工作績效簡短自我評價精選

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    我們經(jīng)常都會撰寫自我鑒定,自我鑒定,是對自己的總體情況進行全面系統(tǒng)的分析、評價、研究等。在寫鑒定時,要真實反應出自己的內(nèi)在,強調(diào)自己的長處時,不能表現(xiàn)出自負自大、思想不成熟的感覺,有請閱讀編輯為你編輯的工作績效簡短自我評價,敬請參閱本文。
    工作績效簡短自我評價 篇1
    這一年,在各級主管及同仁的指導與幫助下,我感覺自己成長很快。自身技能不斷提高的同時,也自知電極設計需要學習的還很多。
    現(xiàn)將年終總結(jié)歸納如下:
    1.積極主動完成主管排配的工作任務,并且每天的有效工時達98。8%以上。
    2.本年度工作細致,365天無異常。
    3.參與組內(nèi)品檢工作,幫助本組同仁解決設計中的問題,品檢NG電極比例僅為0。1%。
    4.培訓并指導新人工作,幫助新人了解電極設計規(guī)范,掌握電極設計流程,使新人更快投入工作狀態(tài)。
    5.多次排除重大安全隱患,有效避免異常發(fā)生。
    6.積極與現(xiàn)場溝通,優(yōu)化設計及加工方案,減少不必要的工時,有效地提高了設計及加工效率。
    7.年度考勤零異常,零遲到,零早退,零請假。
    8.更新/制作電極設計文案教材,便于信息及時共享
    9.制作視頻課件便于信息直觀傳播。
    10.撰寫技術(shù)通報,服務團隊,共同提高。
    工作績效簡短自我評價 篇2
    一、預算績效管理工作開展情況。
    根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對20xx年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效評價,共1個項目,涉及資金20萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,保障了市區(qū)級重點工程建設項目房屋征收管理工作運行順暢;保障了老城區(qū)改造項目房屋征收管理工作運行流暢,達到了年度預期績效目標。
    組織對“房屋征收專項工作經(jīng)費”1個項目開展了部門評價,共涉及資金20萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看,完成了目標任務,節(jié)約了經(jīng)費開支,達到了預期績效目標。
    組織對20xx年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示,保障了單位職工生活所需;保障了單位正常運轉(zhuǎn),更好發(fā)揮單位職能;推動了征遷項目順利實施,促進相關(guān)項目建設進度,達到了年度預期績效目標。
    二、部門決算中項目績效自評結(jié)果。
    潁州區(qū)房屋征收管理中心在20xx年度部門決算中反映“房屋征收項目專項工作經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。
    “房屋征收項目專項工作經(jīng)費”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.11分。全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為12.21萬元,完成預算的61%。項目績效目標完成情況:一是保障了老城區(qū)改造項目房屋征收管理工作運行流暢;二是保障了市區(qū)級重點工程建設項目房屋征收管理工作運行順暢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是個別項目遺留問題較多,未能按時征遷完成。二是前期預算不夠精準,不可預見性較強。下一步改進措施:一是加強監(jiān)管,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、主動性原則、績效性原則;二是科學細化編制預算,提高預算執(zhí)行率,保證資金高效使用,把握經(jīng)費支付進度,同時還需要進一步合理、精準、科學的編制預算,從實際需求出發(fā),加強資金管理,控制資金結(jié)余率。
    工作績效簡短自我評價 篇3
    根據(jù)宿州市財政局《關(guān)于做好市直預算單位項目支出績效評價工作的通知》(宿財績﹝20xx﹞37號)文件精神,我鎮(zhèn)結(jié)合工作實際,對全鎮(zhèn)整體項目個數(shù)不低于30%進行績效評價工作,現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
    一、項目概況
    (一)項目單位基本情況
    單位主要職責:
    1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
    2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
    3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
    4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
    5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
    6、完成上級政府交辦的其它事項。
    (二)項目基本情況
    1、項目數(shù)量:2021年部門全部項目的30%,5個項目進行部門評價。分別是:
    (1)2021年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金80萬元,
    (2)2021年省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房)391.04萬元。
    (3)2021年省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(張王莊村一號梨園)472.99萬。
    (4)2021年中央財政專項扶貧資金(溝河整治)57.48萬元。
    (5)新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果(扶持村集體經(jīng)濟)42萬。
    2、項目工程總成本1043.51萬元。
    3、工程起止時間:2021年1月1日至2021年12月31日
    4、項目工程總體目標是:2021年底全部完成各個項目工程,合格率達到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
    (三)項目組織管理情況
    1、2021年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金項目,總投資80萬元,:截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。
    2、2021年省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房),總投資391.04萬元。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。
    3、2021年省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(張王莊村一號梨園)472.99萬。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。
    4、2021年中央財政專項扶貧資金(溝河整治)57.48萬元。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。
    5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果(扶持村集體經(jīng)濟)42萬。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。
    以上項目支出均嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、新預算法、會計基礎工作制度及財務管理制度等相關(guān)制度實施。項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議,物資設備購置全都通過政府采購辦審批后采購。
    (四)項目資金使用狀況
    資金按財政預算計劃分期分塊使用,并跟蹤落實到位。
    1.項目資金到位情況分析。2021年項目工作經(jīng)費2294.89萬元分別來自中央、省、市財政,資金到位率100%,分別按用款計劃分期分批撥付。
    2.項目資金使用情況分析。截止報告期末,項目共支出經(jīng)費2294.89萬元,項目主要用于日常工作正常運行的費用,資金使用與項目內(nèi)容高度吻合。
    3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費嚴格按照新預算法、會計基礎工作制度、單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經(jīng)費均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行,做到合法、合規(guī)使用資金。
    二、評價過程及績效分析
    (一)項目績效評價工作開展情況
    本項目采用成本效益分析法,按“財政支出績效評價指標體系”對投入、業(yè)務管理、產(chǎn)出與效益等指標進行綜合評價,“工作經(jīng)費”績效自評得100分,自評等級為“優(yōu)”,各項評分結(jié)果詳見“財政項目支出績效自評表”。
    (二)項目績效目標完成情況
    根據(jù)項目支出后的實際狀況與年初績效目標對比,從項目的量化指標完成情況、經(jīng)濟社會效益和可持續(xù)影響等效益指標的完成情況進行具體分析。
    1.項目的量化指標完成情況分析。
    (1)項目開工數(shù)量。2021年實現(xiàn)開工5個,完成目標任務的100%。
    2.項目的經(jīng)濟社會效益分析。
    (1)項目成本(預算)控制情況;項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用,所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務制度執(zhí)行。
    (2)項目成本(預算)節(jié)約情況。項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
    (3)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。項目的實施可增加財政收入、促進了社會的文明、和諧與經(jīng)濟發(fā)展。
    3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實施無污染,不造成環(huán)境影響。
    4.項目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要全力推進項目建設還需要大量投入資金,建立可行的優(yōu)惠政策,才能使我鎮(zhèn)經(jīng)濟保持可持續(xù)發(fā)展。
    (三)項目績效分析
    充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動作為,扎實推進新能源項目建設,按工作計劃全部完成目標任務并按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,績效自評得分100分。
    1.投入指標得分。我鎮(zhèn)能按年初制定的績效目標時限及時完成各項任務,并抓好項目資金的落實,成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標均達到100%,投入指標評價得10分。
    2.過程指標得分。嚴格按照有關(guān)財務制度做好項目資金管理、制定相應的業(yè)務管理制度、項目資金管理辦法,確保項目資金合規(guī)性、安全性,做到項目會計核算相關(guān)資料完整、規(guī)范,過程指標評價得10分,
    3.產(chǎn)出與效益指標得分。項目產(chǎn)出數(shù)量超額完成年初績效目標,產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成,但經(jīng)濟效益、可持續(xù)效益等方面貢獻率較不明顯,按評分標準自評扣5分,產(chǎn)出與效益指標評價得40分。
    4、滿意度指標評價10分。
    對評價主體、評價范圍、評價方法、評價指標、評價結(jié)論等進行簡要分析。
    三、一些問題
    1.加強與項目前期有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通與協(xié)調(diào)工作,著力化解項目落地的主要制約因素,為項目落地提供強有力保障。
    2.強化與各部門對接,督促各部門采取更加扎實有效措施,著力破解項目實施過程中遇到的各種難題,全力加快能源領域項目建設步伐。
    3.加強督查通報本領域項目落實推進情況、困難問題的協(xié)調(diào)解決情況。
    四、有關(guān)建議
    1.鎮(zhèn)(園區(qū))縣直單位要建立績效管理工作定期匯報分析制度,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,研究提出解決問題的措施和辦法。
    2.要密切跟蹤檢查績效目標完成情況,對于不能按時保質(zhì)完成任務的,要加強督辦,逐項落實。
    3.建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設,加大績效評價結(jié)果的運用。
    4.繼續(xù)按中央“八項規(guī)定”、新預算法、會計基礎工作制度等進一步加強業(yè)務經(jīng)費的使用管理;對各項任務的完成認真跟蹤落實;按責任分工到人,使有限的工作經(jīng)費發(fā)揮最實在的效益。
    工作績效簡短自我評價 篇4
    一、學院20xx年項目預算基本情況
    20xx年學院項目預算共36項,金額8917.73萬元。其中大部分項目都較好的完成了年初項目績效目標,資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控,我院20xx年外事交流費用未支出。由于資金撥付時間問題,省社科基金項目0.1萬元、省級20xx年支持市縣科技創(chuàng)新和科學普及專項資金(科技特派員專項經(jīng)費)10萬元,將在20xx年抓緊支出,并完成項目績效目標,使資金盡快產(chǎn)生效益。
    二、預算績效基礎工作管理情況
    (一)我院高度重視預算績效管理,主要領導和分管領導就推進預算績效管理作出批示,并召開院黨委會議研究,成立了專門的預算績效管理領導小組,并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學院預算績效管理制度,并印發(fā)了相關(guān)文件和通知:【邯鄲職業(yè)技術(shù)學院關(guān)于成立預算績效管理工作領導小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學院項目預算績效管理工作計劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學院預算績效管理辦法(試行)】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學院關(guān)于全面實施項目預算績效目標管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學院關(guān)于20xx項目績效評價工作通知】。
    (二)我院在預算管理方面樹立了以全面預算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念,使我校的財務工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務管理模式,有效使用資金,為學院長遠發(fā)展提供堅實支撐。
    三、預算績效目標管理情況
    預算績效管理是指以提高學院資金使用效益為目標,將績效管理貫穿預算編制、預算審查、預算執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié),包括預算績效目標管理、預算績效跟蹤管理、預算績效評價及結(jié)果運用等。
    預算歸口系部處室,負責審核、匯總、具體開展本部門的預算績效管理工作,負責制定本部門預算績效管理的有關(guān)制度、工作計劃、配套措施等。組織實施本部門的預算績效管理工作,按照規(guī)定組織編制本部門的項目支出績效目標,協(xié)助學院編制中長期規(guī)劃績效目標和學院整體支出績效目標。
    績效目標應當實行事前績效評估管理,對項目立項必要性、實施可行性、績效目標合理性、投入經(jīng)濟性、籌資合規(guī)性、可持續(xù)性等進行論證評估,以提高決策的科學性和精準性??冃繕藨先缦乱螅?BR>    (一)指向明確??冃繕艘蠂窠?jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。
    (二)具體細化??冃繕藨攺臄?shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進行細化,盡量進行定量表述,不能以量化形式表述的,采用定性的分級分檔形式表述。
    (三)合理可行。編制績效目標要經(jīng)過調(diào)查研究和科學論證,目標要符合客觀實際。
    (四)標準科學??冃е笜说脑O定時應參考一定的標準,如歷史標準、行業(yè)標準、計劃標準等。
    20xx年按照年度工作要求,我院一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效目標管理,基本達到了預期績效目標。
    四、績效監(jiān)控管理情況
    績效運行監(jiān)控管理是指圍繞確定的績效目標,通過動態(tài)或定期采集項目管理信息和績效運行信息,對績效目標預期實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度開展“雙監(jiān)控”,及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中的問題,促進績效目標順利實現(xiàn)。
    我院20xx年對一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效監(jiān)控。定期采集績效運行的信息并進行匯總分析,建立起經(jīng)費管理內(nèi)部監(jiān)測機制,對偏離績效目標、預期無效項目及時提出糾正或調(diào)整意見要求。學校各預算系部處室按照批復的績效目標組織預算執(zhí)行,并根據(jù)設定的績效目標開展了績效跟蹤、績效自評。
    五、績效評價管理情況
    我院預算績效評價按照實施評價主體分為預算系部處室自評、工作組或?qū)<医M審核、領導小組評價和報上級再評價。20xx年度對一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效評價。
    首先,年度預算執(zhí)行完畢和預算項目實施完成后,預算項目實施系部處室應對照事先批復的預算績效目標,開展績效自評,并形成相應自評報告,按要求時間報送領導小組辦公室。
    其次,領導小組辦公室在系部處室自評基礎上,按照年度績效評價工作計劃,選取重點項目進行再評價,再評價由領導小組事先成立的工作組或?qū)<医M對系部處室報送的績效自評報告進行審核評分,根據(jù)評分結(jié)果確定為優(yōu)、良、中、差等4個等次,最后報領導小組審議。
    最后,對于跟蹤和評價結(jié)果達到“良”及以上的項目,可繼續(xù)支持;對于跟蹤和評價結(jié)果為“中”的項目,相應系部處室應及時進行整改,并考慮從緊安排下一年度項目資金預算。經(jīng)督促未整改的項目,應及時報學院批準后停撥、凍結(jié)預算額度或收回未整改到位的資金;對于跟蹤和評價結(jié)果為“差”的項目,應及時報學院批準后予以調(diào)整或撤銷。
    六、輿論宣傳引導情況
    我院將國家、省、市以及市財政局相關(guān)預算績效管理制度進行了各種形式的宣傳,并開展了績效評價工作業(yè)務培訓,積極參加市財政局、市教育局組織的預算績效管理會議,并及時傳達會議精神。
    我院預算績效管理工作整體效果較好,績效目標履職效益較高,評價結(jié)果均得到較好應用,預算績效管理工作考核自評分為95分。
    我院預算績效管理工作雖然取得一定成績,但還有很多需要改進的地方,主要有:輿論宣傳引導工作有待提高,部分系部處室認識高度需要進一步提高;預算績效的管理工作、預算績效考核的方式方法都有待提高;日常運行監(jiān)控較為薄弱等等。
    我們一定總結(jié)好20xx年項目績效管理工作的經(jīng)驗和教訓,爭取明年能夠把這項工作做得更好,也希望財政局、教育局等上級部門進一步加大培訓和指導力度。
    工作績效簡短自我評價 篇5
    根據(jù)市財政局《關(guān)于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(九財績〔20xx〕1號)文件要求,我局加強對本部門及所屬預算單位績效自評的組織管理,對照年初預算設定的績效目標及指標值,對應填報年度完成值,確保數(shù)據(jù)準確、分值合理、結(jié)果客觀?,F(xiàn)將20xx年度部門預算項目支出績效自評工作報告如下:
    一、項目績效目標情況
    我部門編制20xx年度部門預算時,全面設置部門、單位和政策項目績效目標??冃繕藝栏裨O置產(chǎn)出指標中的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標,效益指標中的經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)性影響和服務對象滿意度等績效指標。
    二、自評工作開展情況
    局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作,要求各單位分管領導具體負責,按照通知要求,積極開展自評工作,認真填報項目支出績效自評表。同時,成立部門預算項目支出績效自評工作組,對本級項目和所屬預算單位項目的績效自評結(jié)果進行審核。
    三、項目績效綜合評價結(jié)論
    20xx年度我部門預算項目支出總額4448.39萬元,開展績效自評項目金額合計4448.39萬元,開展績效自評項目支出總額占本部門預算項目支出總額的比例100%。項目績效自評情況如下:部門預算項目總個數(shù)15個,自評項目15個,自評價平均分97.6分。
    四、績效目標完成情況總體分析
    (一)本部門項目支出經(jīng)費使用與工作執(zhí)行進度緊密結(jié)合,年初制定的項目工作任務目標100%按時完成;
    (二)各項目均達到實際的成效,效率指標達優(yōu),工作成本節(jié)約,沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高,工作拖欠的現(xiàn)象;
    (三)項目的社會效益良好,服務對象滿意度高,通過項目執(zhí)行,吸引了廣大群眾的參觀來訪。
    五、偏離績效目標的原因和改進措施
    (一)項目經(jīng)費不足,影響到文化旅游活動開展的質(zhì)量。建議根據(jù)實際需要追加經(jīng)費。
    (二)部分項目執(zhí)行進度慢,跨年度完成。我部門將進一步加快項目實施進度,確保項目及時完成。
    六、績效自評結(jié)果應用和公開情況
    下一步,本部門將項目自評結(jié)果在單位網(wǎng)站上進行公開,并把自評結(jié)果應用作為全過程預算績效管理落腳點,及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結(jié)果,并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據(jù)。
    工作績效簡短自我評價 篇6
    一、部門概況
    (一)機構(gòu)職能。
    (1)負責全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),制定相應的實施意見并組織實施,完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設中長期規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃的實施完成情況。組織開展全區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。
    (2)組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導性計劃并組織實施,指導各類公益林和商品林的培育,指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導全民義務植樹、造林綠化工作,監(jiān)督檢查各項造林綠化項目、計劃的實施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設規(guī)劃和方案,組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實施,統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設。負責全區(qū)種苗管理。承擔區(qū)綠化委員會和區(qū)退耕還林領導小組的日常工作。
    (3)承擔全區(qū)森林資源保護發(fā)展和監(jiān)督管理的職責。貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護利用規(guī)劃,監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額,監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計。指導監(jiān)督林地和林權(quán)管理,組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作,依法承擔林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時征用、占用林地的審批工作;加強對林區(qū)的森林資源管理。承擔區(qū)天然林資源保護工程領導小組的日常工作。
    (4)組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃及其標準和規(guī)定。
    (5)宣傳貫徹陸生野生動植物保護、管理的有關(guān)政策、法規(guī);組織、指導全區(qū)陸生野生動植物的保護和合理開發(fā)利用。依法開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,監(jiān)督管理野生動植物進出口。承擔國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。
    (6)承擔推進全區(qū)林業(yè)改革,依法維護農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點國有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見和政策,擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實施意見并指導監(jiān)督實施。貫徹執(zhí)行國家、省、市推進農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。
    (7)監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標準,擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實施,組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導全區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)。
    (8)負責組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,負責林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設;協(xié)調(diào)森林公安工作。
    (9)負責指導、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設補償制度。提出區(qū)級林業(yè)專項資金的預算建議,管理監(jiān)督國家、省、市、區(qū)級林業(yè)專項資金,負責全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,提出區(qū)財政資金的安排意見,編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點工程發(fā)展規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施。
    (10)負責全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作,加強生態(tài)文化建設。
    (11)承擔權(quán)限內(nèi)行政審批事項。
    (12)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
    (二)人員概況。
    根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設機構(gòu)3個,即:綜合股、資源股、防火股。行政編制5名,參公編制5名。事業(yè)編制14名。實有下屬事業(yè)單位2個,即:東區(qū)綠化工作服務中心(股級)、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(股級)。
    20xx年年末在職人員17人(公務員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人),退休人員8人。
    (三)固定資產(chǎn)情況。
    東區(qū)林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬元,其中辦公用房180平方米,金額為21.5萬元,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車9輛,下屬事業(yè)單位業(yè)務用車1輛,金額為214.23萬元,其他通用及專用設備金額為277.92萬元。
    二、基本支出安排及使用情況
    (一)部門財政資金收入和使用情況。
    1、基本支出安排及使用情況
    20xx年總收入2630.4652萬元(一般公共預算財政撥款收入1563.93萬元,政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬元,,其他收入0.5499萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬)。
    20xx年總支出20xx.2624萬元,其中:基本支出475.1027萬元(包括:人員經(jīng)費413.6513萬元,日常公用經(jīng)費43.4514萬元),項目支出1614.596萬元。
    20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款數(shù)15.5650萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費2.565萬元,公務用車購置及運行維護費13萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費13萬元)。
    20xx年“三公”經(jīng)費總支出13.20xx萬元,其中公務用車運行維護費12.5387萬元,公務接待費0.6415萬元。
    2、項目支出安排及使用情況
    20xx年城市綠化管護經(jīng)費預算收入339.38萬,截至20xx年12月31日支付189.1萬元,由于財政資金緊張,剩余資150.28金已財返在20xx年支付。
    20xx年全民義務植樹經(jīng)費預算收入13.5萬,截至20xx年12月31日支付5.3萬元。
    20xx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費預算收入12.28萬元,截至20xx年12月31日支付12.16萬元。
    20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬元,截至20xx年12月31日支付9.75萬元。
    20xx年護林防火設施設備經(jīng)費預算收入15萬元,截至20xx年12月31日支付13.16萬元。
    20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費預算收入4萬元,截至20xx年12月31日支付2.55萬元。
    20xx年東區(qū)公益林數(shù)據(jù)庫更新調(diào)查設計經(jīng)費預算收入5萬元,截至20xx年12月31日支付5萬元。
    20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費預算收入5萬元,截至20xx年12月31日支付1.49萬元。
    20xx年林政資源管理經(jīng)費預算收入19萬,截至20xx年12月31日支付15.34萬元。
    20xx年古樹名木保護管理,枯死樹木處理經(jīng)費預算收入3萬元,截至20xx年12月31日支付0.81萬元。
    20xx年東區(qū)年度林地變更調(diào)查設計經(jīng)費預算收入8萬元,截至20xx年12月31日未支付,由于財政資金緊張,該資金在20xx年支付。
    20xx年街道績效考核費(綠地管護)預算收入53.6萬元,截至20xx年12月31日未支付。
    20xx年四川省第一次森林和草原火災風險普查工作區(qū)預算經(jīng)費128.27萬,截至20xx年12月31日支付25萬元。
    三、績效目標完成情況分析
    (一)區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
    (1)產(chǎn)出指標完成情況
    財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務,包含基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費;防火資金資金專項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問、森林防火督查檢查;林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費主要用于林地狀況監(jiān)測更新,林地狀況監(jiān)測更新,更新后形成一套數(shù)據(jù)庫;綠化管護經(jīng)費主要用于管護炳二、三區(qū)面積約103521平方米,含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設施管護,馬侃森林管護等。
    (2)效益指標完成情況
    效益指標完成情況分析。通過認真編制年初部門預算績效目標,嚴格按照績效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金,提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護好林區(qū)人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護生態(tài)平衡、及時高效完成林業(yè)重點工作,取得良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益,為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
    (3)滿意度指標完成情況
    20xx年度,我單位對服務對象問卷調(diào)查滿意度達到年初預定績效目標,調(diào)查結(jié)果達到滿意及以上。
    (二)上級專項(目標)資金績效目標完成情況。
    (1)20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金,下發(fā)天保工程區(qū)森林管護費5.5萬元,集體和個人天然商品林停伐管護補助28.66萬元,集體和個人所有國家級公益林生態(tài)效益補償金58.35萬元,退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元,截至20xx年12月31日已經(jīng)通過惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個人賬戶。
    (2)20xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專項(干旱河谷生態(tài)綜合治理)資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元,截止20xx年12月31日未支付。
    (3)20xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金(森林防火/地方專業(yè)撲火隊伍裝備建設)。專項資金用于購買用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車輛,其中指揮車1輛,運兵車3輛,工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元,截至20xx年12月31日支付170.76萬元。
    (三)其他需要說明的情況。
    無。
    (四)自評結(jié)論。
    按照預算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規(guī)范和從嚴控制預算執(zhí)行,不隨意調(diào)整和變更。嚴格財務資金審批程序,原則上無預算不追加,無預算不采購。認真落實厲行節(jié)約各項政策,牢固樹立過“緊日子”的思想,嚴格控制辦公費、差旅費、公務接待費等一般性支出。
    四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
    (一)偏離績效目標的原因。
    區(qū)林業(yè)局20xx年度部門支出與年初預算存在差異,主要因為財政資金緊張,存在一些資金未審核,財返在20xx年進行支付。
    (二)下一步改進措施。
    1.科學合理編制預算,嚴格執(zhí)行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執(zhí)行,提高資金使用效率。
    2.加強單位內(nèi)控制度建設,完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項內(nèi)部控制制度,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
    五、績效自評結(jié)果擬應用和公開公示情況
    本單位部門預算整體支出績效評價自評報告將根據(jù)區(qū)財政局依據(jù)信息公開的相關(guān)要求在本周內(nèi)進行公開。
    工作績效簡短自我評價 篇7
    一、項目基本情況
    (一)項目基本情況簡介。南洲鎮(zhèn)20xx年共有7個項目,其中:散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費是五保供養(yǎng)資金是五保對象的主要生來源,應該嚴格實行專款專用,專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊,公示后,報縣民政部門審核,由縣財政部門通過財政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費是重點保障項目,在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費;禁毒專項經(jīng)費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作,積極落實各項管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風險;消防巡邏專項經(jīng)費是保障消防工作正常開展,減少消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì),如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等;社區(qū)經(jīng)費是解決社區(qū)問題,促進社區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展,不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量;分流人員經(jīng)費是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。
    (二)績效目標設定及指標完成情況。
    1.績效目標設定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費達到縣級要求,每一分錢切實用到實處,用到好處;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費切實確保村內(nèi)財政運轉(zhuǎn)及完善村級基礎設施建設;禁毒專項經(jīng)費確保禁毒工作順利開展,擴大禁毒宣傳力度,提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率,確保20xx年度降低吸毒率;消防巡邏專項經(jīng)費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展,保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢,逐步提高惠民補貼;社區(qū)經(jīng)費努力建成管理有序、服務完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū);分流人員經(jīng)費
    2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位,各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規(guī)范,財政紀律嚴明,資金使用合理有效。
    二、績效評價工作情況
    (一)績效評價目的。
    為切實提高一般公共預算資金使用效益,為進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設,提高財政資金規(guī)范化、科學化、精細化管理水平,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任?,F(xiàn)根據(jù)《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20193]10號)等文件精神,對南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進行自評監(jiān)督。
    (二)項目資金
    南洲鎮(zhèn)人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位:主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元,主要用于村級、社區(qū)、敬老院等的運轉(zhuǎn)支出,包括:五保敬老院經(jīng)費161.35萬元、社區(qū)運轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費303萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費220萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經(jīng)費89.28萬、體制轉(zhuǎn)移支付292萬、禁毒經(jīng)費6萬、消防安全經(jīng)費13萬等。
    (三)項目組織情況分析。
    項目前期嚴格按照實際制定預算情況,設立專門監(jiān)督小組,由各部門分管領導任負責人,負責項目的日常監(jiān)督管理,全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現(xiàn)了責任細分,責任到人。
    (四)項目管理情況分析。
    為高效完成項目任務,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作順利開展,浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項目資金的按時撥付,保證資金使用的合理合規(guī),同時做到了一切按制度為準則,嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。
    三、項目績效情況
    (一)項目經(jīng)濟性分析
    我鎮(zhèn)全年收到縣財政部門預算批復,項目資金1084.63萬元,實際到位1084.63萬元,實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標,切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預算,資金使用率為100%。
    (二)項目效率性分析
    我鎮(zhèn)全年五個項目類別均達到預定的目標,實現(xiàn)了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結(jié)束,項目工作全部圓滿完成,且資金管理實現(xiàn)了專戶管理、獨立核算,保證了項目資金的使用質(zhì)量。
    (三)項目有效性分析
    五保戶供養(yǎng)經(jīng)費項目全年資金順利按時撥付,成果顯著。
    村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全力支持村鎮(zhèn)建設,基礎設施更加完善,村民生活水平明顯提高。
    禁毒專項經(jīng)費項目擴大了對毒品危害性的宣傳,落實了各項管控措施,有力減小了毒品對我鎮(zhèn)的侵害。
    消防巡邏專項經(jīng)費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生。
    體制轉(zhuǎn)移支付項目有效保障了各項福利性支出,和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補貼,使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運行。
    社區(qū)經(jīng)費項目保障了社區(qū)的正常運轉(zhuǎn),促進了社區(qū)經(jīng)濟、政治、文化發(fā)展,有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
    分流人員經(jīng)費項目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。
    四、存在的問題
    我鎮(zhèn)基本實現(xiàn)了項目資金的良好使用,但在使用過程中依然存在一些問題:
    (一)專項管理方面的問題。
    專項管理辦法仍待完善,資金使用過程中遇到的某些細節(jié)方面的問題沒有考慮到。
    (二)資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差,有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。
    五、其他需要說明的問題
    無
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