最新工作經費績效評價報告(案例19篇)

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    在寫報告之前,需要進行充分的調研和數(shù)據(jù)收集,確保信息來源可靠。編寫報告的同時,保持客觀和中立的立場。歡迎大家閱讀這份精心準備的報告,希望能夠對大家有所幫助。
    工作經費績效評價報告篇一
    經過多年的努力,d縣成功創(chuàng)建成為了一座民族團結進步示范縣。這是全縣各族人民共同努力的結果,也是政府各級合力打造的產物。如今,我們要對民族團結進步示范縣創(chuàng)建工作經費的績效進行評價,為后續(xù)工作的順利進行奠定基礎。
    民族團結進步示范縣創(chuàng)建工作經費共計4000萬元,其中中央財政投入20xx萬元,地方財政投入20xx萬元。絕大部分經費用于民族團結進步教育宣傳、示范區(qū)建設、村級公路改造等方面。
    1.民族團結進步教育宣傳
    通過組織民族團結進步教育宣傳,政府為加強民族之間的相互交流和理解做出了巨大的貢獻。在宣傳普及方面,政府投入了大量的人力、物力和財力,并取得了顯著的成效。通過宣傳教育,人們的民族自豪感得到了提高,民族關系也愈發(fā)和諧。
    2.示范區(qū)建設
    政府在建設示范區(qū)方面,給予了足夠的重視和支持,并注重環(huán)保。d縣成功打造了一座親山、親水、親綠、親民的綠色生態(tài)示范區(qū),并在此基礎上推出了一系列“民族團結進步示范縣”活動。這不僅增強了全縣民眾對本地區(qū)的認同感和自信心,同時也提高了外來游客對該縣旅游的興趣。
    3.村級公路改造
    村級公路是一個鄉(xiāng)村地區(qū)最基本的基礎設施之一。政府在該項工作上需要付出大量的努力和維護費用,但通過不懈努力,維修了一批路面狀況較差的部分,提升了基層民眾的居住生活環(huán)境。
    4.經費使用績效
    績效評價的`最后一個重要方面是經費使用效率。我們認為,該縣在使用經費方面表現(xiàn)出了很高的投入產出比,預算執(zhí)行得非常到位,財務管理的規(guī)范程度也得到了進一步的提高。通過對經費實施分類管理等方法,政府在控制成本的同時也保證了項目的高效推進。
    總體來說,民族團結進步示范縣創(chuàng)建工作經費取得的效果是非常顯著的。通過各項工作的協(xié)同配合,政府成功創(chuàng)建了一個民族團結、文明進步的地區(qū)形象,并為未來的縣域經濟發(fā)展打下了良好的基礎。
    工作經費績效評價報告篇二
    2017
    年招商引資各項工作順利實施和落實,特制定本項目。
    全縣累計洽談項目
    105
    個,其中,一產項目
    5
    個,二產項目
    56
    個,三產項目
    44
    個;
    累計包裝招商引資項目
    46
    個,并入編《云南省嵩明縣重點招商引資項目冊》,其中
    25
    個包裝項目入編《滇中新區(qū)
    2017
    年重點招商引資項目冊》。
    累計組織招商推介會
    7
    次,縣領導帶隊赴上海、浙江、武漢舉辦專題招商推介會
    3
    次,對
    20
    多家知名企業(yè)拜訪招商。縣內舉辦專題招商推介會
    4
    次。
    2
    月
    28
    日,我縣在上海舉辦“嵩明縣‘昆明新輔城·魅力新嵩明’招商引資推介會”;
    6
    月
    10
    至
    18
    日我縣參加
    2017
    商洽會系列活動,
    15
    1000
    多份。
    9
    月
    29
    日成功舉行“嵩明縣第二屆花卉博覽會暨招商引資推介會”;中汽技術研究中心、碧桂園集團等知名企業(yè)到我縣考察。
    組織項目集中選址會辦
    11
    次,
    改版《嵩明投資指南》,并印制
    3000
    份。
    創(chuàng)建
    “中國嵩明網招商頻道”、“嵩明招商”微信公眾平臺,制作新版《嵩明投資指南》,多平臺、多渠道廣泛宣傳我縣投資環(huán)境。
    2017
    年招商引資工作經費由縣級財政預算
    60
    萬元。
    用于
    2
    月
    28
    日上海招商引資推介會,
    6
    月
    10
    至
    18
    日參加
    2017
    商洽會系列活動,
    9
    月
    29
    日嵩明縣第二屆花卉博覽會暨招商引資推介會,
    11
    月
    9
    至
    13
    日參加農博會系列活動;西班牙皇家馬德里足球俱樂部、英國朗利特集團、中國鐵建、中汽技術研究中心、碧桂園集團赴嵩考察等的接待;縣領導帶隊赴上海、浙江等地拜訪招商相關支出;招商引資宣傳片、宣傳冊制作、印制等工作。
    根據(jù)項目需求與項目預算匹配、由嵩明縣招商局組織項目實施,項目資金撥付由縣財政統(tǒng)一撥付至縣經貿局預算賬戶。
    1.
    總目標
    為實現(xiàn)經濟轉型和產業(yè)發(fā)展,助推我縣經濟發(fā)展,圍繞全縣
    “十三五”發(fā)展目標,樹立“大招商、招大商、招好商”的理念,全力做好項目引進落地服務工作,實現(xiàn)全縣招商引資工作實現(xiàn)新提升、新突破、新發(fā)展。
    2.
    年度目標
    2017
    年,滇中新區(qū)下達嵩明縣內資目標任務
    170
    億元,外資目標任務
    7000
    萬美元;昆明市下達嵩明縣省外內資目標任務
    50
    億元,外資目標任務
    5000
    萬美元。
    2017
    年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協(xié)的關心指導下,在全縣各級各部門的鼎力支持下,我局緊扣全縣經濟發(fā)展大局,迎難而上,主動作為,抓實招商引資,抓快項目建設,招商引資各項工作均達到預期目標。
    1.
    數(shù)量指標。
    2017
    年,我縣到位內資
    177.45
    億元,完成新區(qū)下達目標
    170
    億元的
    104.38%
    ,超額完成
    4.38%
    ;實際利用外資
    7014
    萬美元,完成新區(qū)下達目標
    7000
    萬美元的
    100.2%
    ,超額完成
    0.2%
    ;到位省外內資
    50.4
    億元,完成市下達省外內資目標
    50
    億元的
    100.8%
    ;超額完成
    0.8%
    ;實際利用外資
    7014
    萬美元,完成市下達外資目標
    5000
    萬美元的
    140.3%
    ,超額完成
    40.3%
    。
    2.
    質量指標。在滇中新區(qū)
    2017
    年招商引資綜合考核中,考核成績排名第一。
    3.
    時效指標。招商引資各項工作均按時間節(jié)點達到預期目標。
    1.
    突出高位推動,注重領導招商;
    2.
    突出招商考核,注重責任落實;
    3.
    突出對外宣傳,注重招商推介;
    4.
    突出精準招商,注重項目包裝;
    5.
    突出中介招商,注重對外聯(lián)系;
    6.
    突出產業(yè)招商,優(yōu)化投資環(huán)境;
    7.
    突出園區(qū)建設,注重完善配套;
    8.
    突出項目建設,注重企業(yè)服務。
    1.
    正式簽約項目少。近年來,受宏觀經濟下行、市場需求疲軟、企業(yè)融資困難等原因影響,企業(yè)投資信心不足,在談項目少,簽約項目不多,導致簽約項目儲備不足。
    2.
    保障要素有限。目前全縣供地、供電、供水、排放等各種保障要素指標有限,全縣現(xiàn)有存量規(guī)劃建設用地指標匱乏,土地報批周期長,招商引資項目落地難較為突出。
    3.
    存量項目增量小。外資方面,按照國家商務部統(tǒng)計口徑,
    2016
    年已不再將外資項目利潤再投資納入實際利用外資統(tǒng)計,為此,我縣今年直接以外資方式投資的項目較少。內資方面,因企業(yè)融資困難,導致項目推進緩慢,投資有限。簽約項目正在開展前期工作,暫時難以形成實際投資。
    4.
    優(yōu)惠政策有限。在項目洽談中,企業(yè)的期望值與現(xiàn)行的投資政策存在較大差距,因而洽談項目總是談而不決。同時,牛欄江保護條例高要求的排放控制,我縣可招商土地縮減,還有部分項目因需投資污水處理,造成投資成本增高,所以放棄投資。
    1.
    加大經費支持。縣財政每年預算安排招商引資工作經費,用于招商活動安排、人才培訓、招商引資項目包裝、宣傳推擠及招商引資信息化建設等方面,并逐年加大對招商引資工作經費的投入。
    工作經費績效評價報告篇三
    根據(jù)湖南省財政廳關于《湖南省預算績效管理工作規(guī)程(試行)》的通知[湘財(20xx)28號]、《江永縣人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》江永政發(fā)(20xx)27號等文件精神,我局對20xx年“聯(lián)網直報工作”經費的管理使用績效進行了自我評價,現(xiàn)報告如下:
    江永財發(fā)[20xx]10號,金額20萬元。
    該項目的設立是縣政府為保障我縣“四上企業(yè)”(規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批零和住宿餐飲業(yè)企業(yè)、資質以上建筑業(yè)及房地產業(yè)企業(yè))通過網絡直接向省局網絡平臺上報各類統(tǒng)計報表,確保國家、省局網絡平臺能及時采集到我縣“四上企業(yè)“的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù),促進我縣企業(yè)統(tǒng)計報表上報流程向科學化和網絡化方向發(fā)展。
    全面實現(xiàn)我縣“四上企業(yè)”實行聯(lián)網直報,確保企業(yè)聯(lián)網直報率達100%。
    我縣“四上企業(yè)”通過直接向省局平臺聯(lián)網直報統(tǒng)計報表,避免了我縣“四上企業(yè)”統(tǒng)計數(shù)據(jù)的人為干擾,確保企業(yè)真實、自主上報各類統(tǒng)計數(shù)據(jù),提高了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量;減輕了企業(yè)工作量,避免企業(yè)統(tǒng)計人員定期或不定期向統(tǒng)計局報送紙質報表,避免了向統(tǒng)計局各專業(yè)多頭上報統(tǒng)計報表;減輕了縣統(tǒng)計局專業(yè)人員的工作量,由于實現(xiàn)網絡平臺直報,報表數(shù)據(jù)的差錯可在平臺上及時進行查詢和交流,而不需要縣局專業(yè)人員直接到企業(yè)核實報表數(shù)據(jù)的差錯情況。
    通過績效評價,能更清楚資金的使用情況,有利于及時發(fā)現(xiàn)問題、及時整改,提高政府管理效能,確保財政資金安全。
    20xx年縣財政局撥我局“聯(lián)網直報”工作經費20萬元,用于聯(lián)網直報網絡設備的更新及維修,對企業(yè)統(tǒng)計人員的教育培訓,專業(yè)統(tǒng)計人員對各企業(yè)報表數(shù)據(jù)的分析處理及審核驗收等三個方面,各項支出共計20萬元。
    根據(jù)縣財政局要求,該項目資金屬報批使用,納入國庫預算管理。
    工作經費績效評價報告篇四
    為提高公司全員的主動性、達成公司的目標,公司試行績效管理辦法,績效考核主要是按公司年初與各店簽訂的經營目標責任書各項指標為準,結合公司實際情況,現(xiàn)將9月份績效考核具體工作情況及存在的主要問題匯報如下:
    一、根據(jù)公司發(fā)文,店內員工流失率及衛(wèi)生評比劃分為區(qū)域干部職責,因員工離職不僅是管理方面的問題,還存在其他方面因素,如區(qū)域員工流失,而導致該區(qū)域干部績效分數(shù)過低,對于平時表現(xiàn)突出的干部影響較大,從而將會使干部流失率增加;店內各部門衛(wèi)生區(qū)域及范圍不同,如同等計算則對范圍較大的部門不公平,可否考慮將員工流失率及衛(wèi)生評比計入整個店。
    二、績效評比表格中定性的內容無任何標準,比較隨意,考核者與被考核者缺乏溝通,全憑印象評分,且以績效形式發(fā)放獎金,對于部分老員工及老干部還是有一定影響,至少老員工不管在任何方面能力比新員工還是要強一些,如此評分未能實現(xiàn)和諧、互動、改進、提高的良性循環(huán),從而增加了員工對績效考核的不認同感。
    三、對績效考核的重要性認識不足,只是把績效考核看作是獎金發(fā)放的多和少,沒有把績效考核當作戰(zhàn)略管理工具,以此來提高員工的工作積極性和主動性,反而對于績效有的員工了解,基本上還是有一定作用,對于認識不深的員工來說毫無約束力,各部門還需加大員工對績效考核的重視。
    四、由于是第一個月試行,考核小組人員不夠專業(yè),剛開始評比時顯得有些手忙腳亂,不知道從哪方面先著手,對考核標準及流程還有待進一步學習和提高,可針對性的對各店考核組成員進行培訓,并根據(jù)現(xiàn)工作實際情況、工作性質對部分人員進行合理安排。
    以后公司績效考核將深入了解本公司的管理經營情況,充分結合經營目標任務,不斷完善績效考核體系。從公司和員工的利益出發(fā),認真做好績效考核工作,及時收集員工的建議和意見,相互溝通,做好解釋、協(xié)調工作,使公司的績效考核工作更上一層樓。
    工作經費績效評價報告篇五
    根據(jù)《中共關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員度考核工作的通知》(xx發(fā)[x]2號)精神,我辦結合工作實際,認真組織開展了度考核測評工作?,F(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結如下:
    我辦高度重視考核工作,切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督,促進信息化隊伍建設的重要內容,作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施,我辦按照《關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員度考核工作的通知》(xx發(fā)[x]2號)文件精神,制定了實施意見,成立了考核領導小組,由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
    1、2月10日,召開全體工作人員大會,組織學習《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排,發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》,要求每位同志按照要求對照檢查,對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結,找準問題,明確奮斗方向,如實填寫《登記表》。
    2、2月16日,信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
    一是領導班子成員進行述職,向大家匯報自己履行職責情況;
    二是單位其他人員根據(jù)各自的責任分工自我剖析,認真總結工作中的成績,同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足,明確今后努力方向,認真寫好個人總結材料,每位同志實事求是作出評議,單位參加評議率達100%。
    三是充分開展群眾評議,充分討論每位同志各方面的表現(xiàn),在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處,幫助同志明確努力方向,在工作中改正不足。
    四是采用無記名投票的方式進行民主測評,推選出領導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。
    五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議,綜合民主測評情況,提出考評等次意見。
    《領導班子成員年度考核民主測評表》和《x區(qū)度考核民主測評表》填寫完畢,現(xiàn)場進行統(tǒng)計,由單位綜合科統(tǒng)計,考核領導小組組長監(jiān)督,民主評議測評結果當場公布。單位應到在編人員x名,實到x名,全部參加了測評。李同志經考核上報為優(yōu)秀等次人選,劉同志經考核確定為優(yōu)秀等次,其余成員經考核全部確定為稱職,無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結果在單位進行公示。
    通過開展考核工作,使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié),提出了努力的`方向,激勵了斗志,促使全體人員提高綜合素質,在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng),恪盡職守,努力為我區(qū)的信息化建設貢獻自己的力量。
    工作經費績效評價報告篇六
    在公司領導的正確帶領下,績效考核工作始終遵循以“公平、公正”為原則,實行嚴考核、硬兌現(xiàn),起到了以考核促進工作落實、以考核激勵工作熱情的目的,較好地完成了20xx年的績效考核工作?,F(xiàn)總結如下:
    過去的一年我們克服困難,積極溝通,主要完成的工作有:考核組根據(jù)各部門實際情況制定各部門績效考核表x份;制定考核計劃安排表x份;共召開考核組專題會議x次;考核結束后形成相關報告xx份;對各部門日常工作情況進行督察共xx次;制定了各部門目標責任狀并根據(jù)各部門工作重點制定年度重點工作;調整了測繪公司的工作方式,出臺了新的工作機制;過去半年多的績效考核工作在不斷學習和實踐中取得了一定成績。
    悉心研究,創(chuàng)新改進,合理制定各部門考核表
    20xx年x月,考核組先后多次召開考核專題討論會對各部門工作流程、日常業(yè)務和核心業(yè)務進行了重新調整。x月x日,董事長與各部門及下屬公司簽訂了《工作目標任務責任狀》,為績效考核工作奠定了良好基礎??己私M針對各部門提出的業(yè)務整改意見及時進行溝通,對符合要求的意見合理采納,結合公司實際情況合理安排。經過仔細分析、討論研究,考核組重新修定各部門在20xx年的工作重點和權重,為公司9個部門及下屬公司量身制定出年度考核表,并且對照去年做出了相應的調整:如物業(yè)公司的工作重點放到物業(yè)費收繳和業(yè)主滿意率以及減少虧損方面,例如對垃圾清運過程費用過高的管理漏洞做了周密細致的調查處理,幫助物業(yè)公司建立了新的運輸機制,每年可為公司節(jié)約資金約xx萬元左右;建議項目管理部對瓏湖工地外圍進行封閉性管理提出相關意見;xx項目部的工作重點放在瓏湖樣板房、沿河景觀及xx項目的其他施工材料方面,如對xx項目的外墻抹灰工藝粗糙,考核組提出了改進意見;將測繪公司的收費任務提高到xxx萬元,x月份,改進測繪公司的“大鍋飯”工作機制,實行計件工資,提高了對內部管理、測繪質量、服務態(tài)度、客戶回訪滿意率等方面的要求,激勵了員工的工作積極性。x月份,考核組按時驗收德馨瓏湖沿河景觀帶及樣板房的精裝修完成工作。
    扎實工作、遵循公平公正,認真做好每個環(huán)節(jié)的考核任務
    考核組每位成員都能夠顧全大局、任勞任怨、全身心撲在考核工作上。有時候考核工作忙到中午吃飯還沒有結束,我們堅持不搞形式主義,考核過程中,從學習筆記、出車記錄、環(huán)境衛(wèi)生到目標任務等,都根據(jù)考核表認真考核每項工作的完成情況,各個環(huán)節(jié)逐一落實,不放過每個細節(jié)。在扣分或者加分項目將原因告知各部門,讓大家消除疑慮。在抽查過程中,遇到沒有做好的工作我們更是慎之又慎,將存在的問題當面與各部門人員溝通,并做好相關筆記和照片采集工作??己私M每位人員都能夠克服困難毫無怨言,尤其是到物業(yè)公司和xx項目部考核的時候,天氣炎熱,考核組堅持步行,到每個物業(yè)站和工地樣板房進行實地考察,不放過每個衛(wèi)生死角、綠化細節(jié)和安全隱患。
    可以說,一年的績效考核工作是公平公正的,是符合公司實際情況的,考核組成員的綜合素質進一步得到提高。成績的取得更要感謝董事長給予的正確指導和大力支持;感謝各部門的積極配合。
    績效考核工作對我們公司來說還不是很成熟,在運行過程中主要存在以下方面不足:
    績效考核在我公司實行時間不長,我們一直也在不斷學習和探索中,從中找到最適合于公司的考核辦法。首先,在第一季度的考核中,我們發(fā)現(xiàn)自己的考察力度和抽查力度不夠,比如有些部門在季度考核時無法收集到平時里完整的數(shù)據(jù),個別項目評分標準不夠明確,考核指標難于細化量化,這樣造成在打分時衡量比較困難。發(fā)現(xiàn)問題后我們考核組及時解決問題,并且,給綜合部日常工作扣分。在第二季度的考核工作中,由綜合部牽頭分別于四、五、六月先后多次對各部門日常工作的不定時抽查,并做好相關筆記,第三季度使抽查工作已經成為日常工作的一部分,發(fā)揮了較好的促進和激勵作用。
    其次,考核組成員對各部門專業(yè)知識了解不高,對一些檢查工作沒有衡量的標準,沒有專業(yè)理論和實踐經驗做保證,所以在考核中會出現(xiàn)檢查力度不深,問題定位不準確的情況。
    1、繼續(xù)發(fā)揚扎實肯干精神,學習新的方式方法做好與各部門間的溝通與引導工作,強化公司中層領導的績效考核推行力度,完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查,全面細化、量化指標、嚴抓任務的時效性。
    2、做好各部門間的團結工作,求同存異,完善自我,繼續(xù)加大對各部門的抽查監(jiān)督工作,對事不對人,不怕得罪人。一切為了公司的發(fā)展。借此機會,也要感謝各部門的諒解與配合。
    總體來說,20xx年的考核工作取得了令人滿意的成績,在以后的績效考核工作中,我們有信心有決心在公司董事會的領導下,及時收集職工意見和建議,相互溝通,做好解釋、協(xié)調工作,使公司的績效考核工作更上一層樓。
    工作經費績效評價報告篇七
    (一)項目基本情況
    1.立項情況:開展民族團結進步創(chuàng)建活動,是為了鞏固和發(fā)展平等、團結、互助、和諧的社會主義民族關系,維護社會穩(wěn)定和各民族共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展的良好局面。同時,也是為更好貫徹落實《海南省貫徹落實〈關于全面深入持久開展民族團結進步創(chuàng)建工作鑄牢中華民族共同體意識的意見〉的實施方案》,推動民族團結進步示范區(qū)示范單位建設向縱深發(fā)展,不斷推進全省民族團結進步事業(yè)。屬于經常性項目性質。
    2.實施主體:三亞、儋州、瓊海、萬寧、東方、屯昌、昌江、陵水、樂東、白沙、臨高等11個市縣。
    3.項目資金:省級財政安排2021年民族團結進步創(chuàng)建活動專項經費200萬元。支持建設三亞市逸夫中學民族團結進步文化長廊20萬元,支持建設儋州市歃血結盟紀念園文化展示配套項目20萬元,支持建設瓊海會山鎮(zhèn)加腦村民族團結文化墻宣傳改造工程15萬元,支持建設萬寧市民族中學民族團結宣傳展示項目15萬元,支持建設東方市第二思源實驗學校民族團結進步文化宣傳項目20萬元,支持建設屯昌烏坡鎮(zhèn)芽石鋪村苗族文化特色墻畫項目20萬元,支持建設昌江叉河鎮(zhèn)排岸村民族團結進步文化宣傳項目20萬元,支持建設陵水民族團結進步文化廣場提升項目20萬元,支持建設樂東千家鎮(zhèn)民族團結進步宣傳展示項目和千家鎮(zhèn)黎錦技藝傳承教育基地改造20萬元,支持建設白沙民族中學黎陶培訓工作室改建15萬元,支持建設臨高思源實驗學校民族團結進步宣傳展示15萬元。
    4.主要內容:此次活動涉及全國民族團結進步教育基地(儋州市歃血結盟紀念園)文化展示配套項目,校園文化建設相關項目,鄉(xiāng)鎮(zhèn)黎錦技藝傳承教育基地改造、黎陶培訓工作室改建,鄉(xiāng)村民族團結進步文化長廊等內容。
    (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
    (包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等)
    (一)項目決策情況(包括決策過程和結果)
    為鼓勵和推動民族團結進步創(chuàng)建全面縱深發(fā)展,根據(jù)省委宣傳部、省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委《關于進一步開展民族團結進步創(chuàng)建活動的指導意見》(瓊族〔2013〕46號)精神,我委于2020年8月27日向各市縣下發(fā)《海南省民族宗教事務委員會關于申報2021年民族團結進步創(chuàng)建項目的通知》,經各市縣(自治縣)民族事務局上報、市縣政府同意,機關業(yè)務處室審核,委黨組會討論決定,最終確定在全省11個市縣(自治縣)開展2021年民族團結進步創(chuàng)建項目。
    (二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況
    海南省財政廳同意我委上報的2021年民族團結進步創(chuàng)建項目建設方案,并于2020年12月31日下達《海南省財政廳關于提前下達少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展專項資金(民族團結進步創(chuàng)建經費)的通知》(瓊財行〔2020〕1115號),并在第一時間將200萬元專項資金下發(fā)至11個市縣(自治縣)的地方財政。
    (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
    三亞、儋州、瓊海、萬寧、東方、屯昌、昌江、陵水、樂東、白沙、臨高等11個市縣收到資金后,多次召開辦公會議,分步驟分階段實施項目建設,截止2021年12月底,所有項目順利完工。
    (四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)
    2021年民族團結進步創(chuàng)建經費屬于專款專用財政資金,我委嚴格按照《預算法》《海南省少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》、會計核算制度嚴格管理項目資金。且各項支出均有相關授權審批,資金使用規(guī)范。
    (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)
    2021年民族團結進步創(chuàng)建的建設項目由各市縣(自治縣)民族事務局上報,嚴格執(zhí)行《海南省少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》要求,遵循“公正、公開、透明”的原則,實行公示公告制度。依法接受社會監(jiān)督,且公示公告時間不少于7個工作日。各市縣(自治縣)、各單位嚴格執(zhí)行項目的招投標制度,沒有發(fā)生建設項目內容調整、變更等情況。
    (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況)
    各市縣(自治縣)政府、民族事務局等部門在開展項目管理時,堅決落實資金項目公開、公平、接受社會監(jiān)督,除通過縣級廣播、政府門戶網站、報刊等公開外,更發(fā)揮鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村政府的宣傳作用,保證項目實施的公正、透明。我委業(yè)務處室也以定期或不定期的方式,深入市縣開展項目跟蹤、督導,實地了解掌握項目的開展情況。
    (一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
    1.項目的經濟性分析
    (1)項目成本(預算)控制情況。我委嚴格按照《海南省少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,控制各項目開支,確保創(chuàng)建資金不超出預算范圍。
    (2)項目成本(預算)節(jié)約情況。不超出預算范圍。
    2.項目的效率性分析
    (1)項目的實施進度。按照實際工作需要逐步進行,到2021年12月底已完成了既定目標。
    (2)項目完成質量。項目完成質量評價優(yōu)等次。
    3.項目的效益性分析
    (1)項目預期目標完成程度。我委嚴格按照時間節(jié)點完成各項工作,參與活動市縣涵蓋民族自治縣、民族散居市縣,參與的單位有學校、企業(yè)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村,活動參與率100%。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響。2021年民族團結進步創(chuàng)建活動,各市縣(自治縣)結合當?shù)貙嶋H,深入開展民族團結創(chuàng)建“七進”活動,進一步擴大了創(chuàng)建活動的社會覆蓋面。
    (二)項目績效目標未完成情況及原因分析
    均按時完成。
    無。
    工作經費績效評價報告篇八
    20xx年5月xx縣財政局委托第三方評價公司對我單位20xx年社區(qū)矯正管理工作經費項目開展了績效評價,根據(jù)縣財政局《關于20xx年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求,現(xiàn)將績效評價情況報告如下:
    xx縣司法局20xx年度社區(qū)矯正管理工作經費是由縣財政撥款,主要用于指導、督促和檢查司法所對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作。組織社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作、社區(qū)矯正場所建設和管理工作、開展社區(qū)矯正相關業(yè)務培訓工作、開展社區(qū)矯正信息化建設工作等費用的支出。縣司法局在20xx年度負責監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作,確保全縣的社區(qū)矯正工作發(fā)展規(guī)劃、管理制度和相關政策順利開展,并在組織實施后取得了相應的成效。
    xx縣司法局基本完成了20xx年度社區(qū)矯正管理工作經費項目,該項目深化社區(qū)矯正對社區(qū)協(xié)理員進行依法矯正、監(jiān)管到位,加大管理力度,持續(xù)推進社區(qū)矯正工作,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國社區(qū)矯正法》,完善貫徹落實的相關措施,加強風險隱患排查整改,嚴格執(zhí)行請銷假等監(jiān)管制度,預防和減少社區(qū)服刑人員脫管、漏管和重新違法犯罪等情況發(fā)生。但在實施過程中也存在諸多不規(guī)范的問題:該項目預算編制不準確、績效目標數(shù)值不準確、資金使用不合規(guī)等。該項目評價結果為項目決策17.00分,項目過程3.71分,項目產出11.75分,項目效益51.00分,綜合評價得分為83.46分,績效評價等級為“良”。
    (一)預算編制不夠精準。該項目預算總投資150.00萬元,截至20xx年12月31日,該項目總費用為114.47萬元,其中:實際支出106.12萬元,應付未付8.35萬元。預算金額與實際金額有偏差。
    (二)項目預算執(zhí)行率較低。截至20xx年12月31日該項目支出為106.12萬元,資金預算執(zhí)行率為70.75%,預算資金與實際支出資金不匹配。
    (三)項目績效目標數(shù)值不準確。該項目設立了績效目,但數(shù)量指標值偏差較大。
    (四)項目資金支出審批不嚴謹,存在挪用資金的問題。在本項目資金中列支單位臨聘人員工資。
    (五)在招聘社區(qū)矯正協(xié)理員后,較少開展對社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓工作,并未及時進行社區(qū)矯正協(xié)理員相關監(jiān)管知識培訓。
    (六)項目自評報告不規(guī)范。績效自評中未給出總的評分和評級,自評中未反映具體的經驗總結。
    (一)合理編制年初預算,提高財政資金效用。針對預算編制不夠精準的問題,我單位在今后項目預算中,努力提高編制水平,結合單位實際情況進行合理的預算編制,對各種費用支出進行合理細分、對預算項目進行細化、保證編制內容完整,做到科學編制。
    (二)提高預算執(zhí)行率,保證資金及時支付。在以后的工作中,根據(jù)日常運行要求,我單位會積極與縣財政聯(lián)系,及時撥付資金,按上級部門要求規(guī)范開展資金申報及兌付,提高預算執(zhí)行率,切實做好社區(qū)矯正管理工作。
    (三)合理確定績效目標,提升目標與實際支出的.匹配度。因社區(qū)矯正對象屬于特殊群體,具體績效目標數(shù)值只能根據(jù)近三年的社矯對象進行預測,我單位會根據(jù)實際情況,合理確定績效目標數(shù)值,明確績效目標,提升目標與實際支出的匹配度,確保達到項目預期的社會效益。
    (四)加強項目支出審核,確保資金使用合規(guī)。我單位已對非社區(qū)矯正協(xié)理員的其他臨聘人員進行了清理,今后會加強對社區(qū)矯正管理工作項目以及其他項目的資金支出審批,確保不再出現(xiàn)類似問題。
    (五)加強業(yè)務培訓,提升社區(qū)矯正協(xié)理員業(yè)務能力。20xx年,我單位已制定關于社區(qū)矯正實務“互學互鑒互助”培訓工作方案,截至20xx年8月,我單位已開展6次社區(qū)矯正培訓,由社矯股股長、司法所所長或業(yè)務骨干結合自身工作實際,圍繞社區(qū)矯正工作中發(fā)現(xiàn)的問題,對全縣社區(qū)矯正工作人員進行培訓授課。在今后的工作中,我單位每年將會定期或不定期開展對社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓工作,加強其業(yè)務能力,提升社區(qū)矯正協(xié)理員的業(yè)務水平,除此之外,也會積極參加上級部門開展的社區(qū)矯正業(yè)務培訓。
    (六)對項目加強督導檢查,合理設置評價指標,規(guī)范編制自評報告。加強對項目實施完成情況的督導檢查,運用科學合理的績效評價指標、評價標準及評價方法,編制規(guī)范的自評報告,并給出合理評分及評級,對項目的實施情況、產生的社會效益等進行客觀、公正的評價。
    工作經費績效評價報告篇九
    為加強財政資金管理,切實提高資金使用效益,進一步提高財政科學化精細化管理水平,按照《河南省財政廳河南省農業(yè)農村廳關于提前下達20xx年中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金(耕地地力保護補貼農機購置補貼)預算指標的通知》(豫財農水〔20xx〕68號)和河南省農業(yè)農村廳河南省財政廳《關于下達20xx年中央財政農業(yè)相關轉移支付部分政策任務清單的通知》(豫農文〔20xx〕86號)文件精神,現(xiàn)對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評?,F(xiàn)就專項資金績效自評工作匯報如下:
    (一)決策投入情況。根據(jù)上級主管部門文件要求,以綠色生態(tài)為導向,提高農作物秸稈綜合利用水平,引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農業(yè)生態(tài)資源保護意識,促進耕地質量提升,實現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據(jù),測算安排當年耕地地力保護補貼資金。
    (二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,??顚S?,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。
    (三)績效目標分解下達情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達權店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。
    (四)績效自評工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數(shù)額,同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金,統(tǒng)一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金??h級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農戶。
    (一)項目投入情況分析
    1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據(jù)安排,商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中,實際發(fā)放6839.395081萬元。
    3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,增強農業(yè)補貼政策的精準性和實效性,確保補貼資金及時、準確發(fā)放到位,實現(xiàn)“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。
    (二)績效目標完成情況分析(根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析)
    1.產出指標完成情況分析
    (1)數(shù)量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處),覆蓋156190戶。
    (2)質量指標。支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體實現(xiàn)生產布局規(guī)?;⑸a方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。
    (3)時效指標。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內工作量完成率為100%。
    2.效益指標完成情況分析
    (1)經濟效益。增加糧食生產總量。多年來,我縣農業(yè)生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產,截止目前增產潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態(tài)為導向,減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農業(yè)生態(tài)資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產出比。
    (2)社會效益。引導各類農業(yè)生產經營主體參與優(yōu)質稻米的品牌化生產、加工,穩(wěn)定種植效益,提升產業(yè)化水平,實現(xiàn)一二三產業(yè)融合發(fā)展。
    (3)生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質,改善生態(tài)環(huán)境。
    (4)可持續(xù)影響。農業(yè)供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎上,立足市場和資源優(yōu)勢,調整優(yōu)化糧食種植結構,積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質小麥生產,推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。
    3.滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施,實現(xiàn)糧食總產穩(wěn)定,區(qū)域布局及品種結構優(yōu)化,新型經營主體及種植戶生產效益提升,群眾滿意度高于85%。
    (一)績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。
    (二)績效評價工作過程。根據(jù)通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發(fā)現(xiàn)問題要認真整改。項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的發(fā)放,增強了農業(yè)“三項補貼”指向性、精準性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。
    該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農民廣,群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作,達到預期的使用績效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示,接受群眾監(jiān)督。
    加強涉農資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優(yōu)化資金支出結構,強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經營。發(fā)放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農民主動保護耕地地力,加強農業(yè)生態(tài)資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農村種植結構的協(xié)調發(fā)展,同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。
    耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產適度規(guī)模經營主體的規(guī)模,為轉變我縣農業(yè)生產方式,確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,為深入推進農業(yè)供給側結構性改革,進一步提高農業(yè)生產效益,持續(xù)增加農民收入,促進農村經濟向好發(fā)展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,加快農業(yè)轉方式、調結構,取得了較好的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益,突出表現(xiàn)在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。
    (一)存在問題
    一是據(jù)調查,肥料、種子、農藥等農業(yè)投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產出效益與一季產出效益基本相當;并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū),土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。
    (二)建議
    1.以推進農業(yè)供給側結構性改革為主線,圍繞農業(yè)增效、農民增收、農村增綠,加強科技創(chuàng)新引領,加快結構調整步伐,以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農產品布局規(guī)劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體生產布局規(guī)模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。
    2.加強財政資金扶持力度,整合農業(yè)補貼資金,大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產業(yè)和新型服務業(yè),加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農村一二三產業(yè)融合發(fā)展,以縣城或中心城鎮(zhèn)產業(yè)為重點,引導相關產業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,培育新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養(yǎng),大力培育高素質農民和新型農業(yè)經營主體,發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營,健全農業(yè)生產社會化服務體系,扶持帶動小農戶發(fā)展。
    3.統(tǒng)籌用好用活農業(yè)補貼資金,加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。
    4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治,構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系,實現(xiàn)化肥農藥減量,推進綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構建綠色農產品生產體系,支撐農業(yè)產業(yè)品牌化發(fā)展,實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價。
    工作經費績效評價報告篇十
    文件依據(jù):根據(jù)海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農業(yè)相關轉移支付資金的通知》(瓊財農〔20xx〕1131號)、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》(瓊農字〔20xx〕411號)文件要求,中央安排我縣資金869萬,省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝,涉及補貼種植農戶14645戶,補貼標準為214元/畝,涉及補貼資金9094260.20元。
    (一)整體績效目標情況:保證耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。資金到位情況:白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元,其中中央補貼資金869萬元,省級資金補貼41萬元。
    資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中,實際發(fā)放909.4萬元。
    資金管理情況:項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,專款專用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。
    (三)項目組織情況
    制定方案,落實工作,有效把控補貼發(fā)放時效性。
    (二)嚴格規(guī)范補貼程序,確保補貼合法性。
    (一)制定方案,落實工作,有效把控補貼發(fā)放時效性。
    1、及時轉發(fā)省級文件。收悉省農業(yè)農村廳3月16日下發(fā)的《海南省農業(yè)農村廳辦公室關于印發(fā)20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》(瓊農字〔20xx〕74號)后,我局及時將省廳文件轉發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn),讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神,提前梳理工作思路,提前做好工作部署,為快速做好耕地地力保護補貼發(fā)放工作打牢基礎。
    2、及時制定縣級方案??h農業(yè)農村局與縣財政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》,明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容,并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),同時要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時按照方案政策做好工作部署。
    3、及時部署與宣傳。6月11日,我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議,會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案,讓與會人員熟悉掌握補貼政策,同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作:一是嚴把補貼時間關。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補貼發(fā)放流程、時間節(jié)點發(fā)放耕地地力保護補貼,確保補貼發(fā)放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務必認真統(tǒng)計、匯總和核查,嚴格把控補貼虛報、多報關卡,確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶,做到家喻戶曉,提高政策知曉度。
    4、及時落實經費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放工作,使補貼發(fā)放按時間節(jié)點完成,我縣高度重視,精心部署,做到文件早傳達,工作早安排,經費早落實,從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作,我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。
    (二)嚴格規(guī)范補貼程序,確保補貼合法性。
    1、強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統(tǒng)計、核查、匯總是一個糸統(tǒng)性較強的基礎性工作,一環(huán)緊扣一環(huán),一環(huán)有錯,推倒重來,必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作,嚴格按照補貼流程,加強了工作督導檢查,盡最大能力做準補貼工作,盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真對侍,高度重視,壓實責任,統(tǒng)籌安排,于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統(tǒng)計、匯總、核查、公示和報送工作。
    2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作,確保補貼順利開展,我局于7月5日下發(fā)了《關于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》,以函件形式及時督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)報送補貼材料,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極響應,及時報送材料,7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。
    (三)加強補貼督導檢查工作,確保補貼規(guī)范性。
    1、加強補貼實地核查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真開展耕地地力保護核查核對工作,共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況,核查是否存在多報、虛報和漏報等情況,核查結果表明,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補貼發(fā)放條件,沒有存在騙取、套取補貼資金的行為;也沒有收到在耕地地力保護補貼發(fā)放過程中群眾反映、舉報的各種問題。
    2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真開展耕地地力保護抽查、對比工作,共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補貼發(fā)放條件,沒有存在多報、重報現(xiàn)象。
    3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況,建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發(fā)放失敗農戶信息。在7月31日補貼發(fā)放中,127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因,造成發(fā)放失敗,涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作,我局8月2日下發(fā)《關于核對20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放失敗信息的函》,完善處理了補貼發(fā)放失敗工作,使發(fā)放失敗的資金得到及時重新發(fā)放,目前發(fā)放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。
    4、強化耕地數(shù)量和質量核實工作。一是加強耕地數(shù)量核實。經抽查核實,同時與土地確權比對,耕地地力保護補貼面積與耕地數(shù)量基本一致,不存在補貼面積多過耕地數(shù)量現(xiàn)象,不存在清退補貼范圍現(xiàn)象。二是加強耕地質量核實。經核實,耕地質量得到保護和提升,其原因是:
    (1)耕地得到輪作、土壤得到改良。
    (2)我縣推行農民秸稈還田,不露天焚燒秸稈,耕地不受破壞。
    (3)我縣重點推行測土配方施肥,主施有機肥,減施化肥和農荮,耕地質量得到保護。
    5、強化資金監(jiān)管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態(tài)化監(jiān)督和規(guī)范化管理,全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發(fā)放給種植戶,沒有發(fā)現(xiàn)虛報、冒領、套取、截留等問題,資金發(fā)放有結余,由財政局統(tǒng)籌安排使用。
    無
    工作經費績效評價報告篇十一
    根據(jù)云南省農業(yè)農村廳種植業(yè)與農藥管理處《關于做好20xx年中央農業(yè)轉移支付項目實施調度與績效評價工作的通知》要求,現(xiàn)將西雙版納州20xx年中央農業(yè)生產發(fā)展資金(耕地地力保護)績效管理自評情況報告如下:
    根據(jù)《云南省財政廳云南省農業(yè)農村廳關于下達20xx年中央第二批農業(yè)生產發(fā)展資金(非貧困縣)的通知》(云財農〔20xx〕116號)精神,西雙版納州及時下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農業(yè)農村局關于下達20xx年中央第二批農業(yè)生產發(fā)展資金的通知》(西財農〔20xx〕111號),迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐??h、勐臘縣開展工作。
    (一)資金投入情況分析
    1.項目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬元,截止20xx年12月30日,實際到位項目資金1860萬元,資金到位率100%。勐??h。20xx年底,西財農發(fā)(20xx)252號文件、下達勐??h20xx年耕地地力保護補貼資金4593萬元;20xx年,西財農發(fā)(20xx)111號文件、在4593萬元之中調減126萬元;根據(jù)西財農發(fā)(20xx)211號文件、實際下達到縣財政20xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農業(yè)相關轉移支付資金(耕地地力保護補貼)1880萬元,資金到位率100%。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日,景洪市農業(yè)農村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝,合計兌現(xiàn)資金1860萬元,其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元,兌現(xiàn)標準31.38元/畝,第二批資金兌付1085萬元,兌現(xiàn)標準43.93元/畝。20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬元,資金執(zhí)行數(shù)1860萬元,預算執(zhí)行率100%。勐海縣20xx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元,歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬元,20xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元,補貼涉及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個農場管委會,補貼面積為665467.8畝,補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、4個農村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元(不含歷年結余75.17萬元),補貼面積25.9萬畝,享受補貼的農戶數(shù)有31775戶。
    3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作,切實保護種糧戶利益,促進糧食生產和供給,保障糧食安全,增加農民收入,推進農業(yè)農村工作發(fā)展,各級黨委、政府高度重視補貼工作,一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農業(yè)支持保護補貼政策,做到補貼范圍和依據(jù)宣傳到戶,補貼金額核定到戶,補貼數(shù)額公布到戶,補貼資金兌現(xiàn)到戶,實現(xiàn)補貼政策家喻戶曉,有效調動農民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案,確保保護補貼政策落到實處,能及時、準確將補貼資金兌付到種地農民手中;三是層層抓落實。召開會議,專題研究安排耕地地力保護補貼工作,確保及時補貼工作有效落到實處;并安排相對應科室負責,加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。
    (二)績效目標完成情況分析
    1.景洪市。
    數(shù)量指標:20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝,產量10.46萬噸。其中水稻面積:3.86萬畝,產量1.53萬噸;玉米面積25.7萬畝,產量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標,農業(yè)轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。
    質量指標:補貼對象審核準確性,符合條件的農戶100%發(fā)放;補貼面積審核準確性,不符合條件的耕地均不予補貼;補貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴格按照景洪市20xx年耕地地力保護補貼實施方案要求發(fā)放。景洪市20xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兌付農戶。資金撥付率100%。
    時效指標:按照中央、省、州耕地地力保護補貼發(fā)放時限按時發(fā)放。
    可持續(xù)影響指標:景洪市20xx年耕地地力保護補貼項目實施,減少農藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農家肥;一是鼓勵有效利用農作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);二是大力發(fā)展節(jié)水農業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動保護地力;三是鼓勵深松整地,改善土壤耕層結構,提高蓄水保墑和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
    滿意度指標。農業(yè)支持保護補貼政策公開95%,補貼農戶滿意度95%。
    2、勐??h。
    數(shù)量指標:20xx年勐海縣種糧面積為70.01萬畝,預計產量達29.3萬噸;實際納入補貼的面積66.55萬畝,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。
    質量指標:為加強農業(yè)耕地及生態(tài)資源保護,補貼資金著重引導農民主要用于:減少農藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農家肥;鼓勵有效利用農作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);大力發(fā)展節(jié)水農業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動保護地力;鼓勵深松整地,改善土壤耕作層結構,提高蓄水保墑和抗旱能力;其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
    時效指標:提高種糧農民的積極性,確保勐??h糧食主產縣地位不動搖,為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應有的努力和貢獻。
    成本指標:不折不扣嚴格執(zhí)行國家惠農補貼政策,確保資金全部發(fā)放到種糧農戶手中。
    社會效益指標:提高種糧農民的積極性,確保勐??h糧食主產縣地位不動搖,阻止農田非農化、非糧化現(xiàn)象行為,為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應有的努力和貢獻。
    可持續(xù)影響指標:提高了糧農投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀,為糧食生產持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
    滿意度指標:指導服務對象滿意度:國家惠農補貼政策對農民是有利無害的政策,減輕了投入負擔、增加了種植收入,涉及農戶滿意度達100%。
    3、勐臘縣。
    數(shù)量指標:20xx年糧食作物播種面積(萬畝)任務為29.52萬畝,通過上年實際統(tǒng)計的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農場管委會糧食播種面積統(tǒng)計年報為基數(shù),經核定20xx年補貼實際面積為25.91萬畝。
    質量指標:全縣耕地地力保護補貼受益農戶31775戶。
    時效指標:兌現(xiàn)農民的補貼發(fā)放到位率100%
    可持續(xù)影響指標:建檔立卡貧困人口受益5615戶
    經濟效益指標:增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元
    滿意度指標:指導服務對象滿意度%:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。
    20xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施,完成績效目標,工作中存在問題:一是農作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯,農資成本逐年上漲,農民種糧積極性逐年減弱,種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農戶在提供銀行賬號時,出現(xiàn)提供的賬號與實際申報姓名不相符,導致補貼資金未能及時兌付到農戶卡中;三是確權戶主與補貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致,農戶換卡、補卡手續(xù)復雜而辦理新卡較容易,農民手中一戶多卡現(xiàn)象突出,補貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會重視程度不夠,掌握政策不細致,在匯總統(tǒng)計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現(xiàn)象,造成多次返回更正核實農戶信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經費,導致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農場管委會工作人員進村入戶開展工作困難,出現(xiàn)無法解決工作產生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付,對項目提前謀劃,提前錄入審核面積,加大與財政部門對接,加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼資金監(jiān)督督促,及時將補貼兌付農戶手中;同時加大農民補貼信息網絡系統(tǒng)的培訓力度,提高基層工作效率。
    項目實施,彌補了糧價偏底的不足,提高了種糧農民的`積極性,為糧食生產持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎,保障了糧食安全。
    工作經費績效評價報告篇十二
    (一)立項情況
    1、根據(jù)市政府《關于公布20xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔20xx〕1號)要求,本委下達了《關于印發(fā)20xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發(fā)改重點〔20xx〕36號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統(tǒng)一。
    2、根據(jù)省發(fā)改委、重點辦下達《福建省20xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發(fā)改〔20xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協(xié)調解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優(yōu)先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。
    3、為落實福建省人民政府《關于進一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機制的意見》(閩政〔20xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢,結合我市實際制訂了《關于進一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機制實施方案》(明政〔20xx〕14號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,深入開展項目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進、協(xié)調服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保項目建設進度、質量和效益的有機統(tǒng)一。
    4、根據(jù)6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產業(yè)轉型升級,加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(yè)(產業(yè))共性技術支撐平臺,促進科研單位的項目、技術、人才落戶我市,實現(xiàn)我市相關重點產業(yè)共性與關鍵技術的突破。
    5、根據(jù)市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續(xù)加強與中航工業(yè)集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。
    (二)資金安排情況
    項目前期工作經費起止時間20xx年1月至20xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:
    1、市重點項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查和日常工作經費等費用
    4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用
    5、央企對接前期考察、調研、對接活動經費
    (三)主要績效目標
    1、確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。
    2、確保全面完成省發(fā)改委、重點辦下達的年度工作目標任務。
    3、確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。
    評價指標有三項,分別是投入、產出、效益。設定20xx年投入、產出、效益三項評價指標的績效內容,通過20xx年底實際完成情況與20xx年三項指標完成情況進行縱向比較。
    財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經費相差較大。
    1、統(tǒng)籌安排省、市重點項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項資金使用計劃。
    2、統(tǒng)籌安排重點項目考核資金。
    工作經費績效評價報告篇十三
    (一)項目概況。
    我縣政務服務大廳負責綜合協(xié)調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規(guī)范、管理、協(xié)調、監(jiān)督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環(huán)境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創(chuàng)建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
    (二)項目績效目標。
    一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。
    (一)績效評價目的、對象和范圍。
    按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作??冃гu價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
    (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
    本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔2016〕627號)為參考,從中選取最能體現(xiàn)評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結果分為優(yōu)、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80—90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60—80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
    (三)績效評價工作過程。
    由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業(yè)務科室根據(jù)年初設定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。
    (三)項目產出情況。
    截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創(chuàng)優(yōu)了“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續(xù)不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
    (四)項目效益情況。
    政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心.230個村級為民服務工作站的業(yè)務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級的為民服務網格。二是開展常態(tài)化的志愿服務。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近2000余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
    一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。
    二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規(guī)范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
    三是注重績效管理是根本??茖W合理的編報項目績效目標,嚴格執(zhí)行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規(guī),既能滿足節(jié)約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。
    存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現(xiàn)項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
    一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據(jù)項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現(xiàn)工作任務的主要產出和效益。
    二是規(guī)范預算資金使用,強化預算執(zhí)行與監(jiān)督。合理安排預算資金使用,加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行情況分析,及時掌握項目績效實現(xiàn)情況和資金支出進度,嚴格按照支出計劃安排支出,確保執(zhí)行進度與序時進度相匹配。
    三是完善項目管理制度,強化制度的有效實施。建立覆蓋項目執(zhí)行、成果驗收和資料歸檔等全過程的管理措施,實現(xiàn)財政資金科學化、精細化管理,并在項目實施過程中督促落實,不斷完善項目組織管理機制,有效發(fā)揮項目效益。
    工作經費績效評價報告篇十四
    (一)項目資金績效目標情況。
    1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經費388萬元。
    2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業(yè)服務,完成社會保險參保、基金征繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監(jiān)察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮(zhèn)新增就業(yè)為民辦實事、事業(yè)干部考核、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規(guī)范流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關系。
    (二)、預算單位分解下達預算資金情況
    20xx年度預算安排人社專項經費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經費140.8萬元,其中追加就業(yè)服務(含職業(yè)鑒定)工作經費33萬元、勞動監(jiān)察仲裁及農民工工資清欠經費28.74萬元、被征地農民社保工作經費24.8萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險經費4萬元、事業(yè)干部(含三支一扶人員)招考經費47.26萬元、經營類事業(yè)單位機構改革工作經費3萬元,全年實際撥入人社專項經費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考核獎勵資金,實際支付人社專項工作經費只有278.09萬元,形成結余250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結余、168萬元結余資金年末退回財政于次年初下達至我單位使用。
    (一)前期準備。首先是及時完成人社專項經費項目資金會計核算;其次是成立了人社專項經費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經費項目績效評價。
    (二)組織過程。對照人社專項經費項目績效目標,逐項目自查,核準各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。
    (三)分析評價。梳理統(tǒng)計好人社工作業(yè)務目標任務完成情況,總結工作經驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業(yè)服務、社會保險參保、社?;鹫骼U、支付社保待遇、為民辦實事、事業(yè)干部考核、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監(jiān)察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關系等工作開展情況。
    按我單位制定的《項目自評分值表》進行考核,該項目績效自評得分92分,綜合評價為優(yōu)。
    (一)項目資金情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經費528.8萬元。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年,財政共下?lián)苋松鐚m椊涃M資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經費項目支出278.09萬元,本年結余82.71萬元,按調整后預算執(zhí)行率為77.18%,人社工作正常運行經費得到保障。
    3.項目資金管理情況分析。人社專項經費項目資金由縣財政根據(jù)人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監(jiān)督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據(jù)以撥付,我局按照財經規(guī)定使用,完成各項人社業(yè)務工作。
    (二)項目績效指標完成情況
    1.產出指標完成情況分析
    (1)項目完成數(shù)量。
    各項就業(yè)指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮(zhèn)就業(yè)3230人,失業(yè)人員就業(yè)1920人,就業(yè)困難員就業(yè)762人,新增農村勞動力轉移就業(yè)人數(shù)2820人。完成就業(yè)技能培訓2452人,完成創(chuàng)業(yè)培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計劃93人,大學生實名制登記共676人。建立就業(yè)扶貧基地6個、扶貧車間31個。
    企業(yè)養(yǎng)老保險參保單位685家,新增參保人數(shù)4639人,參保人員總計18387人;征繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的193%。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保單位198家,參保人數(shù)12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務征繳)養(yǎng)老保險金11703萬元,職業(yè)年金2549萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記人數(shù)15476人,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數(shù)23246人,征繳基金585萬元。失業(yè)保險參保單位215家,總參保人數(shù)16668人,完成參保任務16650人的100%,征繳基金356.22萬元。20xx年共發(fā)放各種社保待遇50796萬元,其中企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金21010萬元,機關事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金21752萬元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業(yè)保險基金461萬元。
    認定被征地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業(yè)社保3921人,選擇參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼667人共1223.74萬元,企業(yè)社保補貼2280人共5584.93萬元。
    招聘事業(yè)單位人員303人,其中教師184人,醫(yī)務人員49人,其它事業(yè)單位人員64人,人才引進4人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村(社區(qū))組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業(yè)單位工作人員年度考核6094人。確認、發(fā)證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業(yè)技術資格證16人次。
    辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續(xù)445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫恤金和遺屬困難補助審批69人次。
    勞動監(jiān)察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補簽勞動合同300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共為84名勞動者追討拖欠克扣工資162余萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上余額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600余人,拖欠工資企業(yè)2家,涉及農民工180人,涉及金額140余萬元,責令補發(fā)工資140余萬元。
    登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁咨詢238起。
    (2)項目完成質量。零就業(yè)家庭動態(tài)就業(yè)援助率100%;純農戶家庭未就業(yè)高校畢業(yè)生動態(tài)就業(yè)援助率100%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業(yè)扶持政策有效落實;社會保險事業(yè)不斷發(fā)展,待遇及時足額支付;事業(yè)單位公開招聘有序進行,事業(yè)單位年度考核工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體合同備案、勞動關系協(xié)調、工資集體協(xié)商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。
    (3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。
    (4)項目成本節(jié)約情況。執(zhí)行各項財經制度規(guī)定標準,按照國庫集中支付管理規(guī)定,本著節(jié)約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下盡量壓縮開支。
    2.效益指標完成情況分析
    (1)項目實施的經濟效益分析。提供就業(yè)服務,促進就業(yè)創(chuàng)業(yè),新增就業(yè)增加勞務收入約2億余元;發(fā)放社會保險待遇5億余元。
    (2)項目實施的社會效益分析。就業(yè)率進一步提高,社會保險待遇連續(xù)上漲,干部結構日趨合理,業(yè)務信息系統(tǒng)化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。
    (3)項目實施的.可持續(xù)影響分析。勞動者就業(yè)能力得到提升,就業(yè)質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現(xiàn)老有所養(yǎng),事業(yè)單位的干部結構得到改善、整體素質逐年上升。
    (一)項目申報及實施管理方面
    1、項目立項。項目過于籠統(tǒng),沒有完全按照相關文件標準測算安排預算。
    2、項目跟蹤監(jiān)管。被征地農民社保工作、清欠工作等少數(shù)項目的開支缺少局辦公室監(jiān)管。
    3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。
    (二)資金管理方面
    1、資金使用。存在串用情況。
    2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。
    3、會計核算。人社工作經費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目為“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數(shù)與決算數(shù)差別較大。
    (三)產生的原因
    縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。
    1、嚴格按照上級政策文件要求,足額安排人社專項經費。
    2、建議將人社工作經費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。
    3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。
    4、厲行節(jié)約,進一步控制人社工作運行成本。
    工作經費績效評價報告篇十五
    隨著我市經濟社會的發(fā)展,建設用地需求急劇攀升,省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實際需要。為保障建設用地,每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
    1、前期準備
    保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[20xx]95號)文件后,由局分管領導牽頭組織開展該項工作,按照績效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開展績效自評。
    2、組織實施
    局財務科根據(jù)通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。
    (一)項目資金情況
    1.項目資金到位情況。
    20xx年預算批復項目前期工作經費30萬元正。
    項目資金執(zhí)行情況。
    20xx年已按預算進度要求確保項目前期工作經費支出完畢,年末無結轉結余。
    2.項目資金管理情況。
    根據(jù)《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規(guī)定,合法、合規(guī)管理項目資金。
    (二)項目績效指標完成情況
    1.產出指標完成情況。
    產出指標完成良好,通過積極向上爭取及協(xié)調工作,保障了全市更多項目落地。
    2.效益指標完成情況。
    效益指標完成良好,通過爭取項目,實現(xiàn)合理利用土地,切實保護耕地,促進社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。
    3.滿意度指標完成情況。
    服務對象滿意度較高。
    績效目標已全面完成。
    績效自評為優(yōu)。
    及時、全面公開預算績效信息。
    加強績效管理的專業(yè)知識培訓。
    無
    工作經費績效評價報告篇十六
    (一)項目基本情況
    xx年優(yōu)撫資金包括義務兵優(yōu)待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元,優(yōu)撫慰問工作經費1.5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1.8萬元,共計:39.118萬元。其中義務兵優(yōu)待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報,其標準為1.142萬元/人,xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人,專科生增加0.4萬元/人,二本大學生增加0.5萬元/人。
    (二)項目績效目標
    義務兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。
    (三)項目資金申報相符性。
    xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務兵優(yōu)待金。義務兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。
    (一)資金計劃、到位及使用情況。
    1、資金計劃及到位。
    優(yōu)撫經費均由財政全額撥款,義務兵優(yōu)待金35.818萬元(其中:優(yōu)待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經費1.5萬元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1.8萬元于xx年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。
    2、資金使用。
    優(yōu)撫資金主要用于義務兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39.118萬元,已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%,其中:義務兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標準:1.142萬元,共計33.118萬元;大學生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0.3萬元/人,0.4萬元/人及0.5萬元/人,共計2.7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0.77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
    (二)項目財務管理情況。
    嚴格對項目資金進行監(jiān)管,確保了項目資金??顚S?,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務處理和會計核算。
    (一)項目完成情況。
    對照項目計劃目標,該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。
    (二)項目效益情況。
    xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩(wěn)定。
    由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的'情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮(zhèn)將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規(guī)范資金的使用和支付。
    工作經費績效評價報告篇十七
    (一)基本情況
    1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
    2、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。
    3、項目立項、資金申報的依據(jù)。
    4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
    5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結果。
    (二)項目績效目標。
    1、項目主要內容。
    2、項目應實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
    3、分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
    (三)項目自評步驟及方法
    說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
    (二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
    1、資金計劃。
    在說明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
    2、資金到位。
    匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對,并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
    3、資金使用。
    金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明。
    (三)項目財務管理情況
    總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全,是否嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。
    結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
    (一)項目組織架構及實施流程。
    (二)項目管理情況。
    項目制度建設情況;結合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況。
    (三)項目監(jiān)管情況。
    說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。
    (一)目標完成任務量
    對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成情況進行比較,評價績效目標的實現(xiàn)程度。如未完成目標任務,應分析說明原因。
    (二)目標完成質量
    對照預定績效目標,評價項目完成質量。如未完成質量目標,應分析說明原因。
    (三)目標完成進度
    對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標,應分析說明原因。
    對照預定績效目標,結合《指標表》中該項目效果指標,對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目功能實現(xiàn)情況、經濟效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
    (一)評價結論
    結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決
    策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
    (二)存在的問題
    結合自評情況,分析項目實施過程中存在的.困難、問題及原因。
    (三)相關建議
    針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
    工作經費績效評價報告篇十八
    (一)城鄉(xiāng)義務教育公用經費
    1.項目概況
    我校城鄉(xiāng)義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,不足100人校點補充公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-2021學年教育事業(yè)統(tǒng)計報表人數(shù),普通小學每生每年650元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入350.79萬元,支出349.2萬元。
    2.項目績效目標
    通過績效評價掌握我校城鄉(xiāng)義務教育生均公用經費,寄宿制學校公用經費和不足100人校點補充公用經費,特殊教育公用經費使用情況,和我校使用該筆資金的日常工作的開展情況,及取得的成效。通過評價,從項資金的投入、資金的過程管理、資金的使用效益,及績效評價發(fā)現(xiàn)我校資金使用存在一定的問題,比如:教師培訓經費未達公用經費的10%。
    (二)營養(yǎng)餐
    1.項目概況
    我校是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校,在校學生均享受營養(yǎng)餐。20xx年度,我校學生按照補助標準每生每天5元(全年按照學生在校時間200天計算,全年生均共計1000元)享受營養(yǎng)補助,該補助資金用于為我校學生提供優(yōu)質的食物保障。20xx年營養(yǎng)改善計劃補助資金收入267.44萬元,支出266.09萬元。
    2.項目績效目標
    為做好我校農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作,把對農村義務教育學生每天5元營養(yǎng)餐補助的惠民政策落到實處,切實改善我校學生膳食營養(yǎng)狀況,增強學生身體素質,促進學生健康成長,結合我校實際,成立了膳食委員會小組,制定了切實可行的實施方案和各種管理制度及突發(fā)事件應急預案。
    (三)家庭經濟困難學生補助
    1.項目概況
    我校是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制,享受義務教育家庭經濟困難學生生活費補助學生3312人,補助標準寄宿生1000元/生.年,非寄宿生500元/生.年。我校積極落實上級有關部門關于資助的文件精神。
    2.項目績效目標
    通過實行此項目,讓每一位因家庭經濟困難學生能上得起學。
    (四)食堂工勤人員、保安人員補助經費
    1.項目概況
    用于支付學校食堂人員、保安人員工資,保障學校食堂正常運行,保障校園安全,維持學校健康有序發(fā)展。
    2.項目績效目標
    通過實行此項目,發(fā)放臨時工工資,彌補學校公用經費,保障學校健康有序發(fā)展。
    (一)績效評價目的、對象和范圍
    1.績效評價目的
    了解開遠市樂白道中心校項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)。
    2.績效評價對象
    本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目1個,上級轉移支付項目4個。
    3.績效評價范圍
    本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。
    (二)績效評價工作過程
    為使績效再評價工作順利開展,由我校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
    前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
    組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
    (一)績效自評結論
    部門開展績效自評項目數(shù)量5個,評價結果為“優(yōu)”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。
    (二)績效目標實現(xiàn)情況
    1.項目1(公用經費)績效目標的實際實現(xiàn)情況
    20xx年公用經費項目支出績效工作基本完成,對學校的日常管理和義務的開展提供了保障,達到預期效果。
    2.項目2(營養(yǎng)改善計劃補助資金)績效目標的實際實現(xiàn)情況
    經過我校全體教職工的共同努力,我校營養(yǎng)餐改善計劃項目實施較好,特別是實施食堂供餐的'學校,為農村家庭和進城務工家庭解決子女午餐提供了方便。
    3.項目3(義務教育家庭經濟困難學生生活費補助)績效目標的實際實現(xiàn)情況
    通過學校對生活補助的宣傳落實,讓中央惠民政策落到實處,讓廣大學生家長得到實惠。改善了學生的生活水平,有助于提高學生的學習成績。
    4.項目4(食堂工勤人員工資)績效目標的實際實現(xiàn)情況
    為學校實施營養(yǎng)改善計劃提供保障,真正讓營養(yǎng)改善計劃能落到實處。
    5.項目5(校園安保經費)績效目標的實際實現(xiàn)情況
    為學校提供安全保障,保障學校師生安全。
    1、充分發(fā)揮部門的職能作用,共同推動項目實施。
    2、加強項目的監(jiān)督檢查,確保項目工作進度和質量。
    1.學校的相關臺賬做的不夠全面,需要改進。
    2.部分檔案資料不完整,歸檔不及時。在資料收集及評價過程中發(fā)現(xiàn)項目實施單位部分檔案管理存在資料不完整,歸檔不及時等現(xiàn)象。
    無。
    無。
    工作經費績效評價報告篇十九
    施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農村公路項目,農村公路網建設項目,保發(fā)改基礎〔20xx〕1號下達建設計劃,經施甸縣交通運輸局施交發(fā)〔20xx〕45號文批準設計,路線總長3.68468km;其中主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全長0.67065km;支線二起于躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。
    根據(jù)《施甸縣財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行布置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現(xiàn)場核查。
    1.項目資金情況
    (1)項目資金到位情況。
    項目到位資金311.808萬元(其中政府到位160萬元,農發(fā)行融貸款151.808萬元)
    (2)項目資金執(zhí)行情況。
    項目完成建筑工程總投資389.76萬元(其中:建筑工程投資340.47萬元),目前已支付272.376萬元。
    (3)項目資金管理情況。
    嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真核實工程數(shù)量,完備計量簽批手續(xù),加強預決算管理。建筑工程總投資389.76萬元,建筑工程投資340.47萬元,目前已支付272.376萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用,支付實行月進度撥款,每月?lián)芨锻瓿山痤~的80%,工程(竣)交工驗收審計過后撥付完成總金額的95%,剩余5%作為質量保證金,一年后無質量問題,全額撥付施工單位。
    2.項目績效指標完成情況
    (1)產出指標完成情況。工程于20xx年4月開工建設,至20xx年4月完工。基本二級混凝土路面全長3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。
    (2)效益指標完成情況。主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全0.67065km;支線二起點躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路,路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村發(fā)展,帶動兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展。群眾出行方便,生活水平提升。
    (3)滿意度指標完成情況。人民群眾滿意度普遍提高。
    績效目標已完成。
    如期完成工程量,正在進行交竣工驗收準備,如期撥付施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評為得分89分,自評等級為良。
    績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,為使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù)。
    一是績效指標、指標性質希望上級部門給予統(tǒng)一的說明。二是項目績效已完成,但資金撥付沒有跟上,至今欠工程款約20%還沒著落。建議縣財政局加快資金籌措,及時撥付項目資金。
    沒有其他需要說明的情況。