最新公司文件管理制度定稿范文(22篇)

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    文學是一種藝術(shù)形式,通過學習文學可以提高自己的審美能力和文學鑒賞水平。在寫總結(jié)時,可以結(jié)合實際案例和數(shù)據(jù)進行分析和說明。以下是我在各個領(lǐng)域搜集整理的一些總結(jié)范文,希望對大家有所幫助。
    公司文件管理制度定稿篇一
    加強文件檔案管理,規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。
    適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
    1、檔案:指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活
    動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦
    盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
    2、檔案管理:就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。
    1、行政人事部:
    1)負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作,并負責督促指導部門檔案管理;
    2)建立健全公司檔案管理制度,指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況;
    3)收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料;
    5)提高檔案信息的利用效率,促進信息傳遞和溝通;
    6)負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。
    2、其他各部門相關(guān)人員:
    1)負責在工作變動時,做好或協(xié)助移交工作,并及時通知行政人事部;
    2)向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件;
    3)負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔;
    4)財務部負責按規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料;
    3、各部門檔案主管人員
    公司文件管理制度定稿篇二
    規(guī)定本公司文件資料的編寫、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據(jù)。
    2、適用范圍。
    適用于本公司內(nèi)部文件的編寫、收發(fā)、控制及資料保管和外來文件的管理。
    3、職責。
    3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。
    3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。
    3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。
    4、相關(guān)文件。
    《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3。
    《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4。
    5、工作程序和管理辦法。
    5.1文件的產(chǎn)生。
    5.1.1各相關(guān)部門根據(jù)工作需求編寫文件。
    5.1.2總經(jīng)理助理對文件進行審核。
    5.1.3總經(jīng)理審批通過的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。
    5.2文件、資料的類別。
    5.2.1受控文件。
    a)內(nèi)業(yè)資料;。
    b)圖紙資料;。
    c)按照質(zhì)量體系的控制要求進行管理的文件;。
    d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規(guī)和外來文件;。
    e)與服務過程有關(guān)的合同協(xié)議;。
    f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業(yè)主財產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。
    管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。
    5.2.2非受控文件。
    與公司經(jīng)營和服務工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據(jù)目前公司現(xiàn)有的非受控文件,可分為:。
    a)內(nèi)行文、外行文:1。
    b)未被質(zhì)量體系引用的外來文件:2。
    c)與服務過程無關(guān)的合同協(xié)議:3。
    d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規(guī):4。
    e)行業(yè)標準性文件:5。
    f)照片、錄像帶:6。
    g)電腦貯存:7。
    5.3文件、資料目錄的索引號。
    x-x.x-xx。
    同號柜序列號。
    文件柜編號。
    文件類別編碼。
    5.4文件、資料歸檔與管理。
    5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統(tǒng)一管理。
    5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。
    5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門別類包裝和存放,對于需存檔的文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數(shù)等,如用必要還應有內(nèi)容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調(diào)用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。
    5.5文件、資料的發(fā)放。
    5.5.1文件應按各職能部門工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數(shù)量、分發(fā)號等,并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng),以便對發(fā)放的文件進行統(tǒng)計和檢查。
    5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現(xiàn)文件誤發(fā)時應立即追回,同時作好文件的補救工作。
    5.6文件資料的調(diào)用、借閱與歸還。
    5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復印、摘抄、外借和傳播。
    5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。
    5.6.4機密性文件的調(diào)用與借閱規(guī)定。
    a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結(jié)及公司章程、董事會決議,公司財務報表、法律訴訟文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。
    b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經(jīng)營專項審批文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準。
    c)c級機密文件資料:內(nèi)業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規(guī)類文件的調(diào)用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門負責人批準并向辦公室聯(lián)系辦理。
    d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。
    e)業(yè)主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場所的文件。
    f)外來單位借閱、調(diào)用文件、資料的限于國家執(zhí)法部門,如公安機關(guān)、檢察機關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關(guān)證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請示后親自辦理。
    g)以上文件資料的調(diào)用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。
    5.7文件的復制、破損和丟失。
    5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經(jīng)辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數(shù)量,并簽名。
    5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應填寫[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續(xù)。補發(fā)新文件時應收回破損文件,并應給予新的分發(fā)號,新的分發(fā)號延續(xù)原來文件分發(fā)號。
    5.8文件、資料的更新。
    文件增加條款和更新時應及時更換,保證在使用處獲得有效版本。
    5.9文件的作廢與銷毀。
    5.9.1內(nèi)容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經(jīng)過總經(jīng)理過期審批后給予作廢或銷毀處理。
    5.9.2在分發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。
    5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監(jiān)督。
    5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢,并向各部門書面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。
    6、使用的記錄表格。
    序號。
    名稱。
    編號。
    存放地點。
    存放時間。
    1
    qr--wd01--02--01。
    辦公室。
    一年。
    2
    [存檔備案資料目錄]。
    qr--wd01--02--02。
    辦公室。
    長期。
    3
    qr--wd01--02--03。
    辦公室。
    一年。
    4
    [文件、資料借閱登記表]。
    qr--wd01--02--04。
    辦公室。
    一年。
    5
    [文件復印登記表]。
    qr--wd01--02--05。
    辦公室。
    一年。
    6
    [文件補發(fā)申請表]。
    qr--wd01--02--06。
    辦公室。
    一年。
    7
    [作廢、銷毀文件登記表]。
    qr--wd01--02--07。
    辦公室。
    一年。
    起草人:審核人:審批人:。
    日期:日期:日期:
    公司文件管理制度定稿篇三
    為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。
    適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。
    3.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關(guān)活動的重要依據(jù)和工具。
    3.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。
    3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。
    3.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關(guān)活動有關(guān)的文件(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。
    4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內(nèi)對制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。
    4.2各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。
    4.3文件編制、審批、發(fā)布的權(quán)責
    4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內(nèi)的制度文件。
    4.3.2管理者代表負責組織相關(guān)部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。
    4.3.3人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。
    5.1文件分級
    5.1.1一級文件:公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營管理規(guī)范等。
    5.1.2二級文件:規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務規(guī)范管理等方面的文件。
    5.1.3三級文件:各職能管理、服務規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導流程及相關(guān)技術(shù)文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標準。
    5.1.4四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業(yè)結(jié)果所用的表格等。
    6.1文件編號:公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間
    注:各部門代號
    部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼
    6.2文件的標識與控制
    長期有效的文件予以編號和標識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;
    一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。
    7.1行政文件與管理性文件的編制與審批
    (1)公司級行政性文件:公司組織機構(gòu)設置、人事任免涉及公司經(jīng)營管理、技術(shù)、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。
    (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術(shù)文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度4.3條負責編制。
    (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關(guān)職能部門負責編制。
    (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內(nèi)部業(yè)務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。
    (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。
    7.2文件歸檔、發(fā)放、保管
    7.2.1文件歸檔
    (1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。
    (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。
    7.2.2文件發(fā)放
    公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放:
    (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門;
    (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關(guān)部門;
    (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數(shù)量,填寫發(fā)放編號,并由領(lǐng)用者簽名。
    (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。
    7.2.3文件保管與借閱
    (1)文件保管:所有經(jīng)批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。
    a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。
    b、技術(shù)文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術(shù)部門。
    c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。
    (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù),各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。
    (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權(quán)使用的人員進行操作。
    (4)文件的持有者若跨部門調(diào)動或離職,應辦理文件交接、歸還手續(xù)。
    7.3文件的更改與回收作廢
    7.3.1文件更改
    (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性,必要時相關(guān)的文件應進行同步更改。
    (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。
    (3)文件修改內(nèi)容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時應進行換版。
    (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為a版(b、c、d等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關(guān)系為:每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由a版升為b版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。
    (5)文件更改內(nèi)容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。
    (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現(xiàn)文件的問題,提出文件更改意見。
    7.4文件的作廢與銷毀
    (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數(shù)量回收,并登記標明回收日期。
    (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。
    (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。
    7.5外來文件管理
    7.5.1外來文件接收與歸口
    (1)國家法律、法規(guī);國家、行業(yè)、地方標準;上級主管部門下發(fā)的管理辦法、制度、規(guī)定等外來文件,由人事行政部統(tǒng)一收集管理,并建立《外來文件清單》。
    (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。
    (3)外來的一般性通知、公告等需執(zhí)行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關(guān)部門傳閱執(zhí)行,履行完畢后,由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況,交檔案室備檔。
    7.6保密文件的管理
    7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。
    7.6.2保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應遵守以下原則:
    文件密級發(fā)放、傳閱范圍
    絕密公司核心領(lǐng)導、絕對信息形成部門的負責人及公司領(lǐng)導認為需要讓其知悉的對象
    秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關(guān)人員及該部門認為需要讓其知悉的對象
    公司文件管理制度定稿篇四
    為了開發(fā)人力資源,為公司注入新的血液,規(guī)范公司的員工招募如下:
    1、準備:各部門經(jīng)理根據(jù)其工作需要進行人員編制或根據(jù)人力需求填寫人員增補單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交行政部進行招聘。
    2、本公司所需人員一律公開條件向社會公開招聘,以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于該工作崗位為聘用原則。公司內(nèi)部人員也可以推薦,但必須按規(guī)定程序進行。
    3、初試:應聘人員自備個人簡歷帶齊相關(guān)證件到行政部進行面試,技術(shù)人員、銷售人員需進行筆試。
    3、復試:行政部面試后將其資料與筆試試卷一起交予部門經(jīng)理再由部門經(jīng)理和總經(jīng)理統(tǒng)一安排時間對應聘者進行復試,再把最后結(jié)果通知行政部。
    1、經(jīng)復試合格的人員接到通知后,按其指定日期到行政部辦理入職手續(xù),并繳相關(guān)證件(學歷證、身份證復印件各一份,照片兩張),由行政部統(tǒng)一安排崗前培訓。
    2、凡應聘者有以下情形之一者,不予錄用。
    1)曾在本公司被開除或未經(jīng)批準擅自離職者。
    2)經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者。
    3)未滿16周歲的未成年公民。
    4)品性惡劣,經(jīng)其他公私營機構(gòu)開除者(需有確鑿證據(jù))。
    5)違法犯法吸食毒品者。
    1、經(jīng)公司雇用的經(jīng)濟管理(財務人員)或認定其職務有必要提供擔保者(倉庫保管員、安全保衛(wèi)員等)必須于到職前辦理擔保手續(xù)(經(jīng)濟擔保,本地有正當職業(yè)、固定收入、固定資產(chǎn)的人士擔保,合法有實力的團體擔保)。
    2、被擔保人如有下列情形之一者,連帶賠償責任。
    1)營私舞弊或其他不法行為使本公司造成損失者。
    2)侵占、挪用公款、公物或損壞公物者。
    3)竊取機密技術(shù)資料或財物者。
    1、本公司新進人員除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準免予試用外,一律先經(jīng)試用。
    2、新進人員一般試用期為1-3個月,試用期表現(xiàn)特別優(yōu)秀者,經(jīng)直屬主管呈報上級核準可縮短試用期限,但至少不少于原試用期的一半;若在試用期表現(xiàn)不佳者,可當場予以辭退。
    3、新進人員試用期滿后由行政部通知部門經(jīng)理對其進行試用期考核,考核合格者由行政部辦理轉(zhuǎn)正手續(xù);考核不合格者若有培訓潛能可考慮延長試用期(最長2個月),否則予以辭退,且不得提出異議。
    公司文件管理制度定稿篇五
    總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。
    適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。
    一、文件的收集。
    公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內(nèi)容包括:
    1、上級機關(guān)召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料及上級機關(guān)頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件;(主要收集部門:行政部)。
    2、上級領(lǐng)導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)。
    3、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。((主要收集部門:行政部)。
    4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)。
    5、公司制訂的計劃、統(tǒng)計、預算、決算及工作總結(jié);;(主要收集部門:行政部)。
    6、公司的請示與上級批復文件(主要收集部門:行政部)。
    7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告;(主要收集部門:行政部)。
    8、公司的統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務部)。
    9、公司內(nèi)部組織機構(gòu)在工作中形成的重要文件材料;
    10、公司領(lǐng)導在公務活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協(xié)議、報告等;(主要收集部門:行政部)。
    11、公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料,公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務部、行政部)。
    12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
    13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
    14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
    15、公司干部任免(包括備案)、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術(shù)職務評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
    16、公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)。
    17、公司財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務部、行政部)。
    18、公司重大活動中形成的.請示、報告、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)。
    20、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)。
    21、各項目完成后專業(yè)圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復稿件。(主要收集部門:曬圖室)。
    二、立卷歸檔。
    文件立卷應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。
    (1)各專業(yè)都要建立健全個專業(yè)的文件、圖書等材料,由各部專業(yè)集中統(tǒng)一保管。
    (2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業(yè)務范圍及當年工作任務,編制文件材料的編號類別。
    (3)文件承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。
    (4)卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
    三、檔案保管。
    1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。
    2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。
    3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。
    4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復制。
    四、檔案借閱。
    1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。
    2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關(guān)人員翻閱。
    3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。
    4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。
    5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。
    6、底圖一般不予外借。
    五、檔案銷毀。
    經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領(lǐng)導及有關(guān)人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。
    六、檔案保密。
    1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關(guān)人員不準接觸。
    2、不得傳播、議論有關(guān)機密問題。
    3、檔案資料不準帶到公共場所。
    公司文件管理制度定稿篇六
    規(guī)定本公司文件資料的編寫、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據(jù)。
    適用于本公司內(nèi)部文件的編寫、收發(fā)、控制及資料保管和外來文件的管理。
    3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。
    3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。
    3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。
    《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3。
    《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4。
    5、工作程序和管理辦法。
    5.1文件的產(chǎn)生。
    5.1.1各相關(guān)部門根據(jù)工作需求編寫文件。
    5.1.2總經(jīng)理助理對文件進行審核。
    5.1.3總經(jīng)理審批通過的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。
    5.2文件、資料的類別。
    5.2.1受控文件。
    a)內(nèi)業(yè)資料;。
    b)圖紙資料;。
    c)按照質(zhì)量體系的控制要求進行管理的文件;。
    d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規(guī)和外來文件;。
    e)與服務過程有關(guān)的合同協(xié)議;。
    f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業(yè)主財產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。
    管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。
    5.2.2非受控文件。
    與公司經(jīng)營和服務工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據(jù)目前公司現(xiàn)有的非受控文件,可分為:。
    a)內(nèi)行文、外行文:1。
    b)未被質(zhì)量體系引用的外來文件:2。
    c)與服務過程無關(guān)的合同協(xié)議:3。
    d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規(guī):4。
    e)行業(yè)標準性文件:5。
    f)照片、錄像帶:6。
    g)電腦貯存:7。
    5.3文件、資料目錄的索引號。
    x-x.x-xx。
    同號柜序列號。
    5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統(tǒng)一管理。
    5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。
    5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門別類包裝和存放,對于需存檔的文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數(shù)等,如用必要還應有內(nèi)容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調(diào)用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。
    5.5文件、資料的發(fā)放。
    5.5.1文件應按各職能部門工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數(shù)量、分發(fā)號等,并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng),以便對發(fā)放的文件進行統(tǒng)計和檢查。
    5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現(xiàn)文件誤發(fā)時應立即追回,同時作好文件的補救工作。
    5.6文件資料的調(diào)用、借閱與歸還。
    5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復印、摘抄、外借和傳播。
    5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。
    5.6.4機密性文件的調(diào)用與借閱規(guī)定。
    a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結(jié)及公司章程、董事會決議,公司財務報表、法律訴訟文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。
    b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經(jīng)營專項審批文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準。
    c)c級機密文件資料:內(nèi)業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規(guī)類文件的調(diào)用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門負責人批準并向辦公室聯(lián)系辦理。
    d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。
    e)業(yè)主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場所的文件。
    f)外來單位借閱、調(diào)用文件、資料的限于國家執(zhí)法部門,如公安機關(guān)、檢察機關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關(guān)證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請示后親自辦理。
    g)以上文件資料的調(diào)用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。
    5.7文件的復制、破損和丟失。
    5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經(jīng)辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數(shù)量,并簽名。
    5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應填寫[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續(xù)。補發(fā)新文件時應收回破損文件,并應給予新的分發(fā)號,新的分發(fā)號延續(xù)原來文件分發(fā)號。
    5.8文件、資料的更新。
    文件增加條款和更新時應及時更換,保證在使用處獲得有效版本。
    5.9文件的作廢與銷毀。
    5.9.1內(nèi)容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經(jīng)過總經(jīng)理過期審批后給予作廢或銷毀處理。
    5.9.2在分發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。
    5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監(jiān)督。
    5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢,并向各部門書面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。
    6、使用的記錄表格。
    公司文件管理制度定稿篇七
    第一條爲減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)中央關(guān)於文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我廠的實際情況,特制訂本制度。
    第二條文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。
    第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。
    第四條公文的簽收
    1、凡來廠公啓文件(除廠領(lǐng)導訂啓的外)均由廠收發(fā)員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。
    2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的四對口核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。
    第五條公文的編號保管
    1、兩辦機要秘書對上級來文拆封後應及時附上文件處理傳閱單,并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領(lǐng)導親啓文件,廠領(lǐng)導啓封後,也應分別交兩辦辦理正常手續(xù)。
    2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。
    第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)
    1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽後,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領(lǐng)導(或分管領(lǐng)導)親自閱批後分送承辦部門閱辦避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。
    2、一般函、電、單據(jù)等,分別由兩辦機要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯(lián)系後再分轉(zhuǎn)處理。
    3、爲加速文件運轉(zhuǎn),機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領(lǐng)導和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
    第七條文件的傳閱與催辦。
    1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
    2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完後應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱後應簽名以示負責。如有領(lǐng)導批示、擬辦意見兩辦應責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事宜。
    3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。
    4、文件閱完後,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。
    5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得兩辦同意後,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。
    6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關(guān)部門定期組織學習有關(guān)文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。
    第八條發(fā)文的規(guī)定
    1、全廠上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨委和廠部,各群衆(zhòng)團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
    2、各群衆(zhòng)團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群衆(zhòng)團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。
    3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領(lǐng)導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其馀文件均由分管廠領(lǐng)導批準簽發(fā)。
    第九條發(fā)文的范圍:
    1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
    2、黨委、廠部下發(fā)文件主要用於:
    (1)公布全廠規(guī)章制度;
    (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;
    (3)公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;
    (4)公布全廠性的重大生産、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
    (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;
    (6)其他有關(guān)全廠的重大事項;
    3、黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用於:
    (1)對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
    (2)同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)工廠重大生産、技術(shù)、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。
    4、在工廠日常生産、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管廠領(lǐng)導批準後,由主管業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。
    5、凡各業(yè)務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
    6、各業(yè)務科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。
    第十條發(fā)文程式規(guī)定:
    1、各單位元需要發(fā)文,應事先分別向黨委、廠部提出申請;
    6、經(jīng)兩辦審查修改後的文稿,送部門主管領(lǐng)導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);
    7、對審核時修改較多,有礙列印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;
    8、需經(jīng)會簽的文稿,應在交付列印前送會簽部門會簽;
    9、文稿審核會簽後,按批準許可權(quán)的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領(lǐng)導審定批準簽發(fā);
    10、經(jīng)領(lǐng)導批準簽發(fā)後的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室列??;
    11、文件列印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
    12、文件打字後,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應拒絕蓋印分發(fā)。
    第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意後方可借閱。
    第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
    第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般爲月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領(lǐng)導報告。
    第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
    第十五條文件的歸檔范圍:
    1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:
    (1)上級機關(guān)來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;
    (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;
    (6)叁加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;
    (8)反映本廠生産、經(jīng)營活動、先進人物事跡及廠領(lǐng)導工作等的音、像攝制品;
    (9)工廠日志和大事記;
    (10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關(guān)材料。
    2、業(yè)務科室,各群衆(zhòng)團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群衆(zhòng)團體負責立卷歸檔。
    第十六條立卷要求
    1、文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
    2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
    3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。
    4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。
    第十七條對於多馀、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。
    第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關(guān)指定的紙廠監(jiān)視銷毀。
    公司文件管理制度定稿篇八
    為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。
    適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。
    3.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關(guān)活動的重要依據(jù)和工具。
    3.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。
    3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。
    3.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關(guān)活動有關(guān)的文件(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。
    4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內(nèi)對制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。
    4.2各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。
    4.3文件編制、審批、發(fā)布的權(quán)責。
    4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內(nèi)的制度文件。
    4.3.2管理者代表負責組織相關(guān)部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。
    4.3.3人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。
    5.1.1一級文件:公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營管理規(guī)范等。
    5.1.2二級文件:規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務規(guī)范管理等方面的文件。
    5.1.3三級文件:各職能管理、服務規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導流程及相關(guān)技術(shù)文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標準。
    5.1.4四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業(yè)結(jié)果所用的表格等。
    注:各部門代號。
    部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼。
    長期有效的文件予以編號和標識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;。
    一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。
    7.1行政文件與管理性文件的編制與審批。
    (1)公司級行政性文件:公司組織機構(gòu)設置、人事任免涉及公司經(jīng)營管理、技術(shù)、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。
    (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術(shù)文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度4.3條負責編制。
    (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關(guān)職能部門負責編制。
    (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內(nèi)部業(yè)務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。
    (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。
    7.2文件歸檔、發(fā)放、保管。
    7.2.1文件歸檔。
    (1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。
    (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。
    7.2.2文件發(fā)放。
    公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放:
    (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門;。
    (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關(guān)部門;。
    (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數(shù)量,填寫發(fā)放編號,并由領(lǐng)用者簽名。
    (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。
    7.2.3文件保管與借閱。
    (1)文件保管:所有經(jīng)批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。
    a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。
    b、技術(shù)文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術(shù)部門。
    c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。
    (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù),各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。
    (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權(quán)使用的人員進行操作。
    (4)文件的持有者若跨部門調(diào)動或離職,應辦理文件交接、歸還手續(xù)。
    7.3文件的更改與回收作廢。
    7.3.1文件更改。
    (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性,必要時相關(guān)的文件應進行同步更改。
    (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。
    (3)文件修改內(nèi)容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時應進行換版。
    (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為a版(b、c、d等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關(guān)系為:每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由a版升為b版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。
    (5)文件更改內(nèi)容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。
    (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現(xiàn)文件的問題,提出文件更改意見。
    7.4文件的作廢與銷毀。
    (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數(shù)量回收,并登記標明回收日期。
    (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。
    (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。
    7.5.1外來文件接收與歸口。
    (1)國家法律、法規(guī);國家、行業(yè)、地方標準;上級主管部門下發(fā)的管理辦法、制度、規(guī)定等外來文件,由人事行政部統(tǒng)一收集管理,并建立《外來文件清單》。
    (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。
    (3)外來的一般性通知、公告等需執(zhí)行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關(guān)部門傳閱執(zhí)行,履行完畢后,由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況,交檔案室備檔。
    7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。
    7.6.2保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應遵守以下原則:
    文件密級發(fā)放、傳閱范圍。
    絕密公司核心領(lǐng)導、絕對信息形成部門的負責人及公司領(lǐng)導認為需要讓其知悉的對象。
    機密公司部門負責人以上人員,機密信息形成部門的相關(guān)人員及公司領(lǐng)導認為需要讓其知悉的對象。
    秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關(guān)人員及該部門認為需要讓其知悉的對象。
    公司文件管理制度定稿篇九
    第一條 為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)區(qū)建設局關(guān)于文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我單的實際情況,特制訂本制度。
    第二條 文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件、資料。
    第三條 按照黨政分工的原則,本單位各類文件(黨支部和行政)統(tǒng)一由辦公室歸口管理。
    (二)收文的管理
    第四條 公文的簽收
    1.單位所有文件(除領(lǐng)導訂啟的外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。在簽收和拆封時,收發(fā)員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。
    2.對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級部門,并登記差錯文件的文號。
    第五條 公文的編號保管
    1. 收發(fā)員(文書) 拆封和簽收后應及時附上"文件處理傳閱單",作分類登記編號、保管。
    2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發(fā)員(文書)進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。
    第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn)
    1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由收發(fā)員(文書)分送領(lǐng)導和承辦部門閱辦,重要文件或急作應立刻呈送領(lǐng)導(或分管領(lǐng)導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。
    2.一般性質(zhì)的函、電、單據(jù)等,可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
    3.為加速文件運轉(zhuǎn),收發(fā)員(文書)應在當天或第二天將文件送到領(lǐng)導和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
    第七條 文件的傳閱與催辦。
    1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
    2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員(文書),閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領(lǐng)導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事宜。
    3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。
    4.文件閱完后,應交收發(fā)員(文書),切忌橫傳。
    5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。
    6.按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關(guān)部門定期組織學習有關(guān)文件,或由辦公室通知到單位閱文。
    (三)發(fā)文的管理
    第八條 發(fā)文的規(guī)定
    1.單位上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨支部和行政辦公室,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
    2.各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨支部、行政辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發(fā)文,方可按黨、政機構(gòu)設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、政×字發(fā)文。群眾團體文件由黨支部批轉(zhuǎn)。
    3.對單位影響較大,涉及多個以上領(lǐng)導分管范圍的文件,須經(jīng)領(lǐng)導班子研究決定后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導批準簽發(fā)。
    第九條 發(fā)文的范圍:
    1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
    2.黨支部、、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:
    (1)公布單位規(guī)章制度;
    (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件;
    (3)公布單位體制機構(gòu)變動或干部任免事項;
    (4)公布單位重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
    (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;
    (6)其他有關(guān)重大事項;
    3.黨支部、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:
    (1)對上級機關(guān)呈報、請示報告、處理決定;
    (2)同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
    4.日常生產(chǎn)、技術(shù)、管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后,由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行,一般不用發(fā)文。
    5.各科室如會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
    (四)發(fā)文程序與要求
    第十條 發(fā)文程序規(guī)定:
    1.各科室需要發(fā)文,應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;
    6.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿,送分管領(lǐng)導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);
    7.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚;
    8.需經(jīng)會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;
    9.文稿審核會簽后,按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨政領(lǐng)導審定批準簽發(fā);
    10.經(jīng)領(lǐng)導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打??;
    11.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
    12.文件打字后,由辦公室派專人按數(shù)印刷,再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實情況。
    (五)文件的借閱和清退
    第十一條 各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須分管領(lǐng)導或辦公室主任同意后方可借閱。
    第十二條 借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
    第十三條 辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領(lǐng)導報告。
    (六)文件的立卷與歸檔
    第十五條 文件的歸檔范圍:
    1.凡下列文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負責歸檔:
    (1)上級機關(guān)來文,包括上級對單位報告、申請的批復;
    (3)黨支部會、主任辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄;
    (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;
    (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等;
    (8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領(lǐng)導工作等的音、像攝制品;
    (9)單位日志和大事記;
    (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關(guān)材料。
    2.業(yè)務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。
    第十六條 立卷要求
    1.文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
    2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
    3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。
    4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。
    (七)文件的銷毀
    第十七條 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。
    第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件,應在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領(lǐng)導的共同監(jiān)督下銷毀。
    公司文件管理制度定稿篇十
    為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。
    適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。
    3.1 公司總經(jīng)辦是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內(nèi)對本制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。
    3.2 總經(jīng)辦負責公司質(zhì)量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規(guī)文件、政府相關(guān)外來文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。
    3.3 各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。
    3.4 文件編制、審批、發(fā)布的權(quán)責
    3.4.1 總經(jīng)辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發(fā)文(通知、通告)等文件。
    3.4.2 財務部負責制定公司財務管理制度文件。
    3.4.3 客服部負責制定公司客服管理制度文件。
    3.4.4 生產(chǎn)部負責制定公司生產(chǎn)管理制度文件。
    3.4.5 質(zhì)檢部負責組織制定公司質(zhì)量體系文件、產(chǎn)品認證文件,并負責制定質(zhì)量管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導書等文件。
    3.4.6 設計部負責制定公司公司技術(shù)管理規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)標準、產(chǎn)品設計開發(fā)輸出文件(設計圖樣、產(chǎn)品bom、檢驗標準、規(guī)范測試)等文件。
    3.4.7 工廠負責制定產(chǎn)品bom、產(chǎn)品工藝文件、操作規(guī)程、生產(chǎn)作業(yè)指導書等文件(由打樣工廠負責)。
    3.4.8 公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制,公司副總或部門負責人審核,總經(jīng)理批準。
    3.4.9 公司及各部門文件分發(fā)布前,應向總經(jīng)辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。
    3.5 質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布,依《質(zhì)量手冊》和《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
    4.1 文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關(guān)活動的重要依據(jù)和工具。
    4.3 非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。
    4.4 外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關(guān)活動有關(guān)的文件。(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)
    5.1 文件的分類
    5.1.1 文件屬性分類
    (1)質(zhì)量體系文件:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量計劃及質(zhì)量體系運行過程中形成的文件。
    (2)行政性文件:公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。
    (3)管理性文件:公司管理規(guī)章制度、工作流程、規(guī)范/規(guī)定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產(chǎn)品設計開發(fā)流程等。
    (4) 技術(shù)性文件:產(chǎn)品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。
    (5) 外來文件:國家有關(guān)法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。
    5.1.2 文件階層分類
    (1) 一階文件:公司章程、公司經(jīng)營規(guī)劃/計劃、質(zhì)量手冊。
    (2) 二階文件:公司經(jīng)營管理活動開展所有過程控制的程序文件。
    (3) 三階文件:管理制度、規(guī)范/規(guī)定、設計文件、技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導書、外來文件等。
    (4) 四階文件:各記錄表單、報表等。
    公司文件管理制度定稿篇十一
    1、為規(guī)范公司文件的起草、審批、傳達、存檔工作,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,結(jié)合公司的實際情況,特制訂本制度。
    2、文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,公司上報下發(fā)的各種文件,同級相關(guān)方函、電、來文。其中工程系統(tǒng)與甲方的往來函件按《檔案管理制度》執(zhí)行。
    3、公司文件由辦公室統(tǒng)一管理和存檔。
    一、文件的分類
    1、外收文:公司從外部接收的政府文件。
    2、外發(fā)文:以公司名義向外部發(fā)送的文件。
    3、內(nèi)行文:公司內(nèi)部下發(fā)的文件,分為正式文件和臨時文件(指時效性較強的.文件)。本制度的內(nèi)行文所指的是正式文件。
    三、內(nèi)行文的管理
    1、內(nèi)行文的范圍:
    凡是以公司名義對內(nèi)發(fā)布的制度、辦法、通知、決定、決議、會議紀要和會議簡報,均屬內(nèi)行文范圍。
    2、內(nèi)行文的編號
    公司文件管理制度定稿篇十二
    凡是公司及各分公司、小區(qū)經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料都應定期歸檔保存在公司檔案室。
    2、歸檔時間。
    對公司規(guī)定應當立卷歸檔的材料,必須由檔案形成部門按規(guī)定收集、整理后,定期移交給本單位檔案室及檔案工作人員進行集中管理,任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。
    (1)文書文檔(包括統(tǒng)計檔案以及業(yè)務部門形成的檔案)。
    (2)會計檔案先在財務部門保存一年后移交檔案室。
    (3)設備檔案在設備安裝后一周內(nèi)歸檔。
    (4)特種載體檔案,隨時歸檔。
    (5)合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。
    3、歸檔要求。
    (1)歸檔的文件材料必須完整、準確、系統(tǒng)。
    (2)歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。
    (3)歸檔材料除外部原因外原則上采用a4紙型。
    (4)歸檔時必須填寫移交目錄,辦理交接手續(xù)。
    (5)歸檔的材料原則上應裝訂成冊,確實不能裝訂成冊的`,由經(jīng)辦人說明原因,由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。
    1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案,因特殊情況需借出者,要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導同意后并辦理借出手續(xù),歸還時對所借檔案應予以檢查核對,并注銷。
    2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導批準,機密以上檔案一律在檔案室查閱,不得借出。
    3、外單位要查閱檔案,需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導書面同意批準,方可借閱,借閱人要登記簽名。
    4、借閱者要愛護檔案,不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失,如發(fā)現(xiàn)以上情況,視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定處理。
    5、借閱檔案要嚴守機密,不得轉(zhuǎn)借他人,不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內(nèi)容。
    6、摘抄、復制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導批準,摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對,加蓋公章后始有效用。
    7、對借出的檔案,管理人員應及時催還。
    1、認真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作,維護檔案的安全,做好公司的保密的工作。
    2、檔案工作人員和借閱檔案人員,嚴格遵守保密制度,不準將檔案給無關(guān)人員翻閱,若有泄露,按保密規(guī)定處理。
    3、檔案工作人員要忠于職守,遵守紀律。不得擅自涂改,拆頁和銷毀檔案,不得私自泄露檔案內(nèi)容。
    4、檔案室應根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍,對全部檔案進行密級劃分。
    5、借閱有密級的檔案,必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。
    6、管理人員如有變動,必須辦理交接手續(xù),移交時進行清點、核對,以確保檔案的完整與安全。
    公司文件管理制度定稿篇十三
    1、建立《收文登記表》,由辦公室派專人進行文件收文處理。
    2、實行收文登記批辦制度,收文由秘書辦理登記,填《公司收文批辦單》,統(tǒng)一交辦公室負責人,辦公室負責人按文件內(nèi)容及各部門分工和職責,傳達部門負責人辦理。
    3、辦理文件的有關(guān)人員均應簽字,有關(guān)工作完成后,將文件退辦公室存檔保管。經(jīng)辦人員需要留存的文件,經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意后可留存復印件。
    4、各部門收到的函件,應交辦公室即時登記,交簽字后2、3條處理。
    5、各有關(guān)人員注意保密,不得泄露本公司機密。
    1、公司發(fā)文由有關(guān)部門起草,建立《發(fā)文登記表》,由辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)出。
    2、每次發(fā)文須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,并留底存欄。
    3、各部門對公司所發(fā)的內(nèi)部文件必須認真貫徹執(zhí)行。
    4、向上級單位呈報的文件,由辦公室派專人,按公文傳進程序進行。
    5、監(jiān)理項目中的一般業(yè)務文件,需要辦公室打印的,需辦公室主任簽字批準。
    1、凡查詢、復印、借閱文件,均需申請、登記。
    2、凡涉及公司經(jīng)營機密及項目當事人有關(guān)機密的文檔需經(jīng)公司領(lǐng)導同意后才能查詢。不允許復印的文件,只能在公司辦公室查閱,允許復印的文件,不得帶出公司,只能在公司復印。
    公司文件管理制度定稿篇十四
    (一)文件材料的歸檔要求:
    1.公司在籌備、成立、經(jīng)營、管理及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。
    2.公司各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交檔案室集中管理,任何人不得拒絕歸檔。
    3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統(tǒng)、簽署完備。
    4.歸檔文件材料必須準確地反映企業(yè)生產(chǎn)、科研、基建和經(jīng)營管理等各項活動的真實內(nèi)容和歷史面貌。
    5.歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規(guī)律,保持同一案卷內(nèi)文件材料的有機聯(lián)系。
    6.歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。
    7.歸檔的文件材料必須為正本,本企業(yè)編制的文件應附發(fā)文底稿。
    8.歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。
    9.非紙質(zhì)文件材料應與其文字說明一并歸檔。
    10.外文(或少數(shù)民族文字)材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔,無譯文的要譯出標題后歸檔。
    11.為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優(yōu)良,紙面清潔,書寫文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。
    (二)歸檔范圍及保管期限。
    (三)歸檔時間:
    1.管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發(fā)簿一同移交檔案室歸檔。
    2.凡專項工程、專題項目、科研課題等由發(fā)生部門將文件材料整理后經(jīng)部門領(lǐng)導及項目負責人審定后向檔案室移交歸檔。周期長的可分階段、單項歸檔。
    3.外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調(diào)試后歸檔。
    4.工程項目在竣工驗收后三個月內(nèi)接收歸檔。
    5.每年形成的會計檔案,由財務部及有關(guān)部門保存一年,在下一年的第一季度內(nèi)向檔案室移交歸檔。
    6.電子文件邏輯歸檔實時進行,物理歸檔應與紙質(zhì)文件歸檔時間一致。
    7.榮譽檔案由行政部收集整理后于次年統(tǒng)一歸檔。
    8.聲像檔案在每次活動結(jié)束后整理歸檔。
    9.相關(guān)會議(技術(shù)會議、專題會議、年度工作會議),在會議結(jié)束后歸檔。
    10.外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內(nèi)整理歸檔。
    11.變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。
    12.公司內(nèi)部機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。
    13公司產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。
    檔案借閱是檔案室的日常業(yè)務工作,是檔案更好地為生產(chǎn)提供利用服務的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:
    1.凡本公司有關(guān)人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在檔案室閱檔室查閱。查閱內(nèi)容根據(jù)檔案密級程度,取得相關(guān)領(lǐng)導簽字,同時做登記。
    2.本公司有關(guān)人員如有實際情況必須借出者,須辦理相關(guān)手續(xù),超過兩天以上歸還者,須經(jīng)領(lǐng)導批準簽字。但要如期歸還。
    3.借閱檔案者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時,須當面查看清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應及時反映給主管領(lǐng)導。
    4.外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內(nèi)容也須經(jīng)總理同意審核后方能帶出。
    5.凡屬不成熟的現(xiàn)行技術(shù)資料及保密文件一律不外借。
    1.凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。
    2.非綜合檔案室人員不得隨便進入檔案庫房,庫房門窗及箱柜應隨關(guān)鎖。
    3.全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執(zhí)行企業(yè)保密規(guī)定,不失密。否則應追究責任。
    4.凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續(xù),一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關(guān)手續(xù)。
    5.查閱人員對檔案內(nèi)容承擔保密義務,違反規(guī)定造成后果者必須追究責任。
    6.檔案人員要忠于職守,認真執(zhí)行各項保密制度。
    7.定期對保密檔案保管情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
    一、檔案入庫檢查:
    1檔案出入庫房要清點、登記。定期對庫藏檔案進行清理、核對,做到賬、物相符。對破損或載體變質(zhì)的檔案,及時進行修補和復制。
    2.入庫底圖應批邊分類裝袋,照片、磁帶等聲像檔案應存放入專用檔案盒(袋)內(nèi)。
    3.定期對檔案保管狀況進行全面檢查,做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。
    1.檔案庫房未經(jīng)許可,外來人員不得擅自進入。
    2.檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀,便于調(diào)卷。
    3.庫房門窗須安裝窗簾,庫房內(nèi)采用白熾燈且照度不超過100勒克期。
    4.避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。
    5.庫房內(nèi)應有空氣調(diào)節(jié)和溫濕度計等設施,及時做好溫濕度記錄,溫度應控制在14度——24度,相對濕度控制在45——60%。
    6.庫內(nèi)及庫外應科學地安設溫濕度記錄儀表,庫房應專門安裝空調(diào)設備。
    7.庫房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發(fā)生火災的可能。
    8.檔案庫房要做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。
    9.對庫藏檔案應經(jīng)常進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并采取措施予以處理。
    10.每年9月定期對庫藏檔案進行一次抽樣檢查,掌握檔案管理情況,為科學管理積累資料。
    1.根據(jù)《檔案法》及《江蘇省檔案管理條例》中的相關(guān)規(guī)定,編制本企業(yè)的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。
    2.保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長。
    3.從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監(jiān)別檔案的價值。
    4.檔案通過鑒定,要求保管期準確,案卷質(zhì)量達到規(guī)定標準。如果鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確,不完整,應及時責成有關(guān)部門修改、補充。
    5.銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告、會同總工辦核查、總經(jīng)理審批。銷毀檔時要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,由鑒定小組指定人員會同保密、保衛(wèi)人員銷毀或監(jiān)銷,防止失密。
    檔案銷毀時要有二人以上監(jiān)銷,并在清冊上簽字。
    1.檔案庫房須與辦公室、閱檔室分開,并有防火、防光、防潮、防蟲防塵、防霉、防盜和防高溫等“八防”設施,以確保檔案的安全與完整。
    2.檔案庫房嚴禁堆放食品和易燃易爆物,嚴禁吸煙和使用明火。
    3.建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統(tǒng)計臺帳。
    4.做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構(gòu)成情況的`準確、及時、科學的統(tǒng)計工作。
    1.認真學習《檔案法》,深刻領(lǐng)會上級檔案部門關(guān)于檔案工作的方針、政策,不斷提高自身的業(yè)務水平和管理水平。
    2.、努力學習業(yè)務,鉆研各類檔案理論基礎知識,充分掌握綜合檔案室?guī)齑鏅n案的各種情況,做到心中有數(shù),操作自如。
    3.檢查督促專、兼職檔案人員的檔案管理工作,對收集管理的文件材料和立卷歸檔的諸多環(huán)節(jié)應嚴格把關(guān)。
    4.組織檔案網(wǎng)絡成員進行業(yè)務學習,交流檔案管理經(jīng)驗與體會,開展檔案工作的檢查評比,不斷促進檔案工作的健康發(fā)展。
    5.定期向分管領(lǐng)導匯報檔案工作,爭取領(lǐng)導支持,做好檔案工作計劃的制訂和落實。
    6.組織制定綜合檔案室檔案管理工作目標和發(fā)展規(guī)劃。
    7.負責綜合檔案與各部門分公司的工作協(xié)調(diào)。
    1.認真學習貫徹執(zhí)行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項工作做好服務。
    2.負責管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。
    3.積極做好檔案的服務利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時準確地提供利用。
    4.做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。
    5.嚴格遵守“保密制度”工作,未經(jīng)批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內(nèi)容。
    6.負責對本部門檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導。
    公司文件管理制度定稿篇十五
    一、公司文件由行政人事部負責起草和總經(jīng)理審核簽發(fā);須部門起草簽發(fā)的文件由部門負責人審核簽發(fā)。
    二、文件簽發(fā)后,送辦公或部門文秘工作人員統(tǒng)一安排打字,打印后送回起草部門校對,校對無誤方能復印、蓋章。
    三、文件和原稿,由辦公歸檔,保存?zhèn)洳椤?BR>    四、屬于秘密的文件,核稿人應該注明'秘密'字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。
    五、文件統(tǒng)一由辦公負責發(fā)送。送件人應將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并向文件簽發(fā)人報告報送結(jié)果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。
    六、外來的文件由辦公專人負責簽收,并分類登記。由辦公主管提出處理意見后,簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應在接件后即時報送。
    七、傳閱文件由辦公專人負責收回,對領(lǐng)導指示的文件,辦公應及時組織傳達和落實。
    八、報刊雜志征訂和郵件收發(fā)由辦公統(tǒng)一辦理。
    九、財務文書由財務管理人員按照財務管理制度統(tǒng)一辦理
    第二節(jié)文書打印
    一、服務中心的文件,有打印必要時方予打印。內(nèi)部遞傳的簡單請示報告或其他不需打印的文件,一般不予打印。
    二、公司發(fā)文,需由起草人定稿抄正,經(jīng)有批準發(fā)文權(quán)的領(lǐng)導簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復印、傳真,須經(jīng)所在部門負責人簽字同意后才予辦理;部門負責人不在時,可經(jīng)行政人事部主管同意后辦理。
    三、私人資料,不得在公司打印、復印或用公司傳真機遞送,以免影響公司的正常工作。
    四、文印工作人員應認真做好本職工作,按時完成任務,保證文字和格式不出錯誤。對收到的文件資料,應及時給有關(guān)部門、人員送發(fā),或及時通知有關(guān)人員到文印室來拿取回,不得延誤。
    五、文印室人員應樹立嚴格的保密觀念,不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人,不得截留任何文件。
    六、文印室對送來打印、復印、傳真的文件資料,應做好登記,并在月終作統(tǒng)計核算。屬業(yè)務部門的,由各部門承擔費用;屬行政、管理部門的,統(tǒng)一歸列辦公開支。
    七、要節(jié)約使用打印紙張、墨盒,盡可能雙面打印、初稿可以縮小文字和格式,要維護好打印設施設備,保證使用效率。
    一、行文類別
    (一)請示:請上級指示和批準,用'請示'。
    (二)報告:向上級機關(guān)匯報工作,反映情況,用'報告'。
    公司管理制度體系文件文件編號:qms-wy-0203
    文件名稱:日常辦公管理制度版本號:第1版修改次數(shù):0
    章節(jié)內(nèi)容:公文處理管理制度第2頁共2頁
    (三)指示:對下級機關(guān)布置工作,闡明工作活動的指導原則,用'指示'。
    (四)布告、公告、通告:對公眾公布應當遵守或周知的事項,用'布告';向國內(nèi)外宣布重大事件,'用公告';在一定范圍內(nèi)公布應當遵守或周知的事件,用'通告'。
    (五)批復:答復請示事項,用'批復'。
    (六)通知:傳達上級的指示,要求下級 辦理或者需要知道的事項,批轉(zhuǎn)下級的公文或轉(zhuǎn)發(fā)上級、同級和不相隸屬單位的公文,用'通知'。
    (七)通報:表揚好人好事,批評錯誤,傳達重要情況以及需要所屬各單位知道的事項,用'通報'。
    (八)決定、決議:對某些問題或者重大行動作出安排,用'決定';經(jīng)過會議討論通過,要求貫徹執(zhí)行的事項,用'決議'。
    (九)函:平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作,向有關(guān)主管部門請示批準等詢問和答復問題,用'函'。
    (十)會議紀要:傳達會議議定事項和主要精神,要求有關(guān)單位共同遵守執(zhí)行的,用'會議紀要'。
    (十一)合同:適用于各種合作關(guān)系,合作事項的訂立。
    (十二)其他:
    1、司法文書:依據(jù)司法部門規(guī)定程序?qū)嵤?BR>    2、宣傳海報、溫馨提示、簡報:主要用于小區(qū)宣傳。
    3、簽呈:下級對上級有所請示或報告時使用。
    4、工作記錄表格:在管理服務工作中使用。
    二、書寫格式
    (一)紙張:一般a4型紙,其成品幅面尺寸為21 cm×29.7 cm。
    (二)邊距:上下:2.54 cm,左右3.17 cm
    (三)圖文顏色:未作特殊說明公文中圖文顏色均為黑色。
    (四)排版規(guī)格:標題文用4黑體加粗,正文依次宋體、仿宋等小4號,副標題加粗,一般每面排38每行32個字。
    (五)裝訂要求:左側(cè)裝訂,不掉頁。
    (六)主要標題順序號:依次為一、,(一),1、,(1)。
    (七)份數(shù)序號:在版面葉頁腳頁碼,多份多頁應注明份數(shù)和總頁數(shù)和順序編號。
    (八)附件 :有附件的應標注清楚
    (九)落款成文時間:以全稱落款,日期用漢字將年、月、日標全;'零'寫為'o',相互對稱;加蓋紅色印章居中下壓成文時間,如果落款頁沒有正文,應采取調(diào)整行距、字距的措施加以解決,。
    (十)正式的紅頭文件應按照公文處理辦法書寫。
    (十一)財務文書書寫按照財務管理制度和規(guī)范執(zhí)行。
    三、內(nèi)容要求:
    (一)符合國家法律法規(guī)以及地方政策,按照公司各項管理制度。
    (二)內(nèi)部行文要求規(guī)范嚴謹,宣傳語言應當生動活潑。
    (三)內(nèi)容應當符合主題思想要求,使用通俗語言,簡明平實,準確反映信息。
    公司文件管理制度定稿篇十六
    為保守公司秘密,維護公司權(quán)益,特制定本制度。
    1.2 適用范圍
    公司每個員工都有保守公司秘密的義務。接觸到公司商業(yè)秘密的高級員工,例如:管理人員、財務人員、銷售人員、總經(jīng)辦等對保守公司秘密負有特別的責任。
    1.3 權(quán)責部門
    1.3.1 總經(jīng)辦負責本制度制定、修改、廢止之起草工作。
    1.3.2 總經(jīng)辦文員按照本制度監(jiān)督執(zhí)行。
    1.3.3 總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止之核準。
    2.1 密級的分類
    公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”、“公開”四級:
    2.1.1 絕密是指最重要的公司秘密,泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴重的損害的,僅限于公司內(nèi)部個別人員知悉。
    2.1.2 機密是指重要的公司秘密,泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴重的損害的,僅限于文件處理過程中的相關(guān)人員知悉。
    2.1.3 秘密是指一般的公司秘密,泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損害的,僅限于公司內(nèi)部員工知悉。
    2.1.4 公開是指公司可對內(nèi)、對外公開的,不會損害公司的權(quán)益和利益的各類文件資料。
    2.2 密級的確定
    2.2.1 公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件為絕密級;
    2.2.2 公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密;
    2.2.3
    公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收人、尚未公開的各類信息、公司規(guī)章制度、獎懲文件等為秘密級。
    2.2.4 公司年報等各類信息為公開。
    2.3 公司保密范圍
    2.3.1 公司商業(yè)機密。
    2.3.2 公司重大決策中的秘密事項。
    2.3.3 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。
    2.3.4 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。
    2.3.5 公司所掌握的尚未公開的各類信息。
    2.3.6 公司工資薪酬福利待遇。
    2.3.7 其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。
    2.4 部門保密范圍
    2.4.1 人力資源部保密范圍
    (1)公司未公布的人事調(diào)動、人事任免,機密文件;
    (2)公司機構(gòu)的設置、編制、人員檔案等秘密文件;
    (3)公司各級員工的個人薪金收入情況,機密文件;
    (4)費用支出登記表,機密文件;
    (5)材料報銷單,秘密文件;
    (6)各類合同,秘密文件;
    (7)部門保管或經(jīng)手的其它秘密文件。
    2.4.2 計財部保密范圍
    (2)投標預算文件,機密文件;
    (3)工程標后預算,機密文件;
    (4)各類合同,機密文件;
    (5)賬本、憑證,機密文件;
    (6)部門保管或經(jīng)手的其它秘密文件。
    2.4.3 業(yè)務發(fā)展部保密范圍
    (1)公司客戶的資料,機密文件;
    (2)公司銷售合同及請款單,機密文件;
    (3)部門保管或經(jīng)手的其它秘密文件。
    2.4.4 工程部保密范圍
    (1)標后預算,機密文件;
    (2)各類合同,秘密文件;
    (3)報料單、收料單,秘密;
    (4)部門保管或經(jīng)手的其它秘密文件。
    2.4.5 品管部保密范圍
    (1)項目檢查記錄,秘密文件;
    (2)分段驗收記錄,秘密文件;
    (3)部門保管或經(jīng)手的其它秘密文件。
    2.4.6 采購部保密范圍
    (1)供貨商報價單,秘密文件;
    (2)與供應商合同(采購單),秘密文件;
    (3)項目配置方案,機密文件;
    (4)供應商產(chǎn)品資料,秘密文件;
    (5)部門保管或經(jīng)手的其它秘密文件。
    2.4.7 設計部保密范圍
    (1)工程圖紙、效果圖等秘密文件;
    (2)部門經(jīng)手或保管的其它秘密文件。
    2.4.8 戰(zhàn)略發(fā)展部保密范圍
    (1)標書、組織施工方案,秘密文件;
    (2)通知、制度,秘密文件;
    (3)部門經(jīng)手或保管的其它秘密文件。
    2.4.9 物資部保密范圍
    (1)物料入庫(出庫)單,秘密文件
    (2)物料臺賬,秘密文件
    (3)部門經(jīng)手或保管的其它秘密文件
    2.4.10 客服部保密范圍
    (1)客戶驗收單,秘密文件
    (2)安裝圖紙,秘密文件
    (3)部門經(jīng)手或保管的其它秘密文件
    2.5 保密期限
    保密期限分八年、五年、一年,一般與密級相對應,特殊情況外標明。保密期限屆滿,除要求繼續(xù)保密事項外,自行銷毀。
    2.6 文件保密措施
    2.6.1 對于公司的密級文本文件、資料和其他物品由各部門經(jīng)理指定專人保管;對于公司各類電子版密級文件由各部門經(jīng)理或部門經(jīng)理指定人員保管,并對文件采取加密措施,以防止泄露。
    2.6.2 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。
    2.6.3 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。
    2.6.4 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)辦;總經(jīng)辦接到報告,應立即作出處理。
    2.6.5 總經(jīng)辦文員對各部門保密文件及保密措施進行定期檢查,檢查時間為三個月一次。
    2.7 文件復印、領(lǐng)用、查閱權(quán)限
    2.7.1 除總經(jīng)理以外人員不得翻閱絕密文件,更不得留存文本文件和電子文件,以防止泄露。
    2.7.2 部門經(jīng)理級人員可以查閱、復印、領(lǐng)用本部門機密文件,跨部門查閱、復印、領(lǐng)用機密文件須經(jīng)該部門經(jīng)理同意。部門經(jīng)理級以下人員查閱、復印、領(lǐng)用本部門機密文件須本部門經(jīng)理同意;部門經(jīng)理級以下人員跨部門查閱、復印、領(lǐng)用機密文件,須經(jīng)本部門經(jīng)理批準,文件保管部門經(jīng)理同意。
    2.7.3 部門經(jīng)理級人員可以查閱、復印、領(lǐng)用公司秘密文件。部門經(jīng)理級以下人員可以查閱公司秘密文件;需復印、領(lǐng)用秘密文件的,須經(jīng)部門經(jīng)理批準。
    2.7.4 公司員工及客戶可以查閱、領(lǐng)用公司公開文件資料。
    3.1 出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資 500 元以上 1000 元以下:
    3.1.1 泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的;
    3.1.2 已泄露公司秘密但采取補救措施的。
    3.2 出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失:
    3.2.1 故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的;
    3.2.2 違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的;
    3.2.3 利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。
    4.3 員工未經(jīng)批準、不得向他人泄露公司秘密、信息;
    4.4 非經(jīng)公司書面同意,不得利用公司秘密進行生產(chǎn)與經(jīng)營活動;
    5.1 部門發(fā)出的各項文件,必須于文件右上角上加注保密等級標識,保密等級標識統(tǒng)一為“宋體五號字”并加灰底邊框;針對不便加注保密等級標識的文件須于總經(jīng)辦登記并蓋章后發(fā)出。
    5.2 保密文件必須及時親自處理,不得代辦、留存。
    公司文件管理制度定稿篇十七
    一、為建立組織,健全制度,使公司各項管理制度、規(guī)范化、,特制訂本規(guī)定,凡本公司所屬員工都應遵守本規(guī)定。
    二、本公司員工任用、擔保、工作時間、請假休假、出差、培訓、福利、考勤考核、獎懲、年資、離職等事項除國家有規(guī)定外,皆按本規(guī)定辦理。
    三、本公司員工應團結(jié)友愛,忠于職守,遵守公司各項規(guī)章制度,服從各級主管人員的合理指揮與安排,不得陽奉陰違或敷衍塞責。
    四、本公司員工應遵紀守法,努力學習科學文化知識,不斷提高自身修養(yǎng)。
    五、本公司員工對內(nèi)應認真工作,愛惜公物,減少損耗,提高業(yè)務水平和工作效率,對外應嚴守公司商業(yè)機密(公司的產(chǎn)品、圖紙、內(nèi)部文件資料、贏利情況、銷售計劃、客戶資料、工資福利等均屬公司機密)。
    六、本公司員工應尊重公司信譽,除辦理本公司指定外,不得擅用本公司名義,嚴禁用公司名義在外招搖撞騙。
    七、本公司員工對外接洽事項時(包括電話洽談),應態(tài)度謙和,特別注意文明用語,不得滿懷不滿情緒,有損害公司形象的行為。
    八、本公司員工應遵守國家法律,嚴禁有酗酒鬧事,吸食毒品、賭博、拉幫結(jié)派等行為。
    九、本公司員工應發(fā)揚團隊精神,心胸豁達,勤奮敬業(yè),始終保持勤儉創(chuàng)業(yè)的精神。
    十、本制度經(jīng)行政會議通過后,試用實施,若試用期間有疑問,可向行政部以書面形式提出意見,再由行政部組織會議研究修訂,其他任何人員不得擅自修改。
    公司文件管理制度定稿篇十八
    1、為加強本公司檔案工作,充分發(fā)揮檔案作用,全面提高檔案管理水平,有效地保護及利用檔案,為公司發(fā)展服務,特制定本制度。
    2、公司檔案,是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。
    3、公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結(jié)案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
    2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理,交總經(jīng)理審閱后歸檔。
    3、一項工作由幾個部門參與辦理的,在工作中形成的文件材料,由主辦部門或人員收集,交行政部備案。會議文件由行政部收集。
    1、重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。
    2、本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的'文書。
    3、本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。
    4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。
    5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
    6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
    1、檔案質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和利用。
    2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。
    3、在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件,分別立在一起,不得分開,文電應合一歸檔。
    4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年。
    5、檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
    6、案卷封面,應逐項按規(guī)定用鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。
    1、按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。
    2、按照歸檔范圍、要求,將文件材料按時歸檔。
    3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守,努力維護公司檔案的完整與安全。
    1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱,借閱者都要填寫《借閱單》,報主管人員批準后,方可借閱,其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準,受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。
    2、檔案借閱的最長期限為兩周;對借出檔案,檔案管理人員要定期催還,發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還,應寫出書面報告,報總經(jīng)理處理。
    3、必須嚴格保密,不準泄露檔案材料內(nèi)容,如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報,追求責任。
    4、不準拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等;不得任意摘抄或復制案卷內(nèi)容,如確有需要,必須經(jīng)領(lǐng)導批準才能摘抄或復制。
    5、必須愛護檔案,保持整潔,不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。
    6、不準轉(zhuǎn)借,必須專人專用。
    7、用畢按時歸還,如需延長借閱時間,必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。
    七、本制度即日起開始執(zhí)行。
    公司文件管理制度定稿篇十九
    為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。
    1、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。
    2、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等。
    3、公司的請示與上級批復文件。
    4、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告。
    5、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、股東會決議、董事會決議等相關(guān)文件資料。
    6、公司制定的章程、制度等文件材料。
    7、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等重要文件。
    1、公司各類文件應由總經(jīng)理辦公室安排專人保管。
    2、保管人員需根據(jù)文件內(nèi)容及其歷史關(guān)系,合并整理,分類保存。
    3、檔案保管人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。
    4、庫藏文檔要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復制。
    1、借閱檔案必須先辦理借閱手續(xù),登記《檔案借閱審批表》由部門負責人簽字。
    2、借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改。
    3、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入私人場所,不得讓無關(guān)人員翻閱。
    4、借閱的檔案應如期歸還,如因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。
    4、歸還檔案時,由檔案保管人員當面查點清楚,并在《檔案借閱審批表》上及時注銷。
    5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。
    經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案保管人員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領(lǐng)導及有關(guān)人員會審批準后銷毀。
    1、檔案保管人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關(guān)人員不準接觸。
    2、不得傳播、議論有關(guān)機密問題。
    3、檔案資料不準帶到公共場所。
    公司文件管理制度定稿篇二十
    規(guī)范分公司檔案資料的管理工作。
    適用于分公司所有檔案資料的管理工作。
    3.1行政部負責分公司的文件、資料的打印、歸類、發(fā)放及登記工作,并保存分公司在管理服務活動中形成的各類檔案。
    3.2各部門負責管理本部門在管理服務活動中形成的各類檔案。
    3.3分公司總經(jīng)理負責上報分公司文件、對外公開文件的發(fā)放審批工作。
    3.4分公司總經(jīng)理負責審批已過保存期檔案資料的銷毀工作。
    4.1歸檔保存的文件
    4.1.1分公司在管理服務或公務活動中形成的工作計劃、外來文件、報告、質(zhì)量記錄及與工作有關(guān)的圖表、統(tǒng)計資料等。
    4.1.2在工作中形成的圖紙、操作說明書等技術(shù)檔案。
    4.1.3在專門業(yè)務活動中形成的各種檔案,如:會議紀要、聲像檔案、工作記錄等專項檔案。
    4.2文件、資料歸檔的要求。
    4.2.1歸檔的文件資料必須字跡清楚工整,紙張及文件格式符合國家標準。
    4.2.2歸檔的文件材料要完整齊全。
    4.2.3每類建設工程竣工必須有兼職資料檔案管理員參加,對其文件材料(含有關(guān)圖紙等)完整性、準確性、系統(tǒng)性進行鑒定和驗收。
    4.2.4保持歸檔文件材料之間的歷史聯(lián)系,并進行科學分類、立卷和編號。
    4.2.5案卷題名應確切反映卷內(nèi)文件內(nèi)容,并區(qū)分保管期限。
    4.3檔案資料的保管。
    4.3.1所有檔案資料均由資料管理員管理。
    4.3.2存放檔案必須有專用柜架,在排列上架時,應按照類別和保管部門的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。
    4.3.3底圖除修改、送曬外,不得外借。修改后的底圖入庫時,要認真檢查其修改、補充情況,并在檔案資料盒內(nèi)的面層上注明修改情況。
    4.3.4存入膠片、照片、錄像帶、軟盤、磁帶要用特制的密封盒和專門的卷盒,按編號順序排列在膠片柜或防火資料柜內(nèi)。必要時采取復制、拷貝。
    4.3.5每年一季度,對上一年度的各種資料檔案進行歸檔,并對庫藏檔案進行清理核對和質(zhì)量檢查工作,做到完好、齊全。對破損或載體變質(zhì)檔案,要及時進行修補和復制,發(fā)現(xiàn)檔案發(fā)霉或蟲害要及時消殺。
    4.3.6檔案資料柜需做好防盜等設施。
    4.3.7質(zhì)量記錄保存期為二年。
    4.4檔案資料借閱管理。
    4.4.1分公司所有人員都有保護檔案、借閱檔案的權(quán)利和義務。
    4.4.2分公司員工查閱檔案資料,必須辦理登記手續(xù)。
    4.4.3在借閱檔案資料時,應做到以下幾點:
    4.4.3.1按規(guī)定辦理登記手續(xù),定期歸還;
    4.4.3.2要愛護檔案資料,不得丟失;
    4.4.3.3所借檔案不得隨意折疊和拆散,不得對檔案隨意更改、涂寫;
    4.4.4借出和歸還檔案時,應辦理清點手續(xù),由資料檔案員和借閱者當面核對清楚。
    4.4.5檔案如有丟失、損壞或泄密,要立即追究當事者責任。
    4.4.6調(diào)離或辭職的人員,必須辦理文檔移交后方可辦理調(diào)離手續(xù)。
    4.5檔案鑒定和銷毀
    4.5.1檔案鑒定工作由檔案鑒定小組負責進行,鑒定小組由分公司總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、資料檔案員和有關(guān)業(yè)務管理人員組成,日常的鑒定工作由行政部資料檔案員負責。
    4.5.2檔案鑒定小組的任務:
    4.5.2.1負責制訂檔案保管期限表;
    4.5.2.2對到期檔案提出存、毀意見。
    4.5.3確定保管期限原則
    4.5.3.1對有長遠利用價值(如技術(shù)圖紙、操作說明書等),并能反映分公司職能活動和歷史面貌的.檔案應永久保存。
    4.5.3.2凡是在一定時間有利用價值的檔案分別為長期或短期保存。
    4.5.4鑒定工作應該每年進行一次,由資料管理員在每年1月初提出。
    4.5.5鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確、不完整,應及時責成有關(guān)人員負責修改和補充。
    4.5.6銷毀檔案的程序包括:
    4.5.6.1鑒定小組應列出需銷毀檔案的清單和撰寫銷毀報告分公司總經(jīng)理審批,銷毀清單及報告要保存。
    4.5.6.2檔案銷毀時,由行政部經(jīng)理進行監(jiān)銷并在銷毀清冊上簽名。
    4.5.7銷毀檔案資料時,要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,對在銷毀檔案過程中出現(xiàn)失密或?qū)Ψ止驹斐蓳p失的,將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處理。
    5.1《檔案管理制度》
    5.2《保密規(guī)定》
    5.3《文件發(fā)放登記表》
    5.4《文件借閱登記表》
    公司文件管理制度定稿篇二十一
    及時糾正在服務過程中產(chǎn)生的不合格,防止不合格服務的再發(fā)生,識別潛在的不合格原因,防止?jié)撛诓缓细穹盏漠a(chǎn)生,實現(xiàn)持續(xù)改進,為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務。
    適用于公司所有糾正預防措施活動的實施。
    3.1管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施。
    3.2質(zhì)主管負責在公司質(zhì)量體系(活動)出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的通知,并跟進驗證實施效果。
    3.3部門相關(guān)主管負責落實糾正和預防措施的實施。
    3.4產(chǎn)生不合格服務的`部門主辦以上管理人員負責組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定糾正措施。
    3.5公司所有員工都有提出和實施糾正預防措施的責任。
    4.1糾正措施
    4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進行分析,確定不合格原因,采取糾正措施予以改善,消除不合格并防止其再次發(fā)生。
    4.1.2對以下信息采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法進行識別,對不合格項進行確定。
    a.顧客的投訴(建議)
    b.緊急事件及重大質(zhì)量事故
    c.品質(zhì)主管對各部門日常工作的檢查和建議
    d.對分承包服務的評估
    e.顧客滿意度調(diào)查的輸出
    f.內(nèi)、外審報告
    g.管理評審的各項輸出
    h.其他不符合公司質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量體系要求的情況
    4.1.3對于情況f,審核小組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求執(zhí)行。
    4.1.4對于情況d,品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》,交責任部門通知分承包方,要求分承包方對原因進行分析,提出糾正措施反饋;品質(zhì)主管對其措施審核后由責任部門跟進落實情況,相關(guān)結(jié)果在《糾正和預防措施實施記錄表》上進行記錄,并簽名確認,該表品質(zhì)主管和責任部門各存一份。
    4.1.5對于情況g,由管理者代表負責監(jiān)督執(zhí)行。
    4.1.6對于其他不合格,品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》,對不合格事實進行描述后發(fā)往責任部門,責任部門對不合格事實進行確認后填寫'原因分析'項目,制定糾正措施并實施,品質(zhì)主管負責對糾正措施進行評估并跟蹤驗證實施效果,表格品質(zhì)主管和責任部門各留存一份。
    4.1.7對日常工作中出現(xiàn)的不合格,按《不合格服務處理程序》和《顧客投訴(建議)處理程序》進行處理。
    4.1.8因質(zhì)量體系或服務規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)主管組織相關(guān)人員進行論證,提出修改意見,呈交總經(jīng)理或管理者代表審批后修改下發(fā),并保存與此有關(guān)的文件和記錄。
    4.1.9因員工素質(zhì)引起的不合格,由人事行政主管會同責任部門主管采取人事調(diào)整、處罰或加強員工培訓等措施,總經(jīng)理負責監(jiān)督實施。
    4.1.10因服務設備或設施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設備設施、重新選擇分承包方、內(nèi)部調(diào)配及進行合理技術(shù)改造等,由總經(jīng)理負責監(jiān)督實施。
    4.1.11對出現(xiàn)的嚴重或具有代表性的不合格,由品質(zhì)主管根據(jù)總經(jīng)理意見組織有關(guān)部門開展專題討論,對質(zhì)量問題進行綜合分析,指定措施并組織實施,并總經(jīng)理負責監(jiān)督。
    4.2預防措施
    4.2.1對公司所有活動中潛在的不合格進行識別,分析其原因并采取相應預防措施,以防止不合格的發(fā)生。
    4.2.2對以下信息進行分析,識別潛在不合格
    a.日常工作中反映出來的問題
    b.品質(zhì)主管對日常工作的檢查和有關(guān)建議
    c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果
    d.以往管理評審的情況
    e.以往預防和糾正措施的實施情況
    f.內(nèi)、外審結(jié)果
    4.2.3各部門應根據(jù)日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格,并根據(jù)其影響制定預防措施。
    4.2.4各部門未能識別的潛在不合格,根據(jù)潛在問題的影響程度,由品質(zhì)主管召集相關(guān)部門講明原因,制定預防措施,同時指定責任部門。品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》的潛在不合格事實欄,責任部門分析原因后制定預防措施并付諸實施,品質(zhì)主管負責跟蹤并驗證實施效果,同時對有效性進行評審。在《糾正和預防措施實施記錄表》上簽字確認,表格品質(zhì)主管與責任部門各留存一份。
    4.2.5品質(zhì)主管負責對各部門所采取的預防措施、實施過程和結(jié)果予以記錄,整理后提交管理評審。
    4.3在改進、糾正和預防措施的實施過程中,管理者代表負責配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責任部門,并監(jiān)督措施實施過程。
    4.4由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《質(zhì)量體系文件管理辦法》執(zhí)行。
    jsnhwy8.0-04-f1《糾正和預防措施實施記錄表》
    公司文件管理制度定稿篇二十二
    規(guī)定本公司文件資料的編寫、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據(jù)。
    適用于本公司內(nèi)部文件的編寫、收發(fā)、控制及資料保管和外來文件的管理。
    3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。
    3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。
    3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。
    3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。
    《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3
    《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4
    5.1文件的產(chǎn)生
    5.1.1各相關(guān)部門根據(jù)工作需求編寫文件。
    5.1.2總經(jīng)理助理對文件進行審核。
    5.1.3總經(jīng)理審批通過的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。
    5.2文件、資料的類別
    5.2.1受控文件
    a)內(nèi)業(yè)資料;
    b)圖紙資料;
    c)按照質(zhì)量體系的控制要求進行管理的文件;
    d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規(guī)和外來文件;
    e)與服務過程有關(guān)的合同協(xié)議;
    f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業(yè)主財產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。
    5.2.2非受控文件與公司經(jīng)營和服務工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據(jù)目前公司現(xiàn)有的非受控文件,可分為:
    a)內(nèi)行文、外行文
    b)未被質(zhì)量體系引用的外來文件
    c)與服務過程無關(guān)的合同協(xié)議
    d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規(guī)
    e)行業(yè)標準性文件
    f)照片、錄像帶
    g)電腦貯存
    5.3文件、資料目錄的索引號,文件盒編號,同號柜序列號,文件柜編號,文件類別編碼
    5.4文件、資料歸檔與管理
    5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統(tǒng)一管理。
    5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。
    5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門別類包裝和存放,對于需存檔的'文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數(shù)等,如用必要還應有內(nèi)容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調(diào)用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。
    5.5文件、資料的發(fā)放
    5.5.1文件應按各職能部門工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數(shù)量、分發(fā)號等,并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng),以便對發(fā)放的文件進行統(tǒng)計和檢查。
    5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現(xiàn)文件誤發(fā)時應立即追回,同時作好文件的補救工作。
    5.6文件資料的調(diào)用、借閱與歸還
    5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復印、摘抄、外借和傳播。
    5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。
    5.6.4機密性文件的調(diào)用與借閱規(guī)定
    a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結(jié)及公司章程、董事會決議,公司財務報表、法律訴訟文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。
    b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經(jīng)營專項審批文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準。
    c)c級機密文件資料:內(nèi)業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規(guī)類文件的調(diào)用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門負責人批準并向辦公室聯(lián)系辦理。
    d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。
    e)業(yè)主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場所的文件。
    f)外來單位借閱、調(diào)用文件、資料的限于國家執(zhí)法部門,如公安機關(guān)、檢察機關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關(guān)證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請示后親自辦理。
    g)以上文件資料的調(diào)用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。
    5.7文件的復制、破損和丟失
    5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經(jīng)辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數(shù)量,并簽名。
    5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應填寫[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續(xù)。補發(fā)新文件時應收回破損文件,并應給予新的分發(fā)號,新的分發(fā)號延續(xù)原來文件分發(fā)號。
    5.8文件、資料的更新文件增加條款和更新時應及時更換,保證在使用處獲得有效版本。
    5.9文件的作廢與銷毀
    5.9.1內(nèi)容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經(jīng)過總經(jīng)理過期審批后給予作廢或銷毀處理。
    5.9.2在分發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。
    5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監(jiān)督。
    5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢,并向各部門書面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。