增值書退稅申請書大全(20篇)

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    總結(jié)是一種反思的過程,通過總結(jié)我們可以看到自己的優(yōu)點和不足之處。總結(jié)是一個推敲和精細化的過程,需要經(jīng)過不斷的修改和調(diào)整,才能最終達到完美??偨Y(jié)是一種重要的學習和工作技能,有助于提高綜合素質(zhì)。
    增值書退稅申請書篇一
    某區(qū)稅務局:
    xx年某月,我公司向貴局申報并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
    某某公司。
    20xx年x月x日。
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    增值書退稅申請書篇二
    _國稅局:
    我公司是___(基本情況)。
    根據(jù)_規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的`稅金應辦理退稅元。
    根據(jù)_規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批!
    此致
    敬禮!
    申請人:xuexila。
    __年__月__日。
    增值書退稅申請書篇三
    尊敬的稅局領導:
    您好!
    20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
    申請公司:xxx。
    日期:20xx年x月xx日
    增值書退稅申請書篇四
    浦東新區(qū)國家稅務局:
    茲有(以下簡稱我司),對以下內(nèi)容作出承諾:
    1.公司出口銷售業(yè)務均真實存在;
    2.倉儲物流均能有效控制;
    3.海關申報單、貨相符;
    4.收匯金額及時間均可控。
    如有不符愿承擔一切相關法律責任!
    附:1.海關等級評定截圖;
    2.公司內(nèi)部風險控制機制相關文件。
    (公章)法人(簽字)。
    增值書退稅申請書篇五
    普通發(fā)票是指在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經(jīng)營活動中,所開具和收取的收付款憑證。它是相對于增值稅專用發(fā)票而言的,即任何單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經(jīng)營活動中,除增值稅一般納稅人開具和收取的增值稅專用發(fā)票之外,所開具和收取的各種收付款憑證均為普通發(fā)票。個人發(fā)票一般泛指個人開具的發(fā)票,多為普通手撕發(fā)票。普通發(fā)票僅限于用票單位自己使用,不得帶到本縣(市)以外地方填開。用票單位應按規(guī)定填開、取得、印刷、使用、保管發(fā)票;不得擅自出售、銷毀發(fā)票;不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓、撕毀、丟失發(fā)票。
    增值書退稅申請書篇六
    ****國稅局:
    我公司是*************(基本情況)。
    根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的'稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批。
    **********公司(公章)。
    增值書退稅申請書篇七
    ***國家稅務局城區(qū)稅務分局:
    年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額***元,我單位總收入***元,應交增值稅****元,造成多交稅金***元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅***元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
    ***有限公司。
    增值書退稅申請書篇八
    xxx,男,漢族,1992年1月出生,xx預備x員,大學xx學歷,xxxx公司,現(xiàn)在財務管理部任職,負責xx崗位及成本核算工作。
    我自負責xx崗位及成本核算工作以來,盡職盡責,能夠堅決貫徹落實公司x委的各項政策和上x導的決策部署;勤于學習,善于思考,作風嚴謹,方法靈活,工作干練,在與當?shù)豿x局溝通協(xié)調(diào)、稅收減免等方面做出了顯著成績,受到了x導和同志們的一致認可和好評。
    一、思想素質(zhì)高,宗旨意識濃。我于2018年被公司確定為入x積分子以后,更加注重理論學習和自我修養(yǎng)。注重不斷提高自我,形成每天堅持學習的習慣,努力提高政治修養(yǎng)和業(yè)務工作能力。始終做到政治上、思想上、行動上與公司x委x導保持高度一致,顧大局、識大體,維護集體x導,并于2020年12月被公司x委接收為一名xx預備x員。
    二、工作思路明,攻堅能力強。
    在工作期間,我多措并舉做好xx及成本核算工作。,我加強和xx局x導的溝通,熟悉掌握稅收優(yōu)惠政策,比如:企業(yè)享受稅收優(yōu)惠退伍xxx人自主就業(yè)抵免增值稅萬元/年,個人所得稅代扣代繳手續(xù)費返還萬元,企業(yè)招用建檔立卡貧困人口抵免增值稅萬/年。
    另一方面,我綜合利用退稅政策,每月月底前把退稅數(shù)據(jù)核對無誤后,做成報表及時提交當?shù)豿x局進行審核,由于我多方協(xié)調(diào),2020年資源綜合利用退稅萬元,比2019年相比增加萬元,為公司節(jié)省了大量資金。
    三、自我要求嚴,形象口碑好。
    我具有強烈的事業(yè)心和工作責任感,具有正確的世界觀、人生觀、價值觀。自覺遵守xxx的法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,自覺抵制歪風邪氣,待人誠懇,形象口碑好。
    為了公司業(yè)績的蒸蒸日上,我無畏無懼地戰(zhàn)斗著,無怨無悔地奮斗著!
    增值書退稅申請書篇九
    xx國稅局:
    我公司是xx(基本情況)。
    根據(jù)xx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。
    根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批!
    xx公司(公章)。
    增值書退稅申請書篇十
    根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務機關申請誤征退稅。
    申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
    核準程序:
    1、納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關資料報送主管征收、檢查分局核準。
    2、稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
    3、屬誤征稅款退稅的.,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
    4、征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領導審核。
    5、分局分管領導在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。
    6、計財科應在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
    7、稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領取《退稅(抵稅)申請審批表》。
    xx國稅局:
    我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
    根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準!
    xx公司(公章)。
    增值書退稅申請書篇十一
    增值稅專用發(fā)票是由國家稅務總局監(jiān)制設計印制的,只限于增值稅一般納稅人領購使用的,既作為納稅人反映經(jīng)濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。
    實行增值稅專用發(fā)票是增值稅改革中很關鍵的一步,它與普通發(fā)票不同,不僅具有商事憑證的作用,由于實行憑發(fā)票注明稅款扣稅,購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是,增值稅專用發(fā)票將一個產(chǎn)品的最初生產(chǎn)到最終的消費之間各環(huán)節(jié)聯(lián)系起來,保持了稅賦的完整,體現(xiàn)了增值稅的作用。
    對于增值稅專用發(fā)票通常有兩種稱呼,以“十萬元”為例,分為:“十萬元版”和“限十萬元版”。其中,“十萬元版”不含稅價款可超過人民幣十萬元,而“限十萬元版”不含稅價款不得超過人民幣十萬元。在日常工作中,要注意區(qū)分。
    增值書退稅申請書篇十二
    增值稅專用發(fā)票是由國家稅務總局監(jiān)制設計印制的,只限于增值稅一般納稅人領購使用的,既作為納稅人反映經(jīng)濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。
    一般納稅人可以開具普通發(fā)票,普通發(fā)票的稅率與專用發(fā)票的稅率是相同的。大多數(shù)一般納稅人的稅率是17%,有少數(shù)的一般納稅人的稅率是13%,根據(jù)銷售的產(chǎn)品稅率而定,自來水公司可以開具稅率為6%的專用發(fā)票。
    增值書退稅申請書篇十三
    _市__區(qū)__稅務局:
    經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
    此致
    敬禮!
    申請人:
    __年__月__日
    增值書退稅申請書篇十四
    根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務機關申請誤征退稅。
    申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
    核準程序:。
    1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關資料報送主管征收、檢查分局核準。
    2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
    3.屬誤征稅款退稅的,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
    4.征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領導審核。
    5.分局分管領導在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。
    6.計財科應在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
    7.稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領取《退稅(抵稅)申請審批表》。
    ****國稅局:
    我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
    根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準!
    **********公司(公章)。
    增值書退稅申請書篇十五
    xxx:。
    公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的'營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
    特此申請。
    公司。
    增值書退稅申請書篇十六
    鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:
    我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
    寧波市xxxx有機涂料廠。
    20xx年2月19日。
    增值書退稅申請書篇十七
    ______:
    公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:______,納稅人識別碼為:______。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[______]52號)及(國家稅務總局公告______年49號)的文件精神,從_____年_____月_____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
    我公司______年______月和______月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納______年______月和______月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
    ______公司。
    _____年_____月_____日。
    增值書退稅申請書篇十八
    _______海關:
    根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
    1.已繳稅款金額:
    關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
    2.申請退稅理由:_______________________________________________。
    3.申請退還金額:
    關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
    注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。
    說明:
    1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
    2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。
    3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的.稅款并加算同期活期存款利息。
    4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
    5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
    增值書退稅申請書篇十九
    地稅局領導:。
    ______年___月___日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
    由于______經(jīng)開區(qū)國稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
    敬請貴局解決支持并批準為盼!
    申請人:
    日期:
    增值書退稅申請書篇二十
    國家稅務局:
    我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企申請書格式業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應退企業(yè)所得稅額元。
    根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向申請書格式范文模板稅務機關報送申請書范文簡寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,申請書格式主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請退稅元。
    特此申請,請貴局審核予以退稅。
    附送資料。
    1、____年度企業(yè)所得稅申報表。
    2、____年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書。
    江蘇__機械有限公司。
    20__年__月__日。