2023年財政績效自評報告會(模板15篇)

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    財政績效自評報告會篇一
    (一)項目基本情況。
    1.項目單位基本情況
    市政務服務中心為正科級財政全額預算事業(yè)單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。
    (1)辦理境內(nèi)、外投資者申請開辦企業(yè)、投資項目等需報經(jīng)市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照,受理相關的登記備案事項。
    (2)辦理各類社會組織和公民申請的有關證、照。
    (3)辦理社會保險、就業(yè)管理、人才管理等服務事項。
    (4)提供供電、通信等社會公共服務,提供會計、公證、律師等社會中介服務。
    (5)受理各類投資政策、稅收政策、人才勞動力需求、社會保險政策及各類證照申領的咨詢、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布。
    (6)受理影響經(jīng)濟環(huán)境建設的投訴。
    (8)負責對鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦事處)便民服務中心、社區(qū)便民服務中心、村級便民服務站進行業(yè)務指導和監(jiān)督考評。
    (9)承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
    2.項目用途及涉及的范圍
    20xx年初,財政批復下達工作經(jīng)費116.98萬元,主要用于以下方面:一是為保障入住政務服務中心各窗口工作正常開展所需的辦公用房;二是為保障入住政務服務中心各窗口業(yè)務工作正常有序開展;三是市政務服務中心宣傳費用,編印辦事指南、一次性告知單;四是電信入網(wǎng)及專線直聯(lián)電路租用費;五是一窗改革工作有序開展工作經(jīng)費。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    年度工作經(jīng)費單位申報資金116.98萬元,經(jīng)財政局批復下達116.98萬元,用市政務服務中心日常辦公開支、辦公用房、便民服務和行政審批及電子監(jiān)察系統(tǒng)租金及辦公網(wǎng)絡租用費。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    1、資金計劃及到位情況。年度工作經(jīng)費財政年初批復預算資金116.98萬元。截止20xx年10月,計劃資金全部到位,共計116.98萬元。
    2、資金使用。截止20xx年10月底,年度工作經(jīng)費支出83.83萬元,其中:窗口人員工作經(jīng)費25.5萬元;網(wǎng)絡運行費10萬元;便民服0.5萬元;辦公室物業(yè)管理及維護18萬元;一窗式改革專項工作經(jīng)費29.83萬元。
    (三)項目財務管理情況。
    年度工作項目經(jīng)費采取財政直接支付與財政授權支付形式,由辦公室按簽訂的合同向財務分管領導進行資金申請,財務室按領導審批意見進行支付,并進行賬務處理和會計核算。
    中心領導高度重視項目經(jīng)費的收支管理,明確規(guī)定項目資金嚴格按照預算單獨核算實行“??顚S?、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務人員按合同規(guī)定條款申請資金,財務按合同條款再次核對發(fā)票金額,經(jīng)分管財務領導審批后,通過轉(zhuǎn)賬的方式支付。
    (一)項目績效目標完成情況分析。
    1.項目的效率性分析。
    (1)項目的實施進度。
    該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年底已完成了全部工作目標。
    (2)項目完成質(zhì)量。
    截止20xx年10月31日,支付辦公經(jīng)費25.5萬元;辦公用房管理及維護費18萬元;便民服務及網(wǎng)絡租用費10.5萬元,一窗式改革專項工作經(jīng)費29.83萬元;預算執(zhí)行率72%。圓滿完成了市政務服務中心各項工作正常開展所需的辦公用房、網(wǎng)絡租用的保障工作。
    3. 項目的效益性分析。
    (1)項目預期目標完成程度。
    該項目預期目標已完成,20xx年度財政收支未發(fā)生重大問題。
    (2)項目預算批復的績效指標完成情況分析
    績效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下:
    (一)“全省通辦”讓群眾更舒心。一是推進“全省通辦”事項標準化,在省直部門統(tǒng)一規(guī)范事項辦事指南和審查要點的基礎上,做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關聯(lián)。二是設置全省通辦綜合窗口1個、部門專窗17個,明確專人負責窗口業(yè)務處理,實現(xiàn)省內(nèi)關聯(lián)事項全省通辦,大大提升了群眾辦事的便捷度,現(xiàn)已辦理全省通辦業(yè)務33896件。
    (二)“跨省通辦”讓異地辦事更便捷。一是學習先進找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務”理念,赴羅甸縣、荔波縣等地學習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進做法和經(jīng)驗,查找自身差距,為我市“跨省通辦”工作的開展提供方法指導、經(jīng)驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開進駐窗口首席代表會議,根據(jù)各部門自身職能職責,及時梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項,按照國家統(tǒng)一的業(yè)務規(guī)則,細化辦事指南、一次性告知單,確?!翱缡⊥ㄞk”改革工作落地見效。三是加強溝通落實處。會同市人社局積極與我市外出務工人數(shù)較多的廣州、浙江等地聯(lián)系,發(fā)揮我市在當?shù)氐膭趧諈f(xié)作站的作用,積極與當?shù)氐恼辗詹块T溝通對接,商洽“跨省通辦”工作開展事宜。20xx年3月,與廣州市海珠區(qū)政務數(shù)據(jù)局簽訂“跨省通辦”合作協(xié)議,確保工作順利推進。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務。堅持以群眾、企業(yè)為“貴”的服務理念,持續(xù)加強與郵政合作,將合作業(yè)務范圍延伸至省外。繼續(xù)實行免費為辦事群眾和企業(yè)寄遞資料,用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時,積極推行幫辦代辦服務,為群眾提供延時服務、錯時服務、陪同服務等,滿足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務服務“跨省通辦”工作,實現(xiàn)132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前,為異地群眾辦理事項546件。
    (三)“一證通辦”讓群眾更便捷。為進一步方便企業(yè)和群眾辦事,在合法合規(guī)的情況下,通過數(shù)據(jù)共享,建立容缺辦理機制,梳理出67項“一證通辦”政務服務事項,并嚴格落實辦事程序,群眾只需通過多彩寶、貴州公安等app軟件,提供電子證照都予以進行業(yè)務辦理,不再要求辦事群眾提供原件或者復印件,確保群眾到政務大廳能辦成事。
    (四)“一網(wǎng)通辦”讓數(shù)據(jù)多跑路。依托貴州政務服務網(wǎng),將全市45個部門20xx項政務服務事項全部進駐貴州政務服務網(wǎng),精準編制辦事指南,將審批流程、時限、材料、等對外公開,除法律規(guī)定不能進行網(wǎng)上辦理外,其余事項都已經(jīng)實現(xiàn)網(wǎng)上可辦,網(wǎng)上可辦率100%。辦事群眾可通過政務網(wǎng)實名注冊后在網(wǎng)上進行業(yè)務咨詢、辦理等業(yè)務,群眾提交辦事申請后,后臺人員進行受理、審批,并將辦理結(jié)果通過郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月,網(wǎng)上辦理業(yè)務303087件。
    (五)“一窗通辦”讓群眾少跑腿。以企業(yè)和群眾“一窗”辦結(jié)為目標,將“專項業(yè)務辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務窗口”,將各部門收件受理服務事項納入一窗綜合辦理,“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”辦事服務理念,減少了群眾辦事多頭跑、滿樓跑的現(xiàn)象。同時,針對專業(yè)性較強的業(yè)務(如:法律援助、婚姻登記),為其設置專窗,由本單位專業(yè)人員駐窗口面對面服務,真正實現(xiàn)進一個廳辦完全部事,提高了群眾辦事便利度。截止目前,福泉市政務服務中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。
    (六)抓實“四減”工作,讓市場主體享受更優(yōu)服務。一是“減材料”,減輕負擔輕松辦事。在辦件過程中無法律法規(guī)依據(jù)的申請材料一律取消、同一部門重復收取的申請材料一律取消、能夠通過網(wǎng)絡查驗或共享的申請材料一律取消、上一個政務服務環(huán)節(jié)已收取的申請材料不再要求重復提交,做到“該取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過調(diào)用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質(zhì)材料250843份。二是“減環(huán)節(jié)”,精簡流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”,推行“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”,全市政務服務事項由原有平均5個審批環(huán)節(jié)精簡為2.1個。三是“減時限”,提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無需進行現(xiàn)場核實、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術性設計文本等申請材料的情況進行顆粒化分解細化,對申請人提供的申請材料能及時辦理的做到當場審批、當場出證。依申請六類和公共服務事項政務服務時限壓縮率達89%。四是“減跑動”,節(jié)約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例,充分利用貴州政務服務網(wǎng),開展網(wǎng)上審批,做到申請人無需提交和存檔紙質(zhì)材料,足不出戶即可辦理 ,實現(xiàn)“全程零見面”。截止目前,通過遠程審批、免費郵寄辦件結(jié)果送達服務14587次。
    (七)提升基層政務服務能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務服務能力。按照“硬件配置五統(tǒng)一,軟件配套五規(guī)范”要求全面深化鎮(zhèn)村政務服務改革,高標準、高規(guī)格、高質(zhì)量打造基層政務服務體系,打通服務群眾“最后一公里”,著力加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村居(社區(qū))兩級政務服務平臺建設,全力改善我市基層政務服務工作,全面完成全市8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、88個村居政務服務大廳的提質(zhì)改造工作,二是推行“就近辦”。結(jié)合本市經(jīng)濟社會現(xiàn)狀和特點,推進政務服務資源和力量下沉,將個體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產(chǎn)生活密切相關的157項事項延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理,將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居(社區(qū))辦理,以滿足基層群眾“家門口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動更多事項從“線下跑”向“網(wǎng)上辦”轉(zhuǎn)變,按照“兩個標準”將與群眾生產(chǎn)生活密切相關的事項全部納入貴州政務服務網(wǎng),公布權責清單及辦事指南,網(wǎng)上辦事環(huán)境得到進一步優(yōu)化。目前,全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村居(社區(qū))均已在貴州政務服務網(wǎng)設服務站點,對外提供網(wǎng)上服務。四是推行“高效辦”。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務服務窗口審批工作人員業(yè)務素養(yǎng)和服務水平,邀請上級業(yè)務骨干、專家等進行業(yè)務、禮儀培訓,提升便民服務綜合服務水平,同時設立幫辦代辦窗口,針對專業(yè)性強、流程復雜的審批事項提供業(yè)務指導、網(wǎng)上申報和全程幫辦代辦服務。截止目前,共開展延時服務2416次,預約服務2175次,上門服務301次,幫辦代辦654次。
    (八)推行“最多跑一次”,降低辦事成本。通過職能整合、改變服務模式、信息共享等方式,進一步提升辦事效率、提高服務水平。一是調(diào)整部門事項進駐,根據(jù)職責職能對相應進駐部門進行調(diào)整,按照應進必進的原則,新增進駐6個部門入駐政務大廳,分別是市檔案局、市政府辦(人防)、市新聞出版局、市退役軍人事務局、市商務局、市國有資產(chǎn)和金融服務中心,全市具有政務服務事項的36個部門已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理,強化數(shù)據(jù)共享。依托貴州政務服務網(wǎng)電子證照庫,清理審批事項的流程,減少不必要的環(huán)節(jié),再造服務流程,組織制定材料互信共享程序,相互認證互聯(lián)網(wǎng)傳輸材料,凡是電子證照庫已有的電子證照,都要100%應用,不得再要求申請人提交紙質(zhì)證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項(小項),占全部行政服務事項92.4%;其中588項行政服務事項實現(xiàn)“零跑腿”;公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結(jié);二手房交易合同備案、稅務登記等291項事項當場辦結(jié);不動產(chǎn)注銷登記、查封登記、異議登記等事項從5個工作日壓縮為當場辦結(jié)。
    該項目的實施為工作人員及進入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環(huán)境,整體發(fā)揮的社會效益明顯,極大的方便了企業(yè)和辦事群眾,經(jīng)評價小組綜合分析,項目平均分為90分,評價結(jié)果為優(yōu)秀。
    績效自評實施以來,項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺,我中心相關人員配備還顯不足,相關制度建設及預算精細度還有待進一步加強。
    在今后的項目管理中,我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執(zhí)行等方面加強管理,盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務,盡量做到科學、合理的分配。
    財政績效自評報告會篇二
    (一)部門職能概述
    主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查,組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實施各項社情民意調(diào)查。
    (二)部門組織機構(gòu)及人員情況
    1.機構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
    2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
    (三)年度重點工作計劃
    2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;
    3.建立政府采購內(nèi)控制度,進一步規(guī)范物資和服務采購;
    4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設的支持;
    5.努力鉆研業(yè)務,認真學習政策法規(guī),確保資金的安全有效。
    (四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
    (1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。
    (2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項目支出407.94萬元,占比41.77%。
    (一)基本支出
    1.實際整體收支情況。
    20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。
    20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經(jīng)費561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經(jīng)費和其他商品和服務支出等行政運行支出。
    2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
    20xx年三公經(jīng)費預算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0.81萬元,比預算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
    3.因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)情況。
    20xx年參加出國(境)團組0個,因公出國(境)費用零支出。購置新車0臺。
    (二)項目支出
    1.項目資金安排落實、總投入等情況分析
    20xx年度項目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
    2.項目資金實際使用情況分析
    20xx年度本單位項目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設經(jīng)費5.00萬元;統(tǒng)計服務決策調(diào)查與研究2.00萬元;百強調(diào)研經(jīng)費10.00萬元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元;綜合治理-市級重點工作專項10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元;非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點企業(yè)聯(lián)系服務工作經(jīng)費6.8萬元;小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元;統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費10.00萬元;第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元;專項普查活動經(jīng)費4.00萬元;第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元;第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經(jīng)費10.00萬元。
    (一)項目組織情況分析
    我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高,我們將嚴守普查工作紀律,嚴格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實提質(zhì)量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機”檢查,在普查的全過程加強監(jiān)督問責,嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
    (二)項目管理情況分析
    市統(tǒng)計局制定了項目管理相關制度,包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中,工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關規(guī)定,派專人負責督查,確保建設任務按時高效完成。
    我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的`要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度,落實相關資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元,負債總額4.68萬元,凈資產(chǎn)99.38萬元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬元,負債增加0.53萬元,凈資產(chǎn)減少24.26萬元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
    (一)單位總支出情況的績效分析
    20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費;項目支出407.94萬元,項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。
    (二)單位項目資金績效分析
    1.項目基本情況簡介
    專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送,全面加強基層基礎建設,切實提高統(tǒng)計服務水平,著力強化部門統(tǒng)計工作。
    2.項目資金使用及管理情況
    項目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況,對項目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度,實行專款專用,無挪用項目資金問題。
    3.項目組織實施情況
    20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作,扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關,努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強化基礎工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
    4.項目績效情況
    20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
    5.綜合評價情況及評價結(jié)論
    瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。
    6.績效評價結(jié)果應用建議
    績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預算制定工作抓起,要科學合理地編制部門預算,預算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。
    7.主要經(jīng)驗及做法
    20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
    年內(nèi)存在預算追加的情況,影響了預算的控制與執(zhí)行,預算編制的合理性還有待進一步提高。
    強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,加強重點工作督查,對重點工作加強日常監(jiān)管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責任。
    市統(tǒng)計局認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求,實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴控“三公”經(jīng)費開支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)堋⒏刹柯毠すべY待遇等情況向領導匯報,與上年同期進行對比,讓領導對全局財務情況心中有數(shù)。
    我局20xx年度部門整體支出的預算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點工作任務實施與職責履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,部門整體支出績效綜合評分98分,部門整體支出績效情況見附表。
    財政績效自評報告會篇三
    (一)部門職能職責
    市交通運輸局貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,全面貫徹落實省委、市委關于交通運輸工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。根據(jù)衡辦[2019]45號文件,本部門主要職責是:
    1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃,指導縣市區(qū)和承擔市本級的交通運輸樞紐規(guī)劃和管理工作。
    2、擬訂全市交通運輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實施細則并監(jiān)督實施。負責交通運輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸行業(yè)有關體制改革。
    3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理處的行政職能。
    4、承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任。負責全市公路水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監(jiān)督實施。組織實施或協(xié)調(diào)國家、省重點和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。協(xié)助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。負責市本級和指導縣市區(qū)交通運輸基礎設施管理和維護。
    5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專用線監(jiān)管有關政策、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導縣市區(qū)和負責市本級城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作,指導縣市區(qū)和負責市本級出租車行業(yè)管理工作。負責市管道運輸有關管理工作。負責市民航機場有關管理工作。
    6、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監(jiān)管工作。
    7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理,提出有關財政、土地、價格政策建議。
    8、指導縣市區(qū)和負責市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重點物資和緊急客貨運輸,負責全市重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作,承擔市國防動員有關工作。
    9、監(jiān)督實施地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。負責全市交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關統(tǒng)計工作,發(fā)布有關信息。指導縣市區(qū)和負責市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
    10、指導縣市區(qū)和負責市本級交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關工作。
    11、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作,對本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
    12、完成市委、市政府交辦的其他任務。
    13、有關職責分工。
    1)與市發(fā)展和改革委員會、市工業(yè)和信息化局、市商務和糧食局的職責分工。市發(fā)展和改革委員會負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡,負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規(guī)劃,提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財政性資金安排意見,按市政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和計劃規(guī)模內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資項目,市發(fā)展和改革委員會審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產(chǎn)投資項目,需征求市交通運輸局意見。市發(fā)展和改革委員會牽頭負責全市物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負責指導生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作,促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。市商務和糧食局負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,擬訂運用電子商務開拓國內(nèi)市場的相關政策措施,擬訂商務領域電子商務相關標準和規(guī)劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關物流發(fā)展的政策和標準并監(jiān)督實施。
    局負責采(運)砂船舶、規(guī)劃內(nèi)集中??奎c及砂石碼頭的管理,依據(jù)職責權限對通航水域內(nèi)采(運)砂船舶實施監(jiān)管,依法查處采(運)砂船舶相關違法違規(guī)行為。結(jié)合轄區(qū)實際情況,劃定停泊水域,強化對停航船舶的監(jiān)管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪,開展河道采砂聯(lián)合執(zhí)法行動。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市林業(yè)局按照各自職責,協(xié)助做好河道采砂監(jiān)督管理的相關工作。
    (二)機構(gòu)設置
    我單位設以下內(nèi)設機構(gòu):辦公室、組織人事科、法規(guī)科、規(guī)劃統(tǒng)計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科(應急辦公室)、財務審計科、行政審批服務科、交通戰(zhàn)備辦(市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室)、機關黨委、離退休人員管理服務科等14個科處室,在職人員54人(含紀檢組5人),離退休人員37人,屬市一級財政預算單位。下設1個正處級、4個副處級、2個正科級等7個全額撥款事業(yè)單位。
    (一)基本支出情況
    2020年,財政撥款支出1524.71萬元,其中:(1)工資福利支出918.97萬元,占比60%,主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金;(2)商品和服務及資本性支出487.59萬元,占比32%,主要反映單位的機關運轉(zhuǎn)及完成日常工作任務而發(fā)生的經(jīng)費及資本性支出;(3)對個人和家庭的補助支出118.15萬元,占比8%,主要反映單位離退休人員的相關經(jīng)費。
    (二)項目支出情況
    項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出及專項資金。
    2020年度局機關項目支出1425.06萬元,其中:第三方安全檢查服務費64.17萬元,農(nóng)村客運站獎補資金37萬元,2018年度交通運輸發(fā)展目標考核專項16萬元,鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費10萬元,安全隱患與引導獎10萬元,2019年創(chuàng)衛(wèi)獎補資金3萬元,企業(yè)軍退人員解困慰問資金170.95萬元,春運工作經(jīng)費16.32萬元,碼頭整治專項6.41萬元,治超專項15.04萬元,防疫專項34.07萬元,專題報告編制經(jīng)費18.58萬元,網(wǎng)約車平臺建設66.5萬元,礙航款70.6萬元,2019年交通運輸發(fā)展目標考核專項74萬元,國土空間控制規(guī)劃編制費115.22萬元,“三基三化”建設資金10萬元,“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元,客貨運站場建設補助資金100萬元,疫情防控與解困資金155萬元,鐵路專線辦經(jīng)費36.81萬元,鐵路專線省補資金214萬元,渡口氣象牌補助資金81萬元,紀檢組開辦費3.13萬元,企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資等15.16萬元。
    2020年,我單位無政府性基金預算支出。
    2020年,我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
    2020年,我單位無社會保險基金預算支出。
    1、2020年度部門整體收入情況
    市交通局2020年年初經(jīng)批復的部門預算總額為1523.06萬元(含第三方安全檢查服務費100萬元),其中一般公共預算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。
    年中增加預算1,244.89萬元(主要為專項資金),其中一般公共預算撥款1,160.53萬元,其他收入84.36萬元。
    故2020年度實際取得各項收入合計2,767.95萬元,其中一般公共預算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。
    2、2020年度部門整體支出情況
    根據(jù)部門決算報表顯示:市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。
    部門整體支出按支出性質(zhì)分類為:基本支出1524.71萬元、項目支出1425.06萬元?;局С鲋腥藛T經(jīng)費1037.131萬元、日常公用經(jīng)費及資本性支出487.57萬元。
    部門整體支出按支出經(jīng)濟分類為:工資福利支出918.97萬元、對個人及家庭補助支出118.15萬元、一般商品和服務支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
    3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
    市交通局2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1018.61萬元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)78.69萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余939.92萬元。
    2020年全年總收入2,767.95萬元,全年總支出2,949.77萬元。
    2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金836.79萬元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)33.76萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803.03萬元。
    2020年,各部門根據(jù)市委、市政府年度工作計劃的要求,通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務,推進交通事業(yè)各項工作進展,取得了較好的成績,為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》自評分95分(詳見附表1),部門整體支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下:
    績效目標完成情況:通過預算執(zhí)行,保障局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,有序地開展各項工作,為衡陽市交通建設保駕護航。
    產(chǎn)出情況:保障交通局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進度要求,交通局各項工作順利開展,工資薪金按時發(fā)放??偝杀究刂圃?949.77萬元,其中工資福利支出918.98萬元,一般商品和服務支出466.08萬元,對個人和家庭的補助118.15萬元,資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
    (一)預算配置
    財政供養(yǎng)人員控制在預算編制之內(nèi),我單位編制數(shù)為52人,在職人數(shù)為49人,在職人員控制率為94.23%。
    (二)預算執(zhí)行
    2020年年初預算1523.06萬元,調(diào)整預算56.72萬元,導致預算調(diào)整的原因主要是補發(fā)績效獎、綜治獎、提標工資、公務交通補貼、增人增資等,預算調(diào)整率為0.04%。支付進度率計1分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=(836.79-1018.61)/1018.61*100%=-18%,分值計滿分。
    (三)預算管理
    1、費用控制情況:2020年我單位公用經(jīng)費實際支出總額為466.09萬元,預算安排公用經(jīng)費總額為562.42萬元,公用經(jīng)費控制率為83%;三公經(jīng)費實際支出額為10.71萬元,三公經(jīng)費預算安排數(shù)為27萬元,三公經(jīng)費控制率為40%。
    3、資金使用合規(guī)性:支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    4、預決算信息公開性:及時、準確地公開了預決算信息。
    (四)職責履行及履職效益
    1、職責履行
    2020年和“十三五”主要工作
    2020年,在市委市政府、省廳的堅強領導下,局黨委團結(jié)帶領全系統(tǒng)干部職工,不懼復雜嚴峻環(huán)境,勇挑發(fā)展改革重擔,圓滿完成全年工作任務,向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。
    1)辦成了三件大事。一年來,我們艱苦創(chuàng)業(yè),砥礪前行,辦成了一件又一件大事,收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務1517處(安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處),任務數(shù)量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領導的大力支持,洪峰副市長不辭辛勞多次實地督查調(diào)度,路地雙方齊抓共管,市縣兩級黨委政府上下同心,大家同向發(fā)力,高質(zhì)量完成安全隱患整治任務,被省政府授予真抓實干督查激勵表彰(祁東縣也被表彰),整治工作經(jīng)驗在2021年全省交通運輸工作會議上作典型發(fā)言并推介。二是重點民生實事“五連勝”。省里下達給我局的重點民生實事任務是完成自然村通水泥(瀝青)路建設850公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥(瀝青)路建設938公里,為目標任務的115%,完成農(nóng)村公路窄路加寬438公里,為目標任務的`114%,我市再次被評為全省優(yōu)勝單位,排一類地區(qū)第三名,取得了“五連勝”的優(yōu)異成績。三是黨的建設成果豐碩。推進黨支部“五化”建設,局機關一支部被評為“五星級支部”,同時被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統(tǒng)對本部門可能存在的廉政風險進行排查,對排查出來的風險進行整改并修訂完善相關制度,扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位,加強政治紀律、政治規(guī)矩和理想信念教育,黨員干部的政治意識顯著增強、政治立場更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重,局直系統(tǒng)選拔使用科級干部39人、晉升職級24人,內(nèi)部產(chǎn)生2名局領導,推薦1名科長交流到其他單位提拔任職,一年內(nèi)培養(yǎng)3名副處實職干部,為黨的建設培養(yǎng)和儲備了更多人才。
    2)辦好了三樁難事。一年來,我們迎難而上,穩(wěn)扎穩(wěn)打,辦好了一件又一件難事,服務了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。一是交通項目建設穩(wěn)步推進。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資38億元,為“六穩(wěn)”“六?!卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面,衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工,祁常高速建設取得突破性進展,有望提前一年建成通車。國省干線方面,衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車,武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工,耒陽余慶至長坪、g322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進。農(nóng)村公路方面,超額完成自然村通水泥(瀝青)路建設和窄路加寬任務,完成安防工程1655公里,戰(zhàn)備公路有序推進。水運站場方面,湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線船閘建成投入運營,衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車,祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設,衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉儲設施基本建成并投入使用,完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運站提質(zhì)改造工程,瓦松鐵路專用線建成通車。二是機構(gòu)改革任務全面完成。2020年4月底,新組建市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊,掛牌組建其他幾個行業(yè)發(fā)展部門,進度在全省領先;縣級交通運輸系統(tǒng)機構(gòu)改革任務于年底全部完成。在本次改革中,四個中心城區(qū)不設交通運輸綜合行政執(zhí)法機構(gòu),市本級形成“1+1+6”體制格局,即一個主管部門(市交通運輸局)、一個執(zhí)法機構(gòu)(交通執(zhí)法支隊)、六個行業(yè)發(fā)展部門(公路建設養(yǎng)護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站、鐵路專用線運輸事務中心、交通運輸信息中心);除耒陽市外,南岳區(qū)和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局,即一個主管部門(交通運輸局)、一個執(zhí)法機構(gòu)(交通執(zhí)法大隊)、四個行業(yè)發(fā)展部門(公路建設養(yǎng)護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站)。經(jīng)過改革,全系統(tǒng)運行體制和行政執(zhí)法呈現(xiàn)嶄新面貌。三是三大攻堅戰(zhàn)成效顯著。防范化解重大風險方面,確定交通項目建設規(guī)模量力而行,開工建設的項目按政策投融資,嚴控交通項目新增政府債務,助力防范債務和金融風險。精準脫貧方面,積極實施駐村、結(jié)對幫扶,局直系統(tǒng)在編在崗干部職工與駐點村貧困群眾結(jié)成幫扶對子,全年累計送去慰問金、物資以及助力消費扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬元,幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面,推廣使用清潔能源車船,市城區(qū)環(huán)保型公交車達100%,環(huán)保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處,完成非法碼頭渡口整治任務;新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點,實現(xiàn)船舶污染物接收全覆蓋;406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置,17個港口碼頭按計劃完成自身環(huán)保設施改造,港口碼頭污水處理措施基本落實。這些舉措有效保護了藍天碧水,促進了長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展。
    3)辦妥了三個急事。一年來,我們同心同德,沉著應戰(zhàn),在這極不平凡的一年里,辦妥了一件又一件急事,確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰(zhàn)時狀態(tài),堅持“一斷三不斷”原則,為全市14家企業(yè)共辦理免費通行證209個、提供應急運輸保障60車次,適時停止客運班線,配合衛(wèi)健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉(zhuǎn)運,既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運輸,又防止了疫情通過交通運輸環(huán)節(jié)傳播擴散。疫情防控轉(zhuǎn)為常態(tài)化防控階段后,我們及時恢復公共交通,提供“園區(qū)直通公交”和“點對點”直達式包車運輸服務,保障了群眾安全有序出行,支持了復工復產(chǎn)。全系統(tǒng)廣大干部職工團結(jié)一心、不懼艱險、忘我工作,為我市奪取疫情阻擊戰(zhàn)階段性勝利作出重要貢獻,涌現(xiàn)出全國交通運輸系統(tǒng)抗疫先進個人彭偉才、省級疫情防控工作先進個人宋杰等先進典型,充分展現(xiàn)了交通人的擔當作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升。“打非治違”不松勁,道路運輸領域共查處各類違規(guī)違章車輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個,對3所駕校違規(guī)經(jīng)營下達整改通知書,出租車喊客拉客宰客、非法營運及維修駕培領域違規(guī)經(jīng)營等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng)建全省“群眾滿意客運站”,南岳汽車站綜合考評排全省前五,其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務區(qū)”,依法注銷外省在我市設立的長途接駁點12處。保持“治超”高壓態(tài)勢,共查處超限超載貨車1845臺次,處罰44家源頭企業(yè),吊銷一年內(nèi)超限超載3次以上車輛道路運輸證146個。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施,查處侵占路權、損毀公路等違法違規(guī)行為,路域環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預防性養(yǎng)護750公里、國省道危橋改造3座,順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開展的有聲有色,在全省質(zhì)安領域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育,持續(xù)推進行政執(zhí)法“三項制度”和“雙隨機一公開”執(zhí)法,對重大執(zhí)法進行合法性審查,法治政府部門建設日見成效??v深推進“放管服”改革,行政審批(許可)事項基本實現(xiàn)一支筆審批(許可)、一個窗口受理、“一站式”辦結(jié),群眾辦事更方便,全年共辦結(jié)行政審批(許可)46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動”等活動,整改、消除一大批安全隱患。推進安全標準化建設,全市安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)103家,其中市城區(qū)“兩客一危”企業(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車公司、站場達標率為100%。推進安全生產(chǎn)責任險,全年共投保企業(yè)85家,保費34.87萬元,提高了運輸企業(yè)應對風險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業(yè)應急預案》等7個應急預案,開展水上應急救援等應急演練活動,提高了行業(yè)應急處置能力。全市“兩客一危”車輛都安裝了智能監(jiān)管系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一,危貨運輸實行電子運單管理制度,旅游包車配備手持安檢儀,安裝完成12套公路不停車檢測系統(tǒng)、新建成2個縣級治超信息平臺,安全監(jiān)管科技含量不斷提升。全年沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故,順利通過“6.26”事故整改“回頭看”,平安交通建設取得新成果。
    一年來,我局綜治(平安建設)、脫貧攻堅、河長制、信訪、政務信息、行政執(zhí)法案卷、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作被評為優(yōu)秀單位,“六站一碼頭交通運輸志愿服務”被市創(chuàng)衛(wèi)辦評為“優(yōu)秀案例”,2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位,工會、創(chuàng)文、干部人事、財務審計、交通戰(zhàn)備、機關后勤、建議提案辦理、離退休人員服務、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點。
    2020年是“十三五”收官之年。五年來,我們譜寫了壯美的交通強國衡陽篇章。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資212億元,公路總里程達到2.1萬公里,建成高速公路96公里、通車總里程達665公里,新改建干線公路352公里、農(nóng)村公路8342公里,新增2000噸級及以上航道127公里,開工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速,“1189”立體交通網(wǎng)絡基本成型;100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和具備條件的建制村通客班車,符合政策的通組公路全覆蓋,城鄉(xiāng)客運一體化有序推進,南岳區(qū)成功申報創(chuàng)建第二批全省城鄉(xiāng)客運一體化示范區(qū),巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展,群眾出行方式多元化、更方便;修通了一條條扶貧路,建成了一個個扶貧產(chǎn)業(yè)項目,行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下,圓滿完成脫貧攻堅任務;“兩客一?!敝悄鼙O(jiān)管平臺、網(wǎng)約車監(jiān)管平臺等投入使用,不停車檢測系統(tǒng)和治超信息平臺不斷增多,交通運輸信息化水平逐步提高。
    2、履職效益:
    1)經(jīng)濟效益:通過厲行節(jié)約,努力減少各項支出,確保財政資金的正確使用。
    2)社會效益:通過項目實施,切實保障交通建設各項工作進展順利。
    3)環(huán)境效益:通過項目實施,減少環(huán)境污染,提高環(huán)境質(zhì)量。
    4)可持續(xù)影響:體現(xiàn)政策導向,發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢,帶動交通局各項工作的可持續(xù)發(fā)展。
    5)服務對象滿意度:通過項目實施,力爭衡陽市民對交通局實施的項目滿意度達到較好水平。
    主要反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況,并分析其原因。
    1.預算編制的口徑與實際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預算編制原則,人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數(shù)安排,而實際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動或流動。
    2.預算編制的分類和實行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預算編制的功能分類與經(jīng)濟分類不夠細化,而實際支出中的情況更加多元化和明細化,出現(xiàn)了分類不一致的情況。
    3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果,投入與產(chǎn)出效果,進而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,提出解決方案。
    1.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。
    2.完善各類支出管理制度、明細收支項目,堅持專款專用,提高預算編制的前瞻性和指導性。
    3.進一步推進預算績效管理信息系統(tǒng)建設,完善績效管理相關制度,提高可操作性。
    4.構(gòu)建單位財務部門和業(yè)務部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機制,落實“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的權責機制,提高財政資金使用效益。
    無
    財政績效自評報告會篇四
    20xx年,我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領導和省、市財政部門的精心指導下,按照“全力推進科學發(fā)展,傾心打造‘四個強縣’”的總體要求,認真貫徹落實“保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項政策措施,圍繞全年財政工作目標,深化財政改革,創(chuàng)新理財思路,扎實推進各項財政工作有序開展,確保了財政收入穩(wěn)步增長,保障了基本和重點支出需要,為促進縣域經(jīng)濟和各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展做出積極貢獻。
    按照霍政〔20xx〕80號及霍政辦〔20xx〕107號、108號文件規(guī)定,經(jīng)逐條對照,現(xiàn)將我局20xx年目標管理任務完成情況自查如下。
    (一)對“財政收入增長25%以上”、和“強化預算管理,提高財政預算的科學性和約束力。堅持依法理財治稅,強化稅收征管,力爭財政收入占gdp比重同比提高1個百分點左右。加強公共財政建設,不斷提高財政對公共需求和社會事業(yè)發(fā)展的保障能力。積極推進國庫集中支付改革,強化財政資金績效管理,確保資金安全高效運行”兩條的落實情況。
    1、20xx年初縣十五屆人大三次會議通過我縣8.81億元的財政收入目標任務,增長25%。一年來,我們積極應對世界金融危機的影響,切實加強對財政收入工作的組織領導;印發(fā)《關于做好20xx年財政收入工作的意見》,分月下達量化指標,加強調(diào)度考核;強化監(jiān)管,堅決制止隨意減免稅,嚴厲打擊偷、逃、騙稅行為。全縣財稅部門加大征管力度,加強了對重點工程、重點企業(yè)、重點稅源的稅收征管,確保主體稅收及時足額入庫;堅持“抓大不放小”,認真摸排稅源,強化零散活稅征收,確保收入應收盡收,在去年同期高基數(shù)的情況下,保持了持續(xù)、快速增長的良好態(tài)勢。全年實現(xiàn)財政收入9億元,占年度預算102%,同比增長27.6%,超年初預算1868萬元。收入總量位居全市縣(區(qū))第一位??偭吭?1個省直管縣中名列第14位,較上年前移3位。其中國稅完成38225萬元,占年度預算70.8%,同比下降14.1%;地稅完成27720萬元,占年度預算108.7%,同比增長45.3%;財政部門完成24055萬元,占年度預算278.7%,同比增長246.6%。財政部門自征耕地占用稅、契稅合計2888萬元,為財政收入快速增長打下基礎。
    2、嚴格按照“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的要求,科學安排支出,突出重點,保壓并舉,優(yōu)化結(jié)構(gòu),保證了法定支出、社會保障、民生工程、抗災救災等支出需要,有力地促進了各項社會事業(yè)的健康和諧發(fā)展。全年完成財政支出235016萬元,占年初預算167.8%,增長33.8%,在上年17.7億的基礎上,連跨6個億元臺階,支出總量位居全省61個直管縣第一位。其中專項支出完成136939.8萬元,較上年同期增長199.3%。全縣工資性支出58500萬元,較上年增加7919萬元,有效保證了縣鄉(xiāng)工資發(fā)放。
    在各大類支出中,教育支出(含工資性支出)56826萬元,占年度預算120.5%,增長12%,占財政支出總量的24.2%。醫(yī)療衛(wèi)生支出29371萬元,占年度預算306.1%,增長92%。農(nóng)林水事務支出33062萬元,占年度預算172%,增長29.1%。其中用于農(nóng)業(yè)基礎設施建設及土地整治經(jīng)費7630.2萬元,用于村級補助支出2447萬元。一般公共服務支出34060萬元,占年度預算156.8%,增長25.9%;其中計生事業(yè)費支出5796萬元,增長35.6%??萍贾С?205萬元,增長48.8%;文化體育與傳媒支出2293萬元,增長6.6%。公共安全支出10678萬元,增長84.5%。社會保障和就業(yè)支出20555萬元,占年度預算168.8%,增長54%。
    在切實保障事業(yè)發(fā)展的同時,積極保改革。全面兌現(xiàn)義務教育階段教師績效工資5921萬元,惠及教師12455人,確保了義務教育經(jīng)費保障機制改革順利推進。財政政法經(jīng)費保障體制改革爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金(辦案經(jīng)費)1634萬元、業(yè)務裝備經(jīng)費指標1464萬元;燃油稅改革爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金1215萬元,兩項改革經(jīng)費保障機制初步建立,各項工作進展平穩(wěn)。
    3、完成國庫集中支付轉(zhuǎn)軌。高度重視,成立以縣政府主要領導為組長的財政國庫集中支付改革領導小組,切實加強領導;組建縣國庫集中支付中心,制定《xx縣財政國庫管理制度改革實施方案》及9個配套改革文件,構(gòu)建安全、高效的結(jié)算網(wǎng)絡信息系統(tǒng),加強業(yè)務培訓,保障改革有序進行。7月份起首批在縣直14個單位開展國庫集中支付改革試點,在此基礎上,12月份對所有98個納入財政會計核算中心統(tǒng)管的縣直部門和單位全面推行國庫集中支付管理,完成由會計集中核算向國庫集中支出的順利轉(zhuǎn)軌,在進一步簡化會計核算、提高預算執(zhí)行透明度的同時,有力地增強了政府的宏觀調(diào)控能力,提高了財政資金的使用效益。
    (二)對“積極推進縣域金融體系和平臺建設,組建以政府為主導的擔保公司,促進慶發(fā)集團小額貸款公司盡快投入運營;引進徽商銀行入駐我縣?!?、“發(fā)揮財政貼息、風險補償?shù)荣Y金作用,完善金融部門支持地方經(jīng)濟發(fā)展獎勵制度,積極營造誠實守信的信貸環(huán)境”兩條的落實情況。
    1、按照打造“財政強縣”的目標要求,通過爭取項目、多元融資等方式,加大投入,傾力促進投融資經(jīng)濟發(fā)展,推動縣委、縣政府提出的“工業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)村經(jīng)濟、城鎮(zhèn)經(jīng)濟、財政金融經(jīng)濟”平穩(wěn)快速發(fā)展,不斷推進財政職能轉(zhuǎn)變,培植新的財源增長點,保障財政經(jīng)濟可持續(xù)增長。向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元,用于土地收儲、城市基礎設施建設。城投公司積極搭建與省建行合作平臺,完成總額4億元的.城建貸款授信評估。注資3000萬元,組建興業(yè)擔保公司,已擔保貸款3743萬元,完成財政貼息14.5萬元,有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員融資難題。
    2、大力扶持,促進投資1億元的安徽海發(fā)貸款擔保公司投入運營,20xx年在我縣開展擔保2億元以上,為緩解我縣企業(yè)貸款難做出了顯著的成效。
    3、積極爭取,徽商銀行入駐我縣的前期選址、籌備等基礎工作正穩(wěn)步推進。
    (三)對“搶抓國家實行積極財政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六縣發(fā)展等機遇,把握上級資金投向,加大“以獎代補”力度,促進多編快報項目,確保爭得應有份額”的落實情況。
    20xx年,一年來,緊緊抓住實施積極財政政策機遇,通過預算安排、爭取項目、多元融資等方式,加大投入,推動“工業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、城鎮(zhèn)經(jīng)濟、財政金融經(jīng)濟”平穩(wěn)快速發(fā)展,培植新的財源增長點,保障財政經(jīng)濟可持續(xù)增長。
    積極支持工業(yè)經(jīng)濟。全年縣本級財政列支7387萬元,用于稅收返還、兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策、納稅大戶獎勵及支持中小企業(yè)發(fā)展,同比增長111%。利用上級扶持專項、土地出讓金、探礦權價款等,投入近2億元,支持“三區(qū)兩園”建設,同比增長4.2倍。傾力扶持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。全年共列支7856萬元,用于糧食加工、畜禽養(yǎng)殖、新農(nóng)村建設、農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)村專業(yè)合作組織建設等,積極推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)成效顯著,當年投入796.8萬元的孟集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目順利通過市級驗收;投入935.4萬元的花園鎮(zhèn)1.3萬畝農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目正在穩(wěn)步實施;投入資金900萬元(其中財政資金840萬元),完成慶發(fā)集團和華安達集團兩個重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目建設,取得了預期效益。激活城鎮(zhèn)經(jīng)濟??h本級預算內(nèi)列支4000萬元、土地出讓金列支557萬元、向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元、向省開行貸款1800萬元,用于土地收儲、安置房建設、城市基礎設施建設等。發(fā)展財政金融經(jīng)濟。注資3000萬元,組建興業(yè)擔保公司,全年累計擔保貸款3743萬元。財政列支各項貼息513萬元,撬動金融部門新增投貸11.5億元以上,有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)融資難題。搞好項目經(jīng)濟。抓住國家大力拉動內(nèi)需契機,我局與有關單位配合,共申報項目336個,到位資金11.5億元,增長72.5%,促進了農(nóng)業(yè)、水利、交通、教育、環(huán)保等事業(yè)發(fā)展。爭取中央老區(qū)項目資金971萬元,用于道路、水利基礎設施建設,改善了老區(qū)人民生產(chǎn)生活條件。
    (四)對“全面落實政策性農(nóng)業(yè)保險政策”的落實情況。
    20xx年,我局牽頭實施的政策性農(nóng)業(yè)保險工作圓滿完成,當年夏季農(nóng)作物投保166萬畝,能繁母豬投保7.2萬頭,奶牛投保422頭,收取農(nóng)戶自繳保費474萬元,保險金額達62400萬元。同時,強化履約理賠,共打卡發(fā)放理賠金額1894.7萬元,其中理賠水稻1269.8萬元、小麥152萬元、油菜241.2萬元、能繁母豬損失231.7萬元。20xx年午季作物政策性農(nóng)業(yè)保險承保工作順利開展,全縣共完成小麥、油菜投保124萬畝,能繁母豬投保7.25萬頭,奶牛投保317頭,收取農(nóng)民自繳保費351.3萬元,農(nóng)作物投保率達86%。
    (五)對“確保各項財政補貼農(nóng)民資金及時安全發(fā)放”的落實情況。
    20xx年,我縣繼續(xù)深化財政補貼農(nóng)民資金管理和支付方式改革。建立健全財政補貼惠民資金“一卡通”發(fā)放長效機制,大力開展“惠民直達工程”試點;切實加強組織領導和部門配合,強化資金管理和制度建設,規(guī)范發(fā)放程序,提高發(fā)放效率;開拓創(chuàng)新,在全省率先實現(xiàn)縣級統(tǒng)一跨機構(gòu)批量打卡發(fā)放到戶;在兩年一度的綜合考核中,第三次榮獲全省財政補貼農(nóng)民資金管理和“一卡通”打卡發(fā)放工作一等獎,工作經(jīng)驗在全市財政科學化、精細化管理工作大會上交流。全年通過“一卡通”發(fā)放財政補貼惠民資金4大類35項,較上年增加10項;發(fā)放補貼資金總額4.3億元,凈增7449萬元,增長21%,資金發(fā)放總量位居全省第一位,農(nóng)民人均受益307元,人均增收50.3元。各項補貼資金的及時足額打卡到位,在落實補貼政策,提高農(nóng)民收入,保護農(nóng)民利益的同時,拉動了內(nèi)需,刺激了農(nóng)村消費。
    (六)對“加大國有資產(chǎn)管理力度,不斷提高國有資產(chǎn)管理水平”的落實情況。
    我局切實加強國有資產(chǎn)監(jiān)管,會同有關單位,已完成對16家國企改制企業(yè)的驗接收,保護了改制企業(yè)的相關資料、剩余資產(chǎn)及資金安全,鞏固了國企改制成果。積極參與4家企業(yè)“退二進三”工作,及時撥付遷建資金2114萬元,推動了“退二進三”工作順利進行。
    今年,xx縣財政運行總體情況良好,各項工作取得了一定成效,但仍然存在一些不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:一是收入總量仍然不大,在全省位次仍然不高,且人均指標在全省位居中下游。二是世界金融危機的影響仍然存在,財源建設成果尚未完全顯現(xiàn),20xx年的財政持續(xù)高位增長仍有諸多不確定因素。三是經(jīng)濟社會事業(yè)建設任務繁重,資金需求不斷增大,法定支出、社保支出等呈剛性增長,收支矛盾仍然突出。四縣本級財力少,財力對上依存度高,縣級調(diào)控性差,財政保障能力脆弱。五是新時期改革發(fā)展對財政干部素質(zhì)要求越來越高,財政干部知識老化、人才缺乏日益顯現(xiàn),財政隊伍建設亟待加強;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基礎設施建設滯后,財政投入亟待加強等等。
    新一年全縣財政工作的指導思想是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神,按照“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費”的重要原則,緊緊圍繞縣委、縣政府明確的經(jīng)濟社會發(fā)展目標,按照建設“農(nóng)業(yè)強縣、工業(yè)強縣、財政強縣、民生強縣”總體要求,堅持財政增收節(jié)支,銳意改革創(chuàng)新,強化預算管理,提高資金使用績效,為加快全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出積極貢獻。
    工作思路是:加大財源建設力度,做大財政蛋糕,增強財政實力;加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,保工資增長,保法定支出,保民生工程實施,保社會事業(yè)發(fā)展;加大財政管理力度,細化監(jiān)管措施,提升資金使用績效;加大改革創(chuàng)新力度,完善體制機制,提升服務效能;強化隊伍建設,提高綜合素質(zhì),增強服務經(jīng)濟發(fā)展能力。
    做好八項工作:一是加大投融資力度,促進“三區(qū)兩園”和市政基礎設施建設,催生新的經(jīng)濟增長點,促進財政收入可持續(xù)增長;二是強化協(xié)調(diào)機制,做好依法征管,努力做大財政蛋糕;三是健全預算管理體系,科學編制財政預算;四是細化工作措施,推進社會事業(yè)發(fā)展;五是科學制定縣鄉(xiāng)財政管理體制,促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展;六是深化財政改革,提升財政綜合管理水平;七是完善財政管理制度體系建設,提高依法理財能力;八是加強隊伍建設,提升服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力。
    財政績效自評報告會篇五
    1、項目的公益性
    隨著經(jīng)濟、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經(jīng)成為政府機關工作的重點,文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。
    2、項目的必要性
    為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設施,決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項目的建設有利于節(jié)約土地資源和公共設施投資,對推動公共文化事業(yè)建設,滿足公眾文化需求,促進經(jīng)濟和社會發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。
    1、經(jīng)濟效益分析
    本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益。
    2、社會效益分析
    展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。
    (1)本項目適應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁,帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴大和增多,舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。
    (2)項目投入使用,可以通過展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產(chǎn)品論證會等,同時也拉動了地方服務業(yè)經(jīng)濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。
    (3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術交流活動,完善了城市的功能。
    財政績效自評報告會篇六
    (一)績效目標情況。
    20xx年我局以服務群眾為宗旨,公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級打造,圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程,成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個;“三館”數(shù)字化建設初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數(shù)字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”,全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村(社區(qū))前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應急廣播40套,通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動,參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經(jīng)典”等系列活動,吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展,引導群眾自我表現(xiàn)、自我服務。
    (二)資金安排情況。主要表述政策(項目)資金安排、分解下達預算情況。
    20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483 萬元,其中縣級安排項目20397.1783萬元,爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況:機關20943.3483萬元;文化館110.6萬元;圖書館63萬元;文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設。
    (一)預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。
    20xx年項目嚴格按照預算實施,20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預算21356萬元,占預算96.8%,全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預算,其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算,主要原因一是項目正在實施中,不具備撥款條件。
    (二)總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況
    20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執(zhí)行,職工工資各種補貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執(zhí)行,其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現(xiàn),其他的及時按進度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標計劃。
    20xx年我局一是以夯牢基礎為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家,培育具備研學課程設計及活動執(zhí)行的承辦機構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學習,文旅能人參加省級培訓1期,6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356n”基地建設規(guī)劃戰(zhàn)略目標,構(gòu)建“一營多基”“3+2”(3天在營地,2天到基地開展研學教育活動)的研學教育體系,形成營地引領、基地協(xié)同的研學教育模式,在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質(zhì)增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟圈建設”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動,編印《三臺旅游畫冊》,提升縣域文旅影響力。
    二是是以保護傳承為使命,文化遺產(chǎn)利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個,在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內(nèi)違規(guī)建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級文物9件、三級文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設計大賽,評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動,潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目,在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中,發(fā)放資料、現(xiàn)場講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
    三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責任。健全多部門聯(lián)動機制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動,建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓,狠抓防汛減災防范工作,扎實開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查,守牢文化和旅游安全防線。關鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產(chǎn)監(jiān)管,全年無安全生產(chǎn)責任事故。嚴守疫情防控紅線,落實疫情防控措施,組織文旅市場疫情防控工作會3次,全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪?!八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次,檢查星級酒店、a級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治,組織開展常態(tài)化督查。
    (三)績效指標完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況,資金結(jié)余情況,違規(guī)記錄等,對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價,并進行分析說明。
    我局按照上級要求,全年目標建設績效目標設定清晰準確,圓滿完成了各項項目績效目標任務,目標完成率100%。
    (四)項目效益分析。
    根據(jù)項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成,項目支出控制在預算范圍內(nèi),沒有超額支出,服務對象滿意度達到90%以上。
    三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
    20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金,未完成主要原因主要是項目正在實施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項目實施進度。
    四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
    20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行,經(jīng)評價,該項目總體完成情況良好,資金績效目標明確,預算編制合理,項目和資金管理較為落實,整體項目效果良好。
    五、其他需要說明的問題
    無
    財政績效自評報告會篇七
    20xx年,我鎮(zhèn)利用20xx年財政專項扶貧資金第二批(中省資金)項目資金結(jié)余資金xx.x萬元,在我鎮(zhèn)x村等x個村共計x戶,按最高x萬元/戶的.補助標準實施住房三改項目,該項目現(xiàn)已完工現(xiàn)將項目情況總結(jié)如下:
    為推動項目建設,用好扶貧專項資金,鞏固脫貧成果,我鎮(zhèn)成立了以分管領導擔任組長工作小組,由鎮(zhèn)扶貧辦牽頭,組織召開項目工作會議,嚴格按照項目程序進行項目申報和項目實施工作,確保項目按時按質(zhì)按量完成。
    我鎮(zhèn)嚴格按照市扶貧和移民中心的批復,為我鎮(zhèn)xx等x戶貧困戶按照最高x萬元/戶的補助標準實施住房三改項目,改善貧困戶生活環(huán)境。項目采用貧困戶自建的方式,由村、鎮(zhèn)兩級做好項目監(jiān)督,確保項目順利推進,資金使用規(guī)范。
    該項目于20xx年x月已全面建成完工,由貧困戶個人申請,鎮(zhèn)村兩級按照規(guī)劃要求對項目實施驗收,項目建設符合規(guī)劃要求,符合資金使用要求,驗收合格。
    財政績效自評報告會篇八
    我廳在2019年部門預算編制工作中,績效目標指向明確,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。
    我廳現(xiàn)由專人負責預算績效管理,并在《四川省司法廳機關經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求,建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等,進一步推進績效管理制度建設。
    本次考核得分:扣除不涉及項后的實際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分,具體情況如下:
    (一)組織保障體系——機構(gòu)隊伍建設。
    分值3分,計分標準:部門內(nèi)部明確預算績效管理職能到處室并有專人負責的,得3分。
    我廳預算績效管理職能處室為裝備財務保障處,裝財處易江玲具體負責預算績效管理。本項指標自評得3分。
    (二)過程管控體系——事前績效評估。
    分值6分,計分標準:部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的(包括新增和延續(xù)性的政策或項目),得6分。
    根據(jù)《項目管理辦法》開展項目事情績效評估,將績效評估達標的項目納入部門項目庫,最后根據(jù)項目庫進行部門預算編制。本項指標自評得6分。
    (三)過程管控體系——事中績效監(jiān)控。
    1.分值6分,計分標準:監(jiān)控自評報告質(zhì)量。1.報送時效。按時報送的得2分,遲報一天扣0.2分,直至此項為0。2.報告規(guī)范。自評報告符合自評提綱要求的得2分;不符要求的,每處扣0.2分,直至此項為0。3.報告完整。報告內(nèi)容覆蓋所有批復績效目標項目的得2分,覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。
    已按時報送監(jiān)控自評報告,本項指標自評得6分。
    2.分值12分,計分標準:績效運行重點監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進度得分=部門1-8月實際執(zhí)行進度%/(0.667×0.9)×3分。2.預算調(diào)劑得分=(1-(10×部門1-11月預算調(diào)劑金額/年初部門預算數(shù)))×4分。其中:若部門1-11月預算調(diào)劑金額/年初部門預算數(shù)0.1,此項得0分。(因考核需要,預算調(diào)劑指標考核時間在重點監(jiān)控時間(1-8月)的基礎上適當延長)3.完成指標實現(xiàn)得分=項目績效目標中完成指標1-8月按期完成個數(shù)/完成指標總個數(shù)×5分。(對2019年度的考核根據(jù)重點監(jiān)控和監(jiān)控自評換算得分)。
    執(zhí)行進度得分2分,預算調(diào)劑得分4,完成指標實現(xiàn)得分5。本項指標自評得11分。
    (四)過程管控體系——事后績效評價。
    1.分值5分,計分標準:部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政廳提交自評報告的,得5分;開展了自評但報送報告逾期的,每逾期1天扣0.5分;未開展或未提交報告的不得分。
    本部門如期完成部門整體支出績效自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得5分。
    2.分值4分,計分標準:部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范的,得2分,一處不規(guī)范扣0.2分,直至此項為0;內(nèi)容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的.得2分,發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣0.2分,直至此項為0。
    本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范,本項指標自評得4分。
    3.分值4分,計分標準:有專項預算的部門,每年選取至少1個專項開展自評的,得4分。無專項預算的部門,每年選取至少1個部門預算項目開展自評的,得4分。
    已對部門預算項目開展自評,本項指標自評得4分。
    4.分值3分,計分標準:對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告的,得3分;開展了自評但提交自評報告逾期的,每逾期1天扣0.5分,直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。
    對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。
    (五)過程管控體系——績效目標管理。
    1.分值9分,計分標準:部門績效目標質(zhì)量9分。績效目標內(nèi)容完整、細化量化、標準合理、預算匹配等,根據(jù)財政廳對部門年度績效目標重點審核復審得分換算。
    部門績效目標內(nèi)容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。
    2.分值3分,計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過的,得3分;被退回或要求修改完善的,每個項目或每反饋一個問題扣0.5分,直至此項為0。
    在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過。本項指標自評得3分。
    3.分值3分,計分標準:按規(guī)定對績效目標完成情況進行自評的,得3分;未開展的,不得分。
    已對績效目標完成情況進行自評。本項指標自評得3分。
    4.分值6分,計分標準:績效目標自評準確率6分。根據(jù)財政廳組織開展的績效目標自評核查結(jié)果得分換算。未開展目標自評的,此項不得分。
    績效目標自評準確。本項指標自評得6分。
    (六)過程管控體系——績效結(jié)果應用。
    1.分值3分,計分標準:部門將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預算項目、資金規(guī)模、支出方向等,根據(jù)應用情況和佐證材料適當?shù)梅郑罡?分;未應用不得分。
    將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預算項目、資金規(guī)模、支出方向。本項指標自評得3分。
    2.分值3分,計分標準:部門根據(jù)績效目標審核結(jié)果,對績效目標、項目內(nèi)容等進行整改、優(yōu)化、調(diào)整的,得3分。重點審核及復審提出修改建議,部門未整改的,每一項扣0.5分,直至此項為0。
    績效目標審核中,重點審核及復審未對本部門績效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。
    3.分值3分,計分標準:通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等,根據(jù)應用情況和佐證材料適當?shù)梅?,最?分;未應用不得分。
    通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整。本項指標自評得3分。
    4.分值3分,計分標準:將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施的,根據(jù)應用情況和佐證材料適當?shù)梅郑罡?分;未應用不得分。
    將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施。本項指標自評得3分。
    5.分值3分,計分標準:對中央和省級重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改的,得3分;有未整改的,每一項扣0.5分,直至此項為0。
    無重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題。本項指標自評得3分。
    6.分值4分,計分標準:按要求將績效目標隨同部門年初預算同步公開的,得2分。按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的,得2分。
    將績效目標隨同部門年初預算同步公開;按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標自評得4分。
    (七)基礎支撐體系——制度建設。
    分值3分,計分標準:截至考核年度,本部門出臺推進預算績效管理業(yè)務技術層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程等,每制定一個得1分,最高3分。
    出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。
    (八)基礎支撐體系——培訓宣傳。
    1.0分值3分,計分標準:考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預算績效管理業(yè)務培訓的,得3分。
    已舉辦本部門、本系統(tǒng)預算績效相關業(yè)務培訓。本項指標自評得3分。
    2.分值2分,計分標準:將本部門預算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關媒體登載宣傳的,每次得0.5分;在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的,每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的,不重復計算得分。
    本部門預算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項指標自評得2分。
    (九)考核監(jiān)督體系——考核機制。
    分值3分,計分標準:部門將相關處室、所屬預算單位預算績效管理工作納入部門年度績效考核的,得3分;未納入的,不得分。
    已納入對處室年度工作考核內(nèi)容?!俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規(guī)定:預算績效評價結(jié)果作為以后對部門安排項目經(jīng)費的重要依據(jù)。本項指標自評得3分。
    (十)考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機制。
    分值3分,計分標準:將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門等匯報報送的,得2分。
    未將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門匯報報送。本項指標不得分。
    (十一)其他考評事項——協(xié)同配合。
    分值3分,計分標準:支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作,并及時提供相關材料的,得2分;反之,經(jīng)核實的,不得分。
    我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。
    (十二)其他考評事項——工作實效。
    分值2分,計分標準:按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關材料的,得2分;逾期報送的,不得分;逾期7天的,取消考核評比資格。
    (十三)加分項——推進預算改革。
    分值5分,計分標準:部門推進績效與預算深度融合,在預算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措,取得明顯成效的,經(jīng)復評認定后予以加分,最高加5分。
    無推進改革預算項目。本項指標不加分。
    (十四)減分項——發(fā)現(xiàn)反映問題。
    分值5分,計分標準:被審計部門或財政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關預算績效管理方面問題的,每一項扣0.5分,最高扣5分。
    2019年的審計檢查事項中,未反映的有關預算績效方面的問題。本項指標不減分。
    我廳現(xiàn)由專人負責預算績效管理,并在《四川省司法廳機關經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求,建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等,進一步推進績效管理制度建設。
    (一)進一步完善績效管理體制機制。
    要堅持制度先行,進一步推進績效管理制度建設,使績效管理工作制度化、規(guī)范化,主動接受財政、審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導、檢查、考核,使評價工作從現(xiàn)在的被動評價轉(zhuǎn)到自我評價與財政部門評價相結(jié)合的格局上來。建立預算績效管理評價工作的“三位一體”機制,將績效預期目標申報、績效評價、績效結(jié)果應用這三方面內(nèi)容貫穿于每個項目。
    (二)切實強化績效評價結(jié)果的運用。
    要把績效評價結(jié)果作為對各業(yè)務處室下年度安排預算和考核的重要依據(jù),進一步優(yōu)化財政資源配置,對績效低下的專項資金,取消或調(diào)整支持方式,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結(jié)果公示制度,績效評價結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布,以增強財政資金使用的透明度,加強績效評價工作的規(guī)范性和約束力,發(fā)揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用,努力使評價結(jié)果更具公正性和權威性。
    財政績效自評報告會篇九
    為做好年度部門整體支出績效自己評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認真開展預算支出績效自評工作?,F(xiàn)將自評情況報告如下:
    (一)項目基本情況。
    1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動態(tài)管理機制,指導全縣扶貧對象動態(tài)管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。
    2.項目立項、資金申報的依據(jù)。脫貧攻堅牽頭專項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
    3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結(jié)合實際,根據(jù)各項費用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項經(jīng)濟科目中進行分配。
    1.項目主要內(nèi)容。堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領經(jīng)濟社會發(fā)展全局,以減貧任務為目標、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業(yè)務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。
    2.項目具體實施情況。為了規(guī)范項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結(jié)對幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》,加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保??顚S?,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。
    3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    《南江縣財政局關于20xx年部門預算批復有關事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費20萬元,《南江縣財政局關于預撥部門年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費40萬元。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    1.資金計劃及到位。該筆專項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。
    2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費60萬元,已全額使用,主要用于以下幾個方面:印制脫貧攻堅相關資料8萬元;脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算相符。
    (三)項目財務管理情況。
    脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費嚴格執(zhí)行財經(jīng)相關管理制度,財務處理及時,會計核算規(guī)范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕5號);會議費嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)南江縣黨政機關會議費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執(zhí)行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關于印發(fā)南江縣縣級機關培訓費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕55號)執(zhí)行;公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關于印發(fā)進步規(guī)范黨政機關國內(nèi)公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關規(guī)定的通知》(南財發(fā)〔20xx〕22號)執(zhí)行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執(zhí)行。
    此項工作經(jīng)費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經(jīng)費保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
    (一)發(fā)揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”
    一是以規(guī)劃引領為抓手,科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?;尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1晚余個,項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發(fā)現(xiàn)4類項目123個省級問題,44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金,實現(xiàn)整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準采集核實核準建檔立卡數(shù)據(jù),統(tǒng)一標準規(guī)則、統(tǒng)一核改進度、統(tǒng)一交叉校驗,確保問題數(shù)據(jù)集中整改銷號,實現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續(xù)堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監(jiān)測預警和動態(tài)幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》,實現(xiàn)脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革,靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務,強化定點扶貧要素保障服務,實現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團、衛(wèi)生職業(yè)康復學院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續(xù)撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務協(xié)作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。
    (二)發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”
    一是以優(yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創(chuàng)造性、實效性上做文章,全年共起草調(diào)研報告10余份、脫貧攻堅縣級領導講話、匯報、總結(jié)等材料40余份9晚多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴格執(zhí)行《國家行政機關公文處理辦法》,規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規(guī)范性文件16個,同比減少46.6%;二是以高效服務為抓手,辦會提升水平。嚴格執(zhí)行《縣脫貧攻堅領導小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度,持續(xù)推進會務制度化、規(guī)范化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規(guī)范、督查重點部署等8余類200余個問題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調(diào)研30次;三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節(jié)儉、周到”的'原則,嚴格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級領導、兄弟縣區(qū)(市)來南檢查、指導、考察、調(diào)研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務,先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經(jīng)大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導,省扶貧局1次來南督導暗訪;市級現(xiàn)場驗收和縣級自驗以及周邊縣區(qū)學習觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯(lián)領導、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊協(xié)調(diào)聯(lián)系,實現(xiàn)高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。
    (三)發(fā)揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽診器”
    一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業(yè)務指導抓點示范、多輪大規(guī)模培訓,采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點督查和專項檢查相結(jié)合、督查巡查和過程考核相結(jié)合等方式,對5個戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發(fā)現(xiàn)問題,堅持清單反饋,壓實工作責任,傳導工作壓力。對發(fā)現(xiàn)的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據(jù),線索移交。重新抽調(diào)13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導巡查考核發(fā)現(xiàn)問題2316個,發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時限,限期整改并及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領域?qū)m棇徲嫲l(fā)現(xiàn)31個問題;三是以作風整治為抓手,確保干部務實清廉。研究制定《關于開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關于精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監(jiān)督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責任,抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負擔,清理、取消扶貧領域目標責任書簽訂。嚴格執(zhí)行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制,結(jié)合“清單制+責任制”,向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委、片區(qū)紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領域典型案件72件,黨紀政務處分72人,組織處理150人次,為如期實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。
    脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬元經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個方面:脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業(yè)務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。
    通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用,實施績效進行了指標評價,該專項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達100%,評論結(jié)論為“好”。
    (一)存在的問題。
    績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數(shù)量指標和時效指標,完善績效目標的編制,在編制績效目標時對績效指標進行量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,以便于進行績效考核。
    (二)相關建議。
    做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓,增強提高績效管理業(yè)務人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
    已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善;三是預算績效管理從業(yè)人員進行了自學培訓,專業(yè)素質(zhì)稍有提高。
    財政績效自評報告會篇十
    根據(jù)《關于開展20xx年度項目和部門整體支出預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(徐財績[2022]2號)要求,我單位及時布置自評,由自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告?,F(xiàn)將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績效評價報告如下:
    (一)單位情況。徐聞縣財政局成立時間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個內(nèi)設機構(gòu),分別是:
    (1)辦公室
    (2)法規(guī)稅政股
    (3)預算股
    (4)國庫股
    (5)綜合規(guī)劃股
    (6)行政政法股
    (7)教科文股
    (8)農(nóng)業(yè)股
    (9)工貿(mào)發(fā)展股
    (10)經(jīng)濟建設股
    (11)金融與政府債務管理股
    (12)社會保障股
    (13)會計股
    (14)監(jiān)督檢查辦公室
    (15)績效評價股
    (16)政府采購監(jiān)管股
    (17)人事股
    (18)預算外資金管理中心
    (xx)工程預決算審核中心
    (20)國庫支付中心
    (xx)農(nóng)村財務管理辦公室
    (22)資產(chǎn)管理中心
    (23)鎮(zhèn)財縣管中心。
    (二)人員情況。截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時工人數(shù)41人。
    (三)工作職能。
    (一)貫徹執(zhí)行國家和上級財政部門有關財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務會計等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實施。
    (二)執(zhí)行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策,運用財稅政策實施宏觀調(diào)控,綜合平衡社會財力和推進基本公共服務均等化。
    (三)編制年度縣級預算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告縣級和全縣預算執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算。制定全縣財政和預算收入計劃。負責各項財政收支的管理。
    (四)指導、監(jiān)督農(nóng)村財務管理工作。對企業(yè)財務制度進行監(jiān)督和管理。對代理記賬機構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務情況的監(jiān)督檢查。
    (五)負責縣級非稅收入專戶及各項政府性基金及財務票據(jù)、財政預算內(nèi)行政機構(gòu)的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據(jù)領用資格審核核準。財政票據(jù)的領用審核、核銷等。
    (六)監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標準,負責建立和實施國庫集中收付制度。負責縣級財政資金調(diào)度和財政總預算會計工作。管理縣級財政社會保障支出,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。執(zhí)行社會保障資金財務制度,基本建設財務制度,設計企業(yè)財務制度和農(nóng)村財務制度。
    (七)擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權管理制度,負責行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財政支出績效評價指標體系及評價標準。組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。
    (八)參與財政性資金項目安排總量研究。組織調(diào)度財政性基本建設資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔財政性資金投資項目工程預算、結(jié)算和竣工財務決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設重點項目委派財務總監(jiān)的管理制度。負責制定代建項目財務管理制度,參與工程造價管理,制定政府采購政策制度并監(jiān)督管理。
    (九)貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度。依法指導和監(jiān)管注冊會計師考試的有關業(yè)務。
    (十)監(jiān)督財稅方針,政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議。
    (十一)負責擬定全縣政府性債務管理制度并組織實施。負責全縣政府性債務管理工作。承擔涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂ppp模式的相關制度。負責地方金融機構(gòu)財務監(jiān)管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負責國債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸,還本付息相關工作。
    (十二)管理資產(chǎn)評估行業(yè),指導和監(jiān)督評估機構(gòu)和評估師的業(yè)務,辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設計國有產(chǎn)權權益的資產(chǎn)評估項目立項確認。
    (十三)根據(jù)縣政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關規(guī)定履行出資人職責。
    (十四)貫徹落實黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關職責。
    (十五)完成縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他任務。
    (一)評價小組情況。根據(jù)《徐聞縣財政局關于徐聞縣推進全面實施預算績效管理工作的通知》(徐財教[20xx]6號)要求,為更好地開展財政支出績效評價工作,我局成立了財政支出績效評價工作領導小組??冃гu價工作小組負責本單位預算績效評價工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關業(yè)務股室及下屬單位負責年度部門預算整體支出及項目資金支出績效評價工作,績效評價工作小組負責復核部門預算整體支出和項目資金績效評價工作。
    (二)自評工作情況。為切實做好部門預算整體支出及項目資金支出績效評價工作,進一步明確職責,規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務股室和下屬單位工作職責,組織指導協(xié)調(diào)全局績效自評工作,相關業(yè)務股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求,負責落實工作。依據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》,本單位自評得分82.5分,績效評價等級為“良”。
    (三)自評材料報送時間及質(zhì)量。本單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
    (四)自評材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表是否與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
    (一)目標設置
    1.績效目標申報情況。當年績效目標申報部門整體支出項目1個,金額xx96.09萬元,實際到位金額xx96.09萬元。
    2.整體支出績效目標。
    (2)階段性(當年)績效目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。
    (二)預算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務量、往年預算數(shù)和預算編制要求和標準,合理測算基本支出預算和項目支出預算,形成20xx年度部門整體支出預算。
    (三)預算編制規(guī)范性。本單位預算編制符合財政當年度有關預算編制的原則,符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。
    (一)支出管理情況。
    1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09,本年實際收入數(shù)15539.41萬元(含全縣性公積金收入),實際支出15318.05萬元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬元。結(jié)余主要原因:人員基本工資和津貼補貼預算結(jié)余,年末國庫收回。
    2.財務合規(guī)性。本單位部門整體支出績效自評報告依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料形成,本單位部門整體預算的執(zhí)行符合政府會計準則、相關會計制度的要求,如實反映政府部門的財務狀況、運行情況等有關信息。
    (二)信息公開。
    1.自評信息公開。單位已按績效自評規(guī)定的時間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。
    2.預決算信息公開。我局按照《預算法》和政府信息公開有關規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預算信息;公開的文件標題是:20xx年徐聞縣財政局部門預算。20xx年決算信息未公開,未公開原因:待財政部門批復20xx年決算后再作公開。
    3.績效目標公開。本單位按照績效目標批復的有關規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復后的`績效目標,所公開的績效目標內(nèi)容與批復一致。
    (一)項目管理。
    1.項目實施程序。
    2.項目實施程序。年度實施項目5個,其中屬于政府采購項目xx個、國庫集中支付項目xx個,合同管理制項目xx個。項目實施程序規(guī)范,驗收手續(xù)完整。
    (二)資產(chǎn)管理。
    1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴格遵守國家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的財務規(guī)章制度,資產(chǎn)管理制度健全,賬務處理規(guī)范,資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、驗收、領用、登記手續(xù)完備,資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。
    2.固定資產(chǎn)利用率。
    (三)經(jīng)費管理。
    1.“三公經(jīng)費”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.88萬元,完成預算30.7萬元的35.44%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行費支出決算為6.71萬元,完成預算25.2萬元的26.63%(其中:公務用車購置支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車運行費支出決算為6.71萬元,完成預算25.2萬元的26.63%);公務接待費支出決算為4.17萬元,完成預算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
    2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門機關運行經(jīng)費支出207.23萬元,比上年決算數(shù)減少294.71萬元,下降58.71%。主要增減變動情況是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等經(jīng)費開支。
    (四)在職人員控制率。本單位人員編制共231名,當年年末單位實際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。
    1、產(chǎn)出指標-成本指標:不超預算。
    2、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標:100%足額發(fā)放人員經(jīng)費。
    3、效益指標-社會效益:保障各項工作順利開展。
    4、效益指標-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務效能。
    預期目標設置與實際執(zhí)行有偏差。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務,確定了單位年度預算目標,細化了預算指標,但是實際支付過程中,受各方面因素影響,未能嚴格按照預算指標執(zhí)行。
    加強對財政預算資金管理方面制度的學習,嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務股室和下屬單位的業(yè)務工作能力,進一步強化各股室和下屬單位對財政預算支出績效目標申報管理意識。
    財政績效自評報告會篇十一
    根據(jù)湛江市財政局《關于開展20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》要求(湛財績[20xx]3號),我校及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告。現(xiàn)將20xx年度我校整體績效自我評價報告如下:
    (一)單位機構(gòu)設置、部門職能情況。
    單位屬性:公益二類事業(yè)單位
    核定編制人數(shù):核補115人,員額115人
    年末在職人數(shù):128人,退休人數(shù):104人
    單位工作職能:中技、高技學歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業(yè)技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業(yè)技能鑒定。
    (二)年度總體工作和重點工作任務
    1.認真履行主體責任,推動全面從嚴治黨縱深發(fā)展。
    2.強化責任落實,常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
    3.堅持立德樹人宗旨,穩(wěn)步推進學校工作發(fā)展。堅持以
    “優(yōu)化教學”為重點,實施標準化的教學管理,建設重點專業(yè),推進校企合作,把握時機,大力開展職業(yè)技能提升短期培訓工作。
    4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,扎實推進“粵菜師傅”工程實施。
    5.新校區(qū)建設取得實質(zhì)性進展。
    (三)部門整體支出績效目標
    全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,高質(zhì)量推動學校發(fā)展,深化教學改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學質(zhì)量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進校企合作,進一步深化產(chǎn)教融合。落實深化免學費政策,進行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業(yè)為目標,全面提高辦學質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學費政策學生各盡其才,人盡其用,安居樂業(yè),解決當前就業(yè)安置難的問題。基本實現(xiàn)一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現(xiàn)績效目標價值。
    (四)部門整體支出情況
    20xx年市財政資金年初預算數(shù)為2049.09萬,決算數(shù)為2388.24萬,主要用于學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區(qū)建設等各專項支出。
    (一)評價小組情況。
    我校高度重視整體績效自評工作,由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作。
    (三)自評工作過程。
    1.認真收集資料。根據(jù)整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數(shù)據(jù)表,各科室認真準備,在規(guī)定時間內(nèi)提供相關信息。
    2.檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料。
    3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。
    4.綜合評價結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據(jù)績效自評指標較好地實現(xiàn)了績效目標,自評為“優(yōu)”。
    (三)自評材料報送時間及質(zhì)量。
    我校在規(guī)定時間內(nèi)完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實,表格填寫內(nèi)容齊全,自評報告的.內(nèi)容全面詳實,自評評分表自評得分客觀、真實。
    (四)自評材料報送及公開一致情況。
    我校所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表相一致。
    (一)自評結(jié)果
    1.整體支出績效自評結(jié)論
    (1)20xx年完成整體招生任務目標,免學費、助學金市級補助資金按規(guī)定得到落實。
    (2)經(jīng)濟性:資金實行??顚S?,嚴格執(zhí)行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規(guī),不超范圍、超標準支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下?lián)芸铐椚客度虢虒W培訓事業(yè)。經(jīng)費控制率達標。
    (3)效率性:重點工作完成效率、績效目標完成效率達標。
    (4)效果性
    經(jīng)濟效益:我校確保市資金用于組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發(fā)放、學生助學金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報銷發(fā)放辦法,嚴格按照有關規(guī)定、步驟和程序進行,保證預算的有效執(zhí)行。
    社會效益:全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業(yè)為目標,全面提高辦學質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。
    (5)公平性:我校認真落實相關政策,對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,學校積極推薦就業(yè),學生、家長的抽樣調(diào)查滿意度達到90%以上,充分體現(xiàn)績效目標價值。
    2.自評分數(shù):預算執(zhí)行效益自評分數(shù)為87分。
    (二)部門整體支出績效指標分析
    1.預算編制情況
    (1)預算編制
    預算編制合理性:部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門預算資金能根據(jù)年度工作重點合理分配;部門預算分配能根據(jù)實際情況合理調(diào)整。
    預算編制規(guī)范性:部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則。
    預算編制準確性:項目預算、功能分類和經(jīng)濟分類等符合預算編制的準確性。
    (2)目標設置
    目標完整,能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。
    目標科學,績效指標能夠明確體現(xiàn)部門履職效果的社會經(jīng)濟效益指標。
    2.預算執(zhí)行情況
    (1)支出管理
    單位資金支出規(guī)范,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執(zhí)行;會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開支等情況。
    (2)資產(chǎn)管理
    資產(chǎn)管理規(guī)范,有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度;不存在未按內(nèi)部管理制度和相關資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行;出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范,相關收入按規(guī)定及時足額上繳;資產(chǎn)賬與財務賬相符。
    固定資產(chǎn)利用率良好,利用率100%。
    3.預算監(jiān)督情況
    (1)信息公開
    在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關預決算信息,用以反映單位預決算管理的公開透明情況;在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績效目標,所公開的績效目標內(nèi)容與批復一致;被評價年度按績效自評規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評材料,用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。
    (2)績效自評
    成立自評工作小組,自評工作評價小組3人以上,由主管領導、財務和相關業(yè)務科室負責人員組成;在規(guī)定時間內(nèi)完成自評工作并按時報送材料;表格內(nèi)容、自評報告填寫真實、齊全,自評評分表自評得分客觀、真實。
    4.預算使用效益。
    (1)部門整體績效目標實現(xiàn)情況
    我校市級資金用于學校建設、師資培訓等方面,嚴格按照有關規(guī)定、步驟和程序進行,保證了該項目的有效執(zhí)行,確保20xx年教學活動、學校日常支出、師資培訓等正常進行。
    (2)重點工作完成情況
    落實深化免學費、助學金政策,??顚S茫_保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業(yè)為目標,全面提高辦學質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。
    (3)部門重點項目支出績效情況
    對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現(xiàn)績效目標價值。
    (三)部門整體支出績效管理存在問題
    我校根據(jù)相關法律法規(guī),從新生招收、資格認定、職業(yè)教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執(zhí)行,不存在問題。
    (四)改進措施
    1.加強組織領導,完善工作機制,大力推進中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,以服務為宗旨,以就業(yè)為導向,全面提高辦學質(zhì)量,落實經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。
    2.加強管理,做好基礎工作,進一步完善學生信息管理系統(tǒng),堅決杜絕“雙重學籍”現(xiàn)象,保證學生基本信息的完整、準確,做好免學費資助對象的認定工作。
    3.落實經(jīng)費責任,強化資金管理,提高專項資金??顚S靡庾R,規(guī)范使用,確保資金安全有效。
    我校認真開展自評自查,按時保質(zhì)完成績效自評工作,確保自評結(jié)果準確、客觀,禁止弄虛作假。通過本次績效自評,形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數(shù)據(jù)表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。
    財政績效自評報告會篇十二
    為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)的要求,推進全過程預算績效管理,進一步加強財政支出管理,樹立和增強績效觀念,提高財政資金使用效益,根據(jù)財政部(關于貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的通知)(財預[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》(內(nèi)財[20xx]75號)等文件的有關規(guī)定,現(xiàn)就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下:
    全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認識統(tǒng)一到黨中央、國務院決策部署上來,深刻學習領會《意見》的精神實質(zhì),準確把握核心內(nèi)涵,進一步增強責任感和緊迫感,把深入貫徹落實《意見》要求,全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點,真抓實干、常抓不懈,確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。
    按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(20xx)50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排,明確了自評范圍、自評內(nèi)容、組織管理和實施,以及強化結(jié)果應用,指導項目單位開展自評。
    財政部門與各部門加強協(xié)調(diào),密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評,科學合理采用相關評價指標,并要求部門、單位根據(jù)自身項目特點設置適應本項目的指標體系,充分體現(xiàn)績效目標特點,真正反映項目績效水平和績效目標的實現(xiàn)程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調(diào)查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告。縣財政局將結(jié)合各部門、單位自評報告結(jié)果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個部門,97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。
    全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預算績效管理起步晚,在實施過程中難免存在問題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
    1、部門單位認識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認識、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進一步增強責任感、緊迫感。
    2、項目指標體系不完善,自上至下沒有相應的項目指標體系可參照,對于項目無法進行評價。
    3、評價結(jié)果不能及時運用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價結(jié)果很難在以后得到準確運用。
    財政績效自評報告會篇十三
    (一)機構(gòu)組成。
    本單位為一級預算部門,設2個職能股室:綜合辦公室、財務室。
    (二)機構(gòu)職能:。
    (1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規(guī),貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
    (2)突出工會職能,加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力,擴大工會在社會上的影響,面對新形勢,從源頭參與抓起,做到切實維護職工的合法權益,積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難,不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)?;?、社會化方向發(fā)展,并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動,并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。
    (3)努力實現(xiàn)“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,參與縣內(nèi)有關職工利益的安全檢查,勞動爭議,仲裁等工作,為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用,在進一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關系的主要手段,切實為職工的經(jīng)濟利益、著力建立機制,提高質(zhì)量,講求實效,對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè),建立職工代表大會制度,推行事務公開和廠務公開,堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
    (4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實做好上級交辦的`各項任務和加強工會的自身建設。
    (三)人員概況。
    縣總工會機關行政編制4人,實有人數(shù)為行政人員5人,行政工勤1人。
    (一)部門財政資金收入情況。
    20xx年本年收入合計:23.6179854萬元,其中:一般公共服務支出:20.3300192萬元、群眾團體事務:19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出:1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出:0.7693766萬元、住房保障支出:1.0633572萬元。
    (二)部門財政資金支出情況。
    20xx年本年支出合計:23.6179854萬元,其中:一般公共服務支出:20.3300192萬元、群眾團體事務:19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出:1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出:0.7693766萬元、住房保障支出:1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務?;局С鲇糜诒U侠硖量h總工會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
    (一)、部門預算管理。
    我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求,按時認真編制完成20xx年預算編制工作,并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報20xx年績效目標,嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
    (二)結(jié)果應用情況。
    我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政政策。
    根據(jù)預算績效管理要求,我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結(jié)果良好。
    (
    無
    (
    無
    財政績效自評報告會篇十四
    (一)項目概況。
    紅河州財政局2021年年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執(zhí)行率75.17%。分別是:
    1.財政改革業(yè)務經(jīng)費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執(zhí)行率24.45%。
    2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執(zhí)行率0%。
    3.財政委托業(yè)務經(jīng)費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執(zhí)行率98.38%。
    4.財政信息化維護經(jīng)費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執(zhí)行率70.13%。
    (二)項目績效目標。
    1.財政改革業(yè)務經(jīng)費項目年度總體目標:進一步理順紅河
    州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六?!惫ぷ鳎祵嵍道巍叭!钡拙€,印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉(zhuǎn)類項目及其標準》《2021年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。
    2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費項目年度總體目標:在2020年監(jiān)督
    檢查工作的基礎上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務:會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。
    3.財政委托業(yè)務經(jīng)費項目年度總體目標:完成財政支出績
    效評價項目投資評審委托業(yè)務、政府購買ppp咨詢服務、預決算公開檢查委托業(yè)務和2020-2021年?。ǘ┬筒‰U水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執(zhí)行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。
    4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標:在2020年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:
    (2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護、設備購置、電費支付等;
    (3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;
    (4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護費、設備購置費、設備租賃費;
    (5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目;
    (6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;
    (7)隱性債務監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務項目;
    (8)紅河州部門決算業(yè)務管理系統(tǒng)建設費、設備購置費、運維費。
    (三)項目組織管理情況。
    1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及
    局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。
    2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機制。
    3.各項目管理科室根據(jù)職責分工、管理流程,按各項目的`具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節(jié)點等,保證項目順利實施。
    4.通過公開招標方式,擇優(yōu)委托第三方機構(gòu),協(xié)助紅河州財政局完成相關工作。
    為確保部門工作目標與整體戰(zhàn)略目標的一致性,在單位內(nèi)形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了2021年度績效管理工作。開展情況如下:
    1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。
    2.開展2021年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。
    3.根據(jù)預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《紅河州財政局關于印發(fā)〈紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預〔2015〕97號)等相關文件要求,對2021年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優(yōu)化,確??冃繕嗽O置更加科學、合理。
    4.開展事前績效評估工作,在第三方機構(gòu)人員的指導下,由部門領導、相關業(yè)務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。
    5.開展績效運行監(jiān)控工作,明確績效運行監(jiān)控的目標,把績效管理的目標分解落實到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
    6.在第三方機構(gòu)指導下,結(jié)合部門實際情況,搭建起了本行業(yè)、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。
    7.配合第三方機構(gòu)開展2020年項目支出績效部門評價工作,對評價結(jié)果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。
    (一)績效評價綜合結(jié)論。
    1.財政改革業(yè)務經(jīng)費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。
    2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費,共設8個績效指標,完成8個,預算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。
    3.財政委托業(yè)務經(jīng)費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu)”。
    4.財政信息化維護經(jīng)費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。
    紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關于印發(fā)機關公務接待管理辦法的通知》(紅財辦發(fā)〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。
    (一)項目預算及自評工作不夠精準,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現(xiàn)預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
    (二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。
    (三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。
    (一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調(diào)研決策工作。
    (二)進一步調(diào)整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。
    (三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結(jié)合實際制定完善資金管理制度。
    “財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務維護費40萬元”經(jīng)財政部門批準調(diào)整為“紅河州債務系統(tǒng)駐場運維服務經(jīng)費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。
    財政績效自評報告會篇十五
    財政項目支出績效自評報告 一、項目概況 項目基本情況 1.項目的實施依據(jù):莆政綜[2015]77 號文件。生態(tài)補償資金按照上一年度財政收入的 3‰。
    2.項目基本性質(zhì):為進一步完善我市飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償機制。
    用途及主要內(nèi)容:一是飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持等生態(tài);二是城鄉(xiāng)污水垃圾處理設施建設工程及運行維護;三是畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染整治、生態(tài)果園等農(nóng)業(yè)面源污染整治工程及運行維護;四是長效管理工作經(jīng)費;五是飲用水源保護區(qū)范圍內(nèi)的公益事業(yè)費用。
    涉及范圍:全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上集中式飲用水源保護區(qū)所在地的生態(tài)補償。
    3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程:該項目補助后,全市各縣區(qū)對各自飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持等生態(tài)保護工程及運行維護,可行。
    4.項目績效總目標及階段性目標情況:完成飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復、水土保持。
    5.項目預期投入情況:2019 年度應籌集生態(tài)補償資金6585 萬元,其中市本級出資 2963.25 萬元,縣區(qū)出資 3621.75萬元.6.預期主要的經(jīng)濟、政治和社會效益:涉及水域水環(huán)境cod、總氮、總磷指標考核總體與上一年度的平均值相比相對提升。
    二、項目實施基本情況(一)項目組織管理情況 2019 年,一是按照《莆田市人民政府關于飲用水水源保護區(qū)生態(tài)補償?shù)膶嵤┮庖姟罚ㄆ握C[2015]77 號)文件要求進行資金管理;二是按照收入預算“積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地”,支出預算“統(tǒng)籌兼顧,突出重點,厲行節(jié)約”的原則,把錢用在刀刃上,壓縮行政運行成本,嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出;三是嚴格執(zhí)行《莆田市環(huán)保局財務管理暫行規(guī)定》等財務管理制度,經(jīng)費納入市環(huán)保局集中核算,會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴謹。
    (二)項目資金使用情況 2019 年度生態(tài)補償資金項目支出預算安排 2963.25 萬元,其中:市本級算安排 2963.25 萬元、省級補助資金 0.0萬元,其他資金 0.0 萬元;財政性資金到位 212.0 萬元,其中:市本級預算資金到位 212.0 萬元;市本級預算資金實際支出 212.0 萬元,市本級預算實際執(zhí)行率 100.0%。
    三、
    項目績效分析(一)項目績效評價工作開展情況
    2019 年生態(tài)補償資金項目的自評根據(jù)設計的自評指標體系,采用現(xiàn)場核驗、查看內(nèi)業(yè)等方法開展績效自評,經(jīng)評價,自評得分 95 分,自評等級為優(yōu)秀。
    (二)項目績效分析 1、項目管理指標滿分 35 分,自評得分 35.0 分。其中:
    (1)預算編制準確性 8 分,得分 8.0 分。
    (2)本級預算實際執(zhí)行率 10 分,得分 10.0 分。
    (3)年初預算下達及時率 5 分,得分 5.0 分。
    (4)財務管理制度健全性 5 分,得分 0 分。
    (5)資金使用合規(guī)性 7 分,得分 7.0 分。
    2、產(chǎn)出指標滿分 35 分,自評得分 35.0 分。其中:
    (1)數(shù)量指標 35.0 分,得分 35.0 分。
    (2)質(zhì)量指標分,得分分。
    (3)時效指標分,得分分。
    (4)成本指標分,得分分。
    3、效益評價指標滿分 20 分,自評得分 20.0 分。其中:
    (1)經(jīng)濟效益指標分,得分分。
    (2)社會效益指標分,得分分。
    (3)生態(tài)效益指標 20.0 分,得分 20.0 分。
    (4)可持續(xù)影響指標分,得分分。
    4、滿意度指標滿分 10 分,自評得分 10.0 分。其中:
    (1)服務對象滿意度 10.0 分,得分 10.0 分。
    四、存在問題 一是土地基金收支存在不足,無法安排生態(tài)補償資金,無法撥付。
    二是縣區(qū)籌集資金已經(jīng)全部下?lián)?,截止目前下?lián)芙痤~3621.75 萬元,全部用于飲用水源建設,資金由于不足,部分項目推進緩慢。
    三是項目產(chǎn)出效益無法預估,主要考核是水質(zhì)指標,各縣區(qū)水質(zhì)指標全部達標,具體產(chǎn)出效益主要維持水質(zhì)穩(wěn)定。
    五、有關建議 根據(jù)項目建設情況,我們針對存在問題提出了整改措施:
    (一)加強和財政局聯(lián)系,提前申請指標,提早下達生態(tài)補償資金。
    (二)加快項目進度,加快資金下?lián)苓M度。
    (三)針對水質(zhì)提升情況做出效益預估,提升各縣區(qū)水質(zhì)質(zhì)量,達到二類水質(zhì)以上標準。
    自治區(qū)財政項目支出績效自評報告
    烏魯木齊市財政項目支出績效自評報告
    省級財政整體支出項目績效自評報告
    甘泉堡財政項目支出績效自評報告
    2020度項目支出績效自評報告