退稅申請書稅(模板13篇)

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    寬容是一種重要的品質(zhì),它能夠幫助我們建立和諧的人際關(guān)系。確定總結(jié)的目標(biāo)和范圍,明確要達(dá)到什么效果。在下面的范文中,我們可以看到一些總結(jié)的寫作技巧和思路,或者可以借鑒一些表達(dá)方式和結(jié)構(gòu)。
    退稅申請書稅篇一
    根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請誤征退稅。
    申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
    核準(zhǔn)程序:。
    1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
    2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
    3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
    4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
    5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。
    6.計財科應(yīng)在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
    7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。
    ****國稅局:
    我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
    根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準(zhǔn)!
    **********公司(公章)。
    退稅申請書稅篇二
    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
    我公司成立于20xx年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。
    我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)
    目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實詳細(xì))
    申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
    2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
    4、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);
    6、購票人身份證復(fù)印件(一式二份);
    7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);
    10、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
    以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
    xxx
    20xx年xx月xx日
    退稅申請書稅篇三
    金昌市國稅局:
    20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款3200元,現(xiàn)申請退稅。
    請給予批復(fù)!
    納稅識別號:
    納稅編碼號:
    開戶行名稱:
    開戶行收款帳號:
    申請退款金額:3200元。
    稅款所屬期:20xx年9月。
    日期:
    退稅申請書稅篇四
    國家稅務(wù)局:
    我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。
    根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請退稅元。
    特此申請,請貴局審核予以退稅。
    附送資料。
    1、____年度企業(yè)所得稅申報表。
    2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書。
    江蘇__機(jī)械有限公司。
    20__年__月__日。
    退稅申請書稅篇五
    國家稅務(wù)局:
    我公司于5月31日完成度企業(yè)所得稅匯算清繳,一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;度多繳納企業(yè)所得稅額元;度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。
    根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅x元。
    特此申請,請貴局審核予以退稅。
    附送資料:
    1、度企業(yè)所得稅申報表。
    2、一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書。
    xxx有限公司。
    xx月xx日。
    退稅申請書稅篇六
    某區(qū)稅務(wù)局:
    20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
    某某公司。
    20xx年某月某日。
    退稅申請書稅篇七
    東城區(qū)國稅二所:
    本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計為:202223.45元。(20xx年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元,20xx年度45564.44元)。
    本企業(yè)20xx年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84*20%=12557.57)。
    經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。
    致此。
    xx有限責(zé)任公司。
    20xx年6月6日。
    退稅申請書稅篇八
    xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
    我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準(zhǔn)。
    企業(yè)(公章)。
    申請日期:20xx年x月xx日
    退稅申請書稅篇九
    ____市____區(qū)國稅局:。
    茲有________有限公司,稅號:____________。______年銷售收入:________元,______應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
    根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。
    望批準(zhǔn)!
    申請人:
    日期:
    退稅申請書稅篇十
    ______________海關(guān):
    根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
    1.已繳稅款金額:
    關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
    2.申請退稅理由:________________________________________________________。
    3.申請退還金額:
    關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
    申請人簽章:______________________________。
    ____________年____________月____________日。
    申請單位聯(lián)系地址:________________________。
    郵政編碼:________________________________。
    聯(lián)系人:__________________________________。
    電話:____________________________________。
    注:《現(xiàn)金》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
    退稅申請書稅篇十一
    ____國稅局:
    我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準(zhǔn)!
    ___________公司(公章)
    ____年____月____日
    退稅申請書稅篇十二
    ____國稅局:
    我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準(zhǔn)!
    ___________公司(公章)。
    ____年____月____日。
    退稅申請書稅篇十三
    茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷售收入:________元,20____應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
    根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。
    望批準(zhǔn)!
    申請人:________有限公司
    日期:20____年____月____日