優(yōu)秀租房退稅申請書(案例15篇)

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    人際關(guān)系對個人成長和生活幸福有著重要影響,我們應(yīng)該注重如何建立良好的人際關(guān)系??偨Y(jié)要全面而具體,不能只停留在表面的概括上??偨Y(jié)范文可以讓我們了解不同行業(yè)和領(lǐng)域的總結(jié)方式和要點(diǎn)。
    租房退稅申請書篇一
    我公司是*************(基本情況)。
    根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的`稅金應(yīng)辦理退稅元.
    根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批!
    **********公司(公章)
    年月日
    租房退稅申請書篇二
    ______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
    ___________原因不能按期申報,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的'通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,延期至_______年____月____日之前申報,請予批準(zhǔn)。
    附:出口延期申報明細(xì)表
    企業(yè)(公章)
    年 月 日
    以下由主管機(jī)關(guān)填列
    經(jīng)辦人意見:
    ( )不同意。
    ( )同意延期
    至______年____月____日之前申報。
    經(jīng)辦人簽名:
    20xx年xx月xx日
    領(lǐng)導(dǎo)審批意見:
    20xx年xx月xx日
    租房退稅申請書篇三
    ___國稅局:
    我公司是______________。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準(zhǔn)!
    申請人:
    日期:
    租房退稅申請書篇四
    我公司是*************(基本情況)。
    根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.
    根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批!
    **********公司(公章)
    年月日
    租房退稅申請書篇五
    ____國稅局:
    我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準(zhǔn)!
    ___________公司(公章)
    ____年____月____日
    租房退稅申請書篇六
    我公司是*************(基本情況)。
    根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的'稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.
    根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批!
    **********公司(公章)
    年月日
    租房退稅申請書篇七
    xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
    我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準(zhǔn)。
    企業(yè)(公章)
    申請日期:x月xx日
    租房退稅申請書篇八
    杭州市下城區(qū)國稅局:
    茲有杭州____有限公司,稅號:______。銷售收入:____元,應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:__元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。
    望批準(zhǔn)!
    申請人:杭州____有限公司
    日期:______________年______月______日
    租房退稅申請書篇九
    __區(qū)國家稅務(wù)局:
    我司(廠)于________年____月____日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________,稅務(wù)登記證號碼:_____________。經(jīng)營________,法人代表_____,會計_____,注冊資本____萬元,經(jīng)營范圍:________,兼營________,經(jīng)營方式:________,聯(lián)系電話:________,從業(yè)人數(shù):____人。
    我單位________產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其________的比例達(dá)到__。__%,________年__—____月累計實(shí)現(xiàn)銷售收入________元,銷售成本________元,銷項稅額________元,申報抵扣進(jìn)項稅額________元,應(yīng)繳增值稅________元,已交增值稅________元,留抵增值稅______元,期末存貨______元,稅負(fù)率__。__%。我單位財務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項稅額、銷項稅額、應(yīng)納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴(yán)格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的`發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員__名,能按照財務(wù)會計制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)__字[____]____號《________》文件關(guān)于___________的規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請批準(zhǔn)為盼。
    單位名稱(公章)
    ________年____月____日
    租房退稅申請書篇十
    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
    我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
    我公司年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)
    目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦?,?nèi)容必須真實(shí)具體)
    申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
    2.書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
    4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);
    6.購票人身份證復(fù)印件(一式二份);
    7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);
    10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
    以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
    (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)
    申請單位:x文庫20xx年x9月30日
    租房退稅申請書篇十一
    _______稅局:
    茲有杭州____有限公司,稅號:______。____年銷售收入:____元,____年應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準(zhǔn)!
    申請人:____
    __年__月__日
    租房退稅申請書篇十二
    地稅局領(lǐng)導(dǎo):
    1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請公司:_____
    申請日期:__月__日
    租房退稅申請書篇十三
    ____________國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
    年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
    ____________有限公司
    此致
    敬禮!
    申請人:xuexila
    __年__月__日
    租房退稅申請書篇十四
    xxx海區(qū)稅務(wù)局:
    我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
    申請公司:xxxx公司
    20xx年xx月xx日
    租房退稅申請書篇十五
    地稅局領(lǐng)導(dǎo):
    20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請公司:xxx
    申請日期:20xx年xx月xx日