請(qǐng)問(wèn)之前客戶沒(méi)有要銷售發(fā)票,但已經(jīng)做了收入帳交納稅金了,現(xiàn)在客戶又要發(fā)票,怎么入帳啊
回答:
開發(fā)票的時(shí)候同時(shí)做兩筆收入,一筆蘭字,一筆紅字,同時(shí)注明某年某月已經(jīng)做了收入。如果不是當(dāng)年的,那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
先做蘭字
借:銀行存款
貸:銷售收入
貸:稅金
后做紅字
借:銀行存款
貸:銷售收入
貸:稅金
如果是跨年度的話,那把銷售收入換成以前年度損益調(diào)整
回答:
開發(fā)票的時(shí)候同時(shí)做兩筆收入,一筆蘭字,一筆紅字,同時(shí)注明某年某月已經(jīng)做了收入。如果不是當(dāng)年的,那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
先做蘭字
借:銀行存款
貸:銷售收入
貸:稅金
后做紅字
借:銀行存款
貸:銷售收入
貸:稅金
如果是跨年度的話,那把銷售收入換成以前年度損益調(diào)整

