2023年公司出差管理制度匯編 公司出差制度(精選7篇)

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    公司出差管理制度匯編篇一
    1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出;
    2、當日出差:單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。
    ⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,特殊情況需要中注明。
    3、遠途出差:單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具,國內每日交通費用應控制在50元(非長途)以內,超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
    4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通(優(yōu)先動車二等座,若無座可向直屬領導申請高鐵二等座)、長途巴士為原則;但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
    一、個人申請出差
    二、公司指派出差
    三、其他規(guī)定
    1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定;
    3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址;
    4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明;經其調查確實后批準另給付出差旅費。
    一、出差時間核算:
    2、出差期間14:00以前(含)到達常駐辦公地按半天計算;
    3、出差期間14:00以后到達常駐辦公地按全天計算;
    4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
    二、出差費用標準:詳見附件一
    一、出差費用支付方式
    1、出差人員先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷;
    二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定
    1、住宿費用按標準報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
    2、業(yè)務招待費用額度由總經理或coo核準,未經核準費用自理。
    3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
    4、當日出差者不報銷住宿費。
    5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷,特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。
    7、若出差住宿費相關憑證丟失,須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷,否則不予報銷。
    8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后,可酌情安排調休。
    ㈡核銷程序
    1、員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。
    a:部門負責人出差報銷單據(jù)須經公司總經理核準;
    b:部門負責人以下出差須報部門負責人確認,總經理審批;
    2、財務復核程序
    (2)經復核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
    3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:
    4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均列入各部門預算項目中;
    5、預支款及報銷原則為:前款不清,后款不借。
    1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
    2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責,報公司決策層共同商議后執(zhí)行,修改后亦同。
    3、本制度自頒布之日起實施。
    公司出差管理制度匯編篇二
    第一條目的
    為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
    第二條審批程序和權限
    員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。
    (1)企業(yè)領導班子成員出差,報請總經理審批。
    (2)部門負責人出差,報請總經理審批。
    (3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領導審批。
    第一條因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
    第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。
    第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
    第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。
    第六條出差標準規(guī)定
    (1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,具體標準見表3―1。
    (2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。
    (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理;超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
    (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。
    (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。
    第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。
    第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。
    第三條業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。
    第四條其他報銷、審批程序同上。
    第一條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
    第二條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。
    第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
    公司出差管理制度匯編篇三
    第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
    第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
    出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。
    第四條出差的審核決定權限如下:
    1、當日出差
    出差當日可能往返,一般由部門經理核準。
    2、遠途出差
    由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。
    第五條交通工具的選擇標準:
    (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
    (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。
    第六條費用預算
    堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃、周計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃外費用,特殊情況報總經理審批。
    第七條借款
    (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。
    (2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。
    (4)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
    (5)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。
    (6)借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
    第八條報銷程序及出差費用的報銷
    嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
    出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的.該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者,財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。
    第九條出差申請與報告
    1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算,經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。
    2、部門經理對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
    3、出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。
    4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。
    5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。
    6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當?shù)仉娫?,由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分。
    7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
    8、出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
    9、出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
    10、出差報告的審核及審批:流程同出差申請。
    11、出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷。
    12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員,除財務審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內部需嚴格按前述內容執(zhí)行,但與總部財務部門核銷時,根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷,并以財務部門的為準。
    13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,如高于預算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。
    第十條員工出差活動的監(jiān)管
    各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。
    違規(guī)處罰標準:
    1、員工出差未辦理申請手續(xù)的,處罰責任人20-100元/次,期間產生的費用不得報銷入帳。
    2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結上報的,處罰責任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的,處罰責任人50-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
    3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,處罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
    4、出差費用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應進行剝離。
    5、財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責任人50-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
    第十一條出差相關規(guī)定
    1、本市出差:
    1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;
    2、市外出差:
    非業(yè)務人員原則上應當天往返,若確需住宿留駐,應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。
    3、差旅費應據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。
    4、差旅費報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結清者,從當月工資中扣回,直至扣清。
    5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。
    第十二條出差紀律
    1、遵紀守法;
    2、遵守公司制度;
    3、注意安全,不從事危險活動;
    4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
    5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
    6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
    7、未經部門主管批準,不得向客戶借款;
    8、不得接受客戶的宴請和招待;
    9、嚴禁挪用公司貨款。
    第十三條本制度(暫行)經總經理核準后實施,如有未盡事宜,可隨時修改。
    第十四條附件
    附件1差旅費用管理細則
    附件2出差申請表
    附件3借款單
    附件4差旅費報銷單
    附件2:《出差申請表》
    附件3:《借款單》
    附件4:《差旅費報銷單》
    公司出差管理制度匯編篇四
    目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
    范圍:因公出差的領導及員工。
    申請及批準:
    2、申請批準后應及時交行政人事部備案;
    3、出差的審核批準權限如下:
    3.1當日出差由部門經理批準;
    3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;
    3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示其主管領導,并獲批準。
    補貼范圍及辦法:
    一、總經理、副總經理出差標準:
    1、住宿標準:
    a類城市xx元/天
    b類城市xx元/天
    c類城市xx元/天
    2、餐費補助:
    a類城市xx元/天
    b類城市xx元/天
    c類城市xx元/天
    3、交通補助:
    憑有效票據(jù)實報實銷,公司派車的將不予以報銷。
    4、其它報銷:
    公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷,涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
    二、部門經理及負責人
    1、住宿標準:
    a類城市xx元/天
    b類城市xx元/天
    c類城市xx元/天
    2、餐費補助:
    a類城市xx元/天
    b類城市xx元/天
    c類城市xx元/天
    3、交通補助:
    憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車,酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
    4、通訊補助:
    每人每月xx元的通訊補助。(按天計算,即:x元/天)
    5、其它報銷:
    公關費、招待應酬等費用經總經理審批執(zhí)行的,可實報實銷;涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
    三、普通員工
    1、住宿標準:
    a類城市xx元/天
    b類城市xx元/天
    c類城市xx元/天
    2、餐費補助:
    a類城市xx元/天
    b類城市xx元/天
    c類城市xx元/天
    3、交通補助:
    原則上報銷火車、汽車及公車費用,酌情報銷出租車費用。
    4、其它費用:
    經總經理批準執(zhí)行的費用,可實報實銷。
    四、乘車標準:
    1、車程超過10小時的,可申請火車臥鋪;
    2、車程在10小時內的,原則上只能乘坐硬座;
    3、特殊情況,不能按照公司規(guī)定標準執(zhí)行須經總經理同意。
    4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經理。
    注:若公司提供住宿,將不享受住宿補貼。
    五、出差規(guī)定:
    1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
    2、原則上要按照預定時間準時返回,因私事延誤必須履行請假手續(xù);所產生的費用自行承擔。
    3、出差時間,必須遵守法紀法規(guī),嚴禁滋擾生事,破壞公司聲譽,若有違反,將受公司嚴重處罰。
    4、嚴禁假公濟私,以出差名義辦理私人事務。
    5、出差歸來,須在3日內(周末除外)到財務部辦理財務手續(xù);若有特殊情況,必須向總經理及財務告之清楚。
    6、出差期間,除因公需要,財務部不向私人借款。
    7、和領導一起出差的,可享受同等待遇;報銷須據(jù)實執(zhí)行,嚴禁虛報假報。
    8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。
    六、說明:
    a類城市:指各省會、直轄市、經濟特區(qū)等。
    b類城市:指全國大中城市、經濟較發(fā)達地區(qū)。
    c類城市:指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
    公司出差管理制度匯編篇五
    1.凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),經相關負責人批準后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。
    2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的,在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。
    3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經部長審核由總經理審批,各部長以上的管理人員由總經理審批。
    4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經理批準借支。
    二、乘車規(guī)定
    1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車,允許買硬臥票。
    2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
    3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
    4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。
    三、出差補助標準
    1.餐補:50公里以內的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。
    2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
    3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。
    4.當日出差沒有就餐的沒有補助,當天返回的沒有住宿費。
    注:所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。
    四、回到公司后,必須在三個工作日內填寫《報銷單》,由部門負責人(或安排人)審核簽字,最終經總經理審批再到財務部報銷。
    公司出差管理制度匯編篇六
    第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。
    第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
    第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。
    第四條出差的審核決定權限如下:
    1、當日出差
    出差當日可能往返,一般由部門經理核準。
    2、遠途國內出差
    由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。
    3、國外出差
    一律由總經理核準。
    第五條交通工具的選擇標準
    (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
    (2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
    (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。
    第六條費用預算
    堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。
    第七條借款
    (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
    (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
    (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
    (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。
    第八條報銷
    嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
    公司出差管理制度匯編篇七
    第1條 目的
    為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
    第2條 審批程序和權限
    員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。
    (1)企業(yè)領導班子成員出差,報請總經理審批。
    (2)部門負責人出差,報請總經理審批。
    (3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領導審批。
    第3條 因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
    第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。
    第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
    第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。
    第8條 出差標準規(guī)定
    (1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,具體標準見表3-1。
    (2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。
    (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
    (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。
    (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。
    第三章 出差費用借款及報銷
    第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。
    第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。
    第11條 業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。
    第12條 其他報銷、審批程序同上。
    第四章 附則
    第13條 出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
    第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。
    第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。