13年審計工作總結(jié)及14年計劃
今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開展順利,完成了年初制定的內(nèi)審工作計劃。現(xiàn)將2013年的工作、學(xué)習(xí)匯報如下:
一、注重規(guī)范化建設(shè),確保內(nèi)審工作順利開展
內(nèi)部審計圍繞兩方面的工作重點(diǎn)開展:一是對企業(yè)的經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督,促使企業(yè)的經(jīng)營活動合法合規(guī);二是要通過內(nèi)部審計提出建議或評價,促進(jìn)經(jīng)營管理狀況的改善,并注重企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。在對全資及控股子公司的進(jìn)行年度內(nèi)審時,我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財務(wù)運(yùn)行狀況、會計核算規(guī)范情況入手,對照相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān),同時也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營狀況的特點(diǎn),突出分析某些方面存在的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險,揭示企業(yè)經(jīng)營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營管理,提高防范經(jīng)營風(fēng)險意識,從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經(jīng)營的前提下,最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
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