金融審計工作總結報告
審計署:
我局于今年4月25日,6月28日先后兩次發(fā)文,通知各省、市、自治區(qū)審計局對全國某銀行系統(tǒng)1994年度會計決算進行審計,7月3日又以審計署的名義向其總行發(fā)出審計通知,對其1984年財務收支情況進行就地審計。由于各級黨政領導重視和各級審計機關的努力,以及該銀行的積極配合,審計工作進行得比較順
利。目前,此項工作已基本結束。據(jù)統(tǒng)計,全國有6000多人參加了這項審計工作。除審計了總行和27個省、市自治區(qū)分行外,還抽審了1540個基本層單位。審計出違紀資金8000萬元《其中總行6000萬元,分行和分行以下2000萬元),就地繳人中央金庫688萬元。違紀自查和視同自查上劃總行參與利潤分成后上繳財政889萬元,共計上繳中央財政只6788萬元。現(xiàn)將審計情況報告如下:
(一)主要問題
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