最新公司費(fèi)用報銷管理制度(六篇)

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    公司費(fèi)用報銷管理制度篇一
    1、為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理,規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和標(biāo)準(zhǔn),提高工作效率,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂《差旅費(fèi)報銷制度》。
    2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
    1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》,報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時,應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn),否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費(fèi)用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
    2、出差審批權(quán)限:
    (a)分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
    (b)部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
    (c)其他員工出差,由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),分管經(jīng)理審批。
    (一)差旅費(fèi)報銷內(nèi)容:公司員工出差報銷的差旅費(fèi)包括在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、通訊費(fèi)等。
    (二)往返出差地點(diǎn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
    1、乘坐交通工具:員工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機(jī)時,應(yīng)在出差審批表中注明,經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn),乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
    2、在途交通費(fèi):出差人員乘坐火車,從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應(yīng)乘臥鋪。
    3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷,乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點(diǎn)和情況說明,核實(shí)后予以報銷。
    (三)住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
    1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn),所乘交通工具晚點(diǎn)時,以實(shí)際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數(shù)為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準(zhǔn)),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。
    2、住宿費(fèi):住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷,住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計算,以車、船票時間為準(zhǔn)。
    3、出差補(bǔ)貼:餐費(fèi)及住宿費(fèi)160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數(shù)0。9元/公里。
    1、報銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費(fèi)報銷單》的后面,所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內(nèi)容填寫正確。
    2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。
    3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
    4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。
    公司費(fèi)用報銷管理制度篇二
    為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。
    本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
    1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
    2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
    差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
    1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
    2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。
    3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
    4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
    5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
    6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報實(shí)銷。
    7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報實(shí)銷。
    1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
    2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
    3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
    1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
    2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
    3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
    差旅費(fèi)報銷單
    a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。
    b、粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
    費(fèi)用報銷單
    a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)。
    等(不含差旅費(fèi))。
    b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
    c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
    此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
    公司費(fèi)用報銷管理制度篇三
    公司費(fèi)用報銷制度
    1、目的
    為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理,強(qiáng)化費(fèi)用控制。
    2、適用范圍
    公司員工費(fèi)用報銷管理。
    3、職責(zé)
    3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定;
    3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
    4、內(nèi)容
    4.1費(fèi)用報銷審批權(quán)限:
    4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財務(wù)核實(shí),但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。
    4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:
    費(fèi)用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務(wù)可予以先行報銷;
    費(fèi)用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、e-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
    以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
    4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級主管負(fù)責(zé)簽 批。
    4.1.4所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
    4.2費(fèi)用報銷流程:
    4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核,超出三天的費(fèi)用不予報銷,責(zé)任自負(fù)。
    4.2.2.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
    4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
    4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費(fèi)用報銷單上簽收。
    4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項。
    4.3借款:
    4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫借款申請單。
    4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。
    4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。
    4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時,財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。
    4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。
    4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定:
    4.4.1工資:
    4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
    4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。
    4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
    4.4.1.4財務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。
    4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi):
    4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
    4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。
    4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi),必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。
    4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi):
    (1)因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報實(shí)銷;但必須注明起止地和事由。
    (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主;
    4.4.2.5出租車費(fèi)一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
    4.5費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定:
    4.5.1每次報銷費(fèi)用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)可不予報銷。
    4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫,具體要求如下:
    4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:
    4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。
    4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:
    4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:
    4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:
    4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:
    4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”;
    4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名;
    4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。
    4.5.4所有費(fèi)用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
    4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
    4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
    4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:
    4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進(jìn)行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。
    4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務(wù)借備用金采購。
    4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。
    4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。
    5、其它
    5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;
    5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實(shí)際情況隨時修訂;
    5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
    廈門博贊教育服務(wù)有限公司20xx年12月3日
    公司費(fèi)用報銷管理制度篇四
    一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費(fèi)用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理,統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度。
    二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
    1、出差定義:指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動。
    2、出差審批:部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前,嚴(yán)格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。
    3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,并填寫《出差計劃表》。
    三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,等報銷時再行核付。
    四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實(shí)際需要延時,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費(fèi)不予報銷。
    五、銷售人員出差差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,予以處罰。
    六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):餐費(fèi):15元/天,車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。
    七、報銷范圍
    1、交通費(fèi)用:一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù),并填寫報銷清單,經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,然后交財務(wù)報銷。
    2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
    3、出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。
    公司費(fèi)用報銷管理制度篇五
    為加強(qiáng)本公司分析核算,規(guī)范財務(wù)制度及出差的使用原則,提高資金的使用效率,保證出差人員在出差期間工作與生活的需要,本著“保證必須,勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。
    1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費(fèi)用控制負(fù)責(zé)。
    2、財務(wù)部對各項費(fèi)用票據(jù)的合法性以及費(fèi)用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。
    1、借款依據(jù)及還款時間要求
    借款類型借款依據(jù)還款時間
    投標(biāo)保證金招投標(biāo)邀請函招投標(biāo)結(jié)束一個月內(nèi)
    履約保證金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限
    租房押金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限
    差旅費(fèi)借款出差借款單出差結(jié)束后一個月內(nèi)
    其他借款合同復(fù)印件、單筆專項業(yè)務(wù)費(fèi)用審批單及預(yù)算明細(xì)表等借款之日起一個月內(nèi)
    2、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)保證??顚S茫坏盟阶耘沧魉?。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費(fèi)。
    3、其他借款支出,實(shí)行單筆總經(jīng)理審批。
    借款審批權(quán)限
    序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財務(wù)終審人
    銷售(含銷管)銷售副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理
    服務(wù)(含售前、實(shí)施、服務(wù))服務(wù)副總
    運(yùn)營(含財務(wù)、人力行政、市場)總經(jīng)理
    各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人
    4、前款不清,后款不借。除未到期的保證金、押金外,如有未清帳借款,不得再進(jìn)行下一筆借款,特殊情況由總經(jīng)理審批。
    5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理,未按照規(guī)定時間還款的,對借款人按借款金額10%罰款。
    6、報銷時限
    (1)差旅費(fèi)報銷時限為出差返回后兩周內(nèi),不得逾期。如逾期報銷,則按逾期10元/天扣減出差費(fèi)用。
    (2)交通及移動通訊費(fèi)按季度報銷,次季度的首月,必須將該季度的費(fèi)用報銷完畢,逾期不予報銷。如:6月報銷4—6月交通費(fèi)及3—5月通訊費(fèi)。
    (3)招待費(fèi)及會議費(fèi)等報銷時限為此項業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi),不得逾期。并且報銷時需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。
    (4)所有報銷單據(jù),超過3個月期限,將不再予以報銷,請務(wù)必及時報銷。
    1、往返交通費(fèi)
    人員類別飛機(jī)火車輪船長途汽車
    總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙實(shí)報經(jīng)濟(jì)艙實(shí)報
    其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實(shí)報
    (1)一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的,可購買同席硬臥車票,乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機(jī),但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙,飛機(jī)(僅限于經(jīng)濟(jì)艙),須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
    (2)公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險,因此不再承擔(dān)個人購買的意外保險費(fèi)用。
    (3)同一地區(qū)不同城市之間的往來,只能乘坐長途汽車或火車,嚴(yán)禁乘坐出租車,否則不予報銷。
    (4)外地交通費(fèi)20元/天,不到20元,據(jù)實(shí)報銷;超標(biāo),按20元/天報銷,天數(shù)計算同補(bǔ)助天數(shù)。
    2、住宿費(fèi)
    (1)住宿費(fèi)用為標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用,同時出差的同性人員需同住一個標(biāo)間,報銷時應(yīng)注明,如住宿費(fèi)由一人報銷,則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿,則不予報銷住宿費(fèi)用。
    (2)住宿費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn):濟(jì)南、青島、煙臺住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天;省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo),則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。
    (3)住宿發(fā)票必須真實(shí)并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財政監(jiān)制章(沒有稅務(wù)或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效)。無住宿費(fèi)發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者,住宿費(fèi)用自理,一律不予報銷。
    3、出差伙食補(bǔ)助
    (1)出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天(試用期補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減半,30元/天),其中50元/天(試用期20元/天)的補(bǔ)助需自行找票。(此處補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天,僅為舉例用,各地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),單獨(dú)郵件發(fā)送)
    票據(jù)要求:會議費(fèi)、資料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、汽油費(fèi)、修理費(fèi)、汽車、火車票、船票、機(jī)票(只限本公司員工)、圖書費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)(只限于it服務(wù)業(yè))、小額郵費(fèi),打車費(fèi)、月票費(fèi)、電話費(fèi)(只限本公司員工)及定額電話費(fèi)票據(jù)等,長條交通票每次報銷補(bǔ)貼時只限用一張,此類票據(jù)不準(zhǔn)連號(發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票),不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當(dāng)年發(fā)票。
    (2)參加會議、培訓(xùn)以及陪同客戶參觀出差不享受出差補(bǔ)助。
    4、票據(jù)規(guī)范要求
    原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,票據(jù)完整,內(nèi)容填寫清晰有序,具體要求如下:
    (1)單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟(jì)南分公司”,機(jī)打發(fā)票單位名稱手寫無效,除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無效”。
    (2)金額的大小寫要相符,字跡要清楚。
    (3)日期填寫完整,發(fā)票日期要與實(shí)際業(yè)務(wù)日期一致。
    (4)開票方發(fā)票專用章或財務(wù)專用章(必須是全章)。
    (5)發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符,內(nèi)容填寫清晰有效;
    (6)財務(wù)部有查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利,有權(quán)拒絕假偽票的報銷。
    (7)因個人原因丟失報銷票據(jù),不可用其他票據(jù)抵報,費(fèi)用自行承擔(dān)。
    (8)外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票,如:實(shí)施、開發(fā)、服務(wù)。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。
    5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范
    (1)報銷單據(jù)選擇:參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)(網(wǎng)址:xx),交通、通訊記入日常費(fèi)用,其他費(fèi)用全部記入項目費(fèi)用中。(除交通、通訊暫緩報銷外,其余費(fèi)用暫采用手工報銷)
    (2)報銷粘貼順序:自上而下,自右而左,按票據(jù)類別,實(shí)際票據(jù)與出差補(bǔ)助票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。
    (3)大寫數(shù)字提示:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。
    (4)報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫,不得使用圓珠筆,并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補(bǔ)助填在其他格。
    (5)如有替代發(fā)票情況,支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內(nèi)容,原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼,并在《禮品、車費(fèi)報銷清單》上列清真實(shí)業(yè)務(wù)情況。補(bǔ)貼請自行找票,所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù),否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。
    (6)出差補(bǔ)助每天按10元累計填寫到“出差補(bǔ)助金額”中,其余填到“其他”列中。若無補(bǔ)助,則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。
    (7)出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)等,應(yīng)單獨(dú)粘貼報銷。
    6、其他相關(guān)規(guī)定
    (1)出差天數(shù)計算:自開始出差之工作日起到回公司工作之日,連續(xù)計算天數(shù)后減一。
    (2)出差過程中涉及禮品、交際費(fèi)用原則上不予報銷,如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費(fèi)用,必須事先向尹總審批,并單獨(dú)粘貼支出憑單報銷。
    (3)員工出差期間,因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,均由個人自理。
    (4)出差中途除因病、遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則公司不予報支差旅費(fèi),并視情節(jié)輕重對其進(jìn)行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
    (5)各部門經(jīng)理和財務(wù)部有權(quán)對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗(yàn)原始單據(jù),經(jīng)查屬實(shí),財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費(fèi)用;如果多次出現(xiàn)同類問題,財務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款,并報公司總經(jīng)理,公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
    (6)票據(jù)超過三個月期限,視為自動放棄報銷,公司不再給予報銷。
    (7)集團(tuán)培訓(xùn):先確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方。此費(fèi)用如濟(jì)南公司承擔(dān),則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址:xx填寫申請(具體操作,請參照“機(jī)構(gòu)(xx)消費(fèi)卡充值申請說明”文檔),并經(jīng)財務(wù)審批后,直接打印審批單自行去集團(tuán)卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。(卡務(wù)中心周六、周日不辦公,消費(fèi)卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。)
    (8)支持費(fèi)用:報銷時一并提供被支持方財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費(fèi)用確認(rèn)單》,并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。(由于傳真件無法長期保存,請自行復(fù)?。?BR>    集團(tuán)支持本公司項目時,則首先需總經(jīng)理審批,然后報財務(wù)經(jīng)理審批即可,否則不予報銷。
    (9)新入職員工第一次報銷時,務(wù)必提供報銷卡號及具體開戶行名稱。
    本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸財務(wù)部。
    公司費(fèi)用報銷管理制度篇六
    為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,統(tǒng)一各部門的報銷程序,提高財務(wù)管理水平,合理控制費(fèi)用支出,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。
    凡涉及公司日常物資(包括零星材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、 低值易耗品、
    本制度適用公司全體員工。
    公司財務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的制定和審核。
    第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程
    第四條 借款管理規(guī)定
    (一)員工因公借款:借款人員憑審批后的《借款條》按批準(zhǔn)額度辦理借款,辦理完畢5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
    (二)其他臨時借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報賬,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
    (三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
    (四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。
    (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
    第五條 借款流程
    (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、標(biāo)注支票或現(xiàn)金。
    (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)總監(jiān)復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長審批
    (三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
    第三部分 日常費(fèi)用報銷制度及流程
    第六條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。
    第七條 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定
    (一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票上面須有日期、單位、經(jīng)辦人簽名。
    (二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù),嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫,注明附件張數(shù),金額大小寫須完全一致(不得涂改),簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由,原始單據(jù)須粘貼整齊。
    (三)費(fèi)用報銷的審批流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的`應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或入庫單→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處報銷。
    (四)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
    第八條 差旅費(fèi)報銷制度
    (一)借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理接款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。
    (二)返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后5個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批,原則上前款未清者不予辦理新的借支。
    第九條 交通費(fèi)報銷制度
    (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)辦公室車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。
    (二)審批及報銷流程參照日常費(fèi)用報銷制度及流程辦理。
    第十條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程
    (一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。
    (二)報銷流程
    1、購置申請;公司辦公室每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實(shí)際采購時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。
    2、報銷程序:報銷人先填寫費(fèi)用→←報銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。
    3、費(fèi)用歸集:財務(wù)部按月根據(jù)辦公室提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時分?jǐn)偂?BR>    第十一條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他報銷制度
    (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理及董事長的同意。
    (二)報銷流程:由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。
    第四部分 工薪福利支出制度
    第十二條 工資支付流程:每月25日由財務(wù)部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動、額度變動、扣款等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)審批后的工資標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)放。
    第五部分 工程款及營銷費(fèi)用及其他專項費(fèi)用報銷制度
    第十三條 工程款的支付規(guī)定
    所有工程款項按合同及協(xié)議規(guī)定支付,工程款須在付款申請中填寫本次付款金額、合同總金額及累積已付款金額等內(nèi)容;工程尾款支出,用款申請單后需附經(jīng)工程部、施工單位、監(jiān)理單位簽字蓋章的竣工驗(yàn)收報告;已結(jié)算的工程款支出,需附結(jié)算審核報告與圖紙外的工程量結(jié)款補(bǔ)簽工程合同或協(xié)議,按相關(guān)合同費(fèi)用程序支付款項。
    第十四條 營銷費(fèi)用的支付規(guī)定
    廣告費(fèi)支出及大型營銷道具制作支出,需在用款申請中填寫本次付款金額、合同總金額及累積已付款金額,同時在用款申請中說明付款節(jié)點(diǎn)及付款比例;營銷活動費(fèi)用支出,需附有費(fèi)用支出明細(xì)清單;營銷物料制作、購置支出,需附有物品購置清單及驗(yàn)收手續(xù);凡能套取建安定額的營銷道具制作支出(如銷售展臺的搭建等)需附有預(yù)算部審核認(rèn)定的費(fèi)用清單,設(shè)計費(fèi)用的支出等類似費(fèi)用應(yīng)按相關(guān)合同費(fèi)用支付程序支付。
    第十五條 工程款及營銷費(fèi)用支付所需要的手續(xù)
    工程類及營銷費(fèi)用支付,合作方必須提供項目所屬地地稅局提供的工程發(fā)票,對確實(shí)無法提供發(fā)票的,先提供收款收據(jù),同時按稅局規(guī)定的稅率扣除代扣代繳稅額,按照余額辦理工程款項支付。
    第十六條 款項支付的流程
    根據(jù)規(guī)定填寫用款申請并提供所需手續(xù)→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處結(jié)算。
    第十七條 款項金額較大的需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 第六部分 報銷時間的具體規(guī)定
    第十八條
    公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬,該報銷日停止財務(wù)報銷。
    第十九條 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時間限制,可隨時辦理
    第七部分 財務(wù)管理制度
    第二十條 原始憑證的審核
    各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
    原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:
    1、憑證名稱;
    2、填制憑證的日期;
    3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
    4、經(jīng)辦人的簽名或蓋章;
    5、接受憑證的單位名稱;
    6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的名稱;
    7、數(shù)量、單價和金額;
    8、發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人的簽名或蓋章;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用章。
    第二十一條 對原始憑證的技術(shù)性要求
    1、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫于小寫必須相符。
    2、購買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽章。
    3、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。
    4、職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。
    5、預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。
    6、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章。
    7、自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費(fèi)用時,要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。
    8、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或從新補(bǔ)正。
    第二十二條 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求
    1、憑證日期:一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。
    2、憑證編號:應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。
    3、憑證摘要:應(yīng)簡明扼要,真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混不清,過于簡略。
    4、會計科目:應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
    5、憑證金額:必須與原始憑證相符。
    6、所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。
    7、有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。
    8、會計人員填制記賬憑證時,必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。
    第二十三條 本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項,如因總經(jīng)理出差期間,均由董事長審批。
    第八部分 附則
    第二十四條 本制度由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
    第二十五條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。