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公用經(jīng)費績效自評報告篇一
本項目主要依據(jù)我辦年度工作需要及《關于批復縣直預算單位20xx年部門預算的通知》(紫財預〔20xx〕1號)文件精神實施,項目資金主要用于督促工作、會議活動和各種業(yè)務調研等相關專項工作的順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。
2、項目資金額度及主要用途。
20xx年度,縣財政預算安排宣傳經(jīng)費40萬元,20xx年度縣財政局下達20.15萬元,全部資金用于開展專項工作相關支出。
3、績效目標。
完成20xx年度專項工作,實現(xiàn)了保障督促工作、會議活動和各種業(yè)務調研等相關專項工作的`順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。
(一)自評分數(shù)。
(二)項目資金使用績效。
1.項目資金支出情況。
紫金縣人民政府辦公室項目資金根據(jù)項目工作需要支出,已支出金額20.15萬元。
2.項目資金完成績效目標情況。
紫金縣人民政府辦公室20xx年度工作目標督促工作、會議活動和各種業(yè)務調研等相關專項工作的順利開展,按照預期目標完成任務。
3.項目資金分用途使用績效。
紫金縣人民政府辦公室完成督促工作、會議活動和各種業(yè)務調研等相關專項工作的順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。
公用經(jīng)費績效自評報告篇二
潤雅鄉(xiāng)位于永順縣東北邊陲,距永順縣城約為63公里,東鄰清坪鎮(zhèn),西鄰石堤鎮(zhèn),北與張家界市永定區(qū)溫塘鎮(zhèn)、桑植縣羅塔坪鎮(zhèn)接壤,以澧水河為界,隔河相望,全鄉(xiāng)地形以山地為主,其中四方界(四明山)主峰海拔為1093.9米,為永順縣第七高峰。全鄉(xiāng)共轄有五官、鳳鳴、潤雅、柯溪、署科、麻陽6個行政村。行政區(qū)劃面積90.38平方千米(20xx年),約為永順縣總面積的2.3%,潤雅鄉(xiāng)主要以農業(yè)為主,是一個典型的土苗混居的鄉(xiāng),也是湘西州、永順縣的.邊關鄉(xiāng)?,F(xiàn)有在職職工45人,編制數(shù)44人,在職人員控制率102.27%。內設機構:行政運行機構3個,其中政法機關1個,財政事務1個,司法1個;財政補助事業(yè)單位5個,總計8個機構。
(二)項目基本情況簡介。
各村辦公經(jīng)費主要用于:日常辦公支出,辦公用品、差旅費等開支,使工作及時有效運轉,促進村級發(fā)展,推進城鎮(zhèn)化進程;同建同治費用支出,村級環(huán)境整治、垃圾清運、臨時性用工、廣告相關用品制作等開支;為精準扶貧、異地搬遷、低保、殘疾人清理工作、村支兩委的日常工作提供經(jīng)濟保障,確保村支兩委各項工作穩(wěn)步進行。
(一)縣財政預算安排村辦公經(jīng)費專項資金19.8萬元,撥付22.8萬元,實際使用38.04萬元。
(二)項目資金實際使用情況。撥付項目資金共計19.8萬元。主要用于日常辦公開支、同建同治費用支出及精準扶貧、異地搬遷、低保、殘疾人清理工作等上級人民政府交辦的其他事項。
(三)項目資金管理情況分析。
村公用經(jīng)費發(fā)放實行了項目資金的申報,分管領導審批,報賬手續(xù)齊全,我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行專項資金管理辦法,專賬管理,??顚S?,充分發(fā)揮財政專項資金的使用效益,在資金發(fā)放過程中沒有擠占挪用等違紀違法現(xiàn)象。
(一)項目組織情況分析。
加強組織領導。潤雅鄉(xiāng)人民政府成立項目實施領導小組,鄉(xiāng)黨委書記石寧任組長,鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長彭立新及鄉(xiāng)黨委副書記張興利任副組長,鄉(xiāng)財政所長李固斌、政府及村賬會計向海霞、行政出納梁昌茂,村賬出納張紅蕾任組員,領導小組下設辦公室在潤雅鄉(xiāng)財政所,李固斌同志兼任辦公室主任,聯(lián)系電話0743-5967006,負責日常相關事務。領導小組對我鄉(xiāng)項目資金的管理和使用實行領導和監(jiān)督,保障我鄉(xiāng)財政政策得到落地落實落準。
(二)項目管理情況分析。
制定了村辦公經(jīng)費專項資金管理辦法。村級組織按照“村賬鄉(xiāng)管、分村建賬、專戶核算、??顚S谩痹瓌t,安排使用資金,實行按月報賬,規(guī)范票據(jù)。項目實施后由鄉(xiāng)黨建辦負責驗收,組織委員和分管財務領導共同簽字后方可報賬,該項工作明確了工作職責,我鄉(xiāng)村辦公經(jīng)費報賬嚴格按照上級主管部門年度工作目標要求組織實施,無違紀違法問題。
進一步加強和規(guī)范村辦公經(jīng)費的管理,不斷激發(fā)村干部人員的工作熱情,充分調動村干部人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性,發(fā)揮村干部人員在社會主義新農村建設中的引領作用。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分,村辦公經(jīng)費專項資金財政支出績效評價,得分95分,財政支出績效為“優(yōu)”,取得了不錯的成績。
雖然村辦公經(jīng)費在預算績效考核上取得了一定的效果,但也存在有一些問題,主要表現(xiàn)在支出發(fā)票不規(guī)范,財務意識欠缺。20xx年我們將改進這方面的問題,以更好地完成當年績效考核各項考核指標。
公用經(jīng)費績效自評報告篇三
根據(jù)自治區(qū)人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發(fā)〔20xx〕26號)精神的工作要求部署安排,20xx年9月10日,我單位組織了自評工作組,對工作經(jīng)費項目開展了自評工作。形成自評報告如下:
(一)項目概況。
1.立項背景。
根據(jù)大政辦發(fā)〔20xx〕47號文件規(guī)定,為大化瑤族自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局能完成各項職能工作,讓政務服務中心更好地服務企業(yè)辦事群眾,提供可靠保障。
2.項目實施情況。
項目于20xx年1月開始實施,具體項目實施由各中心、股室負責執(zhí)行,從項目實施流程的規(guī)范化、程序化來保證項目的有效開展,以實現(xiàn)項目績效目標。
3.經(jīng)費來源和使用情況。
(1)項目經(jīng)費來源及到位情況。
工作經(jīng)費資金根據(jù)大財復〔20xx〕1號文件安排項目資金280000元。截止20xx年12月31日,該項目資金已全部到位。
(2)項目經(jīng)費使用情況。
截止20xx年12月31日,已經(jīng)按計劃支付263281.68元,主要用于支付辦公經(jīng)費、維修(護)費、會議費、其他商品和服務支出等,基本完成支出任務。
(3)項目經(jīng)費結余情況。
截止20xx年12月31日,工作經(jīng)費280000元已支付263281.68元,結余16718.32元。
(二)項目績效目標。
保障縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。
20xx年12月10日,大化縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局成立了工作經(jīng)費績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組組長:藍艷宇。
工作組副組長:周楠。
工作組成員:韋堅、韋雪珍。
辦公室設在局財務室。
2.工作職責。
(1)組長職責:審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的'處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
考評工作組按照項目預算及工作開展情況、決算等,開展自評檢查工作,對工作經(jīng)費項目進行評定,核實資金撥付使用情況等。
(一)投入。
項目立項符合縣委、縣政府的文件要求,投入項目資金28萬元,均為縣本級財政資金,資金到位率100%。
(二)過程。
在工作經(jīng)費使用過程中,我局嚴格按照財經(jīng)有關法律法規(guī)開支,切實加強財政資金的監(jiān)督管理,嚴格按照預算內容和經(jīng)費使用范圍,自覺接受監(jiān)督檢查,確保經(jīng)費及時到位和使用。
(三)產(chǎn)出。
1.數(shù)量指標:新購置一批辦公設備(2套臺式電腦、1臺打印機、2臺碎紙機等),提高工作效率;購置辦公用品(復印紙、筆等),保障日常工作有效運行;年內局工作人員出差約213人次,順利完成脫貧攻堅工作任務。
2.質量指標:保障縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。
3.時效指標:按照工作計劃任務和目標,各項工作都順利推進,在規(guī)定時間內完成了各項工作任務,保障我單位日常工作有效運行。
4.成本指標:本年度計劃支出280000元,實際支出263281.68元,不超過本年度預算。
(四)效果。
1.社會效益:根據(jù)優(yōu)化營商環(huán)境要求設置不動產(chǎn)登記窗口、水電氣報裝窗口、企業(yè)開辦窗口、工程建設項目審批窗口等“一窗受理”窗口,推進政務服務事項集中進駐縣政務服務大廳辦理。截止20xx年12月31日,全縣各部門六類依申請+公共服務事項共1535項(其中行政許可467項、行政確認326項、行政獎勵76項、行政給付61項、行政裁決11項、公共服務事項312項、其他行政權力282項)已統(tǒng)一納入政務服務中心集中辦理,進一步提升審批服務效能。截止20xx年12月31日,廣西數(shù)字政務一體化平臺上大化縣政務服務事項網(wǎng)上可辦率達到100%;全縣依申請政務服務事項平均承諾提速率為76.71%;全縣政務服務即辦件476項,占政務服務事項總數(shù)比例達到31.13%;各級依申請政務服務事項“一窗”分類受理比例達到99.75%,其中行政許可事項“一窗”分類受理比例達到99.37%。
2.可持續(xù)效益:繼續(xù)推進“一事通辦”改革,提升政務服務水平。一是持續(xù)推進“一窗受理、集成服務”,按照“三集中、三到位”的要求,持續(xù)推進行政服務集中辦理,做到“應進必進”,滿足企業(yè)和群眾“進一扇門、辦多件事”的需求,逐步擴大“一窗受理”事項覆蓋范圍。二是持續(xù)開展政務服務“簡易辦”改革,推進縣(區(qū))部分簡單高頻事項實現(xiàn)“同城通辦”。三是依托廣西數(shù)字政務一體化平臺,加快指導對接,基本實現(xiàn)線上“一網(wǎng)通辦”,大幅提高網(wǎng)上辦理率。
3.群眾滿意度:截止20xx年12月31日,廣西數(shù)字政務一體化平臺“好差評”管理系統(tǒng)五星評價數(shù)量/比例為14707/99.75%,四星評價數(shù)量/比例為33/0.22%,三星評價數(shù)量/比例為3/0.02%,二星評價數(shù)量/比例為1/0.01%,一星評價數(shù)量/比例為0/0.00%,平均分數(shù)9.99。群眾滿意度達到99%。
(五)評價結果和評價結論。
本項目自評分為100分,評價等級為優(yōu)秀,達到預期績效目標。
(一)經(jīng)驗總結。
1.強化組織領導。
成立由單位負責人任組長的績效評價領導小組,保證了財政支出績效評價各項工作的順利開展。
2.加強學習,強化績效管理的理念。
認真學習財政部《關于推進預算績效管理的指導意見》(財預〔20xx〕416號)、自治區(qū)人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發(fā)〔20xx〕26號)相關績效管理文件,吃透文件精神,強化績效管理的理念,營造預算績效管理氛圍。
3.創(chuàng)新方式,落實責任。
創(chuàng)新管理方式,落實崗位責任制,夯實基礎工作,突出工作重點,強化制度建設,推動本單位預算績效管理各項工作齊頭并進。
(二)存在問題。
在預算編制環(huán)節(jié),預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經(jīng)驗不足導致。
(三)意見建議。
進一步加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。
公用經(jīng)費績效自評報告篇四
為了完成20xx年統(tǒng)計日常業(yè)務,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量,通過統(tǒng)計項目建設,為領導決策提供科學依據(jù),為社會、政府提供大數(shù)據(jù),實現(xiàn)全市經(jīng)濟社會和諧發(fā)展,開展統(tǒng)計業(yè)務工作項目。
成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。
(一)項目資金情況。
1、項目資金到位情況。
預算安排資金2萬元,實際到位資金2萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況。
市級財政核撥項目資金2萬元。
3、項目資金管理情況。
20xx年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標,以項目為依據(jù)編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。
1、產(chǎn)出指標完成情況。
完成20xx年統(tǒng)計日常業(yè)務,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量,通過統(tǒng)計項目建設,數(shù)據(jù)準確,為領導決策提供科學依據(jù),為社會、政府提供大數(shù)據(jù),實現(xiàn)全市經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。
2、效益指標完成情況。
通過統(tǒng)計項目建設,數(shù)據(jù)準確,不斷提高統(tǒng)計服務質量和效率,全力打造現(xiàn)代化服務型統(tǒng)計。
3、滿意度指標完成情況。
省統(tǒng)計局對數(shù)據(jù)質量滿意,統(tǒng)計的測評滿意度超過90%。
無
該項目的設立是根據(jù)加強統(tǒng)計工作要求,開展全市統(tǒng)計工作,完成全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總分析、指導各縣區(qū)統(tǒng)計工作,保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實準確。
自評結果按規(guī)定時間于網(wǎng)站進行公開,績效評價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。
成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的'工作計劃;按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。
無
公用經(jīng)費績效自評報告篇五
(一)項目資金申報及批復情況。根據(jù)全年工作目標任務,于年初編制預算320000元,作為20xx年全年3個村基層組織活動和公共服務運行補助資金。經(jīng)人大審議批復后下達資金。
(二)項目績效目標。按照預算編制要求,完成全鄉(xiāng)20xx年全年3個村基層組織活動和基礎設施維修維護,確保村級組織正常運行。
(三)項目資金申報相符性。永和基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費項目,主要為永和鄉(xiāng)3個村基層組織活動和基礎設施維修維護等,與項目資金申報相符,合理可行。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
該項資金預算經(jīng)人大審議后于20xx年3月通過石財專項(基)116號下達120000元辦公費,石財專項(基)117號下達200000元維修維護費,共到位320000元與計劃一致,到位率為100%,及時率為100%。
2.資金使用。
截止績效自評時,該項目已完成20xx年度3個村日常運行及基礎設施維修維護,共支付資金320000元。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)等均合規(guī)合法,資金支付與預算相符。
(二)項目財務管理情況。該項目支出符合財務管理制度,做到了??顚S?。支付時嚴格按照要求審核審批并及時撥付到位。并及時對收支進行會計核算及賬務處理。
(三)項目組織實施情況。該項目由專人負責組織實施,收到下達資金時一次性將資金轉入村集體賬戶中。流程符合相關規(guī)定。
(一)項目完成情況。該項目在規(guī)定時間內完成了3個村的正常運行及基礎設施維修維護。與項目計劃目標一致,任務量完成100%、質量標準合格率100%、進度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。
(二)項目效益情況。該項目有利于促進村級服務管理正常運行運轉,有效保障了村基礎設施的正常使用。該項目的實施受到了廣大干部群眾的一致好評。
(一)存在的'問題。
無。
(二)相關建議。
無。
無。
公用經(jīng)費績效自評報告篇六
按照《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展20xx年度專項資金績效評價工作的通知》要求,縣衛(wèi)健局高度重視,組織相關股室工作人員,對全縣基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金支出績效自評,現(xiàn)將自查情況報告如下:
(一)項目概況。
國家基本公共衛(wèi)生服務項目是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔,城鄉(xiāng)居民可直接受益。我縣從20xx年10月1日起實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,實施主體是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
(二)項目績效目標。
1.總體目標。通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目和重大公共衛(wèi)生服務項目,明確政府責任,對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預措施,減少主要健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
2.階段性目標。到20xx年,國家基本公共衛(wèi)生服務項目得到普及,城鄉(xiāng)和地區(qū)間公共衛(wèi)生服務差距明顯縮小。到20xx年,基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制,城鄉(xiāng)居民健康水平得到進一步提高。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的。掌握全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構完成基本公共衛(wèi)生服務項目數(shù)量、質量和效益,引導各單位圍繞讓城鄉(xiāng)居民“少生病”的目標推進基本公共衛(wèi)生服務項目工作。
2.績效評價對象。全縣承擔基本公共衛(wèi)生服務項目任務的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,包括21個衛(wèi)生院和所有村衛(wèi)生室。
3.績效評價范圍和內容。評價僅針對原12項基本公共衛(wèi)生服務項目;新劃入的19項基本公共衛(wèi)生服務項目由原管理責任主體按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標實施績效評價。其中,縣級項目績效評價的`加分、扣分項規(guī)定如下。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1.評價原則。績效評價過程公平、公正,績效評價結果客觀、真實,績效評價結果與項目資金分配掛鉤。
2.評價指標體系、標準。根據(jù)《20xx年度湖南省基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》(湘衛(wèi)基層發(fā)〔20xx〕11號)文件,縣衛(wèi)生健康局、縣財政局制定下發(fā)了《20xx年度中方縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》。評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等情況(詳見附件)??冃гu價采取百分制,各項評價指標賦分根據(jù)本地工作實際進行確定,縣級項目績效評價賦予了加分、扣分項。
3.評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網(wǎng)絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網(wǎng)絡評價由項目數(shù)據(jù)采集和質量評價應用程序完成。對村衛(wèi)生室績效評價實行鄉(xiāng)級考核,縣級抽查復核。
(三)績效評價工作過程。20xx年12月下旬,各衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到縣衛(wèi)生健康局基層衛(wèi)生股。20xx年1月3日-15日,縣衛(wèi)生健康局組織2個考核督導組,采取網(wǎng)絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對21個衛(wèi)生院、37個村衛(wèi)生室、4個縣直有關醫(yī)療衛(wèi)生機構開展了20xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務項目考核??冃гu價結束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據(jù)績效評價結果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助。
經(jīng)對照評分表自查,全縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價得分99分,等級為優(yōu)秀。
全縣服務人口25.2萬人。其中65歲及以上老年人約26628人,7歲以下兒童27337人,活產(chǎn)數(shù)3506人。以縣為單位,績效評估達標的項目有:65歲及以上老年人健康體檢率71%,超出目標任務4個百分點;健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件、兒童預防接種、老年人中醫(yī)體質辨識、肺結核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血壓和糖尿病患者規(guī)范管理率與疾病控制率。15歲以上人群煙草使用流行率得到有效控制。僅兒童健康管理率未達標(目標85%,實際完成82%)。
(一)領導重視,完善工作機制??h衛(wèi)生計生、縣財政行政部門把基本公共衛(wèi)生服務項目列入重要工作,及時調整補充基本公共衛(wèi)生服務項目領導小組成員,明確分工,落實責任,堅持列會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務工作深入持續(xù)開展。進一步完善了20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案、績效考核方案,及時調整工作重點,采取以家庭醫(yī)生團隊與轄區(qū)居民簽約服務的方式,進一步明確工作任務與要求,抓好基本公共衛(wèi)生服務項目落實。
(二)營造氛圍,提升服務質量。大力營造創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院氛圍,在“世界家庭醫(yī)生日”主題宣傳周活動期間,利用電視、廣播等媒體對主題日活動進行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務和基本公共衛(wèi)生服務“進機關、進社區(qū)、進農村、進學校、進家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現(xiàn)場健康服務,提升服務質量,提高居民獲得感。
(三)規(guī)范管理,突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關各方的積極性,明確任務,壓實責任。所有衛(wèi)生院組織相關人員清查了20xx年沒有檔案動態(tài)管理記錄的居民健康檔案,完成了普通人群、重點人群健康檔案質量核查和動態(tài)管理及其他人群建檔。
經(jīng)過一年的努力,基本公共衛(wèi)生服務項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距。具體表現(xiàn)在:一是專業(yè)公共衛(wèi)生機構指導不力;二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織管理不力;三是項目責任人業(yè)務技術水平不足,項目服務規(guī)范性不高,尤其是居民健康檔案管理欠規(guī)范,檔案空項、缺項、錯項及邏輯錯誤多,導致考核評分低;四是項目宣傳力度不夠,宣傳形式單一、內容單調,宣傳效果不佳,居民對基本公共衛(wèi)生服務知曉率較低。今后的工作中重點是要加強項目服務環(huán)節(jié)質量檢查,著重問題整改,做到舉一反三。同時,縣級專業(yè)機構加大督導、培訓力度,力爭重點人群管理率、項目服務規(guī)范率在20xx年有大幅度提高。
公用經(jīng)費績效自評報告篇七
(一)政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標。
為加快普及高中階段教育步伐,保障公辦普通高中正常運轉,推動普通高中持續(xù)健康發(fā)展,政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標:以發(fā)改局等部門發(fā)布收費標準收取學費和住宿費,20xx年收取學費和住宿費共計6353960元,此款繳入財政專戶后,財政全額返還給學校,該資金6353960元用于學校各項公用經(jīng)費的支出,保證學校教育教學正常開展,保證了教師的教學積極性,持續(xù)改善了辦學條件,提升了教學質量。
(二)單位工作目標:
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣,師德高尚、業(yè)務精良、觀念先進、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡,形成學校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學質量,做到學校辦有特色,教師教有特點,學生學有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的優(yōu)質學校。
5、辦成一所高品位、高質量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
(三)高中專項經(jīng)費基本情況:項目名稱“高中專項經(jīng)費”。為加快河北省普及高中階段教育,保障公辦普通高中運轉經(jīng)費穩(wěn)定來源,推動普通高中持續(xù)健康發(fā)展,我校根據(jù)發(fā)改局等部門的收費標準收取學生的學費和住宿費,20xx年共收取6353960元,以上費用上繳財政專戶后,縣財政全額返還,故20xx年縣財政給我校撥付高中專項經(jīng)費6353960元,主要用于我??冃ЧべY、辦公費、郵電費、差旅費、維修費、專用材料費、物業(yè)管理費、勞務費、助學金等公用經(jīng)費方面的開支。高中專項經(jīng)費維持了學校的正常運轉,保證了學校教育教學秩序的正常進行。
二、
(一)總目標:完成20xx年度教學任務,截止20xx年年底已完成。
(二)年度目標:維持學校正常經(jīng)費的開支和改善辦學條件以及學校基本運轉,截止20xx年年底已完成。
三、
(一)計劃制定和落實情況:
根據(jù)學校實際情況將項目實施分解成以科室、年級部為基本單位的各個部門,由各部門提出項目預算申請,再由財務室將各小項目整合,制定“高中專項經(jīng)費”績效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實施,待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。
(二)執(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項目資金標準按照所收學生學費和住宿費后繳入財政專戶,后財政全額返還,單位按預算申請資金經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。
(三)資金管理情況。
我校對項目資金的`使用,嚴格按照財務管理制度規(guī)范、安全運行,嚴格按照程序進行支出。
(四)取得成績。
20xx年高考,取得了豐碩成果,本科一批上線總人數(shù)156人,圓滿完成了“本一上線超百人”的任務,創(chuàng)造了本一上線人數(shù)一年翻番的佳績。本二以上上線人數(shù)明顯增長,比去年增加178人。南通班示范引領作用凸顯。南通1班高考成績顯著,全班共42人,本一上線30人,本一上線率71%;南通對接1班本一上線18人。南通班及4個對接班學生成績全部達到本科分數(shù)線。這樣成績的基礎是:20xx年招生,我校450分以上報到僅12人。本一上線的考生,中考平均分為361.5分,高考成績平均分為537.2分,人均提升175.7分,實現(xiàn)了低進高出的教學目標。211、985高校錄取有較大突破。
“高中專項經(jīng)費”是維持我校正常運轉的基礎,是我校能夠維持正常的教學秩序的關鍵。高中專項經(jīng)費的支出維持了學校的正常運轉,有效的提升了我校的教育教學質量;各種必要公用經(jīng)費的支出提高了教師工作積極性,購置的教學設備有效的提升了教育教學水平;校園維修使學校提升安全水平,保證師生教學和生活正常進行。經(jīng)過認真核對評價,我們最后對項目的評價打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。
我校雖然在“高中專項經(jīng)費”的申請、資金下達、實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序,使該項目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓高中專項經(jīng)費更好的服務于教學,從而提升教學水平,使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。
20xx年,我校取得了較大成績,但離上級領導的要求和群眾的期盼還有很大差距。在新的一年里,我們要更加積極努力,勇于擔當,團結廣大教職工,求真務實,開拓進取,教育教學管理再細化,干事創(chuàng)業(yè)的精氣神再提升,生源質量再提升,硬件建設再投入,為隆堯教育振興做出自己應有的貢獻。
(一)學費、住宿費上繳財政專戶收入通知單。
(二)高中專項經(jīng)費撥款手續(xù)。
公用經(jīng)費績效自評報告篇八
(一)城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費。
1.項目概況。
我校城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費、寄宿制學校公用經(jīng)費,不足100人校點補充公用經(jīng)費和特殊教育公用經(jīng)費基準定額標準為:按照20xx-2021學年教育事業(yè)統(tǒng)計報表人數(shù),普通小學每生每年650元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經(jīng)費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入350.79萬元,支出349.2萬元。
2.項目績效目標。
通過績效評價掌握我校城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費,寄宿制學校公用經(jīng)費和不足100人校點補充公用經(jīng)費,特殊教育公用經(jīng)費使用情況,和我校使用該筆資金的日常工作的開展情況,及取得的成效。通過評價,從項資金的投入、資金的過程管理、資金的使用效益,及績效評價發(fā)現(xiàn)我校資金使用存在一定的問題,比如:教師培訓經(jīng)費未達公用經(jīng)費的10%。
(二)營養(yǎng)餐。
1.項目概況。
我校是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校,在校學生均享受營養(yǎng)餐。20xx年度,我校學生按照補助標準每生每天5元(全年按照學生在校時間200天計算,全年生均共計1000元)享受營養(yǎng)補助,該補助資金用于為我校學生提供優(yōu)質的食物保障。20xx年營養(yǎng)改善計劃補助資金收入267.44萬元,支出266.09萬元。
2.項目績效目標。
為做好我校農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作,把對農村義務教育學生每天5元營養(yǎng)餐補助的惠民政策落到實處,切實改善我校學生膳食營養(yǎng)狀況,增強學生身體素質,促進學生健康成長,結合我校實際,成立了膳食委員會小組,制定了切實可行的實施方案和各種管理制度及突發(fā)事件應急預案。
(三)家庭經(jīng)濟困難學生補助。
1.項目概況。
我校是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制,享受義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助學生3312人,補助標準寄宿生1000元/生.年,非寄宿生500元/生.年。我校積極落實上級有關部門關于資助的文件精神。
2.項目績效目標。
通過實行此項目,讓每一位因家庭經(jīng)濟困難學生能上得起學。
(四)食堂工勤人員、保安人員補助經(jīng)費。
1.項目概況。
用于支付學校食堂人員、保安人員工資,保障學校食堂正常運行,保障校園安全,維持學校健康有序發(fā)展。
2.項目績效目標。
通過實行此項目,發(fā)放臨時工工資,彌補學校公用經(jīng)費,保障學校健康有序發(fā)展。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
了解開遠市樂白道中心校項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)。
本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目1個,上級轉移支付項目4個。
本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。
為使績效再評價工作順利開展,由我校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
(一)績效自評結論。
部門開展績效自評項目數(shù)量5個,評價結果為“優(yōu)”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現(xiàn)情況。
20xx年公用經(jīng)費項目支出績效工作基本完成,對學校的日常管理和義務的開展提供了保障,達到預期效果。
2.項目2(營養(yǎng)改善計劃補助資金)績效目標的實際實現(xiàn)情況。
經(jīng)過我校全體教職工的共同努力,我校營養(yǎng)餐改善計劃項目實施較好,特別是實施食堂供餐的'學校,為農村家庭和進城務工家庭解決子女午餐提供了方便。
3.項目3(義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助)績效目標的實際實現(xiàn)情況。
通過學校對生活補助的宣傳落實,讓中央惠民政策落到實處,讓廣大學生家長得到實惠。改善了學生的生活水平,有助于提高學生的學習成績。
4.項目4(食堂工勤人員工資)績效目標的實際實現(xiàn)情況。
為學校實施營養(yǎng)改善計劃提供保障,真正讓營養(yǎng)改善計劃能落到實處。
5.項目5(校園安保經(jīng)費)績效目標的實際實現(xiàn)情況。
為學校提供安全保障,保障學校師生安全。
1、充分發(fā)揮部門的職能作用,共同推動項目實施。
2、加強項目的監(jiān)督檢查,確保項目工作進度和質量。
1.學校的相關臺賬做的不夠全面,需要改進。
2.部分檔案資料不完整,歸檔不及時。在資料收集及評價過程中發(fā)現(xiàn)項目實施單位部分檔案管理存在資料不完整,歸檔不及時等現(xiàn)象。
無。
無。
公用經(jīng)費績效自評報告篇九
按照《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展220xx年度專項資金績效評價工作的通知》要求,縣衛(wèi)健局高度重視,組織相關股室工作人員,對全縣基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金支出績效自評,現(xiàn)將自查情況報告如下:
(一)項目概況。
國家基本公共衛(wèi)生服務項目是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔,城鄉(xiāng)居民可直接受益。我縣從20xx年10月1日起實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,實施主體是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
(二)項目績效目標。
1.總體目標。通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目和重大公共衛(wèi)生服務項目,明確政府責任,對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預措施,減少主要健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
2.階段性目標。到20xx年,國家基本公共衛(wèi)生服務項目得到普及,城鄉(xiāng)和地區(qū)間公共衛(wèi)生服務差距明顯縮小。到20xx年,基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制,城鄉(xiāng)居民健康水平得到進一步提高。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的。掌握全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構完成基本公共衛(wèi)生服務項目數(shù)量、質量和效益,引導各單位圍繞讓城鄉(xiāng)居民“少生病”的目標推進基本公共衛(wèi)生服務項目工作。
2.績效評價對象。全縣承擔基本公共衛(wèi)生服務項目任務的.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,包括21個衛(wèi)生院和所有村衛(wèi)生室。
3.績效評價范圍和內容。評價僅針對原12項基本公共衛(wèi)生服務項目;新劃入的19項基本公共衛(wèi)生服務項目由原管理責任主體按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標實施績效評價。其中,縣級項目績效評價的加分、扣分項規(guī)定如下。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1.評價原則??冃гu價過程公平、公正,績效評價結果客觀、真實,績效評價結果與項目資金分配掛鉤。
2.評價指標體系、標準。根據(jù)《220xx年度湖南省基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》(湘衛(wèi)基層發(fā)〔220xx〕11號)文件,縣衛(wèi)生健康局、縣財政局制定下發(fā)了《220xx年度中方縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》。評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等情況(詳見附件)??冃гu價采取百分制,各項評價指標賦分根據(jù)本地工作實際進行確定,縣級項目績效評價賦予了加分、扣分項。
3.評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網(wǎng)絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網(wǎng)絡評價由項目數(shù)據(jù)采集和質量評價應用程序完成。對村衛(wèi)生室績效評價實行鄉(xiāng)級考核,縣級抽查復核。
(三)績效評價工作過程。220xx年12月下旬,各衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到縣衛(wèi)生健康局基層衛(wèi)生股。20xx年1月3日-15日,縣衛(wèi)生健康局組織2個考核督導組,采取網(wǎng)絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對21個衛(wèi)生院、37個村衛(wèi)生室、4個縣直有關醫(yī)療衛(wèi)生機構開展了220xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務項目考核。績效評價結束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據(jù)績效評價結果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助。
經(jīng)對照評分表自查,全縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價得分99分,等級為優(yōu)秀。
全縣服務人口25.2萬人。其中65歲及以上老年人約26628人,7歲以下兒童27337人,活產(chǎn)數(shù)3506人。以縣為單位,績效評估達標的項目有:65歲及以上老年人健康體檢率71%,超出目標任務4個百分點;健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件、兒童預防接種、老年人中醫(yī)體質辨識、肺結核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血壓和糖尿病患者規(guī)范管理率與疾病控制率。15歲以上人群煙草使用流行率得到有效控制。僅兒童健康管理率未達標(目標85%,實際完成82%)。
(一)領導重視,完善工作機制??h衛(wèi)生計生、縣財政行政部門把基本公共衛(wèi)生服務項目列入重要工作,及時調整補充基本公共衛(wèi)生服務項目領導小組成員,明確分工,落實責任,堅持列會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務工作深入持續(xù)開展。進一步完善了220xx年基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案、績效考核方案,及時調整工作重點,采取以家庭醫(yī)生團隊與轄區(qū)居民簽約服務的方式,進一步明確工作任務與要求,抓好基本公共衛(wèi)生服務項目落實。
(二)營造氛圍,提升服務質量。大力營造創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院氛圍,在“世界家庭醫(yī)生日”主題宣傳周活動期間,利用電視、廣播等媒體對主題日活動進行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務和基本公共衛(wèi)生服務“進機關、進社區(qū)、進農村、進學校、進家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現(xiàn)場健康服務,提升服務質量,提高居民獲得感。
(三)規(guī)范管理,突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關各方的積極性,明確任務,壓實責任。所有衛(wèi)生院組織相關人員清查了220xx年沒有檔案動態(tài)管理記錄的居民健康檔案,完成了普通人群、重點人群健康檔案質量核查和動態(tài)管理及其他人群建檔。
經(jīng)過一年的努力,基本公共衛(wèi)生服務項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距。具體表現(xiàn)在:一是專業(yè)公共衛(wèi)生機構指導不力;二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織管理不力;三是項目責任人業(yè)務技術水平不足,項目服務規(guī)范性不高,尤其是居民健康檔案管理欠規(guī)范,檔案空項、缺項、錯項及邏輯錯誤多,導致考核評分低;四是項目宣傳力度不夠,宣傳形式單一、內容單調,宣傳效果不佳,居民對基本公共衛(wèi)生服務知曉率較低。今后的工作中重點是要加強項目服務環(huán)節(jié)質量檢查,著重問題整改,做到舉一反三。同時,縣級專業(yè)機構加大督導、培訓力度,力爭重點人群管理率、項目服務規(guī)范率在20xx年有大幅度提高。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十
區(qū)法院人員經(jīng)費根據(jù)川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂人社辦發(fā)【20xx】11號、樂中府常【20xx】81號文件規(guī)定,預算該項目經(jīng)費,用于人民警察執(zhí)勤崗位津補貼、人民警察法定工作日之外加班補貼、法院工作人員法定工作日之外加班補貼,用于司法輔助人員日常經(jīng)費保障。20xx年度預算232.56萬元,系全額財政撥款,項目績效目標是保障法警執(zhí)勤崗位津補貼、加班補貼,保障法院工作人員法定工作日之外加班補貼,保障司法輔助人員日常經(jīng)費保障足額按時發(fā)放。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發(fā)〔20xx〕8號)的指導思想,本次績效評價的目的是為強化我院績效預算管理,提高預算精細化、科學化管理水平,合理配置公共資源,發(fā)揮財政資金使用效益和引導作用,通過科學合理的方法,客觀公正地評價我院20xx年度人員經(jīng)費項目的總體執(zhí)行情況和資金使用情況,并總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題,為今后完善項目的管理提供意見和建議。通過查閱項目涉及的政策文件、申請資料、財務資料及其他檔案資料等,收集項目相關統(tǒng)計數(shù)據(jù),如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼審批匯總表、人民警察執(zhí)行值勤崗位津貼審批匯總表等,對人員經(jīng)費管理、發(fā)放工作的完成情況進行客觀評價。
(二)指標體系、評價方法、評價標準。
本次評價標準以政府、主管部門頒布的國家、地方規(guī)范、行業(yè)標準及政策文件為首要評價標準,通過定量為主的評分方式進行評價,對于無法定量評價的指標采用定性分析的方法進行評價。
定量指標得分按照以下方法評定:與設定的指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于原指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。
定性指標得分按照以下方法評定:根據(jù)指標完成情況分為達成指標、部分達成指標并具有一定效果、未達成指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間合理確定分值。
根據(jù)定量分析及定性分析,我院人員經(jīng)費支出綜合績效評價為100分,評價結論繼續(xù)執(zhí)行。
(一)項目決策情況。
區(qū)財政局區(qū)將本院“法院項目人員經(jīng)費”項目納入財政預算,金額為232.56萬。
(二)項目管理情況。
我院嚴格按照項目相關制度規(guī)定執(zhí)行,為充分保障單位業(yè)務經(jīng)費的穩(wěn)定使用,嚴格使用,均衡使用。所有程序合法合規(guī),資金支付依據(jù)合法,不存在虛報項目套取財政資金及不符合申報條件的情況,經(jīng)費合規(guī)性為100%。
(三)項目產(chǎn)出情況。
20xx年業(yè)務經(jīng)費支出共計232.56萬元,20xx年區(qū)財政局撥付資金232.56萬,資金到位率100%。項目專項資金使用情況清晰,去路明確,未出現(xiàn)應支未支,資金使用完成率達到100%。
(四)項目效益情況。
我院20xx年讓每位干警感受到司法的關懷。較好發(fā)揮了經(jīng)費管控帶來的`積極作用。
一是??顚S?,規(guī)范管理。我院所有經(jīng)費使用均按照相關業(yè)務流程進行,統(tǒng)一支付標準,規(guī)范工作流程,堅持問題導向,采取有針對性舉措,補短板、強弱項,嚴格案件審批和資金流動的管理使用工作。
二是嚴把案件質量關。嚴格執(zhí)行相關文件精神辦法規(guī)定,認真審查提交的申請材料,仔細把關,讓每一件案件有理有據(jù)。對各類案件的具體情況進行認真核查,確保有限資金能夠用的有效高效。
針對以上問題,我院將積極爭取區(qū)委區(qū)政府支持,加大與財政的溝通力度,有針對性采取措施,扎實工作,資金管控工作向縱深發(fā)展。
我院將繼續(xù)緊緊圍繞“以人為本,恪盡勵精”目標,不斷規(guī)范和加強司法工作,加大相關管控力度,切實控制經(jīng)費支出情況及相關的業(yè)務流程,期望將納稅人的每一份稅金,都在我院法官發(fā)光發(fā)熱,做到取之于民,用之于民。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十一
(一)項目資金績效目標情況。
1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經(jīng)費388萬元。
2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業(yè)服務,完成社會保險參保、基金征繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監(jiān)察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮(zhèn)新增就業(yè)為民辦實事、事業(yè)干部考核、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規(guī)范流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關系。
(二)、預算單位分解下達預算資金情況。
20xx年度預算安排人社專項經(jīng)費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經(jīng)費140.8萬元,其中追加就業(yè)服務(含職業(yè)鑒定)工作經(jīng)費33萬元、勞動監(jiān)察仲裁及農民工工資清欠經(jīng)費28.74萬元、被征地農民社保工作經(jīng)費24.8萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險經(jīng)費4萬元、事業(yè)干部(含三支一扶人員)招考經(jīng)費47.26萬元、經(jīng)營類事業(yè)單位機構改革工作經(jīng)費3萬元,全年實際撥入人社專項經(jīng)費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考核獎勵資金,實際支付人社專項工作經(jīng)費只有278.09萬元,形成結余250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結余、168萬元結余資金年末退回財政于次年初下達至我單位使用。
(一)前期準備。首先是及時完成人社專項經(jīng)費項目資金會計核算;其次是成立了人社專項經(jīng)費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經(jīng)費項目績效評價。
(二)組織過程。對照人社專項經(jīng)費項目績效目標,逐項目自查,核準各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。
(三)分析評價。梳理統(tǒng)計好人社工作業(yè)務目標任務完成情況,總結工作經(jīng)驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業(yè)服務、社會保險參保、社?;鹫骼U、支付社保待遇、為民辦實事、事業(yè)干部考核、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監(jiān)察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關系等工作開展情況。
按我單位制定的《項目自評分值表》進行考核,該項目績效自評得分92分,綜合評價為優(yōu)。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經(jīng)費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經(jīng)費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經(jīng)費528.8萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年,財政共下?lián)苋松鐚m椊?jīng)費資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經(jīng)費項目支出278.09萬元,本年結余82.71萬元,按調整后預算執(zhí)行率為77.18%,人社工作正常運行經(jīng)費得到保障。
3.項目資金管理情況分析。人社專項經(jīng)費項目資金由縣財政根據(jù)人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監(jiān)督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據(jù)以撥付,我局按照財經(jīng)規(guī)定使用,完成各項人社業(yè)務工作。
(二)項目績效指標完成情況。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
各項就業(yè)指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮(zhèn)就業(yè)3230人,失業(yè)人員就業(yè)1920人,就業(yè)困難員就業(yè)762人,新增農村勞動力轉移就業(yè)人數(shù)2820人。完成就業(yè)技能培訓2452人,完成創(chuàng)業(yè)培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計劃93人,大學生實名制登記共676人。建立就業(yè)扶貧基地6個、扶貧車間31個。
企業(yè)養(yǎng)老保險參保單位685家,新增參保人數(shù)4639人,參保人員總計18387人;征繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的193%。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保單位198家,參保人數(shù)12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務征繳)養(yǎng)老保險金11703萬元,職業(yè)年金2549萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記人數(shù)15476人,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數(shù)23246人,征繳基金585萬元。失業(yè)保險參保單位215家,總參保人數(shù)16668人,完成參保任務16650人的100%,征繳基金356.22萬元。20xx年共發(fā)放各種社保待遇50796萬元,其中企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金21010萬元,機關事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金21752萬元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業(yè)保險基金461萬元。
認定被征地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業(yè)社保3921人,選擇參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼667人共1223.74萬元,企業(yè)社保補貼2280人共5584.93萬元。
招聘事業(yè)單位人員303人,其中教師184人,醫(yī)務人員49人,其它事業(yè)單位人員64人,人才引進4人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村(社區(qū))組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業(yè)單位工作人員年度考核6094人。確認、發(fā)證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業(yè)技術資格證16人次。
辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續(xù)445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫恤金和遺屬困難補助審批69人次。
勞動監(jiān)察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補簽勞動合同300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共為84名勞動者追討拖欠克扣工資162余萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上余額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600余人,拖欠工資企業(yè)2家,涉及農民工180人,涉及金額140余萬元,責令補發(fā)工資140余萬元。
登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁咨詢238起。
(2)項目完成質量。零就業(yè)家庭動態(tài)就業(yè)援助率100%;純農戶家庭未就業(yè)高校畢業(yè)生動態(tài)就業(yè)援助率100%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業(yè)扶持政策有效落實;社會保險事業(yè)不斷發(fā)展,待遇及時足額支付;事業(yè)單位公開招聘有序進行,事業(yè)單位年度考核工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體合同備案、勞動關系協(xié)調、工資集體協(xié)商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。
(3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。
(4)項目成本節(jié)約情況。執(zhí)行各項財經(jīng)制度規(guī)定標準,按照國庫集中支付管理規(guī)定,本著節(jié)約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下盡量壓縮開支。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。提供就業(yè)服務,促進就業(yè)創(chuàng)業(yè),新增就業(yè)增加勞務收入約2億余元;發(fā)放社會保險待遇5億余元。
(2)項目實施的社會效益分析。就業(yè)率進一步提高,社會保險待遇連續(xù)上漲,干部結構日趨合理,業(yè)務信息系統(tǒng)化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。
(3)項目實施的.可持續(xù)影響分析。勞動者就業(yè)能力得到提升,就業(yè)質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現(xiàn)老有所養(yǎng),事業(yè)單位的干部結構得到改善、整體素質逐年上升。
(一)項目申報及實施管理方面。
1、項目立項。項目過于籠統(tǒng),沒有完全按照相關文件標準測算安排預算。
2、項目跟蹤監(jiān)管。被征地農民社保工作、清欠工作等少數(shù)項目的開支缺少局辦公室監(jiān)管。
3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。
(二)資金管理方面。
1、資金使用。存在串用情況。
2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。
3、會計核算。人社工作經(jīng)費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目為“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數(shù)與決算數(shù)差別較大。
(三)產(chǎn)生的原因。
縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。
1、嚴格按照上級政策文件要求,足額安排人社專項經(jīng)費。
2、建議將人社工作經(jīng)費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。
3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。
4、厲行節(jié)約,進一步控制人社工作運行成本。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十二
根據(jù)20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價,按照項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出項目效益等指標進行評分,總評分值100分。
20xx年我區(qū)按照省級生活無著流浪乞討救助目標任務86人次,生活無著流浪乞討項目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員,包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅,處于無處居住等暫時生活困境,需要進行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區(qū)已救助xx3人次,生活無著流浪乞討救助資金已落實到位,圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標任務。
(一)政府主導、相關部門發(fā)力。
我區(qū)通過生活無著流浪乞討救助服務質量提升,出臺《金安區(qū)加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見》,成立領導組,各相關單位為成員,明確相關部門職責,區(qū)鄉(xiāng)將加強和改進救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無著流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關部門配合的聯(lián)動管理機制。
(二)開展救助尋親,全面巡查治理。
區(qū)民政、公安、城管等部門密切配合建立健全救助管理機制,通過全國救助管理信息系統(tǒng),全國救助尋親網(wǎng)形式,發(fā)布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區(qū)公安加大流浪乞討人員查詢力度。加強流浪乞討人員集中活動區(qū)域的經(jīng)常性巡查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分發(fā)揮基層組織作用,今年以來,通過110報警、人臉識別,共發(fā)現(xiàn)外地流入我區(qū)流浪乞討人員。由公安、民政及時護送到流浪人員轄區(qū)駐地,進行了妥善移交和協(xié)調安置。
(三)開展長期滯留人員安置。
我區(qū)對于無法查明身份的長期滯留人員,有區(qū)民政局提出科學合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區(qū)辦托養(yǎng)機構。爾后由民政致函,當?shù)嘏沙鏊撠煘槠滢k理戶口入戶手續(xù),對于入戶且符合特困供養(yǎng)人員條件的流浪乞討人員,區(qū)民政局將其納入特困供養(yǎng)范圍,落實社會救助政策。
(四)落實返鄉(xiāng)流浪人員的'政策幫扶。
我區(qū)返鄉(xiāng)流浪人員。區(qū)民政局會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)街等部門積極做好返鄉(xiāng)流浪乞討人員的安置。了解返鄉(xiāng)救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療、救助等方面的困難,報送相關部門,給予及時解決救助。對于建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。
1、部分職業(yè)乞討人員流動性大,救助后又長期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度,對于職業(yè)乞討人員進行清理整治。
2、因我區(qū)沒有救助站,部分生活無著人員只能通過政府購買服務方式安置。救助服務水平質量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務質量。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十三
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
一、項目基本情況。
(一)項目概況。
1.立項背景及目的。
為積極支持社區(qū)黨組織開展各項黨建工作,打牢基層黨建工作基礎,切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織。根據(jù)《******xx市xx區(qū)委辦公室關于印發(fā)的通知》(西辦發(fā)[xx]8號)精神,制定福海街道xx年社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目,用于9個社區(qū)加強黨組織建設開展的各項活動,具體使用范圍包括:。
(1)教育培訓黨員、入黨積極分子、發(fā)展對象和黨務工作者等;
(2)訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設備;
(3)表彰先進基層黨組織、優(yōu)秀******員和優(yōu)秀黨務工作者;
(4)走訪慰問困難黨員;
(5)黨員活動陣地建設與黨組織規(guī)范化建設,維護黨組織活動場所及設施;
(6)召開黨內會議,開展黨的組織生活、主題活動和專項活動;
(7)確保所屬基層黨組織正常開展工作和活動的必要支出;
(8)其他有關社區(qū)黨建工作的必要支出。
2.項目實施情況。
xx年度社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費預算資金為45萬元,已于xx年12月30日以前支出了42.57萬元,已完成全年社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目支出總額的94.6%。經(jīng)費的投入保障了9個社區(qū)黨組織建設開展的各個項目的順利進行。各個項目在社區(qū)確定項目、上報請示后,街道黨工委按規(guī)定及時進行審批,并按《福海街道財務管理制度》第一時間落實資金撥付,保證項目順利開展;各個項目均按照上級相關部門要求進行,項目決策正確、項目管理合理、項目完成符合要求、項目的完成效果良好;項目按規(guī)范化建設標準及時解決社區(qū)辦公場所缺乏的問題,確保為民服務各項工作正常開展,轄區(qū)群眾對社區(qū)的服務滿意度大幅提高。我處充分利用有限的資金,科學組織,嚴格控制標準,注重維護和完善使用功能,對資金使用嚴格財經(jīng)紀律,專款專用,確保資金使用效率。
3.資金來源及使用情況。
xx年度社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費全年資金為45萬元,已從區(qū)級財政全額撥付到位。資金已于xx年12月30日前支出了42.57萬元,已完成全年社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目支出總額的94.6%。具體使用范圍包括:。
(1)教育培訓黨員、入黨積極分子、發(fā)展對象和黨務工作者等;
(3)表彰先進基層黨組織、優(yōu)秀******員和優(yōu)秀黨務工作者;
(4)走訪慰問困難黨員;
(5)黨員活動陣地建設與黨組織規(guī)范化建設,維護黨組織活動場所及設施;
(6)召開黨內會議,開展黨的組織生活、主題活動和專項活動;
(7)確保所屬基層黨組織正常開展工作和活動的必要支出;
(8)其他有關社區(qū)黨建工作的必要支出。其中包括xxx社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金3.13萬元,用于社區(qū)服務群眾活動室租金支付;xxx社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金3.5萬元,用于社區(qū)辦公用房設施建設;xx社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金5萬元,撥付9個社區(qū)“七一”建黨節(jié)工作經(jīng)費9萬元;兩新黨組織啟動經(jīng)費0.5萬元;各項黨建相關的培訓經(jīng)費4.76萬元;根據(jù)上級文件安排撥付船房社區(qū)黨建教育基地建設、黨建示范點用房騰退搬遷補助資金14萬元;十九大前夕走訪慰問困難老黨員2.68萬元。剩余資金2.43萬元由于相關審批手續(xù)尚未完善,沒能及時地在時限范圍內撥付到位,已于xx年12月退回區(qū)財政。
4.組織及管理情況。
項目各項經(jīng)費支出均通過行政辦公會討論決定,通過相關報賬手續(xù)后,由財務科進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途,不存在超標列支相關費用,基本做到了??顚S?,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。
(二)績效目標。
1.總目標。
保障基層黨組織正常開展黨建活動。
2.年度目標。
打牢基層黨建工作基礎,切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織。教育培訓黨員、入黨積極分子、發(fā)展對象和黨務工作者;訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設備;表彰先進基層黨組織、優(yōu)秀******員和優(yōu)秀黨務工作者;走訪慰問困難黨員;黨員活動陣地建設與黨組織規(guī)范化建設,維護黨組織活動場所及設施;召開黨內會議,開展黨的組織生活、主題活動和專項活動。
二、績效評價工作情況。
(一)績效評價目的。
全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內容,總結經(jīng)驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
(二)績效評價工作方案制定過程。
項目科室自評,根據(jù)資金管理使用情況進行自查,形成項目績效報告(包括資金投入,使用情況,項目實施情況,取得的成果,存在的問題等)。財務科對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析,按照設定的績效評價指標進行績效評價,最后形成綜合績效評價報告。
1.績效評價原則。
(1)科學規(guī)范原則??冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公正公開原則??冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關原則??冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
2.績效評價方法。
(1)成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現(xiàn)程度。
(2)比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較,綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
(3)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。
(4)績效評價實施過程。我處根據(jù)制定的績效評價方案,每季度著重從數(shù)量、質量、產(chǎn)出、時效、滿意度等指標對項目支出進行績效評價。
(5)本次績效評價的局限性。
該項目績效評價指標設定時,一些效果指標難以量化,如社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標,這對全面反映項目績效可能存在一定的局限性。
三、評價結論和績效分析。
(一)評價結論。
1.評價結果。
該項目資金立項依據(jù)充分,立項程序規(guī)范,績效目標明確,預算編制合理,各項支出在社區(qū)確定項目、上報請示后,街道黨工委按規(guī)定及時進行審批,并按《福海街道財務管理制度》第一時間落實資金撥付,保證項目順利開展,各個項目均按照上級相關部門要求進行,項目決策正確、項目管理合理、項目完成符合要求、項目的完成效果良好;項目按規(guī)范化建設標準及時解決社區(qū)辦公場所缺乏的問題,確保為民服務各項工作正常開展,轄區(qū)群眾對社區(qū)的服務滿意度大幅提高。我處充分利用有限的資金,科學組織,嚴格控制標準,注重維護和完善使用功能,對資金使用嚴格財經(jīng)紀律,專款專用,確保了資金的使用效率。但由于相關審批手續(xù)尚未完善,部分資金沒能及時地在時限范圍內撥付到位。綜合項目的投入、產(chǎn)出及效益我處自評為99.2分。
2.主要績效。
為積極支持社區(qū)黨組織開展各項黨建工作,打牢基層黨建工作基礎,切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織。
(二)具體績效分析。
對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價并打分。
1.項目決策:該項目立項與部門中長期規(guī)劃目標匹配,立項依據(jù)充分,立項規(guī)范,項目的申請、設立過程符合相關要求??冃繕嗽O定合理,設定的績效目標與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關。能完整地反映預期產(chǎn)出和效果。該項自評得分20分。
2.項目管理:該項目資金的使用符合預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,項目資金的使用嚴格按照《福海街道辦事處財務管理制度》中的相關規(guī)定進行,制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù),符合相關制度規(guī)定,不存在違反相關財務管理制度的情況。項目開展中,各社區(qū)嚴格按照《xx區(qū)“基層黨建推進年”實施方案》和《xx區(qū)社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費管理辦法(試行)》文件規(guī)定和要求,結合實際從優(yōu)制定項目,并經(jīng)請示上報街道黨工委審批同意后開展實施項目。項目均按照上級相關部門要求進行,項目決策正確、項目管理合理、項目完成符合要求、項目的完成效果良好。該項自評得分20分。
3.項目績效:該項目資金的投入經(jīng)費的投入保障了9個社區(qū)黨組織建設開展的各個項目的順利進行;解決了社區(qū)黨建活動場所建設;走訪慰問了困難老黨員及群眾;開展了各類黨建相關的培訓積極支持社區(qū)黨組織開展各項黨建工作,打牢基層黨建工作基礎,切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織。該項自評得分59.2分。
綜合以上項目支出績效體系,我處社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目績效自評總分99.2分。
四、成本效益分析。
xx年度社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費全年預算資金為45萬元,已從區(qū)級財政全額撥付到位。資金已于xx年12月30日前支出了42.57萬元,已完成全年社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目支出總額的94.6%。其中包括滇池路社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金3.13萬元,用于社區(qū)服務群眾活動室租金支付;紅星社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金3.5萬元,用于社區(qū)辦公用房設施建設新河社區(qū)開展項目1個按規(guī)定撥付社區(qū)資金5萬元,撥付9個社區(qū)“七一”建黨節(jié)工作經(jīng)費9萬元;兩新黨組織啟動經(jīng)費0.5萬元;各項黨建相關的培訓經(jīng)費4.76萬元;根據(jù)上級文件安排撥付船房社區(qū)黨建教育基地建設、黨建示范點用房騰退搬遷補助資金14萬元;十九大前夕走訪慰問困難老黨員2.68萬元。剩余資金2.43萬元由于相關審批手續(xù)尚未完善,沒能及時地在時限范圍內撥付到位,已于xx年12月退回區(qū)財政。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途,不存在超標列支相關費用,基本做到了??顚S?,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。
(一)主要經(jīng)驗及做法。
開展此項工作以來,我街道在工作中不斷探索,不斷總結工作經(jīng)驗,嚴格按照工作要求撥付社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費,并全程督促指導社區(qū)開展各項黨建工作。
(二)存在的問題。
但在工作過程中仍存在一些問題:一是部分已開展項目的臺賬資料還未整理,竣工驗收資料未完善;二是部分項目資金使用情況公示不及時;三是上半年只有兩個社區(qū)開展了2個項目,開展項目較少,黨建專項工作經(jīng)費使用率不太高,導致資金閑置時間較長,大多數(shù)堆積到下半年開展,導致資金使用不均衡,甚至部分資金由于手續(xù)的不完善未能在時限范圍內進行撥付,導致資金的閑置。
(三)建議和改進措施。
下步,街道將積極督促各社區(qū)制定合適項目,嚴格執(zhí)行《xx區(qū)社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費管理辦法(試行)》規(guī)定中的社區(qū)黨建專項經(jīng)費使用范圍和管理審批,做好項目的制定、審批、實施等把關工作,并督促社區(qū)及時做好使用公示工作。同時街道黨工委將不定期開展社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費的收支、使用和管理情況檢查,使各社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費能更好的服務于黨員群眾和社區(qū)居民。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十四
我單位根據(jù)20xx年日常工作和重點工作的開展,申報了20xx年財務預算,經(jīng)報上級主管部門和市財政局審批,我單位項目資金共計273.76萬元,項目具體明細如下:
1.公用經(jīng)費123.76萬元,系經(jīng)常性項目,用于保障日常工作的順利開展。
2.宣傳費39萬元,系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質媒體、網(wǎng)絡媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題,宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。
3.法律咨詢行政應訴專項經(jīng)費10萬元,系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險,聘請法律顧問團隊,進行法律咨詢,法律代理,行政應訴等事宜的.處理。
4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費0.6萬元,系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位,每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費,根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費繳納標準與管理辦法》規(guī)定,副主任委員單位會費標準為6000元每年。
5.維修資金系統(tǒng)運行維護費43.8萬元,系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務系統(tǒng)年服務費、財務系統(tǒng)年服務費、六區(qū)維修資金業(yè)務系統(tǒng)專線網(wǎng)絡費。
6.《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元,系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一,該經(jīng)費用于修訂《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務費,委托專業(yè)機構具體承擔立法起草、調研、聽證等工作服務費。
7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元,系一次性項目。根據(jù)市機關事務局統(tǒng)一安排,我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處,需要專項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置,辦公用家具購置等。
為了提高績效運行監(jiān)控工作質量和效率,我單位成立了績效運行監(jiān)控工作小組,小組辦公室設在財務室,全面負責本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學習了相關文件,了解績效運行監(jiān)控工作流程,明確工作責任,工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解,對績效監(jiān)控過程進行指導和監(jiān)督。二是加強溝通配合,工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料,填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表,要求對偏差原因進行分析說明,對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
1.項目支出預算執(zhí)行情況。
截止20xx年6月30日,法律咨詢行政應訴專項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統(tǒng)運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡專線費5.19萬元?!堕L沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%,我單位已簽訂立法修訂的服務合同,并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%,該項目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn),16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元,辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0,上半年無宣傳費用。公用經(jīng)費績效目標完成率為38.92%,日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執(zhí)行,部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執(zhí)行。
截止20xx年6月30日,我單位有四個項目執(zhí)行進度未達到50%。具體情況如下:
1.宣傳費執(zhí)行進度為0,主要原因為我中心20xx年度宣傳合同簽訂時間為下半年,宣傳版面20xx年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂20xx年度宣傳合同,預計年底前完成執(zhí)行總目標。
2.維修資金系統(tǒng)運行維護費執(zhí)行進度未達到50%,該項目中財務核算系統(tǒng)服務費4萬元支付合同在年底簽訂,預計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務系統(tǒng)運行維護服務費34萬元,因維修資金業(yè)務系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線,按協(xié)議將免除今年的日常運行維護費,6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中,待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口,預計8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費執(zhí)行進度未達到50%,因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工,待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關事務局安排的辦公用房未完善,搬家工作推遲,預計7月底完成搬家后按程序付款,固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執(zhí)行,預計年底前完成執(zhí)行總目標。
4.公用經(jīng)費執(zhí)行進度未達到50%,該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執(zhí)行中,另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展,下半年將按工作計劃執(zhí)行,預計年底前完成執(zhí)行總目標。
我單位于20xx年納入財政全額撥款單位,在預算執(zhí)行中嚴格按照財政規(guī)定,按全年工作計劃科學化、精細化管理預算績效目標,切實把預算執(zhí)行工作抓緊抓實抓好。對于項目執(zhí)行未達成的問題,我單位將在日常工作中加強預算績效管理,強化各項目責任主體對預算績效實現(xiàn)情況的責任約束,對預算項目偏離績效目標的支出,及時采取有效的措施予以糾正,進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對預算績效管理的相關建議:量化績效目標中的三級指標值,編制時指標應是具體的,能用數(shù)據(jù)進行評價。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十五
為實現(xiàn)對財政預算支出績效自評工作全覆蓋,根據(jù)部門預算績效管理相關要求,現(xiàn)將本單位20xx年度村務監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費財政支出項目績效自評報告簡要小結如下。
(一)項目概況。
為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察機構的正常運轉,縣財政20xx年年初預算安排紀委監(jiān)委村務監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費項目資金共計38萬元,其中75個行政村每個村監(jiān)委0.5萬元,剩余0.5萬元用于先紀委監(jiān)委開展的考核工作,年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。
(二)績效目標。
年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察監(jiān)督機構的正常運轉。年度目標是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。
(一)項目自評工作開展情況。
加強組織領導,明確分工,細化自評工作崗位職責,對照績效評價管理辦法和標準,客觀合理全面做出績效自評,高效完成自評工作。
(二)評價指標體系及評分結果。
對照產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三級績效評價指標,達到年度預定效果,評分97分。
(三)績效評價工作過程。
對項目預算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標完成情況等進行全面梳理、逐項分析,實事求是做出績效自評。
在資金使用過程中按照考核結果及時撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費??冃ё栽u分97分,績效自評等級為優(yōu)秀等級。
(一)預算資金到位及使用情況。
年初預算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。
(二)項目完成情況。
年初預算安排38萬元,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機構的日常運轉支出。項目運行成效良好,已完成績效目標。
(三)成本控制方式及情況。
在資金使用過程中認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,按照考核結果及時足額撥付辦公經(jīng)費,資金效益得到有效發(fā)揮。
(四)項目效益情況。
年內強化村務監(jiān)督委員會履職盡責,通過建立工作報告制度、健全考核評價和工作臺帳制度,規(guī)范村務監(jiān)督委員會工作,打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。
主要經(jīng)驗做法是:在資金使用過程中,嚴格執(zhí)行單位相關資金管理制度,做到厲行節(jié)約、專款專用,同時開展好資金使用公開公示制度,經(jīng)費使用透明化。
存在問題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強。
無。
無。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十六
20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
(一)前期準備。
按照《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程。
支隊綜合科科室根據(jù)相關規(guī)定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價。
認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(一)項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行??顚S?,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析。
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
(2)項目完成質量。
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度。
直至20xx年底,年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查,其項目監(jiān)督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節(jié)約情況。
在日常工作中,支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。
無
(2)項目實施的社會效益分析。
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展,為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監(jiān)管得力,無社會熱點事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析。
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析。
無
3、滿意度指標完成情況分析。
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進一步加強。
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續(xù)管理有待進一步加強。
20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結果向全系統(tǒng)公開。
無
無
公用經(jīng)費績效自評報告篇十七
為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關于20xx年預算績效管理工作方案》等文件,恒信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托,對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項目概況。
常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金(以下簡稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區(qū)義務教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展而設立的專項資金。
項目立項依據(jù)為:湖南省人民政府《關于深化農村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號);20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀要。
20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱:區(qū)教育局)。
優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件,推進義務教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區(qū)推行義務教育學校標準化建設,實現(xiàn)全區(qū)中小學“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達到全市平均水平。
(1)組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學6大教學功能室建設項目,完工率達100%。
(2)為裕民、鼎港、下窖3所小學各配置教學電腦室1間,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%。
(3)完成鼎港小學校舍維修改造1處,完工率達100%。
(4)確保項目實施質量,各項實施內容驗收合格率100%。
(5)規(guī)范項目過程管理,合理控制項目成本,政府采購程序執(zhí)行率達100%。
(6)促進全區(qū)義務教育均衡發(fā)展,順利通過20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收。
(7)服務對象滿意度達90%以上。
區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明,自我評價得分99分,自評結果為“優(yōu)”。
本所接到區(qū)財政局委托后,成立了評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據(jù)項目特點,本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據(jù)擬定評價方案,通過聽取情況介紹、收集查閱相關資料,實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學項目實施完成情況,對38名學校教師進行問卷調查等程序后,與項目單位溝通交流,形成本項目績效評價報告。
(一)項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
20xx年教育維改資金年初預算76萬元,年內撥付到位76萬元,項目資金到位率100%。
2.項目資金使用情況。
20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目,累計簽訂4份業(yè)務合同,合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,其中:小學功能室32.29萬元,小學電腦室31.91萬元,電腦室增補項目2.31萬元,鼎港小學校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元,計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。
3.項目資金管理情況。
區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進行資金管理,建立了專項資金使用臺賬,準確,完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進度撥付,各項支出審批手續(xù)完善,資金??顚S?,未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。
(二)項目組織實施情況。
區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學校初步驗收結果,計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學,解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施。項目由區(qū)教育局和各學校共同組織實施,嚴格執(zhí)行政府采購程序,通過競爭性談判確認供應商。實施完成后由區(qū)教育局、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學校根據(jù)20xx年實施項目,建立了各功能室及教學設施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序。
(三)項目目標完成程度。
1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設項目,完工率達100%,目標完成率100%。
2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%,目標完成率100%。
3.完成了鼎港小學1處校舍維修改造,完工率達100%,目標完成率100%。
4.各項實施內容均驗收合格,驗收合格率100%,目標完成率100%。
5.嚴格落實政府采購程序,政府采購程序執(zhí)行率100%,目標完成率100%。
6.順利通過了20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收,目標完成率100%。
7.經(jīng)現(xiàn)場調查,服務對象滿意度91.32%,目標完成率100%。
詳見附件3:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表。
本項目的實施,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展,完善教學設備設施,改善學校辦學條件,取得了良好的社會效益,主要表現(xiàn)為:。
1.促進教育均衡發(fā)展,順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學,著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,彌補了全區(qū)義務教育均衡發(fā)展短板,確保了全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過。
2.完善教學設施,提高教學效果。通過項目實施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業(yè)的教學場所,通過動手操作、實地觀摩等教學方式,讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會,更有利于培養(yǎng)學生興趣愛好提升教學效果。
3.實施危房改造,確保校園安全。通過項目實施,對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產(chǎn)閑置問題,解決安全隱患,確保校園安全。
4.落實教育投入,產(chǎn)生持續(xù)影響。本項目的實施,確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。
經(jīng)綜合評價,該項目得分93分,評價結果為“優(yōu)”。得分明細如下:
(一)項目投入總分xx分,實得16分,扣1分,扣分明細:
預算編制欠規(guī)范,扣1分。
(二)項目過程總分37分,實得31分,扣6分,扣分明細:
1.未建立《項目管理制度》,扣3分;
2.增補項目未簽合同或補充協(xié)議,扣1.5分;
3.各學校資產(chǎn)管理欠缺,未執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序,扣1.5分。
(三)項目產(chǎn)出總分20分,實得20分。
(四)項目效果總分26分,實得26分。
詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表。
(一)預算編制欠規(guī)范。
西湖管理區(qū)教育維改資金預算編制欠規(guī)范,在無項目實施計劃的情況下,先確定項目預算,再根據(jù)預算額度制定項目實施計劃,預算編制程序倒置。
(二)業(yè)務制度不健全。
西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的項目,未建立《項目管理制度》,在項目業(yè)務管理上缺少專門的制度保障,不符合專項資金管理規(guī)定。
(三)業(yè)務執(zhí)行欠規(guī)范。
部分業(yè)務未簽合同。實施的裕民等3所小學教學電腦室設備添置項目,后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬元,未簽訂業(yè)務合同或補充協(xié)議。
(四)資產(chǎn)管理待完善。
截至現(xiàn)場評價日,裕民、鼎港、下窖3所小學均未對20xx年建設添置的設備儀器進行過盤點程序,資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。
(一)規(guī)范編制預算,加強資金監(jiān)控。
編制資金預算時,應先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學校教學需求,擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎,合理預計資金需求,編制項目預算,細化預算明細,強化專項資金預算管理。
(二)健全管理制度,規(guī)范項目管理。
區(qū)教育局應盡快制定《項目管理制度》,對業(yè)務實施過程、驗收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關規(guī)定,為項目實施提供完整的制度保障。
(三)規(guī)范業(yè)務執(zhí)行,完善合同管理。
經(jīng)濟業(yè)務應與對方單位簽訂合同,明確雙方權利與義務,保證業(yè)務的規(guī)范操作和實施質量,上述未簽訂合同的問題應限期補充完善,明確增補項目的質量條款與保修責任。
(四)完善資產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全。
完善資產(chǎn)后續(xù)管理,各學校每年至少一次對實物資產(chǎn)定期盤點,形成盤點記錄,保證學校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應定期抽查全區(qū)學校資產(chǎn)管理情況,了解資產(chǎn)狀況,核實盤點記錄并進行抽盤,確保各學校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實。
(五)績效評價結果應用建議。
本項目評價結果為優(yōu),資金使用規(guī)范,過程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規(guī)范、項目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項目制度、落實資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下,根據(jù)實施計劃規(guī)范編制項目預算。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十八
因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側辦公樓,場地年久失修,存在部分地磚開裂,衛(wèi)生設施不完善,燈具不亮等情況,另展覽館變壓器突發(fā)故障,無法保障辦公場所電力供應,此項目的主要內容是對辦公場地開展維修維護,并更換兩臺大型變壓器,以保障辦公場所有序運轉。“辦公場所維修”項目,預算總額57.16萬元,實際執(zhí)行數(shù)57.13萬元,執(zhí)行率99.95%。
年度實現(xiàn)辦公場所電力設施完備,辦公用房維修到位,保證工作正常開展。
(一)績效評價的目的、對象和范圍。
此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金,有效保障辦公場所正常運轉??冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所維修項目,共計1個。
(二)績效評價的原則、評價方法、評價標準。
本次績效評價秉持內容完整、權重合理、數(shù)據(jù)真實、結果客觀的原則,采用定量與定性結合的方法,逐層逐個分解指標,匯總各項分值,做到績效指標設置全覆蓋。
(三)績效評價工作過程。
我處由主要領導帶隊,成立了預算績效工作領導小組,辦公室設在處財務管理科,負責部門年度預算的績效目標編制、運行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預算編制工作中,對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價,設定績效目標,上報預算績效目標表。在績效運行監(jiān)控中,結合年中項目運轉情況,對績效目標中期完成情況做全面梳理,結合結果對下半年項目開展進行指導。在項目完成后,做好項目績效自評,編制項目支出績效自評表,對年度項目完成情況進行數(shù)據(jù)匯總,情況總結工作。
綜合評價得分100分,評價等級優(yōu)。
(一)項目決策過程。
機構改革后,因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局,我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓,辦公場所年久失修,部分設施老化,另有變壓器失火導致電力供應不足,埋下安全隱患,加上搬遷過程中產(chǎn)生損耗,已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運轉,年度預算編制工作中申報辦公場所維修項目,以解決辦公環(huán)境問題,維護機關工作正常運轉。
(二)項目過程情況。
通過市供電公司下屬施工企業(yè)對市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進行維修,更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統(tǒng),解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業(yè),對辦公場地進行全面修繕工作,更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目預算安排57.15萬元,共計撥付資金57.13萬元,預算執(zhí)行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕,維修辦公場地面積2600㎡,更換大型變壓器2臺,另有燈具、瓷磚等若干,完成了預計目標。
(四)項目效益情況。
通過辦公場所維修項目開展,有力改善了辦公環(huán)境,保障了單位運轉,加強了我處履職能力,為城市重點工程建設打開新局面、建設新浪潮奠定堅實的基礎。
在項目開展過程中,工作進展快,資金支出及時,完成了預算績效目標,預算的執(zhí)行和管理過程精確,未出現(xiàn)偏差,項目開展也取得了良好的效果。
項目存在的主要問題一是具有臨時性,本項目為一次性項目,主要為解決當期問題,沒有延伸效果,無法對往后年度項目開展工作進行指導。產(chǎn)生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢,無需設立長期目標。二是具有應急性,本項目謀劃時間短,過程進展快,預算執(zhí)行中未能對項目開展分時分段掌握,產(chǎn)生的主要原因是項目內容較少,執(zhí)行較快導致。
預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設置已基本完善,在預算績效指標設置中有很好的指導作用,在預算執(zhí)行過程中也產(chǎn)生良好的效果,可以普遍適用于維修改造類項目,在以后的預算執(zhí)行中可以進一步完善指標庫設置,加強對項目編制的指導性。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十九
根據(jù)財政扶貧資金績效管理要求,現(xiàn)將危房改造項目四季度績效運行執(zhí)行監(jiān)控情況報告如下:
20xx年四季度,上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收,撥付危房改造補助資金20xx萬元。
1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。
2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。
3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。
(一)產(chǎn)出指標情況。
(1)、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。
(2)、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要,進行了全面驗收。
(3)、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收,資金已全面撥付、
(4)、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房,修繕加固標準高,分類補助標準準確。
(二)效益指標情況。
(1)、經(jīng)濟效益。幫助1156戶做到住房保障,解決他們的住房問題。
(2)、社會效益。穩(wěn)定了社會底層居民情緒。
(3)、生態(tài)消息。幫助1156戶農戶改善居住條件,幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問題。
(4)、可持續(xù)影響。有助于對社會底層人民的幫助,穩(wěn)定社會秩序,改善人居環(huán)境,美化家園。
(三)滿意度指標情況。
農村危房改造滿意度較高,保障了底層人民的住房安全,改善了他們的居住環(huán)境,提高了他們的生活質量,滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。
農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題,下一步加大輿論宣傳,讓群眾了解政策,進行全面監(jiān)督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的,做好督促限時整改,對于在規(guī)定時間內,不能整改到位的,將進行全縣通報,情節(jié)嚴重的,上報縣監(jiān)察委,啟動問責。
公用經(jīng)費績效自評報告篇二十
20xx年年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
(一)前期準備。
按照《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程。
支隊綜合科科室根據(jù)相關規(guī)定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價。
認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(一)項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行??顚S?,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析。
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
(2)項目完成質量。
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度。
直至20xx年底,年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查,其項目監(jiān)督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節(jié)約情況。
在日常工作中,支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發(fā)揮最大的.效能。
2、效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。
無
(2)項目實施的社會效益分析。
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展,為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監(jiān)管得力,無社會熱點事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析。
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析。
無
3、滿意度指標完成情況分析。
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進一步加強。
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續(xù)管理有待進一步加強。
20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結果向全系統(tǒng)公開。
無
無
公用經(jīng)費績效自評報告篇一
本項目主要依據(jù)我辦年度工作需要及《關于批復縣直預算單位20xx年部門預算的通知》(紫財預〔20xx〕1號)文件精神實施,項目資金主要用于督促工作、會議活動和各種業(yè)務調研等相關專項工作的順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。
2、項目資金額度及主要用途。
20xx年度,縣財政預算安排宣傳經(jīng)費40萬元,20xx年度縣財政局下達20.15萬元,全部資金用于開展專項工作相關支出。
3、績效目標。
完成20xx年度專項工作,實現(xiàn)了保障督促工作、會議活動和各種業(yè)務調研等相關專項工作的`順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。
(一)自評分數(shù)。
(二)項目資金使用績效。
1.項目資金支出情況。
紫金縣人民政府辦公室項目資金根據(jù)項目工作需要支出,已支出金額20.15萬元。
2.項目資金完成績效目標情況。
紫金縣人民政府辦公室20xx年度工作目標督促工作、會議活動和各種業(yè)務調研等相關專項工作的順利開展,按照預期目標完成任務。
3.項目資金分用途使用績效。
紫金縣人民政府辦公室完成督促工作、會議活動和各種業(yè)務調研等相關專項工作的順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。
公用經(jīng)費績效自評報告篇二
潤雅鄉(xiāng)位于永順縣東北邊陲,距永順縣城約為63公里,東鄰清坪鎮(zhèn),西鄰石堤鎮(zhèn),北與張家界市永定區(qū)溫塘鎮(zhèn)、桑植縣羅塔坪鎮(zhèn)接壤,以澧水河為界,隔河相望,全鄉(xiāng)地形以山地為主,其中四方界(四明山)主峰海拔為1093.9米,為永順縣第七高峰。全鄉(xiāng)共轄有五官、鳳鳴、潤雅、柯溪、署科、麻陽6個行政村。行政區(qū)劃面積90.38平方千米(20xx年),約為永順縣總面積的2.3%,潤雅鄉(xiāng)主要以農業(yè)為主,是一個典型的土苗混居的鄉(xiāng),也是湘西州、永順縣的.邊關鄉(xiāng)?,F(xiàn)有在職職工45人,編制數(shù)44人,在職人員控制率102.27%。內設機構:行政運行機構3個,其中政法機關1個,財政事務1個,司法1個;財政補助事業(yè)單位5個,總計8個機構。
(二)項目基本情況簡介。
各村辦公經(jīng)費主要用于:日常辦公支出,辦公用品、差旅費等開支,使工作及時有效運轉,促進村級發(fā)展,推進城鎮(zhèn)化進程;同建同治費用支出,村級環(huán)境整治、垃圾清運、臨時性用工、廣告相關用品制作等開支;為精準扶貧、異地搬遷、低保、殘疾人清理工作、村支兩委的日常工作提供經(jīng)濟保障,確保村支兩委各項工作穩(wěn)步進行。
(一)縣財政預算安排村辦公經(jīng)費專項資金19.8萬元,撥付22.8萬元,實際使用38.04萬元。
(二)項目資金實際使用情況。撥付項目資金共計19.8萬元。主要用于日常辦公開支、同建同治費用支出及精準扶貧、異地搬遷、低保、殘疾人清理工作等上級人民政府交辦的其他事項。
(三)項目資金管理情況分析。
村公用經(jīng)費發(fā)放實行了項目資金的申報,分管領導審批,報賬手續(xù)齊全,我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行專項資金管理辦法,專賬管理,??顚S?,充分發(fā)揮財政專項資金的使用效益,在資金發(fā)放過程中沒有擠占挪用等違紀違法現(xiàn)象。
(一)項目組織情況分析。
加強組織領導。潤雅鄉(xiāng)人民政府成立項目實施領導小組,鄉(xiāng)黨委書記石寧任組長,鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長彭立新及鄉(xiāng)黨委副書記張興利任副組長,鄉(xiāng)財政所長李固斌、政府及村賬會計向海霞、行政出納梁昌茂,村賬出納張紅蕾任組員,領導小組下設辦公室在潤雅鄉(xiāng)財政所,李固斌同志兼任辦公室主任,聯(lián)系電話0743-5967006,負責日常相關事務。領導小組對我鄉(xiāng)項目資金的管理和使用實行領導和監(jiān)督,保障我鄉(xiāng)財政政策得到落地落實落準。
(二)項目管理情況分析。
制定了村辦公經(jīng)費專項資金管理辦法。村級組織按照“村賬鄉(xiāng)管、分村建賬、專戶核算、??顚S谩痹瓌t,安排使用資金,實行按月報賬,規(guī)范票據(jù)。項目實施后由鄉(xiāng)黨建辦負責驗收,組織委員和分管財務領導共同簽字后方可報賬,該項工作明確了工作職責,我鄉(xiāng)村辦公經(jīng)費報賬嚴格按照上級主管部門年度工作目標要求組織實施,無違紀違法問題。
進一步加強和規(guī)范村辦公經(jīng)費的管理,不斷激發(fā)村干部人員的工作熱情,充分調動村干部人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性,發(fā)揮村干部人員在社會主義新農村建設中的引領作用。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分,村辦公經(jīng)費專項資金財政支出績效評價,得分95分,財政支出績效為“優(yōu)”,取得了不錯的成績。
雖然村辦公經(jīng)費在預算績效考核上取得了一定的效果,但也存在有一些問題,主要表現(xiàn)在支出發(fā)票不規(guī)范,財務意識欠缺。20xx年我們將改進這方面的問題,以更好地完成當年績效考核各項考核指標。
公用經(jīng)費績效自評報告篇三
根據(jù)自治區(qū)人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發(fā)〔20xx〕26號)精神的工作要求部署安排,20xx年9月10日,我單位組織了自評工作組,對工作經(jīng)費項目開展了自評工作。形成自評報告如下:
(一)項目概況。
1.立項背景。
根據(jù)大政辦發(fā)〔20xx〕47號文件規(guī)定,為大化瑤族自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局能完成各項職能工作,讓政務服務中心更好地服務企業(yè)辦事群眾,提供可靠保障。
2.項目實施情況。
項目于20xx年1月開始實施,具體項目實施由各中心、股室負責執(zhí)行,從項目實施流程的規(guī)范化、程序化來保證項目的有效開展,以實現(xiàn)項目績效目標。
3.經(jīng)費來源和使用情況。
(1)項目經(jīng)費來源及到位情況。
工作經(jīng)費資金根據(jù)大財復〔20xx〕1號文件安排項目資金280000元。截止20xx年12月31日,該項目資金已全部到位。
(2)項目經(jīng)費使用情況。
截止20xx年12月31日,已經(jīng)按計劃支付263281.68元,主要用于支付辦公經(jīng)費、維修(護)費、會議費、其他商品和服務支出等,基本完成支出任務。
(3)項目經(jīng)費結余情況。
截止20xx年12月31日,工作經(jīng)費280000元已支付263281.68元,結余16718.32元。
(二)項目績效目標。
保障縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。
20xx年12月10日,大化縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局成立了工作經(jīng)費績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組組長:藍艷宇。
工作組副組長:周楠。
工作組成員:韋堅、韋雪珍。
辦公室設在局財務室。
2.工作職責。
(1)組長職責:審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的'處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
考評工作組按照項目預算及工作開展情況、決算等,開展自評檢查工作,對工作經(jīng)費項目進行評定,核實資金撥付使用情況等。
(一)投入。
項目立項符合縣委、縣政府的文件要求,投入項目資金28萬元,均為縣本級財政資金,資金到位率100%。
(二)過程。
在工作經(jīng)費使用過程中,我局嚴格按照財經(jīng)有關法律法規(guī)開支,切實加強財政資金的監(jiān)督管理,嚴格按照預算內容和經(jīng)費使用范圍,自覺接受監(jiān)督檢查,確保經(jīng)費及時到位和使用。
(三)產(chǎn)出。
1.數(shù)量指標:新購置一批辦公設備(2套臺式電腦、1臺打印機、2臺碎紙機等),提高工作效率;購置辦公用品(復印紙、筆等),保障日常工作有效運行;年內局工作人員出差約213人次,順利完成脫貧攻堅工作任務。
2.質量指標:保障縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。
3.時效指標:按照工作計劃任務和目標,各項工作都順利推進,在規(guī)定時間內完成了各項工作任務,保障我單位日常工作有效運行。
4.成本指標:本年度計劃支出280000元,實際支出263281.68元,不超過本年度預算。
(四)效果。
1.社會效益:根據(jù)優(yōu)化營商環(huán)境要求設置不動產(chǎn)登記窗口、水電氣報裝窗口、企業(yè)開辦窗口、工程建設項目審批窗口等“一窗受理”窗口,推進政務服務事項集中進駐縣政務服務大廳辦理。截止20xx年12月31日,全縣各部門六類依申請+公共服務事項共1535項(其中行政許可467項、行政確認326項、行政獎勵76項、行政給付61項、行政裁決11項、公共服務事項312項、其他行政權力282項)已統(tǒng)一納入政務服務中心集中辦理,進一步提升審批服務效能。截止20xx年12月31日,廣西數(shù)字政務一體化平臺上大化縣政務服務事項網(wǎng)上可辦率達到100%;全縣依申請政務服務事項平均承諾提速率為76.71%;全縣政務服務即辦件476項,占政務服務事項總數(shù)比例達到31.13%;各級依申請政務服務事項“一窗”分類受理比例達到99.75%,其中行政許可事項“一窗”分類受理比例達到99.37%。
2.可持續(xù)效益:繼續(xù)推進“一事通辦”改革,提升政務服務水平。一是持續(xù)推進“一窗受理、集成服務”,按照“三集中、三到位”的要求,持續(xù)推進行政服務集中辦理,做到“應進必進”,滿足企業(yè)和群眾“進一扇門、辦多件事”的需求,逐步擴大“一窗受理”事項覆蓋范圍。二是持續(xù)開展政務服務“簡易辦”改革,推進縣(區(qū))部分簡單高頻事項實現(xiàn)“同城通辦”。三是依托廣西數(shù)字政務一體化平臺,加快指導對接,基本實現(xiàn)線上“一網(wǎng)通辦”,大幅提高網(wǎng)上辦理率。
3.群眾滿意度:截止20xx年12月31日,廣西數(shù)字政務一體化平臺“好差評”管理系統(tǒng)五星評價數(shù)量/比例為14707/99.75%,四星評價數(shù)量/比例為33/0.22%,三星評價數(shù)量/比例為3/0.02%,二星評價數(shù)量/比例為1/0.01%,一星評價數(shù)量/比例為0/0.00%,平均分數(shù)9.99。群眾滿意度達到99%。
(五)評價結果和評價結論。
本項目自評分為100分,評價等級為優(yōu)秀,達到預期績效目標。
(一)經(jīng)驗總結。
1.強化組織領導。
成立由單位負責人任組長的績效評價領導小組,保證了財政支出績效評價各項工作的順利開展。
2.加強學習,強化績效管理的理念。
認真學習財政部《關于推進預算績效管理的指導意見》(財預〔20xx〕416號)、自治區(qū)人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發(fā)〔20xx〕26號)相關績效管理文件,吃透文件精神,強化績效管理的理念,營造預算績效管理氛圍。
3.創(chuàng)新方式,落實責任。
創(chuàng)新管理方式,落實崗位責任制,夯實基礎工作,突出工作重點,強化制度建設,推動本單位預算績效管理各項工作齊頭并進。
(二)存在問題。
在預算編制環(huán)節(jié),預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經(jīng)驗不足導致。
(三)意見建議。
進一步加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。
公用經(jīng)費績效自評報告篇四
為了完成20xx年統(tǒng)計日常業(yè)務,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量,通過統(tǒng)計項目建設,為領導決策提供科學依據(jù),為社會、政府提供大數(shù)據(jù),實現(xiàn)全市經(jīng)濟社會和諧發(fā)展,開展統(tǒng)計業(yè)務工作項目。
成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。
(一)項目資金情況。
1、項目資金到位情況。
預算安排資金2萬元,實際到位資金2萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況。
市級財政核撥項目資金2萬元。
3、項目資金管理情況。
20xx年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標,以項目為依據(jù)編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。
1、產(chǎn)出指標完成情況。
完成20xx年統(tǒng)計日常業(yè)務,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量,通過統(tǒng)計項目建設,數(shù)據(jù)準確,為領導決策提供科學依據(jù),為社會、政府提供大數(shù)據(jù),實現(xiàn)全市經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。
2、效益指標完成情況。
通過統(tǒng)計項目建設,數(shù)據(jù)準確,不斷提高統(tǒng)計服務質量和效率,全力打造現(xiàn)代化服務型統(tǒng)計。
3、滿意度指標完成情況。
省統(tǒng)計局對數(shù)據(jù)質量滿意,統(tǒng)計的測評滿意度超過90%。
無
該項目的設立是根據(jù)加強統(tǒng)計工作要求,開展全市統(tǒng)計工作,完成全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總分析、指導各縣區(qū)統(tǒng)計工作,保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實準確。
自評結果按規(guī)定時間于網(wǎng)站進行公開,績效評價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。
成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的'工作計劃;按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。
無
公用經(jīng)費績效自評報告篇五
(一)項目資金申報及批復情況。根據(jù)全年工作目標任務,于年初編制預算320000元,作為20xx年全年3個村基層組織活動和公共服務運行補助資金。經(jīng)人大審議批復后下達資金。
(二)項目績效目標。按照預算編制要求,完成全鄉(xiāng)20xx年全年3個村基層組織活動和基礎設施維修維護,確保村級組織正常運行。
(三)項目資金申報相符性。永和基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費項目,主要為永和鄉(xiāng)3個村基層組織活動和基礎設施維修維護等,與項目資金申報相符,合理可行。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
該項資金預算經(jīng)人大審議后于20xx年3月通過石財專項(基)116號下達120000元辦公費,石財專項(基)117號下達200000元維修維護費,共到位320000元與計劃一致,到位率為100%,及時率為100%。
2.資金使用。
截止績效自評時,該項目已完成20xx年度3個村日常運行及基礎設施維修維護,共支付資金320000元。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)等均合規(guī)合法,資金支付與預算相符。
(二)項目財務管理情況。該項目支出符合財務管理制度,做到了??顚S?。支付時嚴格按照要求審核審批并及時撥付到位。并及時對收支進行會計核算及賬務處理。
(三)項目組織實施情況。該項目由專人負責組織實施,收到下達資金時一次性將資金轉入村集體賬戶中。流程符合相關規(guī)定。
(一)項目完成情況。該項目在規(guī)定時間內完成了3個村的正常運行及基礎設施維修維護。與項目計劃目標一致,任務量完成100%、質量標準合格率100%、進度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。
(二)項目效益情況。該項目有利于促進村級服務管理正常運行運轉,有效保障了村基礎設施的正常使用。該項目的實施受到了廣大干部群眾的一致好評。
(一)存在的'問題。
無。
(二)相關建議。
無。
無。
公用經(jīng)費績效自評報告篇六
按照《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展20xx年度專項資金績效評價工作的通知》要求,縣衛(wèi)健局高度重視,組織相關股室工作人員,對全縣基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金支出績效自評,現(xiàn)將自查情況報告如下:
(一)項目概況。
國家基本公共衛(wèi)生服務項目是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔,城鄉(xiāng)居民可直接受益。我縣從20xx年10月1日起實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,實施主體是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
(二)項目績效目標。
1.總體目標。通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目和重大公共衛(wèi)生服務項目,明確政府責任,對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預措施,減少主要健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
2.階段性目標。到20xx年,國家基本公共衛(wèi)生服務項目得到普及,城鄉(xiāng)和地區(qū)間公共衛(wèi)生服務差距明顯縮小。到20xx年,基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制,城鄉(xiāng)居民健康水平得到進一步提高。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的。掌握全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構完成基本公共衛(wèi)生服務項目數(shù)量、質量和效益,引導各單位圍繞讓城鄉(xiāng)居民“少生病”的目標推進基本公共衛(wèi)生服務項目工作。
2.績效評價對象。全縣承擔基本公共衛(wèi)生服務項目任務的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,包括21個衛(wèi)生院和所有村衛(wèi)生室。
3.績效評價范圍和內容。評價僅針對原12項基本公共衛(wèi)生服務項目;新劃入的19項基本公共衛(wèi)生服務項目由原管理責任主體按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標實施績效評價。其中,縣級項目績效評價的`加分、扣分項規(guī)定如下。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1.評價原則。績效評價過程公平、公正,績效評價結果客觀、真實,績效評價結果與項目資金分配掛鉤。
2.評價指標體系、標準。根據(jù)《20xx年度湖南省基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》(湘衛(wèi)基層發(fā)〔20xx〕11號)文件,縣衛(wèi)生健康局、縣財政局制定下發(fā)了《20xx年度中方縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》。評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等情況(詳見附件)??冃гu價采取百分制,各項評價指標賦分根據(jù)本地工作實際進行確定,縣級項目績效評價賦予了加分、扣分項。
3.評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網(wǎng)絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網(wǎng)絡評價由項目數(shù)據(jù)采集和質量評價應用程序完成。對村衛(wèi)生室績效評價實行鄉(xiāng)級考核,縣級抽查復核。
(三)績效評價工作過程。20xx年12月下旬,各衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到縣衛(wèi)生健康局基層衛(wèi)生股。20xx年1月3日-15日,縣衛(wèi)生健康局組織2個考核督導組,采取網(wǎng)絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對21個衛(wèi)生院、37個村衛(wèi)生室、4個縣直有關醫(yī)療衛(wèi)生機構開展了20xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務項目考核??冃гu價結束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據(jù)績效評價結果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助。
經(jīng)對照評分表自查,全縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價得分99分,等級為優(yōu)秀。
全縣服務人口25.2萬人。其中65歲及以上老年人約26628人,7歲以下兒童27337人,活產(chǎn)數(shù)3506人。以縣為單位,績效評估達標的項目有:65歲及以上老年人健康體檢率71%,超出目標任務4個百分點;健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件、兒童預防接種、老年人中醫(yī)體質辨識、肺結核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血壓和糖尿病患者規(guī)范管理率與疾病控制率。15歲以上人群煙草使用流行率得到有效控制。僅兒童健康管理率未達標(目標85%,實際完成82%)。
(一)領導重視,完善工作機制??h衛(wèi)生計生、縣財政行政部門把基本公共衛(wèi)生服務項目列入重要工作,及時調整補充基本公共衛(wèi)生服務項目領導小組成員,明確分工,落實責任,堅持列會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務工作深入持續(xù)開展。進一步完善了20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案、績效考核方案,及時調整工作重點,采取以家庭醫(yī)生團隊與轄區(qū)居民簽約服務的方式,進一步明確工作任務與要求,抓好基本公共衛(wèi)生服務項目落實。
(二)營造氛圍,提升服務質量。大力營造創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院氛圍,在“世界家庭醫(yī)生日”主題宣傳周活動期間,利用電視、廣播等媒體對主題日活動進行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務和基本公共衛(wèi)生服務“進機關、進社區(qū)、進農村、進學校、進家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現(xiàn)場健康服務,提升服務質量,提高居民獲得感。
(三)規(guī)范管理,突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關各方的積極性,明確任務,壓實責任。所有衛(wèi)生院組織相關人員清查了20xx年沒有檔案動態(tài)管理記錄的居民健康檔案,完成了普通人群、重點人群健康檔案質量核查和動態(tài)管理及其他人群建檔。
經(jīng)過一年的努力,基本公共衛(wèi)生服務項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距。具體表現(xiàn)在:一是專業(yè)公共衛(wèi)生機構指導不力;二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織管理不力;三是項目責任人業(yè)務技術水平不足,項目服務規(guī)范性不高,尤其是居民健康檔案管理欠規(guī)范,檔案空項、缺項、錯項及邏輯錯誤多,導致考核評分低;四是項目宣傳力度不夠,宣傳形式單一、內容單調,宣傳效果不佳,居民對基本公共衛(wèi)生服務知曉率較低。今后的工作中重點是要加強項目服務環(huán)節(jié)質量檢查,著重問題整改,做到舉一反三。同時,縣級專業(yè)機構加大督導、培訓力度,力爭重點人群管理率、項目服務規(guī)范率在20xx年有大幅度提高。
公用經(jīng)費績效自評報告篇七
(一)政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標。
為加快普及高中階段教育步伐,保障公辦普通高中正常運轉,推動普通高中持續(xù)健康發(fā)展,政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標:以發(fā)改局等部門發(fā)布收費標準收取學費和住宿費,20xx年收取學費和住宿費共計6353960元,此款繳入財政專戶后,財政全額返還給學校,該資金6353960元用于學校各項公用經(jīng)費的支出,保證學校教育教學正常開展,保證了教師的教學積極性,持續(xù)改善了辦學條件,提升了教學質量。
(二)單位工作目標:
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣,師德高尚、業(yè)務精良、觀念先進、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡,形成學校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學質量,做到學校辦有特色,教師教有特點,學生學有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的優(yōu)質學校。
5、辦成一所高品位、高質量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
(三)高中專項經(jīng)費基本情況:項目名稱“高中專項經(jīng)費”。為加快河北省普及高中階段教育,保障公辦普通高中運轉經(jīng)費穩(wěn)定來源,推動普通高中持續(xù)健康發(fā)展,我校根據(jù)發(fā)改局等部門的收費標準收取學生的學費和住宿費,20xx年共收取6353960元,以上費用上繳財政專戶后,縣財政全額返還,故20xx年縣財政給我校撥付高中專項經(jīng)費6353960元,主要用于我??冃ЧべY、辦公費、郵電費、差旅費、維修費、專用材料費、物業(yè)管理費、勞務費、助學金等公用經(jīng)費方面的開支。高中專項經(jīng)費維持了學校的正常運轉,保證了學校教育教學秩序的正常進行。
二、
(一)總目標:完成20xx年度教學任務,截止20xx年年底已完成。
(二)年度目標:維持學校正常經(jīng)費的開支和改善辦學條件以及學校基本運轉,截止20xx年年底已完成。
三、
(一)計劃制定和落實情況:
根據(jù)學校實際情況將項目實施分解成以科室、年級部為基本單位的各個部門,由各部門提出項目預算申請,再由財務室將各小項目整合,制定“高中專項經(jīng)費”績效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實施,待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。
(二)執(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項目資金標準按照所收學生學費和住宿費后繳入財政專戶,后財政全額返還,單位按預算申請資金經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。
(三)資金管理情況。
我校對項目資金的`使用,嚴格按照財務管理制度規(guī)范、安全運行,嚴格按照程序進行支出。
(四)取得成績。
20xx年高考,取得了豐碩成果,本科一批上線總人數(shù)156人,圓滿完成了“本一上線超百人”的任務,創(chuàng)造了本一上線人數(shù)一年翻番的佳績。本二以上上線人數(shù)明顯增長,比去年增加178人。南通班示范引領作用凸顯。南通1班高考成績顯著,全班共42人,本一上線30人,本一上線率71%;南通對接1班本一上線18人。南通班及4個對接班學生成績全部達到本科分數(shù)線。這樣成績的基礎是:20xx年招生,我校450分以上報到僅12人。本一上線的考生,中考平均分為361.5分,高考成績平均分為537.2分,人均提升175.7分,實現(xiàn)了低進高出的教學目標。211、985高校錄取有較大突破。
“高中專項經(jīng)費”是維持我校正常運轉的基礎,是我校能夠維持正常的教學秩序的關鍵。高中專項經(jīng)費的支出維持了學校的正常運轉,有效的提升了我校的教育教學質量;各種必要公用經(jīng)費的支出提高了教師工作積極性,購置的教學設備有效的提升了教育教學水平;校園維修使學校提升安全水平,保證師生教學和生活正常進行。經(jīng)過認真核對評價,我們最后對項目的評價打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。
我校雖然在“高中專項經(jīng)費”的申請、資金下達、實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序,使該項目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓高中專項經(jīng)費更好的服務于教學,從而提升教學水平,使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。
20xx年,我校取得了較大成績,但離上級領導的要求和群眾的期盼還有很大差距。在新的一年里,我們要更加積極努力,勇于擔當,團結廣大教職工,求真務實,開拓進取,教育教學管理再細化,干事創(chuàng)業(yè)的精氣神再提升,生源質量再提升,硬件建設再投入,為隆堯教育振興做出自己應有的貢獻。
(一)學費、住宿費上繳財政專戶收入通知單。
(二)高中專項經(jīng)費撥款手續(xù)。
公用經(jīng)費績效自評報告篇八
(一)城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費。
1.項目概況。
我校城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費、寄宿制學校公用經(jīng)費,不足100人校點補充公用經(jīng)費和特殊教育公用經(jīng)費基準定額標準為:按照20xx-2021學年教育事業(yè)統(tǒng)計報表人數(shù),普通小學每生每年650元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經(jīng)費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入350.79萬元,支出349.2萬元。
2.項目績效目標。
通過績效評價掌握我校城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費,寄宿制學校公用經(jīng)費和不足100人校點補充公用經(jīng)費,特殊教育公用經(jīng)費使用情況,和我校使用該筆資金的日常工作的開展情況,及取得的成效。通過評價,從項資金的投入、資金的過程管理、資金的使用效益,及績效評價發(fā)現(xiàn)我校資金使用存在一定的問題,比如:教師培訓經(jīng)費未達公用經(jīng)費的10%。
(二)營養(yǎng)餐。
1.項目概況。
我校是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校,在校學生均享受營養(yǎng)餐。20xx年度,我校學生按照補助標準每生每天5元(全年按照學生在校時間200天計算,全年生均共計1000元)享受營養(yǎng)補助,該補助資金用于為我校學生提供優(yōu)質的食物保障。20xx年營養(yǎng)改善計劃補助資金收入267.44萬元,支出266.09萬元。
2.項目績效目標。
為做好我校農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作,把對農村義務教育學生每天5元營養(yǎng)餐補助的惠民政策落到實處,切實改善我校學生膳食營養(yǎng)狀況,增強學生身體素質,促進學生健康成長,結合我校實際,成立了膳食委員會小組,制定了切實可行的實施方案和各種管理制度及突發(fā)事件應急預案。
(三)家庭經(jīng)濟困難學生補助。
1.項目概況。
我校是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制,享受義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助學生3312人,補助標準寄宿生1000元/生.年,非寄宿生500元/生.年。我校積極落實上級有關部門關于資助的文件精神。
2.項目績效目標。
通過實行此項目,讓每一位因家庭經(jīng)濟困難學生能上得起學。
(四)食堂工勤人員、保安人員補助經(jīng)費。
1.項目概況。
用于支付學校食堂人員、保安人員工資,保障學校食堂正常運行,保障校園安全,維持學校健康有序發(fā)展。
2.項目績效目標。
通過實行此項目,發(fā)放臨時工工資,彌補學校公用經(jīng)費,保障學校健康有序發(fā)展。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
了解開遠市樂白道中心校項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)。
本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目1個,上級轉移支付項目4個。
本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。
為使績效再評價工作順利開展,由我校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
(一)績效自評結論。
部門開展績效自評項目數(shù)量5個,評價結果為“優(yōu)”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現(xiàn)情況。
20xx年公用經(jīng)費項目支出績效工作基本完成,對學校的日常管理和義務的開展提供了保障,達到預期效果。
2.項目2(營養(yǎng)改善計劃補助資金)績效目標的實際實現(xiàn)情況。
經(jīng)過我校全體教職工的共同努力,我校營養(yǎng)餐改善計劃項目實施較好,特別是實施食堂供餐的'學校,為農村家庭和進城務工家庭解決子女午餐提供了方便。
3.項目3(義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助)績效目標的實際實現(xiàn)情況。
通過學校對生活補助的宣傳落實,讓中央惠民政策落到實處,讓廣大學生家長得到實惠。改善了學生的生活水平,有助于提高學生的學習成績。
4.項目4(食堂工勤人員工資)績效目標的實際實現(xiàn)情況。
為學校實施營養(yǎng)改善計劃提供保障,真正讓營養(yǎng)改善計劃能落到實處。
5.項目5(校園安保經(jīng)費)績效目標的實際實現(xiàn)情況。
為學校提供安全保障,保障學校師生安全。
1、充分發(fā)揮部門的職能作用,共同推動項目實施。
2、加強項目的監(jiān)督檢查,確保項目工作進度和質量。
1.學校的相關臺賬做的不夠全面,需要改進。
2.部分檔案資料不完整,歸檔不及時。在資料收集及評價過程中發(fā)現(xiàn)項目實施單位部分檔案管理存在資料不完整,歸檔不及時等現(xiàn)象。
無。
無。
公用經(jīng)費績效自評報告篇九
按照《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展220xx年度專項資金績效評價工作的通知》要求,縣衛(wèi)健局高度重視,組織相關股室工作人員,對全縣基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金支出績效自評,現(xiàn)將自查情況報告如下:
(一)項目概況。
國家基本公共衛(wèi)生服務項目是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔,城鄉(xiāng)居民可直接受益。我縣從20xx年10月1日起實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,實施主體是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
(二)項目績效目標。
1.總體目標。通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目和重大公共衛(wèi)生服務項目,明確政府責任,對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預措施,減少主要健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
2.階段性目標。到20xx年,國家基本公共衛(wèi)生服務項目得到普及,城鄉(xiāng)和地區(qū)間公共衛(wèi)生服務差距明顯縮小。到20xx年,基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制,城鄉(xiāng)居民健康水平得到進一步提高。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的。掌握全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構完成基本公共衛(wèi)生服務項目數(shù)量、質量和效益,引導各單位圍繞讓城鄉(xiāng)居民“少生病”的目標推進基本公共衛(wèi)生服務項目工作。
2.績效評價對象。全縣承擔基本公共衛(wèi)生服務項目任務的.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,包括21個衛(wèi)生院和所有村衛(wèi)生室。
3.績效評價范圍和內容。評價僅針對原12項基本公共衛(wèi)生服務項目;新劃入的19項基本公共衛(wèi)生服務項目由原管理責任主體按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標實施績效評價。其中,縣級項目績效評價的加分、扣分項規(guī)定如下。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1.評價原則??冃гu價過程公平、公正,績效評價結果客觀、真實,績效評價結果與項目資金分配掛鉤。
2.評價指標體系、標準。根據(jù)《220xx年度湖南省基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》(湘衛(wèi)基層發(fā)〔220xx〕11號)文件,縣衛(wèi)生健康局、縣財政局制定下發(fā)了《220xx年度中方縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》。評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等情況(詳見附件)??冃гu價采取百分制,各項評價指標賦分根據(jù)本地工作實際進行確定,縣級項目績效評價賦予了加分、扣分項。
3.評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網(wǎng)絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網(wǎng)絡評價由項目數(shù)據(jù)采集和質量評價應用程序完成。對村衛(wèi)生室績效評價實行鄉(xiāng)級考核,縣級抽查復核。
(三)績效評價工作過程。220xx年12月下旬,各衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到縣衛(wèi)生健康局基層衛(wèi)生股。20xx年1月3日-15日,縣衛(wèi)生健康局組織2個考核督導組,采取網(wǎng)絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對21個衛(wèi)生院、37個村衛(wèi)生室、4個縣直有關醫(yī)療衛(wèi)生機構開展了220xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務項目考核。績效評價結束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據(jù)績效評價結果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助。
經(jīng)對照評分表自查,全縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價得分99分,等級為優(yōu)秀。
全縣服務人口25.2萬人。其中65歲及以上老年人約26628人,7歲以下兒童27337人,活產(chǎn)數(shù)3506人。以縣為單位,績效評估達標的項目有:65歲及以上老年人健康體檢率71%,超出目標任務4個百分點;健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件、兒童預防接種、老年人中醫(yī)體質辨識、肺結核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血壓和糖尿病患者規(guī)范管理率與疾病控制率。15歲以上人群煙草使用流行率得到有效控制。僅兒童健康管理率未達標(目標85%,實際完成82%)。
(一)領導重視,完善工作機制??h衛(wèi)生計生、縣財政行政部門把基本公共衛(wèi)生服務項目列入重要工作,及時調整補充基本公共衛(wèi)生服務項目領導小組成員,明確分工,落實責任,堅持列會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務工作深入持續(xù)開展。進一步完善了220xx年基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案、績效考核方案,及時調整工作重點,采取以家庭醫(yī)生團隊與轄區(qū)居民簽約服務的方式,進一步明確工作任務與要求,抓好基本公共衛(wèi)生服務項目落實。
(二)營造氛圍,提升服務質量。大力營造創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院氛圍,在“世界家庭醫(yī)生日”主題宣傳周活動期間,利用電視、廣播等媒體對主題日活動進行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務和基本公共衛(wèi)生服務“進機關、進社區(qū)、進農村、進學校、進家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現(xiàn)場健康服務,提升服務質量,提高居民獲得感。
(三)規(guī)范管理,突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關各方的積極性,明確任務,壓實責任。所有衛(wèi)生院組織相關人員清查了220xx年沒有檔案動態(tài)管理記錄的居民健康檔案,完成了普通人群、重點人群健康檔案質量核查和動態(tài)管理及其他人群建檔。
經(jīng)過一年的努力,基本公共衛(wèi)生服務項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距。具體表現(xiàn)在:一是專業(yè)公共衛(wèi)生機構指導不力;二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織管理不力;三是項目責任人業(yè)務技術水平不足,項目服務規(guī)范性不高,尤其是居民健康檔案管理欠規(guī)范,檔案空項、缺項、錯項及邏輯錯誤多,導致考核評分低;四是項目宣傳力度不夠,宣傳形式單一、內容單調,宣傳效果不佳,居民對基本公共衛(wèi)生服務知曉率較低。今后的工作中重點是要加強項目服務環(huán)節(jié)質量檢查,著重問題整改,做到舉一反三。同時,縣級專業(yè)機構加大督導、培訓力度,力爭重點人群管理率、項目服務規(guī)范率在20xx年有大幅度提高。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十
區(qū)法院人員經(jīng)費根據(jù)川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂人社辦發(fā)【20xx】11號、樂中府常【20xx】81號文件規(guī)定,預算該項目經(jīng)費,用于人民警察執(zhí)勤崗位津補貼、人民警察法定工作日之外加班補貼、法院工作人員法定工作日之外加班補貼,用于司法輔助人員日常經(jīng)費保障。20xx年度預算232.56萬元,系全額財政撥款,項目績效目標是保障法警執(zhí)勤崗位津補貼、加班補貼,保障法院工作人員法定工作日之外加班補貼,保障司法輔助人員日常經(jīng)費保障足額按時發(fā)放。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發(fā)〔20xx〕8號)的指導思想,本次績效評價的目的是為強化我院績效預算管理,提高預算精細化、科學化管理水平,合理配置公共資源,發(fā)揮財政資金使用效益和引導作用,通過科學合理的方法,客觀公正地評價我院20xx年度人員經(jīng)費項目的總體執(zhí)行情況和資金使用情況,并總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題,為今后完善項目的管理提供意見和建議。通過查閱項目涉及的政策文件、申請資料、財務資料及其他檔案資料等,收集項目相關統(tǒng)計數(shù)據(jù),如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼審批匯總表、人民警察執(zhí)行值勤崗位津貼審批匯總表等,對人員經(jīng)費管理、發(fā)放工作的完成情況進行客觀評價。
(二)指標體系、評價方法、評價標準。
本次評價標準以政府、主管部門頒布的國家、地方規(guī)范、行業(yè)標準及政策文件為首要評價標準,通過定量為主的評分方式進行評價,對于無法定量評價的指標采用定性分析的方法進行評價。
定量指標得分按照以下方法評定:與設定的指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于原指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。
定性指標得分按照以下方法評定:根據(jù)指標完成情況分為達成指標、部分達成指標并具有一定效果、未達成指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間合理確定分值。
根據(jù)定量分析及定性分析,我院人員經(jīng)費支出綜合績效評價為100分,評價結論繼續(xù)執(zhí)行。
(一)項目決策情況。
區(qū)財政局區(qū)將本院“法院項目人員經(jīng)費”項目納入財政預算,金額為232.56萬。
(二)項目管理情況。
我院嚴格按照項目相關制度規(guī)定執(zhí)行,為充分保障單位業(yè)務經(jīng)費的穩(wěn)定使用,嚴格使用,均衡使用。所有程序合法合規(guī),資金支付依據(jù)合法,不存在虛報項目套取財政資金及不符合申報條件的情況,經(jīng)費合規(guī)性為100%。
(三)項目產(chǎn)出情況。
20xx年業(yè)務經(jīng)費支出共計232.56萬元,20xx年區(qū)財政局撥付資金232.56萬,資金到位率100%。項目專項資金使用情況清晰,去路明確,未出現(xiàn)應支未支,資金使用完成率達到100%。
(四)項目效益情況。
我院20xx年讓每位干警感受到司法的關懷。較好發(fā)揮了經(jīng)費管控帶來的`積極作用。
一是??顚S?,規(guī)范管理。我院所有經(jīng)費使用均按照相關業(yè)務流程進行,統(tǒng)一支付標準,規(guī)范工作流程,堅持問題導向,采取有針對性舉措,補短板、強弱項,嚴格案件審批和資金流動的管理使用工作。
二是嚴把案件質量關。嚴格執(zhí)行相關文件精神辦法規(guī)定,認真審查提交的申請材料,仔細把關,讓每一件案件有理有據(jù)。對各類案件的具體情況進行認真核查,確保有限資金能夠用的有效高效。
針對以上問題,我院將積極爭取區(qū)委區(qū)政府支持,加大與財政的溝通力度,有針對性采取措施,扎實工作,資金管控工作向縱深發(fā)展。
我院將繼續(xù)緊緊圍繞“以人為本,恪盡勵精”目標,不斷規(guī)范和加強司法工作,加大相關管控力度,切實控制經(jīng)費支出情況及相關的業(yè)務流程,期望將納稅人的每一份稅金,都在我院法官發(fā)光發(fā)熱,做到取之于民,用之于民。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十一
(一)項目資金績效目標情況。
1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經(jīng)費388萬元。
2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業(yè)服務,完成社會保險參保、基金征繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監(jiān)察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮(zhèn)新增就業(yè)為民辦實事、事業(yè)干部考核、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規(guī)范流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關系。
(二)、預算單位分解下達預算資金情況。
20xx年度預算安排人社專項經(jīng)費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經(jīng)費140.8萬元,其中追加就業(yè)服務(含職業(yè)鑒定)工作經(jīng)費33萬元、勞動監(jiān)察仲裁及農民工工資清欠經(jīng)費28.74萬元、被征地農民社保工作經(jīng)費24.8萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險經(jīng)費4萬元、事業(yè)干部(含三支一扶人員)招考經(jīng)費47.26萬元、經(jīng)營類事業(yè)單位機構改革工作經(jīng)費3萬元,全年實際撥入人社專項經(jīng)費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考核獎勵資金,實際支付人社專項工作經(jīng)費只有278.09萬元,形成結余250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結余、168萬元結余資金年末退回財政于次年初下達至我單位使用。
(一)前期準備。首先是及時完成人社專項經(jīng)費項目資金會計核算;其次是成立了人社專項經(jīng)費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經(jīng)費項目績效評價。
(二)組織過程。對照人社專項經(jīng)費項目績效目標,逐項目自查,核準各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。
(三)分析評價。梳理統(tǒng)計好人社工作業(yè)務目標任務完成情況,總結工作經(jīng)驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業(yè)服務、社會保險參保、社?;鹫骼U、支付社保待遇、為民辦實事、事業(yè)干部考核、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監(jiān)察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關系等工作開展情況。
按我單位制定的《項目自評分值表》進行考核,該項目績效自評得分92分,綜合評價為優(yōu)。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經(jīng)費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經(jīng)費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經(jīng)費528.8萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年,財政共下?lián)苋松鐚m椊?jīng)費資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經(jīng)費項目支出278.09萬元,本年結余82.71萬元,按調整后預算執(zhí)行率為77.18%,人社工作正常運行經(jīng)費得到保障。
3.項目資金管理情況分析。人社專項經(jīng)費項目資金由縣財政根據(jù)人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監(jiān)督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據(jù)以撥付,我局按照財經(jīng)規(guī)定使用,完成各項人社業(yè)務工作。
(二)項目績效指標完成情況。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
各項就業(yè)指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮(zhèn)就業(yè)3230人,失業(yè)人員就業(yè)1920人,就業(yè)困難員就業(yè)762人,新增農村勞動力轉移就業(yè)人數(shù)2820人。完成就業(yè)技能培訓2452人,完成創(chuàng)業(yè)培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計劃93人,大學生實名制登記共676人。建立就業(yè)扶貧基地6個、扶貧車間31個。
企業(yè)養(yǎng)老保險參保單位685家,新增參保人數(shù)4639人,參保人員總計18387人;征繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的193%。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保單位198家,參保人數(shù)12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務征繳)養(yǎng)老保險金11703萬元,職業(yè)年金2549萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記人數(shù)15476人,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數(shù)23246人,征繳基金585萬元。失業(yè)保險參保單位215家,總參保人數(shù)16668人,完成參保任務16650人的100%,征繳基金356.22萬元。20xx年共發(fā)放各種社保待遇50796萬元,其中企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金21010萬元,機關事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金21752萬元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業(yè)保險基金461萬元。
認定被征地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業(yè)社保3921人,選擇參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼667人共1223.74萬元,企業(yè)社保補貼2280人共5584.93萬元。
招聘事業(yè)單位人員303人,其中教師184人,醫(yī)務人員49人,其它事業(yè)單位人員64人,人才引進4人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村(社區(qū))組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業(yè)單位工作人員年度考核6094人。確認、發(fā)證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業(yè)技術資格證16人次。
辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續(xù)445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫恤金和遺屬困難補助審批69人次。
勞動監(jiān)察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補簽勞動合同300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共為84名勞動者追討拖欠克扣工資162余萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上余額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600余人,拖欠工資企業(yè)2家,涉及農民工180人,涉及金額140余萬元,責令補發(fā)工資140余萬元。
登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁咨詢238起。
(2)項目完成質量。零就業(yè)家庭動態(tài)就業(yè)援助率100%;純農戶家庭未就業(yè)高校畢業(yè)生動態(tài)就業(yè)援助率100%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業(yè)扶持政策有效落實;社會保險事業(yè)不斷發(fā)展,待遇及時足額支付;事業(yè)單位公開招聘有序進行,事業(yè)單位年度考核工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體合同備案、勞動關系協(xié)調、工資集體協(xié)商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。
(3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。
(4)項目成本節(jié)約情況。執(zhí)行各項財經(jīng)制度規(guī)定標準,按照國庫集中支付管理規(guī)定,本著節(jié)約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下盡量壓縮開支。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。提供就業(yè)服務,促進就業(yè)創(chuàng)業(yè),新增就業(yè)增加勞務收入約2億余元;發(fā)放社會保險待遇5億余元。
(2)項目實施的社會效益分析。就業(yè)率進一步提高,社會保險待遇連續(xù)上漲,干部結構日趨合理,業(yè)務信息系統(tǒng)化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。
(3)項目實施的.可持續(xù)影響分析。勞動者就業(yè)能力得到提升,就業(yè)質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現(xiàn)老有所養(yǎng),事業(yè)單位的干部結構得到改善、整體素質逐年上升。
(一)項目申報及實施管理方面。
1、項目立項。項目過于籠統(tǒng),沒有完全按照相關文件標準測算安排預算。
2、項目跟蹤監(jiān)管。被征地農民社保工作、清欠工作等少數(shù)項目的開支缺少局辦公室監(jiān)管。
3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。
(二)資金管理方面。
1、資金使用。存在串用情況。
2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。
3、會計核算。人社工作經(jīng)費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目為“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數(shù)與決算數(shù)差別較大。
(三)產(chǎn)生的原因。
縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。
1、嚴格按照上級政策文件要求,足額安排人社專項經(jīng)費。
2、建議將人社工作經(jīng)費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。
3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。
4、厲行節(jié)約,進一步控制人社工作運行成本。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十二
根據(jù)20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價,按照項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出項目效益等指標進行評分,總評分值100分。
20xx年我區(qū)按照省級生活無著流浪乞討救助目標任務86人次,生活無著流浪乞討項目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員,包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅,處于無處居住等暫時生活困境,需要進行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區(qū)已救助xx3人次,生活無著流浪乞討救助資金已落實到位,圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標任務。
(一)政府主導、相關部門發(fā)力。
我區(qū)通過生活無著流浪乞討救助服務質量提升,出臺《金安區(qū)加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見》,成立領導組,各相關單位為成員,明確相關部門職責,區(qū)鄉(xiāng)將加強和改進救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無著流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關部門配合的聯(lián)動管理機制。
(二)開展救助尋親,全面巡查治理。
區(qū)民政、公安、城管等部門密切配合建立健全救助管理機制,通過全國救助管理信息系統(tǒng),全國救助尋親網(wǎng)形式,發(fā)布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區(qū)公安加大流浪乞討人員查詢力度。加強流浪乞討人員集中活動區(qū)域的經(jīng)常性巡查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分發(fā)揮基層組織作用,今年以來,通過110報警、人臉識別,共發(fā)現(xiàn)外地流入我區(qū)流浪乞討人員。由公安、民政及時護送到流浪人員轄區(qū)駐地,進行了妥善移交和協(xié)調安置。
(三)開展長期滯留人員安置。
我區(qū)對于無法查明身份的長期滯留人員,有區(qū)民政局提出科學合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區(qū)辦托養(yǎng)機構。爾后由民政致函,當?shù)嘏沙鏊撠煘槠滢k理戶口入戶手續(xù),對于入戶且符合特困供養(yǎng)人員條件的流浪乞討人員,區(qū)民政局將其納入特困供養(yǎng)范圍,落實社會救助政策。
(四)落實返鄉(xiāng)流浪人員的'政策幫扶。
我區(qū)返鄉(xiāng)流浪人員。區(qū)民政局會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)街等部門積極做好返鄉(xiāng)流浪乞討人員的安置。了解返鄉(xiāng)救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療、救助等方面的困難,報送相關部門,給予及時解決救助。對于建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。
1、部分職業(yè)乞討人員流動性大,救助后又長期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度,對于職業(yè)乞討人員進行清理整治。
2、因我區(qū)沒有救助站,部分生活無著人員只能通過政府購買服務方式安置。救助服務水平質量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務質量。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十三
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
一、項目基本情況。
(一)項目概況。
1.立項背景及目的。
為積極支持社區(qū)黨組織開展各項黨建工作,打牢基層黨建工作基礎,切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織。根據(jù)《******xx市xx區(qū)委辦公室關于印發(fā)的通知》(西辦發(fā)[xx]8號)精神,制定福海街道xx年社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目,用于9個社區(qū)加強黨組織建設開展的各項活動,具體使用范圍包括:。
(1)教育培訓黨員、入黨積極分子、發(fā)展對象和黨務工作者等;
(2)訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設備;
(3)表彰先進基層黨組織、優(yōu)秀******員和優(yōu)秀黨務工作者;
(4)走訪慰問困難黨員;
(5)黨員活動陣地建設與黨組織規(guī)范化建設,維護黨組織活動場所及設施;
(6)召開黨內會議,開展黨的組織生活、主題活動和專項活動;
(7)確保所屬基層黨組織正常開展工作和活動的必要支出;
(8)其他有關社區(qū)黨建工作的必要支出。
2.項目實施情況。
xx年度社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費預算資金為45萬元,已于xx年12月30日以前支出了42.57萬元,已完成全年社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目支出總額的94.6%。經(jīng)費的投入保障了9個社區(qū)黨組織建設開展的各個項目的順利進行。各個項目在社區(qū)確定項目、上報請示后,街道黨工委按規(guī)定及時進行審批,并按《福海街道財務管理制度》第一時間落實資金撥付,保證項目順利開展;各個項目均按照上級相關部門要求進行,項目決策正確、項目管理合理、項目完成符合要求、項目的完成效果良好;項目按規(guī)范化建設標準及時解決社區(qū)辦公場所缺乏的問題,確保為民服務各項工作正常開展,轄區(qū)群眾對社區(qū)的服務滿意度大幅提高。我處充分利用有限的資金,科學組織,嚴格控制標準,注重維護和完善使用功能,對資金使用嚴格財經(jīng)紀律,專款專用,確保資金使用效率。
3.資金來源及使用情況。
xx年度社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費全年資金為45萬元,已從區(qū)級財政全額撥付到位。資金已于xx年12月30日前支出了42.57萬元,已完成全年社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目支出總額的94.6%。具體使用范圍包括:。
(1)教育培訓黨員、入黨積極分子、發(fā)展對象和黨務工作者等;
(3)表彰先進基層黨組織、優(yōu)秀******員和優(yōu)秀黨務工作者;
(4)走訪慰問困難黨員;
(5)黨員活動陣地建設與黨組織規(guī)范化建設,維護黨組織活動場所及設施;
(6)召開黨內會議,開展黨的組織生活、主題活動和專項活動;
(7)確保所屬基層黨組織正常開展工作和活動的必要支出;
(8)其他有關社區(qū)黨建工作的必要支出。其中包括xxx社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金3.13萬元,用于社區(qū)服務群眾活動室租金支付;xxx社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金3.5萬元,用于社區(qū)辦公用房設施建設;xx社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金5萬元,撥付9個社區(qū)“七一”建黨節(jié)工作經(jīng)費9萬元;兩新黨組織啟動經(jīng)費0.5萬元;各項黨建相關的培訓經(jīng)費4.76萬元;根據(jù)上級文件安排撥付船房社區(qū)黨建教育基地建設、黨建示范點用房騰退搬遷補助資金14萬元;十九大前夕走訪慰問困難老黨員2.68萬元。剩余資金2.43萬元由于相關審批手續(xù)尚未完善,沒能及時地在時限范圍內撥付到位,已于xx年12月退回區(qū)財政。
4.組織及管理情況。
項目各項經(jīng)費支出均通過行政辦公會討論決定,通過相關報賬手續(xù)后,由財務科進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途,不存在超標列支相關費用,基本做到了??顚S?,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。
(二)績效目標。
1.總目標。
保障基層黨組織正常開展黨建活動。
2.年度目標。
打牢基層黨建工作基礎,切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織。教育培訓黨員、入黨積極分子、發(fā)展對象和黨務工作者;訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設備;表彰先進基層黨組織、優(yōu)秀******員和優(yōu)秀黨務工作者;走訪慰問困難黨員;黨員活動陣地建設與黨組織規(guī)范化建設,維護黨組織活動場所及設施;召開黨內會議,開展黨的組織生活、主題活動和專項活動。
二、績效評價工作情況。
(一)績效評價目的。
全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內容,總結經(jīng)驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
(二)績效評價工作方案制定過程。
項目科室自評,根據(jù)資金管理使用情況進行自查,形成項目績效報告(包括資金投入,使用情況,項目實施情況,取得的成果,存在的問題等)。財務科對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析,按照設定的績效評價指標進行績效評價,最后形成綜合績效評價報告。
1.績效評價原則。
(1)科學規(guī)范原則??冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公正公開原則??冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關原則??冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
2.績效評價方法。
(1)成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現(xiàn)程度。
(2)比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較,綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
(3)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。
(4)績效評價實施過程。我處根據(jù)制定的績效評價方案,每季度著重從數(shù)量、質量、產(chǎn)出、時效、滿意度等指標對項目支出進行績效評價。
(5)本次績效評價的局限性。
該項目績效評價指標設定時,一些效果指標難以量化,如社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標,這對全面反映項目績效可能存在一定的局限性。
三、評價結論和績效分析。
(一)評價結論。
1.評價結果。
該項目資金立項依據(jù)充分,立項程序規(guī)范,績效目標明確,預算編制合理,各項支出在社區(qū)確定項目、上報請示后,街道黨工委按規(guī)定及時進行審批,并按《福海街道財務管理制度》第一時間落實資金撥付,保證項目順利開展,各個項目均按照上級相關部門要求進行,項目決策正確、項目管理合理、項目完成符合要求、項目的完成效果良好;項目按規(guī)范化建設標準及時解決社區(qū)辦公場所缺乏的問題,確保為民服務各項工作正常開展,轄區(qū)群眾對社區(qū)的服務滿意度大幅提高。我處充分利用有限的資金,科學組織,嚴格控制標準,注重維護和完善使用功能,對資金使用嚴格財經(jīng)紀律,專款專用,確保了資金的使用效率。但由于相關審批手續(xù)尚未完善,部分資金沒能及時地在時限范圍內撥付到位。綜合項目的投入、產(chǎn)出及效益我處自評為99.2分。
2.主要績效。
為積極支持社區(qū)黨組織開展各項黨建工作,打牢基層黨建工作基礎,切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織。
(二)具體績效分析。
對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價并打分。
1.項目決策:該項目立項與部門中長期規(guī)劃目標匹配,立項依據(jù)充分,立項規(guī)范,項目的申請、設立過程符合相關要求??冃繕嗽O定合理,設定的績效目標與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關。能完整地反映預期產(chǎn)出和效果。該項自評得分20分。
2.項目管理:該項目資金的使用符合預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,項目資金的使用嚴格按照《福海街道辦事處財務管理制度》中的相關規(guī)定進行,制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù),符合相關制度規(guī)定,不存在違反相關財務管理制度的情況。項目開展中,各社區(qū)嚴格按照《xx區(qū)“基層黨建推進年”實施方案》和《xx區(qū)社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費管理辦法(試行)》文件規(guī)定和要求,結合實際從優(yōu)制定項目,并經(jīng)請示上報街道黨工委審批同意后開展實施項目。項目均按照上級相關部門要求進行,項目決策正確、項目管理合理、項目完成符合要求、項目的完成效果良好。該項自評得分20分。
3.項目績效:該項目資金的投入經(jīng)費的投入保障了9個社區(qū)黨組織建設開展的各個項目的順利進行;解決了社區(qū)黨建活動場所建設;走訪慰問了困難老黨員及群眾;開展了各類黨建相關的培訓積極支持社區(qū)黨組織開展各項黨建工作,打牢基層黨建工作基礎,切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織。該項自評得分59.2分。
綜合以上項目支出績效體系,我處社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目績效自評總分99.2分。
四、成本效益分析。
xx年度社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費全年預算資金為45萬元,已從區(qū)級財政全額撥付到位。資金已于xx年12月30日前支出了42.57萬元,已完成全年社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費項目支出總額的94.6%。其中包括滇池路社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金3.13萬元,用于社區(qū)服務群眾活動室租金支付;紅星社區(qū)開展項目1個,按規(guī)定撥付社區(qū)資金3.5萬元,用于社區(qū)辦公用房設施建設新河社區(qū)開展項目1個按規(guī)定撥付社區(qū)資金5萬元,撥付9個社區(qū)“七一”建黨節(jié)工作經(jīng)費9萬元;兩新黨組織啟動經(jīng)費0.5萬元;各項黨建相關的培訓經(jīng)費4.76萬元;根據(jù)上級文件安排撥付船房社區(qū)黨建教育基地建設、黨建示范點用房騰退搬遷補助資金14萬元;十九大前夕走訪慰問困難老黨員2.68萬元。剩余資金2.43萬元由于相關審批手續(xù)尚未完善,沒能及時地在時限范圍內撥付到位,已于xx年12月退回區(qū)財政。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途,不存在超標列支相關費用,基本做到了??顚S?,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。
(一)主要經(jīng)驗及做法。
開展此項工作以來,我街道在工作中不斷探索,不斷總結工作經(jīng)驗,嚴格按照工作要求撥付社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費,并全程督促指導社區(qū)開展各項黨建工作。
(二)存在的問題。
但在工作過程中仍存在一些問題:一是部分已開展項目的臺賬資料還未整理,竣工驗收資料未完善;二是部分項目資金使用情況公示不及時;三是上半年只有兩個社區(qū)開展了2個項目,開展項目較少,黨建專項工作經(jīng)費使用率不太高,導致資金閑置時間較長,大多數(shù)堆積到下半年開展,導致資金使用不均衡,甚至部分資金由于手續(xù)的不完善未能在時限范圍內進行撥付,導致資金的閑置。
(三)建議和改進措施。
下步,街道將積極督促各社區(qū)制定合適項目,嚴格執(zhí)行《xx區(qū)社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費管理辦法(試行)》規(guī)定中的社區(qū)黨建專項經(jīng)費使用范圍和管理審批,做好項目的制定、審批、實施等把關工作,并督促社區(qū)及時做好使用公示工作。同時街道黨工委將不定期開展社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費的收支、使用和管理情況檢查,使各社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費能更好的服務于黨員群眾和社區(qū)居民。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十四
我單位根據(jù)20xx年日常工作和重點工作的開展,申報了20xx年財務預算,經(jīng)報上級主管部門和市財政局審批,我單位項目資金共計273.76萬元,項目具體明細如下:
1.公用經(jīng)費123.76萬元,系經(jīng)常性項目,用于保障日常工作的順利開展。
2.宣傳費39萬元,系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質媒體、網(wǎng)絡媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題,宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。
3.法律咨詢行政應訴專項經(jīng)費10萬元,系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險,聘請法律顧問團隊,進行法律咨詢,法律代理,行政應訴等事宜的.處理。
4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費0.6萬元,系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位,每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費,根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費繳納標準與管理辦法》規(guī)定,副主任委員單位會費標準為6000元每年。
5.維修資金系統(tǒng)運行維護費43.8萬元,系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務系統(tǒng)年服務費、財務系統(tǒng)年服務費、六區(qū)維修資金業(yè)務系統(tǒng)專線網(wǎng)絡費。
6.《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元,系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一,該經(jīng)費用于修訂《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務費,委托專業(yè)機構具體承擔立法起草、調研、聽證等工作服務費。
7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元,系一次性項目。根據(jù)市機關事務局統(tǒng)一安排,我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處,需要專項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置,辦公用家具購置等。
為了提高績效運行監(jiān)控工作質量和效率,我單位成立了績效運行監(jiān)控工作小組,小組辦公室設在財務室,全面負責本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學習了相關文件,了解績效運行監(jiān)控工作流程,明確工作責任,工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解,對績效監(jiān)控過程進行指導和監(jiān)督。二是加強溝通配合,工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料,填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表,要求對偏差原因進行分析說明,對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
1.項目支出預算執(zhí)行情況。
截止20xx年6月30日,法律咨詢行政應訴專項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統(tǒng)運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡專線費5.19萬元?!堕L沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%,我單位已簽訂立法修訂的服務合同,并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%,該項目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn),16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元,辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0,上半年無宣傳費用。公用經(jīng)費績效目標完成率為38.92%,日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執(zhí)行,部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執(zhí)行。
截止20xx年6月30日,我單位有四個項目執(zhí)行進度未達到50%。具體情況如下:
1.宣傳費執(zhí)行進度為0,主要原因為我中心20xx年度宣傳合同簽訂時間為下半年,宣傳版面20xx年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂20xx年度宣傳合同,預計年底前完成執(zhí)行總目標。
2.維修資金系統(tǒng)運行維護費執(zhí)行進度未達到50%,該項目中財務核算系統(tǒng)服務費4萬元支付合同在年底簽訂,預計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務系統(tǒng)運行維護服務費34萬元,因維修資金業(yè)務系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線,按協(xié)議將免除今年的日常運行維護費,6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中,待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口,預計8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費執(zhí)行進度未達到50%,因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工,待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關事務局安排的辦公用房未完善,搬家工作推遲,預計7月底完成搬家后按程序付款,固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執(zhí)行,預計年底前完成執(zhí)行總目標。
4.公用經(jīng)費執(zhí)行進度未達到50%,該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執(zhí)行中,另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展,下半年將按工作計劃執(zhí)行,預計年底前完成執(zhí)行總目標。
我單位于20xx年納入財政全額撥款單位,在預算執(zhí)行中嚴格按照財政規(guī)定,按全年工作計劃科學化、精細化管理預算績效目標,切實把預算執(zhí)行工作抓緊抓實抓好。對于項目執(zhí)行未達成的問題,我單位將在日常工作中加強預算績效管理,強化各項目責任主體對預算績效實現(xiàn)情況的責任約束,對預算項目偏離績效目標的支出,及時采取有效的措施予以糾正,進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對預算績效管理的相關建議:量化績效目標中的三級指標值,編制時指標應是具體的,能用數(shù)據(jù)進行評價。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十五
為實現(xiàn)對財政預算支出績效自評工作全覆蓋,根據(jù)部門預算績效管理相關要求,現(xiàn)將本單位20xx年度村務監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費財政支出項目績效自評報告簡要小結如下。
(一)項目概況。
為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察機構的正常運轉,縣財政20xx年年初預算安排紀委監(jiān)委村務監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費項目資金共計38萬元,其中75個行政村每個村監(jiān)委0.5萬元,剩余0.5萬元用于先紀委監(jiān)委開展的考核工作,年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。
(二)績效目標。
年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察監(jiān)督機構的正常運轉。年度目標是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。
(一)項目自評工作開展情況。
加強組織領導,明確分工,細化自評工作崗位職責,對照績效評價管理辦法和標準,客觀合理全面做出績效自評,高效完成自評工作。
(二)評價指標體系及評分結果。
對照產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三級績效評價指標,達到年度預定效果,評分97分。
(三)績效評價工作過程。
對項目預算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標完成情況等進行全面梳理、逐項分析,實事求是做出績效自評。
在資金使用過程中按照考核結果及時撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費??冃ё栽u分97分,績效自評等級為優(yōu)秀等級。
(一)預算資金到位及使用情況。
年初預算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。
(二)項目完成情況。
年初預算安排38萬元,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機構的日常運轉支出。項目運行成效良好,已完成績效目標。
(三)成本控制方式及情況。
在資金使用過程中認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,按照考核結果及時足額撥付辦公經(jīng)費,資金效益得到有效發(fā)揮。
(四)項目效益情況。
年內強化村務監(jiān)督委員會履職盡責,通過建立工作報告制度、健全考核評價和工作臺帳制度,規(guī)范村務監(jiān)督委員會工作,打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。
主要經(jīng)驗做法是:在資金使用過程中,嚴格執(zhí)行單位相關資金管理制度,做到厲行節(jié)約、專款專用,同時開展好資金使用公開公示制度,經(jīng)費使用透明化。
存在問題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強。
無。
無。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十六
20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
(一)前期準備。
按照《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程。
支隊綜合科科室根據(jù)相關規(guī)定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價。
認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(一)項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行??顚S?,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析。
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
(2)項目完成質量。
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度。
直至20xx年底,年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查,其項目監(jiān)督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節(jié)約情況。
在日常工作中,支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。
無
(2)項目實施的社會效益分析。
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展,為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監(jiān)管得力,無社會熱點事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析。
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析。
無
3、滿意度指標完成情況分析。
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進一步加強。
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續(xù)管理有待進一步加強。
20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結果向全系統(tǒng)公開。
無
無
公用經(jīng)費績效自評報告篇十七
為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關于20xx年預算績效管理工作方案》等文件,恒信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托,對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項目概況。
常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金(以下簡稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區(qū)義務教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展而設立的專項資金。
項目立項依據(jù)為:湖南省人民政府《關于深化農村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號);20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀要。
20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱:區(qū)教育局)。
優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件,推進義務教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區(qū)推行義務教育學校標準化建設,實現(xiàn)全區(qū)中小學“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達到全市平均水平。
(1)組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學6大教學功能室建設項目,完工率達100%。
(2)為裕民、鼎港、下窖3所小學各配置教學電腦室1間,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%。
(3)完成鼎港小學校舍維修改造1處,完工率達100%。
(4)確保項目實施質量,各項實施內容驗收合格率100%。
(5)規(guī)范項目過程管理,合理控制項目成本,政府采購程序執(zhí)行率達100%。
(6)促進全區(qū)義務教育均衡發(fā)展,順利通過20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收。
(7)服務對象滿意度達90%以上。
區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明,自我評價得分99分,自評結果為“優(yōu)”。
本所接到區(qū)財政局委托后,成立了評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據(jù)項目特點,本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據(jù)擬定評價方案,通過聽取情況介紹、收集查閱相關資料,實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學項目實施完成情況,對38名學校教師進行問卷調查等程序后,與項目單位溝通交流,形成本項目績效評價報告。
(一)項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
20xx年教育維改資金年初預算76萬元,年內撥付到位76萬元,項目資金到位率100%。
2.項目資金使用情況。
20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目,累計簽訂4份業(yè)務合同,合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,其中:小學功能室32.29萬元,小學電腦室31.91萬元,電腦室增補項目2.31萬元,鼎港小學校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元,計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。
3.項目資金管理情況。
區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進行資金管理,建立了專項資金使用臺賬,準確,完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進度撥付,各項支出審批手續(xù)完善,資金??顚S?,未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。
(二)項目組織實施情況。
區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學校初步驗收結果,計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學,解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施。項目由區(qū)教育局和各學校共同組織實施,嚴格執(zhí)行政府采購程序,通過競爭性談判確認供應商。實施完成后由區(qū)教育局、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學校根據(jù)20xx年實施項目,建立了各功能室及教學設施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序。
(三)項目目標完成程度。
1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設項目,完工率達100%,目標完成率100%。
2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%,目標完成率100%。
3.完成了鼎港小學1處校舍維修改造,完工率達100%,目標完成率100%。
4.各項實施內容均驗收合格,驗收合格率100%,目標完成率100%。
5.嚴格落實政府采購程序,政府采購程序執(zhí)行率100%,目標完成率100%。
6.順利通過了20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收,目標完成率100%。
7.經(jīng)現(xiàn)場調查,服務對象滿意度91.32%,目標完成率100%。
詳見附件3:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表。
本項目的實施,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展,完善教學設備設施,改善學校辦學條件,取得了良好的社會效益,主要表現(xiàn)為:。
1.促進教育均衡發(fā)展,順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學,著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,彌補了全區(qū)義務教育均衡發(fā)展短板,確保了全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過。
2.完善教學設施,提高教學效果。通過項目實施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業(yè)的教學場所,通過動手操作、實地觀摩等教學方式,讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會,更有利于培養(yǎng)學生興趣愛好提升教學效果。
3.實施危房改造,確保校園安全。通過項目實施,對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產(chǎn)閑置問題,解決安全隱患,確保校園安全。
4.落實教育投入,產(chǎn)生持續(xù)影響。本項目的實施,確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。
經(jīng)綜合評價,該項目得分93分,評價結果為“優(yōu)”。得分明細如下:
(一)項目投入總分xx分,實得16分,扣1分,扣分明細:
預算編制欠規(guī)范,扣1分。
(二)項目過程總分37分,實得31分,扣6分,扣分明細:
1.未建立《項目管理制度》,扣3分;
2.增補項目未簽合同或補充協(xié)議,扣1.5分;
3.各學校資產(chǎn)管理欠缺,未執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序,扣1.5分。
(三)項目產(chǎn)出總分20分,實得20分。
(四)項目效果總分26分,實得26分。
詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表。
(一)預算編制欠規(guī)范。
西湖管理區(qū)教育維改資金預算編制欠規(guī)范,在無項目實施計劃的情況下,先確定項目預算,再根據(jù)預算額度制定項目實施計劃,預算編制程序倒置。
(二)業(yè)務制度不健全。
西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的項目,未建立《項目管理制度》,在項目業(yè)務管理上缺少專門的制度保障,不符合專項資金管理規(guī)定。
(三)業(yè)務執(zhí)行欠規(guī)范。
部分業(yè)務未簽合同。實施的裕民等3所小學教學電腦室設備添置項目,后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬元,未簽訂業(yè)務合同或補充協(xié)議。
(四)資產(chǎn)管理待完善。
截至現(xiàn)場評價日,裕民、鼎港、下窖3所小學均未對20xx年建設添置的設備儀器進行過盤點程序,資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。
(一)規(guī)范編制預算,加強資金監(jiān)控。
編制資金預算時,應先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學校教學需求,擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎,合理預計資金需求,編制項目預算,細化預算明細,強化專項資金預算管理。
(二)健全管理制度,規(guī)范項目管理。
區(qū)教育局應盡快制定《項目管理制度》,對業(yè)務實施過程、驗收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關規(guī)定,為項目實施提供完整的制度保障。
(三)規(guī)范業(yè)務執(zhí)行,完善合同管理。
經(jīng)濟業(yè)務應與對方單位簽訂合同,明確雙方權利與義務,保證業(yè)務的規(guī)范操作和實施質量,上述未簽訂合同的問題應限期補充完善,明確增補項目的質量條款與保修責任。
(四)完善資產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全。
完善資產(chǎn)后續(xù)管理,各學校每年至少一次對實物資產(chǎn)定期盤點,形成盤點記錄,保證學校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應定期抽查全區(qū)學校資產(chǎn)管理情況,了解資產(chǎn)狀況,核實盤點記錄并進行抽盤,確保各學校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實。
(五)績效評價結果應用建議。
本項目評價結果為優(yōu),資金使用規(guī)范,過程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規(guī)范、項目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項目制度、落實資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下,根據(jù)實施計劃規(guī)范編制項目預算。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十八
因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側辦公樓,場地年久失修,存在部分地磚開裂,衛(wèi)生設施不完善,燈具不亮等情況,另展覽館變壓器突發(fā)故障,無法保障辦公場所電力供應,此項目的主要內容是對辦公場地開展維修維護,并更換兩臺大型變壓器,以保障辦公場所有序運轉。“辦公場所維修”項目,預算總額57.16萬元,實際執(zhí)行數(shù)57.13萬元,執(zhí)行率99.95%。
年度實現(xiàn)辦公場所電力設施完備,辦公用房維修到位,保證工作正常開展。
(一)績效評價的目的、對象和范圍。
此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金,有效保障辦公場所正常運轉??冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所維修項目,共計1個。
(二)績效評價的原則、評價方法、評價標準。
本次績效評價秉持內容完整、權重合理、數(shù)據(jù)真實、結果客觀的原則,采用定量與定性結合的方法,逐層逐個分解指標,匯總各項分值,做到績效指標設置全覆蓋。
(三)績效評價工作過程。
我處由主要領導帶隊,成立了預算績效工作領導小組,辦公室設在處財務管理科,負責部門年度預算的績效目標編制、運行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預算編制工作中,對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價,設定績效目標,上報預算績效目標表。在績效運行監(jiān)控中,結合年中項目運轉情況,對績效目標中期完成情況做全面梳理,結合結果對下半年項目開展進行指導。在項目完成后,做好項目績效自評,編制項目支出績效自評表,對年度項目完成情況進行數(shù)據(jù)匯總,情況總結工作。
綜合評價得分100分,評價等級優(yōu)。
(一)項目決策過程。
機構改革后,因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局,我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓,辦公場所年久失修,部分設施老化,另有變壓器失火導致電力供應不足,埋下安全隱患,加上搬遷過程中產(chǎn)生損耗,已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運轉,年度預算編制工作中申報辦公場所維修項目,以解決辦公環(huán)境問題,維護機關工作正常運轉。
(二)項目過程情況。
通過市供電公司下屬施工企業(yè)對市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進行維修,更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統(tǒng),解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業(yè),對辦公場地進行全面修繕工作,更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目預算安排57.15萬元,共計撥付資金57.13萬元,預算執(zhí)行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕,維修辦公場地面積2600㎡,更換大型變壓器2臺,另有燈具、瓷磚等若干,完成了預計目標。
(四)項目效益情況。
通過辦公場所維修項目開展,有力改善了辦公環(huán)境,保障了單位運轉,加強了我處履職能力,為城市重點工程建設打開新局面、建設新浪潮奠定堅實的基礎。
在項目開展過程中,工作進展快,資金支出及時,完成了預算績效目標,預算的執(zhí)行和管理過程精確,未出現(xiàn)偏差,項目開展也取得了良好的效果。
項目存在的主要問題一是具有臨時性,本項目為一次性項目,主要為解決當期問題,沒有延伸效果,無法對往后年度項目開展工作進行指導。產(chǎn)生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢,無需設立長期目標。二是具有應急性,本項目謀劃時間短,過程進展快,預算執(zhí)行中未能對項目開展分時分段掌握,產(chǎn)生的主要原因是項目內容較少,執(zhí)行較快導致。
預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設置已基本完善,在預算績效指標設置中有很好的指導作用,在預算執(zhí)行過程中也產(chǎn)生良好的效果,可以普遍適用于維修改造類項目,在以后的預算執(zhí)行中可以進一步完善指標庫設置,加強對項目編制的指導性。
公用經(jīng)費績效自評報告篇十九
根據(jù)財政扶貧資金績效管理要求,現(xiàn)將危房改造項目四季度績效運行執(zhí)行監(jiān)控情況報告如下:
20xx年四季度,上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收,撥付危房改造補助資金20xx萬元。
1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。
2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。
3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。
(一)產(chǎn)出指標情況。
(1)、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。
(2)、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要,進行了全面驗收。
(3)、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收,資金已全面撥付、
(4)、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房,修繕加固標準高,分類補助標準準確。
(二)效益指標情況。
(1)、經(jīng)濟效益。幫助1156戶做到住房保障,解決他們的住房問題。
(2)、社會效益。穩(wěn)定了社會底層居民情緒。
(3)、生態(tài)消息。幫助1156戶農戶改善居住條件,幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問題。
(4)、可持續(xù)影響。有助于對社會底層人民的幫助,穩(wěn)定社會秩序,改善人居環(huán)境,美化家園。
(三)滿意度指標情況。
農村危房改造滿意度較高,保障了底層人民的住房安全,改善了他們的居住環(huán)境,提高了他們的生活質量,滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。
農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題,下一步加大輿論宣傳,讓群眾了解政策,進行全面監(jiān)督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的,做好督促限時整改,對于在規(guī)定時間內,不能整改到位的,將進行全縣通報,情節(jié)嚴重的,上報縣監(jiān)察委,啟動問責。
公用經(jīng)費績效自評報告篇二十
20xx年年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
(一)前期準備。
按照《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程。
支隊綜合科科室根據(jù)相關規(guī)定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價。
認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(一)項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行??顚S?,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析。
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
(2)項目完成質量。
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度。
直至20xx年底,年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查,其項目監(jiān)督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節(jié)約情況。
在日常工作中,支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發(fā)揮最大的.效能。
2、效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。
無
(2)項目實施的社會效益分析。
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展,為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監(jiān)管得力,無社會熱點事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析。
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析。
無
3、滿意度指標完成情況分析。
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進一步加強。
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續(xù)管理有待進一步加強。
20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結果向全系統(tǒng)公開。
無
無