退稅申請(qǐng)書填寫(實(shí)用19篇)

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    總結(jié)是一種對(duì)過去一段時(shí)間內(nèi)的經(jīng)歷、成果等進(jìn)行回顧和歸納的方式。寫一份完美的總結(jié),需要充分挖掘和展現(xiàn)自己的潛力和才華。以下是小編為大家整理的問題解決方法,希望能幫助到大家。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇一
    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
    我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
    我公司年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)。
    目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑彿蓍_票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦?,?nèi)容必須真實(shí)具體)。
    申請(qǐng)?jiān)鲑徳鲋刀悓S冒l(fā)票需報(bào)送資料。
    2.書面申請(qǐng)(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
    4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);
    6.購票人身份證復(fù)印件(一式二份);
    7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);
    10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
    以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章。
    (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)。
    申請(qǐng)單位:x文庫20xx年x9月30日。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇二
    xxx:
    公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[
    2013
    ]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告
    2013
    年49號(hào))的文件
    精神
    ,從
    2013
    年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
    我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
    特此申請(qǐng)!
    公司
    年 月 日
    退稅申請(qǐng)書填寫篇三
    國家稅務(wù)局:
    我公司成立于____年____月,________年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬元,地址:________,登記注冊(cè)類型:________公司,經(jīng)營范圍:________齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
    公司于________年________月________日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:________。貴局于________年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
    我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
    我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣_(tái)_______元。________年累計(jì)出口________美元,人民幣_(tái)_______元。(詳見附表)。
    因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
    ________有限公司。
    20____年____月____日。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇四
    地稅局領(lǐng)導(dǎo):
    20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅元,教育費(fèi)附加元,營業(yè)稅附征元,其它專項(xiàng)元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請(qǐng)公司:
    申請(qǐng)日期:
    退稅申請(qǐng)書填寫篇五
    ____國稅局:
    我公司是_____________(基本情況)。根據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    _月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。
    根據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?BR>    特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
    此致
    敬禮!
    __年__月__日。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇六
    我公司是*************(基本情況)。
    根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.
    根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
    特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
    **********公司(公章)
    年月日
    退稅申請(qǐng)書填寫篇七
    地稅局領(lǐng)導(dǎo):
    20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請(qǐng)公司:xxx。
    申請(qǐng)日期:20xx年x月xx日
    退稅申請(qǐng)書填寫篇八
    編號(hào):
    海關(guān):
    根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):_,本納稅人)
    已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行
    利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
    1.已繳稅款金額:
    關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……
    2.申請(qǐng)退稅理由:
    3.申請(qǐng)退還金額:
    關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……
    4.申請(qǐng)人名稱:
    5.開戶銀行:
    6.開戶銀行賬號(hào):
    申請(qǐng)人簽章:
    年月日
    申請(qǐng)人聯(lián)系地址:郵政編碼:
    聯(lián)系人:電話:
    注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
    說明:1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
    2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消
    費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
    3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多
    繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
    4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
    5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇九
    ____市____區(qū)____稅務(wù)局:
    經(jīng)我司“____有限公司”決定,對(duì)于20____年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
    ____有限公司(蓋上公章)年月日。
    ____稅務(wù)局。
    我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
    特此聲明。
    ____有限公司。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十
    ____市地方稅務(wù)局____分局:
    我公司____________有限公司,稅務(wù)登記號(hào)為:____________,經(jīng)營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設(shè)備,電力設(shè)備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
    我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額為零。
    現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。
    希望貴局給予批準(zhǔn)!為盼!
    ________有限公司。
    xx年xx月xx日。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十一
    ____________國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
    年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
    ____________有限公司。
    此致
    敬禮!
    __年__月__日。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十二
    ___國稅局:
    我公司是______________。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?BR>    特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
    申請(qǐng)人:
    日期:
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十三
    國家稅務(wù)局:
    我公司成立于年xx月,年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:,法定代表人:財(cái),注冊(cè)資本萬元,地址:,登記注冊(cè)類型:公司,經(jīng)營范圍:齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
    公司于年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):,進(jìn)出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:。貴局于年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
    我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的'銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
    我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額美元,人民幣元。年累計(jì)出口美元,人民幣元。(詳見附表)。
    因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
    此致
    敬禮!
    申請(qǐng)人:
    20xx年xx月xx日。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十四
    ____國稅局:
    我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?BR>    特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
    申請(qǐng)人:
    日期:
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十五
    :
    20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費(fèi)附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項(xiàng)59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請(qǐng)公司:xx公司。
    20xx年xx月xx日。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十六
    地稅局領(lǐng)導(dǎo):
    1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請(qǐng)公司:_____。
    申請(qǐng)日期:__月__日
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十七
    地稅局領(lǐng)導(dǎo):
    20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請(qǐng)公司:xxx。
    申請(qǐng)日期:20xx年xx月xx日
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十八
    xxx稅務(wù)局:
    我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
    寧波市xxxx有機(jī)涂料廠。
    退稅申請(qǐng)書填寫篇十九
    ____________國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
    年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局幫助辦理。
    此致
    敬禮!
    申請(qǐng)人:
    __年__月__日。