最新銷售人員管理制度范文(23篇)

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    生命中的每一個階段都需要總結一下,這樣才能更好地前進。總結要簡練明了,突出重點,不要過多廢話。以下是小編整理的一些寫作總結的范文,希望能夠幫到你。
    銷售人員管理制度篇一
    1、閑聊的話題是多種多樣的,但原則有一個:使對方感興趣,如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業(yè)界動態(tài)等。
    2、注意不要老生常談,人云亦云,盡量少談政治、宗教問題,以免因觀點不同引起分歧,破壞談話氣氛。
    3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論,更能取得好感。
    4、見好就收,一旦發(fā)現(xiàn)對方對某一話題不感興趣,應立刻打住,再找其他話題。
    5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題,因而應將話題向企業(yè)經(jīng)營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
    6、在閑聊中注意了解對方的故鄉(xiāng)、母校、家庭、個人經(jīng)歷、價值觀念、興趣愛好、業(yè)務專長等。
    7、在交談過程中,注意了解客戶經(jīng)營情況、未來發(fā)展計劃、已取得的成就和面臨的困難。
    8、在交談過程中,善于征求對方對市場走勢、暢銷產(chǎn)品、經(jīng)營對策、產(chǎn)品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何,都要虛心聽取,不能反駁。
    9、在交談過程中,要注意自始至終給予對方優(yōu)越感。
    10、在交談過程中,應不斷地向?qū)Ψ教峁┡c其業(yè)務相關的實用信息。
    銷售人員管理制度篇二
    第一條對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。
    第二條原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結束后回到公司,處理當日業(yè)務,但長期出差或深夜回到者除外。
    第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時,依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費xx元。
    第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理xx元,副經(jīng)理xx元,一般人員xx元。
    第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實施。
    第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”,并呈報主管批準。
    第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:
    (一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;
    (二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;
    (三)不得理解客戶禮品和招待;
    (四)執(zhí)行公務過程中,不能飲酒;
    (五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
    (六)工作時光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。
    第八條除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:
    (一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項;
    (二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;
    (三)處理有關產(chǎn)品質(zhì)量問題;
    (四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:
    1客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;
    2客戶對價格的反映;
    3用戶用量及市場需求量;
    4對其他品牌的反映和銷量;
    5同行競爭對手的動態(tài)信用;
    6新產(chǎn)品調(diào)查。
    (五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;
    (六)督促客戶訂貨的進展;
    (七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;
    (八)退貨處理;
    銷售人員管理制度篇三
    1.1.制定目的。
    為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化,特制定本規(guī)章。
    a)適用范圍。
    凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
    b)權責單位。
    (1)銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
    (2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。
    2.一般規(guī)定。
    銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:
    2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。
    2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規(guī)定的出勤時間上下班。
    2.2工作職責。
    銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外,應善盡下列之工作職責:
    2.2.1部門主管。
    (1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。
    (2)執(zhí)行公司所交付之各種事項。
    (4)控制存貨及應收帳款。
    (5)控制銷售單位之經(jīng)費預算。
    (6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務。
    (7)按時呈報下列表單:
    a、銷貨報告。
    b、收款報告。
    c、銷售日報。
    d、考勤日報。
    (8)定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的.客戶,借以提升服務品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。
    (1)基本事項。
    a、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。
    b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。
    c、不得無故接受客戶之招待。
    d、不得于工作時間內(nèi)兇酒。
    e、不得有挪用所收貨款之行為。
    a、產(chǎn)品使用之說明,設計及生產(chǎn)之指導。
    b、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。
    c、客戶抱怨之處理。
    d、定期拜訪客戶并匯集下列資料:
    a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應。
    b、價格之反應。
    c、消費者使用量及市場之需求。
    d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。
    e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。
    f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
    e、定期了解經(jīng)銷商庫存。
    f、收取貨款及折讓處理。
    g、客戶訂貨交運之督促。
    h、退貨之處理。
    i、整理各項銷售資料。
    (3)貨款處理。
    a、收到客戶貨款應當日繳回。
    b、不得以任何理由挪用貨款。
    c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
    d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
    e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。
    f、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
    g、不得向倉庫借支貨品。
    h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。
    2.3.移交規(guī)定。
    銷售人員離職或調(diào)職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。
    (1)移交事項。
    a、財產(chǎn)清冊。
    b、公文檔案。
    d、貨品及贈品盤點。
    e、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。
    f、已收未繳貨款結余。
    g、領用、借用之公物。
    h、其他。
    (2)注意事項。
    a、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
    b、交接報告之附件,如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
    c、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。
    (1)移交事項。
    a、負責的客戶名單。
    b、應收帳款單據(jù)。
    c、領用之公物。
    d、其他。
    (2)注意事項。
    a、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
    b、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后,交接人即應負起后續(xù)收款之責任。
    c、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔當)。
    3.工作規(guī)定。
    3.1.工作計劃。
    銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》,制定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。
    3.1.2.作業(yè)計劃。
    銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準后實施。
    3.2.客戶管理。
    (1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質(zhì)。
    (2)銷售人員應依據(jù)客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實績統(tǒng)計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
    3.3.工作報表。
    3.3.1.銷售工作日報表。
    (1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日報表》。
    (2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。
    3.3.2.月收款實績表。
    (3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據(jù)。
    3.4.售價規(guī)定。
    (1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準,不得任意變更售價。
    (2)如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。
    (1)各銷售單位應將所轄區(qū)域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。
    (2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
    (3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。
    3.6.收款管理。
    (1)有銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。
    (2)銷售人員應于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。
    (3)所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。
    (4)未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時,銷售人員須負賠償之責任。
    銷售人員管理制度篇四
    第一條:對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程外,悉依本規(guī)定條款進行管理。
    第二條:原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)辦理公事結束后,應該返回。
    第三條:銷售人員凡因公司關系誤餐時,依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。
    第四條:部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理xx元,副經(jīng)理xx元,一般人員xx元。
    第五條:銷售人員業(yè)務所必須的費用,以實抱實銷為原則,但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實施。
    第六條:銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”,并呈報主管批準。
    第七條:在銷售過程中,銷售人員須遵守:
    (一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;
    (二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;
    (三)不能誘導客戶透支或不正當渠道支付貨款。
    第八條:除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:
    (一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項。
    (二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征。
    (三)處理有關產(chǎn)品質(zhì)量的問題。
    (四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報給上級主管,
    a客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映。
    b客戶對價格的反映。
    c用戶用量以及市場的需求量。
    d對其他品牌的反映和銷量。
    e同行競爭對手的動態(tài)信用。
    f新產(chǎn)品的調(diào)查。
    (五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、存款回收以及其他經(jīng)營情況。
    (六)督促客戶訂貨的進展;
    (七)提出改進質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的建議。
    (八)退貨處理。
    (九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
    第九條:公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”,供銷售人員做客戶管理之用。
    第十條:銷售人員應將一定時期內(nèi)(以月或季度)的“工作計劃表”的形式提交主管。
    第十一條:銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便自己和上級以及營銷部門更好了解客戶情況,以保障推銷工作的順利進行。
    第十二條:各銷售公司(無錫,上海)應填寫“客戶統(tǒng)計分析表”,以供銷售人員參考。
    第十三條:銷售人員對自己的經(jīng)銷商或指定的經(jīng)銷商,應給予援助指導,幫助其解決困難。
    第十四條:銷售人員有責任協(xié)助和解決各級經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷商的精誠合作。如銷售人員無法解決,應請公司主管出面解決。
    第十五條:關于財務和銷售()。
    第十六條:銷售人員要將定期的“工作報告”交給主管上級和部門。
    第十七條:對于新開發(fā)的客戶,應填寫“新開拓客戶填報表”,以呈報主管部門填寫管理卡。
    銷售人員管理制度篇五
    的促銷員應該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求:
    ?注意發(fā)型不宜太夸張,包括頭發(fā)顏色、頭發(fā)形狀;
    ?化妝要適宜,不宜濃妝;
    ?不能戴太大的耳環(huán);
    ?指甲不要留得太長,也不要染色;
    ?著裝要求統(tǒng)一、整潔大方,不能穿休閑類服飾;
    (二)用語規(guī)范
    促銷員應保持熱情主動的促銷意識,針對不同的情況,及時對光臨的顧客禮貌問候,主動介紹,讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦,促成購買。促銷員在整個銷售過程中,盡量要做到熱情大方,但不必過于謙卑,用熱情的服務來打動顧客,感染顧客。工作中使用禮貌用語,做到彬彬有禮,和藹可親。
    不同情況下的用語
    見到來售點的顧客“您好,歡迎光臨”;
    稱呼顧客應使用:您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂;
    對已購物的顧客表示感謝“謝謝您!”“歡迎再次光臨!
    對未購買者,可使用“沒有關系!”“歡迎下次光臨!”等鼓勵性話語;
    不能立刻接待顧客應對顧客說“對不起,讓您久等了”;
    在顧客等待之后“抱歉,讓您久等了!”
    在請教顧客時“對不起,請問您貴姓?”;
    在向顧客道歉時“非常抱歉,給您添麻煩了”。
    (三)服務規(guī)范
    1、言語舉止符合規(guī)范;
    2、對產(chǎn)品的相關知識要了解,當顧客的好參謀,不夸大其詞產(chǎn)品功能或功效;
    3、熱情、自信地待客,不冷落顧客;
    5、耐心待客,不得有不耐煩跡象;
    6、為顧客拿產(chǎn)品或進行包裝時應熟練、正確,遞給顧客時應使用雙手;
    7、不強拉顧客;
    8、不惡意詆毀競爭對手的商品。
    (四)行政紀律
    1、準時上、下班,上班時間內(nèi)不允許出現(xiàn)空崗;
    2、請假應遵守公司和賣場的考勤規(guī)定;
    3、就餐時間嚴格遵照賣場規(guī)定;
    4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等;
    5、不能坐、靠著待客;
    (五)售后服務處理規(guī)范
    1、對購買后的回頭咨詢的顧客,應熱情、耐心地予以解答;
    5、問題較嚴重的,應先安撫好顧客情緒,并馬上向業(yè)務主管或其他上級匯報;
    10、整個處理過程應注意隔離事件,嚴防事件被進行不利的報道。
    (六)考核條例
    款(捐款金額不限)到公司作為活動開銷的一部分。
    2、積極參加公司各種培訓活動,努力提高推銷技巧;
    3、業(yè)績考核:
    a、薪資構成:薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金;
    b、基本工資:基本工資是促銷員最低生活保障,與考勤掛鉤;
    c、銷售提成獎
    任務銷量:依據(jù)超市具體情況而定
    4如銷售員月任務量為1萬元,完成任務量,按以下二種方式全額提成:
    第一方案:1584
    a紙品按1.5%的提成。
    b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。
    c衛(wèi)生巾按6%的提成。
    d特價紙按0.5%的提成。
    特價:20xx元×0.05%=10元
    紙品:5000元×1.5%=75元
    尿片、濕巾:6000元×3.3%=198元
    衛(wèi)生巾:20xx元×6%=120
    考核獎金:獎金是指在本月銷售任務量的基礎上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務量的基礎上超額20%給予50元的獎金,30%給予100元的獎金,以此類推獎金達到200元封頂。
    如:本月任務量是10000元,實際銷量為15000元,已在本月任務量的基礎上超出50%給予150元的獎金。
    薪資:830(基本工資)+403(銷售提成)+150(考核獎金)=1383元
    第二方案:在第一方案的基礎上提成比例點有一定降低,另加300元的其他費用
    a紙品按1%的提成。
    b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。
    c衛(wèi)生巾按3%的提成。
    d特價紙按0.5%的提成。
    示例:如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元,本月總銷量15000元,也完成任務量,提成如下:
    特價:20xx元×0.05%=10元
    紙品:5000元×1%=50元
    尿片、濕巾:6000元×2%=120元
    衛(wèi)生巾:20xx元×3%=60
    考核獎金:如同第一方案。
    若未完成任務量沒有提成及獎金,只有保底工資。
    (七)促銷的技巧與藝術
    一個優(yōu)秀的促銷員經(jīng)過長期的工作經(jīng)驗積累之后,能練出一雙火眼金星的眼睛,能對顧客作
    出以下分類:
    a、漫不經(jīng)心、隨便看看的;
    b、有購買意向,前來打聽價格的;
    c、想購買但還存在猶豫心理的;
    d、能夠作出決策、馬上購買的。
    如果能作到這一點的話,那么就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧,對顧客
    人花費太多的時間。
    在促銷中可以采取以下策略:
    對付精打細算的:可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品;
    對付愛嘮嘮叨叨的:可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄;
    對于愛挑三揀四的:一定要耐心解釋他們提出的問題。
    銷售人員管理制度篇六
    一、目的:
    為進一步規(guī)范銷售人員日常工作,以便更好的服務于客戶。
    二、適用范圍:
    中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、專員、城市經(jīng)理。
    三、工作標準:
    1、考勤管理。
    各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間,嚴格執(zhí)行當?shù)乜蛻翡N售人員的'作息時間。
    激勵辦法:
    各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理走訪市場,未按照當?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間上班,晚到半小時以內(nèi)為遲到,負激勵20元/次;遲到半小時以上按照半天曠工,扣除當日半天工資;特殊情況除外(出差到該市場時已過上班時間)。
    2、會議管理。
    各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間根據(jù)中心辦公室網(wǎng)發(fā)的各市場例會排期,參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執(zhí)行情況做不定時抽查。
    激勵辦法:
    未按時提報下月會議排期,負激勵50元/天;
    經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)各中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議,負激勵50元/次。
    3、市場走訪。
    市場走訪標準見下表:
    在走訪結束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發(fā)現(xiàn)的問題,并明確整改的措施和排期;
    每月1日提報上月走訪報告,憑走訪報告報銷差旅費;
    城市經(jīng)理每天在走訪市場后,需對每天工作情況進行記錄,記錄在半年度客戶中下發(fā)的城市經(jīng)理筆記本內(nèi)。
    激勵辦法:
    未按時提報市場走訪計劃,負激勵50元/天;
    走訪市場沒有走訪報告,按照未走訪執(zhí)行負激勵;
    公司人員檢查市場過程中,如發(fā)現(xiàn)城市經(jīng)理未在筆記本內(nèi)填寫工作日志,每少填寫一天負激勵25元。
    4、經(jīng)銷商拜訪。
    負責多市場的城市經(jīng)理對所轄區(qū)域的重點經(jīng)銷商每月不少于五次的面對面拜訪,對非重點經(jīng)銷商每月不少于兩次的面對面拜訪;負責單市場的城市經(jīng)理每天必須嚴格按照上班時間到經(jīng)銷商處報到。
    激勵辦法:
    銷售人員在拜訪經(jīng)銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表,未攜帶負激勵50元/次,少帶按未帶處理,負激勵50元/次。
    5、經(jīng)銷商提出問題回復。
    經(jīng)銷商將需要解決的問題反映給當?shù)爻鞘薪?jīng)理,如城市經(jīng)理可以處理,則必須在6小時內(nèi)給予處理;如城市經(jīng)理不能處理,則在2小時內(nèi)反饋給省經(jīng)理,如省經(jīng)理可以處理,則必須在6小時內(nèi)給予處理;如省經(jīng)理不能處理,則必須在2小時內(nèi)反饋給銷售中心經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理可以處理需在6小時內(nèi)給予處理,如銷售中心經(jīng)理不能處理,則必須在2小時內(nèi)反饋給銷售部,銷售部在6小時內(nèi)給予處理意見,全部流程時間控制在24小時內(nèi)。
    ——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現(xiàn)經(jīng)銷商越級反饋的情況。
    激勵辦法:
    6、終端售賣。
    售賣時間為17:00—19:00。
    售賣地點:所負責市場有導購員的賣場,每三天換一家店;
    銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查;
    激勵辦法:
    參加售賣人員次日參加經(jīng)銷商晨會時告知經(jīng)銷商售賣情況;
    備注:如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假,同意后方可不參加售賣。
    7、工作紀律。
    嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所;
    嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員;
    嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處,引導巡查人員在自己管理較好的區(qū)域、街道檢查;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負激勵500元/次。
    逢年過節(jié)時,嚴禁下級部門給上級部門買禮品;
    開會時不允許帶特產(chǎn);
    隨時注意言談舉止,時刻維護公司良好形象;杜絕打架斗毆等不文明行為。
    考核辦法:
    各銷售中心所有人員均負有監(jiān)督、舉報的權利和義務;
    出現(xiàn)招待上級部門人員或贈送禮品的情況,對兩雙當事人各給予發(fā)生金額的三倍考核;
    參與打架斗毆,一經(jīng)查實,給予3000元/次負激勵。
    銷售人員管理制度篇七
    為了更好地協(xié)作公司營銷戰(zhàn)略,順當開展銷售部工作。明確銷售部員工的崗位職責,充分調(diào)動員工的工作參加積極性和提高工作效率。幫忙員工盡快提高自身營銷素養(yǎng),特制定以下規(guī)章制度。
    本制度適合公司的一切營銷活動和銷售人員。
    〔2〕工作規(guī)范。
    〔3〕崗位職責。
    〔6〕各類相關表格。
    〔1〕銷售人員在遵守本規(guī)章制度的同時,須遵守公司其他有關規(guī)章制度。
    〔2〕積極工作,團結同事,對工作仔細負責。本部門將依照“公司的有關制度”對銷售部的每位員工進行月終和年終考核。
    〔3〕銷售部的員工應積極積極參加公司各部門的活動,工作,會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到,不早退。
    〔4〕聽從領導部署,不搞特殊化,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡力。
    〔5〕聽從領導指揮,如遇到部署區(qū)域不服,部署工作不干,部署任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交公司處理。
    〔6〕銷售過程中,應留意宣揚和維護公司形象、個人儀容儀表,語言須規(guī)范,與客戶發(fā)生沖突時須妥當解決。
    〔7〕銷售過程中,行為端正,耐心仔細,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌,和氣可親。
    〔8〕在銷售過程中,如未得到經(jīng)理允許,不得擅自降低銷售價格。
    〔9〕誠懇守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經(jīng)公司經(jīng)理允許,呈現(xiàn)問題,后果自行擔當,與公司無關。
    〔10〕做事謹慎,不得泄露公司的業(yè)務方案,要為公司的各項業(yè)務開展狀況保守隱秘。如有違背,依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲處。
    〔11〕銷售人員不能從事與公司無關的業(yè)務,更不能利用工作之便謀取私利。如有違背,依據(jù)情節(jié)輕重,予以追究懲處,情節(jié)嚴峻者予以除名。
    〔12〕以公司利益為重,積極為公司開發(fā)和擴展新的業(yè)務項目。
    〔13〕學會交流,擅長隨機應變,積極協(xié)調(diào)公司與客戶關系,對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當嘉獎。
    〔14〕幫忙總經(jīng)理,銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略方案,年度經(jīng)營方案,業(yè)務進展方案,制定市場銷售管理制度,明確銷售目標,建立銷售網(wǎng)絡。
    〔一〕、銷售部經(jīng)理工作規(guī)范。
    〔1〕負責完善公司銷售部門管理制度和規(guī)范。
    〔2〕負責銷售員工的招募、考勤、職務部署和薪酬等相關管理工作。
    〔3〕負責培訓部門員工,并為公司其他項目配備合格的銷售員工。
    〔4〕負責協(xié)調(diào)銷售員工的銷售區(qū)域劃分以及銷售任務的規(guī)劃和部署。
    〔5〕負責批閱員工的銷售方案書,并作出指導。
    〔6〕負責銷售部門的每日例會召集及例會的內(nèi)容預備。
    〔7〕負責接收和批閱銷售員工的銷售日報表,及銷售客戶反饋表并作出相應評價。
    〔8〕負責督促銷售員工制定客戶和市場周報告。
    〔9〕負責銷售員工的考核、核算提成并填寫《銷售員工評價月表》。
    〔11〕負責建立客戶檔案和銷售檔案。
    〔12〕負責銷售人員的工作移交監(jiān)管工作。
    〔13〕負責策劃組織一年一度的客戶“答謝座談會”。
    〔二〕.銷售人員工作規(guī)范。
    備注:本制度僅限于針對銷售部員工的工作規(guī)范,銷售人員須遵守公司其他相關管理制度,外出時須仔細填寫相關記錄單,并積極向上級及行政人員請假。
    〔一〕、銷售部經(jīng)理崗位職責。
    1.職位名稱:銷售部經(jīng)理。
    2.職位目的:在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下,全面負責銷售部的工作,確保完成公司下達的銷售指標。
    3.崗位職責:
    〔1〕在總經(jīng)理領導下,全面負責公司的市場開發(fā)、客源組織和銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研,收集市場信息,分析市場動向、特點和進展趨勢。制定市場銷售策略,確定主要目標市場,市場結構和銷售方針。報總經(jīng)理審批后組織實施。
    〔2〕依據(jù)企業(yè)近期和遠期目標、財務預算要求,協(xié)調(diào)各部門的'關系,提出銷售方案編制原那么依據(jù),組織銷售部人員分析市場環(huán)境,制定和審核銷售預算,提出產(chǎn)品價格政策實施方案,向銷售人員下達銷售任務,并組織貫徹實施。
    〔3〕把握產(chǎn)品市場動態(tài),每周在總經(jīng)理主持下,分析銷售動態(tài),各部門銷售成本,存在問題,市場競爭進展狀況等,提出改進方案和措施,監(jiān)督銷售方案的順當完成。
    〔4〕協(xié)調(diào)銷售部和各經(jīng)濟組織的關系,并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。
    〔5〕向總經(jīng)理提交商品的重要銷售活動、商品的廣泛宣揚和服務、銷售效果分析的報告。
    〔6〕把握客戶意向和需求,提出定貨、定貨意向和建議,并提出定貨原那么和價格。
    〔7〕定期檢查銷售方案的實施結果,定期提出銷售方案調(diào)整方案。并報總經(jīng)理審批后組織實施。
    〔8〕把握產(chǎn)品價格政策實施狀況,把握公司不同客戶對象及不同季節(jié)的價格水平,提出改進措施,保證公司較高的平均盈利水平。
    〔9〕定期專訪客戶,征求客戶看法,對客戶進行商業(yè)培訓。把握其他商家的銷售狀況和水平,分析競爭態(tài)勢。調(diào)整商品銷售策略,適應市場競爭必要。
    〔10〕參加公司收款工作分析會議。把握客戶拖欠,分析緣由,負責客戶拖欠款催收工作,防止長期拖欠。
    〔二〕、銷售主管崗位職責。
    1.職位名稱:銷售主管。
    2.職位目的:在銷售經(jīng)理的領導下,負責銷售工作,完成公司下達的銷售任務。
    3.崗位職責:
    (2)負責銷售工作具體落實。負責接待流程、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳實記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護、現(xiàn)場氣氛布置、工作日志檢查、人員心情調(diào)動、相關報表整理上報、客戶檔案管理、日常業(yè)務培訓、銷售回款等的落實。
    (3)負責銷售制度的執(zhí)行及落實。
    (4)幫忙制定銷售任務,同時負責對銷售任務的組織實施及推行。
    (5)負責發(fā)覺銷售問題并準時上報。
    (6)負責銷售部固定資產(chǎn),安全衛(wèi)生,銷售資料管理及發(fā)覺工作。
    (8)完成領導交辦的其他工作。
    銷售人員管理制度篇八
    為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化,特制定本規(guī)章。
    a)適用范圍。
    凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
    b)權責單位。
    (1)銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
    (2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。
    2、一般規(guī)定。
    銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:
    2.1.1、在總部的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。
    2.1.2、在總部以外的銷售部人員應按規(guī)定的出勤時間上下班。
    2.2、工作職責。
    銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外,應善盡下列之工作職責:
    2.2.1部門主管。
    (1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。
    (2)執(zhí)行公司所交付之各種事項。
    (3)督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。
    (4)控制存貨及應收帳款。
    (5)控制銷售單位之經(jīng)費預算。
    (6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務。
    (7)按時呈報下列表單:
    a、銷貨報告。b、收款報告。c、銷售日報。d、考勤日報。
    (8)定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。
    (1)基本事項。
    a、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。
    b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。
    c、不得無故接受客戶之招待。
    d、不得于工作時間內(nèi)兇酒。
    e、不得有挪用所收貨款之行為。
    a、產(chǎn)品使用之說明,設計及生產(chǎn)之指導。
    b、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。
    c、客戶抱怨之處理。
    d、定期拜訪客戶并匯集下列資料:
    a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應。
    b、價格之反應。
    c、消費者使用量及市場之需求。
    d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。
    e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。
    f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
    e、定期了解經(jīng)銷商庫存。
    f、收取貨款及折讓處理。
    g、客戶訂貨交運之督促。
    h、退貨之處理。
    i、整理各項銷售資料。
    (3)貨款處理。
    a、收到客戶貨款應當日繳回。
    b、不得以任何理由挪用貨款。
    c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
    d、不得以不同客戶的'支票抵繳貨款。
    e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。
    f、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
    g、不得向倉庫借支貨品。
    h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。
    2.3、移交規(guī)定。
    銷售人員離職或調(diào)職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。
    2.3.1、銷售單位主管。
    (1)移交事項。
    a、財產(chǎn)清冊。
    b、公文檔案。
    d、貨品及贈品盤點。
    e、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。
    f、已收未繳貨款結余。
    g、領用、借用之公物。
    h、其他。
    (2)注意事項。
    a、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
    b、交接報告之附件,如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
    c、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。
    (1)移交事項。
    a、負責的客戶名單。
    b、應收帳款單據(jù)。
    c、領用之公物。
    d、其他。
    (2)注意事項。
    a、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
    b、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后,交接人即應負起后續(xù)收款之責任。
    c、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔當)。
    3。工作規(guī)定。
    3.1、工作計劃。
    銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》,制定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。
    3.1.2、作業(yè)計劃。
    銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準后實施。
    (1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質(zhì)。
    (2)銷售人員應依據(jù)客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實績統(tǒng)計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
    3.3。工作報表。
    3.3.1、銷售工作日報表。
    (1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日報表》。
    (2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。
    3.3.2、月收款實績表。
    (3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據(jù)。
    3.4、售價規(guī)定。
    (1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準,不得任意變更售價。
    (2)如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。
    (1)各銷售單位應將所轄區(qū)域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。
    (2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
    (3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;
    但變質(zhì)貨品可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。
    3.6、收款管理。
    (1)有銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。
    (2)銷售人員應于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。
    (3)所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。
    (4)未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時,銷售人員須負賠償之責任。
    銷售人員管理制度篇九
    為激勵銷售人員工作士氣,鼓勵先進,從而提高績效,特制定本辦法。
    1.2.適用范圍。
    凡本公司銷售人員之考核,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制考核之。
    1.3.權責單位。
    (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
    (2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
    2.考核辦法。
    2.1.考核時機。
    每月五日前提出。
    2.2.考核方式。
    分為部門考核和個人考核。
    2.3.考核權責。
    考核。
    考核初核審核核定。
    部門考核部門經(jīng)理總經(jīng)理。
    個人考核部門主管部門經(jīng)理總經(jīng)理。
    2.4.考核辦法。
    2.4.1.考核部門。
    (1)計算權數(shù)表:
    考核項目權數(shù)計算公式。
    收款額目標達成率60達成率*權數(shù)=得分。
    銷售額目標達成率20達成率*權數(shù)=得分。
    收款率20達成率*權數(shù)=得分。
    合計100。
    (2)總經(jīng)理。
    a、收款額目標達成率=當月實收款/當月計劃目標收款額*100%。
    b、銷售額目標達成率=當月實際銷售額/當月計劃額*100%。
    c、收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額。
    注:收款率低于60%,銷售額目標達成率得分不得超過最高權數(shù)。
    (3)部門考核獎金系數(shù):
    等級abc。
    獎金系數(shù)1.21.00.8。
    2.4.2.個人考核。
    (1)計算權數(shù)表:
    考核項目權數(shù)計算方法。
    部門考核60部門考核得分*權數(shù)=得分。
    工作態(tài)度20見說明。
    職務能力20見說明。
    合計100。
    (3)權數(shù)說明。
    a、工作態(tài)度。
    a.積極性——8分(凡事主動、做事積極,盡最大努力把工作做好。)。
    b.協(xié)調(diào)性——6分(為部門的績效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。)。
    c.忠誠度——6分(凡事能以公司利益為前提,并忠于職守。)。
    b、職務能力。
    a.計劃能力——8分(年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力。)。
    b.執(zhí)行能力——6分(各項計劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。)。
    c.開發(fā)能力——6分(對新產(chǎn)品新服務的開發(fā)能力。)。
    (1)計算權數(shù)表:
    考核項目權數(shù)計算方法。
    業(yè)績貢獻40實收款目標達成率*權數(shù)=得分。
    15收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額。
    15銷售額目標達成率=當月實際銷售額/計劃銷售額*100%。
    工作態(tài)度20見說明。
    職務能力20見說明。
    合計100。
    (2)計算公式:
    實收款目標達成率=當月實收款/當月計劃銷售額*100%。
    (3)權數(shù)說明:
    a、工作態(tài)度20分。
    a.積極性——8分(凡事主動、做事積極,盡最大努力把工作做好。)。
    b.協(xié)調(diào)性——6分(為部門的績效所做的.內(nèi)部溝通、外部溝通。)。
    c.忠誠度——6分(凡事能以公司利益為前提,并忠于職守。)。
    b、職務能力10分。
    a.計劃能力——4分(年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力。)。
    b.執(zhí)行能力——3分(各項計劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。)。
    c.工作品質(zhì)——3分(各種資料、各項作業(yè)之品質(zhì)。)。
    (4)個人考核獎金系數(shù):
    等級abb。
    獎金系數(shù)1.21.00.8。
    2.5.月度績效獎金計算。
    2.5.1.獎懲。
    (1)月度考核作為年度升降調(diào)薪及年終獎金發(fā)放之依據(jù)。
    (2)年度內(nèi)有6次a等則升等調(diào)薪。
    (3)年度內(nèi)有6次c等則降級或解除合同。
    銷售人員管理制度篇十
    為了加強企業(yè)競爭力,增加企業(yè)效益,調(diào)動銷售人員的工作積極性,以企業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目的,結合銷售人員特殊的工作性,充分體現(xiàn)激勵機制,特制定此制度。
    一、薪酬構成 底薪+提成工資
    二、薪酬的說明
    底薪實行任務底薪,業(yè)績?nèi)蝿疹~度為9萬/月,按完成比例發(fā)放。
    三、銷售人員底薪設定
    試用期統(tǒng)一工資為1600元,試用期為期三個月,經(jīng)過試用期轉(zhuǎn)正為正式員工,正式員工工資2600元,轉(zhuǎn)正后簽勞動合同,公司提供設社會保險、住房公積金等福利。
    四、底薪發(fā)放
    底薪發(fā)放日期為每月20號,遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。
    五、提成設定
    定額:9萬/月
    業(yè)務提成為銷售額的1%
    超過10萬/月,業(yè)務提成為1.5%
    定額依據(jù)淡旺季更改。
    六、提成發(fā)放
    業(yè)務提成每兩個月發(fā)放一次。
    七、特殊薪資設定
    在實習期出色完成銷售任務的`,可享受正式員工工資。
    八、價格說明
    1、每項產(chǎn)品按照公司明確定價執(zhí)行,若無特殊原因,原則上不進行降價。
    2、特殊情況需要進行降價,需經(jīng)理批準。
    3、未經(jīng)批準,低于定價銷售者,全部由本人承擔。
    九、辭職
    銷售人員離職須按公司人事管理制度,辦理離職手續(xù)之外,還需要與客戶對好賬,處理好應收賬款和客戶關系,并轉(zhuǎn)交自己客戶的跟進情況,否則不予結算工資及提成,若公司發(fā)現(xiàn)客戶賬目不符或資料交接不清,給公司造成損失的,公司將追究其本人的法律責任。
    十、解雇條件
    對公司不忠,搶本公司其他銷售人員的客戶,泄露公司商業(yè)機密或其他嚴重危害公司利益的行為。
    過試用期不能完成定額任務的給予解雇。
    如有附加條款,最終解釋權歸“凌源市雅園科技有限公司“所有。
    銷售人員管理制度篇十一
    為加強員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質(zhì),特制定本制度。
    本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據(jù),是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。
    員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸夢之屋手創(chuàng)公司銷售部。
    本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
    二、著裝規(guī)定:
    1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
    2、上班時必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。
    三、儀容要求:
    1、工作期間,員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。
    2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
    3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。
    4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。
    四、考勤制度:
    1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
    2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
    3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
    4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。
    5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。
    6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準,2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準)。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發(fā)請假日工資。
    7、休假按公司制度調(diào)整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》。
    8、根據(jù)實際情況決定,銷售部上班時間做如下規(guī)定:
    上午:8:00~12:00。
    中餐12:00~13:30。
    下午:13:30~17:30。
    附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。
    五、銷售報表規(guī)定。
    1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
    2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
    3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
    附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》。
    六、薪金分配制度。
    1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1—3個月。試用期內(nèi)業(yè)務人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定;試用期結束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標準。
    2、工資標準:分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉(zhuǎn)正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
    3、薪金發(fā)放時間:每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
    4、業(yè)務費用管理。
    在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準,額外費用公司實行全額補助。
    業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
    差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
    業(yè)務招待費:需請示銷售總監(jiān),由副總經(jīng)理級以上領導批準。
    個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
    銷售人員管理制度篇十二
    為加強本公司銷售管理?,達成銷售目標,提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化,特制定本規(guī)章。
    a)適用范圍
    凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
    b)權責單位
    (1)銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。
    2.一般規(guī)定
    2.1.出勤管理
    銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:
    2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。
    2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規(guī)定的出勤時間上下班。
    2.2工作職責
    銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外,應善盡下列之工作職責:
    2.2.1部門主管
    (1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。2)執(zhí)行公司所交付之各種事項。(3)督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。(4)控制存貨及應收帳款。(5)控制銷售單位之經(jīng)費預算。(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務。7)按時呈報下列表單:
    a、銷貨報告。
    b、收款報告。
    c、銷售日報。
    d、考勤日報。
    (8)定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。
    2.2.2銷售人員
    (1)基本事項
    a、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。c、不得無故接受客戶之招待。d、不得于工作時間內(nèi)兇酒。e、不得有挪用所收貨款之行為。
    (2)銷售事項
    a、產(chǎn)品使用之說明,設計及生產(chǎn)之指導。b、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。c、客戶抱怨之處理。d、定期拜訪客戶并匯集下列資料:
    a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應。
    b、價格之反應。
    c、消費者使用量及市場之需求。
    d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。
    e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。
    f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
    e、定期了解經(jīng)銷商庫存。
    f、收取貨款及折讓處理。
    g、客戶訂貨交運之督促。
    h、退貨之處理。
    i、整理各項銷售資料。
    (3)貨款處理
    a、收到客戶貨款應當日繳回。b、不得以任何理由挪用貨款。c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。f、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。g、不得向倉庫借支貨品。h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。
    2.3.移交規(guī)定
    銷售人員離職或調(diào)職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。
    2.3.1銷售單位主管
    (1)移交事項
    a、財產(chǎn)清冊。b、公文檔案。c、銷售帳務。d、貨品及贈品盤點。e、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。f、已收未繳貨款結余。g、領用、借用之公物。h、其他。
    (2)注意事項
    a、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
    b、交接報告之附件,如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
    c、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。
    2.3.2.銷售人員
    (1)移交事項
    a、負責的客戶名單。b、應收帳款單據(jù)。c、領用之公物。d、其他。
    (2)注意事項
    a、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。b、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后,交接人即應負起后續(xù)收款之責任。c、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔當)。
    3.工作規(guī)定
    3.1.工作計劃
    3.1.1.銷售計劃
    銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》,制定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。
    3.1.2.作業(yè)計劃
    銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準后實施。
    3.2.客戶管理
    (1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質(zhì)。
    (2)銷售人員應依據(jù)客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實績統(tǒng)計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
    3.3.工作報表
    3.3.1.銷售工作日報表
    (1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日報表》。
    (2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。
    3.3.2.月收款實績表
    (3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據(jù)。
    3.4.售價規(guī)定
    (1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準,不得任意變更售價。
    (2)如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。
    3.5.銷售管理
    (1)各銷售單位應將所轄區(qū)域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。
    (2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
    (3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。
    3.6.收款管理
    (1)有銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。
    (2)銷售人員應于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。
    (3)所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。
    (4)未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時,銷售人員須負賠償之責任。
    銷售人員管理制度
    第一條對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。
    第二條原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結束后返回公司,處理當日業(yè)務,但長期出差或深夜返回者除外。
    第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時,依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費xx元。
    第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理xx元,副經(jīng)理xx元,一般人員xx元。
    第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實施。
    第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”,并呈報主管批準。
    第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:
    (一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;
    (二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;
    (三)不得接受客戶禮品和招待;
    (四)執(zhí)行公務過程中,不能飲酒;
    (五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
    (六)工作時間不得辦理私事,不能私用公司交通工具。
    第八條除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:
    (一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項;
    (二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;
    (三)處理有關產(chǎn)品質(zhì)量問題;
    (四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:
    1客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;
    2客戶對價格的反映;
    3用戶用量及市場需求量;
    4對其他品牌的反映和銷量;
    5同行競爭對手的動態(tài)信用;
    6新產(chǎn)品調(diào)查。
    (五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況;
    (六)督促客戶訂貨的進展;
    (七)提出改進質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的建議;
    (八)退貨處理。
    一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經(jīng)濟責任?制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作?。
    二、崗位職責?:
    2.1銷售副總:
    a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃?,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經(jīng)理,技術部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
    2.2銷售部:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的`銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
    2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
    f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
    三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間?有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
    3.1、接聽電話:
    凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
    3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
    3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
    3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己?不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
    37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
    3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
    3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
    310銷售部所有人員應盡量滿足?客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。
    3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
    四.客戶服務細則:
    4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。
    4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關質(zhì)量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告?,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。
    五.對客戶投訴的有關處理辦法:
    5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關部門,據(jù)實際情況對表內(nèi)相關內(nèi)容進行如實填報,并做出相關處理。處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
    5.2所有服務投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
    5.3對客戶投訴的有關內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實責任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案?》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。
    六.要貨發(fā)貨要求:
    6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認,通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
    6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
    七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款,而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保,經(jīng)濟擔保由銷售部申請,總經(jīng)理批準簽認,財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
    注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務不予確認。
    八.樣板發(fā)放管理辦法:
    統(tǒng)一領出;
    (《樣板申領單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
    8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務部由財務確認后,準予發(fā)放。
    (《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)
    九.銷售檔案的管理:
    9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
    9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。
    9.3應定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。
    十.銷售部操作程序:
    10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。
    10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。
    10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
    10.4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
    10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管-理-員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務專用章。
    10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務專用章?!犊蛻敉对V反饋表》。
    10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經(jīng)理處。
    10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。
    10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。
    十一.銷售部內(nèi)務管理辦法:
    11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;
    11.5未經(jīng)公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨;
    11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
    十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
    12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。
    12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準,分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
    12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。
    12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。
    12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:
    12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;
    12.9.2法定代表人身份證復印件
    12.9.4《銷售合同》復印件;
    12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。
    12.9.6有關產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
    財務部崗位職責1.財務部經(jīng)理
    (13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
    2.會計
    (1)負責公司的會計核算工作;
    (2)認真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結賬;
    (3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
    (4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
    (7)每月8日前向財務經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;
    (8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
    3.出納
    (2)辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
    (3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記?賬,日清日結,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;
    (5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
    (6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數(shù)據(jù);
    (8)每周一向財務經(jīng)理提交上周資金周報表;
    (9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;
    (10)每月8日前向財務經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
    (11)每月10日前向財務經(jīng)理提交工資表;
    (12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
    銷售人員管理制度篇十三
    與客戶會面時,應主動與客戶問好打招呼,然后作自我介紹。
    1、問好時,態(tài)度要真誠,面帶微笑,動作要規(guī)范,聲音要適中,努力給對方留下良好的第一印象。
    2、對其他人也要點頭致意。
    3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
    4、隨身攜帶物品,在征求對方后,再放置。
    5、打招呼時,不妨問寒問暖。
    6、若對方負責人不在,應與其上級或下級洽談,千萬不能隨便離去。
    7、若對方很忙,要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙,應盡力趨前。
    幫忙,邊干邊談,與對方盡快親近,是打開局面的良策。
    8、注意察言觀色,相機行事,千萬不能妨礙對方工作。
    9、準確地稱呼對方職務,過高過低都會引起對方不快。
    銷售人員管理制度篇十四
    為了加強企業(yè)競爭力,增加企業(yè)效益,調(diào)動銷售人員的工作積極性,以企業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目的,結合銷售人員特殊的工作性,充分體現(xiàn)激勵機制,特制定此制度。
    一、薪酬構成底薪+提成工資。
    二、薪酬的說明。
    底薪實行任務底薪,業(yè)績?nèi)蝿疹~度為9萬/月,按完成比例發(fā)放。
    試用期統(tǒng)一工資為1600元,試用期為期三個月,經(jīng)過試用期轉(zhuǎn)正為正式員工,正式員工工資2600元,轉(zhuǎn)正后簽勞動合同,公司提供設社會保險、住房公積金等福利。
    四、底薪發(fā)放。
    底薪發(fā)放日期為每月20號,遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。
    五、提成設定。
    定額:9萬/月。
    業(yè)務提成為銷售額的1%。
    超過10萬/月,業(yè)務提成為1.5%。
    定額依據(jù)淡旺季更改。
    六、提成發(fā)放。
    業(yè)務提成每兩個月發(fā)放一次。
    七、特殊薪資設定。
    在實習期出色完成銷售任務的,可享受正式員工工資。
    八、價格說明。
    1、每項產(chǎn)品按照公司明確定價執(zhí)行,若無特殊原因,原則上不進行降價。
    2、特殊情況需要進行降價,需經(jīng)理批準。
    3、未經(jīng)批準,低于定價銷售者,全部由本人承擔。
    九、辭職。
    銷售人員離職須按公司人事管理制度,辦理離職手續(xù)之外,還需要與客戶對好賬,處理好應收賬款和客戶關系,并轉(zhuǎn)交自己客戶的跟進情況,否則不予結算工資及提成,若公司發(fā)現(xiàn)客戶賬目不符或資料交接不清,給公司造成損失的,公司將追究其本人的法律責任。
    十、解雇條件。
    對公司不忠,搶本公司其他銷售人員的客戶,泄露公司商業(yè)機密或其他嚴重危害公司利益的行為。
    過試用期不能完成定額任務的給予解雇。
    如有附加條款,最終解釋權歸“凌源市雅園科技有限公司“所有。
    銷售人員管理制度篇十五
    制定目的為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化,特制定本規(guī)章。
    適用范圍。
    凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
    (一)銷售人員應依照本公司管理規(guī)定上下班打卡(有遲到早退現(xiàn)象者扣二分如缺打扣五分)。
    (二)銷售人員每日早上9點召開晨會(未按時參加者扣一分)。
    (三)銷售人員每日必須按要求著工裝上班(未按規(guī)定著工裝者扣二分)。
    (四)銷售人員上班時間后禁止食用早餐(違者扣五分)。
    (五)銷售人員上班時間內(nèi)不得辦理私事不得私用公司交通工具不得使用手機玩游戲看電影(違者扣除五分)。
    (六)銷售人員每日晨會后應按規(guī)定清潔各自車輛展位上的車輛(未清潔或清潔不到位扣一分)。
    (七)銷售人員應將每次接待客戶信息認真填寫在“三表一卡”上并按要求回訪(未登記或未回訪者扣三分并取消該車提車)。
    (八)銷售人員在銷售或交車過程中必須按要求走流程(未完成流程每項扣一分)。
    (九)填寫合同必須規(guī)范(不規(guī)范者扣二分)。
    (十)當在銷售過程中超出權限范圍銷售時需向上一級請示(未請示者扣除該車提成并扣三分)。
    (十一)節(jié)能惠民車上完牌后半個月內(nèi)應追回行車證(未追回者扣五分)。
    銷售部。
    二零一三年八月十六日。
    銷售人員管理制度篇十六
    第一條適用范圍本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發(fā)行室(以下簡稱發(fā)行室)。
    第二條目的為規(guī)范銷售員的市場行為,提高銷售員的工作效率,充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿?,?chuàng)造良好的市場業(yè)績,特制定本管理制度。
    第三條原則堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
    第四條制定程序管理制度制定由營銷主管負責制定,上報主任進行審批,審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后,下發(fā)有關部門執(zhí)行。
    第五條執(zhí)行營銷主管負責組織執(zhí)行。
    第六條實施監(jiān)督主任負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。
    第七條實施效果考核發(fā)行室高層領導,主任辦公會負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。
    第八條類比法主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗,結合發(fā)行室目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。
    第九條經(jīng)驗對比法主要根據(jù)發(fā)行室過去3—5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。
    第十條綜合法在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎上,綜合其他因素而制定的。
    第十三條銷售員的業(yè)績評估。
    第十四條銷售員職責。
    (一)產(chǎn)品銷售員主要職責。
    1、根據(jù)年度營銷目標,制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預算,并負責實施;
    2、執(zhí)行營銷政策,維護重要客戶,并與客戶保持良好關系;
    3、幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡和銷售隊伍建設;
    4、負責應收賬款回收,協(xié)助財務部門完成結算工作;
    5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作;
    6、建立客戶檔案,作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作。
    (二)營銷主管主要職責。
    1、負責領導制定營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)、營銷目標,并監(jiān)督實施;
    2、負責領導制定技術服務計劃,并監(jiān)督實施;
    3、負責組織制定營銷政策,并監(jiān)督實施;
    4、負責監(jiān)督實施市場推廣、技術服務方案;
    5、負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案;
    6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。
    銷售人員管理制度篇十七
    企業(yè)零售業(yè)務采用兩種收款方式:一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。
    (l)售貨員在顧客挑選好商品后,開具“交款憑證”(一式三聯(lián)),第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款,第3聯(lián)售貨員暫時留存。
    (2)顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。
    (3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單,第2聯(lián)收款員留存,第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票,由售貨員代理)。
    (4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后,將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客,第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。
    (5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當日銷售額,并做登計,組長簽字。
    (6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額,與當日收款額核對無誤后,按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián),1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組,與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對,2聯(lián)轉(zhuǎn)會計,3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。
    (7)收款員清點貨款后,填制“()組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會計室。
    (8)商店會計室收到交來的貨款,經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯(lián)退收款臺,第2聯(lián)會計記賬,第3聯(lián)商品賬記賬,第4聯(lián)封簽。
    (9)商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表”一式三聯(lián),憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計,3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。
    (10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”(一式三聯(lián)),憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。
    (11)商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實,并與當日“交款單”核對,無誤后做相應的賬務處理。
    (12)商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
    (13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經(jīng)雙人簽字。
    (l)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。
    (2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面,不要漏登、重登。
    (3)每日營業(yè)終結前,售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室,營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。
    (4)會計室點款、核票無誤后,經(jīng)雙人簽字,蓋章留存第2聯(lián),將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺),第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,第4聯(lián)封簽。
    (5)商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表1—3聯(lián)”。
    (6)商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表第1聯(lián)”,記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。
    (7)無法進行日清日結的商品,營業(yè)部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”,可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表(實物盤點)統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。
    (8)商品賬根據(jù)“舊清日結銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品,根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”,憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員?!芭f清日結銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計,3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。
    (9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經(jīng)組長簽字,票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。
    銷售人員管理制度篇十八
    打造一支有戰(zhàn)斗力的服務產(chǎn)品營銷的隊伍,不斷提高員工素質(zhì)和自身潛力,使之成為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場策略的有力執(zhí)行者。
    適用于營銷事業(yè)部全體員工,為了加強對營銷事業(yè)部人員的管理。
    一、行為、禮儀及個人素養(yǎng)。
    營銷部員工應立足于成為規(guī)范的高素質(zhì)的職業(yè)營銷人,在日常行為、個人禮儀和職業(yè)素養(yǎng)方面不斷提升自我,把自我當作一個“品牌”來保養(yǎng)和維護。
    1:著裝及儀容。
    營銷部員工宜著職業(yè)裝上班,周五可穿得比較休閑;
    服裝整潔干凈,注意領口和袖口衛(wèi)生;
    男員工不留胡須,頭發(fā)整潔;
    女員工可著淡妝,但不得濃妝艷抹。
    2:辦公室禮儀。
    學會微笑對人,注意傾聽;
    多用“請”、“您”等字眼,做到彬彬有禮;
    反應靈敏、迅速。
    辦公室內(nèi)不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩,以及出現(xiàn)其他打瞌睡等非職場行為。
    公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣,有禮貌,做事負責到底。
    3:電話。
    電話務必在電話鈴聲第三響前接聽,如本人因故暫時無法接聽,臨近員工應代為接聽并記下對方電話以便回電。
    與客戶通電話,一般不得主動提出結束電話。
    傳真發(fā)出后,應主動電話聯(lián)系傳真結果。
    4:職業(yè)素養(yǎng)。
    快速反應,立刻行動,有追根究底、不達目的誓不罷休的精神。
    二:內(nèi)部管理管理。
    1:請假及調(diào)休制度。
    1、請假須提前一天填寫“請假單”,部門經(jīng)理批準簽字后交人力資源部備案。突發(fā)事件請假須透過電話由部門經(jīng)理確認,回公司半個工作日內(nèi)補齊相關手續(xù)。
    2、調(diào)休務必提前一天填寫“調(diào)休單”,部門經(jīng)理批準簽字后交人力資源部備案。
    3、請假時光半天以內(nèi),向部門經(jīng)理口頭申請。
    2:值日制度。
    值日時光。
    輪值員工提前10分鐘到達辦公室,在早8:50之前完成相關值日資料。
    值日資料。
    值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理(3)公共衛(wèi)生清理。
    頂替制。
    若輪值員工因故不能進行值日工作,則按值日表順延頂替。
    每周六下午5:30,全員進行一次徹底的衛(wèi)生清掃。
    3、總結制度。
    按照公司規(guī)定,每人填寫每周工作報告。能夠不提交,但部門經(jīng)理應進行抽查。
    《年度工作進度控制表》。(出差例外,但須補交)。
    出差人員須提交出差報告。
    新員工到崗后,部門經(jīng)理為其指定一位老員工作為其培訓伙伴,新員工可就工作開展的各。
    方面向培訓伙伴請教老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態(tài)。
    對老員工的考核項目中,新員工的成長將作為一個考核的重要方面。
    5、項目負責制。
    部門就一些臨時項目指定項目負責人,該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估;
    該項目負責人征得部門經(jīng)理同意,有權根據(jù)項目狀況征集人員和相關資源,相關人員務必。
    全力支持。
    三:例會制度。
    時光:每周在營銷事業(yè)部會議室一次。
    形式:采用報告、座談、培訓等形式進行。
    資料。
    1、近期工作出現(xiàn)的問題,如何解決;
    2、公司最新政策、市場策略;
    3、各銷售部經(jīng)理討論各區(qū)域市場狀況;
    4、員工就市場動態(tài)提出自已的看法;
    5、培訓及培訓反饋報告。
    2、各部門例會制度。
    由各部門經(jīng)理制訂內(nèi)部會議制度。每周提交會議紀要。
    銷售部由于特殊狀況,每周看首代的周報。
    四:相關表格。
    1:“請假單”用于請假。
    2:“調(diào)休單”用于調(diào)休。
    3:“派車單”用于使用公司車輛。
    4:“信息傳遞及工作聯(lián)系單”用于部門間傳遞信息。
    5:“請購單”用于部門請購辦公用品。
    6:“付款申請單”用于申請費用。
    7:“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。
    8:傳真/信件:傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。
    銷售人員管理制度篇十九
    (1)市場調(diào)查,研究市場。
    (2)了解競爭對手。
    (3)客戶保養(yǎng):a、強化感情聯(lián)系,建立核心客戶;b、推動業(yè)務量;c、結清貨款。
    (4)開發(fā)新客戶。
    (5)新產(chǎn)品推廣。
    (6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。
    (1)業(yè)務往來之客戶。
    (2)目標客戶。
    (3)潛在客戶。
    (4)同行業(yè)。
    1、拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經(jīng)理審核。
    2、客戶拜訪的準備。
    (1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。
    (2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系。
    (3)確定拜訪對象。
    (4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。
    (5)拜訪時相關費用的申請。
    3、拜訪注意事項。
    (1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象、
    (2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。
    (3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。
    (4)拜訪是發(fā)生的公出,出差行為依相關規(guī)定管理。
    4、拜訪后續(xù)作業(yè)。
    (1)拜訪應于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告,呈主管審核。
    (2)拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應及時進行跟蹤處理。
    (3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結果列入員工考核項目,具體依相關規(guī)定。
    1、制定目的。
    (2)促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃,達成銷售目標。
    2、適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查,依本細則管理。
    3、權責單位。
    (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
    (2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
    4、查核規(guī)定之計劃程序。
    (1)銷售計劃:銷售人員每年應依據(jù)公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。
    (2)作業(yè)計劃:銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數(shù),填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi),呈主管審核;經(jīng)主管審核后,銷售人員應依據(jù)計劃實施,主管則應確實督導查核。
    (1)銷售人員應依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容,按時前往拜訪客戶,并根據(jù)結果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。
    (2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。
    6、查核要項之部門主管。
    (1)審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時,應與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
    (2)每周應依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
    1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的,以使銷售工作推展更順暢。
    2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時,應注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結果,應作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。
    銷售人員管理制度篇二十
    本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發(fā)行室(以下簡稱發(fā)行室)。
    第二條目的。
    為規(guī)范銷售員的市場行為,提高銷售員的工作效率,充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的市場業(yè)績,特制定本管理制度。
    第三條原則。
    堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
    第二章組織管理。
    第四條制定程序。
    管理制度制定由營銷主管負責制定,上報主任進行審批,審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后,下發(fā)有關部門執(zhí)行。
    第五條執(zhí)行。
    營銷主管負責組織執(zhí)行。
    第六條實施監(jiān)督。
    主任負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。
    第七條實施效果考核。
    發(fā)行室高層領導,主任辦公會負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。
    第三章制定方法。
    第八條類比法。
    主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗,結合發(fā)行室目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。
    第九條經(jīng)驗對比法。
    主要根據(jù)發(fā)行室過去3—5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關信息等綜合因素而制定的。
    第十條綜合法。
    在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎上,綜合其他因素而制定的。
    第四章制度管理內(nèi)容。
    第十三條銷售員的業(yè)績評估。
    第十四條銷售員職責。
    (一)產(chǎn)品銷售員主要職責。
    1、根據(jù)年度營銷目標,制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預算,并負責實施;
    2、執(zhí)行營銷政策,維護重要客戶,并與客戶保持良好關系;
    3、助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡和銷售隊伍建設;
    4、負責應收賬款回收,協(xié)助財務部門完成結算工作;
    5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作;
    6、建立客戶檔案,作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作。
    (二)營銷主管主要職責。
    1、負責領導制定營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)、營銷目標,并監(jiān)督實施;
    2、負責領導制定技術服務計劃,并監(jiān)督實施;
    3、負責組織制定營銷政策,并監(jiān)督實施;
    4、負責監(jiān)督實施市場推廣、技術服務方案;
    5、負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案;
    6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。
    銷售人員管理制度篇二十一
    (一)獎勵:
    1.小功。
    2.大功。
    (二)懲罰:
    1.小過。
    2.大過。
    3.解職。
    4.解雇。
    (三)1.全年度累計三小功=一大功。
    2.全年度累計三小過=一大過。
    3.功過相抵:
    例:一小功抵一小過。
    一大功抵一大過。
    4.全年度累計三大過者解雇。
    5.a.記小功一次加當月考核3分。
    b.記大功一次加當月考核9分。
    c.記小過一次扣當月考核3分。
    d.記大過一次扣當月考核9分。
    (一)1.提供公司“行銷新構想”,而為公司采用,即記小功一次。
    2.該“行銷新構想”一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者,再記大功一次,年終表揚。
    (二)1.業(yè)務員主動反映可開發(fā)的“新產(chǎn)品”而為公司采用,即記小功一次。
    2.該“新產(chǎn)品”一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者,再記大功一次。年終表揚。
    (三)提供競爭廠牌動態(tài),被公司采用為政策者,記小功一次。
    (四)客戶信用調(diào)查屬實,事先防范得宜,使公司避免蒙受損失者(即:呆帳),記小功一次。
    (五)開拓“新地區(qū)”、“新產(chǎn)品”、或“新客戶”,成效卓著者,記小功一次。
    (六)1.達成上半年業(yè)績目標者,記小功一次。
    2.達成全年度業(yè)績目標者,記小功一次。
    3.超越年度目標20%(含)以上者,記小功一次。
    (七)凡公司列為“滯銷品”,業(yè)務員于規(guī)定期限內(nèi)出清者,記小功一次。
    (八)其他表現(xiàn)優(yōu)異者,得視貢獻程度予以獎勵。
    (一)挪用公款者,一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。
    (二)與客主串通勾結者,一經(jīng)查證屬實,一律解雇。
    (三)做私生意者,一經(jīng)查證屬實,一律解雇。直屬主管若有呈報,免受連帶懲罰。若未呈報,不論是否知情,記小過二次。
    (四)凡利用公務外出時,無故不執(zhí)行任務者(含:上班時間不許喝酒),一經(jīng)查證屬實,以曠職理處(按日不發(fā)給薪資),并記大過一次。若是干部協(xié)同部屬者,該干部解職。
    (五)挑撥公司與員工的感情,或泄漏職務機密者,一經(jīng)查證屬實,記大過一次,情節(jié)嚴重者解雇。
    (六)涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者,記大過一次。
    (七)1.上半年銷售未達銷售目標的70%者,記小過一次。
    2.全年度銷售未達銷售目標的80%者,記小過一次。
    (八)未按規(guī)定建立客戶資料經(jīng)上司查獲者,記小過一次。
    (九)不服從上司指揮者:
    1.言語頂撞上司者,記小過一次。
    2.不遵照上司使命行事者,記大過一次。
    (十)私自使用營業(yè)車輛者,記小過一次。
    (十一)公司規(guī)定填寫的報表,未繳交者每次記小過一次。
    銷售人員管理制度篇二十二
    為進一步規(guī)范銷售人員日常工作,以便更好的服務于客戶。
    中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、專員、城市經(jīng)理。
    1、考勤管理。
    各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間,嚴格執(zhí)行當?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間。
    激勵辦法:
    按照曠工扣除相應全天工資;
    未參加晨會,負激勵50元/次;
    各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理走訪市場,未按照當?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間上班,晚到半小時以內(nèi)為遲到,負激勵20元/次;遲到半小時以上按照半天曠工,扣除當日半天工資;特殊情況除外(出差到該市場時已過上班時間)。
    2、會議管理。
    各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間根據(jù)中心辦公室網(wǎng)發(fā)的各市場例會排期,參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執(zhí)行情況做不定時抽查。
    激勵辦法:
    未按時提報下月會議排期,負激勵50元/天;
    經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)各中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議,負激勵50元/次。
    3、市場走訪。
    市場走訪標準見下表:
    在走訪結束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發(fā)現(xiàn)的問題,并明確整改的措施和排期;
    每月1日提報上月走訪報告,憑走訪報告報銷差旅費;
    城市經(jīng)理每天在走訪市場后,需對每天工作情況進行記錄,記錄在10年半年度客戶中下發(fā)的城市經(jīng)理筆記本內(nèi)。
    激勵辦法:
    未按時提報市場走訪計劃,負激勵50元/天;
    走訪市場沒有走訪報告,按照未走訪執(zhí)行負激勵;
    公司人員檢查市場過程中,如發(fā)現(xiàn)城市經(jīng)理未在筆記本內(nèi)填寫工作日志,每少填寫一天負激勵25元。
    4、經(jīng)銷商拜訪。
    負責多市場的城市經(jīng)理對所轄區(qū)域的重點經(jīng)銷商每月不少于五次的面對面拜訪,對非重點經(jīng)銷商每月不少于兩次的面對面拜訪;負責單市場的城市經(jīng)理每天必須嚴格按照上班時間到經(jīng)銷商處報到。
    激勵辦法:
    銷售人員在拜訪經(jīng)銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表,未攜帶負激勵50元/次,少帶按未帶處理,負激勵50元/次。
    5、經(jīng)銷商提出問題回復。
    經(jīng)銷商將需要解決的問題反映給當?shù)爻鞘薪?jīng)理,如城市經(jīng)理可以處理,則必須在6小時內(nèi)給予處理;如城市經(jīng)理不能處理,則在2小時內(nèi)反饋給省經(jīng)理,如省經(jīng)理可以處理,則必須在6小時內(nèi)給予處理;如省經(jīng)理不能處理,則必須在2小時內(nèi)反饋給銷售中心經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理可以處理需在6小時內(nèi)給予處理,如銷售中心經(jīng)理不能處理,則必須在2小時內(nèi)反饋給銷售部,銷售部在6小時內(nèi)給予處理意見,全部流程時間控制在24小時內(nèi)。
    ——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現(xiàn)經(jīng)銷商越級反饋的情況。
    激勵辦法:
    6、終端售賣。
    售賣時間為17:00—19:00。
    售賣地點:所負責市場有導購員的賣場,每三天換一家店;
    銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查;
    激勵辦法:
    參加售賣人員次日參加經(jīng)銷商晨會時告知經(jīng)銷商售賣情況;
    備注:如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假,同意后方可不參加售賣。
    7、工作紀律。
    嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所;
    嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員;
    嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處,引導巡查人員在自己管理較好的區(qū)域、街道檢查;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負激勵500元/次。
    逢年過節(jié)時,嚴禁下級部門給上級部門買禮品;
    開會時不允許帶特產(chǎn);
    隨時注意言談舉止,時刻維護公司良好形象;杜絕打架斗毆等不文明行為。
    考核辦法:
    各銷售中心所有人員均負有監(jiān)督、舉報的權利和義務;
    出現(xiàn)招待上級部門人員或贈送禮品的情況,對兩雙當事人各給予發(fā)生金額的三倍考核;
    參與打架斗毆,一經(jīng)查實,給予3000元/次負激勵。
    銷售人員管理制度篇二十三
    總則:為了規(guī)范銷售人員日常出差行為,加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
    1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者;
    2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者;
    3、私事:請假休息者。
    4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
    1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請,公司領導批準后方可使用及報銷。
    2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼:單位/元/天。
    3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元,省會城市250元,地級市220元,縣級市180元。
    4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
    備注:一線城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武漢,重慶,沈陽,西安,深圳,廣州。
    5.電話補助:業(yè)務員市內(nèi)50元以內(nèi),超出部分自負,出差當月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元,出差當月為250元以內(nèi),超出部分自負。
    6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,經(jīng)理以上級可選擇飛機。
    7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,經(jīng)理以上級不超過20xx0元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結算。
    8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的,不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
    9、住宿費用按照標準入住,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標準費用自負。
    10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。
    11.業(yè)務員公差補助80元/天,經(jīng)理及以上為150元/天.
    1、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出,否則自負。
    公司資金管理的原則是分權與集權相結合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。
    1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后有銷售部經(jīng)理簽字,經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。
    2.財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權可以拒付,并向相關部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
    3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交銷售部經(jīng)理確認簽字,經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,到財務部門審核后報銷。
    1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。
    2.月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
    1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性,要把工作落到實處,銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。
    2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,做到出入平安。
    3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。