最新部門績效自評報告(匯總16篇)

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    報告通常包括問題的提出、研究方法、數(shù)據(jù)分析和結論等內(nèi)容。在報告的撰寫過程中,要全面收集和整理相關的信息和數(shù)據(jù)。在這些范文中,我們可以看到作者對于所研究的主題有著充分的了解和深入的思考,以及對數(shù)據(jù)和信息的恰當運用。
    部門績效自評報告篇一
    (一)部門職能職責。
    市交通運輸局貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,全面貫徹落實省委、市委關于交通運輸工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。根據(jù)衡辦[2019]45號文件,本部門主要職責是:
    1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃,指導縣市區(qū)和承擔市本級的交通運輸樞紐規(guī)劃和管理工作。
    2、擬訂全市交通運輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實施細則并監(jiān)督實施。負責交通運輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸行業(yè)有關體制改革。
    3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理處的行政職能。
    4、承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任。負責全市公路水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監(jiān)督實施。組織實施或協(xié)調(diào)國家、省重點和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。協(xié)助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。負責市本級和指導縣市區(qū)交通運輸基礎設施管理和維護。
    5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專用線監(jiān)管有關政策、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導縣市區(qū)和負責市本級城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作,指導縣市區(qū)和負責市本級出租車行業(yè)管理工作。負責市管道運輸有關管理工作。負責市民航機場有關管理工作。
    6、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監(jiān)管工作。
    7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理,提出有關財政、土地、價格政策建議。
    8、指導縣市區(qū)和負責市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重點物資和緊急客貨運輸,負責全市重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作,承擔市國防動員有關工作。
    9、監(jiān)督實施地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。負責全市交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關統(tǒng)計工作,發(fā)布有關信息。指導縣市區(qū)和負責市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
    10、指導縣市區(qū)和負責市本級交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關工作。
    11、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作,對本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
    12、完成市委、市政府交辦的其他任務。
    13、有關職責分工。
    1)與市發(fā)展和改革委員會、市工業(yè)和信息化局、市商務和糧食局的職責分工。市發(fā)展和改革委員會負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡,負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規(guī)劃,提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財政性資金安排意見,按市政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和計劃規(guī)模內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資項目,市發(fā)展和改革委員會審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產(chǎn)投資項目,需征求市交通運輸局意見。市發(fā)展和改革委員會牽頭負責全市物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負責指導生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作,促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。市商務和糧食局負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,擬訂運用電子商務開拓國內(nèi)市場的相關政策措施,擬訂商務領域電子商務相關標準和規(guī)劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關物流發(fā)展的政策和標準并監(jiān)督實施。
    局負責采(運)砂船舶、規(guī)劃內(nèi)集中??奎c及砂石碼頭的管理,依據(jù)職責權限對通航水域內(nèi)采(運)砂船舶實施監(jiān)管,依法查處采(運)砂船舶相關違法違規(guī)行為。結合轄區(qū)實際情況,劃定停泊水域,強化對停航船舶的監(jiān)管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪,開展河道采砂聯(lián)合執(zhí)法行動。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市林業(yè)局按照各自職責,協(xié)助做好河道采砂監(jiān)督管理的相關工作。
    (二)機構設置。
    我單位設以下內(nèi)設機構:辦公室、組織人事科、法規(guī)科、規(guī)劃統(tǒng)計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科(應急辦公室)、財務審計科、行政審批服務科、交通戰(zhàn)備辦(市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室)、機關黨委、離退休人員管理服務科等14個科處室,在職人員54人(含紀檢組5人),離退休人員37人,屬市一級財政預算單位。下設1個正處級、4個副處級、2個正科級等7個全額撥款事業(yè)單位。
    (一)基本支出情況。
    2020年,財政撥款支出1524.71萬元,其中:(1)工資福利支出918.97萬元,占比60%,主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金;(2)商品和服務及資本性支出487.59萬元,占比32%,主要反映單位的機關運轉及完成日常工作任務而發(fā)生的經(jīng)費及資本性支出;(3)對個人和家庭的補助支出118.15萬元,占比8%,主要反映單位離退休人員的相關經(jīng)費。
    (二)項目支出情況。
    項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出及專項資金。
    2020年度局機關項目支出1425.06萬元,其中:第三方安全檢查服務費64.17萬元,農(nóng)村客運站獎補資金37萬元,2018年度交通運輸發(fā)展目標考核專項16萬元,鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費10萬元,安全隱患與引導獎10萬元,2019年創(chuàng)衛(wèi)獎補資金3萬元,企業(yè)軍退人員解困慰問資金170.95萬元,春運工作經(jīng)費16.32萬元,碼頭整治專項6.41萬元,治超專項15.04萬元,防疫專項34.07萬元,專題報告編制經(jīng)費18.58萬元,網(wǎng)約車平臺建設66.5萬元,礙航款70.6萬元,2019年交通運輸發(fā)展目標考核專項74萬元,國土空間控制規(guī)劃編制費115.22萬元,“三基三化”建設資金10萬元,“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元,客貨運站場建設補助資金100萬元,疫情防控與解困資金155萬元,鐵路專線辦經(jīng)費36.81萬元,鐵路專線省補資金214萬元,渡口氣象牌補助資金81萬元,紀檢組開辦費3.13萬元,企業(yè)軍轉干部工資等15.16萬元。
    2020年,我單位無政府性基金預算支出。
    2020年,我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
    2020年,我單位無社會保險基金預算支出。
    市交通局2020年年初經(jīng)批復的部門預算總額為1523.06萬元(含第三方安全檢查服務費100萬元),其中一般公共預算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。
    年中增加預算1,244.89萬元(主要為專項資金),其中一般公共預算撥款1,160.53萬元,其他收入84.36萬元。
    故2020年度實際取得各項收入合計2,767.95萬元,其中一般公共預算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。
    根據(jù)部門決算報表顯示:市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。
    部門整體支出按支出性質(zhì)分類為:基本支出1524.71萬元、項目支出1425.06萬元?;局С鲋腥藛T經(jīng)費1037.131萬元、日常公用經(jīng)費及資本性支出487.57萬元。
    部門整體支出按支出經(jīng)濟分類為:工資福利支出918.97萬元、對個人及家庭補助支出118.15萬元、一般商品和服務支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
    3、結轉結余情況。
    市交通局2020年年初結轉結余資金1018.61萬元,其中基本支出結轉78.69萬元、項目支出結轉結余939.92萬元。
    2020年全年總收入2,767.95萬元,全年總支出2,949.77萬元。
    2020年年末結轉結余資金836.79萬元,其中基本支出結轉33.76萬元、項目支出結轉結余803.03萬元。
    2020年,各部門根據(jù)市委、市政府年度工作計劃的要求,通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務,推進交通事業(yè)各項工作進展,取得了較好的成績,為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》自評分95分(詳見附表1),部門整體支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下:
    績效目標完成情況:通過預算執(zhí)行,保障局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,有序地開展各項工作,為衡陽市交通建設保駕護航。
    產(chǎn)出情況:保障交通局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進度要求,交通局各項工作順利開展,工資薪金按時發(fā)放??偝杀究刂圃?949.77萬元,其中工資福利支出918.98萬元,一般商品和服務支出466.08萬元,對個人和家庭的補助118.15萬元,資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
    (一)預算配置。
    財政供養(yǎng)人員控制在預算編制之內(nèi),我單位編制數(shù)為52人,在職人數(shù)為49人,在職人員控制率為94.23%。
    (二)預算執(zhí)行。
    2020年年初預算1523.06萬元,調(diào)整預算56.72萬元,導致預算調(diào)整的原因主要是補發(fā)績效獎、綜治獎、提標工資、公務交通補貼、增人增資等,預算調(diào)整率為0.04%。支付進度率計1分。結轉結余變動率=(836.79-1018.61)/1018.61*100%=-18%,分值計滿分。
    (三)預算管理。
    1、費用控制情況:2020年我單位公用經(jīng)費實際支出總額為466.09萬元,預算安排公用經(jīng)費總額為562.42萬元,公用經(jīng)費控制率為83%;三公經(jīng)費實際支出額為10.71萬元,三公經(jīng)費預算安排數(shù)為27萬元,三公經(jīng)費控制率為40%。
    3、資金使用合規(guī)性:支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    4、預決算信息公開性:及時、準確地公開了預決算信息。
    (四)職責履行及履職效益。
    1、職責履行。
    2020年和“十三五”主要工作。
    2020年,在市委市政府、省廳的堅強領導下,局黨委團結帶領全系統(tǒng)干部職工,不懼復雜嚴峻環(huán)境,勇挑發(fā)展改革重擔,圓滿完成全年工作任務,向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。
    1)辦成了三件大事。一年來,我們艱苦創(chuàng)業(yè),砥礪前行,辦成了一件又一件大事,收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務1517處(安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處),任務數(shù)量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領導的大力支持,洪峰副市長不辭辛勞多次實地督查調(diào)度,路地雙方齊抓共管,市縣兩級黨委政府上下同心,大家同向發(fā)力,高質(zhì)量完成安全隱患整治任務,被省政府授予真抓實干督查激勵表彰(祁東縣也被表彰),整治工作經(jīng)驗在2021年全省交通運輸工作會議上作典型發(fā)言并推介。二是重點民生實事“五連勝”。省里下達給我局的重點民生實事任務是完成自然村通水泥(瀝青)路建設850公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥(瀝青)路建設938公里,為目標任務的115%,完成農(nóng)村公路窄路加寬438公里,為目標任務的`114%,我市再次被評為全省優(yōu)勝單位,排一類地區(qū)第三名,取得了“五連勝”的優(yōu)異成績。三是黨的建設成果豐碩。推進黨支部“五化”建設,局機關一支部被評為“五星級支部”,同時被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統(tǒng)對本部門可能存在的廉政風險進行排查,對排查出來的風險進行整改并修訂完善相關制度,扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位,加強政治紀律、政治規(guī)矩和理想信念教育,黨員干部的政治意識顯著增強、政治立場更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重,局直系統(tǒng)選拔使用科級干部39人、晉升職級24人,內(nèi)部產(chǎn)生2名局領導,推薦1名科長交流到其他單位提拔任職,一年內(nèi)培養(yǎng)3名副處實職干部,為黨的建設培養(yǎng)和儲備了更多人才。
    2)辦好了三樁難事。一年來,我們迎難而上,穩(wěn)扎穩(wěn)打,辦好了一件又一件難事,服務了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。一是交通項目建設穩(wěn)步推進。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資38億元,為“六穩(wěn)”“六?!卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面,衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工,祁常高速建設取得突破性進展,有望提前一年建成通車。國省干線方面,衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車,武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工,耒陽余慶至長坪、g322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進。農(nóng)村公路方面,超額完成自然村通水泥(瀝青)路建設和窄路加寬任務,完成安防工程1655公里,戰(zhàn)備公路有序推進。水運站場方面,湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線船閘建成投入運營,衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車,祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設,衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉儲設施基本建成并投入使用,完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運站提質(zhì)改造工程,瓦松鐵路專用線建成通車。二是機構改革任務全面完成。2020年4月底,新組建市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊,掛牌組建其他幾個行業(yè)發(fā)展部門,進度在全省領先;縣級交通運輸系統(tǒng)機構改革任務于年底全部完成。在本次改革中,四個中心城區(qū)不設交通運輸綜合行政執(zhí)法機構,市本級形成“1+1+6”體制格局,即一個主管部門(市交通運輸局)、一個執(zhí)法機構(交通執(zhí)法支隊)、六個行業(yè)發(fā)展部門(公路建設養(yǎng)護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站、鐵路專用線運輸事務中心、交通運輸信息中心);除耒陽市外,南岳區(qū)和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局,即一個主管部門(交通運輸局)、一個執(zhí)法機構(交通執(zhí)法大隊)、四個行業(yè)發(fā)展部門(公路建設養(yǎng)護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站)。經(jīng)過改革,全系統(tǒng)運行體制和行政執(zhí)法呈現(xiàn)嶄新面貌。三是三大攻堅戰(zhàn)成效顯著。防范化解重大風險方面,確定交通項目建設規(guī)模量力而行,開工建設的項目按政策投融資,嚴控交通項目新增政府債務,助力防范債務和金融風險。精準脫貧方面,積極實施駐村、結對幫扶,局直系統(tǒng)在編在崗干部職工與駐點村貧困群眾結成幫扶對子,全年累計送去慰問金、物資以及助力消費扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬元,幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面,推廣使用清潔能源車船,市城區(qū)環(huán)保型公交車達100%,環(huán)保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處,完成非法碼頭渡口整治任務;新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點,實現(xiàn)船舶污染物接收全覆蓋;406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置,17個港口碼頭按計劃完成自身環(huán)保設施改造,港口碼頭污水處理措施基本落實。這些舉措有效保護了藍天碧水,促進了長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展。
    3)辦妥了三個急事。一年來,我們同心同德,沉著應戰(zhàn),在這極不平凡的一年里,辦妥了一件又一件急事,確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰(zhàn)時狀態(tài),堅持“一斷三不斷”原則,為全市14家企業(yè)共辦理免費通行證209個、提供應急運輸保障60車次,適時停止客運班線,配合衛(wèi)健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉運,既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運輸,又防止了疫情通過交通運輸環(huán)節(jié)傳播擴散。疫情防控轉為常態(tài)化防控階段后,我們及時恢復公共交通,提供“園區(qū)直通公交”和“點對點”直達式包車運輸服務,保障了群眾安全有序出行,支持了復工復產(chǎn)。全系統(tǒng)廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作,為我市奪取疫情阻擊戰(zhàn)階段性勝利作出重要貢獻,涌現(xiàn)出全國交通運輸系統(tǒng)抗疫先進個人彭偉才、省級疫情防控工作先進個人宋杰等先進典型,充分展現(xiàn)了交通人的擔當作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升?!按蚍侵芜`”不松勁,道路運輸領域共查處各類違規(guī)違章車輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個,對3所駕校違規(guī)經(jīng)營下達整改通知書,出租車喊客拉客宰客、非法營運及維修駕培領域違規(guī)經(jīng)營等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng)建全省“群眾滿意客運站”,南岳汽車站綜合考評排全省前五,其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務區(qū)”,依法注銷外省在我市設立的長途接駁點12處。保持“治超”高壓態(tài)勢,共查處超限超載貨車1845臺次,處罰44家源頭企業(yè),吊銷一年內(nèi)超限超載3次以上車輛道路運輸證146個。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施,查處侵占路權、損毀公路等違法違規(guī)行為,路域環(huán)境持續(xù)好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預防性養(yǎng)護750公里、國省道危橋改造3座,順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開展的有聲有色,在全省質(zhì)安領域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育,持續(xù)推進行政執(zhí)法“三項制度”和“雙隨機一公開”執(zhí)法,對重大執(zhí)法進行合法性審查,法治政府部門建設日見成效。縱深推進“放管服”改革,行政審批(許可)事項基本實現(xiàn)一支筆審批(許可)、一個窗口受理、“一站式”辦結,群眾辦事更方便,全年共辦結行政審批(許可)46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動”等活動,整改、消除一大批安全隱患。推進安全標準化建設,全市安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)103家,其中市城區(qū)“兩客一危”企業(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車公司、站場達標率為100%。推進安全生產(chǎn)責任險,全年共投保企業(yè)85家,保費34.87萬元,提高了運輸企業(yè)應對風險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業(yè)應急預案》等7個應急預案,開展水上應急救援等應急演練活動,提高了行業(yè)應急處置能力。全市“兩客一?!避囕v都安裝了智能監(jiān)管系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一,危貨運輸實行電子運單管理制度,旅游包車配備手持安檢儀,安裝完成12套公路不停車檢測系統(tǒng)、新建成2個縣級治超信息平臺,安全監(jiān)管科技含量不斷提升。全年沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故,順利通過“6.26”事故整改“回頭看”,平安交通建設取得新成果。
    一年來,我局綜治(平安建設)、脫貧攻堅、河長制、信訪、政務信息、行政執(zhí)法案卷、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作被評為優(yōu)秀單位,“六站一碼頭交通運輸志愿服務”被市創(chuàng)衛(wèi)辦評為“優(yōu)秀案例”,2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位,工會、創(chuàng)文、干部人事、財務審計、交通戰(zhàn)備、機關后勤、建議提案辦理、離退休人員服務、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點。
    2020年是“十三五”收官之年。五年來,我們譜寫了壯美的交通強國衡陽篇章。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資212億元,公路總里程達到2.1萬公里,建成高速公路96公里、通車總里程達665公里,新改建干線公路352公里、農(nóng)村公路8342公里,新增2000噸級及以上航道127公里,開工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速,“1189”立體交通網(wǎng)絡基本成型;100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和具備條件的建制村通客班車,符合政策的通組公路全覆蓋,城鄉(xiāng)客運一體化有序推進,南岳區(qū)成功申報創(chuàng)建第二批全省城鄉(xiāng)客運一體化示范區(qū),巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展,群眾出行方式多元化、更方便;修通了一條條扶貧路,建成了一個個扶貧產(chǎn)業(yè)項目,行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下,圓滿完成脫貧攻堅任務;“兩客一?!敝悄鼙O(jiān)管平臺、網(wǎng)約車監(jiān)管平臺等投入使用,不停車檢測系統(tǒng)和治超信息平臺不斷增多,交通運輸信息化水平逐步提高。
    2、履職效益:
    1)經(jīng)濟效益:通過厲行節(jié)約,努力減少各項支出,確保財政資金的正確使用。
    2)社會效益:通過項目實施,切實保障交通建設各項工作進展順利。
    3)環(huán)境效益:通過項目實施,減少環(huán)境污染,提高環(huán)境質(zhì)量。
    4)可持續(xù)影響:體現(xiàn)政策導向,發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢,帶動交通局各項工作的可持續(xù)發(fā)展。
    5)服務對象滿意度:通過項目實施,力爭衡陽市民對交通局實施的項目滿意度達到較好水平。
    主要反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況,并分析其原因。
    1.預算編制的口徑與實際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預算編制原則,人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數(shù)安排,而實際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動或流動。
    2.預算編制的分類和實行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預算編制的功能分類與經(jīng)濟分類不夠細化,而實際支出中的情況更加多元化和明細化,出現(xiàn)了分類不一致的情況。
    3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果,投入與產(chǎn)出效果,進而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,提出解決方案。
    1.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。
    2.完善各類支出管理制度、明細收支項目,堅持??顚S?,提高預算編制的前瞻性和指導性。
    3.進一步推進預算績效管理信息系統(tǒng)建設,完善績效管理相關制度,提高可操作性。
    4.構建單位財務部門和業(yè)務部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機制,落實“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的權責機制,提高財政資金使用效益。
    無
    部門績效自評報告篇二
    (一)機構組成。
    機構組成情況:我部門設2個內(nèi)設機構,分別是辦公室、計財股。
    (二)機構職能。
    (一)嚴格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策;
    (九)負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置,政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。
    (十)承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
    (三)人員概況。
    編制人數(shù)12人,現(xiàn)有在職人員12人,事業(yè)人員8人。
    (一)部門財政資金收入情況。
    (二)部門財政資金支出情況。
    20xx年xx縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等;社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,住房保障支出7.79萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經(jīng)費。
    (一)部門預算管理。
    建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責,保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標。
    (二)執(zhí)行管理情況。
    各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理,防止無計劃開支?;局С霰仨殘猿止?jié)約的原則,嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
    (三)綜合管理情況。
    為保障項目資金安全,確保資金專款專用,我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié),嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節(jié),嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù),通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié),對本項目資金實際核算,確保??顚S?。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象,保證財政資金安全有效使用。
    (二)結果應用情況。
    本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價,比對各個指標結果進行總結、分析,將各個指標反饋相應業(yè)務股室。
    (一)評價結論。
    (1)評分結果:90分。
    (2)主要結論。
    本年度財政資金支出符合國家的政策,與實際需求高度相關;土地征收征用工作具有明確的績效目標,項目資金到位及時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益,項目實施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實,為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障,具有高度可持續(xù)性。
    為開展好本次項目自評工作,根據(jù)西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,我中心按以下四個步驟開展績效評價:
    (1)成立項目自評小組;
    (3)開展績效評價,形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料,自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。
    (二)存在的問題。
    無
    (三)改進建議。
    無
    部門績效自評報告篇三
    1.部門主要職責。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門主要職能如下。
    (1)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準,并組織實施。
    (2)在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下,牽頭開展行政審批制度改革工作,重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項,推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。
    (3)負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設,做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作,有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
    (4)負責指導、協(xié)調(diào)、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作,重點對縣直部門(單位)在縣政務服務中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。
    (5)負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心(以下簡稱“兩個中心”)的日常管理,建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
    (6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托,受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報,按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。
    (7)負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦,并負責跟蹤和督查。
    (8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
    2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門,為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中,正科級領導職數(shù)1名:局長1名;副科級領導職數(shù)4名:副局長4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長)。股所級領導職數(shù)5名。
    昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個:昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉編2名。其中,股所級領導職數(shù)1名:主任1名。內(nèi)設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
    (二)部門績效目標的設立情況。
    保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺;建設制度科學完善,服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。
    (三)部門整體收支情況。
    昌寧縣政務服務管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元,其中:財政撥款收入255.65萬元,占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬元,占總支出的4.97%。
    (四)部門預算管理制度建設情況。
    認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》,結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
    嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定,通過開展部門整體支出績效評價,促進部門整體預算績效管理工作水平的提升,強化部門支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。
    (二)自評指標體系。
    我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評,實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(詳見《附件2:20xx年度部門整體支出績效自評表》)。
    (三)自評組織過程。
    根據(jù)昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,縣政務服務管理局高度重視,及時召開會議對此項工作進行了安排部署,成立了分管領導任組長,辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式,認真對照績效自評表,對縣政務服務管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評,形成績效評價報告。
    (一)投入情況分析。
    投入指標二級指標兩個,分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責,符合部門制定的中長期實施規(guī)劃;預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理,需結合實際進行再優(yōu)化。
    (二)過程情況分析。
    過程指標二級指標三個,分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時支付,建立了相應的預算管理制度和財務管理制度,對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范,按相關要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開,會計信息真實、完整、準確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預算調(diào)整數(shù)增加等情況。
    (三)產(chǎn)出情況分析。
    產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關工作。一是數(shù)量指標,本年預算數(shù)321.5萬元,實際執(zhí)行數(shù)258萬元,執(zhí)行率80.25%;二是質(zhì)量指標,嚴格按照整體績效目標管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時效指標,根據(jù)資金使用安排,及時支付經(jīng)費,確保全局公務運轉;四是成本指標,嚴格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點工作辦結率,將縣政務中心運轉確定為重點工作,優(yōu)先支付。
    (四)效果情況分析。
    效果情況設定二級指標履職效益,一是社會效益,推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設,持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結工作經(jīng)驗和亮點,多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度,營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍,促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求,進一步推進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務場所建設,與電信公司和移動公司對接,接通全縣124個村(社區(qū))政務服務網(wǎng)絡,不斷完善各級服務場所平臺的服務功能,進一步優(yōu)化政務(為民)服務中心(站)窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過歸集共享各類相關數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。
    (一)存在問題。
    1.績效管理的整體性上還有差距,管理體系需進一步健全。
    2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
    3.因資金撥付情況及工作開展情況,導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。
    (二)整改情況。
    1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
    2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
    3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
    績效結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用,將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù),評價結果可公開。
    1.完善管理機制,明確責任。項目實施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。
    2.拓寬資金來源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。
    無。
    部門績效自評報告篇四
    (一)部門整體支出概況。
    1、收入構成情況:
    2020年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)年初預算資金15,290,757.00元,其中一般公共預算資金15,290,757.00元;基本預算支出調(diào)整0.00元,項目預算支出調(diào)整資金200,000.00元,結轉上年項目資金821,101.26元。
    2、支出構成情況:
    2020年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項目支出5,497,946.70元。
    3、結轉結余資金構成情況:
    2020年基本支出結轉資金0元,項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。
    (二)部門整體支出績效目標。
    1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標:
    績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。
    2、預決算公開:
    2020年6月17日對我校2020年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開;2020年11月2日對我校2019年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。
    3、存量資金管理:
    2019年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金結轉582,771.81元,2020年項目資金財政撥款2,827,655.28元,2020年項目資金支出2,589,325.83元,2020年項目資金結余821,101.26元。
    4、資產(chǎn)管理:
    我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報表上報,確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;2020年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬,2020年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
    5、三公經(jīng)費控制:。
    2020年我校的三公經(jīng)費預算0元,實際支出0元,比2019年下降0%。
    6、內(nèi)部管理制度建設等的設定及完成情況:
    2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段,在2020年3月5日報送了2019年內(nèi)部控制報告填報軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進一步完善了內(nèi)部控制相關制度及流程圖。
    7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益:
    根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了2020年項目預算,并按照計劃組織實施,截止到2020年年底全部完工,完成本年度項目計劃目標。
    由于學校屬于公益性事業(yè)單位,學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工,項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展,還提高了我校辦學質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學生愛國熱情和讀書氛圍,家長和社會滿意度更高。
    (三)部門整體支出或項目實施情況分析。
    1、資金到位、資金使用、資金管理情況:
    2020年的基本和項目支出資金于2019年11月份做預算申報,2020年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度,2020年3月份下達了2020年項目資金計劃用款額度?;局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行專款專用,在資金使用之前,報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
    2.項目組織和項目管理情況分析:
    項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過,充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購,嚴格按照合同約定事項,按計劃實施,由專人管理,后勤處負責質(zhì)量監(jiān)控項目。
    (一)績效評價目的。
    進行績效自評的目的是了解本單位2020年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,優(yōu)化支出結構,保障更好地履行職責,提高財政資金使用效益。
    (二)績效評價工作過程:
    根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于2020年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》,本單位制定了部門整體支出績效評價的.工作方案和績效評價指標,學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價,績效評價工作主要如下:
    3、歸納匯總:對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總;
    4、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分;
    (二)績效評價工作過程。
    2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。
    3、完成附件3-1:部門整體支出績效自評指表評分表打分,進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題,提出的問題,并且進行分析整改。
    4、將績效評價結果運用。
    1、經(jīng)濟性分析:
    2020年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下:中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元,實際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元,實際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元,實際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元,實際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
    2、效率性分析:
    本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成,并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過驗收。
    3、效益性分析:
    由于學校屬于公益性事業(yè)單位,學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工,不僅保障了學校教育教學工作順利開展,還提高了我校辦學質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學生愛國熱情和讀書氛圍,家長和社會滿意度更高。
    1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員,項目預算編制金額與實際實施金額存在差異,導致項目預算金額大于實際支出金額,少量資金無法支出,影響支付進度以及資金使用效率。
    2、由于政策及實際情況發(fā)生變化,部門項目預算難免有所調(diào)整。
    無
    無
    部門績效自評報告篇五
    尋烏縣就業(yè)局部門整體支出績效自評報告一、部門概況(一)部門基本情況1.部門組織機構及人員2019年縣就業(yè)局共有預算單位1個。實有人數(shù)17人,其中:包括全額補助事業(yè)單位人員12人、聘用人員5人。
    2.部門職能概述縣就業(yè)局的主要責任及工作任務:組織實施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關勞動就業(yè)方針政策;開發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動力資源;建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務網(wǎng)絡體系;指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動就業(yè)服務機構的業(yè)務開展;組織實施勞動力市場的運行和管理,開展職業(yè)介紹、勞務輸出、輸入工作;負責全縣就業(yè)訓練再就業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)培訓工作,指導就業(yè)訓練機構開展就業(yè)訓練和再就業(yè)培訓,提高全縣勞動力素質(zhì);負責再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實及創(chuàng)業(yè)指導服務工作;負責全縣再就業(yè)小額貸款信用擔保工作;負責失業(yè)保險基金征繳、發(fā)放和管理工作;行使勞動保障部門和勞動法規(guī)賦予的其它職能;承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項。
    (二)部門內(nèi)部管理情況本局設置失業(yè)基金管理股,負責失業(yè)基金各險種的征繳發(fā)放及本部門行政運行經(jīng)費的日常管理、財務管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理及風險控制(日常檢查監(jiān)督)等,嚴格按會計制度核算收支,專人專崗,做好各類會計數(shù)據(jù)的上報、基金管理使用及票據(jù)領用核銷、風險防控檢查等各項工作。
    (三)年度重點工作任務及完成情況2019年全縣城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險在職參保人數(shù)達9725人,完成全年在職職工參保任務的100%;當期失業(yè)保險保險費累計征繳257.38萬元,完成全年任務的100%;失業(yè)保險基金結余179.22萬元。
    二、部門整體支出管理及使用情況2019年初縣財政局批復我單位部門預算支出185.13萬元,其中包括一般公共預算撥款收入185.13萬元。當年實際完成收入197.16萬元;完成支出169.64萬元,其中工資福利支出158.4萬元、商品和服務支出10.4萬元、對個人和家庭的補助支出0.84萬元等;年底結余27.52萬元。部門預算支出與決算的差異總額為15.49萬元,差異的具體情況及原因見下表:
    尋烏就業(yè)局局92019年度財政撥款預算執(zhí)行總體情況單位:
    萬元項目小計基本支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費預算數(shù)185.13161.8323.3決算數(shù)169.64159.2410.4預決算的差異數(shù)15.492.5912.90差異原因主要是:編制預算與決算報表時存在功能科目口徑不一致的情況。
    (一)基本支出基本支出的主要用于工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助支出,其中2019年工資福利支出158.4萬元(含職工基本工資、津貼補貼、獎金及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費及其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等);對個人和家庭補助支出0.84萬元(包括代發(fā)的機關事業(yè)單位退休人員福利費、取暖費、代發(fā)退役士兵和軍轉干部生活補貼、代發(fā)未參保大集體人員生活補貼等);商品和服務支出10.4萬元(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、精準扶貧費用等),其中“三公”經(jīng)費5.04萬元,同比下降10%。
    三、
    (二)部門履職及履職效益情況。
    圍繞全市就業(yè)經(jīng)辦工作要點和經(jīng)辦工作績效考核指標,扎扎實實做好擴面征繳、降費減負、業(yè)務經(jīng)辦、助保貸款、基金管理、風險防控、信息宣傳等各項工作,同時完成了“創(chuàng)文”、精準扶貧、信訪維穩(wěn)、綜合治理、普法宣傳和黨建、宣傳、公共節(jié)能等其他工作任務。
    四、存在的主要問題四、存在的主要問題一是目前我局有正式在編人員12人,臨聘人員5人,但還是不能滿足工作需求和現(xiàn)有崗位設置,缺乏專業(yè)技術人才,經(jīng)辦能力建設有待加強。
    二是人員經(jīng)費緊張。我局扶貧牽頭單位、培訓、小額貸款業(yè)務工作量不斷增加,造成人員和經(jīng)費較為緊張,尤其在窗口工作人員業(yè)務經(jīng)辦與參加精準扶貧等中心工作間的矛盾特別突出,造成顧此失彼情況。
    府和上級業(yè)務部門下達的各項工作任務。
    部門績效自評報告篇六
    為加強財政資金支出管理,優(yōu)化財政支出結構,我單位對20xx年部門整體支出進行了自評,現(xiàn)將評價情況匯報如下:
    (一)基本情況。
    1.縣人大常委會主要職能。
    (2)領導和主持本級人民代表大會代表的選舉;
    (3)召集本級人民代表大會會議;
    (5)根據(jù)縣長提名,決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免;
    (6)組織人大代表開展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查和工作評議等活動;
    (12)在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作。
    2.機構情況。
    20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設9個機構分別為:2個工作委員會即人大辦(信訪辦公室)、選舉任免聯(lián)絡工作委員會;7個專門委員會即民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會(法制委員會)、財政經(jīng)濟委員會(常委會預算工作委員會)、教育科學文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設委員會。
    3.人員情況。20xx年本單位年末實有人數(shù)54人,比上年增加3人。
    4.重點工作計劃。一是堅持黨的領導,踐行“兩個維護”,開啟發(fā)展新征程;二是堅持守正創(chuàng)新,依法履職行權,展現(xiàn)人大新作為;三強化服務保障,發(fā)揮代表作用,拓展履職新成效;四是依法換屆選舉,加強自身建設,彰顯人大新形象。
    (一)基本支出情況。
    20xx年部門支出總額1207.83萬元。基本支出共862.47萬元,主要用于職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務支出;其中人員經(jīng)費788.63萬元,日常公用經(jīng)費73.8萬元。“三公”經(jīng)費支出1.65萬元,其中公務用車購置和維護經(jīng)費0萬元,公務接待費1.65萬元,出國(境)費0萬元。
    (二)項目支出情況。
    項目總支出494.54萬元,主要用于人大事務管理、各級人大代表工作保障、人大專題工作、人大會議費、人大機關老年活動開支等。
    人大事務管理經(jīng)費支出124.8萬元;各級人大代表工作保障經(jīng)費支出196.74萬元,其中下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)176.54萬元,機關支出代表工作保障經(jīng)費20.2萬元;人大專題工作經(jīng)費支出33.85萬元;人大機關老年活動經(jīng)費支出3.2萬元;人大會議包含第十七屆人大六次會議支出46.17萬元,第十八屆人大一次會議支出89.81萬元。
    項目經(jīng)費財政實際到位資金537.46萬,項目支出494.54萬元,支出實現(xiàn)率92%。辦公室根據(jù)常委會各工作委員會(室)的年度工作計劃,按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監(jiān)督、人大會議等項目根據(jù)預算和工作需要安排使用。
    (三)資金管理情況。
    項目資金管理制度方面,20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關程序和規(guī)定,進一步細化了部分細則,修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷制度等,嚴格按照有關財務制度進行資金的撥付使用。
    我單位無政府性基金。
    我單位無國有資本經(jīng)營。
    20xx年度我單位社會保障和就業(yè)支出128.07萬元、衛(wèi)生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。
    20xx年是黨成立100周年,是“十四五”規(guī)劃開局之年,也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關鍵之年。一年來,在中共桂陽縣委的堅強領導下,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,緊緊圍繞黨中央、省委、市委和縣委重大決策部署,依法履行憲法法律賦予的職責,不忘初心,牢記使命,攻堅克難,圓滿完成了全年各項工作任務。全年共組織召開代表大會2次、常委會會議8次、主任會議15次,作出重大事項決議決定6項,聽取專項工作報告11個,開展執(zhí)法檢查和執(zhí)法調(diào)研8次,組織代表視察和專題調(diào)研23次,任免國家機關工作人員98人次,為推動桂陽經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設作出了積極貢獻。代表工作在全國人大常委會副委員長沈躍躍同志主持召開的調(diào)研座談會上得到充分肯定,常委會連續(xù)五年被評為全市優(yōu)秀領導班子和全市人大工作先進單位,人大機關被中央五部委授予“節(jié)約型”機關稱號。
    (一)堅持黨的領導,牢牢把握人大工作正確政治方向。
    落實重大事項向縣委請示報告制度,一年來共向縣委專題匯報和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,8次組織常委會組成人員、機關干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學習。深入開展“我為群眾辦實事”主題實踐活動,全年開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)網(wǎng)格幫扶志愿活動300余人次,慰問聯(lián)系脫貧戶90余人,深入企業(yè)調(diào)研幫扶30余次,幫助解決問題20余個。
    (二)堅持主責主業(yè),全面提升人大工作質(zhì)量。
    1、堅持科學規(guī)范,認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署,抓住事關全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、民主法治建設的重大問題,堅持科學民主決策,依法行使重大事項決定權,一年來共作出決議決定6項??h十七屆人大常委會第37次會議審議通過《關于支持撤銷桂陽縣設立縣級桂陽市的決議》,實現(xiàn)了黨的主張和人民意志的高度統(tǒng)一,匯聚了全縣人民推進撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民代表大會代表名額作出決定,切實保障了換屆選舉工作的.有序開展。一年來,共任免“一府一委兩院”國家機關工作人員98人次,全面實現(xiàn)黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作,大會依法選舉通過了45名國家機關工作人員,選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯。
    2、堅持問題導向,著力推進正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督。一是強化財政經(jīng)濟監(jiān)督,促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺作用,對預算運行進行動態(tài)監(jiān)督。開展預算編制情況調(diào)研,確保預算審查科學合理。加大審計審查監(jiān)督力度,落實審計查出問題整改情況報告機制,突出審計問題整改跟蹤督促。加強國有資產(chǎn)管理監(jiān)督,聽取和審議國有資產(chǎn)管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產(chǎn)和資源盤活情況,督促政府加強國有存量資產(chǎn)和資源盤活工作。二是提升“三農(nóng)”監(jiān)督水平,助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調(diào)研,督促政府加強高標準農(nóng)田建設,出臺相關扶持政策。做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動,對特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設工作開展調(diào)研,全縣全年未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。三是加強環(huán)境資源保護,全力守護藍天碧水凈土。開展環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況調(diào)研,配合上級人大開展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查,組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場等14個現(xiàn)場點,聽取和審議專項工作報告,形成審議意見交政府辦理。四是關注民生民本熱點,聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區(qū)養(yǎng)老服務工作,聽取和審議工作情況報告,及時交辦審議意見10余條,解決了養(yǎng)老信息平臺維護費、新建補貼資金運行經(jīng)費等問題。開展“安全生產(chǎn)行”監(jiān)督工作,推動縣直部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全法規(guī)宣傳教育“五進”活動,跟蹤督促政府加強安全生產(chǎn)體系建設。開展退役軍人事務工作情況調(diào)研,跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉(xiāng)醫(yī)?!惫ぷ鲗徸h意見整改落實情況。五是圍繞民族團結融合,做好人大民族華僑工作。跟蹤少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)村公路建設管養(yǎng)情況審議意見交辦,督促國道g234線白水段成功列入省市縣“十四五”規(guī)劃。開展民族團結進步行活動,以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機,組織開展“民族團結進步宣傳教育月”,推動白水瑤族鄉(xiāng)民族村創(chuàng)建省級“民族團結進步示范村”。
    3、堅持依法治縣,全力確保憲法法律的正確有效實施。一是扎實開展人大司法監(jiān)督工作,維護社會公平正義。開展律師法貫徹執(zhí)行情況調(diào)研,維護律師執(zhí)法執(zhí)業(yè)環(huán)境,推進法律共同體建設。開展公安基層隊所建設調(diào)研,督促政府及公安機關優(yōu)化警員結構,建立激勵機制,夯實基層公安工作基礎,提出的意見建議得到上級人大肯定。開展打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作情況調(diào)研,督促公檢法三部門加大協(xié)調(diào)配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實施情況調(diào)研,充分發(fā)揮人民陪審員在促進司法公正中的作用。二是有序開展規(guī)范性文件備案審查工作,切實維護法制統(tǒng)一。按照法律規(guī)定,有序接受、登記“一府一委兩院”規(guī)范性文件的報備,認真履行審查監(jiān)督職責,做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來,共接受并審查規(guī)范性文件41件,未發(fā)現(xiàn)有違反憲法和上位法的情況。三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用,配合做好立法調(diào)研。精心選擇立法項目,全年共向市人大常委會提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議,全年共完成上級人大交辦的9部法律法規(guī)草案的意見征集工作,提出修改意見37條;配合市人大來桂開展立法調(diào)研活動3次,提出建議意見13條。認真抓好《郴州市農(nóng)村村民住房建設管理條例》貫徹執(zhí)行,督促全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會報告村民住房建設管理和耕地保護工作。
    4、堅持主體地位,充分發(fā)揮人大代表作用。一是精心組織培訓,提升代表履職能力。為促進新任縣、鄉(xiāng)人大代表提升履職能力,組成由常委會領導帶隊、各委室主任為組長的8個工作組,下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好1370名鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表的初任培訓。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會,積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓。二是拓展代表活動,激發(fā)代表工作活力。深化“常委會主任、副主任聯(lián)系委員,委員聯(lián)系代表,代表聯(lián)系群眾”主題實踐活動,積極組織代表閉會期間活動,將代表活動與縣委重大決策部署相結合,提升活動實效。12月,圍繞推動桂陽經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問題,組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關部門開展調(diào)研,為市人代會建議意見提出工作打好基礎。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調(diào)研座談會上,我縣就人大代表工作作了專題匯報并得到充分肯定。三是抓實建議辦理,提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面,不斷改進工作方法,加大督辦力度,突出辦理實效,實現(xiàn)建議督辦工作常態(tài)化、規(guī)范化??h十七屆人大六次會議共收到代表建議95件,各辦理單位均書面答復代表,代表滿意率和基本滿意率達95%以上??h十八屆一次會議收到代表建議190件,已于12月全部進行交辦。
    (三)堅持守正創(chuàng)新,持之以恒加強自身建設。
    1、以貫之加強組織建設,突出抓好意識形態(tài)建設。嚴格落實意識形態(tài)工作責任,認真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責、守陣地保安全之責,一年來常委會及機關未發(fā)生意識形態(tài)安全事件。認真做好人大宣傳工作,充分發(fā)揮人大網(wǎng)站、微信公眾號宣傳陣地作用,總結推介人大工作典型,傳播人大聲音,講好人大故事,全年在省、市人大網(wǎng)等縣級以上媒體上稿130余篇,外宣工作取得較好成效。
    2、馳而不息推進作風建設。嚴格落實全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任,常態(tài)化執(zhí)行談話提醒制度,積極開展廉政風險防控點排查監(jiān)督活動,開展國家公職人員違規(guī)參與房地產(chǎn)開發(fā)建設經(jīng)營突出問題等專項整治和“裸官”摸底工作。貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴格執(zhí)行公務接待、公務用車相關管理制度,堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進調(diào)查研究,增強調(diào)研針對性、實效性。人大機關被中央五部委授予“節(jié)約型”機關稱號。
    (四)堅持風清氣正,依法推進縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作。
    將縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務,多次召開會議安排部署。提請縣委批轉《關于做好縣鄉(xiāng)兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》,依法成立縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉委員會。
    1、宣傳發(fā)動氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號、專欄等形式廣泛進行宣傳,督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村組做到有橫幅、有宣傳標語,為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發(fā)1萬余份《致選民的公開信》,張貼到全縣各個村組,讓每位選民知曉人大換屆選舉相關事宜,激發(fā)選民參加選舉活動的積極性。
    2、業(yè)務指導全過程。積極下發(fā)工作日程安排表,建立工作提示卡制度,成立8個業(yè)務指導小組,由常委會領導牽頭負責、人大委室主任任組長,對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)進行全程業(yè)務指導。縣選舉委員會嚴格把握程序,依法分配代表名額,合理劃分選區(qū)和核準選民,依法確定正式代表候選人。
    3、責任壓實全覆蓋。實行縣級領導包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導包村、駐村干部包組責任制,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)主要領導為“第一責任人”。成立8個換屆風氣監(jiān)督組,人大代表正式候選人和選區(qū)選舉工作人員簽訂承諾書,確保監(jiān)督全覆蓋,堅決杜絕各種不正之風和腐敗現(xiàn)象。
    4、組織意圖全實現(xiàn)。堅持黨對換屆工作的領導,嚴格按照法律和中央、省、市工作部署,嚴把時間節(jié)點,嚴格組織程序,嚴格人選標準,嚴肅換屆紀律,換屆選舉工作依法有序完成,全部實現(xiàn)了組織意圖。全縣未出現(xiàn)任何破壞選舉的違法行為,呈現(xiàn)出一片風清氣正的政治生態(tài)。
    目前我機關在項目績效目標設定、預算執(zhí)行、資金使用等方面,不同程度地存在一些操作不夠規(guī)范、跟蹤不夠及時、銜接不夠充分、監(jiān)督不到位等問題。
    我機關應立足實際,堅持推行精細化管理,強化預算績效目標管理、細化績效目標,并將績效目標細化分解為具體工作計劃,同時,計劃應明確規(guī)定在一定時間內(nèi)完成的目標、任務和和應達到的要求,任務和要求應具體明確任務數(shù)量、質(zhì)量。建立健全財政各項資金管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,做到了財務處理及時,會計核算規(guī)范,嚴格按照計劃進度支付。各項目資金嚴格實行專款專用,保證更規(guī)范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中,我們會時刻跟蹤項目的進度,更好地完成預算資金,做好績效評價工作。
    部門績效自評報告篇七
    株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關,主要職責:
    1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關交通運輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件,統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關規(guī)范性文件的起草工作;負責全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督;指導全市公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
    2.組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃,承擔相關協(xié)調(diào)工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規(guī)范并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關政策并監(jiān)督實施。
    3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。
    4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。
    5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議,提出市級財政用于交通運輸?shù)膶m椯Y金安排方案;提出涉及交通運輸?shù)呢斦⑼恋貎r格等政策建議;監(jiān)督管理公路、水路有關規(guī)費政策的實施,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管。
    6.負責全市公路、水路建設市場監(jiān)管。
    7.負責公路路政、港政、航證管理。
    8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
    9.擬訂全市交通運輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施;組織推進交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
    10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。
    11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
    下屬單位包括:
    1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室(正科級行政機構)。
    2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)。
    3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
    4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)。
    5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
    6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
    7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
    8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
    9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)。
    10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
    株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位(不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站)。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人,20xx年年末實有人數(shù)600人,其中在職人員353人,退休人員184人,離休人員2人,臨聘人員61人。
    截止20xx年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務用房21114.95平方米;車輛40輛,其中一般公務用車40輛;執(zhí)法船艇30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘),單位價值200萬以上大型設備7套。
    20xx年年初部門收入預算9108.16萬元,其中財政撥款收入9048.98萬元,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元,交通運輸支出7458.46萬元。
    20xx年單位年度總收入10271.17萬元,其中財政撥款收入10147.97萬元,其他收入123.2萬元。
    20xx年單位年度總支出10298.9萬元,包括基本支出8865.86萬元,項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元,包括基本支出8838.13萬元:其中人員經(jīng)費6566.29萬元,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬元,占比22.39%。項目支出1309.85萬元,占比12.9%。
    1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
    1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。
    1.2、公用經(jīng)費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
    1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬元,其中公務用車運行維護費128.56萬元,公務接待費24.2萬元,因公出國費0萬元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬元,下降比率20.3%,其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車改車輛數(shù)減少相應的車輛運行維護費減少;公務接待費較去年增加39.66%,原因一為上年公務接待費減少幅度過大;二是公務接待較以前標準提高;三是我局去年出租車改革模式開全國之先河,許多省、市來我局學習經(jīng)驗,接待費有部分增加;四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功,在創(chuàng)建過程中與相關部門的協(xié)調(diào)、匯報較多,導致公務接待費有部分增加。
    1.4、20xx年政府采購預算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元;車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元;湘江防污治理費用200萬元;物業(yè)管理費225萬元;辦公樓修繕費用250萬元;軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護費116.6萬元;其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元;車輛維修保養(yǎng)及燃油費128.5萬元;湘江防污治理費用200萬元;物業(yè)管理費229萬元;維修費172萬元;軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費220.7萬元;咨詢費110萬元;其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。
    1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元,一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費200萬元,二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行維護費99萬元。
    2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬元;湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費200萬元;數(shù)字交通系統(tǒng)運行、維護專項經(jīng)費131.6萬元;鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經(jīng)費219.33萬元;20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元;部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元;重大項目前期經(jīng)費52萬元;《株洲市港口總體規(guī)劃》(修編)環(huán)境影響評價費30萬元;船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
    2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行;確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護,確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展,特別是抗洪搶險期間,為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標,確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
    2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù),通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉運,確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,轉運垃圾52車。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無船舶污染現(xiàn)象的指標值。
    2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行、維護項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設發(fā)展來制定和實施的,包括數(shù)字交通項目維護、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào),打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力,大力推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車服務管理信息系統(tǒng)項目設備及相關服務采購合同書》(采購編號jyzb-1311200g)執(zhí)行,目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括:海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標,強化了市場監(jiān)管,促進了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理,保證了司機和乘客雙方的利益。
    2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括:原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監(jiān)控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設,促進道口的安全標準化管理與發(fā)展,提升運輸安全服務品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用,另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口,因市政道路規(guī)劃調(diào)整導致該道口施工設計需做調(diào)整,預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
    2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元,共計275萬元,其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費,150萬元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系,基本形成了“以常規(guī)公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間,我市公交線路由20xx年的67條增長到79條,填補公交盲區(qū)62.8公里,公交線路長度增長18%,公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造,實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基礎設施和載運工具數(shù)字化,運營運行網(wǎng)絡化,降低了運營和出行的成本,提升了出行體驗,推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底,交通運輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進行了考核驗收,我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市,預計將取得更好的結果。
    2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費是為推進十三五規(guī)劃項目進度,謀劃好十四五規(guī)劃,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費100萬元,交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費)200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭,各業(yè)務部門科室配合,課題包括:株洲中長期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡布局研究、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作,建成后有望減少交通通行時間,促進節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟社會發(fā)展。
    2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路、建設路brt快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的.快速發(fā)展,將提高所在地區(qū)居民的出行效率,提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機會,對項目所在地經(jīng)濟社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
    2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,并按合同執(zhí)行各項程序,至20xx年底,由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布,導致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā),項目暫未完結,目前合同執(zhí)行50%,剩余部分將在20xx年完成。
    2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號)。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
    2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,確保通航水域安全、清潔,維護水運市場有序發(fā)展。
    20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務風險等不利因素的影響,凝心聚力、攻堅克難、真抓實干,圓滿完成了年度各項目標任務。
    1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作,還充分體現(xiàn)了“交通味”,使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出,得到市委指導組高度肯定,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
    2、全力實施了一批重點項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成;東城大道竣工通車;s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
    3、加快推進了“四好農(nóng)村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里;農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運招呼站50個,通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥(瀝青)路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動,疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣;攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運一體化試點。
    4、交通運輸經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里;新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家;新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強。
    5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元,淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務圓滿完成,實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成;國省道投融資長效機制逐步完善,節(jié)約建設資金約6000萬元,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
    6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系,全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制,即1個交通運輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。
    7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成,清理規(guī)范經(jīng)營關系、集約管理模式開全國之先河,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題,強力扭轉了行業(yè)不穩(wěn)定風險易發(fā)多發(fā)的局面,推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
    8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創(chuàng)新實踐,克服地方財政不足的困難,構建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”,形成了“以常規(guī)公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價,成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
    9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作,醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關部門和當?shù)厝罕姷拇罅χС?,沿線設施改造和隱患整治全面完成,老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現(xiàn)。
    10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監(jiān)管職責有序下放;交通運輸綜合行政執(zhí)法先行先試,成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍,開展了一系列集中專項整治行動,查處各類違法違規(guī)行為400余起;所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結;溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。
    11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任,深入開展“落實企業(yè)主體責任年”“強執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動,檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次,下達執(zhí)法文書342份,排查安全隱患118個,實施經(jīng)濟處罰129.83萬元;交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效;高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺,“兩客一?!逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運用,實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運行,危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成,累計發(fā)送旅客1471.73萬人次,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務質(zhì)量投訴;應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,最大程度降低了災毀損失。
    12、黨風廉政建設持續(xù)向縱深推進。堅持黨對一切工作的領導;意識形態(tài)絕對安全;學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮;成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個;持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定,“三公經(jīng)費”穩(wěn)步下降;大力整治官僚主義、形式主義,形成長效機制;大力踐行“馬上就辦、真抓實干”,工作作風持續(xù)轉變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執(zhí)紀監(jiān)督問責工作,主動接受民主監(jiān)督,未發(fā)生違規(guī)違紀問題。
    13、智慧交通建設提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺;交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通;駕校ai機器人教學創(chuàng)新發(fā)展;對出租車智能管理系統(tǒng)進行了升級擴容,新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設備;585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用,對重點運輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管,實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術”到“技防戰(zhàn)術”的重大轉變。
    14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機關后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調(diào)推進,共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。
    20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著,綜合績效考核取得了一定的成績,但仍存在著一些困難和問題,主要表現(xiàn)在:一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬元,且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內(nèi),我局20xx年臨聘人員61人,年度臨聘人員支出就高達300余萬,能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬多,遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平,造成了行政負擔過重,日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外,還需負擔30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘)水上安全執(zhí)法公務用船的運行和維護以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費用,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬元(20xx年預算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬元),但實際達350萬元以上,且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出,除在項目中開支的一部分外,還有150萬元在運轉經(jīng)費中開支,擠占了公用經(jīng)費。三是根據(jù)職能職責,二級機構辦公場所分布較多,地方海事局包括5個縣級海事處,3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所,辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔,因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費經(jīng)濟用途來彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等,建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊,建設資金分在兩個單位,事權、財權不對等,造成建設資金長期沉滯在賬上。
    今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點,完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,加強組織領導,對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改,切實提高資金使用效益。加強資金的管理,嚴格按規(guī)定辦理資金結算,確保??顚S?。
    無
    部門績效自評報告篇八
    20xx年,我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領導下,在上級業(yè)務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內(nèi)容和目標已全面完成,取得了顯著成效。
    依照《20xx年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調(diào)查,項目實施總體評價良好,評價平均得分為95.95分。
    (一)項目決策。
    1、決策依據(jù)。
    根據(jù)《20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,細化了資金使用,明確20xx年項目工作內(nèi)容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。
    2、資金分配。
    重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構和成員單位負責組織實施,根據(jù)項目工作任務具體資金分配結果如下表:
    (二)項目管理。
    1.資金管理情況。
    20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后,及時編入本級20xx年度部門預算,并在本級人大批準后60日內(nèi)下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用中央專專項結轉資金支付1496681元,利用20xx年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,20xx年度項目資金支出率為10.16%,支出合規(guī)率100%。
    2.項目實施管理情況。
    根據(jù)《20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衛(wèi)計局制定了靈武市20xx年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期,累計培訓專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
    (一)目標完成情況。
    1、擴大國家免疫規(guī)劃項目。
    20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規(guī)疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
    2、不明原因肺炎項目。
    20xx年各醫(yī)療機構未監(jiān)測到不明原因肺炎病例,未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
    3、手足口病防治項目。
    20xx年全市醫(yī)療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務),采樣率為98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出ev71病毒2份,cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
    4、流感監(jiān)測項目。
    20xx年,靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監(jiān)測到流感樣病例295例,未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
    5、艾滋病防治項目。
    按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創(chuàng)新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,了解各單位工作開展情況。20xx年自愿咨詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務400人,實際完成監(jiān)測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:20xx年服藥17人(較20服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20xx年12月31日,轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年cd4檢測51人,感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預:20xx年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人群進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng),各項工作均按時完成。
    6、結核病防治項目。
    20xx年定點醫(yī)院結核病門診初診病人351例,拍x線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例,治療成功人數(shù)63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例,規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結核患者94例,規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
    7、慢性病綜合防控項目。
    為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理,規(guī)范,設備完整,順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審。
    8、嚴重精神障礙管理治療項目。
    自我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數(shù)382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
    9、癲癇防治管理項目。
    20xx年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
    10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目。
    心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
    11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目。
    任務完成情況:全年完成重點人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果為0;家犬驅蟲9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監(jiān)測317份,監(jiān)測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只),完成監(jiān)測任務的100%(572/500)。
    質(zhì)量完成情況:已對確診病例規(guī)范化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規(guī)范管理率100%。
    進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
    12、布魯氏菌病防治項目。
    目標任務完成情況:全年完成重點人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人,完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
    目標質(zhì)量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規(guī)范管理率100%。
    目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
    13、地方病防治項目。
    目標任務完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。
    目標質(zhì)量完成情況:20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l,孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l,飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,并將總結報告抄送相關部門。
    目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
    14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目。
    目標任務完成情況:完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結果報告40份。
    目標質(zhì)量完成情況:根據(jù)《20xx年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》,完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,占20%,活卵未檢出。
    目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年11月底完成該項目。
    15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目。
    目標任務完成情況:20xx年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人,實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人,完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人,完成目標任務95.83%。
    目標質(zhì)量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測,以質(zhì)控檢測誤差。
    目標進度完成情況:按照監(jiān)測方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
    16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目。
    目標任務完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標任務,下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
    目標質(zhì)量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標29份。
    目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。
    17、青少年視力調(diào)查項目。
    目標任務完成情況:20xx年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人,按監(jiān)測要求完成目標任務數(shù)。
    目標質(zhì)量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼視力、屈光檢測的復測,以檢驗檢測誤差。
    目標進度完成情況:按照監(jiān)測方案要求,完成監(jiān)測目標任務,并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。
    18、鼠疫防治項目。
    嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求,超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:
    (2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離,結果全部陰性。
    (3)動物血清學檢測:全年應采集血清不少于100份,實際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度1:4,全部判定為陰性。
    目標質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只,媒介病原學檢測1399匹,分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡直報,做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生,網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡直報率達到100%。
    目標進度完成情況:20xx年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求,按時完成了監(jiān)測任務,并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。
    (二)項目效果。
    1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施,減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔。
    2、項目社會效益項目工作的實施,掌握了目標人群的健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,群眾對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查,及早發(fā)現(xiàn)病人,及早采取干預措施,有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
    3、可持續(xù)影響項目工作的實施,使群眾掌握了疾病預防知識和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務人員的業(yè)務水平。
    4、受益群體滿意度。
    通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態(tài)度滿意度為100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
    (一)利用2017年項目結余資金支付了20xx年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。
    (二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
    (三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大,隨意更換住址及電話號碼,易造成失訪。
    (四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術人員少,操作技術亟待培訓提高。
    (五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
    1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識知曉率,積極主動參與項目,確保項目工作的順利開展。
    2.強化項目培訓。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作,重點培訓項目管理方案和技術規(guī)范,提高工作人員的技術水平。
    3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開展督導評估,保質(zhì)保量完成項目工作任務。
    4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求,合理規(guī)范使用資金,提高項目資金使用率。
    部門績效自評報告篇九
    為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后,我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際,我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析、總結,現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下:
    (一)部門(單位)基本情況。
    1.職能職責:關溪鄉(xiāng)政府主要職責是:鄉(xiāng)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責:執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算;承辦上級人民政府交辦的其他事項。
    2.機構設置:關溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務中心6個部門。
    3.人員構成:現(xiàn)有編制干部職工40人,行政編制17個,事業(yè)編制23個,工勤編制1個,其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名,遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
    1.基本支出情況。
    我單位20xx年總支出為686.31萬元,其中基本支出686.31萬元、占100%;項目支出0萬元,占0%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
    (一)基本支出情況。
    我單位20xx年總支出為686.31萬元,其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。
    基本支出686.31萬元,其中:工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。
    項目支出0萬元。資本性支出0萬元。
    (二)項目支出情況。
    我單位無項目支出。
    20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。
    20xx年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。
    20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。
    20xx年,我鄉(xiāng)積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表,我鄉(xiāng)20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。
    1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足:績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。
    2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
    3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度,基本為剛性支出。
    針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:
    1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構各辦公室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
    2.加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
    3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
    4.對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。
    根據(jù)預算績效管理要求,我鄉(xiāng)認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求,確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準,為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關溪鄉(xiāng)財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉(xiāng)人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費管理績效考核制度》等,建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。
    其他需要說明的情況。
    (一)一般性支出情況。
    20xx年本部門開支會議費5.65萬元,用于召開村級扶貧會議;開支培訓費6.18萬元,用于開展貧困戶技能培訓,人數(shù)173人,內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術、電工培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
    (二)國有資產(chǎn)占用情況。
    截至20xx年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
    部門績效自評報告篇十
    為進一步加強縣級部門預算績效管理,提高財政資金使用效益和管理水平,根據(jù)《財政部〈關于貫徹落實中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見〉的'通知》(財預[20xx]167號)參照《南陽市市級預算項目支出績效評價管理辦法》(宛財辦[20xx]35號)和《關于開展20xx年度縣級部門績效自評質(zhì)量抽查復核工作的通知》等文件的有關規(guī)定,財政系統(tǒng)成立績效自評復核小組,對社旗縣民政局和社旗縣教育局、社旗縣糧食局等8個部門的8個項目進行復核,截至目前,已全部完成,現(xiàn)將抽查情況分析報告如下:
    (一)項目績效自評復核:范圍為關于開展20xx年度市級部門績效自評質(zhì)量抽查復核工作的通知中8個部門8個項目支出資金。內(nèi)容為對項目支出績效自評的真實性、準確性進行復核。
    (二)項目支出績效自評:范圍為20xx年度使用的全部財政性資金。內(nèi)容為整體績效目標實現(xiàn)程度、預算執(zhí)行、資源配置、資產(chǎn)管理水平、運行成本控制情況、履職效能、可持續(xù)發(fā)展能力以及滿意度情況等方面。
    20xx年共抽查復核7個縣直部門8個項目,自評復核金額萬元。抽評分別從上報資料和實地核查以及查看賬簿來進行綜合評價,經(jīng)評價,8個項目按照優(yōu)良中差評價等級,其中評價等級為優(yōu)的項目4個,占全部自評項目的50%;評價等級為良的項目3個,占全部自評項目的37.5%;評價等級為中的項目1個,占全部自評項目的12.5%??傮w來說,績效自評報告質(zhì)量還有待進一步改進。
    從抽查分析可以看出,抽查復核的部門和單位已按照要求對本部門和項目基本上做到了應評盡評,8個項目績效自評等級為優(yōu),通過抽查復核調(diào)整為3個項目為良,1個項目為中,自評報告反映成績較多,很少報告問題,且自評得分比較高。
    (一)績效目標設置不完整。
    通過抽查復核可以看出,項目績效目標存在填報內(nèi)容不規(guī)范、不完整,指標值設置過低,個性指標設置不準確,不夠細化。
    (二)績效效果不明顯,未能發(fā)揮出真正的作用,應用不夠充分。
    通過抽查復核可以看出,部分項目單位自評結論不準確,存在一撥了之,對項目的實施效果不了解、不掌握,項目實施效果不明顯,但自評結論大多為“優(yōu)”。如:滿義蔬菜種植有限公司基地建設項目,經(jīng)詢問,部門人員不清楚項目具體情況,未看到實施效果。綜上,這也充分說明單位只是將績效自評當成工作的一個流程,缺乏對績效評價的重視和深入了解利用。
    (三)項目資金未能做到??顚S谩?BR>    通過抽查復核可以看出,部分項目資金用于與項目無關事項,資金互用,改變資金用途未經(jīng)財政部門批復,專款專用意識淡薄,預算法執(zhí)行不到位。
    (一)明確責任主體。
    要明確績效評價的責任主體和責任人,按照“誰支出、誰負責”“誰審批、誰負責”的原則,明確資金使用單位是本單位績效管理的“第一責任人”;各主管部門負責加強本部門績效目標和績效自評結果的審核,確??冃ё栽u的質(zhì)量,切實提高財政資金使用效益。
    (二)多措并舉,主動提升績效理念和意識。
    一是采取集中培訓、媒體宣傳、知識競賽等方式,強化財政部門、各職能部門、單位人員預算績效管理知識的學習,提升績效管理知識水平。二是加大預算績效管理基礎工作力度,通過績效目標編制、績效監(jiān)控、績效自評等實際操作來提升績效管理工作技能,達到“以評促管,以管促學”的目的,全面增強績效理念和責任意識。促使各部門、單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉變,逐步形成全社會“講績效、用績效、比績效”的良好氛圍。三是按照新《預算法》要求,逐步加大預算績效管理信息向社會公開的力度,借助社會公眾監(jiān)督,倒逼工作的開展。
    (三)強化評價結果應用,提升財政資金績效。
    一是要加大對績效自評質(zhì)量抽查復核工作的力度,采取資料審核的形式,主要復核各部門(單位)項目績效自評完成率及自評工作質(zhì)量,通過發(fā)問題來促進項目單位進行整改,達到各部門(單位)提高的預算績效管理責任意識,強化對預算項目的管理;二是強化結果應用,進一步建立健全績效評價結果與預算安排掛鉤制度,將20xx年各部門績效自評抽評結果作為20xx年度預算編制的重要參考依據(jù)。三是進一步加強評價信息披露,建立健全評價結果報告制度以及公開制度。
    針對自評存在的問題,下一步加大監(jiān)控力度,使項目實現(xiàn)預期要達到的效果,切實提高財政資金使用效益。
    部門績效自評報告篇十一
    走在學校,看著那些略顯青澀的面孔,依稀之間有自我去年的興奮與彷徨。想想自我大學的日子已經(jīng)走完了四分之一,心中自有一番感慨。
    大一,是一個摸著石頭過河的時代,那時候的我對這個陌生的城市感到害怕,其中夾雜著些許對未來的完美向往,以下是我對大一的自敘。
    大一我參加了很多協(xié)會的面試,其中包括學生會。當然,結果很不夢想,在學生會的面試當中我失敗了,感到很遺憾。協(xié)會當中我雖然也去面試了部門的干事,可是結局都一樣。所以最終我只是有兩個協(xié)會的會員頭銜。而由于個人的原因,協(xié)會的活動我參加的很少,并沒有給我個人的成長經(jīng)歷帶來太多的色彩。可是我還是去聽過一些的講座和報告,也參加了一些學校和學院舉行的活動,如百年校慶開幕式,院運會等。其中感到很遺憾的是我們的軍訓夭折了,那一兩天的軍訓我覺得我還是有些收獲的。
    本來我大一的學習目標并不太高,而事實也是這樣,我只求不掛科,這不是沒有志向,而是個人覺得培養(yǎng)一些個人的興趣才是大學的的目標,結果大一下學期掛了物理,一科我覺得最不可能掛的科目掛了,心里真的很不舒服,異常郁悶的是興趣也沒有養(yǎng)成多少,人變懶惰了。
    而在生活上,有點糾結。畢竟剛到一個新的環(huán)境,或多或少有點不適應。有一段時間自我身體很差,胃口異常不好,對學校的飯菜很反感。同時應對新的同學,總還有點不習慣,異常是那里的人很多人說粵語,令我很無奈,可是還是慢慢適應了。
    總的來說,我的大一沒有想象當中的那么完美,我也沒有像自我當初自我要求的那樣表現(xiàn),整個人渾渾噩噩的,不明白該干什么,也許是習慣了高中的那種高壓迫,強制性的學習,對于大學的的寬松突然有了一種不知所措的感覺,沒有所謂的壓力,似乎也沒了動力。大一的我很失敗,沒有取得令我感到自豪的成就,似乎成了過客,沒有留下一絲痕跡。
    大二已經(jīng)來了,我新的目標就是學習力爭全班上游,不掛科,做到不浪費時間,多學點東西,課外的技能多掌握,不再光說不做,告別眼高手低。
    部門績效自評報告篇十二
    (一)部門概況
    保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門,其主要職責如下:
    1、負責組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
    2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
    3、會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作,匯總、整理和提供有關普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。
    4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
    5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
    6、組織實施各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
    7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析,提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
    8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
    9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
    10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計局局長和副局長,會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。
    (二)部門績效目標的設立情況
    統(tǒng)一管理部門績效目標,通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立,了解項目資金使用情況。
    (三)部門整體收支情況
    20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元,基本支出撥款536.12萬元,項目支出撥款36.34萬元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元,基本支出536.12萬元,項目支出36.34萬元。
    (四)部門預算管理制度建設情況
    實行部門預算是財政改革的主要內(nèi)容,是推進依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制,實行依法理財,規(guī)范理財,提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度,保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配,把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目,把部門的各種收支納入預算管理,預算一經(jīng)人大批準,財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。
    (一)績效自評目的
    通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。
    (二)自評指標體系
    綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內(nèi)外資金情況,按照先預算外,后預算內(nèi)的原則,統(tǒng)籌安排部門的支出預算,將單位的各項收入納入部門綜合預算。
    (三)自評組織過程
    1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領導小組,全面負責項目支出績效自評工作的開展;2、召開績效自評工作專題會議,確定績效自評項目,開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告,報送市財政局。
    (一)投入情況分析
    我局20xx年部門預算績效的指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求,不斷推進預算管理體制改革,進一步調(diào)整支出結構,統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金,確保工資性支出和機構運轉的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出,促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
    (二)過程情況分析
    我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,實行預算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。
    (三)產(chǎn)出情況分析
    1.聚焦加強黨的建設,堅決有力強化政治責任擔當
    一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習,營造氛圍推動全員參與學習,切實入腦入心,堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
    2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督
    堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改,檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責任制問責制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報,凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況,年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。
    3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務
    一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務業(yè)、能源、貿(mào)易等各領域各專業(yè)入手,加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度,今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期,其中10期受到了市委、市政府領導批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責、優(yōu)化服務能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標,5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作,及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。
    4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新,堅決有力貫徹重大決策部署
    一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,通過筑牢防火墻,打造過濾網(wǎng),進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。
    5.聚焦內(nèi)部管理,機關各項工作有序開展
    一是加強政務服務。切實推進“一網(wǎng)通辦”,扎實做好政務公開,全年共完成14件政務公開申請答復。二是貫徹落實“過緊日子”要求,三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導、疫情防控等工作。
    (四)效果情況分析
    20xx年項目的順利實施,保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成,在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力,統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
    無
    一是通過績效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進;二是利用績效自評結果,促進單位增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
    (一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法律法規(guī),按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監(jiān)督,確保項目規(guī)范順利實施。
    (二)做到專款專用。嚴格按規(guī)范要求,做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報賬員把關,財務人員審核,再經(jīng)分管領導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,認真貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證??顚S茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。
    (三)提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議,同時加強自學,不斷提高業(yè)務能力。在工作中細心負責,認真抓好績效評價工作。
    無
    部門績效自評報告篇十三
    (一)部門職能
    霞涌街道辦事處是大亞灣區(qū)管委會的派出機關,負責轄區(qū)內(nèi)各項黨務和政務工作,指導和幫助村級自治組織做好組織建設、制度建設,發(fā)揮村級自治組織在社會服務中的積極作用;指導、支持和幫助村級自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟;負責生產(chǎn)和流通領域的綜合協(xié)調(diào)和管理,配合上級有關部門做好食品藥品安全、質(zhì)量技術監(jiān)督等管理工作;負責轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃建設和管理,社會綜合治理、安全生產(chǎn)、計劃生育、信訪維穩(wěn)突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政規(guī)劃建設等工作,承擔轄區(qū)內(nèi)違法違章建設的巡查、防控工作;負責轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)村工作,承擔農(nóng)田水利基本建設、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風、防旱等工作。
    年度總體工作和重點工作任務
    1.全面加強新時代黨的建設。堅定不移堅持和完善黨的領導,堅決貫徹落實黨中央決策部署,切實把思想和行動統(tǒng)一到總書記、黨中央全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署上來,始終保持政治定力和正確前進方向。
    2.打造霞涌經(jīng)濟發(fā)展新動能。準確把握新發(fā)展階段,深入貫徹新發(fā)展理念,加快構建新發(fā)展格局,堅持以項目建設為引領,著力培育高質(zhì)量發(fā)展新動能,確保各項決策部署在霞涌落地見效。
    3.抓好疫情防控常態(tài)化工作。做好疫情防控工作,直接關系人民生命安全和身體健康,直接關系經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定,持續(xù)抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作,慎終如始抓好疫情防控工作。
    4.打造品質(zhì)宜居新面貌。深入貫徹落實生態(tài)文明思想,積極踐行綠水青山就是金山銀山理念,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),大力實施鄉(xiāng)村振興,全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌。
    5.打造共建共享新格局。統(tǒng)籌發(fā)展和安全,自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想,聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問題,深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動,著力推動問題解決。
    (三)部門整體支出績效目標。
    通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
    (四)部門整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑)。
    我街道辦2021年總支出23822.62萬元,其中基本支出3609.77萬元,項目支出20212.85萬元。
    (一)自評結論
    經(jīng)過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析,對部門整體支出預算編制情況、預算執(zhí)行情況、資金使用效益等方面進行全面詳細分析計算,我街道辦部門整體支出績效自評綜合得分為91.08分。
    (二)部門整體支出績效指標分析
    1.預算編制情況
    在預算編制方面,我街道預算能夠根據(jù)區(qū)委區(qū)管委會的方針政策和工作要求,結合本單位職責和工作合理編制年度預算,并按照計劃有效分配和支出。
    在目標設置方面,我街道能夠按照有關要求合理設置整體績效目標,保證績效目標的合理性及績效指標的明確性。
    2.預算執(zhí)行情況
    在資金管理方面,我街道能夠按照部門預算合理安排支出,無虛列項目支出的情況,不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,并按照政府信息公開有關規(guī)定公開預決算信息。
    在項目管理方面,項目的設立及調(diào)整均能按規(guī)定履行報批程序,對項目招投標、建設、驗收或方案實施等嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定,對主管的專項資金和專項經(jīng)費能夠開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。
    在資產(chǎn)管理方面,我街道能夠按時、完整、準確報送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報,核實性問題能夠提供有效、真實的說明;資產(chǎn)賬與財務賬相符;能夠按照有關規(guī)定規(guī)范管理、出租、出借、處置國有資產(chǎn)。
    3.預算使用效益。
    (1)部門整體績效目標實現(xiàn)情況
    經(jīng)濟性:通過對霞涌街道辦整體支出的資金管理,特別是對“三公”經(jīng)費的控制。本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.46萬,執(zhí)行數(shù)為6.34萬,有效控制了“三公”經(jīng)費的支出。
    效率性:對于上級部門下達或交辦的重要事項或者工作,我街道高度重視并按相關要求落實完成,重點工作完成率為100%;部門整體績效目標均按規(guī)定設置并完成;所有部門預算安排的項目均按計劃時間完成。
    效果性:根據(jù)我街道“三定”方案的職責設立的績效目標體現(xiàn)了我街道履職的效果,項目支出也實現(xiàn)了預期的效果。
    公平性:我街道設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制,能夠有效解決群眾信訪問題,提高了群眾對我街道辦工作的認識。
    重點工作完成情況。
    對區(qū)委、區(qū)管委會、上級相關部門交辦或下達的工作任務,我街道積極研究部署,保質(zhì)保量完成。
    1.在日常工作中,堅持黨的全面領導,堅持把講政治作為開好局、起好步的第一要求。
    2.以項目帶動經(jīng)濟發(fā)展,推進新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作,積極主動對接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作,大力推進惠州1號公路(大亞灣段)征地清表及恒力(惠州)pta項目6.2萬平方米配套用地清表工作,助力重點工程項目按時間節(jié)點順利推進。配合推進區(qū)第三污水凈化廠二期、小徑灣水質(zhì)凈化廠建設及黃金海岸公共泳場二期項目相關工作,高質(zhì)量建設碧道,推進義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬平方米回撥地征地清表工作,全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區(qū)。
    3.做好疫情防控工作,完善常態(tài)化防控機制,通過多種方式加強疫情防控宣傳,提高全民防控意識。充分發(fā)揮“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化”作用,做好重點人員排查、管控及服務管理,落細落實社區(qū)健康監(jiān)測管理措施,加強人文關懷,核酸檢測做到愿檢盡檢、應檢必檢。同時,嚴格抓好黃金海岸、小徑灣、泡泡海、清泉寺、農(nóng)貿(mào)市場等重點場所防控,堅持落實掃碼、戴口罩、測體溫等常態(tài)化防控措施。
    4.全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌,采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統(tǒng)一打造”方式,推進涉農(nóng)村莊“四小園”建設,力爭完成新村村、霞新村、曉聯(lián)村、霞涌社區(qū)、壢下社區(qū)全部村組建設任務,在上角村、義聯(lián)村、霞涌村完成3個以上自然村建設任務。積極開展迎接國家衛(wèi)生城市復審工作,對照復審標準,扎實做好迎檢準備。全方位推進城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作,加快完成轄區(qū)全部垃圾屋整改提升,大力開展垃圾分類宣傳,鞏固我街道生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建成果。強力推進“兩違”整治,對“兩違”堅持“零容忍”,加強農(nóng)村亂占耕地建房問題整治,切實做好重點圖斑核查整改工作,鞏固“無違建鎮(zhèn)(街)”創(chuàng)建工作成果,2021年底前達到“第二等級無違建鎮(zhèn)(街)”創(chuàng)建標準。
    5.全力維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。開展社會矛盾化解專項治理行動,切實發(fā)揮人民調(diào)解組織作用,深入化解歷史積案,全力做好慶祝建黨100周年等特殊時期和區(qū)重點項目的維穩(wěn)安保工作。深入實施市域社會治理現(xiàn)代化工作,扎實推進綜合網(wǎng)格工作,完成小徑灣社區(qū)網(wǎng)格化治理示范點建設。開展掃黑除惡常態(tài)化工作,暢通線索舉報渠道,加強禁毒宣傳陣地建設,打造禁毒志愿宣傳隊品牌項目1-2個,高質(zhì)量建設“村(居)警+禁毒大媽”平臺,堅持每季度開展社會治安綜合治理統(tǒng)一清查行動,配合開展毒情環(huán)境監(jiān)測,每季度對轄區(qū)污水、地表水進行抽樣檢測。加大包禾塘整治管理力度,對船只??可下潼c進行全面管控,落實安裝“天眼”、設卡管理、人臉識別等措施,實現(xiàn)智能化管理。推進“三無”船舶整治,摸排轄區(qū)涉漁船只并登記造冊,制定安全出海生產(chǎn)監(jiān)管制度,開展?jié)O船“不安全不出海”專項行動。
    (3)對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析:根據(jù)部門支出的經(jīng)濟分類科目進行分類,主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及資本性支出。本單位整體成本控制良好,但由于機構改革,人員合并、劃轉,人數(shù)增加,導致部分支出增加,尤其是工資福利支出和商品和服務支出,需進一步加強支出的成本控制。
    (三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
    盡管我單位的部門整體績效評價工作取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足,需要進一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進一步提高,二是對績效評價認識不足,對整體支出績效評價業(yè)務仍有不熟悉的地方。對此,我街道辦將嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算預算編制,全面編制預算項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
    其他自評情況
    義聯(lián)四路項目地上附著物補償工作經(jīng)費年初預算1530萬,年中調(diào)減795萬,由于控規(guī)和用地審批原因,該項目在預算年度內(nèi)無法開工,無經(jīng)費支出,故無法開展項目績效自評工作。
    部門績效自評報告篇十四
    根據(jù)市財政局《關于開展20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》(湛財績〔20xx〕6號)的要求,我單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告?,F(xiàn)將20xx年度湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體績效自我評價報告如下:
    (一)單位機構設置。湛江市供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年,為市政府直屬正處級事業(yè)單位,無下屬二級預算單位,工作人員參照公務員管理,賦予行政管理職能。
    本部門共有行政編制:參照公務員管理事業(yè)編制22人(工勤編制3人)。內(nèi)設4個科室:辦公室、合作指導科、財審科、組織人事科。20xx年末在職21人,離退休人員61人(其中:離休人員8人,財政供養(yǎng)退休人員17人,財政和社保供養(yǎng)退休人員36人)。
    (二)部門工作職能情況。
    主要職能是:一是貫徹中央、國務院、上級黨委政府和上級社有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策,研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導全市供銷社的發(fā)展和改革;按照政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理;維護供銷合作社合法權益;協(xié)調(diào)同有關部門的關系;三是指導全市供銷社的活動,引導農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟,促進城鄉(xiāng)物資交流,組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術交流,促進供銷合作社經(jīng)濟發(fā)展;四是管理直屬單位;五是承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。
    (三)年度總體工作和重點工作任務。
    20xx年全市供銷社系統(tǒng)工作的總體要求是:以新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,緊緊圍繞市委市政府“加快建設省域副中心城市、打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極”這一總目標總任務,不斷加強黨的建設,緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和供銷合作社綜合改革大局,堅持新發(fā)展理念,堅持為農(nóng)服務的根本宗旨,以轉變機制、做強主業(yè)、盤活資產(chǎn)、完善服務、拓展經(jīng)營、建設隊伍為主線,落實綜合改革措施,進一步夯實供銷社發(fā)展創(chuàng)新的基礎。具體工作任務:
    1、加強基層組織建設和黨風廉政建設,營造風清氣正、生動活潑的政治生態(tài)和工作局面。
    2、全面加強社黨委自身建設,提高政治站位和領導水平;
    3、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方案,突出新時代新作為;
    4、推進助農(nóng)服務示范體系建設,完善服務網(wǎng)絡。
    5、加強指導,促進企業(yè)發(fā)展壯大;
    6、聚焦綜合改革,加快各項綜合改革措施落實;
    (三)部門整體支出績效目標。
    20xx年,湛江市供銷社以新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會重大部署,認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,努力加強黨委(9月10日后改為黨組,黨委委員改稱黨組成員,下同)班子自身建設,進一步規(guī)范內(nèi)部管理,繼續(xù)深化綜合改革,奮力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,大力推進助農(nóng)服務示范體系建設,班子凝聚力戰(zhàn)斗力和黨風廉政建設不斷得到加強,為農(nóng)服務網(wǎng)絡體系不斷完善,全市供銷合作事業(yè)改革發(fā)展呈現(xiàn)出良好局面。具體完成工作:
    1.加強學習,“兩學一做”常態(tài)化制度化;
    2.忠誠干凈擔當,認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育;
    3、全面加強黨的建設,發(fā)揮黨的統(tǒng)領作用;
    4、深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,不斷增強服務能力、拓寬服務內(nèi)涵;
    5、貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念,各項經(jīng)營服務管理工作取得新突破;
    6、綜合改革穩(wěn)步推進,改革措施不斷落實,改革成效良好。
    (一)評價小組情況。20xx年8月5日成立湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體支出績效評價工作小組,具體名單如下:
    組長:蔣勇(黨組成員、副主任)。
    組員:鄭善星、林尚、鄭劍、宋金連。
    整體支出績效評價工作由財審科具體牽頭負責。鄭善星同志負責基層單位主要業(yè)務開展情況績效評估,林尚同志負責部門整體管理情況自評,鄭劍同志負責項目實施情況自評,宋金連同志負責部門整體資金安排使用情況自評并兼任聯(lián)絡員。
    (二)自評工作過程。
    1、接到通知后,市社黨組高度重視,成立由黨組成員、副主任蔣勇為組長的湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體支出績效評價工作小組,明確了工作職責。
    2、從整體情況來看,我社執(zhí)行行政單位會計制度準則,按照一般公共預算財政撥款、“財政撥款支出”、“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算,嚴格按照市財政局年初批復的預算使用經(jīng)費,部門支出嚴格遵守各項規(guī)章制度,嚴格控制“三公經(jīng)費”,為規(guī)范我社財務行為,加強財務管理,建立和健全財務管理制度,嚴肅財經(jīng)紀律,保證各項工作任務的順利完成。經(jīng)自查,未發(fā)現(xiàn)會計核算憑證依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;會議費、培訓費、差旅費、“三公經(jīng)費”等支出嚴格按照《湛江市供銷合作社聯(lián)合社財務管理制度》執(zhí)行,不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況;不存在超標準開支等情況。
    (三)自評材料報送時間及質(zhì)量。
    我社按照要求及時報送自評材料,整理相關資料,如實填寫整體支出績效自評數(shù)據(jù)表、收集、整理自評佐證材料,撰寫整體支出績效自評報告等。我社對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
    (三)自評材料報送及公開一致情況。
    按照《關于開展20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》(湛財績〔20xx〕6號)要求,我社及時按要求在本單位門戶網(wǎng)站公開本績效報告。報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
    我社20xx年部門財政支出績效自評綜合得分為97.8分,評價結果為優(yōu)。
    (二)部門整體支出績效指標分析。
    1、預算編制及執(zhí)行情況。1.整體收入情況。市財政局批復我單位20xx年收入總預算1352.43萬元,其中:一般公共預算安排撥款552.43萬元,基金預算撥款800萬元(包含700萬元下?lián)芨骺h、市供銷社及市社直屬項目單位專項資金,50萬元用于化解供銷社系統(tǒng)地方政策性虧損需市級財政負擔的部分,50萬元安排市供銷社本級做項目工作經(jīng)費)。我社20xx年部門決算財政撥款收入1089.41萬元,全年總收入1089.41萬元。
    2、整體支出情況20xx年度我社按支出經(jīng)濟分類基本支出:工資和福利支出456.79萬元、商品和服務支出34.24萬元、對個人和家庭補助支出315.45萬元、其他資本性支出2.93萬元;項目支出280萬元(是財政直接撥付給市直屬企業(yè)綜合改革專項資金,主要用于供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務和自身發(fā)展項目)。
    3、實際支出數(shù)與年度實際收入數(shù)比率是100%,全年收支平衡,上年沒有結余結轉數(shù)。
    (三)項目管理。
    1、績效目標申報情況。20xx年申報供銷合作社綜合改革專項資金項目支出績效目標1項。
    2、整體支出績效目標。
    加快推進供銷合作社綜合改革、建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系和城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系,大力宣傳指導電子商務建設,推進綜合改革試點,積極配合省社開展改革調(diào)研工作;充分發(fā)揮專項資金的激勵和扶持作用,進一步提高供銷社為農(nóng)服務能力,推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會進步,活躍農(nóng)村流通,完善商品流通體系,建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè),拉動農(nóng)村需求,推進社會主義新農(nóng)村建設和供銷社綜合改革。
    3.項目執(zhí)行情況。
    我社專項資金項目的實施程序“兩報兩批”即編制專項資金分配實施方案報經(jīng)市政府同意后按項目申報、項目評審、項目公示、擬定安排計劃再次報市政府審批,下達項目計劃。湛江市供銷社直屬單位7個綜合改革專項資金項目湛江市供銷合作社聯(lián)合社(湛江市技師學院)“社校合作“粵菜師傅”工程培訓項目”、湛江市新供銷銀科糧油有限公司“農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心改造項目”、湛江市乾塘供銷社“助農(nóng)服務綜合平臺項目”、湛江新供銷華合農(nóng)資有限公司“農(nóng)化服務中心項目”、湛江市民安供銷社“新安助農(nóng)綜合服務平臺項目”、廣東湛新電子商務有限公司“電商中心基礎設施改造項目”、湛江湛雷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司“覃斗芒果基地改造項目”;1個農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目即廣東天禾中加化肥有限公司“20xx年湛江市霞山區(qū)6500畝測土配方施肥土地托管項目(供銷部門項目)”,嚴格按照《湛江市供銷合作社綜合改革專項資金管理辦法》、《關于工程預結算評審有關事項的通知》等有關規(guī)定執(zhí)行。
    4、預算監(jiān)督情況。
    20xx年以來,我社直屬單位專項資金項目根據(jù)《關于進一步加強專項資金監(jiān)督管理的通知》加強管理。專項資金項目的管理不斷規(guī)范,不斷完善預結算審核,招投標手續(xù),采取委托第三方或組織有關專家對專項資金驗收的方式來加強專項資金項目的管理。
    我社研究制定的《湛江市供銷社鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》,明確20xx-20xx三年工作的具體措施同時依照省供銷社“百千工程”提出了“12661工程”規(guī)劃(即:從20xx年到20xx年,全市供銷社系統(tǒng)建立一個農(nóng)產(chǎn)品配送網(wǎng)絡,建設助農(nóng)服務縣級平臺、鎮(zhèn)村級中心,發(fā)展6大農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地、6個農(nóng)產(chǎn)品電子商務平臺,建設1000個規(guī)范的合作經(jīng)濟組織和經(jīng)營服務網(wǎng)點)。20xx年是實施“方案”和“工程”承上啟下的重要一年。一年來,我社圍繞總體目標和具體任務,精心組織實施,各項工作推進順利,并取得初步成效。
    5、預算使用效益。
    (1)資產(chǎn)管理。
    a.資產(chǎn)管理安全性。我社資產(chǎn)管理部門設在辦公室,對新購入的資產(chǎn)及時登記造冊,專人管理,定期盤點,做到賬賬一致,賬實一致,按時對資產(chǎn)進行盤點清查,按要求處置盤虧報廢、對公務用車殘值收入及時上繳國庫并做賬務處理。
    b.固定資產(chǎn)利用率。
    (2)經(jīng)費管理。
    a.“三公經(jīng)費”控制率。
    市供銷社20xx年“三公”經(jīng)費支出情況為:
    認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費,按“只減不增”的原則,全年實際支出較預算降低1.4%;公務接待費比上年下降1.42%,公車運行維護費比上年增長1.67%,增長主要原因:20xx年是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方案,推進助農(nóng)服務示范體系建設,完善服務網(wǎng)絡等工作的關鍵年,經(jīng)常要下鄉(xiāng)到基層去指導和調(diào)研等工作,故公車運行維護費有所增長,我社沒有發(fā)生因公出國費用和公務車購置費。
    b.“公用經(jīng)費”控制率。
    20xx年“公用經(jīng)費”預算安排37.17萬元,實際支出37.17萬元,與年初預算持平。
    (一)財務制度執(zhí)行力有待完善和加強,資金使用計劃有待細化。
    (二)市社直屬有關公司、基層社專項資金使用單位資金支出進度較慢。
    (三)供銷社基礎薄弱。基層供銷社服務功能不強,負債嚴重,遺留問題較多,與農(nóng)民聯(lián)系不夠緊密,與真正成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺仍存在差距。
    今后我社財會人員要不斷加強業(yè)務學習,特別是加強《政府會計制度》的學習,做到深入領悟制度的精髓,準確理解制度,按制度的要求準確反映相關會計科目。加強財務管理,嚴格按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。及時更新項目庫,提前謀劃項目,加強項目督辦力度,確保項目績效目標的完成,服務好供銷合作社的中心工作。
    部門績效自評報告篇十五
    三館廣場北部全部實行免費開放,積極舉辦各類公益性文藝匯演和活動,群眾文化活動精彩紛呈,成為傳播社會正能量、構建社會主義核心價值觀的堅實陣地。
    (一)項目資金情況。
    1.項目資金到位情況。
    20xx年,保財教〔20xx〕14號下達20xx年市級三館文化廣場綠化維護管理經(jīng)費13.96萬元,由保山市文化和旅游局組織實施。
    2.項目資金管理情況。
    三館文化廣場管理項目資金財政授權支付。市級財政部門負責對專項資金使用管理進行監(jiān)督檢查。保山市文化和旅游局嚴格按照項目資金管理辦法設立專賬核算專項資金,嚴格資金支出界限,對專項資金進行審核把關,確保資金??顚S茫瑹o擠占挪用專項資金現(xiàn)象,切實提高資金使用績效。
    (二)項目績效指標完成情況。
    1.產(chǎn)出指標完成情況。
    加強對廣場的管理,發(fā)放管理人員,清潔衛(wèi)生、綠化美化、秩序維護等不斷加強管理,服務到位,環(huán)境整潔優(yōu)美,每天都吸引不少游客到廣場參觀、休閑,受到社會各界好評。
    2.效益指標完成情況。
    維護三館廣場的正常秩序,滿足人民群眾的精神文化需求。
    項目已完成。
    進一步鞏固提升三館廣場的正常秩序,滿足人民群眾的精神文化需求。
    嚴格按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,在政府的網(wǎng)站公開本部門預算績效信息,接受監(jiān)督。下一步,以績效自評結果為指引,進一步推動保山旅游發(fā)展。
    (一)績效自評工作存在的困難和問題。
    績效評價管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內(nèi)部管理制度以及相關的管理辦法,但還不夠完善,還不能適應績效評價工作的需要。績效評價工作作為市委、市政府的核心智庫之一,與市委市政府的要求還存在差距。
    加強頂層設計,完善績效評價方式,提升績效評價質(zhì)量和水平。
    部門績效自評報告篇十六
    1.主要職能。
    在縣委、縣人民政府及上級水行政主管部門的領導下,開展水利工程項目前期工作,組織實施水利工程建設管理工作;開展農(nóng)村水利新技術應用示范推廣;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作,為水土保持、水環(huán)境質(zhì)量、城鄉(xiāng)供水等提供技術保障。
    2.機構設置情況。
    水利工程建設管理中心是昌寧縣水務局下屬二級單位(公益一類,財政全額撥款事業(yè)單位),單位編制人數(shù)30人。在職實有29人。
    (二)部門績效目標的設立情況。
    根據(jù)主管局工作安排,結合部門職責,20xx年以來,建管中心圓滿完成了局黨組交辦的各項工作任務。一是中心干部職工主導建設的大沙壩水庫、更戛引水工程、水系連通等工程有序推進;二是保山壩大型灌區(qū)、白魚洞水庫、明山水庫除險加固等工程順利開工建設;三是大水平、河西中型水庫擴建工程前期工作順利開展;四是更戛河、大田小流域及勐統(tǒng)壩灌區(qū)等項目完工;五是灣甸壩灌區(qū)、落勺河、大勐統(tǒng)河、河西水庫除險加固順利驗收;六是完成了下橋、蘆房河水庫除險加固初步設計及更戛南片區(qū)、翁堵立曬片區(qū)、溫泉集鎮(zhèn)供水保障項目實施方案編制。七是配合水資源中心編制完成了水資源開發(fā)利用規(guī)劃、昌寧縣干熱河谷水資源規(guī)劃,配合河長辦完成了羅閘河、勐統(tǒng)河、枯柯河、河西水庫、瀾滄江、黑慧江健康河湖評價,配合防御股開展水旱災害調(diào)查;八是建管中心黨建及辦公室日常工作順利開展。
    (三)部門整體收支情況。
    20xx年使用上年結轉結余7.18萬元,20xx年縣級預算下達278.13萬元,其中:基本支出281.64萬元,項目支出(非稅清算資金)3.67萬元。
    20xx年部門預算總支出285.31萬元。其中:基本支出281.64萬元,項目支出3.67(非稅清算資金)萬元。收支結轉無結余。
    1.工資福利支出268.98萬元,其中:基本工資118.83萬元,津貼補貼53.23萬元,獎金10.49萬元(20xx年12月基本工資額度),績效工資60.27萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.78萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費7.75萬元,公務員醫(yī)療補助繳費4.90萬元,其他社會保險繳費0.73萬元。
    2.商品和服務支出12.66萬元,其中:辦公費1.48萬元,水費0.18萬元,郵電費2.88萬元,差旅費0.52萬元,維修(護)費2.97萬元,工會經(jīng)費4.63萬元。
    3.項目支出(非稅清算資金)商品服務支出3.67萬元,其中:辦公費0.66萬元,水費0.01萬元,郵電費0.72萬元,勞務費2.28萬元。
    (四)部門預算管理制度建設情況。
    單位按照內(nèi)控要求參照主管局制定了相關財務內(nèi)部控制制度,從預算業(yè)務管理、收支管理、資產(chǎn)管理等方面對業(yè)務流程和工作要求做了詳細的規(guī)定。遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”的預算編制原則,按照“收支兩條線”的原則進行統(tǒng)籌規(guī)劃,全面反映單位財務收支情況。
    運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度,及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價,以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
    (二)自評指標體系。
    為了更好的完成此次績效評價自評工作,結合我單位工作實際,部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標,其中一級指標3個,二級指標9個,三級指標14個(詳見部門整體支出績效自評表)。采用自評自查方式進行。
    (三)自評組織過程。
    一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長,各辦公室負責人為成員的績效評價領導小組,統(tǒng)一安排部署20xx年度績效評價工作;二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了水利工程建設管理中心工作的重點項目;三是制定評價指標表。單位圍繞20xx年重點工作及主管局業(yè)績考核的要求,梳理了各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標;四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。
    通過自評:20xx年度我單位較好的完成了年初設定的整體績效目標,評價結果為優(yōu),考評分值為96.00分。
    1.存在預算績效申報時,編制的績效目標不精準,績效目標未完全細化分解為具體工作任務,部分績效指標不清晰。改進措施:將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
    2.預算執(zhí)行分析不夠全面深入。預算執(zhí)行分析僅停留在簡單的數(shù)據(jù)匯總,沒有從全方位、多角度分析財政支出狀況,科學評價資金績效。改進措施:加強預算執(zhí)行分析,提高資金績效評價質(zhì)量。
    3.財務人員會計核算還需規(guī)范。改進措施:加強業(yè)務培訓,提高財務人員綜合能力。
    通過整體支出績效自評,一是增強了單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進單位規(guī)范使用資金。
    (一)高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構,有計劃有步驟的實施績效評價。
    (二)加強預算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執(zhí)行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。
    (三)加強督促跟蹤問效。單位領導和業(yè)務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促單位按時、按質(zhì)、按量完成既定工作。
    無