財政支出績效評價報告(專業(yè)17篇)

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    報告的撰寫過程不僅是對我們工作的檢驗,也是對我們表達(dá)和溝通能力的檢驗。在撰寫報告時,我們要注意適當(dāng)運用引用和注釋,引用相關(guān)研究和資料來支持觀點。祝大家在報告寫作方面取得優(yōu)秀成果,展現(xiàn)出色的表現(xiàn)和專業(yè)素養(yǎng)。
    財政支出績效評價報告篇一
    我單位根據(jù)2022年日常工作和重點工作的開展,申報了2022年財務(wù)預(yù)算,經(jīng)報上級主管部門和市財政局審批,我單位項目資金共計273.76萬元,項目具體明細(xì)如下:
    1.公用經(jīng)費123.76萬元,系經(jīng)常性項目,用于保障日常工作的順利開展。
    2.宣傳費39萬元,系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識、解釋維修資金使用的政策問題,宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。
    3.法律咨詢行政應(yīng)訴專項經(jīng)費10萬元,系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應(yīng)對面臨的行政賠償風(fēng)險和民事賠償風(fēng)險,聘請法律顧問團(tuán)隊,進(jìn)行法律咨詢,法律代理,行政應(yīng)訴等事宜的處理。
    4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費0.6萬元,系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位,每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費,根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定,副主任委員單位會費標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。
    5.維修資金系統(tǒng)運行維護(hù)費43.8萬元,系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費、財務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費。
    6.《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元,系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一,該經(jīng)費用于修訂《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務(wù)費,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務(wù)費。
    7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元,系一次性項目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排,我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處,需要專項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置,辦公用家具購置等。
    為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率,我單位成立了績效運行監(jiān)控工作小組,小組辦公室設(shè)在財務(wù)室,全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件,了解績效運行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任,工作小組將績效運行監(jiān)控工作進(jìn)行分解,對績效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合,工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,填寫項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表,要求對偏差原因進(jìn)行分析說明,對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計。三是加強(qiáng)績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制,促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
    截止2022年6月30日,法律咨詢行政應(yīng)訴專項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費已百分百完成績效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運行維護(hù)費績效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專線費5.19萬元?!堕L沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標(biāo)完成率為52.5%,我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同,并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標(biāo)完成了30.49%,該項目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn),16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元,辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費及裝修工程招標(biāo)評審費2.36萬元。宣傳費績效目標(biāo)完成率為0,上半年無宣傳費用。公用經(jīng)費績效目標(biāo)完成率為38.92%,日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執(zhí)行,部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執(zhí)行。
    截止2022年6月30日,我單位有四個項目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下:
    1.宣傳費執(zhí)行進(jìn)度為0,主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時間為下半年,宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同,預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    2.維修資金系統(tǒng)運行維護(hù)費執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%,該項目中財務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費4萬元支付合同在年底簽訂,預(yù)計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)費34萬元,因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線,按協(xié)議將免除今年的日常運行維護(hù)費,6月底我單位已向市財政局申請將該項指標(biāo)中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費項目中,待財政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口,預(yù)計8月上旬完成支付。
    3.辦公用房改造、裝修費執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%,因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工,待工程驗收合格后將進(jìn)行付款。搬家費由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善,搬家工作推遲,預(yù)計7月底完成搬家后按程序付款,固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執(zhí)行,預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    4.公用經(jīng)費執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%,該項目中辦公費、其他交通費用、公務(wù)車運行維護(hù)費、物業(yè)管理費、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中,另差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展,下半年將按工作計劃執(zhí)行,預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    我單位于2022年納入財政全額撥款單位,在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財政規(guī)定,按全年工作計劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績效目標(biāo),切實把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實抓好。對于項目執(zhí)行未達(dá)成的'問題,我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績效管理,強(qiáng)化各項目責(zé)任主體對預(yù)算績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對預(yù)算項目偏離績效目標(biāo)的支出,及時采取有效的措施予以糾正,進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
    對預(yù)算績效管理的相關(guān)建議:量化績效目標(biāo)中的三級指標(biāo)值,編制時指標(biāo)應(yīng)是具體的,能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評價。
    財政支出績效評價報告篇二
    根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求,進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,強(qiáng)化部門責(zé)任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法,制定了評價實施方案,從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價?,F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下:
    本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元、重點地方病經(jīng)費6萬元、艾滋病經(jīng)費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元)。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預(yù)算撥款的100%。
    20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務(wù)室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金項目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評估。評價工作相關(guān)到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。
    (一)評價資料準(zhǔn)備充分。
    我中心積極準(zhǔn)備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協(xié)調(diào)。
    各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進(jìn)了績效評價工作的開展。
    20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng),完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險檢測任務(wù),讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。
    1、網(wǎng)絡(luò)直報工作。
    (1)法定傳染病監(jiān)測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、afp、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置:報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。
    2、免疫規(guī)劃工作開展情況。
    (1)、加強(qiáng)afp病例監(jiān)測管理,繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。
    按照《全國afp病例監(jiān)測方案》,進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責(zé),加強(qiáng)afp病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有afp病例。
    (2)、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測工作,嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種,有效地控制了麻疹疫情。
    (3)、加強(qiáng)疫苗接種,消除免疫空白。
    在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時,進(jìn)一步加強(qiáng)了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強(qiáng)對流動人口聚居地進(jìn)行流動人口兒童的調(diào)查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人,實種人數(shù)為10506人,接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人,實種人數(shù)為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人,實種人數(shù)為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,接種率為100%;a群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人,實種人數(shù)為7237人,接種率為100%;a+c流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人,實種人數(shù)為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人,實種人數(shù)為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,接種率為100%。
    (4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。
    繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo),全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統(tǒng)運行正常。
    (5)、生物制品管理和冷鏈運轉(zhuǎn)。
    疫苗臺賬使用規(guī)范,達(dá)到了賬物相符,做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作,每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉(zhuǎn)12次,冷鏈設(shè)備運行正常,保證了疫苗接種質(zhì)量。
    (6)、加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。
    (7)、加強(qiáng)了aefi監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例,19例為一般反應(yīng),均按規(guī)定進(jìn)行了處置。
    (8)、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。
    20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期,每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo),包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量,收集了督導(dǎo)資料,建立了督導(dǎo)檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題,提出改進(jìn)意見,督促落實。
    3、結(jié)核病工作完成情況。
    本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作,加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作,全年完成耐藥結(jié)核病患者2人,完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。
    在“3.24”世界結(jié)核病日,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識,解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習(xí),加強(qiáng)了學(xué)校等重點單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。
    加強(qiáng)了網(wǎng)報病人的`追蹤,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo),全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo),3輪54次的電話督導(dǎo),有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導(dǎo),提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
    4、艾滋病防治工作完成情況。
    本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人,完成率100%。既往報告hiv/aids接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求,我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實,20xx年我縣對前來進(jìn)行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份,對其進(jìn)行生活救助。
    5、慢性非傳染性疾病管理情況。
    (1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席,在傳播相關(guān)防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
    (2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經(jīng)實驗室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo),并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn),經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監(jiān)測,我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。
    (3)、認(rèn)真落實的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。
    (4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的,使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達(dá)4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質(zhì)量正在提升。
    當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集,預(yù)計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。
    6、飲用水水質(zhì)檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
    (一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村,覆蓋率100%。
    (二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測,內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測。
    7、麻風(fēng)病防治工作。
    20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費1人。
    8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。
    為著力提升服務(wù)群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃,參加上級培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時,積極利用各種機(jī)會,向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。
    1、人員緊缺:縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數(shù)為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。
    2、經(jīng)費不足:隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視,各項指標(biāo)不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
    3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢:縣城建成區(qū)人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重,無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位,是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域,目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān),而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限,公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性,預(yù)防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
    建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,有專門負(fù)責(zé)人管理,有專業(yè)人員督查,從根本上解決城區(qū)的問題,保證全縣工作的同步進(jìn)行。
    財政支出績效評價報告篇三
    **國有林場,始建于1958年8月,場部設(shè)在**高家山腳下,離市中心2km,鷹廈鐵路橫穿林場經(jīng)營區(qū)大部,**高速、**、**公路及國道316線縱貫經(jīng)營區(qū),場部至各工區(qū)均通汽車,為林場經(jīng)營生產(chǎn)活動提供了十分便利的條件。
    林場經(jīng)營區(qū)大部分地理位置屬于武夷山南部低山丘陵地帶,海拔大部分在400m以下,最高海拔1000m,最低180m,山地平均坡度20-30度,氣候?qū)傩詾楹Q笮约撅L(fēng)大陸氣候,四季明顯,雨量充沛,平均氣溫18℃,平均降雨量1783mm,無霜期達(dá)264天,林地土壤多以山地紅壤為主,土層厚度中,林下植被以芒萁骨、雜竹、蕨類、管茅等為主,平均覆蓋度在80%左右,是林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營較為理想林業(yè)用地。全場經(jīng)營面積*畝,其中林業(yè)用地面積*畝,占總面積的96.6%。有林地*畝,占林業(yè)用地面積的87.31%,非林業(yè)用地*畝,占總面積3.3%,森林覆蓋率84.4%。
    全場現(xiàn)有活立木總蓄積為*m3,其中用材林蓄積為*m3,占總蓄積量的99.9%。幼齡林*畝,蓄積為*m3,中齡林*畝,蓄積為*m3,全場設(shè)有**等四個工區(qū),林場經(jīng)營區(qū)所涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道辦事處共計17個行政村,40多個自然村。全場總?cè)丝?人,現(xiàn)有職工*人,其中退休職工*人,在職職工*人(其中專業(yè)技術(shù)人員*人,高級職稱*人),在職職工中干部*人,全民所有制工人*人,合同制工人*人。
    (二)項目基本情況(包括立項申報情況、項目涉及范圍、主要內(nèi)容和總體目標(biāo))。
    二、項目實施基本情況。
    1、提高認(rèn)識、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo):珍稀用材樹種基地建設(shè)是一項政策性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜、管理要求高,為確保珍稀樹種用材基地建設(shè)工作的順利進(jìn)行,我場成立了珍稀樹種用材基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由林場場長擔(dān)任組長,分管副場長擔(dān)任副組長,成員由營林、三個工區(qū)相關(guān)人員組成,形成了由場長親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé),按職能明確分工,各負(fù)其責(zé),責(zé)任到人,形成合力。
    2、強(qiáng)化作業(yè)設(shè)計管理:根據(jù)《*林業(yè)廳關(guān)于開展*年森林撫育補(bǔ)貼試點項目工作的通知》和《中幼齡林撫育補(bǔ)貼試點作業(yè)設(shè)計規(guī)定》的要求和《森林撫育規(guī)程(gb/t15871-2009)、〈國家林業(yè)局中幼齡撫育補(bǔ)貼試點作業(yè)設(shè)計規(guī)定等,認(rèn)真組織編制作業(yè)設(shè)計,將我場珍稀用材樹種基地建設(shè)任務(wù)*畝落實到林班、小班。
    3、嚴(yán)把施工質(zhì)量,明確施工時限:
    (1)、強(qiáng)化管理,保證施工質(zhì)量:首先,我場把珍稀用材樹種基地建設(shè)任務(wù)和責(zé)任目標(biāo)分解到各職能部門,并簽訂責(zé)任狀,根據(jù)各工區(qū)所完成的任務(wù)數(shù)、質(zhì)量和時間要求給予兌現(xiàn)效能工資,對未能按時完成、質(zhì)量返工的給予經(jīng)濟(jì)上處罰。同時要求生產(chǎn)技術(shù)人員和工區(qū)施工人員要跟班作業(yè),分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入作業(yè)現(xiàn)場,對照作業(yè)設(shè)計認(rèn)真檢查,對施工中出現(xiàn)問題的或可能發(fā)生的問題及時采取必要的措施,不符合作業(yè)設(shè)計要求的,要求立即予以改進(jìn),以確保施工質(zhì)量。
    (2)、簽訂施工合同書:與施工隊簽訂施工作業(yè)合同書,合同書要依據(jù)作業(yè)設(shè)計明確作業(yè)地點、面積、方式、時間、質(zhì)量要求、驗收程序、合同金額、付款方式、違約責(zé)任等事項,施工作業(yè)合同一經(jīng)簽訂,不得擅自轉(zhuǎn)包,否則林場將按違約給予處理。
    (3)、明確施工時限:每份合同書要根據(jù)施工作業(yè)量體現(xiàn)施工完成時間和施工隊伍人數(shù),對施工隊伍人數(shù)不符合按林場要求的,生產(chǎn)部門和工區(qū)要及時向施工隊提出,要求增加施工人員,以保證按時完成。
    六、珍稀用材樹種基地建設(shè)檢查驗收。
    珍稀用材樹種基地建設(shè)檢查驗收:由林場分管副場長、營林科、工區(qū)主任和施工員組成的驗收小組,對每個小班的作業(yè)對照作業(yè)設(shè)計進(jìn)行認(rèn)真的檢查驗收,根據(jù)驗收小組對每個小班的檢查情況進(jìn)行綜合評定意見,合格的小班給予驗收結(jié)算,對作業(yè)不到位的或存在問題的,要求施工隊及時返工,直至符合小班作業(yè)設(shè)計要求。
    (二)項目財務(wù)管理狀況(包括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合法性、合規(guī)性等)。
    項目省財政總投入*萬元,目前實際支出*萬元,后續(xù)三年仍需投入撫育資金,缺口部分已自籌資金投入。項目資金于*年7月到位*萬元,財務(wù)部門分帳核算,專款專用,合法、合規(guī)使用,防止擠占和挪用。珍稀用材樹種基地建設(shè)的一切支出都要經(jīng)業(yè)務(wù)部門開出驗收單,經(jīng)財務(wù)部門審核,分管領(lǐng)導(dǎo)核實,最后報林場場長審批。
    三、
    項目績效分析。
    根據(jù)項目的特點,采用事后評價方法,項目完成后,*年十月經(jīng)現(xiàn)場勘驗、檢查,面積核實率、成活率等均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
    (二)項目績效目標(biāo)完成情況(主要經(jīng)濟(jì)社會效益、環(huán)境影響、可持續(xù)影響等情況);
    通過珍稀用材樹種基地項目的實施,可提高林分的生長質(zhì)量和數(shù)量,提高單位面積產(chǎn)出的目的,項目建成后,每畝純利潤可提高20%以上,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。
    通過珍稀用材樹種基地項目的實施,增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)機(jī)會,據(jù)測算整個項目建設(shè)需投入個4410工日,可提供30個就業(yè)崗位,有利于解決農(nóng)村剩余勞動力問題,為促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù),同時也為建設(shè)和諧社會做貢獻(xiàn)。
    更好地發(fā)揮了森林的多種功能,有效途徑增加生物多樣化,對生態(tài)、社會、經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮巨大作用。該項目建設(shè)有效提高我場的林分質(zhì)量,促進(jìn)林木生長,提高林分保持水土、涵養(yǎng)水源等功能,對國有林場以及全市生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有重要意義。
    (三)項目績效分析(對指標(biāo)體系得分情況進(jìn)行逐項分析);
    資金落實情況100%到位得10分;
    資金使用率支出率100%得10分;
    目標(biāo)的合理性按照項目建設(shè)要求編寫實施方案得3分;
    項目實施方案技術(shù)方法科學(xué)、內(nèi)容全面、目標(biāo)合理得2分;
    完成的及時性按時完成建設(shè)任務(wù),及時做好自查驗收并申報核查驗收得5分;
    管理保障有成立領(lǐng)導(dǎo)小組、分工明確、責(zé)任落實得3分;
    技術(shù)保障技術(shù)力量強(qiáng)、科技含量高、完成實施方案技術(shù)指標(biāo)100%得3分;
    財務(wù)制度情況財務(wù)制度健全、資金使用規(guī)范的得2分;
    會計核算情況建立專頁、單獨核算,準(zhǔn)確反映項目資金的收、支、結(jié)余情況得3分;
    總得分100分,項目評價等級為優(yōu)秀。
    (四)項目存在的問題和改進(jìn)措施;
    發(fā)展資金嚴(yán)重不足,珍稀樹種培育投入高,生長周期長,生產(chǎn)單位對珍稀樹種的培育投入顯得力不從心,希望加大珍稀樹種造林投資。
    四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議。
    項目任務(wù)應(yīng)提早下達(dá),利于安排生產(chǎn);
    珍稀樹種培育必須高投入才能高產(chǎn)出,珍稀樹種建設(shè)每畝約*元左右(不含土地租金),資金缺口大,珍稀樹種生長周期長,作為用材林營造資金回收期太長,但作為稀有的生物資源,理應(yīng)給予保護(hù)。林業(yè)經(jīng)營也要兼顧經(jīng)濟(jì)效益,對珍稀樹種的培育投入顯得力不從心,希望加大珍稀樹種造林投資。
    佩服作者的想法。
    財政支出績效評價報告篇四
    根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》要求,現(xiàn)將2020年縣級財政支出績效評價情況公示如下。
    一、工作情況。
    8個部門預(yù)算編制基本準(zhǔn)確,執(zhí)行較好,支出績效不斷提高,平均得分91.78分。全年縣級財政績效評價工作順利完成預(yù)期目標(biāo)。
    非洲豬瘟疫情防控項目使農(nóng)戶、合作社及時止損得到一定程度的補(bǔ)償,減少了經(jīng)濟(jì)損失,及時防止疫情擴(kuò)散,為后期恢復(fù)生產(chǎn)力提供了進(jìn)一步保障。項目支出績效評價得分靠后的項目有:交通事故鑒定服務(wù)和涉案車輛施救拖移服務(wù)項目、大宗油料生產(chǎn)基地建設(shè)項目、一體化政務(wù)服務(wù)平臺升級改造項目、基本公共衛(wèi)生項目。(詳見附表1《2020年項目支出績效評價得分統(tǒng)計表》)。
    得分較低的有縣發(fā)展和改革局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市生態(tài)環(huán)境局。(詳見附表2《2020年部門支出績效評價得分統(tǒng)計表》)。
    2018年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積為201982.62畝;
    2019年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積為201332.285畝,補(bǔ)貼面積符合實際情況,與政策預(yù)期相匹配。
    三、
    評價發(fā)現(xiàn)的主要問題。
    (一)項目評價方面。
    四是部分項目群眾滿意度有待提高,如2019年度水利發(fā)展資金項目對20名受訪者調(diào)查累計180個問題中不滿意占12個,青衣江-東風(fēng)堰-龍頭河水系連通工程項目對20名受訪者調(diào)查累計180個問題中不滿意占11個,2019年重大公共衛(wèi)生項目對30名受訪者調(diào)查累計270個問題中不滿意占6個,自主就業(yè)退役士兵地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助項目對20名受訪者調(diào)查累計140個問題中不滿意占4個。
    (二)部門評價方面。
    一是部分部門未按全面實施績效管理要求對下屬單位進(jìn)行財政資金績效管理;
    三是部分部門采購預(yù)算編制隨意,采購預(yù)算和年度采購差異較大;
    四是部分部門節(jié)能降耗執(zhí)行較差,部門支出績效復(fù)評的8個部分中6個部門能耗較上年不同幅度增長。
    財政支出績效評價報告篇五
    根據(jù)蕉城區(qū)財政局《寧德市蕉城區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年區(qū)級部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》寧區(qū)財績〔20xx〕5號要求,我局的辦公用房租賃及修繕經(jīng)費項目20萬元納入20xx年度財政支出績效評價范圍,自評分?jǐn)?shù)為100分,自評等級為優(yōu)?,F(xiàn)將自評情況報告如下:
    (一)項目單位基本情況。
    貫徹執(zhí)行工商、質(zhì)監(jiān)、食品、藥械、化妝品相關(guān)行政許可、監(jiān)管執(zhí)法任務(wù),依法對市場經(jīng)營秩序、合同、商標(biāo)、戶外廣告、質(zhì)量工作、標(biāo)準(zhǔn)化工作、計量工作、特征設(shè)備相關(guān)工作、合格評定進(jìn)行監(jiān)管,依法承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件、食品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)、消費者權(quán)益保護(hù)等責(zé)任。
    (二)項目基本情況。
    根據(jù)市場監(jiān)督管理局的單位職能,20xx年安排辦公用房租賃及修繕經(jīng)費20萬元,該項目資金主要用于為各類業(yè)務(wù)工作開展提供便利、高效、整潔的辦公環(huán)境。
    (一)項目組織管理情況。
    1.合理編制績效目標(biāo)。
    蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局組織召開項目組、相關(guān)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人座談會,對項目績效編制進(jìn)行積極的探討、研究和論證,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標(biāo)。
    2.健全項目管理制度。
    為深入貫徹增收節(jié)支、廉潔高效的方針,進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,提高資金使用效益,保障我局各項工作任務(wù)順利完成。根據(jù)財經(jīng)法律、法規(guī)和省市局財務(wù)收支管理規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,建立了項目集體議事制、經(jīng)審全程跟蹤制等,規(guī)范項目管理規(guī)章制度。尤其是涉及大額資金和重大事項時,堅持全部提交黨組會集體研究決定。經(jīng)審干部全程參與項目的跟蹤審查審計,嚴(yán)肅項目資金列支。
    3.監(jiān)督項目執(zhí)行、糾偏糾錯。
    財務(wù)裝備股是預(yù)算管理職能部門,負(fù)責(zé)本級預(yù)算管理工作,并對下級預(yù)算單位的預(yù)算管理實施監(jiān)管,嚴(yán)格按照批復(fù)落實項目資金,實行項目資金責(zé)任追究制度,并對項目資金使用結(jié)果進(jìn)行績效考評,考評結(jié)果與今后預(yù)算安排掛鉤。
    4.開展績效動態(tài)監(jiān)控。
    蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局按季度開展項目支出績效監(jiān)控工作,及時收集匯總季度目標(biāo)完成情況,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,階段性任務(wù)能夠按計劃完成,全年性任務(wù)基本能夠按序時進(jìn)度執(zhí)行,基本保證了年度目標(biāo)任務(wù)的完成。
    (二)項目財務(wù)管理狀況。
    本項目累計安排資金20萬元。
    (一)項目績效評價工作開展情況。
    1.選用的評價指標(biāo)和評價方法。
    本次評價主要采取成本效益分析法,輔之以公眾評判法進(jìn)行評價,評價標(biāo)準(zhǔn)參照20xx年標(biāo)準(zhǔn)。
    2.現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況。
    我局高度重視辦公用房租賃及修繕經(jīng)費績效自評工作,由財務(wù)股具體負(fù)責(zé),組建自評小組,開展績效評價工作,考核資金的管理和使用成效。由于此項工作工作量大,政策性強(qiáng),于6月底前開展現(xiàn)場核查?,F(xiàn)場勘驗、檢查、核實,并對績效評價相關(guān)資料進(jìn)行核查,年度績效目標(biāo)總體完成較好,項目自評100分,自評優(yōu)秀等級。
    3.項目績效自評得分和自評等級。
    總分值100%,評價總分100分,經(jīng)逐一核對績效指標(biāo),認(rèn)真自我評價后項目立項3分,績效目標(biāo)5分,資金投入7分,資金管理8分,組織實施7分,時效目標(biāo)5分,成本目標(biāo)5分,數(shù)量目標(biāo)20分,質(zhì)量目標(biāo)10分,社會效益目標(biāo)20分,服務(wù)對象滿意度10分,總得分100。評價等級:優(yōu)。
    (二)項目績效目標(biāo)完成情況。
    1.產(chǎn)出目標(biāo)完成情況。
    (1)時效目標(biāo)目標(biāo)1:項目完成時間績效目標(biāo)值是20xx年12月,實際完成值為20xx年12月,目標(biāo)完成率為100%。
    (2)成本目標(biāo)目標(biāo)1:辦公用房租賃及修繕經(jīng)費績效目標(biāo)值是20萬元,實際完成值為20萬元,目標(biāo)完成率為100%。
    (3)數(shù)量目標(biāo)目標(biāo)1:辦公用房租用年限績效目標(biāo)值是1年,實際完成值為1年,目標(biāo)完成率為100%;目標(biāo)2:租用廚房個數(shù)績效目標(biāo)值是1間,實際完成值為1間,目標(biāo)完成率為100%;目標(biāo)3:租用會議室個數(shù)績效目標(biāo)值是1間,實際完成值為1間,目標(biāo)完成率為100%;目標(biāo)4:租用辦公室個數(shù)績效目標(biāo)值是3間,實際完成值為3間,目標(biāo)完成率為100%;目標(biāo)5:可容納辦公人數(shù)績效目標(biāo)值是5人,實際完成值為5人,目標(biāo)完成率為100%。
    (4)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)1:預(yù)算執(zhí)行率績效目標(biāo)值是100%,實際完成值為100%,目標(biāo)完成率為100%;目標(biāo)2:修繕工程驗收合格率績效目標(biāo)值是合格,實際完成值為合格,目標(biāo)完成率為100%。
    2.效益目標(biāo)完成情況。
    (1)社會效益目標(biāo)目標(biāo)1:可容納辦公人數(shù)績效目標(biāo)值是5人,實際完成值為5人,目標(biāo)完成率為100%;目標(biāo)2:辦公用房修繕受益人數(shù)績效目標(biāo)值是20人,實際完成值為20人,目標(biāo)完成率為100%。
    3.滿意度目標(biāo)完成情況。
    (1)服務(wù)對象滿意度目標(biāo)1:問卷調(diào)查方式辦公人員的滿意度績效目標(biāo)值是90%,實際完成值為90%,目標(biāo)完成率為100%。
    (三)項目績效分析。
    1.決策(15%)指標(biāo)體系得分15分,其中:
    2.過程(15%)指標(biāo)體系得分15分,其中:
    3.產(chǎn)出目標(biāo)指標(biāo)體系得分40分,其中:
    4.效益目標(biāo)指標(biāo)體系得分20分,其中:
    5.滿意度目標(biāo)指標(biāo)體系得分10分,其中:
    (一)項目存在的問題。
    辦公樓環(huán)境衛(wèi)生可以更進(jìn)一步,尤其是在禁煙方面,可以探索一些新思路、新做法;
    對于水電、消防、機(jī)房、保密場所等重點部位的防控力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng),確保辦公大樓安全。
    (二)項目改進(jìn)措施。
    有計劃的逐步更換現(xiàn)有非節(jié)能產(chǎn)品,厲行節(jié)約,強(qiáng)化水電能耗控制力度;
    進(jìn)一步強(qiáng)化對于水電、消防、機(jī)房、保密場所等重點部位的防控,積極落實機(jī)關(guān)大樓安防制度有關(guān)要求。
    進(jìn)一步規(guī)范辦公用房租賃及修繕經(jīng)費使用,嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)經(jīng)費管理,切實落實好專項經(jīng)費??顚S靡?guī)定,建議財政部門提高公用經(jīng)費保障。
    財政支出績效評價報告篇六
    在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售xx萬元,與去年相比上升xx%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端。
    在內(nèi)部管理上,公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強(qiáng)了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升,從而更進(jìn)一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設(shè)備上,不斷的更新設(shè)施設(shè)備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障。
    在公司規(guī)模不斷擴(kuò)大的這一年,門市的開張,產(chǎn)品的增多,在無形中增加了財務(wù)的工作量,對財務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強(qiáng)財務(wù)管理上制定了一些措施,主要措施有:
    (1)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)行為,堅持收支兩條線,加強(qiáng)財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強(qiáng)應(yīng)收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與產(chǎn)品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
    (2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。
    (3)公司的利益高于一切,增強(qiáng)員工的主人翁責(zé)任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。
    公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經(jīng)濟(jì)條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題:
    3、推行規(guī)范化管理,加強(qiáng)公司各部門之間的協(xié)調(diào),激發(fā)員工的積極性,保證工作目標(biāo)的實現(xiàn),但是要正確擬定目標(biāo),作好實施前的準(zhǔn)備,抓好目標(biāo)的執(zhí)行與總結(jié),實現(xiàn)責(zé)任到人、責(zé)任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益愿付出應(yīng)有的一點微薄之力。
    財政支出績效評價報告篇七
    (一)部門(單位)基本情況。
    1、職能職責(zé)。
    (1)負(fù)責(zé)全縣住房保障管理工作,貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策,具體負(fù)責(zé)住房保障工作的實施。
    (2)負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用及管理工作;指導(dǎo)房屋維修養(yǎng)護(hù)。
    (3)負(fù)責(zé)全縣房屋的白蟻預(yù)防和滅治工作。
    (4)負(fù)責(zé)全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。
    (5)管理本單位機(jī)關(guān)及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關(guān)工作,負(fù)責(zé)擬定干部職工教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。
    (6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
    2、機(jī)構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。
    根據(jù)上述職責(zé),江永縣住房保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名,20xx年末有在職干部職工人員18人。
    1、保障單位正常運轉(zhuǎn)。
    2、加強(qiáng)棚戶區(qū)改造,鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。
    3、落實好困難群眾的惠民政策,及時發(fā)放房屋租賃補(bǔ)貼。
    20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元,詳細(xì)情況如下:
    (一)基本支出情況。
    20xx年基本支出92.64萬元,主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護(hù)費等。
    (二)項目支出情況。
    20xx年我單位無項目支出。
    我單位20xx年度政府性基金預(yù)算支出70萬元,主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
    我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
    我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算支出。
    (一)運行成本方面。
    我單位嚴(yán)格按照財政批復(fù)的預(yù)算支出,無超預(yù)算項目支出。
    (三)管理效率方面。
    我單位按照縣財政批復(fù)的用款計劃支付報賬資金,積極與縣財政國庫協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù),極力優(yōu)先保障單位重點資金支付。
    (三)履職效能方面。
    1.機(jī)構(gòu)改革全面完成。
    (1)職能劃轉(zhuǎn)情況:20xx年,根據(jù)巡察整改要求,我中心將房屋征收與補(bǔ)償、房產(chǎn)測繪職能劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局,房地產(chǎn)市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,相關(guān)工作人員也按要求全部劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,我中心承擔(dān)棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日,縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與我中心召開會議,通過集體討論,同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托我中心行使物業(yè)管理職能。
    (2)人員變動情況:按照《關(guān)于江永縣部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(江永編發(fā)[20xx]3號)文件,我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名,其中6名劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局信息中心,4名劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記中心,3名劃轉(zhuǎn)至縣土地和房屋征收補(bǔ)償事務(wù)中心,調(diào)整后我中心編制14名。20xx年末,我單位在編在崗人員11名。
    2.強(qiáng)基礎(chǔ)、棚改注入新活力。
    20xx年度,省市下達(dá)我縣棚戶區(qū)改造開工任務(wù)64套,項目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項目,安置方式為貨幣安置。我縣嚴(yán)格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農(nóng)業(yè)委員會〈關(guān)于規(guī)范棚戶區(qū)界定標(biāo)準(zhǔn)和審批程序的通知〉》(湘建保[20xx]138號)的規(guī)定,對擬改造的區(qū)域,經(jīng)過入戶調(diào)查、征詢意見等程序,符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目指揮部協(xié)調(diào)調(diào)度,項目實施單位縣永明集團(tuán)與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議,并撥付了安置補(bǔ)償資金,縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補(bǔ)償協(xié)議并撥付安置補(bǔ)償款,所有拆遷戶已完成搬遷安置。
    3.租賃補(bǔ)貼發(fā)放惠民生。
    20xx年度,省市下達(dá)我縣租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)為80戶,我縣實際完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放82戶。其中:發(fā)放一季度租賃補(bǔ)貼81戶,金額21330元;發(fā)放二季度租賃補(bǔ)貼82戶,金額21450元;發(fā)放三季度租賃補(bǔ)貼81戶,金額20490元;發(fā)放四季度租賃補(bǔ)貼77戶,金額20610元。
    4.公租房信息系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
    按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關(guān)于落實公租房信息系統(tǒng)錄入會議精神,我中心召開會議,成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強(qiáng)弧、何維為成員的落實公租房信息系統(tǒng)錄入的領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了要求、時間、及進(jìn)度要求。積極主動對接江永建設(shè)銀行取得技術(shù)支持,同時還對非直管公租房(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院)進(jìn)行了數(shù)對據(jù)采集,到目前為止,我縣公租房房源2544套已全部錄入,錄入率百分之百,配租人員信息錄入率百分之九十。
    5.公共租賃住房管理井然有序。
    (1)公租房分配公平、公正:我中心嚴(yán)格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》(江永政辦發(fā)【20xx】8號)、《關(guān)于江永縣定向公共租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》(江永發(fā)改價【20xx】3號)確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標(biāo)準(zhǔn)、退出機(jī)制,并嚴(yán)格按照文件進(jìn)行動態(tài)管理,抓好落實;嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核,做到應(yīng)保盡保,對房源、申請對象在江永縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公示,做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務(wù)。目前已完成配租1876套,今年已收取租金92.9萬元。
    (2)運營管理機(jī)制獲省、市好評:一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實行“五納入管理”機(jī)制(小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理,安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理,小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理,小區(qū)物業(yè)納入自我管理,公租房維修維護(hù)納入日常監(jiān)管),收效明顯,全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求,我中心對所有公租房進(jìn)行了清查,下發(fā)騰退、追繳租金通知76份,少部分尚處于整改之中。公租房維護(hù),我們做到對申請住戶及時核實、及時維護(hù),及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題:主要是部分住戶租金追繳困難,部分應(yīng)騰退的住戶不愿騰退,所依據(jù)的退出管理辦法強(qiáng)制力不足。
    6、房屋維修資金管理日臻完善。
    一是采用信息化管理,進(jìn)一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用,房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度,做到實時查詢進(jìn)賬款項額度,提高了工作效益,降低了資金管理風(fēng)險,縮短了業(yè)務(wù)辦理時間,極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前,累計歸集維修資金3208萬元,20xx年度歸集770萬元,核準(zhǔn)使用維修資金2.36萬元,已劃撥2.36萬元,受益業(yè)主113戶。
    二是進(jìn)一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標(biāo)準(zhǔn)與永州市同步,江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關(guān)于規(guī)范江永縣物業(yè)專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標(biāo)準(zhǔn),電梯房(含非住宅)70元每平方米,樓梯房(含非住宅)50元每平方米。
    (四)社會效應(yīng)方面。
    我單位主管的棚戶區(qū)改造項目,徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴(yán)重、住房功能不全,環(huán)境臟亂差、設(shè)施不配套的問題,完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)功能,改善了棚戶區(qū)居民的住房條件,優(yōu)化了城市布局,提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質(zhì)量,為城市注入新活力。
    (五)可持續(xù)發(fā)展能力方面。
    20xx年,在縣委縣政府的關(guān)心支持下,我單位順利完成了機(jī)構(gòu)改革,精簡了職能、人員,為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎(chǔ)。
    (六)服務(wù)對象滿意度方面。
    我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后,房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度,做到實時查詢進(jìn)賬款項額度,提高了工作效益,降低了資金管理風(fēng)險,縮短了業(yè)務(wù)辦理時間,極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對來我單位辦事的50名群眾進(jìn)行問卷調(diào)查,群眾對來我單位辦事的服務(wù)滿意度為95%。
    我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大,而我縣財力薄弱,財政資金籌集困難,導(dǎo)致棚戶區(qū)改造補(bǔ)償安置資金籌措壓力過大,制約了棚戶區(qū)改造進(jìn)程。
    積極向上爭取棚改資金,緩解我縣財政困難,有序推進(jìn)我縣棚改進(jìn)程。
    根據(jù)縣財政規(guī)定,我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評結(jié)果,接受社會各界的監(jiān)督。
    無。
    財政支出績效評價報告篇八
    20xx年,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門大力支持下,財務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標(biāo)和目標(biāo)職責(zé)書,按照公司年初工作會議要求,堅定信心,統(tǒng)一思想,團(tuán)結(jié)協(xié)作,以飽滿的工作熱情,著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手,注重質(zhì)量、講求實效,努力完成年度各項工作任務(wù)。
    (一)公司董事會下達(dá)的全年重點工作目標(biāo)完成情景。
    1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
    完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作,并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告(xx審政報〔20xx〕xx號),下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作。
    2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
    因市審計局將xx項目調(diào)整至20xx年審計計劃,目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準(zhǔn)備工作,下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
    3、強(qiáng)化資金計劃管理。
    已按重點工作目標(biāo)完成項目建設(shè)所需資金(月度、季度)計劃、償債資金月度計劃,并根據(jù)公司融資情景、項目投資、償還債務(wù)、對外投資等等情景,完善資金調(diào)度安排。
    4、加強(qiáng)公司稅務(wù)管理,配合稅務(wù)稽查。
    于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的稅務(wù)情景進(jìn)行自查,并按要求上報《自查報告》,同時補(bǔ)繳稅金,理解市地稅稽查局對公司20xx—20xx年的稅務(wù)情景進(jìn)行稽查。
    5、完善公司預(yù)算管理工作。
    完成公司20xx年度企業(yè)預(yù)算報表(按國資委要求)編制工作、20xx年度公司日常費用預(yù)算執(zhí)行情景分析工作、20xx年度日常費用預(yù)算編制工作、20xx年度日常費用預(yù)算的調(diào)整工作,并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議經(jīng)過。
    6、加強(qiáng)公司會計決算管理工作。
    做好年終對帳、盤點工作,完成20xx年度公司個別財務(wù)決算報表及集團(tuán)合并財務(wù)決算報表(報國資委、報市財政局)編報;根據(jù)國資委績效考核指標(biāo),融資部門人員配合,測算目標(biāo)年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標(biāo),結(jié)合其他指標(biāo)(如100%償還到期債務(wù)、融資總額等)的實際情景,完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情景的自查報告;配合會計師事務(wù)所完成20xx年度財務(wù)決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情景的審計工作,并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作。
    7、繼續(xù)推進(jìn)xx“收支兩條線”管理工作。
    與委托進(jìn)行租金收取的子公司積極對接,做好租金臺賬管理,按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制,按相關(guān)部門要求上報租金收支情景,為上繳公租房租金供給依據(jù)。同時,對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門,按預(yù)算管理要求上繳公租房租金,同時積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?BR>    (二)目標(biāo)職責(zé)書完成情景。
    已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告(xx審政報〔20xx〕xx號);xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調(diào)整至20xx年審計計劃,目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準(zhǔn)備工作,下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
    (三)其他工作。
    1、公司審計及審計配合工作。
    已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有:
    (3)牽頭配合審計署地方債務(wù)審計工作,牽頭完成審計整改報告;
    (4)牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作(第一階段);
    (5)牽頭配合市審計局資產(chǎn)負(fù)債損益審計工作。
    2、公司融資財務(wù)配合工作。
    結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求,配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的編制及提交工作;積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說明工作;配合做好公司主體及債項評級的財務(wù)數(shù)據(jù)更新工作;配合融資部日常財務(wù)數(shù)據(jù)的查詢需求;配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等。
    3、其他日常工作。
    積極做好公司稅收工作,包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作;結(jié)合各級檢查、審計,嚴(yán)格規(guī)范公司工程款項、“三公經(jīng)費”支出,完善相應(yīng)財務(wù)管理制度、辦法和流程;加強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)管理、溝通與指導(dǎo),向子總司派駐(出)財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負(fù)責(zé)人);參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議,切實履行公司出資人職能和權(quán)力;配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作;組織完成工會、黨委財務(wù)預(yù)算、決算、收支及賬務(wù)處理等工作;組織完成公司20xx年財務(wù)、稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)的選聘工作;配合公司各部門、各子公司進(jìn)行相關(guān)工作。
    (四)主要問題及解決提議。
    隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進(jìn),創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機(jī)構(gòu)財務(wù)信息供給及解釋,審計資料供給等工作需及時跟進(jìn),工作量較大。財務(wù)部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。提議加強(qiáng)部門間協(xié)助,做好相關(guān)需重復(fù)解釋、重復(fù)供給資料的備份與學(xué)習(xí),確保對外供給資料的準(zhǔn)確和口徑一致。
    此外,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和模式的改變,集團(tuán)化財務(wù)管理日趨復(fù)雜,問題不斷增多,財務(wù)監(jiān)控的力度弱化,給財務(wù)管理帶來了諸多難題。提議公司層面加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),借助公司財務(wù)稅務(wù)咨詢中介機(jī)構(gòu)的力量,理順集團(tuán)財務(wù)管理流程;并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中,充分研究母子公司、子公司之間業(yè)務(wù)的需要,簡化程序、信息共享,降低財務(wù)管理工作勞動強(qiáng)度,提高財務(wù)人員工作效率。
    (一)全年重點工作目標(biāo)計劃。
    1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作。
    按時完成xx項目竣工決算報告編制,并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
    2、繼續(xù)做好強(qiáng)化資金計劃管理。
    根據(jù)公司安排,繼續(xù)做好資金管理及債務(wù)償還工作,完善資金調(diào)度安排與編制項目建設(shè)所需資金(月度、季度)計劃,償債資金月度計劃編制職責(zé)制度,保證公司資金使用計劃性。
    3、進(jìn)一步完善公司日常費用預(yù)算管理工作。
    做好20xx年度日常費用預(yù)算執(zhí)行情景分析及20xx年度日常費用預(yù)算編制、半年度預(yù)算執(zhí)行情景分析、年度預(yù)算調(diào)整工作。
    4、加強(qiáng)公司會計決算管理工作。
    做好20xx年度公司個別財務(wù)決算報表及集團(tuán)合并財務(wù)決算報表編報及軟件的填制上報工作;完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情景的自查報告;按照金融機(jī)構(gòu)要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作,同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
    5、xx“收支兩條線”管理工作。
    繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預(yù)算“收支兩條線”管理工作。
    (二)其他方面的工作計劃。
    1、繼續(xù)做好財務(wù)日常工作、固定資產(chǎn)管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務(wù)償還工作以及20xx年項目竣工財務(wù)決算工作。
    2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)資料不斷健全財務(wù)核算與監(jiān)督體系,進(jìn)一步提高財務(wù)管理水平。
    3、加強(qiáng)對子公司的財務(wù)管理工作。
    4、加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)系,與銀行、稅收部門建立良好的合作,為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
    5、繼續(xù)配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的編制及提交,做好資本市場信息披露工作;配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融機(jī)構(gòu)(中介)的調(diào)研或訪談會議等。
    6、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識水平、管理水平和團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力。
    財政支出績效評價報告篇九
    根據(jù)我局年度工作計劃和工作實際,20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬元,其中:
    (一)市本級劃撥經(jīng)費51萬元、實際開支42.8萬元、結(jié)余8.2萬元。
    1、市少兒游泳達(dá)標(biāo)賽3.5萬元。
    2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元。
    3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元。
    4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元。
    5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬元。
    6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元。
    7、市田徑錦標(biāo)賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬元。
    8、市中小學(xué)生游泳錦標(biāo)賽6.6萬元。
    (二)下?lián)芨骺h(市)區(qū)文體局及教育局經(jīng)費49萬元。
    1、市少年兒童舉重錦標(biāo)賽5.5萬元。
    2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標(biāo)賽6.5萬元。
    3、市少年兒童擊劍錦標(biāo)賽2.5萬元。
    4、市中小學(xué)生田徑運動會8萬元。
    5、市少年兒童射箭錦標(biāo)賽5.2萬元。
    6、其他開支21.3萬元。
    (一)績效評價結(jié)論。
    項目績效評價得分99.18分,等級為優(yōu)秀。
    本項目年初共制定6個績效目標(biāo),分別為:
    1、投入-實效目標(biāo)-目標(biāo)完成率100%。
    2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率100%;
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級少兒競賽5場;
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級中小學(xué)生比賽9場;
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場;
    6、效益-社會效益-參賽運動員20xx人;
    20xx年產(chǎn)出和效益目標(biāo)均已完成,投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率未完成。具體為:
    1、投入-實效目標(biāo)-完成率100%,已完成。
    2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率91.8%,未完成;
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級少兒競賽5場,已完成;
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級中小學(xué)生比賽9場,已完成;
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場,已完成;
    6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次,已完成;
    (三)年度預(yù)算執(zhí)行中的問題和建議。
    1、存在問題:相關(guān)經(jīng)費有限,中小學(xué)生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費不足,宣傳方面有所受限。
    2、改進(jìn)建議:加大經(jīng)費扶持力度,與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進(jìn)一步對接,提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
    20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場,參賽運動員教練員3754人次,對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
    財政支出績效評價報告篇十
    中職教育日趨呈現(xiàn)“以財政投入為主的多渠道職業(yè)教育經(jīng)費投入”格局,各級財政對中等職業(yè)教育投入的相對比重逐年增大[1]。職業(yè)教育預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費支出中,事業(yè)性經(jīng)費的比重較大,基礎(chǔ)建設(shè)性經(jīng)費比重較小,這將影響職業(yè)教育的后續(xù)發(fā)展能力;職業(yè)教育事業(yè)性經(jīng)費支出中,人員經(jīng)費比重大,公用經(jīng)費份額小,公用經(jīng)費依賴預(yù)算外經(jīng)費補(bǔ)充,凸顯了公共財政對職業(yè)教育常規(guī)性支出的嚴(yán)重不足,教育經(jīng)費支出效用低[2]。中職教育的發(fā)展,對財政支出績效指標(biāo)的構(gòu)建提出了要求。本文將探討中職教育財政支出績效指標(biāo)的內(nèi)涵、特征、構(gòu)建原則和制度保障。
    從管理學(xué)的角度看,績效是組織期望的結(jié)果,是組織為實現(xiàn)其目標(biāo)而展現(xiàn)在不同層面上的有效輸出??冃Ъ劝M織的過程行為,也體現(xiàn)組織行為的結(jié)果表現(xiàn)。公共教育支出績效應(yīng)該綜合反映公共教育支出在目標(biāo)、過程和結(jié)果等方面的節(jié)約、效率和效益三方面績效,并體現(xiàn)為過程績效和結(jié)果績效兩部分[3]。指標(biāo)是指衡量目標(biāo)的單位或方法??冃е笜?biāo)是衡量組織為實現(xiàn)目標(biāo)而展現(xiàn)在不同層面上輸出的有效性的單位和方法。中職教育財政支出績效指標(biāo)包含兩個方面:一是中職教育活動對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的促進(jìn)和影響,其具有社會效益。二是包含中職教育的生產(chǎn)效率,即中職教育的教育過程和結(jié)果效率。
    中職教育財政支出績效指標(biāo)具有引導(dǎo)中職教育財政發(fā)展方向的價值取向。績效指標(biāo)具有實質(zhì)性開展績效考評活動的評價功能,也具有引導(dǎo)提高考評對象績效的功能。績效考評是以國家相關(guān)政策為指向,包含經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。中職教育財政支出績效指標(biāo)是為其績效考評服務(wù),其目的是引導(dǎo)在市場經(jīng)濟(jì)條件下形成政府間接監(jiān)管中職教育財政支出的管理策略,促進(jìn)中職學(xué)校依據(jù)現(xiàn)代公共財政的理論有效運作中職教育財政資源,提高資金使用效率。
    中職教育財政支出績效指標(biāo)是政府對中職教育財政投入的意愿,是中職教育財政支出的目標(biāo)。中職教育財政支出績效指標(biāo)內(nèi)含的目標(biāo),使其具有評判功能,是考評對象的依據(jù)。中職教育財政支出績效指標(biāo)用來考評中職教育財政支出的過程和結(jié)果的效率,其本質(zhì)是通過文件規(guī)定用來考評的標(biāo)準(zhǔn)。中職教育財政支出績效指標(biāo)是為中職教育財政活動及其結(jié)果制定的準(zhǔn)則,目的是保證中職教育自身發(fā)展和社會發(fā)展的需要。
    中職教育財政支出績效指標(biāo)是依據(jù)一定的價值指向制定的,其將某一程度為考核標(biāo)準(zhǔn)。從評判價值和評判標(biāo)尺上審視,其都具有相對性。一定時期的'評判價值是由政府期望中職教育財政支出所具有的效益決定。一定時期的評判標(biāo)尺是由政府期望的結(jié)果決定。因此,中職教育財政支出績效指標(biāo)不是絕對合理的標(biāo)準(zhǔn)。中職教育財政支出績效指標(biāo)的相對性,決定了依據(jù)其考評結(jié)果的相對性。
    中職教育財政支出績效指標(biāo)是財政支出績效評價的工具,其目的是促進(jìn)職業(yè)教育自身的發(fā)展,增強(qiáng)其對經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的貢獻(xiàn)。中職教育財政支出績效指標(biāo),可以分為內(nèi)部過程績效指標(biāo)和外部結(jié)果績效指標(biāo)。中職教育財政支出績效指標(biāo)以上述目的為最終歸宿,其要在公平與效率之間平衡。通過相應(yīng)的方法,將中職教育財政支出績效指標(biāo)進(jìn)行協(xié)調(diào),最終達(dá)到其目標(biāo)。中職教育財政支出績效指標(biāo)各指標(biāo)之間的協(xié)調(diào),其本質(zhì)是職業(yè)教育經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的平衡。
    (一)價值指向性原則。
    經(jīng)濟(jì)效率是中職教育財政支出指標(biāo)的重心,社會效益是中職教育財政支出指標(biāo)的本質(zhì)屬性。中職教育財政支出指標(biāo)要堅持經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的平衡。中職教育財政支出績效指標(biāo)是在以社會效益為背景的情況下評判經(jīng)濟(jì)效益,具有明顯的價值指向性。中職教育財政支出績效指標(biāo)的價值是以社會效益為基準(zhǔn)的,其實質(zhì)是政府行政的價值取向。這種價值取向是以符合現(xiàn)行國家政策為表象,符合現(xiàn)行規(guī)章制度為具體體現(xiàn)。
    (二)全面性原則。
    中職教育財政支出指標(biāo)是多元效應(yīng)的綜合統(tǒng)一,中職教育財政支出指標(biāo)既要考慮中職教育自身產(chǎn)出與發(fā)展,還要考慮直接或間接促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時,中職教育具有很強(qiáng)的社會效益,還要考慮其對社會效益的增強(qiáng)作用。目前,其社會效益體現(xiàn)得更為明顯。中職教育的社會效益很難量化,難以進(jìn)行測量。中職教育財政指標(biāo)實踐操作中是以顯性特征為測量的元素,測量結(jié)果是量化或等級化的考評。中職教育財政支出指標(biāo)的構(gòu)建應(yīng)該全面考慮各個顯性特征,進(jìn)行量化與定性描述相結(jié)合的方法,全面地體現(xiàn)中職教育財政支出的本質(zhì)內(nèi)涵。
    (三)適應(yīng)性原則。
    中職教育財政支出績效指標(biāo)的構(gòu)建應(yīng)該具有適應(yīng)性。其適應(yīng)性表現(xiàn)為適應(yīng)國家相關(guān)的法律法規(guī),符合現(xiàn)實社會的實際情況,能夠在實踐操作中方便簡潔地應(yīng)用。中職教育財政支出績效指標(biāo)是以一定價值為導(dǎo)向下的事實判斷,其評判的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該建立在事實的基礎(chǔ)上。中職教育財政支出指標(biāo)內(nèi)部要具有協(xié)調(diào)性和統(tǒng)一性,能夠適應(yīng)對事實的綜合判斷。同時,中職教育財政支出指標(biāo)要具有類別性和層次性,適應(yīng)評判對象的多樣化。
    物力資源耗費指標(biāo)、財力資源耗費指標(biāo)和人力資源耗費指標(biāo),在中職教育財政經(jīng)費支出中,可以用一定時期內(nèi)中職教育財政經(jīng)費中的配置結(jié)構(gòu)、使用結(jié)構(gòu)等支出量和使用效率來表示。物力資源耗費指標(biāo)主要指固定資產(chǎn)耗費,包括教學(xué)設(shè)備耗費、圖書資料耗費和體育設(shè)施耗費等。財力資源耗費指標(biāo)包括基建投資利用率、事業(yè)費利用率等,其主要評價財政經(jīng)費分類使用效率。人力資源耗費指標(biāo)包括教職工的規(guī)模耗費、構(gòu)成耗費及效率耗費,評價中職教育財政經(jīng)費對教師使用績效的影響。
    (二)中職教育財政經(jīng)費產(chǎn)出類指標(biāo)。
    中職教育財政經(jīng)費產(chǎn)出指標(biāo)包括學(xué)生培養(yǎng)指標(biāo)、技術(shù)推廣指標(biāo)、社會服務(wù)指標(biāo)。學(xué)生培養(yǎng)指標(biāo)是指財政經(jīng)費對中職教育培養(yǎng)的學(xué)生數(shù)量和質(zhì)量的影響。技術(shù)推廣指標(biāo)是指財政經(jīng)費對中職教育或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在技術(shù)推廣方面的影響。社會服務(wù)指標(biāo)是指中職教育財政經(jīng)費對中職教育機(jī)構(gòu)在保持社會穩(wěn)定、增強(qiáng)社會就業(yè)等方面的影響。社會服務(wù)指標(biāo)具有隱性特征,在實施中具有難以量化的特征。所以,此類指標(biāo)的使用應(yīng)該是定量與定性的結(jié)合。
    (三)中職教育財政經(jīng)費支出增長類指標(biāo)。
    中職教育財政經(jīng)費支出增長類指標(biāo)包括物力資源耗費增長指標(biāo)、財力資源耗費增長指標(biāo)和人力資源耗費增長指標(biāo)。物力資源耗費增長指標(biāo)是指教學(xué)設(shè)備耗費、圖書資料耗費和體育設(shè)施耗費的年平均增長率。財力資源耗費增長指標(biāo)是指基建投資利用率、事業(yè)費利用率等年平均增長率。人力資源耗費增長指標(biāo)是指教職工的規(guī)模耗費、構(gòu)成耗費及效率耗費的年平均增長率。中職教育財政經(jīng)費支出增長類指標(biāo)是財政經(jīng)費歷年投入形成的結(jié)果,又是今后財政經(jīng)費投入的重要依據(jù),也是反映財政經(jīng)費支出持續(xù)發(fā)展的能力。
    中職教育財政支出績效指標(biāo)需要相關(guān)法律法規(guī)保駕護(hù)航。中職教育的發(fā)展需要一套完善的財政支出績效評價法規(guī)體系。探索中職教育財政支出績效評價的法律法規(guī)是促進(jìn)中職教育發(fā)展的需要。中職教育財政支出績效評價需要在《預(yù)算法》、《審計法》、《職業(yè)教育法》中得到體現(xiàn)。各級人大對財政預(yù)決算的審查要將合法性審查和績效結(jié)果審查并重。制定中職教育財政支出績效評價規(guī)章,明確評價內(nèi)容和方法,清晰相關(guān)行為主體的權(quán)利和義務(wù)。
    (二)改革中職教育財政撥款方式。
    中職教育財政撥款的方式需要建立績效撥款模式。中職教育財政撥款模式的改革是中職教育績效指標(biāo)構(gòu)建的政策基礎(chǔ)。加強(qiáng)學(xué)校辦學(xué)自主權(quán),強(qiáng)化中職學(xué)校辦學(xué)的效益。以財政撥款為杠桿,對中職學(xué)校的辦學(xué)進(jìn)行宏觀調(diào)控和監(jiān)督。在政府宏觀調(diào)控下,將中職學(xué)校的辦學(xué)權(quán)利和義務(wù)緊密結(jié)合起來。政府主管部門通過績效撥款的方式對中職學(xué)校進(jìn)行管理,中職教育財政支出績效指標(biāo)是實施管理的重要依據(jù)。
    (三)改革中職教育財務(wù)管理方式。
    政府應(yīng)構(gòu)建相關(guān)政策和提供相關(guān)服務(wù),促進(jìn)中職學(xué)校提供對外服務(wù)。中職學(xué)校需要將對外服務(wù)納入正常管理中,根據(jù)市場的多元化需求積極開展對外服務(wù)。為了擴(kuò)大經(jīng)費來源渠道,吸收企業(yè)和社會資源投入中職教育,充分利用中職學(xué)校的教育資源,提高中職學(xué)校的社會服務(wù)能力和產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,中職學(xué)校社會服務(wù)應(yīng)該具有層次性和類型特征。政府需要規(guī)范收費標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)中職學(xué)校資產(chǎn)管理的配套制度建設(shè),滿足中職學(xué)校社會服務(wù)對財務(wù)管理制度的需求。
    參考文獻(xiàn):
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    [2]廖禮輝,陳敬良,沈有祿.我國職業(yè)教育經(jīng)費投入分析[j].教育與職業(yè),(8).
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    財政支出績效評價報告篇十一
    按照《省財政廳關(guān)于開展20xx年財政績效評價工作的通知》(川財預(yù)〔20xx〕44號)要求,開江縣財政局高度重視,成立財政支出績效評價工作組,及時開展財政支出績效評價工作,圓滿完成了省廳布置的績效評價工作任務(wù)。現(xiàn)將我縣20xx年財政支出績效評價工作總結(jié)如下:。
    一、績效評價工作開展情況。
    20xx年全縣財政支出績效評價項目有36個:其中省級財政安排民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行政運行四大板塊中選擇2個項目,具體為創(chuàng)新驅(qū)動及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金80萬元、現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金300萬元,共計380萬元,由財政廳負(fù)責(zé)組織評價;縣級財政評價項目為政府投資項目審計、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、永興鎮(zhèn)革命老區(qū)道路建設(shè)項目等34個項目共涉及產(chǎn)業(yè)類、基礎(chǔ)設(shè)施類、民生類、行政運行類等領(lǐng)域,資金總額達(dá)到46710.62萬元。
    (一)績效評價范圍更廣,資金量更大。
    20xx年全縣績效評價項目涉及產(chǎn)業(yè)類、基礎(chǔ)設(shè)施類、民生類、行政運行類等領(lǐng)域,相對去年增加18個,績效評價范圍更廣,績效評價金額為47090.62萬元,比去年增加了34476.45萬元,同比增長270.25%。
    (二)人大財經(jīng)委開展部門預(yù)算績效評價工作效果明顯。20xx年我縣人大財經(jīng)委相繼對縣交警隊、縣房管所、縣扶貧移民局等開展了部門預(yù)算績效評價工作,有利于建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金分配管理體制和預(yù)算決策機(jī)制,合理配置政府的財政資源,提高財政資金使用效益。
    (三)責(zé)任意識逐漸增強(qiáng)。通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo),部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益,其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確;通過績效評價,考核部門和單位績效目標(biāo)實際完成情況和取得的成效,并與下年度預(yù)算安排掛鉤,用財要問效,無效要問責(zé),在一定程度上強(qiáng)化了部門和單位的自我約束意識和責(zé)任意識。
    (四)管理水平有效提高。通過開展績效評價,對財政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評判,建立和完善項目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度,強(qiáng)化評價結(jié)果的`反饋和運用,有力地推動了各部門、各單位對項目的科學(xué)論證與規(guī)劃,健全了項目資金的核算與管理制度,改進(jìn)了資金使用管理方式,促進(jìn)了部門不斷完善內(nèi)部管理,不斷提高理財水平。
    三、存在的問題。
    (一)思想認(rèn)識尚不到位。部分部門對績效評價不了解,對績效管理的意義認(rèn)識不清,尤其是對“效”的理解不夠,還停留在是否按計劃完成任務(wù)上,而沒有將工作重點放在效益和效果方面。
    (二)缺乏績效評價專業(yè)人才。目前我們干部隊伍的知識體系還難以適應(yīng)績效評價工作涉及面廣、技術(shù)性強(qiáng)的要求,同時,我縣還缺少具有較強(qiáng)公信力的中介機(jī)構(gòu)和專家,要實現(xiàn)績效評價主體多元化困難還比較大。
    四、下一步工作思路。
    (一)進(jìn)一步加快績效管理理念轉(zhuǎn)變。在一定時期一定區(qū)域,財源有限,財政收支矛盾突出,經(jīng)濟(jì)增速放緩,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下,如何加強(qiáng)財政資金管理,提高資金使用效益,顯得尤為重要。績效評價作為財政工作一種新的管理方法,與“參與式預(yù)算”一樣是我縣財政管理體制改革的亮點和趨勢。能打破原有“重投入、輕產(chǎn)出”,“重分配、輕管理”,“重數(shù)量、輕質(zhì)量”的管理模式,財政部門在財政管理中,要把績效評價貫穿整個預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的始終。
    (二)進(jìn)一步加快績效評價制度建設(shè)。建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制,確立以績效目標(biāo)為導(dǎo)向、績效評價為核心、制度建設(shè)為保證的預(yù)算支出績效評價制度。一是發(fā)揮部門在績效評價工作中的主體地位,部門是項目執(zhí)行主體,理應(yīng)承擔(dān)績效管理的責(zé)任。二是進(jìn)一步明確政府各部門職能,樹立績效理念,將績效評價與部門預(yù)算資金的安排、部門責(zé)任人的年度工作目標(biāo)考核及領(lǐng)導(dǎo)離任審計掛鉤。三是改進(jìn)決策機(jī)制,發(fā)揮政府及其部門履行職能的績效目標(biāo)在決策中的導(dǎo)向功能,提高政府決策的科學(xué)性、穩(wěn)定性。
    (三)進(jìn)一步擴(kuò)大績效評價支點環(huán)節(jié)。一是圍繞縣委、縣政府確定的重點支出項目和項目資金數(shù)額大或關(guān)系國計民生、社會關(guān)注度高、具有明顯經(jīng)濟(jì)和社會效益的項目,深入開展績效評價。二是不斷完善項目支出績效評價工作方案,在實踐中逐步探索建立縣級橫向聯(lián)動、部門自評和財政部門再評價相結(jié)合的市級重大項目評價長效機(jī)制。三是探索與預(yù)算編制相結(jié)合的財政績效管理。將財政支出績效評價逐步從事后評價延伸到事前、事中評價。并將各環(huán)節(jié)評價結(jié)果與當(dāng)期財政撥款跟蹤管理及下年預(yù)算編制直接掛鉤,形成互相制約的財政專項資金績效管理新機(jī)制。
    (四)進(jìn)一步探索多類型績效評價方式。堅持專項評價和綜合評價相結(jié)合,建立各部門自我評價、財政綜合評價、績效審計評價為一體的績效評價機(jī)制。由于財政支出復(fù)雜性和多樣性的特點,決定了財政支出評價工作涉及多領(lǐng)域的專業(yè)知識,必須有強(qiáng)有力的專業(yè)支撐,因此,績效評價工作離不開專家和社會中介等第三方獨立機(jī)構(gòu)的積極參與,促使績效評價工作向縱深發(fā)展。
    財政支出績效評價報告篇十二
    (一)機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況。
    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級單位4個,其中行政單位1個,其他事業(yè)單位3個。
    (1)雙龍鎮(zhèn)政府。
    (2)雙龍財政所。
    (3)雙龍社會事務(wù)中心。
    (4)雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。
    20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實際在職人員84人,其中行政32人,機(jī)關(guān)工勤2人,事業(yè)人員50人。
    無公務(wù)用車。
    (二)單位主要職責(zé)。
    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé),負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責(zé)是:
    (1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),堅持依法行政,推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。
    (2)促進(jìn)發(fā)展??茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)市場監(jiān)督,搞活市場流通,加強(qiáng)村(社區(qū))勞務(wù)開發(fā)和居民自動工作,不斷提高社會主義新型村(社區(qū))建設(shè)水平。
    (3)維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公,執(zhí)政為民”,加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強(qiáng)社會治安綜合治理,加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和處理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,切實保障居民合法權(quán)益,維護(hù)社會穩(wěn)定。
    (4)加強(qiáng)管理。強(qiáng)化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理,負(fù)責(zé)轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查,加強(qiáng)村(社區(qū))工作的`指導(dǎo),督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美,空地植樹補(bǔ)綠等工作,不斷提高轄區(qū)人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。
    (5)提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用,發(fā)展村(社區(qū))公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、求助服務(wù),及時向上級黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
    (6)建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實施;村(社區(qū))黨組織、村(社區(qū))居委會、村(社區(qū))公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源,建立街道應(yīng)急處置隊伍;協(xié)助開展應(yīng)急常識宣傳,組織應(yīng)急知識與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn);負(fù)責(zé)及時報告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件,并啟動轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案,協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。
    (一)部門預(yù)算情況。
    1.部門預(yù)算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元)。
    3.部門預(yù)算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項目支出3392.1萬元,占68.1%。
    4.部門三公經(jīng)費預(yù)算情況。無三公經(jīng)費。
    (二)部門預(yù)算執(zhí)行情況。
    1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元)。
    2.財政非稅收入完成數(shù)。無。
    3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項目支出3392.1萬元,占68.1%。
    項目主要為松材線蟲除治勞務(wù)費及監(jiān)管人員補(bǔ)助、重點項目征地及拆遷補(bǔ)償、重點項目工作經(jīng)費、新冠疫情防控一線工作者補(bǔ)助等,資金均已按進(jìn)度足額撥付,保證工作有序推進(jìn)。
    4.部門三公經(jīng)費實際支出情況。無三公經(jīng)費。
    5.部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析。
    本年度人員成本為884.76萬元,其中:工資、津補(bǔ)貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補(bǔ)助42萬元、工會福利22萬元。
    辦公成本為45.57萬元,其中:辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
    財政支出績效評價報告篇十三
    (一)項目一:20xx年校園安保經(jīng)費51000元。
    1.項目概況:20xx年度聘請保安人員4名,采購保安服務(wù)人員1名,每月產(chǎn)生約13000元不等的勞務(wù)費支出,財政撥款51000元,不足部分用我園辦公經(jīng)費補(bǔ)充支付。
    2.項目績效目標(biāo):建設(shè)安全校園。
    1.項目概況:20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師,獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師,獎勵5000元,資金為全額財政撥款,已足額發(fā)放至個人。
    2.項目績效目標(biāo):做好本部門人員、公用經(jīng)費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。
    (三)項目三:20xx年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助4050元。
    1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學(xué)生人數(shù)為27人(其中建檔立卡戶全覆蓋),按標(biāo)準(zhǔn)每人每學(xué)期補(bǔ)助150元,資金為財政全額撥款,已足額補(bǔ)助至幼兒家庭。
    2.項目績效目標(biāo):加大對家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助力度,保障家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒接受學(xué)前教育的權(quán)利。
    (四)項目四:公辦幼兒園20xx年秋季學(xué)期營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金6468元。
    1.項目概況。20xx年秋季學(xué)期在冊搬遷戶幼兒人數(shù)71人,按照每生3元的/天標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行伙食補(bǔ)助,資金為財政撥款,按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補(bǔ)足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
    2.項目績效目標(biāo):對搬遷戶幼兒進(jìn)行伙食費差額補(bǔ)助。
    (五)項目組織管理情況。
    各項目均有專門的負(fù)責(zé)人,并建立了個項目的管理制度,各項工作均進(jìn)行了職責(zé)分工,并按時有序開展。
    (一)績效評價目的`、對象和范圍。
    1.績效評價目的。
    了解各項目資金使用情況和取得的成效,總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗,進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
    2.績效評價對象。
    本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目3個,上級轉(zhuǎn)移支付項目1個。
    3.績效評價范圍。
    本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預(yù)算支出項目4個,政府性基金預(yù)算支出項目0個,社會保險基金預(yù)算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預(yù)算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務(wù)項目0個。
    (二)績效評價工作過程。
    為使績效再評價工作順利開展,由開遠(yuǎn)市第二幼兒園財務(wù)室牽頭,成立績效評價工作小組,負(fù)責(zé)績效評價的組織管理和實施工作。
    前期準(zhǔn)備:一是評價工作組收集整理項目相關(guān)資料;二是組織績效評價(自評)工作。
    組織實施:開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標(biāo)完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
    (一)績效自評結(jié)論。
    部門開展績效自評項目數(shù)量4個,評價結(jié)果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
    (二)績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
    2.項目2(20xx年獎勵性績效(教體局20xx年各種獎勵及師訓(xùn)課改等經(jīng)費補(bǔ)助5500元)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況:做好了本部門人員、公用經(jīng)費保障,按規(guī)定落實了干部職工各項待遇,部門正常履職。
    3.項目3(20xx年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助4050元)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況:對家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助,保障家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒接受學(xué)前教育的權(quán)利。
    4.項目4(公辦幼兒園20xx年秋季學(xué)期營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金6468元)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況:對全園搬遷戶幼兒進(jìn)行了伙食費差額補(bǔ)助。
    無。
    無。
    無。
    無。
    財政支出績效評價報告篇十四
    根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號)要求,我單位對預(yù)算績效監(jiān)控工作高度重視,迅速落實,于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室,對項目支出進(jìn)行績效監(jiān)控,現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標(biāo)監(jiān)控情況報告如下。
    長沙市檔案館20xx年度部門預(yù)算項目共計6個,截止至20xx年6月30日,各項目支出情況如下:
    (一)長沙市檔案館大樓安全運行維護(hù)費:年初預(yù)算金額23.16萬元,其中財政撥款23.16萬元,其他資金0萬元。
    (二)檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費:年初預(yù)算金額140.04萬元,其中財政撥款140.04萬元,其他資金0萬元。
    (三)檔案征集費:年初預(yù)算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
    (四)檔案編研費:年初預(yù)算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
    (五)維修(護(hù))費:年初預(yù)算金額40.6萬元,其中財政撥款40.6萬元,其他資金0萬元。
    (六)市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:年初預(yù)算金額50萬元,其中財政資金50萬元,其他資金0萬元。
    我館根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號),扎實開展了預(yù)算績效運行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確??冃繕?biāo)高質(zhì)量完成。
    (一)高度重視,及時安排部署。
    我館接到通知后,迅速開展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機(jī)制,組織各部室對照年初設(shè)定的績效目標(biāo),自行開展績效監(jiān)控,由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報市財政局審核。
    (二)深入分析,筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)。
    在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上,對各項目的資金支付進(jìn)度、項目進(jìn)展情況、績效目標(biāo)完成情況等進(jìn)行充分調(diào)查分析,逐一填寫績效監(jiān)控情況表,全面掌握項目實施情況及存在的問題,撰寫績效監(jiān)控報告,為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
    (三)匯總分析,加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。
    加強(qiáng)對各部室監(jiān)控工作的指導(dǎo),規(guī)范填報格式,明確報告要素,確保填報準(zhǔn)確,內(nèi)容完備,對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關(guān),從內(nèi)容上加強(qiáng)核實,確保報告內(nèi)容客觀公正,真實準(zhǔn)確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,結(jié)合項目的具體情況,對支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項目進(jìn)行督促整改,確??冃繕?biāo)如期實現(xiàn),不斷提高財政資金使用效率。
    (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
    1.長沙市檔案館大樓安全運行維護(hù)費:年初預(yù)算金額23.16萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元,1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預(yù)計7月支付,全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
    2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費:年初預(yù)算金額140.04萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元,1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付,全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
    3.檔案征集費:年初預(yù)算金額8.57萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動,預(yù)計款項8月—12月支付,全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
    4.檔案編研費:年初預(yù)算金額8.57萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動,預(yù)計款項8月—9月支付,全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
    5.維修(護(hù))費:年初預(yù)算金額40.6萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元,1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付,全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
    6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:年初預(yù)算金額50萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元,1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付,全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
    (二)項目執(zhí)行績效目標(biāo)完成情況。
    1.長沙市檔案館大樓安全運行維護(hù)費:為保證館大樓安全運行,保護(hù)館藏檔案安全,我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進(jìn)行維修改造,目前已完成六樓庫房改造,預(yù)計下半年完成四樓庫房的改造。
    2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費:按計劃推進(jìn)智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復(fù)。
    3.檔案征集費:至20xx年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的檔案進(jìn)館,案卷共計9815卷(20xx年之前),歸檔文件2797盒計35297件(20xx年之后)。實體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐,健全與完善,對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2gb,文字資料若干。
    4.檔案編研費:持續(xù)推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽,計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
    5.維修(護(hù))費:截止至6月30日,我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進(jìn)行維保,計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進(jìn)行維保。
    6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進(jìn)場開工,并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文,目前已完成著錄1254卷計48341條。
    我單位項目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,在6個預(yù)算項目中,有4個預(yù)算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的.支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預(yù)算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項,因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
    在績效目標(biāo)的編制過程中,預(yù)算項目績效指標(biāo)中的三級指標(biāo)需要單位自己設(shè)置,但是業(yè)務(wù)人員對績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻,導(dǎo)致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),更好的推進(jìn)我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
    財政支出績效評價報告篇十五
    按照《省財政廳關(guān)于開展20xx年財政績效評價工作的通知》(川財預(yù)〔20xx〕44號)要求,開江縣財政局高度重視,成立財政支出績效評價工作組,及時開展財政支出績效評價工作,圓滿完成了省廳布置的績效評價工作任務(wù)?,F(xiàn)將我縣20xx年財政支出績效評價工作總結(jié)如下:。
    一、績效評價工作開展情況。
    20xx年全縣財政支出績效評價項目有36個:其中省級財政安排民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行政運行四大板塊中選擇2個項目,具體為創(chuàng)新驅(qū)動及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金80萬元、現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金300萬元,共計380萬元,由財政廳負(fù)責(zé)組織評價;縣級財政評價項目為政府投資項目審計、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、永興鎮(zhèn)革命老區(qū)道路建設(shè)項目等34個項目共涉及產(chǎn)業(yè)類、基礎(chǔ)設(shè)施類、民生類、行政運行類等領(lǐng)域,資金總額達(dá)到46710.62萬元。
    (一)績效評價范圍更廣,資金量更大。
    20xx年全縣績效評價項目涉及產(chǎn)業(yè)類、基礎(chǔ)設(shè)施類、民生類、行政運行類等領(lǐng)域,相對去年增加18個,績效評價范圍更廣,績效評價金額為47090.62萬元,比去年增加了34476.45萬元,同比增長270.25%。
    (二)人大財經(jīng)委開展部門預(yù)算績效評價工作效果明顯。20xx年我縣人大財經(jīng)委相繼對縣交警隊、縣房管所、縣扶貧移民局等開展了部門預(yù)算績效評價工作,有利于建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金分配管理體制和預(yù)算決策機(jī)制,合理配置政府的財政資源,提高財政資金使用效益。
    (三)責(zé)任意識逐漸增強(qiáng)。通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo),部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益,其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確;通過績效評價,考核部門和單位績效目標(biāo)實際完成情況和取得的成效,并與下年度預(yù)算安排掛鉤,用財要問效,無效要問責(zé),在一定程度上強(qiáng)化了部門和單位的自我約束意識和責(zé)任意識。
    (四)管理水平有效提高。通過開展績效評價,對財政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評判,建立和完善項目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度,強(qiáng)化評價結(jié)果的`反饋和運用,有力地推動了各部門、各單位對項目的科學(xué)論證與規(guī)劃,健全了項目資金的核算與管理制度,改進(jìn)了資金使用管理方式,促進(jìn)了部門不斷完善內(nèi)部管理,不斷提高理財水平。
    三、存在的問題。
    (一)思想認(rèn)識尚不到位。部分部門對績效評價不了解,對績效管理的意義認(rèn)識不清,尤其是對“效”的理解不夠,還停留在是否按計劃完成任務(wù)上,而沒有將工作重點放在效益和效果方面。
    (二)缺乏績效評價專業(yè)人才。目前我們干部隊伍的知識體系還難以適應(yīng)績效評價工作涉及面廣、技術(shù)性強(qiáng)的要求,同時,我縣還缺少具有較強(qiáng)公信力的中介機(jī)構(gòu)和專家,要實現(xiàn)績效評價主體多元化困難還比較大。
    四、下一步工作思路。
    (一)進(jìn)一步加快績效管理理念轉(zhuǎn)變。在一定時期一定區(qū)域,財源有限,財政收支矛盾突出,經(jīng)濟(jì)增速放緩,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下,如何加強(qiáng)財政資金管理,提高資金使用效益,顯得尤為重要。績效評價作為財政工作一種新的管理方法,與“參與式預(yù)算”一樣是我縣財政管理體制改革的亮點和趨勢。能打破原有“重投入、輕產(chǎn)出”,“重分配、輕管理”,“重數(shù)量、輕質(zhì)量”的管理模式,財政部門在財政管理中,要把績效評價貫穿整個預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的始終。
    (二)進(jìn)一步加快績效評價制度建設(shè)。建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制,確立以績效目標(biāo)為導(dǎo)向、績效評價為核心、制度建設(shè)為保證的預(yù)算支出績效評價制度。一是發(fā)揮部門在績效評價工作中的主體地位,部門是項目執(zhí)行主體,理應(yīng)承擔(dān)績效管理的責(zé)任。二是進(jìn)一步明確政府各部門職能,樹立績效理念,將績效評價與部門預(yù)算資金的安排、部門責(zé)任人的年度工作目標(biāo)考核及領(lǐng)導(dǎo)離任審計掛鉤。三是改進(jìn)決策機(jī)制,發(fā)揮政府及其部門履行職能的績效目標(biāo)在決策中的導(dǎo)向功能,提高政府決策的科學(xué)性、穩(wěn)定性。
    (三)進(jìn)一步擴(kuò)大績效評價支點環(huán)節(jié)。一是圍繞縣委、縣政府確定的重點支出項目和項目資金數(shù)額大或關(guān)系國計民生、社會關(guān)注度高、具有明顯經(jīng)濟(jì)和社會效益的項目,深入開展績效評價。二是不斷完善項目支出績效評價工作方案,在實踐中逐步探索建立縣級橫向聯(lián)動、部門自評和財政部門再評價相結(jié)合的市級重大項目評價長效機(jī)制。三是探索與預(yù)算編制相結(jié)合的財政績效管理。將財政支出績效評價逐步從事后評價延伸到事前、事中評價。并將各環(huán)節(jié)評價結(jié)果與當(dāng)期財政撥款跟蹤管理及下年預(yù)算編制直接掛鉤,形成互相制約的財政專項資金績效管理新機(jī)制。
    (四)進(jìn)一步探索多類型績效評價方式。堅持專項評價和綜合評價相結(jié)合,建立各部門自我評價、財政綜合評價、績效審計評價為一體的績效評價機(jī)制。由于財政支出復(fù)雜性和多樣性的特點,決定了財政支出評價工作涉及多領(lǐng)域的專業(yè)知識,必須有強(qiáng)有力的專業(yè)支撐,因此,績效評價工作離不開專家和社會中介等第三方獨立機(jī)構(gòu)的積極參與,促使績效評價工作向縱深發(fā)展。
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    財政支出績效評價報告篇十六
    為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財政資金使用效益,根據(jù)《關(guān)于對20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作的通知》要求,我局20xx年部門整體支出績效進(jìn)行了全面的綜合自評,現(xiàn)將整體支出績效評價報告如下:
    (一)部門整體支出情況。
    20xx年,呈貢區(qū)財政局預(yù)算批復(fù)資金總額為7,316.63萬元,年中追增一般公共預(yù)算支出中基本支出31.87萬元,年中追增項目支出22,495.68萬元,總支出29,844.19萬元;其中:基本支出1,234.74萬元,項目支出28,609.45萬元。
    1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財政局將部門預(yù)算和績效管理相關(guān)信息進(jìn)行了及時有效公開,接受社會大眾的監(jiān)督。嚴(yán)格按照區(qū)財政局的相關(guān)工作要求,對部門20xx年預(yù)算、20xx年決算及“三公經(jīng)費”在呈貢區(qū)政府部門網(wǎng)上進(jìn)行公開,并向區(qū)財政局對口業(yè)務(wù)科室行政文教科報送公開相關(guān)資料。
    2.“三公經(jīng)費”管理情況。20xx年,區(qū)財政局堅決貫徹落實上級改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”,牢固樹立過緊日子的思想,堅持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費,嚴(yán)格按照厲行節(jié)約規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。
    3.內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。制定了完備齊全的內(nèi)部管理控制制度,如固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度、后勤管理制度等,為實現(xiàn)項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益目標(biāo)等打下了堅實的基礎(chǔ)。
    4.項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等。根據(jù)財政要求從嚴(yán)管理項目資金,嚴(yán)把報賬審核關(guān),確保項目資金??顚S谩Mㄟ^對呈貢區(qū)財政局財政支出績效評價,強(qiáng)化單位財政支出管理,提高財政資金使用效益和政府管理效能。按照預(yù)算批復(fù)及項目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財政資金,實現(xiàn)社會效益最大化,社會滿意度最大化。
    (三)部門整體支出或項目實施情況分析。
    1.基本支出。基本支出是用于為保障機(jī)關(guān)、部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括部門職工工資福利支出,維持部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公車運行維護(hù)費等。截止20xx年12月底,基本支出1,234.74萬元。
    2.項目支出。20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),項目支出預(yù)算數(shù)為6,113.77萬元,20xx年度項目經(jīng)費支出共28,609.45萬元。
    (一)績效評價目的。
    通過績效評價,完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督,保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性;提高群眾滿意度;完善預(yù)算編制,規(guī)范財政資金運行,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高財政資金使用效益,為提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
    (二)績效評價工作過程。
    1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預(yù)算安排、財政預(yù)算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實性進(jìn)行核實,將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。
    2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的`評價材料結(jié)合部門績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。
    3.撰寫報告。根據(jù)部門開展整體支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
    (一)全力以赴,加強(qiáng)財政收入管理。
    一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,積極組織收入。面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,為穩(wěn)住財政收入,積極妥善地應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力,通過加強(qiáng)與稅務(wù)、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調(diào),確保稅收按時足額入庫。
    二是壓實工作責(zé)任,開展日常檢查和稽查。將一般公共預(yù)算收入納入年度考核計劃,壓實工作責(zé)任。由稅務(wù)部門牽頭各街道,對照工商登記名單逐一梳理,實現(xiàn)全面征管。
    三是進(jìn)一步完善和規(guī)范非稅收入管理,落實非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實行財政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務(wù)部門、審計部門密切協(xié)作配合,督促單位收取的各項非稅收入及時、足額、準(zhǔn)確繳入財政,實現(xiàn)“以票促收、以票繳費”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48,010萬元,完成年初預(yù)算120%。
    (二)精細(xì)精準(zhǔn),加強(qiáng)財政支出管理。
    一是深化國庫集中支付改革。著力構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行高效、資金收付安全、會計核算準(zhǔn)確、職能作用顯著的財政國庫收支管理體系。截止10月31日,國庫集中支付支出448,365.81萬元,其中:授權(quán)支付支出361,609.86萬元;直接支付支出86,755.95萬元。
    二是堅持保民生保重點。完成教育支出54,112萬元,科學(xué)技術(shù)支出4,693萬元,文化體育與傳媒支出2,942萬元,全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設(shè)資金。完成社會保障和就業(yè)支出28,555萬元,衛(wèi)生與健康支出15,335萬元,公共安全支出20,088萬元,住房保障支出20,061萬元。加大城市建設(shè)投入,完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62,531萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出11,286萬元,節(jié)能環(huán)保支出6,037萬元,努力提升新區(qū)城市建設(shè)品質(zhì)。
    三是加強(qiáng)三公經(jīng)費管理。截止20xx年三季度,呈貢區(qū)三公經(jīng)費累計支出242.25萬元,同比減少44.6%,其中:因公出國(境)支出4.2萬元,同比凈增長4.2萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出226.56萬元,同比減少44.7%;公務(wù)接待費支出11.49萬元,同比減少58%。
    四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入,20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進(jìn)一步做好我區(qū)村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補(bǔ)工作,共申報普惠制財政獎補(bǔ)項目4個,預(yù)算總投資450萬元,申請財政補(bǔ)助資金290萬元。
    (三)多措并舉,助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。
    一是積極安排財政資金,為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財力保障。截止20xx年10月31日,全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)和疫情防控資金6,925.41萬元;疫情防控資金支出6,445.72萬元。
    二是認(rèn)真貫徹落實新冠疫情期間減免政策及扶持獎勵政策。為支持和推動呈貢區(qū)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳、國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會保險費實施意見的通知》精神,投入退費資金888.86萬元,惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè);完成企業(yè)社保退費709.2萬元,其中:養(yǎng)老保險退費657.02萬元,工傷保險退費11.6萬元,失業(yè)保險退費40.58萬元。貫徹落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行的若干政策措施的通知》(呈政發(fā)〔20xx〕4號)文件精神,及時把《呈貢區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息申請實施細(xì)則》傳達(dá)至納入防疫物資生產(chǎn)、運輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè),做好貼息初審工作。落實行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實減免房租政策,我局安排各相關(guān)單位按照免收11個月房租的政策,對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進(jìn)行減免。
    三是搭建政銀企平臺,為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì),提升信貸便利度,緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關(guān)于強(qiáng)化金融要素服務(wù)保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實施意見(征求稿)》,組織開展銀企對接活動3次,促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求,推送優(yōu)質(zhì)企業(yè),累計獲得貸款67,460萬元,貸款余額24,761萬元。推進(jìn)金融支持鄉(xiāng)村振興,聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》,區(qū)農(nóng)信社累計投放涉農(nóng)資金貸款126,626萬元。截至20xx年9月末,呈貢區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額376.9億元,比上月增加6.56億元,同比增速17.54%;金融機(jī)構(gòu)各項存貸款余額1,115.28億元,比上月增加53.52億元,同比增速16.32%。
    五是實施好“貸免扶補(bǔ)”政策,做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底,呈貢區(qū)累計收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補(bǔ)”等創(chuàng)業(yè)擔(dān)保小額貸款財政貼息資金401.02萬元,累計貸款約18,440萬元,涉及貸款戶數(shù)2757戶。實施“支持市場主體財政資金網(wǎng)上公開辦理”,共申報項目60項,共計3,039.33萬元。
    預(yù)算編制欠嚴(yán)謹(jǐn)。項目資金預(yù)算不夠完整、細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。
    (一)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
    按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算的情況。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
    (二)規(guī)范賬務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量。
    嚴(yán)格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。
    無。
    財政支出績效評價報告篇十七
    財政支出的方式和途徑,分為無償撥款和有償使用兩種。無償撥款指財政資金在上下級財政之間的無償調(diào)撥以及財政資金從財政部門向付款單位的無償調(diào)撥以及財政資金從財政部門向用款單位的無償轉(zhuǎn)移,是財政支出的最基本方式。對于國家各行政管理部門所需要的資金和國有非營利事業(yè)單位核定的支大于收的差額,通常采用無償撥款的方式。有償使用指以借出財政周轉(zhuǎn)金和財政周轉(zhuǎn)金放款的方式供應(yīng)財政資金,用于有償使用的財政周轉(zhuǎn)金除來源于財政周轉(zhuǎn)金收入外,主要以列支財政支出的方式設(shè)置和增補(bǔ)。
    一是保證國家機(jī)器正常運轉(zhuǎn)、維護(hù)國家安全、鞏固各級政府政權(quán)建設(shè)的支出,如行政管理、國防、外交、公安、司法、監(jiān)察等方面的支出。
    二是維護(hù)全社會穩(wěn)定,提高全民族素質(zhì),外部社會效應(yīng)巨大的社會公共事業(yè)支出,如社會保障、科技、教育、衛(wèi)生、文化、扶貧等方面的支出。
    三是有利于經(jīng)濟(jì)環(huán)境和生態(tài)環(huán)境改善,具有巨大外部經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出,如水利、電力、道路、橋梁、環(huán)保、生態(tài)等方面的支出。