總結不僅是記錄,更是一種學習,一種成長的過程??偨Y可以幫助我們發(fā)現(xiàn)自己的成長和進步。接下來將為大家分享一些總結的寫作技巧和注意事項,希望能提高大家的寫作水平。
退稅申請書稅篇一
_______海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2.申請退稅理由:_______________________________________________。
3.申請退還金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
退稅申請書稅篇二
______:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:______,納稅人識別碼為:______。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[______]52號)及(國家稅務總局公告______年49號)的文件精神,從_____年_____月_____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
我公司______年______月和______月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納______年______月和______月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
______公司。
_____年_____月_____日。
退稅申請書稅篇三
______________海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:________________________________________________________。
3.申請退還金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
4.取款人姓名:
____________________________________________________________5.取款人單位:
____________________________________________________________6.取款人有效身份證明號碼:
申請人簽章:______________________________。
____________年____________月____________日。
聯(lián)系人:__________________________________。
電話:____________________________________。
注:《現(xiàn)金退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。
__年__月__日。
退稅申請書稅篇四
鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市xxxx有機涂料廠。
20xx年2月19日。
退稅申請書稅篇五
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表企業(yè)(公章)。
x年xx月xx日。
退稅申請書稅篇六
國家稅務局:
我公司于5月31日完成度企業(yè)所得稅匯算清繳,一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額元;度多繳納企業(yè)所得稅額元;度應退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅x元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料:
1、度企業(yè)所得稅申報表。
2、一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書。
xxx有限公司。
xx月xx日。
退稅申請書稅篇七
鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市xx有機涂料廠。
退稅申請書稅篇八
_市__區(qū)__稅務局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書稅篇九
尊敬的領導:
我公司成立于20xx年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)
目前貴局批準我公司每月領購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
4、營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
6、購票人身份證復印件(一式二份);
7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
10、稅務機關要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章
xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請書稅篇十
_______海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請予核準。
1、已繳稅款金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2、申請退稅理由:_______________________________________________。
3、申請退還金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
退稅申請書稅篇十一
xxx:。
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的'營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請。
公司。
退稅申請書稅篇十二
__市__區(qū)__稅務局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)年月日。
__稅務局。
我單位度應納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應退預繳的.所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。
特此聲明。
__有限公司。
退稅申請書稅篇十三
_____________海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的`稅款專用繳款書申請書怎么寫家庭困難補助(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:____申請書怎么寫___________________________________申請書貧困補助_________________。
3.申請退還金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_申請書格式______________元。
申請單位聯(lián)系地址:________________________
電話:____________________________________
注:《現(xiàn)金退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。
退稅申請書稅篇十四
東城區(qū)國稅二所:
本企業(yè)20__年度年終匯算調整后所得131991、95元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:84608、99元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:22245、89元,20__年公司總計虧損:181796、08元,實際彌補虧損額:25137、07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659、01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564、44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223、45元。(20__年度未彌補虧損額為:156659、01元,20__年度45564、44元)。
本企業(yè)20__年度實現(xiàn)利潤108352、28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557、57元,(計算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)。
經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預繳的.企業(yè)所得稅額12557、57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。
__有限責任公司。
20__年6月6日。
退稅申請書稅篇十五
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處)
___________原因不能按期申報退稅申請延期至________年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表
企業(yè)(公章)
________年____月____日
以下由主管退稅機關填列
經(jīng)辦人意見:
()不同意。
()同意延期
至________年____月____日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
________年____月____日
領導審批意見:
________年____月____日
說明:因為不同原因申請延期申報的,不得使用同一份申請書。
企業(yè)名稱(公章):
海關代碼:
出口日期出口發(fā)票號:
退稅申請書稅篇十六
_______稅局:
__年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于__年____月____日繳入________市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
____________公司。
__年____月____日。
退稅申請書稅篇十七
地稅局領導:。
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的'發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于xx經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
____________有限公司。
____年____月____日。
退稅申請書稅篇十八
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
此致
敬禮!
xx年xx月xx日。
退稅申請書稅篇十九
1、分稅種填寫《退稅申請書》一式三張,繳款明細寫不下時,由納稅人另附一張明細表,表格樣式與《退稅申請書》樣式相同。
2、“開戶銀行”及“銀行賬號”應與在地稅登記備案的記錄一致。
3、“申請退稅金額合計(大寫)”應填寫完整正確。
4、“申請退稅理由”處:
(1)“申請人”和“公章”不得為空。
(2)屬于減免性質的退稅,應在理由中注明文件依據(jù)(文件號)。
(3)屬于誤收性質的退稅應將退稅理由填寫清楚,完整(包括造成退稅的原因等相關情況)。
6、每一張復印件及其他資料需加蓋單位公章(財務章不可),并且每一張復印件需注明“此復印件與原件一致”字樣。(成冊不可拆分的資料加蓋齊縫章也可)。
1、分稅種填寫《退稅申請書》一式三張,繳款明細寫不下時,由納稅人另附一張明細表,表格樣式與《退稅申請書》樣式相同。
2、“開戶銀行”應寫明分理處或儲蓄所,“銀行賬號”應填寫存折賬號。
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報退稅申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表。
企業(yè)(公章)。
以下由主管退稅機關填列。
經(jīng)辦人意見:
()不同意。
()同意延期。
至______年____月____日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
領導審批意見:
說明:因為不同原因申請延期申報的,不得使用同一份申請書。
企業(yè)名稱(公章):
海關代碼:
出口日期出口發(fā)票號
退稅申請書稅篇二十
我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。
公司于____年____月____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:____,進出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的'申報。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請書稅篇二十一
國家稅務局:
我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。
公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)。
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
20_____年月日。
退稅申請書稅篇二十二
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
___________公司(公章)
____年____月____日
退稅申請書稅篇二十三
______________海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:________________________________________________________。
3.申請退還金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
申請人簽章:______________________________。
____________年____________月____________日。
申請單位聯(lián)系地址:________________________。
郵政編碼:________________________________。
聯(lián)系人:__________________________________。
電話:____________________________________。
注:《現(xiàn)金》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。
退稅申請書稅篇一
_______海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2.申請退稅理由:_______________________________________________。
3.申請退還金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
退稅申請書稅篇二
______:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:______,納稅人識別碼為:______。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[______]52號)及(國家稅務總局公告______年49號)的文件精神,從_____年_____月_____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
我公司______年______月和______月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納______年______月和______月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
______公司。
_____年_____月_____日。
退稅申請書稅篇三
______________海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:________________________________________________________。
3.申請退還金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
4.取款人姓名:
____________________________________________________________5.取款人單位:
____________________________________________________________6.取款人有效身份證明號碼:
申請人簽章:______________________________。
____________年____________月____________日。
聯(lián)系人:__________________________________。
電話:____________________________________。
注:《現(xiàn)金退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。
__年__月__日。
退稅申請書稅篇四
鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市xxxx有機涂料廠。
20xx年2月19日。
退稅申請書稅篇五
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表企業(yè)(公章)。
x年xx月xx日。
退稅申請書稅篇六
國家稅務局:
我公司于5月31日完成度企業(yè)所得稅匯算清繳,一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額元;度多繳納企業(yè)所得稅額元;度應退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅x元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料:
1、度企業(yè)所得稅申報表。
2、一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書。
xxx有限公司。
xx月xx日。
退稅申請書稅篇七
鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市xx有機涂料廠。
退稅申請書稅篇八
_市__區(qū)__稅務局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書稅篇九
尊敬的領導:
我公司成立于20xx年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)
目前貴局批準我公司每月領購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
4、營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
6、購票人身份證復印件(一式二份);
7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
10、稅務機關要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章
xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請書稅篇十
_______海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請予核準。
1、已繳稅款金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2、申請退稅理由:_______________________________________________。
3、申請退還金額:
關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
退稅申請書稅篇十一
xxx:。
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的'營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請。
公司。
退稅申請書稅篇十二
__市__區(qū)__稅務局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)年月日。
__稅務局。
我單位度應納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應退預繳的.所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。
特此聲明。
__有限公司。
退稅申請書稅篇十三
_____________海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的`稅款專用繳款書申請書怎么寫家庭困難補助(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:____申請書怎么寫___________________________________申請書貧困補助_________________。
3.申請退還金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_申請書格式______________元。
申請單位聯(lián)系地址:________________________
電話:____________________________________
注:《現(xiàn)金退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。
退稅申請書稅篇十四
東城區(qū)國稅二所:
本企業(yè)20__年度年終匯算調整后所得131991、95元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:84608、99元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:22245、89元,20__年公司總計虧損:181796、08元,實際彌補虧損額:25137、07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659、01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564、44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223、45元。(20__年度未彌補虧損額為:156659、01元,20__年度45564、44元)。
本企業(yè)20__年度實現(xiàn)利潤108352、28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557、57元,(計算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)。
經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預繳的.企業(yè)所得稅額12557、57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。
__有限責任公司。
20__年6月6日。
退稅申請書稅篇十五
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處)
___________原因不能按期申報退稅申請延期至________年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表
企業(yè)(公章)
________年____月____日
以下由主管退稅機關填列
經(jīng)辦人意見:
()不同意。
()同意延期
至________年____月____日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
________年____月____日
領導審批意見:
________年____月____日
說明:因為不同原因申請延期申報的,不得使用同一份申請書。
企業(yè)名稱(公章):
海關代碼:
出口日期出口發(fā)票號:
退稅申請書稅篇十六
_______稅局:
__年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于__年____月____日繳入________市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
____________公司。
__年____月____日。
退稅申請書稅篇十七
地稅局領導:。
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的'發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于xx經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
____________有限公司。
____年____月____日。
退稅申請書稅篇十八
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
此致
敬禮!
xx年xx月xx日。
退稅申請書稅篇十九
1、分稅種填寫《退稅申請書》一式三張,繳款明細寫不下時,由納稅人另附一張明細表,表格樣式與《退稅申請書》樣式相同。
2、“開戶銀行”及“銀行賬號”應與在地稅登記備案的記錄一致。
3、“申請退稅金額合計(大寫)”應填寫完整正確。
4、“申請退稅理由”處:
(1)“申請人”和“公章”不得為空。
(2)屬于減免性質的退稅,應在理由中注明文件依據(jù)(文件號)。
(3)屬于誤收性質的退稅應將退稅理由填寫清楚,完整(包括造成退稅的原因等相關情況)。
6、每一張復印件及其他資料需加蓋單位公章(財務章不可),并且每一張復印件需注明“此復印件與原件一致”字樣。(成冊不可拆分的資料加蓋齊縫章也可)。
1、分稅種填寫《退稅申請書》一式三張,繳款明細寫不下時,由納稅人另附一張明細表,表格樣式與《退稅申請書》樣式相同。
2、“開戶銀行”應寫明分理處或儲蓄所,“銀行賬號”應填寫存折賬號。
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報退稅申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表。
企業(yè)(公章)。
以下由主管退稅機關填列。
經(jīng)辦人意見:
()不同意。
()同意延期。
至______年____月____日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
領導審批意見:
說明:因為不同原因申請延期申報的,不得使用同一份申請書。
企業(yè)名稱(公章):
海關代碼:
出口日期出口發(fā)票號
退稅申請書稅篇二十
我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。
公司于____年____月____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:____,進出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的'申報。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請書稅篇二十一
國家稅務局:
我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。
公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)。
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
20_____年月日。
退稅申請書稅篇二十二
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
___________公司(公章)
____年____月____日
退稅申請書稅篇二十三
______________海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:________________________________________________________。
3.申請退還金額:
關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
申請人簽章:______________________________。
____________年____________月____________日。
申請單位聯(lián)系地址:________________________。
郵政編碼:________________________________。
聯(lián)系人:__________________________________。
電話:____________________________________。
注:《現(xiàn)金》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。