工作經(jīng)費預算報告(實用14篇)

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    編寫報告時需要搜集、整理和分析相關的數(shù)據(jù)和信息。報告應該簡潔明了,避免冗長的表達和重復的內容。從這些范文中,我們可以學習到如何組織報告的內容和結構。
    工作經(jīng)費預算報告篇一
    根據(jù)閬中市總工會轉發(fā)《關于在全國各級工會開展財務大檢查工作方案》的通知(閬工發(fā)〔20xx〕5號)文件要求,我會高度重視,嚴格對照要求認真對相關財務進行自查。
    一、工會經(jīng)費收入管理情況。
    我鎮(zhèn)工會相關經(jīng)費管理符合全總相關規(guī)定,不存在賬外帳,無設立“小金庫”問題。
    二、工會經(jīng)費支出管理情況。
    我會嚴格執(zhí)行貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和全總關于經(jīng)費使用的“八不準”,無公款旅游、大吃大喝、濫發(fā)津補貼獎金實物等問題;無無超標準、超范圍開支,有無轉嫁或攤派相關費用等問題;挪用、白條抵現(xiàn)、虛報冒領、公款違規(guī)轉私人賬戶、涂改偽造銀行對賬單,以及轉移、隱匿資金等違法違規(guī)行為;無涂改偽造發(fā)票等問題。
    我會嚴格遵守《預算法》、《工會預算管理辦法》等法律法規(guī)編制執(zhí)行本級工會年度預算,無超預算、無預算開支現(xiàn)象。
    四、工會會計管理工作情況。
    我會會計崗位嚴格按照不相容職務相分離的原則設置,職責權限分明;會計核算符合《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》要求,無違規(guī)問題,會計檔案、票據(jù)、財務專用章保管符合相關規(guī)定;現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》,銀行存款管理符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》,支付結算是否符合《支付結算辦法》。無違反了人民幣銀行結算賬戶管理規(guī)定、擅自多頭開設銀行結算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構存儲、出租、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶等問題。
    工作經(jīng)費預算報告篇二
    衛(wèi)生局:
    財政局:
    基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“x年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加x年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
    一、基本情況。
    全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、200x光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
    x年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
    x年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
    其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)x56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
    二、實際運行情況。
    1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
    2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
    三、存在的問題。
    隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
    20xx年x月x日。
    工作經(jīng)費預算報告篇三
    _市南區(qū)政府:
    今年夏季,我局先后開展了專項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項重大迎檢任務,尤其是連續(xù)幾個月周六、周日加班、夜間延時執(zhí)法使辦公費用不斷加大,特懇請區(qū)政府撥付40萬元,以彌補經(jīng)費不足。
    當否,請批示。
    此致
    敬禮!
    申請人。
    __年__月__日。
    工作經(jīng)費預算報告篇四
    市南區(qū)政府:
    今年夏季,我局先后開展了專項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項重大迎檢任務,尤其是連續(xù)幾個月周六、周日加班、夜間延時執(zhí)法使辦公費用不斷加大,特懇請區(qū)政府撥付40萬元,以彌補經(jīng)費不足。
    當否,請批示。
    xx年十月九日
    工作經(jīng)費預算報告篇五
    根據(jù)我院“一二九”活動安排,現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)學院院的指示精神,并結合報名同學的實際狀況,策劃并組織青花瓷舞蹈的排練,現(xiàn)初步擬定平時排練活動的經(jīng)費預算。其中“服裝道具費”(3項)共計1800元,“排練期間飲食費用”共計500元,“交通費用”100元,其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費用200元。預算經(jīng)費總計2600元。詳細如下:
    一、“服裝道具”。計有3項共計1800元。
    1、舞蹈道具。
    男生需10把舞蹈扇,每把15元,計150元;女生需10把油紙傘,每把15元,計150元。共計300元。
    2、舞蹈服裝。
    8套男生服裝,每套50元,計400元;8套女生服裝,每套50元,計400元;15雙舞蹈鞋,每雙20元,計300元。共計1100元。
    3、場地道具。
    男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具,每張50元,共計400元。
    二、餐飲費。共計500元。
    根據(jù)我院要求,并結合排練的實際,本著勤儉節(jié)約、確保務必的原則,提出餐飲費預算約500元。
    三、交通費用(思考可能需要去市區(qū)采購服裝道具)。共計100元。
    四、突發(fā)狀況應急費用(如在訓練過程中發(fā)生生病受傷等意外狀況)。共計200元。
    以上經(jīng)費預算是否貼合實際,請予以審核撥付。
    xx學院研會文體部。
    工作經(jīng)費預算報告篇六
    保密辦:
    為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好x年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制x年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
    1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
    g2、保密管理經(jīng)費:
    (1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教。
    (2)調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
    (3)保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。
    (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
    保密辦費用預算合計:55500元。
    專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
    工作經(jīng)費預算報告篇七
    各位領導:
    本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的`經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內開支。
    1、收入方面:全年收入合計xx萬元,撥入經(jīng)費收入x萬元,收x年度經(jīng)費收入x萬元。
    3、年終滾存經(jīng)費有x元。(注:含x年留存經(jīng)費)。
    1、收入方面:截止x年x月份,交工會x元,預算x年全年收入為x元,撥入x萬元。
    本屆工會委員會x年度決算和x年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
    工作經(jīng)費預算報告篇八
    衛(wèi)生局:
    財政局:
    基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
    一、基本情況
    全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
    xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
    其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
    2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
    三、存在的問題
    隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的'經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
    20xx年xx月xx日
    工作經(jīng)費預算報告篇九
    一、費用組成
    項目工作經(jīng)費由環(huán)評報告書編制費、環(huán)境質量現(xiàn)狀監(jiān)測費、評估費、會議費四部分構成。
    (1)報告書編制費
    依據(jù)計價格[2002]125號文“
    關于
    規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知”規(guī)定,環(huán)境影響咨詢收費是以工程估算投資總額為計費基數(shù),根據(jù)建設項目不同的性質和內容,采取按估算投資額分檔定額方式計費。收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)間內用插入法計算,以收費標準為基礎,按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,乘以調整系數(shù),確定咨詢服務收費基準價。收費標準及調整系數(shù)見下表。
    2.估算投資額為項目建議書或可行性研究報告中的估算投資額;
    3.咨詢服務項目收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)向內用插入法計算;
    4.以本費收費標準為基礎,按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,乘以調整系數(shù),確定咨詢服務收費基準價。
    5.評估環(huán)境影響報告書(含大綱)的'費用不含專家參加審查會議的差旅費,環(huán)境影響評價大綱的技術評估費用占環(huán)境影響報告書評估費用的40%。
    6.本表所列編制環(huán)境影響報告表收費標準為不設評價專題的基準價,每增加一個專題加收50%。
    7.本表中費用不包括遙感、遙測、風洞實驗,污染氣象觀測,示蹤實驗、地探、物探、衛(wèi)星圖片解讀、需要動用船、飛機等特殊監(jiān)測等費用。
    (2)報告書環(huán)境質量現(xiàn)狀監(jiān)測費
    根據(jù)項目規(guī)模大小,此部分費用由監(jiān)測站計算及收取。監(jiān)測工作由地區(qū)檢測站或自治區(qū)監(jiān)測站擔任完成。
    (3)報告書評估費
    涉及自治區(qū)審批的報告書,均需報送自治區(qū)環(huán)境評估中心進行技術評估,該費用由自治區(qū)環(huán)境評估中心收取,最終出具評估文。費用根據(jù)表1及表2估算。
    (4)報告書會議費
    自治區(qū)審批的環(huán)評報告書項目,除需自治區(qū)環(huán)境評估中心出具評估文外,評估中心還將組織專家進行會議評審,評審時建設方、評價單位、項目所在地縣級環(huán)保局領導、地級環(huán)保局領導均需到場。該費用主要包括到場專家專家費、以及會場租賃費、餐費等。
    二、南山新區(qū)基礎設施配套(一期)項目環(huán)評報告書環(huán)評項目報價
    按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告書在石河子環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
    三、南山新區(qū)排水管網(wǎng)9.3公里項目環(huán)評報告表項目環(huán)評報價
    按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告表在石河子市環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
    四、南山新區(qū)排水管網(wǎng)項目5.4公里環(huán)評報告表項目環(huán)評報價
    按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告表在石河子環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
    工作經(jīng)費預算報告篇十
    鹽邊縣人民政府:。
    20xx年是教育發(fā)展的'關鍵時期,根據(jù)“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質量,必須對現(xiàn)有教師進行全方位培訓,轉變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區(qū)教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經(jīng)費75萬元。
    根據(jù)《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經(jīng)費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經(jīng)費。
    妥否,請批示。
    此致
    敬禮!
    申請人:xx。
    20xx年xx月xx日。
    工作經(jīng)費預算報告篇十一
    根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務,特做經(jīng)費預算如下。
    1、電話費100×12=1200元。
    2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
    3、常規(guī)教研活動。
    1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。
    2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費2000元。
    1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
    2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
    1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。
    2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
    3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
    以上四大項合計49200元。請審核批準。
    工作經(jīng)費預算報告篇十二
    保密辦:
    為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
    ____年保密管理工作經(jīng)費預算費用。
    1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
    g2、保密管理經(jīng)費:
    (1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教。
    (2)調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
    (3)保密業(yè)務咨詢費:20000元。
    (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
    保密辦費用預算合計:55500元。
    專項保密的工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
    工作經(jīng)費預算報告篇十三
    縣財經(jīng)領導小組:
    為推進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展,打響托克遜品牌效應。近期我辦相繼承接了托克遜第五屆杏花季旅游文化活動、湖南衛(wèi)視“天天向上”劇組、沙爾湖—托克遜縣公路開工儀式、吐魯番市玫瑰花產(chǎn)業(yè)“互觀互學”、湖南產(chǎn)業(yè)援疆等大型活動的接待工作,產(chǎn)生各類費用合計15萬元(壹拾伍萬元整)?,F(xiàn)因我辦經(jīng)費較少無力解決這部分費用,為不影響辦公室正常業(yè)務工作的'開展,特申請解決15萬元(壹拾伍萬元整)的專項活動經(jīng)費,請領導小組考慮我辦實際,予以解決為盼。
    妥否,請批示!
    ××××縣人民政府辦公室
    ××××年4月11日
    工作經(jīng)費預算報告篇十四
    根據(jù)全市、縣總要求對同級工會經(jīng)費加強審計監(jiān)督的指示精神,縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會經(jīng)費20xx年度預算執(zhí)行情況進行了審計,縣總財務部提供了賬簿、憑證及會計報表等資料,現(xiàn)將審計情況報告如下:。
    1、財務收支情況:20xx年收入合計為31.19萬元,其中:撥交經(jīng)費收入25.61萬元,上級補助收入4.04萬元,事業(yè)收入1.05萬元,其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元,其中:工會行政費.24萬元,萬元,職工活動費支出2.02萬元,補助下級支出4.65萬元,其它支出4.37萬元,收支相抵當年經(jīng)費節(jié)余0.99萬元,滾存經(jīng)費節(jié)余1萬元。
    2、審計評價:一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施,加大了對工會經(jīng)費的收交力度,使工會經(jīng)費有較大幅度的增長,有力地保證了各項工作的正常運行。賬務部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實、全面、客觀的原則,準確反映了市總全年收支實際情況。
    1、20xx年總支出比預算減少5萬元,各項支出與預算相。
    比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長,反映縣總根據(jù)年初預算對各項支出進行了很好的控制,但還應進一步下壓預算,嚴控支出。
    2、補助下級經(jīng)費偏少,20xx年補助下級支出4.65萬元,比去年增加了1萬元,比預算減少2萬元。
    1、各項支出的說明還應進一步細化,對一些大的支出項目是如何使用的,應有更具體的說明。
    2、預算應堅持工會經(jīng)費服務職工群眾的方針,建議對各項行政開支進行更大幅度的壓縮,提高職工活動費、工會業(yè)務費以及對下補助的.比例。對基層工會的經(jīng)費補助和救濟慰問等力度應進一步加大。
    3、縣總還需進一步增加收入,嚴控支出。