退稅申請書稅(通用16篇)

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    退稅申請書稅篇一
    ______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
    ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
    附:出口退稅延期申報明細表企業(yè)(公章)。
    x年xx月xx日。
    退稅申請書稅篇二
    稅務局:
    20__年____月,我公司向貴局申報并上繳20__年度、20__年度房產稅、土地稅多少元。由于在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局幫助辦理。
    此致
    敬禮!
    申請人:
    __年__月__日。
    退稅申請書稅篇三
    ____海關:
    根據你關簽發(fā)的稅款專用繳款書,編號:______,本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅及由此產生的銀行利息,請予核準。
    1.已繳稅款金額:關稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元。
    2.申請退稅理由:報關差錯。
    3.申請退還金額:關稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元。
    4.申請人名稱:______。
    5.開戶銀行:______。
    6.開戶銀行賬號:______。
    7.大額支付號:____。
    申請人蓋章:_____。
    申請人聯(lián)系______。
    郵政編碼:______。
    聯(lián)系人:______。
    退稅申請書稅篇四
    某區(qū)稅務局:
    20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
    某某公司。
    20xx年某月某日。
    退稅申請書稅篇五
    根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務機關申請誤征退稅。
    申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
    核準程序:。
    1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關資料報送主管征收、檢查分局核準。
    2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經審核與原件無誤”字樣。
    3.屬誤征稅款退稅的,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
    4.征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內調查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領導審核。
    5.分局分管領導在3個工作日內審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉送征收分局計財科)。
    6.計財科應在5個工作日內對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
    7.稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內通知納稅人到窗口領取《退稅(抵稅)申請審批表》。
    ****國稅局:
    我公司是*************(基本情況)。根據***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
    根據**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準!
    **********公司(公章)。
    退稅申請書稅篇六
    _市__區(qū)__稅務局:
    經我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
    此致
    敬禮!
    申請人:
    __年__月__日
    退稅申請書稅篇七
    編號:。
    海關:。
    根據你關簽發(fā)的.稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)。
    已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產生的銀行。
    利息),請予核準。
    1.已繳稅款金額:。
    關稅_元,增值稅_元,消費稅元,……。
    3.申請退還金額:。
    關稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……。
    5.開戶銀行:。
    6.開戶銀行賬號:。
    申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:
    聯(lián)系人:電話:
    注:《轉賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。
    說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。
    2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消。
    費稅或其他實際項目一致。
    3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多。
    繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
    4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
    5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
    退稅申請書稅篇八
    金昌市國稅局:
    20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款3200元,現(xiàn)申請退稅。
    請給予批復!
    納稅識別號:
    納稅編碼號:
    開戶行名稱:
    開戶行收款帳號:
    申請退款金額:3200元。
    稅款所屬期:20xx年9月。
    日期:
    退稅申請書稅篇九
    _______國家稅務局城區(qū)稅務分局:
    年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
    ____________有限公司
    ____年____月____日
    關于退稅申請書
    我國出口退稅機制
    企業(yè)退稅申請報告
    累退稅率及應用
    累退稅率及其應用
    企業(yè)出口退稅的稅收籌劃
    轉學申請書模板匯編九篇
    國際工程承包企業(yè)出口退稅籌劃
    有關仲裁申請書模板匯編八篇
    退稅申請書稅篇十
    ____市____區(qū)國稅局:。
    茲有________有限公司,稅號:____________。______年銷售收入:________元,______應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
    根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。
    望批準!
    申請人:
    日期:
    退稅申請書稅篇十一
    國家稅務局:
    我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經營范圍:_____齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
    公司于_____年_____月_____日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
    我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
    我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)。
    因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
    此致
    敬禮!
    20_____年月日。
    退稅申請書稅篇十二
    地稅局領導:
    __年1月31申請書怎么寫日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征申請書格式59.3元,其它專項59.3元),申請書發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按申請書的格式及范文地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅申請書貧困補助產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開申請書怎么寫區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經開區(qū)國稅局在__年4申請書貧困補助月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“申請書格式圖片營改增”增值稅征收,故本公司今后將不申請書的正確格式圖片再產業(yè)營業(yè)稅種。
    敬請貴局解決支持并批準為盼!
    申請公司:
    申請日期:
    退稅申請書稅篇十三
    ____國稅局:
    我公司是________________(基本情況)。根據____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準!
    ___________公司(公章)。
    ____年____月____日。
    退稅申請書稅篇十四
    我公司是*************(基本情況)。
    根據***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的.稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
    根據**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批!
    **********公司(公章)。
    退稅申請書稅篇十五
    __市__區(qū)__稅務局:
    經我司“__有限公司”決定,對于度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
    __有限公司(蓋上公章)年月日。
    __稅務局。
    我單位度應納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應退預繳的.所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。
    特此聲明。
    __有限公司。
    退稅申請書稅篇十六
    ______________海關:
    根據你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。
    1.已繳稅款金額:
    關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
    2.申請退稅理由:________________________________________________________。
    3.申請退還金額:
    關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
    申請人簽章:______________________________。
    ____________年____________月____________日。
    申請單位聯(lián)系地址:________________________。
    郵政編碼:________________________________。
    聯(lián)系人:__________________________________。
    電話:____________________________________。
    注:《現(xiàn)金》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。