優(yōu)秀租房退稅申請(qǐng)書(shū)(匯總15篇)

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    總結(jié)可以幫助我們更好地整理和梳理思緒。寫(xiě)總結(jié)時(shí)應(yīng)注重客觀性和公正性,避免主觀色彩過(guò)重,保持客觀中立的立場(chǎng)。這些總結(jié)范文是對(duì)一些重要事件的回顧和總結(jié),很值得一讀。
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇一
    ___國(guó)稅局:
    我公司是______________。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?BR>    特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
    申請(qǐng)人:
    日期:
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇二
    我公司是*************(基本情況)。
    根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的'稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.
    根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
    特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
    **********公司(公章)
    年月日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇三
    國(guó)家稅務(wù)局:
    我公司成立于____年____月,________年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬(wàn)元,地址:________,登記注冊(cè)類(lèi)型:________公司,經(jīng)營(yíng)范圍:________齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
    公司于________年________月________日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:________。貴局于________年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
    我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
    我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣_(tái)_______元。________年累計(jì)出口________美元,人民幣_(tái)_______元。(詳見(jiàn)附表)
    因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
    ________有限公司
    20____年____月____日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇四
    ____國(guó)稅局:
    我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?BR>    特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
    ___________公司(公章)
    ____年____月____日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇五
    ____市____區(qū)____稅務(wù)局:
    經(jīng)我司“____有限公司”決定,對(duì)于20____年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
    ____有限公司(蓋上公章) 年 月 日
    放棄退稅申請(qǐng)格式
    ____稅務(wù)局
    我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
    特此聲明。
    ____有限公司
    年 月 日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇六
    我公司是*************(基本情況)。
    根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的`稅金應(yīng)辦理退稅元.
    根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
    特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
    **********公司(公章)
    年月日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇七
    ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
    ___________原因不能按期申報(bào),現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的'通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
    附:出口延期申報(bào)明細(xì)表
    企業(yè)(公章)
    年 月 日
    以下由主管機(jī)關(guān)填列
    經(jīng)辦人意見(jiàn):
    ( )不同意。
    ( )同意延期
    至______年____月____日之前申報(bào)。
    經(jīng)辦人簽名:
    20xx年xx月xx日
    領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):
    20xx年xx月xx日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇八
    杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:
    茲有杭州____有限公司,稅號(hào):______。銷(xiāo)售收入:____元,應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:__元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。
    望批準(zhǔn)!
    申請(qǐng)人:杭州____有限公司
    日期:______________年______月______日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇九
    __區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:
    我司(廠)于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________,稅務(wù)登記證號(hào)碼:_____________。經(jīng)營(yíng)________,法人代表_____,會(huì)計(jì)_____,注冊(cè)資本____萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:________,兼營(yíng)________,經(jīng)營(yíng)方式:________,聯(lián)系電話:________,從業(yè)人數(shù):____人。
    我單位________產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其________的比例達(dá)到__。__%,________年__—____月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入________元,銷(xiāo)售成本________元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額________元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額________元,應(yīng)繳增值稅________元,已交增值稅________元,留抵增值稅______元,期末存貨______元,稅負(fù)率__。__%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。能?chē)?yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的`發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員__名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)__字[____]____號(hào)《________》文件關(guān)于___________的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。
    單位名稱(chēng)(公章)。
    ________年____月____日。
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇十
    地稅局領(lǐng)導(dǎo):
    20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
    為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請(qǐng)公司:xxx
    申請(qǐng)日期:20xx年xx月xx日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇十一
    地稅局領(lǐng)導(dǎo):
    20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的`發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
    為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請(qǐng)公司:xxx。
    申請(qǐng)日期:20xx年x月xx日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇十二
    xxx海區(qū)稅務(wù)局:
    我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元?,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
    申請(qǐng)公司:xxxx公司
    20xx年xx月xx日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇十三
    ________國(guó)稅局:
    我公司是__________________________(基本情況)。
    根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
    特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
    ____________________公司(公章)
    _年_月_日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇十四
    ____區(qū)稅務(wù)局:
    我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
    寧波市________有機(jī)涂料廠
    20____年2月19日
    租房退稅申請(qǐng)書(shū)篇十五
    國(guó)家稅務(wù)局:
    我公司成立于年xx月,年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:,法定代表人:財(cái),注冊(cè)資本萬(wàn)元,地址:,登記注冊(cè)類(lèi)型:公司,經(jīng)營(yíng)范圍:齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
    公司于年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):,進(jìn)出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:。貴局于年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
    我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的'銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
    我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額美元,人民幣元。年累計(jì)出口美元,人民幣元。(詳見(jiàn)附表)
    因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
    此致
    敬禮!
    申請(qǐng)人:
    20xx年xx月xx日