科技的發(fā)展帶來了諸多便利,但同時(shí)也帶來了一些新的挑戰(zhàn)。在總結(jié)中如何突出重點(diǎn),讓讀者一目了然?總結(jié)是一種成長(zhǎng)和進(jìn)步的方式,可以幫助我們發(fā)現(xiàn)自己的長(zhǎng)處和潛力,為未來的發(fā)展提供指引。在寫總結(jié)之前,我們需要先梳理出要總結(jié)的核心要點(diǎn)和重點(diǎn)部分。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,希望能給大家提供一些啟示和參考。
退稅申請(qǐng)書篇一
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:_____
申請(qǐng)日期:__月__日
退稅申請(qǐng)書篇二
我公司是*************(基本情況)。
根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的'稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.
根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請(qǐng)書篇三
______稅務(wù)局:
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:____________,納稅人識(shí)別碼為:_______________。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20______]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告20______年49號(hào))的'文件精神,從20______年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____________年___月和___月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納____________年___月和___。特此申請(qǐng)。
申請(qǐng)公司:_________。
日期:20______年___月______日
退稅申請(qǐng)書篇四
編號(hào):
海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):_,本納稅人)
已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行
利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……
2.申請(qǐng)退稅理由:
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……
4.申請(qǐng)人名稱:
5.開戶銀行:
6.開戶銀行賬號(hào):
申請(qǐng)人簽章:
年月日
申請(qǐng)人聯(lián)系地址:郵政編碼:
聯(lián)系人:電話:
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說明:1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消
費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多
繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。
退稅申請(qǐng)書篇五
____市____區(qū)____稅務(wù)局:
經(jīng)我司“____有限公司”決定,對(duì)于20____年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
____有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請(qǐng)格式
____稅務(wù)局
我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
____有限公司
年 月 日
退稅申請(qǐng)書篇六
xxx:
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[
2013
]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告
2013
年49號(hào))的文件
精神
,從
2013
年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
特此申請(qǐng)!
公司
年 月 日
退稅申請(qǐng)書篇七
我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬元,地址:____,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的`影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請(qǐng)書篇八
國家稅務(wù)局:
我公司成立于____年____月,________年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬元,地址:________,登記注冊(cè)類型:________公司,經(jīng)營范圍:________齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于________年________月________日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:________。貴局于________年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣_(tái)_______元。________年累計(jì)出口________美元,人民幣_(tái)_______元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
________有限公司
20____年____月____日
退稅申請(qǐng)書篇九
一、《退稅申請(qǐng)表》由退稅申請(qǐng)人填寫,一式三份,并應(yīng)在“申請(qǐng)退稅理由”欄內(nèi)的填表日期上加蓋公章。
二、《退稅申請(qǐng)表》各欄目填寫要求:
1、納稅人:填寫退稅申請(qǐng)人的全名,不得簡(jiǎn)寫。
2、稅務(wù)登記證號(hào)碼:填寫退稅申請(qǐng)人七位計(jì)算機(jī)代碼。
3、經(jīng)濟(jì)性質(zhì):填寫退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)。
4、開戶銀行:填寫退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的開戶銀行的名稱。
5、帳號(hào):填寫繳款單位(人)在開戶銀行的存款帳號(hào)。
6、稅種:填寫申請(qǐng)退稅的稅種名稱。
7、稅款所屬時(shí)間:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款的納稅期限或計(jì)稅期。
8、稅款繳納時(shí)間:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款原繳納銀行的時(shí)間。
9、金額:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款金額。
10、申請(qǐng)退稅理由:退稅原因、依據(jù),原繳納稅款的.情況及稅款,申請(qǐng)退稅數(shù)額的計(jì)算,填表日期等。
退稅申請(qǐng)書篇十
__市__區(qū)__稅務(wù)局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)年月日
放棄退稅申請(qǐng)格式
__稅務(wù)局
我單位度應(yīng)納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應(yīng)退預(yù)繳的.所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
__有限公司
年月日
退稅申請(qǐng)書篇十一
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
__年1月31申請(qǐng)書怎么寫日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征申請(qǐng)書格式59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),申請(qǐng)書發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按申請(qǐng)書的格式及范文地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅申請(qǐng)書貧困補(bǔ)助產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開申請(qǐng)書怎么寫區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在__年4申請(qǐng)書貧困補(bǔ)助月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“申請(qǐng)書格式圖片營改增”增值稅征收,故本公司今后將不申請(qǐng)書的正確格式圖片再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:
申請(qǐng)日期:
退稅申請(qǐng)書篇十二
____市____區(qū)國稅局:
茲有________有限公司,稅號(hào):____________。______年銷售收入:________元,______應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。
望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:
日期:
退稅申請(qǐng)書篇十三
______________海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
2.申請(qǐng)退稅理由:________________________________________________________。
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
申請(qǐng)人簽章:______________________________
____________年____________月____________日
申請(qǐng)單位聯(lián)系地址:________________________
郵政編碼:________________________________
聯(lián)系人:__________________________________
電話:____________________________________
注:《現(xiàn)金退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書篇十四
________國稅局:
我公司是__________________________(基本情況)。
根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
____________________公司(公章)
年月日
退稅申請(qǐng)書篇一
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:_____
申請(qǐng)日期:__月__日
退稅申請(qǐng)書篇二
我公司是*************(基本情況)。
根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的'稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.
根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請(qǐng)書篇三
______稅務(wù)局:
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:____________,納稅人識(shí)別碼為:_______________。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20______]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告20______年49號(hào))的'文件精神,從20______年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____________年___月和___月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納____________年___月和___。特此申請(qǐng)。
申請(qǐng)公司:_________。
日期:20______年___月______日
退稅申請(qǐng)書篇四
編號(hào):
海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):_,本納稅人)
已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行
利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……
2.申請(qǐng)退稅理由:
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……
4.申請(qǐng)人名稱:
5.開戶銀行:
6.開戶銀行賬號(hào):
申請(qǐng)人簽章:
年月日
申請(qǐng)人聯(lián)系地址:郵政編碼:
聯(lián)系人:電話:
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說明:1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消
費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多
繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。
退稅申請(qǐng)書篇五
____市____區(qū)____稅務(wù)局:
經(jīng)我司“____有限公司”決定,對(duì)于20____年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
____有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請(qǐng)格式
____稅務(wù)局
我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
____有限公司
年 月 日
退稅申請(qǐng)書篇六
xxx:
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[
2013
]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告
2013
年49號(hào))的文件
精神
,從
2013
年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
特此申請(qǐng)!
公司
年 月 日
退稅申請(qǐng)書篇七
我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬元,地址:____,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的`影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請(qǐng)書篇八
國家稅務(wù)局:
我公司成立于____年____月,________年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬元,地址:________,登記注冊(cè)類型:________公司,經(jīng)營范圍:________齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于________年________月________日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:________。貴局于________年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣_(tái)_______元。________年累計(jì)出口________美元,人民幣_(tái)_______元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
________有限公司
20____年____月____日
退稅申請(qǐng)書篇九
一、《退稅申請(qǐng)表》由退稅申請(qǐng)人填寫,一式三份,并應(yīng)在“申請(qǐng)退稅理由”欄內(nèi)的填表日期上加蓋公章。
二、《退稅申請(qǐng)表》各欄目填寫要求:
1、納稅人:填寫退稅申請(qǐng)人的全名,不得簡(jiǎn)寫。
2、稅務(wù)登記證號(hào)碼:填寫退稅申請(qǐng)人七位計(jì)算機(jī)代碼。
3、經(jīng)濟(jì)性質(zhì):填寫退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)。
4、開戶銀行:填寫退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的開戶銀行的名稱。
5、帳號(hào):填寫繳款單位(人)在開戶銀行的存款帳號(hào)。
6、稅種:填寫申請(qǐng)退稅的稅種名稱。
7、稅款所屬時(shí)間:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款的納稅期限或計(jì)稅期。
8、稅款繳納時(shí)間:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款原繳納銀行的時(shí)間。
9、金額:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款金額。
10、申請(qǐng)退稅理由:退稅原因、依據(jù),原繳納稅款的.情況及稅款,申請(qǐng)退稅數(shù)額的計(jì)算,填表日期等。
退稅申請(qǐng)書篇十
__市__區(qū)__稅務(wù)局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)年月日
放棄退稅申請(qǐng)格式
__稅務(wù)局
我單位度應(yīng)納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應(yīng)退預(yù)繳的.所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
__有限公司
年月日
退稅申請(qǐng)書篇十一
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
__年1月31申請(qǐng)書怎么寫日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征申請(qǐng)書格式59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),申請(qǐng)書發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按申請(qǐng)書的格式及范文地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅申請(qǐng)書貧困補(bǔ)助產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開申請(qǐng)書怎么寫區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在__年4申請(qǐng)書貧困補(bǔ)助月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“申請(qǐng)書格式圖片營改增”增值稅征收,故本公司今后將不申請(qǐng)書的正確格式圖片再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:
申請(qǐng)日期:
退稅申請(qǐng)書篇十二
____市____區(qū)國稅局:
茲有________有限公司,稅號(hào):____________。______年銷售收入:________元,______應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。
望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:
日期:
退稅申請(qǐng)書篇十三
______________海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
2.申請(qǐng)退稅理由:________________________________________________________。
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
申請(qǐng)人簽章:______________________________
____________年____________月____________日
申請(qǐng)單位聯(lián)系地址:________________________
郵政編碼:________________________________
聯(lián)系人:__________________________________
電話:____________________________________
注:《現(xiàn)金退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書篇十四
________國稅局:
我公司是__________________________(基本情況)。
根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
____________________公司(公章)
年月日