實用申請加績效獎報告范文(22篇)

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    報告是傳達信息和提供建議的有力工具。報告的語氣要客觀和中立,不要帶有主觀偏見和情感色彩。接下來是一些優(yōu)秀報告的實例,希望可以給大家寫作報告提供一些靈感和參考。
    申請加績效獎報告篇一
    為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)文件精神,落實預算績效管理主體責任,提高財政資源配置效率和使用效益,深圳市寶安區(qū)財政局(以下簡稱“區(qū)財政局”)委托廣東中大管理咨詢集團股份有限公司于20xx年5月至8月組織績效評價小組,對寶安區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(以下簡稱“區(qū)城管局”)環(huán)衛(wèi)一體化項目開展績效評價。具體情況報告如下:
    為落實全市對于環(huán)衛(wèi)工作的相關部署,進一步提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體化管理水平,根據《關于推進政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實施意見》(財金〔20xx〕10號)等文件精神,寶安區(qū)以政府和社會資本合作(ppp)模式開展政府環(huán)衛(wèi)工作,創(chuàng)新環(huán)衛(wèi)行業(yè)管理模式,率先在全市推進環(huán)衛(wèi)一體化工作。項目實施單位為區(qū)城管局,資金使用單位為新橋、沙井、新安、福永和福海街道辦。截至20xx年底,各街道實際支付35602.94萬元。
    評價小組根據指標體系,從決策、過程、產出與效益四個維度對項目進行了綜合評分,綜合評價結果80.79分,績效級別評價結論為“良”,具體情況見下表:
    (一)環(huán)衛(wèi)作業(yè)標準提高,環(huán)衛(wèi)指數排名有所提升
    實施ppp模式以后,環(huán)衛(wèi)作業(yè)標準和作業(yè)質量有所提升。根據生態(tài)文明考核關于抑制道路揚塵的工作要求,在投入車輛和設備的基礎上,增加了沖洗、灑水作業(yè)車數量,實行“機械作業(yè)+人工作業(yè)+巡回檢查”24小時保潔模式。同時嚴格按道路等級、車道數量規(guī)范各道路作業(yè)任務量,增加市政道路沖洗、灑水作業(yè)頻次,環(huán)衛(wèi)作業(yè)更加精細化,作業(yè)質量更高。
    20xx年-20xx年上半年寶安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生指數排名逐年上升1名。從各街道來看,實施ppp后比之前的環(huán)境衛(wèi)生指數排名有一定程度的提升。5個街道的環(huán)境衛(wèi)生指數綜合排名由實施ppp前的49.49名提升至實施后的41.07名。隨著項目的持續(xù)運營,項目范圍內的5個街道的環(huán)境衛(wèi)生指數綜合排名41.07名,高于其他未納入環(huán)衛(wèi)一體化項目的街道。
    (二)引入優(yōu)質社會資本,創(chuàng)新公共服務供給機制
    項目撬動社會資本參與公共服務供給,創(chuàng)新公共服務供給機制。本項目采用ppp模式,將道路清掃、垃圾清運和綠化管養(yǎng)等環(huán)衛(wèi)工作整合為一個項目交予中標的社會資本,由政府代表方與社會資本合資成立的項目公司負責項目的投融資、建設、運營、維護、管理及移交,政府方負責對項目實施進行監(jiān)督管理。一期和二期項目中標社會資本方均為全國行業(yè)內領先的環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè),在環(huán)衛(wèi)作業(yè)的綜合實力、管理理念、專業(yè)技術等方面更具優(yōu)勢。
    項目招標由一個街道多個標段變?yōu)閮傻饺齻€街道為一個標段,改變過去傳統(tǒng)的管理方法、作業(yè)模式。原各街道范圍內標段過多、規(guī)模較小,各小標段相互獨立,服務質量參差不齊。20xx年實施環(huán)衛(wèi)一體化后,以ppp模式整合各街道的小散標段,由兩家項目公司對區(qū)域內的環(huán)衛(wèi)服務作業(yè)進行統(tǒng)一管理,明確責任主體,避免多頭管理,防止作業(yè)界面推諉現象,降低政府監(jiān)督管理的難度,減少接近合同期的企業(yè)履約缺位和服務質量明顯波動的風險。
    (三)作業(yè)設備投入增加,環(huán)衛(wèi)作業(yè)機械程度提高
    一是增加了環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛及設備的投入。一期項目購置環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛827輛,各類設備17157件,購置智能終端1544臺,總投資28289.02萬元。二期項目購置環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛874輛、各類設備5788件,總投資35859.75萬元。小型化、智能化和機械化設備投入,提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)的機械化和精細化程度。與傳統(tǒng)燃油環(huán)衛(wèi)車相比,項目公司投入的純電動環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛更加符合綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的要求。
    二是增加了項目建設和運營內容,一期項目在沙井和新橋街道范圍內建成三個環(huán)衛(wèi)停車場,用于環(huán)衛(wèi)車輛的充電、停放及管理。增加了城中村垃圾分類設施建設及前段收運的運營服務。將分類收集、分類清運納入環(huán)衛(wèi)一體化,開展分類投放點“撤并改”,打造城中村沿街店鋪餐廚垃圾上門回收、商業(yè)街其他垃圾定時回收的收運模式。
    (四)建設智慧環(huán)衛(wèi)平臺,強化項目監(jiān)督考核機制
    建立統(tǒng)一的環(huán)衛(wèi)信息化管理系統(tǒng),強化環(huán)衛(wèi)作業(yè)過程和質量的監(jiān)督管理。智慧環(huán)衛(wèi)平臺集成了清掃保潔全覆蓋精細化管理子系統(tǒng)、垃圾分類收集處置全過程監(jiān)管子系統(tǒng)和環(huán)衛(wèi)質量監(jiān)管考評子系統(tǒng)等9大模塊。項目通過引入智慧環(huán)衛(wèi)平臺,將gps與人員、車輛一一匹配,實時監(jiān)控環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛軌跡及作業(yè)狀態(tài)、環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員的定位及作業(yè)狀況,發(fā)現違規(guī)操作,平臺及時發(fā)出預警通知。
    完善績效考核制度體系,強化環(huán)衛(wèi)一體化項目的監(jiān)督管理。區(qū)城管局制定了一系列制度文件,包括《新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化ppp項目監(jiān)管考核辦法(試行)》、《新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化ppp項目全生命周期績效評估實施方案》等,詳細地規(guī)定了績效考核流程和考核內容。各街道辦每月對項目公司服務質量進行考核,服務費支付與績效考核結果掛鉤,激勵項目公司提高服務供給質量和效率。
    (一)作業(yè)質量穩(wěn)定性不足,效益有待進一步提升
    一是環(huán)境衛(wèi)生指數排名有待提高。在全市74個街道中,5個街道環(huán)境衛(wèi)生指數綜合排名由實施ppp模式前的49.49名提升至實施后的41.07名,尚處于中等水平,有待進一步提高。另外,除沙井和福海街道外,新安街道近兩年環(huán)境衛(wèi)生指數月平均排名有下降趨勢。新橋街道和福永街道20xx年6月-12月平均排名相比20xx年6月-12月下降也比較明顯。
    二是環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量有一定波動。從20xx年各街道環(huán)境衛(wèi)生指數及全市排名來看,除福永街道自6月份開始逐漸上升,其余4個街道各月份的環(huán)境衛(wèi)生指數均存在不同程度的波動,并且各街道各月份的環(huán)境衛(wèi)生指數全市排名也波動明顯。
    三是部分街道和服務內容考核扣分較多?,F場作業(yè)質量每月均有相應的考核扣分情況,其中新橋和新安街道扣分較多。各項作業(yè)服務均有不同程度的扣分情況,其中道路清掃保潔扣分最多??鄯贮c主要是道路散落垃圾、雜物、泥土和沙石,有亂張貼、亂涂寫和亂刻畫,垃圾滿溢等。
    (二)項目的建設進度滯后,配置計劃未執(zhí)行到位
    一是硬件設施配置進度及建設未達到計劃要求。根據《ppp項目合同》約定,自進場之日起1年為項目建設及設備配置期,社會資本應于規(guī)定時間內完成項目停車場建設、智慧環(huán)衛(wèi)平臺建設以及完成項目所需車輛、設備和人員的配置工作,并完成驗收。但實際建設過程中,項目車輛設備驗收、環(huán)衛(wèi)停車場和智慧環(huán)衛(wèi)平臺建設等工作滯后于ppp合同約定。
    二是項目投資未完全按照配置計劃進行。根據《關于請求審定新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化ppp項目初始投資配置計劃的函》,二期項目公司于20xx年8月制定了3個街道的初始投資配置計劃,然而經區(qū)城管局和街道辦組織驗收,項目公司階段性的實際投資金額并未完全按照提交的計劃進行。而且二期項目公司未提交詳細的優(yōu)化作業(yè)方案,包括項目人員與車輛設備配備計劃,各項業(yè)務人員與設備配備說明、作業(yè)標準等內容。
    三是環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員配置不足。根據《沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化項目環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員和車輛設備優(yōu)化配置方案(截至20xx年11月30日業(yè)務)》,截至20xx年9月30日和11月30日已接管業(yè)務,計劃配置作業(yè)人員20xx人和20xx人,但是10月和11月實際投入作業(yè)人員1978人、1980人,12月投入作業(yè)人員20xx人,均未滿足配置計劃要求,二期項目各月份實際投入的作業(yè)人數也未滿足配置計劃。
    (三)個別事項與合同不符,履約行為規(guī)范性不足
    一是未按照要求配置作業(yè)人員。根據《ppp項目合同》,運營期內項目公司應確保環(huán)衛(wèi)人員始終符合女性年齡18-55歲、男性年齡18-60歲的要求,為全體員工繳納社會保險。經了解,項目公司有45%左右的員工未繳納社保,反映項目公司配置的作業(yè)人員超過年齡要求,且未按照規(guī)定為應繳納社保的全體員工繳納社保。
    二是二期項目環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員基礎工資未達到合同要求。根據《ppp項目合同》約定,運營期內,社會資本直接聘用的或作為用工單位管理的環(huán)衛(wèi)工人基本工資不應低于當年度本市最低工資標準的130%。雖然環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員整體工資水平較實施ppp模式前有所提升,但二期項目公司環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員的基礎工資未達到上述合同要求。
    三是項目公司作業(yè)管理規(guī)范性有待提高。評價小組實地調研發(fā)現,垃圾轉運站管理不夠規(guī)范。垃圾轉運站的作業(yè)臺賬的日期提前填寫,垃圾轉運登記表交接雙方簽名處未見負責人簽名,內控管理存在不足,容易引發(fā)垃圾流通環(huán)節(jié)的風險。
    (四)年中預算調整比較大,未能及時支付服務費
    一期和二期ppp項目從20xx年3月和6月開始試運營,而各街道辦申請20xx年項目預算是基于原合同的中標總價,實施ppp模式后街道支出比原來預算(原合同)有所增加,年中申請追加預算指標,預算調整較大。另外,通常情況下,每個月的服務費應在下月進行支付,但是實際各街道均有部分月份的服務費未能在下月及時支付。
    (五)績效指標設置不全面,不利于項目績效考核
    寶安區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項目績效目標表中針對項目年度目標設置了一般性數字化案件處理、新能源車利用率、深圳市環(huán)境衛(wèi)生指數測評居民滿意度指數等績效指標。但指標設置與項目的.產出和效益關聯不夠明確,未就項目全部建設和運營內容及履約情況設置績效指標,不利于客觀全面地對項目績效實現情況進行考核,進而掌握項目的預期效果。
    (一)強化按績效付費的作用,提升項目整體效益水平
    加強項目合同履約考核,強化按效付費作用。區(qū)城管局和各街道辦需強化運營期考核,嚴格執(zhí)行監(jiān)管考核辦法,對項目公司的資金、設備、作業(yè)人員投入等履約情況進行有效的考核。同時強化現場作業(yè)質量的考核,按照現場作業(yè)質量考核扣分標準,落實考核工作。服務費支付與項目合同執(zhí)行、現場作業(yè)質量、環(huán)境衛(wèi)生指數等考核結果掛鉤,根據考評得分扣減相應的服務費,促進項目公司提升履約質量。
    建議區(qū)城管局聯合各街道后續(xù)重點關注項目的成本效益,確定環(huán)境衛(wèi)生指數排名目標,敦促項目公司穩(wěn)定提升作業(yè)質量,降低服務質量的波動;各參與主體要深入分析環(huán)境衛(wèi)生指數扣分點及原因,關注實施ppp模式后排名提升不明顯的街道以及因項目公司履約不到位而導致的扣分等;強化監(jiān)督管理工作的實效性,就各項監(jiān)督考核工作反映出來的問題,區(qū)城管局應敦促項目公司落實整改,并跟蹤整改效果。
    項目公司要規(guī)范作業(yè)流程,穩(wěn)定提升作業(yè)質量。依托環(huán)衛(wèi)作業(yè)機械化、車輛管理智能化、保障維修專業(yè)化等,合理規(guī)劃“人機結合”的機械化作業(yè)模式,制定詳細的優(yōu)化作業(yè)方案。落實環(huán)衛(wèi)作業(yè)管理各項規(guī)定,對特殊時段和城中村等難點地段的環(huán)境衛(wèi)生重點保潔,強化道路保潔等作業(yè)質量。同時要高度重視環(huán)境衛(wèi)生指數及日??己私Y果,對檢查中發(fā)現的問題立即進行整改,落實整改措施。
    (二)加強項目事前事中規(guī)劃,嚴格執(zhí)行優(yōu)化作業(yè)方案
    建議區(qū)城管局后續(xù)項目立項時,對涉及工程等項目建設內容進行合理規(guī)劃。在制定方案時應與住建和國土等部門溝通,對項目的建設需求、建設地點以及環(huán)境影響有一定事前的規(guī)劃和評估,減少項目建設的滯后或項目建設內容的調整。項目公司應綜合考慮各方面因素,編寫項目建設計劃書,明確項目施工、完工、竣工驗收等時間節(jié)點。項目設備配置、施工后,區(qū)城管局應及時對項目工程、設備采購等工作進行驗收,對設備的更新維護重置情況進行定期或不定期檢測。
    就項目投資而言,項目公司需及時制定相關作業(yè)方案、配置計劃和投資計劃。并在實際情況發(fā)生變化時,及時更新優(yōu)化相關的作業(yè)配置。根據作業(yè)方案,合理確定車輛、設備、人員配置計劃。再根據配置計劃,及時更新投資計劃。作業(yè)方案、配置計劃和投資計劃經街道辦和區(qū)城管局審定后要嚴格實施。
    就環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員配置而言,項目公司需嚴格按照審定的配置方案等投入環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員。在配備的作業(yè)人員數量不足以保質保量的完成作業(yè)任務時,應按實際需求無條件增加作業(yè)人員配置,合理安排人工清掃的作業(yè)人員,進而保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量。
    (三)嚴格履行合同相關規(guī)定,規(guī)范服務供給的全過程
    項目公司需強化內部控制,嚴格履行合同各項約定。公司管理層和一線管理人員(保潔主管、班長、車隊長)應提高內部控制意識,嚴格按照合同條款約定提供各項運營服務,規(guī)范項目管理,包括按照合同規(guī)定的年齡要求配備作業(yè)人員,優(yōu)化人員結構、為全體符合條件的員工繳納社保,按標準發(fā)放基本工資,保障員工權益、加強臺賬等環(huán)衛(wèi)作業(yè)記錄的完整性和準確性等,進一步規(guī)范履約行為,提高履約質量。
    (四)提高預算編制的精準性,按時支付相應的服務費
    建議改變以往在清掃保潔經費、垃圾清運經費和道路綠化管養(yǎng)經費三個項目列支環(huán)衛(wèi)一體化項目服務費,調整為設置統(tǒng)一的環(huán)衛(wèi)一體化ppp項目經費,以便清晰掌握環(huán)衛(wèi)一體化項目年度預算和支出情況。在預算編制的過程中,綜合考慮現有ppp項目合同的付費規(guī)定,年度內即將接管的業(yè)務、預算執(zhí)行情況等多方面因素進行預算編制,提高預算編制的精準性。在此基礎上,按照在下月支付上月服務費的通常做法,及時支付項目公司的服務費。
    (五)合理設置績效評價指標,提高績效自評工作質量
    在績效評價時,科學設置環(huán)衛(wèi)一體化項目績效指標,全面反映預期投入、產出和效果,提高項目績效指標的質量,并將績效目標作為判斷項目績效的重要依據。區(qū)城管局作為實施機構應在績效目標申報和績效自評時從項目建設和運營內容完成情況、環(huán)境衛(wèi)生指數,以及項目公司的人員、設備和資金投入、項目公司管理等方面設置績效指標和相應的目標值,以便全面反映項目績效。
    申請加績效獎報告篇二
    (一)項目概況
    1.項目立項背景
    根據xx市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃(xx—20xx年),xx市婦女兒童活動中心將以xx女子書院為陣地,通過開展系列活動及課程,弘揚中華優(yōu)秀文化,豐富婦女業(yè)余文化生活,提升藝術修養(yǎng),弘揚匠人精神,增強居家幸福感,提升現代女性的綜合素質。
    2.項目實施情況
    xx年全年,“xx女子書院”累計舉辦20場手工制作花饃、香囊、刺繡、油畫、酒鑒等內容多樣的活動,服務全市婦女700多人次。
    3.經費來源和使用情況
    本項目年度預算6萬元,全部為財政撥款,本年實際支出6萬元。開支范圍主要為:培訓過程中所需的專用耗材及培訓老師勞務費、資料費、培訓設備租賃等。
    (二)項目績效目標
    (一)績效評價設計過程
    xx女子書院培訓項目由市婦女兒童活動中心組織實施,根據年初財政批復的預算指標測算培訓的班次人數和時間,通過前期廣泛征求意見確定培訓內容等,提高考評可行性、客觀性、全面性。
    (二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
    根據財政部門有關文件要求,圍繞主要指標進行績效評價,設計關鍵指標。
    1.績效評價原則
    績效評價結合培訓工作實際情況,按照設定的績效目標,運用合理的評價方法、對照標準,進行客觀、公正地評價。
    2.評價指標體系
    指標主要根據財政部門設置的指標、績效評價管理制度及單位職能職責、發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年度績效目標制定,選取科學、靈活,具有可操作性,貼近實際。其中:
    產出(一級指標)60分,分為4個分指標(二級指標)。
    效果(一級指標)20分,分為1個分指標(二級指標)。
    服務對象滿意度指標20分,分為1個分指標(二級指標)
    3.績效標準
    堅持客觀、符合實際原則,根據項目設置分值,評價打分。
    4.評價方法
    采用最直接比對方法,對比績效指標完成情況評分,在此基礎上進行評價
    (三)證據收集方法
    1.著重資料的搜集,包括開展培訓的方案、培訓材料,培訓過程、成果展等照片;
    2.學員回訪情況材料
    (四)績效評價實施過程
    評價工作由活動宣傳部、財務部負責。據項目績效目標進行,一是前期了解基本情況、設計指標體系;二是收集信息資料,三是數據分析、評價,形成報告。
    (一)績效分析
    1.投入
    項目資金共6萬元,全部按時足額撥付到位,
    2.過程
    項目支出嚴格按相關規(guī)定處理,手續(xù)完備,及時收集有關資料并歸檔,確保項目實施規(guī)范化。
    3.產出
    xx年xx女子書院培訓項目共開展了20場培訓,受訓婦女人數700名。參加培訓的婦女掌握了所培訓的技能 ,經費支出成本控制在6萬元。
    4.效果
    xx日報、xx晚報生活報等主流媒體以及今日頭條刊登了活動相關的信息。
    5.績效目標完成情況分析。
    (1)培訓人數績效目標為600人,實際培訓700人。
    (2)培訓學員技能掌握率績效目標為100%,實際為100%。
    (3)培訓時間績效目標為年內完成,實際完成時間為年內完成。
    (4)經費控制目標為6萬元,實際支出為6萬元。
    (5)學員抽樣滿意度目標為90%,實際為90%
    (二)評價結論
    1.評分結果:100分
    2.主要結論
    該項目工作與經費管理規(guī)范,按計劃完成,社會效益較好,項目可持續(xù)性強,服務對象總體較滿意。
    (一)主要經驗及做法
    xx市婦女兒童活動中心整合多方資源,xx女子書院還走出中心,將服務送到各行各業(yè),滿足婦女的精神文化需求。通過狠抓活動質量,突出活動特色,以“xx女子書院”為活動載體,積極打造家庭教育示范基地的亮麗名片。根據全市婦女兒童群眾以及家庭需求,充分整合優(yōu)勢資源,豐富活動形式和內容,打造中心特色活動和課程,為建設美麗xx、提升xx女性“美”貢獻力量。
    (二)存在的問題
    目前項目處于普受惠階段,僅滿足參訓人員的基礎需要,培訓內容的深度還不夠,項目的部分成果無法用指標形式表示。
    (三)改進措施
    下一步將根據需要設計課程,打造成有影響力的精品課程。
    申請加績效獎報告篇三
    為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)的要求,推進全過程預算績效管理,進一步加強財政支出管理,樹立和增強績效觀念,提高財政資金使用效益,根據財政部(關于貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的通知)(財預[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《內鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》(內財[20xx]75號)等文件的有關規(guī)定,現就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下:
    全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認識統(tǒng)一到黨中央、國務院決策部署上來,深刻學習領會《意見》的精神實質,準確把握核心內涵,進一步增強責任感和緊迫感,把深入貫徹落實《意見》要求,全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點,真抓實干、常抓不懈,確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。
    按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結合本縣情況下發(fā)了“內財(20xx)50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排,明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實施,以及強化結果應用,指導項目單位開展自評。
    財政部門與各部門加強協調,密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評,科學合理采用相關評價指標,并要求部門、單位根據自身項目特點設置適應本項目的指標體系,充分體現績效目標特點,真正反映項目績效水平和績效目標的實現程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告??h財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的依據。截止目前已安排24個部門,97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。
    全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預算績效管理起步晚,在實施過程中難免存在問題,主要表現在以下幾方面:
    1、部門單位認識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認識、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進一步增強責任感、緊迫感。
    2、項目指標體系不完善,自上至下沒有相應的項目指標體系可參照,對于項目無法進行評價。
    3、評價結果不能及時運用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價結果很難在以后得到準確運用。
    申請加績效獎報告篇四
    一、績效面談所花費的時間?從績效面談這塊內容的問卷調查來看,76%的基層管理人員認為與下屬績效面談需要花費1-2小時左右,19%的人認為需要面談每個人在績效面談的時間需要花費3-4小時,也有5%的基層管理人員認為,每個不同員工所花的時間也不同,會先從近期的表現和工作狀態(tài)來總結提煉,至少要一到兩天的時間,也有個別基層管理人員認為績效目標是針對每個人實際情況而定,比如性格、職業(yè)能力等。此方面的評估都是通過長期觀察和了解得出的,故無法用時間來衡量。
    二、過去一年中,你對績效的管理的態(tài)度是?在詢問員工對績效的管理的態(tài)度時,最高的是37.5%,對績效管理選擇“基本支持”,其中31.25%選擇的選項是“不確定”,選擇這個選項的員工可能是不知道持哪種態(tài)度。還有6.25%的員工認為績效管理有利于提高自己的水平,所以選擇“非常支持或贊同”的態(tài)度,對于明確反對此項政策的人選擇“反對”占比0%,最后選擇不太贊同的員工占比25%。
    三、你認為績效多久進行一次為宜?根據圖表所示,員工對績效管理的展開時間態(tài)度不一,50%的員工認為績效考核一年進行一次最好,31.25%認為半年進行一次績效考核為宜,只有18.75%的員工認為進行績效管理的時間頻率為一個季度一次最好。
    四、寫工作總結所需要時間(普通員工)此項針對普通員工進行對寫工作總結所需要花費的時間進行調查問卷,填寫的一共有19人,在半天內就可以完成工作總結的人有3人,占總人數比率為16%。大部分員工完成工作總結的時間為2-3天,人數9人,占總人數比47%,有7人完成工作總結的時間填寫為2-3周,占總人數比為37%。
    能夠提前計算或估算部門年度盈虧。13%的員工對各部門目標持懷疑態(tài)度。因為生產部接項目,經營部無績效目標。一個累死累活,一個悠哉悠哉。8%的員工針對目前汽車行業(yè)問題,績效方式將業(yè)績壓給生產線的方式持否定態(tài)度??冃Э己藨摻o業(yè)務部門例如經營部,或成立銷售、渠道團隊,考核業(yè)績指標。沒有開源,生產力再強也沒用。7%的員工希望擁有個人發(fā)展的意愿性實現有效測評,不在被動的去滿足上級或公司所制定的標準化的要求,因為本人的意愿,所期望的發(fā)展方向,所感興趣的工作方式等企業(yè)都沒有認真對待;所以如果站在企業(yè)發(fā)展的角度,培養(yǎng)人才的角度去思考,或許會使員工感到更被尊重,更能夠表現出個人特色。還有5%的員工認為目前公司績效無法全面評價員工的業(yè)績績效管理過于形式化。
    六、針對績效存在問題提出建議一、14%的員工認為績效管理過于形式化,認為績效考核主要以財務績效為基礎,但對認知資源的需求較少,團隊領導在指揮、指導、激勵等方面投入較多,增加了管理負擔。所以企業(yè)對于績效管理僅僅是走形式,并沒有真正協同各個部門對績效的執(zhí)行進行合作。建議高層需要宣傳績效管理在企業(yè)中的重要性,并與各部門合作,方案制定與方案實施之間需要保持一致,高層領導要發(fā)揮平衡各部門責任的作用。
    二、33%的員工認為績效考核方式不合理,企業(yè)認為績效考評高的其所獲得的報酬也理應增加,績效考評低的應獲得較少的報酬??冃Э己诉_到了,獎金因團隊產值沒到,獎金被扣,受考核影響的報酬占收入比重較大。在評估過程中,單位數量達不到目標的比例和員工數量達不到目標的比例對薪酬的影響較小。顯然,績效考核的合理性與員工薪酬的合理性有著必然的關系,選擇合適的績效考核方法尤為重要。建議除了財務指標,我們還可以考慮一些非財務指標,如客戶滿意度、產品和服務質量、創(chuàng)新能力等。兩者的比例可以根據公司現有的管理水平來確定。使用財務指標的最大缺點是,它們只反映歷史業(yè)績,而過去的業(yè)績不能保證未來的業(yè)績,也沒有包含影響企業(yè)長期競爭優(yōu)勢的因素,從而導致過分追求財務數字,導致短視的決策和行動,從而阻礙長期價值的提升。
    三、53%的員工認為所在的部門目標不統(tǒng)一,由于企業(yè)對各部門目標分工不明確。各部門對自己的目標不統(tǒng)一,就會使企業(yè)混亂,士氣逐步低下,效率下降,成本上升,競爭力下降。組織結構松散,企業(yè)各部門的工作流程達不到規(guī)范程度,資源配置不合理,出現信息流轉沒有順序,出現擔責時無人負責。制定合理的各部門工作指標,為分工目標提供衡量組織活動和組織活動成功與否的尺度,其性質影響組織的基本特征。組織目標是多重的,而不是單一的,有一般和具體的目標、長期、短期和中期目標、集體和個人目標。一般而言,各類組織成員都在為實現組織目標而努力和期待,這更有利于企業(yè)目標的實現。
    申請加績效獎報告篇五
    首先,績效獎金和年終獎金一起發(fā),會產生高額的稅錢,都是由員工自己承擔,主張分開發(fā),也算是為員工謀利了。
    其次,績效獎金從員工基本工資里扣發(fā),可以算是激勵員工的一種手段,但是這個方法不能大面積的使用。對于公司骨干力量群體,采取這樣的措施,正所謂遞延支付,這樣有利于很好的留住員工,但是這個尺度要拿捏好,不能一直拖著不放,年終獎也可以這么發(fā),也就是分次發(fā)。而有些公司,對于一些基層員工也采用績效獎金從工資里發(fā)放,未免需要慎重考慮?;鶎訂T工的公司一般不會很高,在從工資里扣除20%,這樣就勢必會造成基層員工的心理不滿,“委屈情緒”,造成一些不必要的人員流動,所以要慎重考慮。
    [績效獎金和年終獎金怎么發(fā)?]
    申請加績效獎報告篇六
    為了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據《永修縣財政局關于開展20xx年度縣級部門預算項目支出 單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉(xiāng)一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業(yè)人員補助和第四次全國經濟普查經費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:
    1.項目概況
    城鄉(xiāng)一體化住戶調查是國家統(tǒng)計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調查資源,建立統(tǒng)計指標規(guī)范、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查扎實可靠、發(fā)布公開透明的住戶調查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業(yè)、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和不同群體之間的收入差距及其變化,為促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。
    2.項目資金使用及管理情況
    20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉(xiāng)一體化住戶調查項目經費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。項目預算是根據國家統(tǒng)計局《關于對住戶調查記賬戶補貼發(fā)放有關問題的答復》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據《關于認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付核算中心審核,同時我局還根據相關財務規(guī)定,對項目資金實行專款專用,在報賬時,經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批后,交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一發(fā)放,較好地保護了該項目資金的合理使用,為完成項目任務提供了經費保障。
    3.項目組織實施情況
    我縣城鄉(xiāng)一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產生的基礎數據處理統(tǒng)計,這100戶調查戶是國家統(tǒng)計局按照統(tǒng)一的人口普查抽樣框,采用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅,確定調查戶。調查戶選定后,要求每戶調查戶按每天實際發(fā)生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉(xiāng)村兩輔助調查員采用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業(yè)、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報,然后由縣統(tǒng)計局通過加權匯總得出全縣季度人均可支配收入,最后上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。
    4.項目績效自評情況
    20xx年我局部門預算經費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
    5.問題及建議
    工作中存在的主要問題:由于抽中的調查戶對調查的認知度不同,加上鄉(xiāng)村輔助調查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數據質量,給統(tǒng)計調查帶來困難。
    建議:為了全面、準確、及時反映我縣城鄉(xiāng)居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續(xù)做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經費合理、高效使用。
    1.項目概況
    企業(yè)一套表調查,是通過對企業(yè)調查的統(tǒng)一設計和統(tǒng)一布置,對企業(yè)數據的統(tǒng)一采集、統(tǒng)一處理,實現統(tǒng)計數據高度共享的一種統(tǒng)計方法。在調查內容上,涵蓋了政府統(tǒng)計調查的全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統(tǒng)計等方面。
    "企業(yè)一套表"是指以統(tǒng)計調查對象為核心,整合現行報表制度,消除不同統(tǒng)計調查制度對同一調查單位的重復布置和重復統(tǒng)計,充分運用現代信息技術,實現數據采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調查制度。其主要特點是:統(tǒng)一設計調查內容、規(guī)范設置統(tǒng)計指標、統(tǒng)一管理單位信息和統(tǒng)一布置網上填報。"企業(yè)一套表"是一項重大的統(tǒng)計調查,是提高數據質量、提高統(tǒng)計服務水平、提高統(tǒng)計工作效率和減輕調查對象和基層統(tǒng)計機構負擔的迫切需要,對當前和今后的統(tǒng)計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。
    2.項目資金使用及管理情況
    20xx年我局參與一套表平臺直報企業(yè)人員補助經費為42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣企業(yè)一套表平臺直報人員補助。
    3.項目組織實施情況
    該項目根據“企業(yè)一套表”平臺企業(yè)年報數據,分別由永修縣商務局、永修縣發(fā)改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業(yè)進行核實認定,再給確認后的企業(yè)填報人員發(fā)放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。
    4.項目績效自評情況
    20xx年我局部門預算經費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
    5.總結
    基層統(tǒng)計力量相對還是比較薄弱,企業(yè)數量多、統(tǒng)計專業(yè)性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯網進行網上直報,這對我們的統(tǒng)計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業(yè)務操作水平,熟練掌握現代化的操作工具,作為縣統(tǒng)計局還應該再進一步進行業(yè)務技能的培訓。
    1.項目概況
    第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,以新時代中國特色社會主義思想為指導,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,按照“全國統(tǒng)一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統(tǒng)籌協調,優(yōu)化方式,突出重點,創(chuàng)新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時采取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。
    2.項目資金使用及管理情況
    20xx年我局該項目財政預算經費30萬元,全部用于普查相關支出。
    3.項目組織實施情況
    20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發(fā)和利用。
    4.項目績效自評情況,數量指標方面,全縣調查單位及個體戶數16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用于辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。
    5.總結
    通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護更新的機制,進一步夯實統(tǒng)計基礎,推進國民經濟核算改革,推動加快構建現代統(tǒng)計調查體系,為加強和改善宏觀調控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發(fā)展規(guī)劃,推進國家治理體系和治理能力現代化,提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。
    申請加績效獎報告篇七
    1、項目的公益性根據《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規(guī)定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路、公共交通等基礎設施項目,以及公共衛(wèi)生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特征,屬于公益性項目。
    2、項目的必要性
    (1)項目的建設符合國家產業(yè)政策本項目的建設屬于《產業(yè)結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮(zhèn)基礎設施,屬第9項城鎮(zhèn)供排水管網工程”符合國家產業(yè)政策。
    (2)項目建設有利于改善投資環(huán)境,加快當地的發(fā)展本項目的建設可以有效改善基礎設施,進一步改善投資環(huán)境,吸引工業(yè)區(qū)能力,提升的現代化水平。本項目建成后,為周邊入住企業(yè)、居民營造安全舒適的出行環(huán)境,切實提高周邊企業(yè)運輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質量,能夠為當地生態(tài)經濟帶來一個看得見的良性循環(huán),為當地經濟的發(fā)展提供條件。
    該項目的建設是完善片區(qū)路網功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設發(fā)展的需要,是經濟發(fā)展對道路交通的要求,對于提高城鎮(zhèn)國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用,將為縣區(qū)經濟產業(yè)的發(fā)展、社會經濟結構的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發(fā)創(chuàng)造了良好的契機。有利于園區(qū)及沿線兩側的開發(fā),完善縣區(qū)公用設施,提高該區(qū)域地塊價值。
    (3)項目建設滿足當前及未來經開區(qū)不斷發(fā)展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發(fā)利用,同時原架設的線路沒有延伸到新引進的企業(yè)區(qū)域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設電力線路。項目實施后,使整個經濟開發(fā)區(qū)供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業(yè)備好生產條件,滿足當前及日后經開區(qū)不斷發(fā)展的需要。
    本工程建成后,可大大削減當地的污染物排放量,減輕工業(yè)及生活污水對環(huán)渤海海域的污染,改善生態(tài)環(huán)境,提升居民生活和經濟發(fā)展環(huán)境,提高人民健康水平。
    項目的建設可以有效提升開發(fā)區(qū)的基礎設施水平,進一步改善投資環(huán)境,打通開發(fā)區(qū)交通的“腸梗阻”,同時提高開發(fā)區(qū)供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發(fā)區(qū)的建設有著積極的推動作用,將為縣區(qū)經濟產業(yè)的發(fā)展提供有利的`條件。
    項目具有一定的經濟效益及較好的社會效益。
    申請加績效獎報告篇八
    尊敬的公司領導:
    在20xx年中,安技環(huán)保科在公司領導的正確領導和廣大員工的積極努力下,各項指標基本達到公司標準要求,為調動廣大員工的工作積極性,轉變員工的工作心態(tài)和提高員工在生產現場的主觀能動性,現特向領導申請一定的獎金獎勵措施,具體建議如下:獎金作為工資中最直接有效的獎勵措施,與維修人員的工資考核直接掛鉤,因下半年來安技環(huán)??频莫劷鸶鶕a值的轉出而定,對工資總額產生很大的影響。
    1、鑄造維修人員獎金按照金型車間、砂型車間的平均獎金進行發(fā)放;機加維修人員按照機加車間的平均獎金進行發(fā)放。
    2、安技環(huán)保人員獎金按照公司員工的平均獎金進行發(fā)放。
    3、目前,維修有部分員工申請調離一線,部分員工有消極心態(tài),希望通過此項措施,讓想努力而無動力無目標的人員脫穎而出。望公司領導予以批準!
    申請部門:xxxx
    申請日期:xxxx年xx月xx日
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    申請加績效獎報告篇九
    為加強財政支出績效管理,建立科學、規(guī)范的財政支出績效評價體系,強化支出責任,提高資金配置效率和使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《衡陽縣財政局關于開展20xx年度績效評價工作的通知》(蒸財績〔2022〕2號)精神,受衡陽縣財政局委托,湖南天翼有限責任會計師事務所組織人員成立績效評價組,對衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局(以下簡稱“縣住建局”)實施的20xx年老舊小區(qū)改造項目支出進行了績效評價?,F將評價情況報告如下:
    (一)項目概況
    1、項目背景
    全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,踐行以人民為中心的發(fā)展理念,以提升居民生活品質為出發(fā)點和落腳點,按照“先基礎后完善、先功能后提升、先地下后地上”的原則,把老舊小區(qū)綜合改造提升作為城市有機更新的重要組成部分,結合未來社區(qū)建設和基層社會治理,積極推動老舊小區(qū)改造,努力把老舊小區(qū)打造成居住舒適、生活便利、整潔有序、環(huán)境優(yōu)美、鄰里和睦守望相助的美麗家園,讓人民住的更舒適,生活更幸福。
    2、項目管理單位基本情況
    項目主管單位為衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局(人民防空辦公室)是衡陽縣人民政府工作部門,為正科級,人民防空辦公室與住房和城鄉(xiāng)建設局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱。
    項目實施單位為衡陽縣住房保障中心,為衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,主要負責全縣保障性住房建設、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、農村危舊房改造、人居生態(tài)環(huán)境建設和村鎮(zhèn)建設管理工作。
    (二)績效評價項目內容及范圍
    1、績效評價項目內容
    (1)20xx年老舊小區(qū)改造項目政策情況。包括設立項目資金的政策依據是否充分、績效目標是否設置準確、科學;政策實施的環(huán)境和條件是否發(fā)生了變化;是否出現了適用范圍相似或相近的政策、可否歸并或整合。
    (2)20xx年老舊小區(qū)改造項目管理情況。包括項目資金管理辦法制定情況;項目資金主管部門內部是否實現了統(tǒng)一管理。
    (3)20xx年老舊小區(qū)改造項目資金使用情況。包括資金使用單位財務制度是否健全、會計核算是否規(guī)范、資金管理是否嚴格,是否按計劃使用資金,是否按時、按質、按量完成項目覆蓋率,有無資金缺口或結余,有無超比例撥付行為,有無擠占挪用或套取資金等現象。
    (4)20xx年老舊小區(qū)改造項目績效情況。根據現場評價取得的資料,圍繞績效目標,通過橫向比較、縱向分析、問卷調查等方式,對項目資金使用的經濟性、公平性、效率性、效益性和實施效果的可持續(xù)性進行評價,實事求是,全面準確反映項目資金使用的績效水平和預期目標實現程度,并針對存在的問題提出改進措施和政策性建議。
    2、項目對象和范圍。
    (1)績效評價的對象:20xx年老舊小區(qū)改造項目。
    根據項目合同,項目主要改造內容為:樓道改造、消防通道改造、道路提質改造、小區(qū)停車位規(guī)劃給排水設施改造、電力線路、照明設施改造、燃氣設施等。
    (2)項目范圍:20xx年老舊小區(qū)改造項目的完成情況、項目資金投入后的運行情況、項目實施后產生的績效情況。
    (三)項目績效目標
    20xx年老舊小區(qū)改造項目包含在《中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造》績效目標中,總體績效目標為完成52、6076萬平方米老舊小區(qū)改造計劃,改造老舊住宅4,645戶,改造221棟,改造小區(qū)79個。
    (一)績效評價目的
    1、通過對20xx年老舊小區(qū)改造項目的績效評價,了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
    2、促使項目承擔單位根據績效評價中發(fā)現的問題,認真加以整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標并加強項目管理,提高管理水平,同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據。
    (二)績效評價原則
    作為第三方機構,本著客觀公正、科學規(guī)范、績效相關、公開透明的原則,采用全面評價和重點評價相結合,現場評價與非現場評價相補充的方法,對項目進行綜合評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施了包括聽取情況介紹、收集和核實相關材料、檢查財務會計賬簿及憑證、綜合分析等一系列工作程序,在全面了解單位項目的情況的基礎上,形成項目支出績效評價結論。
    (三)績效評價依據
    《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)
    《財政部關于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(財預〔20xx〕10號)
    《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)
    《湖南省財政廳關于印發(fā)〈湖南省預算績效目標管理辦法〉的通知》(湘財績〔20xx〕6號)
    《湖南省財政廳關于印發(fā)〈湖南省預算支出績效評價管理辦法〉的通知》(湘財績〔20xx〕7號)
    《衡陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案的通知》(蒸政辦發(fā)〔20xx〕20號)
    《衡陽縣財政局關于開展20xx年度績效評價工作的通知》(蒸財績〔2022〕2號)
    衡陽縣住建局編報的項目資金績效評價所涉及的項目審批文件、項目實施計劃等相關資料。
    (四)評價指標的設置及劃分標準
    1、評價指標。本次績效評價指標體系主要參照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)文中《預算支出績效評價共性指標體系框架》進行設置。(評價指標體系詳見附件1)。
    2、評價等級。本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,依據湘財績〔20xx〕7號相關規(guī)定,總分設置為100分,等級劃分為四檔,其分別為:90分(含)—100分為“優(yōu)”;80分(含)—90分為“良”;60分(含)—80分為“較差”;60分以下為“差”。
    (五)績效評價方法
    1、評價方式。本次評價工作包括案卷研究、資料收集、座談交流、實地核查、問卷調查等績效評價工作方法。主要采取全面評價與重點評價相結合、現場勘查與非現場評價相結合、調查問卷與實地訪談相結合的方式。
    2、評價方法。為了保證評估工作的科學性,評價小組在開展績效評價工作時,主要采用的方法如下:
    (1)成本效益分析法。是指將投入與產出、效益進行關聯性分析的方法。
    (2)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。
    (六)評價工作流程
    本次績效評價工作主要分為前期準備、評價實施和形成報告三個階段。具體情況如下:
    1、前期準備階段。衡陽縣財政局與湖南天翼有限責任會計師事務所組建20xx年老舊小區(qū)改造績效評價組。收集本次績效評價相關資料,2022年5月26日赴衡陽縣住建局調研,了解項目預算資金及使用情況,制定績效評價工作方案。
    2、評價實施階段。2022年8月9日,評價組前往衡陽縣住建局,開展實地調查,通過聽取情況介紹、現場訪談、查證復核、問卷調查等方式,全面了解項目支出情況;并對現場掌握的有關信息資料進行分類、整理和初步分析。
    3、形成報告階段。2022年8月,評價組對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和綜合評價,按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫項目支出績效評價報告,經事務所內部質量審核后,形成評價報告初稿,提交縣住建局和縣財政局征求意見,根據反饋的意見對初報告進行修改完善,形成績效評價報告終稿。
    (一)項目資金籌措
    20xx年老舊小區(qū)改造項目資金來源于中央補助資金2,096萬元,省級資金185萬元,合計2,281萬元。
    (二)項目資金分配
    20xx年老舊小區(qū)改造項目實際分配2,281萬元。
    衡陽縣根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。
    截止2022年7月縣財政局的指標單金額為1,570萬元,縣住建局根據指標單共支付建設項目資金1,252萬元,配套資金140萬元,剩余178萬元指標縣財政局未支付。
    評價組隨機抽查了咸水、保安、江口三個片區(qū)進行實地走訪核查。從抽查情況看,實地核查與改造內容一致。但也發(fā)現,咸水村片老舊小區(qū)項目尚未完工。
    20xx年老舊小區(qū)項目,共改造79個小區(qū),改造面積52、6076萬平方米,惠及221棟4,645戶居民,對老舊小區(qū)進行樓道改造、消防通道改造、道路提質改造、小區(qū)停車位規(guī)劃給排水設施改造、電力線路、照明設施改造、燃氣設施等改造,解決了多年的損毀失修,配套功能嚴重滯后等問題,老舊小區(qū)改造從設計、施工方面提升綠化水平,有助于提升群眾生態(tài)、環(huán)保意識。在老舊小區(qū)改造過程中通過基礎設施再完善,設施功能再提升,安全管理再加強,較好的改善了居住環(huán)境,提高了所在小區(qū)的房屋價值,改善了居民的居住環(huán)境,改造后群眾滿意度較高,使群眾深切感受到政府通過老舊小區(qū)改造整治所帶來的紅利和關懷,切實為人民群眾提供了一個舒心美好的家園。
    根據《衡陽縣住建局20xx年老舊小區(qū)改造項目績效評價指標體系及評分表》(附件1),從投入、過程、產出和效益三個維度對指標體系中各個指標進行分析說明。
    (一)決策情況分析(滿分15分,得分13分)
    1、項目立項決策(滿分6分,得分6分)
    (1)立項依據充分性(滿分3分,得分3分)
    項目立項均符合法律法規(guī)、相關政策、符合《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃(20xx—2035)》發(fā)展規(guī)劃,且有相關的文件依據,立項依據充分,貼合老舊小區(qū)改造需要。
    (2)決策程序規(guī)范性(滿分3分,得分3分)
    項目主管部門與項目實施單位做到了按照《湖南省20xx年度重點民生實事城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》和《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》來進行項目決策,經過可行性研究并通過了衡陽縣發(fā)展和改革局批復,制定了單個項目的實施方案,完成了每個項目的初步設計,并于項目開工前,對項目現狀進行了入戶調查,確定了財評評審投資上限值。項目決策程序規(guī)范。
    2、績效目標(滿分5分,得分5分)
    (1)績效目標合理性(滿分2分,得分2分)
    項目設有績效目標且與實際工作內容具有相關性并與投資額或資金量相匹配。
    (2)績效指標明確性(滿分3分,得分3分)
    項目績效目標細化分解為具體的績效指標,指標值清晰、可衡量且年度任務數與計劃數對應。
    3、資金分配(滿分4分,得分2分)
    (1)預算編制科學性(滿分2分,得分0分)
    項目未進行預算編制。
    (2)資金分配合理性(滿分2分,得分2分)
    20xx年老舊小區(qū)改造項目79個項目分為8個包分別由對應的施工單位進行實施,資金根據對應工程量進行分配,資金分配額度相對公平合理,與實際相適應。
    (二)過程情況分析(滿分25分,得分17分)
    1、資金管理(滿分15分,得分8分)
    (1)資金到位率(滿分4分,得分0分)
    根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。財政局對住建局實際支出情況進行指標支付,截止2022年7月份,指標金額為1,570萬元,資金執(zhí)行率為68、82%。
    (2)預算執(zhí)行率(滿分4分,得分1分)
    截止2022年7月份,衡陽縣住建局指標數為1,570萬元,支出數為1,392萬元,預算執(zhí)行率為88、66 %。
    (3)資金使用合規(guī)性(滿分7分,得分7分)
    從抽查項目看,20xx年老舊小區(qū)改造全部用于小區(qū)改造。
    2、組織實施(滿分6分,得分6分)
    (1)管理制度健全性(滿分2分,得分2分)
    20xx年6月16日,衡陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》的通知(蒸政辦發(fā)〔20xx〕20號),該辦法對工作目標、改造范圍、改造內容、改造計劃申報等進行了解釋。
    項目單位制定了《衡陽縣安居工程改造專項資金管理辦法》、《衡陽縣老舊小區(qū)改造施工管理制度》,具有相應的業(yè)務和財務管理制度,相關制度合法合規(guī)完整。
    (2)制度執(zhí)行有效性(滿分4分,得分4分)
    項目單位各項制度執(zhí)行情況較好。
    3、績效信息(滿分4分,得分3分)
    (1)信息報送(滿分3分,得分3分)
    項目單位按質報送老舊小區(qū)改造項目相關信息包括績效目標、績效自評等預算績效信息。
    (2)公開公示(滿分1分,得分0分)
    項目單位未按時按質將績效目標、績效自評等信息公開公示。
    (三)項目產出和效益分析(滿分60分,得分57分)
    1、項目產出(滿分30分,得分30分)
    (1)實際完成率(滿分12分,得分12分)
    20xx年老舊小區(qū)改造項目拆分為8個項目,其中7個項目于2022年3月份完工驗收,衡陽縣咸水村老舊小區(qū)及配套基礎設施建設項目(一期)未完工,合同簽訂完工時間為2022年12月22日。
    (2)完成及時率(滿分10分,得分10分)
    20xx年老舊小區(qū)改造項目分為8個項目進行實施,其中2個項目合同簽訂完工時間為2022年1月份,5個項目合同簽訂完工時間為2022年2月份,1個項目合同簽訂完工時間為2022年12月份。項目按照合同約定時間完成,因春節(jié)期間和疫情原因,目前已完成工的7個項目均在2022年3月份完成驗收。
    (3)質量達標率(滿分8分,得分8分)
    已完成項目經縣住建局驗收合格。
    2、項目效益(滿分30分,得分27分)
    (1)經濟效益(滿分6分,得分5分)
    通過老舊小區(qū)改造整體提升了小區(qū)內建筑物的居住價值和商業(yè)價值,對促進社會經濟發(fā)展起了積極作用;項目實施期間將需要大量的建筑、物流、建材、咨詢設計等服務,提供了當地乃至外來務工人員的就業(yè)機會,有利于居民獲取更多的就業(yè)機會,增加收入,也實質上帶動區(qū)域價值上升。通過外部環(huán)境和基礎設施改造,拉動居民改善家居條件,有利于拓展內需、促進消費。
    (2)社會效益(滿分8分,得分7分)
    對居民、社會、政府、投資企業(yè)都將產生較好的社會效益。項目的建設直接社會效益是居住環(huán)境的改善,提高小區(qū)居民的生產、生活質量。通過對小區(qū)改造,改善了小區(qū)的居住環(huán)境和公共服務設施,提升了小區(qū)的公共服務均衡性,并且有利于節(jié)約資源消耗和構建和諧社會,增強城市文化,提升城市形象。
    (3)可持續(xù)影響(滿分6分,得分5分)
    老舊小區(qū)改造通過改造小區(qū)房屋屋面、外立面,同時改造小區(qū)內管道及線路,樓梯口墻面清除墻面廣告重新粉刷,樓梯扶手重新刷漆等,為居民日常生活提供了一個干凈、整潔、舒適的環(huán)境,并充分尊重居民的生活習慣、行為特點以及環(huán)境心理的需求,從居民的行為習慣來規(guī)劃合適的空間環(huán)境,為項目區(qū)以及整個衡陽縣的居民提供了一個親切舒適的休閑、交往、居住的場所。老舊小區(qū)改造后可充分利用其建筑使用功能以使其在可用年限內最大程度發(fā)揮作用,符合新時代可持續(xù)發(fā)展要求,順應時代趨勢。
    (4)社會公眾或服務對象滿意度(滿分10分,得分10分)
    滿意度方面,共向服務對象和社會公眾發(fā)放30份問卷調查,總滿意度99、99%。滿意度高,達到了預期效果。
    通過書面評價環(huán)節(jié)與現場評價環(huán)節(jié),綜合縣住建局提供的佐證材料和現場核查結果,對照《衡陽縣20xx年老舊小區(qū)改造項目績效評價指標體系及評分表》,衡陽縣住建局20xx年老舊小區(qū)改造項目總體良好,綜合評價得分為87分。其中,投入13分,過程17分,產出及效果57分。
    按照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)規(guī)定,綜合評定等級為“良”。
    (一)款項結算不及時
    根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。財政局對住建局實際支出情況進行指標支付,截止2022年7月份,指標金額為1,570萬元,資金執(zhí)行率為68、82%。
    (二)績效管理待加強
    績效目標、績效自評等績效信息未能及時進行公開公示。
    (三)可研報告投資估算與實際投入金額差額較大
    可行性研究報告中八個項目投資估算為6,425、68萬元,實際投入金額為2,281、00萬元,投資估算與實際投入差異較大的主要原因為對老舊小區(qū)改造內容進行了調整,導致投資金額也進行了調整。
    (一)加強資金管理
    加強20xx年老舊小區(qū)改造項目資金管理,及時跟進資金到位及撥付情況。
    (二)加強績效管理
    衡陽縣住建局要進一步筑牢績效理念,切實把預算績效管理貫穿部門全部資金,對標補缺,相關績效信息按規(guī)定予以公開公示。
    (三)嚴謹項目投資估算
    加強項目前期調研工作,做好工程投資估算工作。嚴謹細致的前期調研工作是做好項目建設的前提,可研報告要科學嚴謹。投資估算要貼合實際,具有可操作性。
    申請加績效獎報告篇十
    攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。
    (一)主要職責
    1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。
    2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
    3、落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
    4、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
    (二)人員及機構情況
    學校設校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工58人,退休職工63人,調出2人,退休1人。24個教學班,學生987人。
    (三)資產情況
    本年年末總資產479.71萬元,主要由以下四個項目構成:銀行存138.33萬元,固定資產333.10萬元,無形資產2.04萬元,其他應收款6.24萬元。
    (一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)
    1、基本支出安排及使用情況
    基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬元。具體情況如下:
    (1)人員支出907.76萬元,主要用于在職人員工資福利支出。
    (2)日常公用經費79.84萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。
    (3)對個人和家庭的補助66.97萬元,主要用于退休人員經費。
    (4)“三公經費”支出2.60萬元,主要用于公務用車運行維護費。
    2、部門預算項目安排及支出情況
    項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出共72.50萬元,包括:
    (1)教育事業(yè)發(fā)展經費68.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
    (2)“三免一補”經費(民生)1.32萬元,用于學生免作業(yè)本費。
    (3)“生均公用經費缺口補助”經費3.18萬元,主要用于學校公用經費的支出。
    (二)追加預算安排及支出情況
    20xx年度無追加一般公共預算收入
    (三)專項資金安排及支出情況
    20xx年學校市區(qū)級下撥專項資金主要包括以下項目:
    1.20xx-20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經費8.2萬元。
    2.20xx年義教育質量獎學金1.56萬元。
    (四)其他資金收支及結轉結余使用情況
    無其他資金收支及結轉結余使用情況
    (五)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
    無其他需要說明的情況
    根據績效目標及指標值逐項分析。
    (一)區(qū)級財政資金績效目標完成情況
    1.年初部門預算績效目標完成情況
    (1)產出指標完成情況分析。
    數量指標:本年在校學生987人,教師培訓達58人。
    質量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規(guī)范辦學行為。
    時效指標:20xx年度1-12月
    成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)896.89萬元;社會保障和就業(yè)支出91.53萬元;衛(wèi)生健康支出60.50萬元;住房保障支出80.74萬元。
    (2)效益指標完成情況分析。
    社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
    可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化,推動教育內涵發(fā)展。
    (3)滿意度指標完成情況分析。
    學生滿意度:滿意度96%以上
    家長滿意度:滿意度96%以上
    社會滿意度:滿意度96%以上
    2.區(qū)級專項(項目)資金績效目標完成情況
    (1)產出指標完成情況分析。
    數量指標:1.“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達987人,非寄宿生生活補助發(fā)放21人。
    質量指標:1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。
    時效指標:20xx年度1-12月
    成本指標:1.免作業(yè)本費2.85萬;發(fā)放非寄宿生生活補助0.98萬元。
    (2)效益指標完成情況分析。
    社會效益:認真貫徹落實“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
    生態(tài)效益:促進均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農村教育教學質量
    可持續(xù)影響指標達到以下目標:促進城鄉(xiāng)教育資源共享,推動教育教學發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
    (3)滿意度指標完成情況分析。
    學生滿意度:滿意度96%以上
    家長滿意度:滿意度96%以上
    受援學校滿意度:滿意度97%以上
    (二)無上級專項(項目)資金績效目標完成情況
    (三)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
    (四)自評結論
    20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控,對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情況合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
    本年度部門整體目標績效完成情況良好。
    質量指標達到以下目標:
    1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
    2、負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務數據的準確、及時上報,歸檔規(guī)范。
    3、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
    4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。
    生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
    社會效益指標達到以下目標:1.學校立足現實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模。屆時根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學校信息教育設備設施,力爭做到全市領先學校。2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
    可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學?!墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化。
    本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃,全面實行義務教育“三免一補”政策,加強資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開、公平、公正。
    (一)存在的問題
    本年度績效目標未存在偏離,但在執(zhí)行過程中還存在下列問題:
    1.學校財務人員是兼職,專業(yè)知識水平低,對績效目標部分概念模糊。
    2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協調,學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。
    (二)改進措施
    1.注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平,加強思想和業(yè)務培訓。
    2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務管理。
    3.嚴格按照上級要有關要求做好績效評價工作。
    績效自評結果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網政務公開欄目下公開公示。
    申請加績效獎報告篇十一
    城關三中教職工代表大會調研報告各級各位領導:
    我校根據教育局印發(fā)《義務教育學校績效考核工資實施辦法等文件的通知》精神,按照中心學校指導意見,結合我校實際情況,制定了考核方案和細則,現將此項工作匯報于下:
    一、指導思想充分調動廣大教職工工作積極性,主動性和創(chuàng)造性,給學校工作注入新的生機和活力,關注每位學生的成長、成才,建立科學、規(guī)范的激勵機制,發(fā)揮最大效應,用好績效工資。
    二、基本情況城關三中一所幾年一貫寄宿制學校,現有教師215人。以績效工資為契機,建立科學規(guī)范的收入分配機制;以課程管理為重點,堅持以人為本,多勞多得,優(yōu)勞優(yōu)酬的原則;以既提高。
    教學。
    質量,又減輕學生負擔為目標,扎實有效凝聚向心力、戰(zhàn)斗力。認識是行動的先導,因此:
    1、強化管理,健全組織機構、規(guī)章制度,讓每一位教師依照制度完成自己的職責,規(guī)范自己的教學,確實讓制度起到監(jiān)督,激勵的作用。
    2、組織機構,召開教代會議,組織全校教師認真學習有關文件精神,領會思想,建立校長牽頭的領導機構。
    3、考核程序(1)參加考核人數:2013春128人。
    (2)制定學校教師績效工作實施方案和細則,讓全體教師討論通過,并報中心學校審核。
    (3)根據細則考核,按照德、能、勤、績制定較為完善的考核方案,全面考核教師工作,不能單純以考試成績衡量,學??己私Y果作為教師績效工資的重要依據。
    (4)考核結果:2013年春“優(yōu)秀18人,優(yōu)秀率均達12%,并將考核結果上報中心學校批示,方可實施。
    四、效果及反思。
    我校對在崗教師的考核工作較為順利,按時發(fā)放了績效工資,真正做到了多勞多得,優(yōu)勞優(yōu)酬,鼓勵了教師的積極性。
    由于教師承擔教學任務和工作量的不同,評出的優(yōu)秀也有一定差距,今后我們將績效努力,學習外地經驗,取長補短,更好地完善考核工作,在各級領導的關懷下,使績效考核趨于完善化、科學化、發(fā)揮更好的效應。
    城關三中2013年11月18日。
    申請加績效獎報告篇十二
    (一)專項資金概況
    永興縣農村公益電影放映工程為省市縣為民辦實事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬元,省級配套資金13.68萬元,縣級配套資金20.52萬元。
    (二)專項資金預期目標完成程度
    1、項目績效總目標
    項目實施能有效地解決農民朋友看電影難的問題,并成為黨和政府與農民群眾聯系溝通的橋梁,為全縣新農村建設和農村精神文明建設作出了積極的貢獻。
    2、項目年度階段性目標
    依據省市核準的任務,20xx年我縣農村公益電影放映任務為3420場。
    (三)專項資金使用管理情況
    1、項目資金到位情況分析
    項目到位資金共68.4萬元,其中中央配套資金34.2萬元,省級配套資金13.68萬元;縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。
    2、項目資金使用情況分析
    20xx年支付農村電影放映工作經費68.4萬元。
    3、項目資金管理情況分析
    嚴格按照縣財政局項目資金暨管理的相關要求進行財務管理,工程建設專項資金由我臺建立專賬,實行專款專用。
    (一)績效評價目的
    20xx年度農村公益電影放映專項資金績效評價,是對我縣農村公益電影放映項目既定目標實現程度完成結果、投入產出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的工作。
    項目時間為12個月,計劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的放映任務。
    (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法
    1、績效評價原則。設項目財政支出績效評價遵循以下原則:一是與管理相結合的原則,二是整體性原則,三是前瞻性原則,四是綜合性原則,五是定量與定性相結合的原則,六是簡便、合理的原則。
    3、評價方法:績效評價工作以公開實現定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結合的評價辦法,在總結分析的基礎上形成評價報告。
    1、項目組織情況分析
    組建了項目辦公室,對項目籌備及施工實行全程監(jiān)管。
    2、項目實施及管理情況分析
    一是嚴把農村電影放映影片質量關。二是派電影放映技術員全面進行技術指導和跟蹤服務。三是嚴格編制完成項目預算、及時報財政審核審批。
    3、項目經濟性分析
    (1)成本控制情況
    以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。
    (2)項目成本節(jié)約情況
    各項目實施單位制定了降低成本或節(jié)約成本的措施,建立財務收支賬目,可以定期觀察到計劃支出與實際支出偏差情況,便于進行成本控制。同時,加強風險管理,加強實施現場管理以節(jié)約項目成本、保證項目實施質量。
    4、項目的效率性分析
    (1)項目實施進度。
    依據省市核準的任務,20xx年我縣已完成4092場次的放映工作任務。
    (2)項目完成質量
    經檢查驗收,群眾滿意。
    5、項目的效益性分析
    (1)項目預期目標完成程度
    項目建設達到了預期建設目標。
    (2)項目實施對經營和社會的影響
    促進我縣社會主義新農村建設、豐富廣大城鄉(xiāng)群眾精神文化生活,完善公共文化服務體系,構建和諧永興起到了積極的推動作用,其成效得到了廣大城鄉(xiāng)群眾的一致好評和稱贊。
    根據縣財政局文件要求,我們認真組織了項目資金績效自評工作,填寫了相關表格。項目自評98分。
    隨著社會日益發(fā)展,物價薪酬上漲,電影放映員一直在提要求增加放映費,請求財政給予支持。
    無
    無
    申請加績效獎報告篇十三
    尊敬的公司領導:
    我是第一事業(yè)部的人事主管x,于2008年7月29日加入x有限公司,在第一事業(yè)部任人事專員一職。在任人事專員期間一直能愛崗敬業(yè)、終于職守,積極主動的完成事業(yè)部的各項工作。在2009年下半年醫(yī)貿公司執(zhí)行了擴編增量工作,由于我工作的積極努力得到了領導的認可,在2009年12月被晉升為人事主管,任人事主管也有半年多的時間,現將本人2010年上半年工作進行匯報,主要工作如下:
    一、每月績效考核表的審核與成績的匯總工作。對分公司上報的績效考核樣表進行認真的審核,對考核內容不合格的分公司,及時的進行溝通指導,確保每項考核內容可衡量、可測度、可考核。對分公司上報的績效考核成績匯總表進行審核、匯總、報批,確保考核成績的合理、真實、準確。為分公司人員的各項評定提供準確的績效考核成績。
    二、工資表的制作。對分公司會計上報的考勤嚴格審核,保質保量的完成分公司人員工資的制作及上報,確保分公司人員工資的及時發(fā)放。同時制作工資臺帳,并進行存檔。
    三、
    分公司人員異動方面的工作。一部人員編制明細如下:
    擴編增量總計招聘226人,其中地區(qū)經理49人、推廣經理177人,截。
    止到6月30日共離職84人。離職原因:(1)、在實際工作中態(tài)度比較消極,不能適應我公司快速發(fā)展的工作需要,不能完成事業(yè)部和分公司的工作安排被辭退人員34人,占離職總人數的40.47%。(2)、部分人員加入銷售團隊后,感覺不能適應本職工作,工資比較低,適用期間還沒有提成,在生活工作中消費較高,產生思想波動較大,另謀高就,自動申請離職的人員46人,占離職總人數的54.76%(3)、由于個人求學、懷孕,申請離職人員4人,占離職總人數的4.76%。
    四、分公司人員編制的制定和調整工作。及時與事業(yè)部領導及分公司經理的進行溝通,對分公司人員的編制明細進行調整,上報人力資源備檔,并每月按此編制上報人員需求。為事業(yè)部領導能夠及時提供,分公司人員的定編、入職、在職、離職、是否繼續(xù)進行招聘等準確數據。并對擴編量工作進行階段性的。
    總結。
    進行上報。
    五、協助人力資源部及分公司進行人員招聘,將人力資源部提供的人員簡歷進行匯總、分類,并發(fā)給各分公司,為分公司的招聘提供更多選擇。
    六、分公司人員的評定工作。對分公司人員的季度、半年、年的評定提供相應的考核數據。并將分公司上報各項評定結果進行匯總及存檔。
    七、周報表的匯總工作。每周將分公司上報的省工作周匯報及業(yè)務員工作周匯報進行審核、匯總、存檔,對于不能及時上報的分公司進行及時的跟蹤。對于報表存在問題的省份及時溝通了解情況,并上報副總經理。
    八、營銷月報稿件的整理及投遞工作。對分公司上報的稿件進行整理審核,篩選三篇優(yōu)秀的稿件上報辦公室。
    九、對新入職的人事專員進行工作指導。主要培訓的工作有:
    1、日常工作培訓,公出申請的報批、傳真、存檔工作,人員人員數據、基本信息更新工作。
    2、人員異動工作培訓,包括分公司人員的入職、離職、調動、轉正,及新入職人員基本資料的卓明錄入。
    3、分公司人員工作跟蹤培訓,指導工作跟蹤中需要溝通的內容,溝通的方法,對分公司反映的問題匯總、上報。
    十、各項臨時性報表的匯總工作。對領導安排給各分公司的各項報表,進行及時跟蹤,并收集、整理、匯總,為領導提供準確的數據。
    記得領導說過一句話“最難做的工作就是‘人事’,可以說人事的工作非常的‘雜’,每件事情既是小事也是大事。每件事情都要你細心的去做,耐心的去溝通。對于人事工作我總結出,除了你要有專業(yè)的知識,需要的還有就責任心、細心、耐心、創(chuàng)新,和一顆會溝通的心。每天做的最多的事情就是與分公司的溝通,與其它職能部門的溝通。只有你溝通順暢了,你才能將事情辦成??偨Y2010年上半的工作,工作中雖然取得了一些成績,但也存在著很多不足。如工作中與分公司人員的溝通不夠深入,工作中的細心和耐心還不夠。在以后的工作中,我會將自己存在的問題進行改正,讓自己的工作做到更好。對于以后的工作我做出以下計劃:
    更大成績。
    在以后的工作中,我將會一如既往去工作,以聽話、認干、勤勞、務實的態(tài)度鞭策自己,用創(chuàng)新的理念為公司及部門添磚加瓦。相信在領導英明的帶領下,我及部門同人將會為企業(yè)的前景開創(chuàng)更美好的明天。
    祝愿我們的企業(yè)蒸蒸日上、再創(chuàng)輝煌!
    ···············2·····有限公司。
    述職人:···。
    2010年7月15日。
    附表:2010年1-6月份kpi考核。
    申請加績效獎報告篇十四
    根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔2021〕377號文件要求,對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總,現將監(jiān)控情況報告如下:
    市公積金中心高度重視預算績效運行監(jiān)控工作,由中心分管領導負責,中心相關業(yè)務科室具體實施,整理檔案材料,積極做好自評工作,確??冃ПO(jiān)控真實客觀。
    通過開展部門整體支出績效自評工作,樹立績效意識、成本意識和責任意識,完善部門預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時總結經驗,完善管理,提高財政預算資金使用效益,促進部門更好地履行職責管理。
    (一)預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
    1.收入預算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預算總收入的52.2%;項目支出913.4萬元,占預算總收入的47.8%。
    2.支出預算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預算已支付1285.9萬元,占預算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預算總收入的71.1%;項目支出576.92萬元,占項目支出預算總收入的63.2%。
    從1-9月份執(zhí)行預算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加,預計年末執(zhí)行率可達到100%。
    (二)績效目標實現程度及趨勢分析
    總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好,質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標,未來將穩(wěn)步推進績效目標任務;數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差,原因是:項目自身特性影響支出和進度,按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時舉行。
    一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
    二是項目自身特性影響支出和進度,如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項;信息化建設項目需待招標流程結束,設備安裝驗收合格后才能支付資金等,造成個別項目預算執(zhí)行率過低。
    一是加強預算管理,確保項目的科學性。在編制年度預算時,在進行調查研究的基礎上,充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性,確保項目具有可操作性,項目實施達到預期效果,發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現前后對應,為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障,提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
    二是細化項目管理,確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案,明確責任人,確定項目實施期間,定期開展內部檢查,出現不可抗力因素,及時按程序進行必要的調整和變更,同時,做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺賬,確保資金對應績效目標執(zhí)行,強化項目推進過程的管理,確保項目按計劃推進。
    三是嚴格人員管理,提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓,熟練掌握預算編制和預算執(zhí)行等各項政策,嚴格遵守各項財經紀律,不斷提高業(yè)務能力,確保預算指標執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績效目標管理水平。
    無。
    申請加績效獎報告篇十五
    三館廣場北部全部實行免費開放,積極舉辦各類公益性文藝匯演和活動,群眾文化活動精彩紛呈,成為傳播社會正能量、構建社會主義核心價值觀的堅實陣地。
    (一)項目資金情況
    1.項目資金到位情況。
    20xx年,保財教〔20xx〕14號下達20xx年市級三館文化廣場綠化維護管理經費13.96萬元,由保山市文化和旅游局組織實施。
    2.項目資金管理情況
    三館文化廣場管理項目資金財政授權支付。市級財政部門負責對專項資金使用管理進行監(jiān)督檢查。保山市文化和旅游局嚴格按照項目資金管理辦法設立專賬核算專項資金,嚴格資金支出界限,對專項資金進行審核把關,確保資金??顚S茫瑹o擠占挪用專項資金現象,切實提高資金使用績效。
    (二)項目績效指標完成情況
    1.產出指標完成情況
    加強對廣場的管理,發(fā)放管理人員,清潔衛(wèi)生、綠化美化、秩序維護等不斷加強管理,服務到位,環(huán)境整潔優(yōu)美,每天都吸引不少游客到廣場參觀、休閑,受到社會各界好評。
    2.效益指標完成情況
    維護三館廣場的正常秩序,滿足人民群眾的精神文化需求。
    項目已完成。
    進一步鞏固提升三館廣場的正常秩序,滿足人民群眾的精神文化需求。
    嚴格按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,在政府的網站公開本部門預算績效信息,接受監(jiān)督。下一步,以績效自評結果為指引,進一步推動保山旅游發(fā)展。
    (一)績效自評工作存在的困難和問題
    績效評價管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法,但還不夠完善,還不能適應績效評價工作的需要。績效評價工作作為市委、市政府的核心智庫之一,與市委市政府的要求還存在差距。
    (二)績效自評工作的建議
    加強頂層設計,完善績效評價方式,提升績效評價質量和水平。
    申請加績效獎報告篇十六
    (一)單位概況
    1、單位職責職能
    秉承救死扶傷、全心全意為人民服務的宗旨,運用中醫(yī)和中西醫(yī)結合的知識及現代科學技術開展內、婦、兒、外、骨傷、肛腸、心腦血管、糖尿病、針灸按摩、口腔、眼科、中醫(yī)美容及社區(qū)醫(yī)療服務。
    2、機構設置及人員情況
    我院屬于差額撥款事業(yè)單位,核定編制數139名,在職在編人員133人,合同人員167人、臨時人員29人。
    3.年度工作計劃及重點工作任務情況
    (1)進一步推進“清廉醫(yī)院”建設,鞏固行風專項整治成效。
    (2)持續(xù)推進全國文明城市創(chuàng)建、愛國衛(wèi)生“7+3”專項行動。
    (3)積極應對中醫(yī)醫(yī)院等級評審的改革,提升服務能力,強化日常指標數據上報和管理,做好現場迎檢準備,順利通過二級中醫(yī)醫(yī)院等級醫(yī)院復審。
    (4)推動貫徹落實州、市《促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施方案》,不斷發(fā)揮突出中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,做好專科建設,按照上級部門的統(tǒng)籌規(guī)劃,積極申報1-2個省級重點??疲ɡ夏瓴?、治未病),1-2個州級重點??疲▋榷?、婦科),申報至少一個州級中醫(yī)質控中心,以??平ㄔO為抓手推動醫(yī)院高質量發(fā)展。
    (5)逐漸解決人才問題,加強人才梯隊建設,加大“內培外引”力度,爭取引入1-2名學科帶頭人解決高層次人才緊缺突出問題。圍繞學術經驗繼承、傳承團隊建設,狠抓名老中醫(yī)專家傳承工作室建設,培養(yǎng)延續(xù)好中醫(yī)藥人才團隊。
    (6)全面啟動drg付費(病歷)系統(tǒng)運行,完善醫(yī)院互聯網+建設。以電子病歷4級-5級為目標,對醫(yī)院醫(yī)療信息系統(tǒng)進行重造,建設范圍包括了醫(yī)院his、lis、pacs、電子病歷、輔助決策、合理用藥、院內手麻系統(tǒng)、臨床路徑以及支撐硬件等。優(yōu)化便民服務及門診流程,基于國醫(yī)在線平臺,完善以掛、繳、查為主要功能,以自助機,公眾號為載體,打造為病人就診提供便利為主要目的互聯網醫(yī)院。
    (7)針對業(yè)務用房嚴重不足,部分醫(yī)療服務功能無法實現,制約醫(yī)院發(fā)展并影響質量安全等問題,亟待加大基礎建設力度,積極爭取醫(yī)院擴建建設項目落地,申請、爭取政府支持醫(yī)院后面云龍社區(qū)土地,完成擴建。
    (8)中醫(yī)藥文化傳播。高位推動,拓寬宣傳渠道,提升醫(yī)院“五名工程”品牌影響力,多方式、多舉措、多渠道做好中醫(yī)藥的文化宣傳。
    (9)持續(xù)做好疫情防控及疫苗接種工作。根據上級的指導和安排,在現有有限的條件下,努力做好疫情防控和疫苗接種工作。
    (10)加強經濟管理。穩(wěn)中求進,規(guī)范財務管理,做好財務預算、決算,內控管理,保障醫(yī)院運營平穩(wěn)、提質增效的良性發(fā)展。
    (二)當年履職總體目標、工作任務
    1、在上級黨委的領導下,認真貫徹落實新時代黨的建設總體要求和新時代黨的組織路線,全面加強黨對公立醫(yī)院的領導,加強公立醫(yī)院黨的建設,充分發(fā)揮各黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員的先鋒模范作用,確保了醫(yī)院黨建工作的順利開展。
    2、深化公立醫(yī)院改革,堅持醫(yī)院公益性。
    3、加強中醫(yī)藥建設,促進中醫(yī)事業(yè)的發(fā)展。
    4、加強質量與安全管理,提高中醫(yī)服務實力和競爭力。
    5、提高行政后勤保障的精細化管理,加強服務意識和辦事效率。
    6、加強醫(yī)院信息化管理。
    7、規(guī)范防艾工作,強化監(jiān)督與管控。
    8、健全機制,認真落實健康扶貧工作。
    9、積極開展惠民便民活動,提高醫(yī)院的公益保障能力。
    10、發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,使醫(yī)院公益性質更加明顯。
    (三)當年整體支出績效目標
    1、深入推動黨建、業(yè)務雙融合雙促進,做到“規(guī)定動作不走樣”、“自選動作有創(chuàng)新”“黨建工作得實效”,全院呈現出團結協作、快速發(fā)展的良好態(tài)勢,各項工作均創(chuàng)同時期歷史最高水平。
    2、進一步建立健全各項規(guī)章制度,使醫(yī)療管理水平得到提升。
    3、執(zhí)行院科兩級質量管理責任制,嚴格落實醫(yī)療核心制度和各項診療常規(guī)。
    4、提高中醫(yī)護理水平,發(fā)揮中醫(yī)護理特以和優(yōu)勢。
    5、進一步強化醫(yī)務人員控感知識,提高醫(yī)務人員的控感行為,使我院的控感工作更規(guī)范化。
    6、加強藥事管理,提升質量保障。、
    7、加紳重點學科建設,提高服務能力。
    8、全面落實醫(yī)改要求,推進醫(yī)院科學發(fā)展。
    9、加大人才培養(yǎng),重視人才梯隊建設。
    10、扎實推進醫(yī)保工作。
    11、扎實推進公共醫(yī)療服務,提高醫(yī)院的公益保障能力。
    12、中醫(yī)藥防治艾滋病工作穩(wěn)步推進。
    13、加強完善健康扶貧工作和家庭醫(yī)生簽約服務工作。
    14、提升醫(yī)院文化建設。
    (四)預算績效管理開展情況
    1、績效目標方面:預算單位均按要求在編報項目預算時同步編報項目績效目標,按照專項轉移支付相關管理辦法要求,開展專項轉移支付的績效目標編報工作。結合功能科目與產出構成、經濟科目與成本費用的績效關系,進一步加強對績效目標編制質量的審核,提高績效目標與項目預算的匹配性。
    2、績效跟蹤方面:重點推進以預算單位為主體開展績效跟蹤,加強項目預算執(zhí)行,優(yōu)化項目資金管理,促進績效目標實現。針對項目特點優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程,將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結合,把績效跟蹤與加強當年預算執(zhí)行、實施預算調整、使用結轉資金、優(yōu)化項目管理結合起來,提高績效跟蹤的及時性和效率性。
    (五)當年部門預算批復及整體支出安排情況
    1、預算批復情況
    根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》(開財預字〔20xx〕1號)開遠市中醫(yī)醫(yī)院20xx年度部門預算支出批復情況如下(金額單位:萬元):
    20xx年部門財務總收入1,326.26萬元,其中:一般公共預算1,326.26萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
    20xx年部門預算總支出1,326.26萬元。財政撥款安排支出1,326.26萬元,其中:基本支出1,326.26萬元,與上年對比減少180.42萬元,主要原因分析上年預算總收入包含退休人員經費及績效考核資金;項目支出0萬元。
    2、整體收支情況
    (1)整體收入情況
    20xx年醫(yī)院總收入17,698.14萬元,其中:一般公共預算財政撥款本年總收入2,389.41萬元,事業(yè)總收入9,251.47萬元,其他總收入6,057.26萬元。
    (2)整體支出情況
    20xx年醫(yī)院總支出16,166.09萬元,其中:基本支出14,915.15萬元,項目支出1,250.94萬元,基本支出中,人員經費支出3,887.97萬元,公用經費11,027.18萬元。
    3、預算執(zhí)行情況
    根據本單位工作實際,年初預算批復僅為本單位人員經費預算,本年實際收入數,除包含年初人員經費外,還包含財政項目補助收入及單位事業(yè)收入,本單位嚴格按照相關項目資金收支要求,圍繞業(yè)務開展情況實現收支,定期公布經費收支情況,確保資金及時支付,提高資金的使用率,保證了相關工作開展及時、高效。
    (一)績效目標完成情況
    20xx年初的績效目標細化、量化為63個績效指標,截止20xx年12月31日,實際完成績效指標59個,未全部完成績效指標4個。
    (二)績效目標未完成原因分析
    由于年初績效指標設置較高,疾病診斷分組(drgs)入組數、cmi值、績效考核方案執(zhí)行率、危重病人搶救成功率等4個績效指標對應工作任務未全部完成。
    持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作、助力“健康中國”戰(zhàn)略實施,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點??疲鷮嵧七M內涵建設,持續(xù)提升核心競爭力,積極開展醫(yī)聯體建設,加快醫(yī)改向縱深推進,以二級甲等中醫(yī)醫(yī)院復審為契機,進一步提升服務質量,做好醫(yī)療、教學、科研、預防和康復任務。經過自評,最終得分97.6分,自評等級為優(yōu)。
    (一)投入情況分析
    投入總分15分,得分15分,具體情況分析如下:
    目標設定情況:部門制定了年度預算整體績效目標,制定依據是否充分,與部門履職、年度工作任務相符,整體績效目標清晰、細化、可衡量??茖W、合理設立了項目績效目標,目標明確、細化、量化。
    預算配置情況:部門本年度預算編制完整,與履職目標相匹配,編制依據充分。重點支出保障率達100%。
    (二)過程情況分析
    過程總分20分,得分19分,扣分原因:本年預算執(zhí)行率為87.06%,未達到95%。具體情況分析如下:
    預算執(zhí)行情況:20xx年度結轉結余變動率為-23.45%,“三公”經費變動率為0%,“三公”經費控制率為0%,政府采購預算執(zhí)行率為100%。部門收入依據充分、來源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。
    預算績效管理:具有預算績效管理辦法、財務管理制度、會計核算制度等,具有項目支出管理辦法或制度、規(guī)定,建立部門支出內控制度或相應措施,管理辦法、制度、措施是否得到有效執(zhí)行。成立部門預算績效管理工作領導小組,開展事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。對近三年內人大、紀檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現的問題進行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預算決算公開。
    資產管理:已具有資產管理制度,相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整,相關資產管理制度得到有效執(zhí)行。資產保存完整,資產配置合理,資產處置規(guī)范,資產賬務管理合規(guī)、帳實相符,資產有償使用及處置收入及時足額上繳。20xx年度固定資產使用率為100%。
    (三)產出情況分析
    產出總分35分,得分32.1分,具體情況分析如下:
    20xx年重點工作辦結率達100%。20xx年設定績效指標70條,截止20xx年12月31日,實際完成績效指標68條,實際完成率和完成及時率為97%,質量達標率為100%。
    (四)效果情況分析
    效果總分30分,得分30分,具體情況分析如下:
    社會效益:提升醫(yī)院管理服務水平,樹立良好的醫(yī)院形象。發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,使醫(yī)院公益性質更加明顯。
    生態(tài)效益:醫(yī)療廢物回收率100%。
    行政效能:部門履職過程中未發(fā)生廉政問題。
    社會公眾或服務對象滿意度:患者和醫(yī)護人員對部門履職效果的滿意程度較高。
    (一)主要問題及原因分析
    1、固定資產管理有待進一步規(guī)范。
    報廢的固定資產有待及時核銷,進一步規(guī)范固定資產的監(jiān)管制度,及時核銷報廢資產。
    2、單位預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高。
    (二)改進的方向和具體措施
    1、報廢的固定資產及時報市財政局審批并按規(guī)定核銷。逐步規(guī)范全面預算。
    2、預算編制明細化、合理化。
    1、20xx年在市財政局的正確領導下,我單位堅持穩(wěn)中求進,積極作為,在各方面工作中嚴格要求。在今后的工作中嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和公務支出管理制度,控制“三公”經費,提高資金使用效率。
    2、中醫(yī)醫(yī)院要謀求生存與發(fā)展,就要把握住政府對中醫(yī)藥大力支持的機遇,把中醫(yī)績效考核作為推動中醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展的動力源。從我院的當前實際情況出發(fā),從六個方面提出經營構想。
    3、提高中醫(yī)服務實力和競爭力,建立在我市中醫(yī)藥服務中的“龍頭”地位。首先,必須加強培育和充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,堅持中醫(yī)院姓“中”的辦院方向,承擔起全區(qū)中醫(yī)藥技術服務的傳、幫、帶任務,以“簡、便、驗、廉”的中醫(yī)藥服務優(yōu)勢,贏得更廣泛的病人群。其次,中醫(yī)院提高綜合服務實力,又必須實現較高水平的中西醫(yī)有機結合,通過引進設備,加強人才培養(yǎng),吸收現代醫(yī)學的發(fā)展成果,實現傳統(tǒng)中醫(yī)與現代醫(yī)學的有機結合,這既符合中醫(yī)院的服務功能,滿足群眾不同層次的就醫(yī)需求,又給??铺峁V闊的發(fā)展空間,提高醫(yī)療安全水平,提高中醫(yī)院的市場競爭力,實現社會效益、經濟效益、醫(yī)院發(fā)展三者兼得。
    無。
    申請加績效獎報告篇十七
    尊敬的公司領導:
    作為公司的一名員工,我很喜歡自己公司,也熱愛自己的工作崗位,同時有公司好的領導一直堅持不懈的支持著我們的工作,使我們對項目的申報工作充滿熱情。
    以南通曙光新能源裝備有限公司內部員工薪水水平做平行參考,我希望公司可以在維持基本工資的基礎上對我寄予績效方面的獎勵。具體實施的方式:每申報一個項目至上交材料結束給予200的績效獎勵。績效部分與基本工資分開結算,每月月底進行結算。
    附:由于每次公出都是私車公用,希望公司領導可以給予油費補貼,每公里1.5元,該補貼也在每個月底結算。
    該申請一式兩份,即時起效!特此申請,希望批準!
    申請人:
    部門領導:
    總經理:
     年 月 日
    申請加績效獎報告篇十八
    (一)項目概況
    1.項目立項情況。
    根據《國務院辦公廳關于印發(fā)推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度試點工作方案的通知》,《住房城鄉(xiāng)建設部關于印發(fā)推行執(zhí)法全過程記錄制度試點實施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理規(guī)定》《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》,《國務院城鎮(zhèn)燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權。
    (二)項目績效目標
    依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權。
    (一)總體結論
    1.強化市容管理,助力創(chuàng)城迎檢。今年以來,圍繞不同階段市容的重點工作,采取集中和專項整治相結合措施,對重點區(qū)域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”,持續(xù)開展整治。共整治29條背街小巷,出動執(zhí)法隊員3萬人次,執(zhí)法車輛4500余臺次,清理違章占道、亂堆亂放2.4萬余處,清理無證無照流動攤點2.2萬余個,規(guī)范非機動車占道停放1萬余起,轄區(qū)市容環(huán)境面貌得到了明顯改觀。
    2.做好行政服務審批工作。20xx年共計受理門頭店招審批材料504份;對轄區(qū)內申請占用區(qū)管道路進行施工的個人、單位進行審核,發(fā)放道路占用施工許可證,共受理申請62次,發(fā)放城市道路占用施工許可證61張。
    3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆違機制,發(fā)現新生建筑,及時制止,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道對轄區(qū)內違法建筑逐一排查,掌握違法建筑業(yè)主信息和違建情況,根據實際情況制定強拆預案,20xx年共拆除違建約1561.9平方米,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)1314平方米,市區(qū)247.9平方米。
    4.穩(wěn)步推進垃圾分類工作。在全區(qū)推進垃圾分類示范片區(qū)建設工作,將朝陽街道設為垃圾分類工作示范片區(qū),目前觀瀾瑞公館、新日化小區(qū)已實施定時定點投放,為819戶居民提供生活垃圾分類四分類運行管理服務。督導員按時在崗在位,做好分類投放引導。
    5.有條不紊,數字化管理工作有序進行。20xx年,我區(qū)數字化城市管理系統(tǒng)共派遣35574條案件,其中視頻采集案件378件,媒體曝光案件3件,事件類30560件,主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等,部件類5014件,主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。
    (二)自評結果
    經自評,文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目績效自評綜合得分為99分,自評結果為“優(yōu)”。
    文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目專項經費項目績效自評指標體系共設置3個一級指標,8個二級指標,9個三級指標,各項指標評分情況分析如下:
    (一)產出指標(滿分50分,實得50分)
    1.數量指標(滿分13分,實得13分)。
    2.質量指標(滿分13分,實得13分)。
    3.時效指標(滿分12分,實得12分)。
    4.成本指標(滿分12分,實得12分),年度設定的成本指標為50萬元;實際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬元。
    (二)效益指標(滿分30分,實得30分)
    1.經濟效益(不涉及)
    2.社會效益(滿分10分,實得10分)
    3.生態(tài)效益(滿分10分,實得10分)
    4.可持續(xù)影響(滿分10分,實得10分)
    (三)滿意度指標(滿分10分,實得10分)服務對象滿意度100%,得分10分
    通過自評發(fā)現,文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目專項經費項目實施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現在:
    一是績效意識不足。自評單位的績效意識不強,認識和重視程度不夠,對績效管理工作缺乏系統(tǒng)認識,績效管理水平有待提高。
    二是績效自評目標不夠規(guī)范。項目績效目標指標設定的合理性不夠。
    三是項目資金的'管理不夠完善。預算執(zhí)行率有待進一步提高。
    為進一步提高專項資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:
    1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
    2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
    《禹會區(qū)財政局關于印發(fā)〈禹會區(qū)區(qū)級項目支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(禹財績〔20xx〕3號)
    1.項目支出績效自評表(附后)
    申請加績效獎報告篇十九
    xxx:
    根據省人社廳下發(fā)的《關于開展規(guī)范事業(yè)單位績效工資專項清理工作的通知》(吉人社辦字[20xx]33號)、《關于進一步加強事業(yè)單位績效工資管理工作的`通知》(吉人社辦字[20xx]7號)部署要求,20xx年、20xx年累計追繳金額18480元。
    按人社廳文件《關于開展規(guī)范事業(yè)單位績效工資專項清理巡視整改“回頭看”工作的通知》(吉人社函字[20xx]73號)要求,我單位再次進行細致排查后情況匯報如下:
    自20xx年按人社廳相關文件整改后我中心不存在違規(guī)發(fā)放績效評估獎金、挪用資金超發(fā)績效工資、超范圍發(fā)放未休年假補貼、績效工資項目發(fā)放不合理、未按實際聘用的崗位發(fā)放績效工資和基本工資等問題,情況屬實。
    xxxxxxx。
    20xx年xx月xx日。
    申請加績效獎報告篇二十
    關于超市員工績效獎發(fā)放的請示報告
    公司領導:
    2006年,商場的銷售一直處于逐月上升趨勢,特別是超市部,每月都完成公司下達的銷售任務,并略有超額,為百家的經濟效益、廣告效益、社會效益都做出了較大貢獻,這一切都與超市員工的辛勤工作是分不開的,但由于超市的一些特殊性,造成超市員工沒有獎金和提成,在某種程度上對員工的穩(wěn)定性和積極性有一定的影響。鑒于此,超市部特向公司領導提出申請對超市理貨員發(fā)放績效獎的請求,請領導審核批準。
    致
    禮!
    超市部
    2007年2月3日
    績效發(fā)放申請
    院領導:
    xxx人員xxx,于x年x月x日進入xx工作,至今已超過半年,工作期間認真學習、誠誠懇懇、團結同事,表現良好,已能勝任本職工作,特申請發(fā)放績效,望領導批準。
    辦公室
    2015年12月8日
    申請
    1.當月事假超過1天,病假超過3天者,扣除當月績效獎勵。 2.當月有曠工、私下調休者扣除當月績效獎勵。
    3.班長每天對員工的工作狀態(tài)進行評分,每月超過三次評分不合格者扣除績效。
    4.員工在日常工作中收到罰單或領導點名批評者,視情況扣除績效。 5.隊員的其他不良表現視情況扣除。
    羅伯特安管部 2016.9.14
    申請加績效獎報告篇二十一
    根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[20xx]265號)文件要求,我局結合工作實際,認真開展了項目支出績效自評工作,現將有關情況報告如下:
    (一)項目概況
    1、項目背景
    臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里,其中區(qū)管下放道路72條,區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領導部門都高度重視,每年安排專款,切實做好小街巷的改造和維修提升,保證經費投入。
    2、主要內容及實施情況
    20xx年我局依托12345網上平臺、市民故障報修熱線、網格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現有的網格化資源共享等方式,堅持每天定期巡查,及時發(fā)現并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米,修復路燈410盞,改造路燈線路1350米,疏通4601米雨水管網,道路人行道及后退線修復3736平方米。
    3、資金投入及使用情況
    本項目20xx年資金計劃500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。
    當年預算執(zhí)行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%,當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%,結余結轉資金執(zhí)行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%,預算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。
    (二)項目績效目標
    項目績效總目標:對市政、街巷進行常態(tài)化管理。
    項目績效階段性目標:依托12345網上平臺、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的網格化資源共享等方式,并堅持定期巡查,每月及時發(fā)現并解決問題。
    (一)績效評價的目的、對象和范圍
    1、嚴格執(zhí)行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。
    2、通過對臺江區(qū)建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價,進一步了解和掌握項目實施的'具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
    3、促使項目承擔科室及項目分管領導,對績效評價中發(fā)現的問題,認真整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標,提高管理水平,同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據。
    (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
    1、績效評價原則
    (1)科學規(guī)范??冃гu價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。
    (2)公正公開??冃гu價客觀、公正,標準統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。
    (3)績效相關??冃гu價針對具體支出及其產出績效進行評價,結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
    2、評價指標體系及標準
    xxx
    3、評價方法
    本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區(qū)居民,調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度,同時,隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣,由績效評價小組直接發(fā)放,共發(fā)放50份問卷,回收50份問卷。
    (三)績效評價工作過程
    1、根據《預算法》的相關規(guī)定,在預算編制時,做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現,我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
    2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[20xx]265號)要求,成立績效評價領導小組,積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。
    3、撰寫績效自評報告。根據業(yè)務科室提供的材料,對項目支出績效情況進行評價、打分,最后根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。
    本項目主要采用比較法進行績效評價,共設置績效評價指標5條,評價指標總分為100分,評價指標得分98分,原始自評等級為“優(yōu)”。
    (一)評價指標體系得分具體分析
    1.產出指標
    成本指標-預算執(zhí)行率,正向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。
    數量指標-編制工程預算數,正向,目標為大于等于2份,滿分20分。實際完成2份,得20分。
    數量指標-工程量完成率,正向向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。
    2.效益指標
    經濟效益指標-年度完成投資額,正向,目標為等于500萬元,滿分20分。實際完成500萬元%,得20分。
    3.滿意度指標
    服務對象滿意度指標-受益群體滿意度,正向,目標為大于等于98%,滿分20分。實際完成96%,根據標準,得18分。
    (一)主要經驗及做法
    1、堅持提升管理軟實力?!叭纸ā⑵叻止堋?,我們在完成好硬件建設的同時,把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中,潛移默化地影響商戶和群眾,培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺,形成良性循環(huán)。
    2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見,把群眾合理化建議收集起來、整治進去,同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來,邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾,共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
    (二)存在問題
    缺少預算績效管理專業(yè)人才,部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短,缺乏推進績效管理工作經驗及專業(yè)技能,只能邊工作邊學習,目前難以深入推進。
    評價方法上要注意適當性、可操作性,加強對績效評價實施主體的培訓。
    無
    申請加績效獎報告篇二十二
    根據《浙江省林業(yè)局浙江省財政廳關于開展2019年度林業(yè)專項資金績效評價工作的通知》(浙林規(guī)〔2020〕26號)《浙江省林業(yè)局浙江省財政廳關于2020年林業(yè)專項資金績效評價情況的通報》(浙林規(guī)〔2020〕66號)文件,貴局對我縣2019年度中央林業(yè)生態(tài)保護恢復資金、中央林業(yè)改革發(fā)展資金、省林業(yè)發(fā)展和資源保護專項資金進行了績效評價,針對評價中發(fā)現的問題我局高度重視,認真分析原因,立即落實整改,現將整改情況報告如下:
    關于資金未及時全部使用的問題。主要原因是項目單位未能及時開具發(fā)票而導致支付遲緩。截止2020年7月,中央林業(yè)生態(tài)保護恢復資金1613.89萬元已經全部支付完畢。
    (一)關于資金分解未下達正式文件的問題。
    主要原因是當時出于我局2019年中央林業(yè)改革發(fā)展資金任務申報書與實際浙財建〔2018〕156號、浙財建〔2019〕65號文件下達的任務和資金一致的考慮,從而忽略對2019年中央林業(yè)改革發(fā)展資金涉及的相關任務、資金進行再分解和下達。整改:一是嚴格按照文件下達的計劃任務和績效目標積極組織實施,強化項目資金撥付審核程序,確保資金及時足額撥付項目單位,做到專款專用。二是要求下一步對中央和省級林業(yè)專項資金涉及的相關任務、績效目標和資金必須在規(guī)定的時間內進行分解落實下達,明確責任主體、建設任務、資金分配、績效目標等。
    (二)部分項目未完成的問題。
    1.森林公安辦案補助項目:截止2020年12月15日止森林公安辦案補助項目已經全部支付完成。
    2.林業(yè)科技推廣項目:本項目實施期限2019年6月至2021年12月,實施面積235畝,資金規(guī)模128.09萬元。任務未完成主要原因:一是今年2月份新冠肺炎疫情造成項目不能及時種植,林業(yè)種植項目均有季節(jié)性問題,不能在春季種植好,就會影響成活率;二是苗木和肥料公開招標從4月份開始,不能如期完成,肥料招標共招標三次,前后花了4個月時間,錯過苗木種植最佳時間。目前完成情況:苗木和肥料已招標完成,2020年肥料已全部完工,已完成種植120畝;培訓已完成兩期;資金到年底完成撥付75萬元。整改:一是嚴格按照項目實施方案執(zhí)行;二是加快項目進度,力爭在2021年4月份完成種植任務;三是按計劃和時間節(jié)點完成技術培訓任務。
    3.林業(yè)貸款貼息績效指標問題:原因分析:主要是工作人員認識上有偏差,認為林業(yè)貸款貼息按貸款合同金額計算,不是按照實際貸款額計算。整改:要求工作人員嚴格按照上級規(guī)定,按照實際貸款額計算績效指標,把握好項目申報關,對符合條件的項目做到應報盡報,確??冃繕税磿r完成。
    (三)資金使用監(jiān)管不到位的問題。
    我縣2019年森林生態(tài)效益補償資金已經全部撥付到項目承擔主體,國有單位的補償資金通過縣林業(yè)局賬戶直接撥付,村集體的補償資金通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政撥付,個人的補償資金通過“一卡通”撥付。我縣林業(yè)局通過定期和不定期檢查,掌握森林生態(tài)補償資金使用情況,確保資金及時足額撥付到位,防止資金截留和挪用。2020年我局專門針對20xx-2019年生態(tài)公益林資金使用情況進行了專項審計工作,對2019年生態(tài)公益林資金項目進行了績效評價工作,對審計、績效評價報告中存在的問題,我局積極督促項目單位進行了整改和落實。
    (四)資金使用不規(guī)范的問題。
    關于多撥付杭州千島湖瑤記實業(yè)有限公司林業(yè)貸款貼息資金4851元的問題。針對該情況,我局及時與該企業(yè)取得聯系并下達項目整改通知書,該企業(yè)將多領取的林業(yè)貸款貼息資金4851元與8月14日上繳淳安縣財政局國家金庫,同時我局也認真分析原因,對相關責任人審核不嚴等情況進行了嚴肅批評教育,要求舉一反三,在今后對項目審核要從嚴把關,杜絕此類現象發(fā)生。
    (一)海南鳽種群保護部分項目未完成的問題。
    根據《海南鳽種群動態(tài)監(jiān)測、保護遺傳學及適應性進化研究與保護項目實施方案》,項目實施時間20xx年1月至2020年12月,實施期限為4年??冃гu價認為在2019年9-12月未完成無損傷捕捉并佩戴衛(wèi)星跟蹤設備的工作任務。整改:截止2020年6-8月,項目組在長期跟蹤調查和鳥類行為監(jiān)測的基礎上,經過前幾年的持續(xù)觀察和野外捕捉實踐,經過反復實驗,利用夜間在覓食地鋪設網具、采用腳套的方式,已成功完成無損傷方式捕捉海南鳽健康個體進行佩戴衛(wèi)星跟蹤儀項目工作,共為15只海南鳽佩戴了衛(wèi)星跟蹤儀,其中成鳥5只,當年繁殖幼鳥10只,幼鳥均為已能自行覓食個體。所有佩戴衛(wèi)星跟蹤儀的海南鳽均為健康狀況良好個體,目前佩戴衛(wèi)星跟蹤儀運行狀況良好,已接收到海南鳽有關活動軌跡信息,后續(xù)保持繼續(xù)觀察。
    (二)陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測項目資金未及時全部使用的問題。
    陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測項目是根據省級陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測要求,開展監(jiān)測站日常監(jiān)測工作,一旦發(fā)現突發(fā)野生動物異常情況,立即按程序上報,并做好隔離等應急處置措施及采樣送檢工作。本項目實施單位為淳安縣野生動植物保護管理總站和姜家林業(yè)中心站,2019年完成野外巡護監(jiān)測253次,巡護監(jiān)測時間15346分鐘,巡護監(jiān)測里程874.17公里,巡護監(jiān)測記錄鳥類7472只,未發(fā)現死鳥和異常行為鳥類,監(jiān)測數據上報率達到100%。造成項目資金未及時全部使用的問題,主要由于千島湖省級陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測站目前沒有單獨人員編制,除雇傭2名人員協助監(jiān)測外,日常監(jiān)測工作由姜家林業(yè)中心站技術人員完成,2019年實際支付監(jiān)測勞務費0.996萬元,其他支出都在姜家林業(yè)站日常公用經費列支。整改:加強項目資金歸集與核算,凡涉及項目監(jiān)測勞務、gps錄入系統(tǒng)和監(jiān)測直報系統(tǒng)維護、野外監(jiān)測勞保、監(jiān)測技術培訓等相關費用,統(tǒng)一納入項目資金管理,嚴格按照項目建設進度支付款項。
    (三)合同審批程序不規(guī)范和未在規(guī)定期限內簽訂合同的.問題。
    績效評價中發(fā)現姥山林場《馬尾松、柏木資源調查合同》審批與簽訂程序倒置以及《種質資源庫建設項目》未在規(guī)定期限簽訂的問題。針對這些問題,淳安縣生態(tài)開發(fā)集團有限公司高度重視,及時了解并分析原因,認為評價中反映的這兩個問題主要是合同管理不規(guī)范、工作不嚴謹引起的。整改:公司進一步規(guī)范了項目招投標程序,嚴格合同的審批、簽訂和履約行為,同時對負責種子園的副場長進行誡勉談話,從中引起重視,舉一反三,認真反省,確保今后項目實施的合法、合規(guī)。
    (四)招標文件設置最低限價的問題。
    許源林場林區(qū)道路硬化工程采用公開招投標方式,招標文件補充說明要求“投標報價必須在456772.22元-492698.11元范圍,否則為廢標”。主要是根據《關于印發(fā)〈淳安縣房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標評標辦法〉的通知》(淳政辦發(fā)〔2013〕125號)”中的規(guī)定,招標人預算價在200萬元以下的房屋建筑工程、市政基礎設施工程、土石方等工程項目,采用現場抽簽計分法?,F場抽簽計分法具體操作規(guī)定中明確“投標總報價應當在規(guī)定的招標優(yōu)惠報價有效范圍內,不在優(yōu)惠報價有效范圍內的投標書為廢標”,文件規(guī)定《招標優(yōu)惠報價有效范圍表》中“市政基礎設施工程優(yōu)惠幅度7%—14%”,因此本工程按上述規(guī)定在招標文件中明確了讓利范圍。下一步我局將嚴格按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和國家、省、市有關招投標法律、法規(guī)、規(guī)章進行招投標相關工作。
    針對林業(yè)專項資金績效評價中發(fā)現的問題,作為林業(yè)主管部門高度重視,認真分析原因,積極落實整改,并明確下一步淳安縣林業(yè)資金管理工作重點:
    (一)提高認識,積極整改,落實責任。高度重視林業(yè)項目資金的使用績效,嚴格執(zhí)行林業(yè)專項資金管理辦法和財經紀律,對發(fā)現的問題及時進行整改和處理,做到立行立改,同時積極分析原因,舉一反三,嚴防再犯,同時進一步完善林業(yè)專項資金管理和項目建設制度,落實建設項目法人制度,真正做到制度完善、責任明確、措施落實、流程清晰、管理規(guī)范。
    (二)加快推進項目建設,強化對項目建設過程的監(jiān)管。認真抓好項目規(guī)范化管理,不斷推進項目建設,對因不可抗力導致項目進展緩慢的,要積極和相關部門溝通協調,妥善解決政策性導致的不利因素;對其他原因導致項目建設進度緩慢、完工滯后的,要倒排時間,加快建設進度,及時組織驗收。嚴格按照文件下達的建設任務實施和履行相應的程序,強化建設過程的監(jiān)督,嚴格控制建設內容變更,確需變更的,要按規(guī)定程序調整并作好實施方案的銜接。對資金撥付進度較慢的問題落實專人負責,加快報批程序,加大資金兌付力度。項目竣工驗收后,及時申請撥付資金,加快資金的支出進度,使項目盡早發(fā)揮效益。
    (三)嚴格標準驗收,規(guī)范檔案管理。對每一個項目的竣工,要及時組織精干力量,嚴格按照項目建設要求,做好項目竣工驗收工作,杜絕發(fā)生“重申報、輕建設、草驗收”的局面。與此同時,要求專人負責建立施工臺賬,對每個環(huán)節(jié)相關手續(xù)和檔案資料進行收集和管理。
    (四)加強業(yè)務培訓,規(guī)范會計核算。加強相關管理人員和財務人員的培訓,不斷提高管理和業(yè)務水平,確保會計核算規(guī)范完整,記賬依據完備齊全。