優(yōu)質工程采購管理方案(模板19篇)

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    一個好的方案應當具備可行性、有效性和可持續(xù)性。如何制定一個有效的方案是一個復雜而重要的問題。許多成功的方案都有一個共同點,那就是根據實際情況制定合理的目標和策略。
    工程采購管理方案篇一
    結合工程項目物資采購管理的實際,闡述了物資采購管理運作過程中如何做好物資市場調查、編制采購計劃、確定采購模式,以及供應商的確定和管理等工作,提出了降低物資設備采購成本的建議。
    物資采購管理;采購計劃;供應商;采購成本
    物資采購管理是工程項目管理的組成部分,與施工全過程有著密切的聯(lián)系,采購管理的好壞與工程項目的經濟效益密切相關。在市場競爭日益加劇的形勢下,項目物資采購工作尤為重要,離開了物資采購管理工作,項目正常運轉和企業(yè)的長久生存就會成為無稽之談。物資的采購需要花費一定的項目資金,如何合理而有效地使用這些資金,如何使有限的資金發(fā)揮其最大的效用,是項目物資采購管理工作所應該關注的問題之一。根據工程項目總承包合同價款內容的分析,物資采購成本所占的比重為總承包合同價款的一半以上,而且物資類別品種多、技術性強、涉及面廣、工作量大,同時,對其質量、價格和使用進度都有著嚴格的要求,具有較大的風險性,稍有失誤,不僅會影響工程的質量、進度和成本,甚至會導致項目虧損。因此,提高對采購管理工作重要性的認識,強化采購管理,對工程建設項目的順利實施有著重要的意義。物資采購工作一般包含以下幾個基本程序:物資市場調查和成本分析、編制采購計劃及采購進度計劃、初選合格供貨廠商、采購方式的確定、合同供應廠商的確定、供需雙方的合同條款洽談、簽訂訂貨合同、催交、檢驗和運輸、現場交接及供應商的管理。以下結合工作經驗,就物資采購管理運作過程中如何做好物資市場調查、編制采購計劃、確定采購模式,以及供應商的確定和管理,提出自己的看法。
    項目進場后,要根據項目的特點做好物資市場調查工作。物資市場調查主要內容包括當地及周邊各種資源狀況、價格、主要資源供應(生產)商情況等,分析上述因素對項目物資設備采購帶來的利弊,做出可行性調查報告。結合市場調查報告與項目概算情況,從量、價、費做好成本分析,對項目的盈虧情況做出大致的了解和分析,為下一步物資采購管理工作打下基礎。
    結合前期的調查分析結果,項目及時編制《分工號主要物資需用量明細表》,物資部門據此編制《主要物資總量控制臺賬》,作為整個項目物資采購、消耗的總控目標。根據項目的施工進場順序和工期要求及時編制物資采購計劃,為后續(xù)的物資采購工作做好準備。
    目前,筆者所在公司物資采購主要包括(區(qū)域)招標采購、戰(zhàn)略采購、網上競價采購、詢價采購4種方式,4種不同的采購方式按其特點來說分為招標采購和非招標采購。筆者認為,在項目采購中采取公開招標的方式可以利用供應商之間的競爭壓低物資價格,幫助采購方以最低價格取得符合要求的物資。同時,多種采購方式的合理組合使用,也有助于提高采購效率和質量,有利于控制采購成本,也凸顯了陽光采購的重要性。
    供應商的選擇是項目物資采購管理工作的重要組成部分。項目采購時,應該本著“公平競爭”的原則,給所有符合條件的廠商提供均等的機會,一方面體現市場經濟運行的規(guī)則,另一方面也能對采購成本有所控制,提高采購項目實施的質量。在滿足物資采購招標文件要求的前提下,不能只看哪家的投標價低就確定哪家中標。供應商的投標價并非越低越好,合理的價格才能得到合適的產品。俗話說:“一分錢一分貨”,在市場經濟條件下,決定了廠商必然要注重經濟效益,作為供貨商不能無利可圖,絕不會做賠本買賣,物資采購方要有這樣的基本認識。以設備采購為例,有些投標單位為了中標,盡量壓低標價。一旦中標后,則在實施過程中想方設法追加設備款或在其他方面想辦法得以補償,形成鉤魚工程。雖然我們可以通過加強現場監(jiān)理來保證產品質量,但往往會拖延工期,致使設備不能按期交貨,不能投入正常使用,發(fā)揮不了效益。表面上看是節(jié)省了設備投資,實際上得不償失。因此,對供應商的選擇和確定原則上應考慮以下因素:一是投標廠商的實力及履約能力;二是根據對廠商資金和信譽度的調查,選擇可靠的供貨商;三是產品質量可靠;四是產品價格合理;五是有無其他優(yōu)惠條件;六是售后服務等。總之,要進行綜合分析比較選擇確定供應商,以達到規(guī)避風險,以及質優(yōu)、價優(yōu)、保障供應之目的。另外,工程中大宗物資(如鋼材、電纜等)的采購,對工程進度和工程成本影響很大,因此,為了保險起見,大宗物資的采購要考慮供應商份額的分擔問題,避免單一貨源,尋求多家供應。一般來說,某一種大宗物資設備的采購,選擇供應商的數量以不超過2~3家為宜,規(guī)避采購風險。這種做法的好處是:從采購方來說,尋求多家供應,保證了所選供應商承擔的供應份額充足,減少了項目資源供應的風險,有利于對供應商進行壓價,提高了采購成本控制的力度;從供應商來說,穩(wěn)定的批量供貨由于數量上的優(yōu)勢,可以給采購方以商業(yè)折扣,減少貨款的支付和采購附加費用。
    物資運抵施工現場檢驗交接后,并不意味著采購管理工作的完成,在物資采購后期的管理工作中,除落實供應商的售后服務外,還要把對供應商的管理做為項目采購管理的一個部分。通過對供應商的管理,一方面可以通過長期的合作來獲得可靠的貨源供應和質量保證,另一方面又可在時間長短和購買批量上獲得采購價格的優(yōu)勢,對降低項目采購成本有很大的好處。以下幾點值得注意:一是與供應商的合作關系。對于采購方來說,一旦確定了可以長期合作的供應商,應該與供應商之間建立直接的戰(zhàn)略伙伴關系。雙方本著“利益共享、風險共擔”的原則,建立一種雙贏的合作關系,使采購方在長期的合作中獲得貨源上的保證和成本上的優(yōu)勢,也使供應商擁有長期穩(wěn)定的大客戶,以保證其產出規(guī)模的穩(wěn)定性。這種戰(zhàn)略伙伴關系的確立,能給采購方帶來長期而有效的成本控制利益。二是供應商行為的績效管理。在與供應商的合作過程中,應該對供應商的行為進行績效管理,以評價供應商在合作過程中供貨行為的優(yōu)劣。例如,建立供應商績效管理信息系統(tǒng),對供應商進行評級,建立量化的供應商行為績效指標等,并利用績效管理的結果衡量與供應商的后續(xù)合作,即增大或減少供應份額、延長或縮短合作時間等,對供應商以激勵和獎懲。這樣能促使供應商持續(xù)改善供貨行為,保證優(yōu)質優(yōu)價及時地供貨。三是貨款支付的影響。在施工中,由于各種原因往往會造成業(yè)主對工程款的滯后支付,這樣就會影響到項目部流動資金的緊張,拖欠供貨商貨款的情況也會時有發(fā)生。若短時間拖欠貨款,可以通過協(xié)商解決;若長時間拖欠貨款,采購方應該采取積極的應對措施,根據資金情況按輕重緩急盡快支付貨款。否則,采購方的信譽度將大大降低,物資的及時、低價采購及賒欠的能力也隨之降低,給工程項目的運作帶來極大的不便。這也是在對供貨商管理過程中值得注意的問題。
    物資采購的外部環(huán)境對采購策略的制定、采購計劃的實施會產生重要的影響。外部環(huán)境包括國內和國際環(huán)境,在全球化的大趨勢下,國際采購環(huán)境的變化,例如,鋼材、有色金屬等價格的波動,對國內原材料的價格將產生影響;國內環(huán)境的影響包括市場季節(jié)性的變化、國家宏觀經濟政策的變化、國家財政金融政策的調整、市場利率及匯率的波動、通貨膨脹的存在等各種因素。因此,物資采購策略的制定和采購計劃的實施,必須充分考慮國內外采購環(huán)境對價格的影響,并做出正確的評價、預測和研判。在滿足現場施工進度的前提下,一個好的項目采購策略應當充分利用外部市場環(huán)境為項目整體運作帶來利益。充分利用采購環(huán)境的一個重要內容就是熟悉市場情況、了解市場行情、了解熟悉國內物資的供求信息,建立有關的市場信息機制,并根據項目的資金情況視外部采購環(huán)境和內部場地等收料條件,確定采購策略和采購計劃,以達到有效利用采購環(huán)境來降低采購成本之目的。另外,目前的國內市場物資采購環(huán)境一般來說多為買方市場,充分利用買方市場的優(yōu)勢運籌帷幄,利用供應商之間激烈競爭組織供應,可以實現貨源充足及穩(wěn)定、價格理想、預付款不支付或少支付、貨款可延后支付、服務良好等優(yōu)越條件,科學組織物資供應,有效降低采購成本。
    工程項目部物資管理部門要建立良好的市場信息機制,做到在項目采購中“知己知彼”,并對采購環(huán)境有充分的了解和把握,使得采購方處于供需雙方的有利地位,獲得價格上的優(yōu)勢。否則,如果缺乏對相關信息的掌握,會造成采購工作的延誤、采購預算的超支,失去成本控制的優(yōu)勢。采購方建立市場信息機制應考慮以下幾個方面:一是建立重要物資供應商信息的數據庫,以便在需要時能隨時找到相應的供應商,以及這些供應商的產品或服務的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息;二是建立同一類物資的價格目錄,以便采購方能進行比較和選擇,充分利用競爭的辦法獲得價格上的利益;三是建立供應商績效、信譽度考核記錄,為物資采購過程中的優(yōu)勝劣汰提供依據;四是對市場情況進行分析和研究,作出市場變化的預測,使采購方在制定采購計劃、決定采取何種采購方式時,能有可靠而有效的依據作為參考。
    工程項目施工現場的備料,除根據施工進度計劃對物資的需求以外,還應根據項目資金情況預測市場價格的變化,以降低采購成本。例如,工程鋼材和電纜系大宗物資采購,對工程造價影響較大,這就要求我們根據市場價格浮動的趨勢和工程項目施工計劃,同時,還要考慮周轉資金的有效利用和利率等情況,選擇合適的進貨時間和批量,以避免受外部環(huán)境的影響,物資價格背離正常水平,造成采購成本的增加。
    綜上所述,由于物資的費用在整個項目造價中所占的比重較大,在項目采購管理中,要充分做好市場調查、計劃的編制,以及采購方式的確定等工作,為后期供應商的選擇和供應商的管理奠定基礎。同時,如何做好供應商的管理也是采購工作的重中之重。因此,在加強項目采購管理工作時,應該確立采購全過程成本的概念,獲得了低價的物資固然是成本的降低,但獲得優(yōu)質的服務、及時快速的供貨、可靠的貨源保證等也無疑是獲得了成本上的利益。另外,要科學地籌劃庫存,庫存的多少要通過采購成本的測算來確定,以達到對整個項目采購管理總成本的控制和降低。
    工程采購管理方案篇二
    零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
    1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數量和進場時間。
    3、材料采購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表,組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
    4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
    5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續(xù),并填寫領料單(見附件4)。
    乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產地、規(guī)格、數量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領導審批。
    工程采購管理方案篇三
    目前國內燃氣生產的上市公司主要有九豐能源(605090)、藍天燃氣(605368)、洪通燃氣(605169)、成都燃氣(603053)、東方環(huán)宇(603706)、新疆火炬(603080)、佛燃能源(002911)、貴州燃氣(600903)、皖天然氣(603689)、新天然氣(603393)、重慶燃氣(600917)、深圳燃氣(601139)、陜天然氣(002267)、長春燃氣(600333)、南京公用(000421)、勝利股份(000407)、大通燃氣(000593)等。
    工程采購管理方案篇四
    為了規(guī)范公司的.物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。
    一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
    二、物資需求(采購)計劃的分類。
    1、月度物資需求計劃即月采購計劃;
    2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
    三、采購工作應遵循的原則與方式。
    (一)采購原則:
    1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;
    2、供方評定原則;
    3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;
    4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數量相一致。
    5、秉公辦事、維護公司利益原則。
    (二)采購方式:
    1、招標采購;
    2、固定廠商、長期報價采購;
    3、即時詢價采購。
    (三)付款方式:
    1、預付部分款項;
    2、貨到憑發(fā)票報銷付款;
    3、貨到后分期付款;
    4、貨到延期付款;
    5、以上方式的結合。
    四、采購計劃請購和實施。
    (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
    (二)選擇采購渠道,確定采購價格。
    供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。
    五、質量驗證與檢驗。
    質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù),特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。
    六、物資驗收入庫結算程序。
    采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
    七、規(guī)定要求。
    (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定。
    1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的.其它特殊要求填寫具全。
    2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
    3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
    4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
    (二)物資采購規(guī)定。
    1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。
    2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。
    3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
    4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
    (三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定。
    1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
    2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。
    3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。
    (四)采購物資付款規(guī)定。
    下列情況財務部應拒絕支付采購款項:
    1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
    2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
    3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
    4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
    (五)采購紀律規(guī)定。
    1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
    2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
    工程采購管理方案篇五
    采購管理在石油化工工程項目中發(fā)揮著重要作用,而成本控制則是采購管理的基礎,因此有必要做好項目材料采購管理成本控制的研究工作。本文中筆者結合實際工作經驗,分析影響采購管理成本控制的因素,并給出具體的完善的措施,促進采購管理水平的提高。
    石油化工工程;材料采購管理;成本控制
    近些年社會經濟發(fā)展迅速,石油化工工程項目的數量增加且規(guī)模不斷擴大,在此背景下石化企業(yè)想要進一步發(fā)展壯大,就需要強化項目材料采購管理工作,特別是做好成本控制工作,促進采購管理能力的提高。本文中筆者由此展開相關論述,并給出具體的成本控制措施。
    材料采購是石化工程項目建設展開的基礎,而在整個材料采購管理活動中,采購成本與采購效率是需要考慮的兩個重要指標。目前市場經濟環(huán)境下采購是石化企業(yè)獲得工程材料的主要方式??梢哉f材料采購管理直接影響到石化工程項目正常開展及成本控制。如今市場競爭變得愈發(fā)激烈,石化企業(yè)想要生存發(fā)展下去就需要重視材料采購管理工作。從目前的實際情況來看,石化企業(yè)都將材料采購管理納入到石化企業(yè)管理范疇中,而且在石化企業(yè)管理中占據著越來越重要的地位??萍妓降陌l(fā)展石化企業(yè)將計算機應用技術引入到材料采購管理中,并且取得不錯的成績。通過計算機網絡技術不但提高采購效率及質量還能了解到供應商的詳細情況,確保采購過程中成本的合理性。雖說目前我國石化工程項目采購管理水平得到提升,但還存在一些問題影響管理質量,因此有必要深入了解問題產生的原因并給出具體的解決措施。
    材料采購管理過程中受到各種因素的影響,筆者通過查閱資料及自身工作經驗,對這些影響因素進行深入分析。
    2.1價格因素
    采購價格是材料采購的決定性因素,如果采購的價格比較低,相應的采購成本也會降低,有助于提升石化企業(yè)的競爭優(yōu)勢;而如果采購價格較高則會增加石化企業(yè)的采購成本,進而影響石化企業(yè)生產經營活動的靈活性。
    2.2數量因素
    采購數量對采購成本的影響是必然存在的,例如批發(fā)價和零售價的區(qū)別。一般情況下,面對同樣的供應商,材料采購的數量越多,所獲得的優(yōu)惠會更多,這也會在一定程度上降低采購成本。
    2.3信息因素
    在社會經濟不斷發(fā)展的過程中,物流行業(yè)的發(fā)展十分迅速,這就給石化企業(yè)提供了更多選擇機會。但是綜合而言,我們在采購材料的時候,不僅需要考慮產品本身的價格,同時還應將運輸費用和交易費用等考慮其中,而物流信息就是其中需要研究的因素。
    2.4人為因素
    采購人員是材料采購活動的主要參與者,采購人員的綜合素養(yǎng)也是材料采購管理的重要影響因素。素質過低的人員可能會有一些違規(guī)的行為,從而給石化企業(yè)帶來不必要的損失。而專業(yè)的采購人員會綜合考慮多方面的因素,使得石化企業(yè)的材料采購與管理更具科學性和合理性。
    3.1材料成本控制
    材料采購環(huán)節(jié),采購人員需要秉承著適度適量原則,避免出現采購過量或不足的情況。實際操作中可以從三個方面進行:開始采購前做好相應準備,了解市場情況,根據具體情況制定采購方案,包括采購范圍、距離與價格等,選擇優(yōu)質供應商與確定運輸路線;選擇合適采購時機。結合工程進度與需求合理安排采購順序,避免材料長期堆放造成不必要的損失,進一步降低材料耗量;控制材料發(fā)放,對工程施工環(huán)節(jié)材料的領取與發(fā)放工作進行嚴格控制,推行實名制領取方式,同時確定施工中材料的具體應用。與此同時,設定專門的檢查崗位,安排專人定期盤點材料,對比材料實際消耗量與涉及預期消耗量,調整材料浪費的部分,降低成本耗量。
    3.2做好成本預算的控制
    企業(yè)核算造價成本時,可以利用工程報價清單的方法對造價成本進行科學預算,促進企業(yè)核心競爭力的提高,將成本控制向市場與公開方向推進,通過市場調節(jié)的方式進一步降低施工造價成本。當工程施工方案有著較高的質量要求時,可以采用單方造價包干的方式,明確施工環(huán)節(jié)中涉及的材料品牌、價格與數量等,規(guī)避壟斷情況的出現。目前我國石化工程項目承包方式呈現出一種多元化的發(fā)展趨勢,施可以根據工程實際需求選擇合適的方式,保證施工進度與質量的同時控制施工造價成本。
    3.3深入分析采購環(huán)境
    市場環(huán)境的變化對設備采購和管理的影響不容忽視,在采購的過程中,需要對當前的采購環(huán)境進行全面性分析,盡可能的掌握最新的市場信息。一方面,構建有效的市場信息機制,收集和整理不同階段的市場信息數據,總結其中存在的規(guī)律,并且對未來可能出現的市場變化進行預測,這是降低采購成本的有效方式。另一方面,采取信息化管理的模式,建立供應商和客戶的信息平臺,應用先進的計算機技術,通過對各種數據的分析和整合,對采購環(huán)節(jié)實行有效的控制。該平臺能夠將采購工作有效的聯(lián)系起來,能夠有效的提升采購效率,降低采購過程中的風險。
    石化工程項目建設時,建設方為降低成本提高經濟效益,需要合理控制項目采購管理成本,進一步降低材料采購風險,促進石油化工企業(yè)競爭力的提高。本文中筆者結合實際分析石油化工工程項目材料采購管理中如何有效展開成本控制工作。
    [1]宋紹華.石油化工工程項目采購管理中的成本控制措施研究[j].化工管理.2016(08):24.
    [2]田建平.石油化工工程項目采購管理中的成本控制[j].化工管理.2014(18):45.
    [3]王磊,司訓練,趙小團.石油化工工程項目材料采購管理中的成本控制解析[j].化工管理.2016(03):123.
    工程采購管理方案篇六
    由于我國在高端、精密制造方面的局限,每年大量的工程項目建設中,總有部分比較關鍵的、重要的設備、材料依賴于進口。同時,由于涉外采購周期長、過程復雜、牽涉面廣、牽涉事情多,容易因為管理的不到位影響采購,以至于影響整個工程進度。如何做好涉外采購管理,就是我們相關公司、相關人員必須認真對待的問題。
    工程項目;涉外;采購管理
    當今,工程項目管理在國內的發(fā)展日益成熟,項目的'采購管理也日益規(guī)范,但由于工程項目的復雜性,項目采購人員的素質水平問題,以及在采購管理中采購人員和技術人員、業(yè)主的配合問題,在項目采購過程中經常出現問題。尤其涉外采購的物品,通常都是項目中比較特殊、比較關鍵的設備、材料、服務等,不但采購周期長、涉及金額大,而且由于不同的國家不同的文化、法律環(huán)境、距離的遙遠,大都操作難度比較大,對項目的影響大,管理也比較困難,采購管理更容易出現問題。在一些大型工程項目中,經常因為一些涉外采購問題,導致工程延期,給整個項目帶來巨大的損失,因此在工程項目采購管理中,必須重視涉外采購管理。
    項目確立之后,就要啟動項目的采購工作,確定項目的采購計劃,落實項目采購內容的構成,做出市場分析、技術分析。
    然后,同概算部門聯(lián)系,確定采購內容的預算,制定出詳細的采購計劃,根據采購內容的技術協(xié)議和技術部門的建議,大體確定項目采購內容中涉外采購的范圍,然后根據采購計劃,細分采購內容。
    對工程項目的采購內容基本確定之后,就需要制定明確的采購計劃,然后根據項目的安排、技術清單、歷史經驗等,分析采購內容,分解采購內容,按照采購內容的特性,把采購內容分解成為便于操作的單體目標,然后按照分目標,規(guī)劃目標人力資源計劃,制定分目標的采購計劃,采購管理計劃要簡明扼要,條理清晰。
    采購目標分解、計劃確定之后,就需要按照計劃配備專業(yè)的采購人員,確保目標明確、信息通暢、責任到人。由于涉及到涉外采購的內容一般都比較復雜、技術性強,在國際采購的招標文件中,不同的國家、不同的類別、項目性質和工程公司的設計概念可能各不相同,采用設備和材料的標準也有差異。同時,涉外采購過程復雜。國際采購的物資供應程序和手續(xù)復雜,大致包括:初步選擇貨源、初步詢價、比價、推薦供貨商、報送業(yè)主或監(jiān)理批準、談判及簽訂合同、辦理進口許可、開具銀行支付信用證、港口接收和商檢、辦理免稅、清關、運輸及倉儲、現場物資的調撥及管理。另外,國際采購貨源廣泛,但優(yōu)選有時也會比較困難,對于一些比較特殊的設備、材料,必須經過大量的考察。而且國際涉外采購價格影響因素多,采購內容的價格不僅與特性和質量有關,還將根據采購的數量、交貨方式、付款條件及服務要求的內容不同而變化;還受國際市場需求、匯率變化以及運輸方式及其費用、稅率和保險等影響;再則,國際市場資信水平參差不齊,管理不力容易出現交貨延遲、質量不滿足要求等問題,進而嚴重影響項目的順利進行。為此,對于涉外采購人員的選擇更要嚴格謹慎。各崗位的人員應當具備一定的專業(yè)能力和較強的溝通能力,具有較強的法律意識和合同管理能力。專業(yè)能力不僅包括對所負責的材料屬性有一定的認識,還要對材料管理的流程有一個清晰的思路。采購人員的素質對于項目的采購起著決定性的作用。選定人員之后一定要明確責任,清晰計劃,確保采購計劃能夠有條不紊地進行下去。
    確定了采購計劃及采購人員之后,要想在保證滿足使用需要及優(yōu)質的基礎上獲得合理的價格,就必須制定完善的內控制度,嚴格的檢查制度,合理的獎懲制度,方能進行認真的市場調研,采取合適的采購方式,確定合適的供應商,簽訂規(guī)范的合同,執(zhí)行嚴格規(guī)范的驗收手續(xù)。嚴格完善的檢查內控制度是規(guī)范采購行為的保障,而合理的獎懲制度是采購人員工作的動力。因此,一個高效的采購管理,應當建立完善的檢查及考核獎懲制度。
    為了更加有效地進行采購管理,采購管理的規(guī)范化、系統(tǒng)化是必不可少的,因此采購活動伊始就必須建立完善的計算機管理系統(tǒng),使得采購管理清晰高效。
    經過前期的準備之后,便正是進入實質性的采購活動當中。通常采購活動的實施,大都包含如下幾個過程:
    由于涉及國際采購,所以所有的采購內容都需要準備英文文件,在這個過程中,必須注意用詞的準確,因為中英文理解的不同造成的對于詢價文件理解的差異,往往不但會浪費大量的時間澄清,還會造成不必要的麻煩,所以能正確理解文件的準備是整個工作能夠順利的基礎。詢價實際上是一個拉大網撈魚的過程,對于一些比較常規(guī)的采購內容,往往不用花費太大的功夫,但對于一些比較特殊的設備、材料,則可能需要大量的考察才能夠大概確定一些范圍。在這個過程中,采購人員需要及時和設計技術人員聯(lián)系,獲取最準確、最新的采購內容要求,同時考查廠家相同或相似采購內容的過往業(yè)績,以保證詢到的廠家基本能夠滿足要求,如此方能選擇到滿足要求的廠家。
    選定幾家大體滿足要求的廠商之后,資格審查是一項在供貨商選擇中非常重要、且必不可少的工作。
    審查內容包括供貨單位的企業(yè)等級、資質、人員、技術、財務、設備、信譽及同類產品制造業(yè)績等狀況。目的是拒絕不合格的參與進來,確保參加投標的單位具有履約能力和一定的信譽,以減輕隨后的工作。
    然后,就需要聯(lián)系技術人員進行技術上的確認,可選定三四家作為備選供貨商,對于一些比較復雜、技術含量高的設備、技術必須抓緊時間組織設計技術人員和供貨商進行技術談判,澄清一些技術上的問題,確保供貨商能夠理解供貨內容的技術要求,力求供貨商可以提供滿足要求的貨品,考察供貨商的資質和業(yè)績,確認供貨商有能力提供要求的商品。同時,簽訂技術協(xié)議,作為合同的一部分。當然,對于一些系列化的、或者是標準產品,則不需要如此復雜的過稱,但也要技術人員確認廠家的資質。之后就可以組織投標,從這三四家供貨商中優(yōu)選出采購內容的最終提供商。所有這些工作,必須有一個明確的計劃,否則由于國際采購文化、距離、時間上的問題,經常會造成進度拖延及費用的大量浪費。
    簽訂合同之后,便是授權供貨商可以開始生產了。在這個時間段里,采購人員須做好兩件事。
    第一就是合同管理。要監(jiān)控供貨商確保按照合同進行組織生產,同時密切聯(lián)系設計技術人員和業(yè)主,使最新的變更能夠及時的到達供貨商處,反應在合同里面;隨之要做的就是聯(lián)系施工方,確定采購內容的施工安裝時間,密切注意采購內容的生產進度,確保采購內容能夠在最恰當的時間到達施工現場,以避免采購內容過早或者晚到施工現場而造成工程的浪費或者延誤。在供貨商的生產過程中,還可以適當的時間組織技術人員和業(yè)主到供貨方進行技術落實和檢查。在這個過程中,盡量避免不相干的人員去隨行檢查,以盡量節(jié)省費用。另外,合同管理中很重要的一點就是必須把貨款支付和供貨內容的質量和進度管理納入控制范圍內,免得出現意想不到的差錯。合同貨物起運之前需要組織采購內容的最終驗收,這個過程中同樣要注意讓負責此內容的技術人員去驗收,而不是徒然浪費資金與時間讓不相干的人員去。這一點在國際采購過程中出現差錯的不在少數。往往有一些領導或者不相干的人趁著驗收的機會出去,錢花了、時間也浪費了,但驗收的目的卻達不到,使得實際到貨的物品與實際要求有差距,再去彌補,造成大量的時間與費用的浪費,嚴重的造成整個工程項目進度的拖延。
    采購管理的后期便是需要聯(lián)系協(xié)調供貨商的后期服務,以及零配件服務,零配件以及各類易損件的獲取。售后服務內容包括安裝監(jiān)督、調試、提供備件、負責維修、人員培訓等工作,以便工程項目的順利完工及開工。之后便是合同的審計與歸檔,這是整個采購管理工作中不可缺少的一環(huán)。
    任何一個工程項目,尤其是大的工程項目,不管前面做得如何出色,大都在其過程中會出現形形色色的問題,尤其是國際采購活動。所以不管在采購活動過程中,還是在采購活動結束后,都應當對這次的采購活動做一個總結。
    對于一些規(guī)范產品,可以選定一些供應商作為長期合作的供應商,與供應商建立長期的合作關系,使采購方在長期的合作中獲得貨源上的保證和成本上的優(yōu)勢,也使供應商擁有長期穩(wěn)定的大客戶,以保證其產出規(guī)模的穩(wěn)定性。同時,可以提高將來同類工程項目采購的效率和質量。
    每一個要求是否都能夠在最短時間內溝通,有哪些地方需要做出改進,供貨商的監(jiān)控是否到位?這些總結都會是下一次工程項目采購的寶貴財富,能夠為下一次采購提供有效地借鑒,從而為將來的采購降低成本打下基礎。
    有哪些需要改進的地方?一些能夠有效降低采購成本的方式方法有沒有得到充分的利用?整個采購活動的安全保密工作是否到位?采購管理軟件的運用是否有效?找出整個采購管理活動的漏洞,從而加以改進。
    大型的工程項目通常都比較復雜,影響因素千變萬化,工程項目的采購活動更是影響項目順利進行的關鍵因素。國際采購因素復雜,影響大、影響面廣,如果沒有一個高效的管理,將會給工程項目帶來嚴重的影響。隨著社會的發(fā)展,國內的工程項目越來越多,再加上國內工程公司國際市場開發(fā)力度的不斷加強,對外承包的國際工程總承包項目也日益增多,涉及到的國際采購活動越來越多。隨著項目管理的不斷成熟與完善,作為項目管理中的重要部分的國際項目采購管理將越來越受到重視,項目采購工作業(yè)績的高低將直接影響到工程項目的利潤,采購活動的有效進行是一個項目成功的基礎。項目采購管理者應積極學習與相互借鑒成功經驗,并根據項目本身的特點,在實踐中摸索出適合自己的國際采購管理方法,從而有效降低工程項目采購管理成本。
    工程采購管理方案篇七
    第一條為擴大政府采購規(guī)模,規(guī)范建設工程政府采購行為,提高財政性資金使用效益,保護政府采購當事人的合法權益,促進廉政建設,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律法規(guī),制定本辦法。
    第二條凡納入區(qū)預算管理的國家機關、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱“采購人”),使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內和限額標準以上的建設工程,必須實施政府采購。
    財政性資金包括預算內資金和預算外資金。
    建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等,包括工程的勘察、設計、監(jiān)理。
    第三條區(qū)財政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門,依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責。具體負責區(qū)政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執(zhí)行,政府采購方式的確定,政府采購活動的監(jiān)管,政府采購資金結算及對政府采購當事人違規(guī)違紀行為的處罰。
    第四條政府采購方式的確定。
    凡使用財政性資金100萬元(含100萬元)以上的建設工程,原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設工程,其采購方式由區(qū)計委會商區(qū)財政局、審計局、監(jiān)察局共同確定;使用財政性資金100萬元以下的建設工程,其采購方式由區(qū)財政局會商區(qū)計委、審計局、監(jiān)察局共同確定。
    第五條政府采購預算的審核、批復和執(zhí)行。
    采購人在編制下年預算時,向區(qū)計委提出建設工程立項申請。區(qū)計委根據區(qū)國民經濟和社會發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設工程項目投資計劃,區(qū)財政局依據投資計劃做出年度預算安排,并納入部門預算,經區(qū)政府常務會審批,報人大批準后實施。區(qū)財政局在30日內批復到各主管部門,主管部門自財政批復15日內,批復所屬基層單位。采購人根據年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財政局批復,編制年度政府采購預算草案,填寫《xx區(qū)政府采購立項表》,一并報送區(qū)財政局,區(qū)財政局據此做出采購計劃后執(zhí)行。根據項目預算及采購計劃,屬于財政全額安排資金的建設工程項目,區(qū)財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”;屬于財政補建設工程項目,區(qū)財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后,將補助資金撥入“政府采購專戶”。
    采購人必須按照區(qū)財政局批復的預算執(zhí)行。政府采購合同履行中,確需對預算(項目)進行調整的,由采購人提出預算調整方案,列明調整的項目、原因、數額及有關說明。調整預算方案經區(qū)財政局審定,提請區(qū)人大常委會批準后方可執(zhí)行。
    第六條政府采購項目的實施。
    采用招標方式進行政府采購的建設工程,必須嚴格按照《xx市xx區(qū)招標投標實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行;非采用招標采購方式進行政府采購的建設工程,必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定執(zhí)行。政府采購結束后,采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區(qū)財政局備案。
    第七條政府采購項目的財務驗收和結算。
    建設工程竣工后,由采購人與工程監(jiān)理機構共同對項目進行驗收。區(qū)財政局會同區(qū)有關部門對驗收過程進行監(jiān)督,并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進度,經審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時,采購人向區(qū)財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務說明書及其他有關資料。當項目竣工驗收合格后,區(qū)財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告,在規(guī)定的質量保證期后,撥付5%的工程尾款,采購人方可核銷基本建設各賬目。區(qū)計委立項的項目,節(jié)約的資金專項用于基本建設投入。其他建設工程,節(jié)約的資金一律留在國庫,用于平衡預算。
    區(qū)計委負責安排建設工程項目及對項目進行監(jiān)管;區(qū)建委負責審批開工及竣工備案;區(qū)財政局負責對財政財務及政府采購程序進行審核、監(jiān)管;區(qū)審計局負責對預算資金使用情況的檢查;區(qū)監(jiān)察局對政府采購當事人進行監(jiān)督。
    在建設工程政府采購活動實施過程中,如出現需要解釋或說明的問題,區(qū)財政局向有關部門和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購質詢通知書》,有關部門和人員應在三日內做出書面答復。
    工程采購管理方案篇八
    第一條:為進一步規(guī)范公司設備、材料采購和工程發(fā)包行為,保證項目質量,提高投資效益,依據《中華人民共和國招標投標法》和國家相關規(guī)定,結合本公司實際,使物資采購、工程招標管理工作規(guī)范化、制度化,特制定本管理辦法。
    第二條:本辦法適用于公司范圍內超過規(guī)定投資限額的各類設備、材料采購和工程的招標。
    工程招標的主要內容,包括工程的勘察、設計、施工、監(jiān)理,以及與工程建設有關的重要設備、材料的采購。
    第三條:招標工作應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。公司參與招標的工作人員應按公司規(guī)定辦事,遵守職業(yè)道德,維護公司利益,認真負責地做好招標工作。
    第四條:招標程序前期調查工作由項目經辦部門負責,后按程序統(tǒng)一招標或采購。招標辦負責公司所需一切材料設備采購、工程招標的各項工作。
    第二章 招標機構設立
    第四條:公司成立招標領導小組,負責招標的開標、評標、定標工作。招標領導小組組長由董事長擔任,副組長為副董事長(董事長不在時代任組長)、總經理、副總經理,成員由預算部、工程部、營銷部、財務部、物資部、行政部及顧問等組成。
    第五條:招標領導小組下設招標工作辦公室(以下簡稱“招標辦”)。招標辦設在行政部,在招標領導小組的領導下開展工作,向招標領導小組負責。
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    招標辦是公司對外開展招標工作的專職機構,負責組織、協(xié)調各項目的招標工作。
    第三章 招標范圍及方式
    第六條:以下超過規(guī)定投資限額的項目,必須進行招標:
    (一)標的額為5萬元以上的單個設備購置項目;
    (二)標的額為20萬元以上的批量材料、設備購置項目;
    (三)標的額為20萬元以上的工程;
    任何部門和個人不得采取分解項目或以其他方式規(guī)避招標。規(guī)定投資限額以下的項目按有關規(guī)定執(zhí)行。
    第七條:公司范圍內的項目招標工作,原則上由公司自行組織。必要時,可委托專業(yè)代理機構進行。
    按規(guī)定應納入公開招標程序的項目,招標的具體工作由招標辦和項目經辦部門共同完成。
    第八條:公司自行組織的招標工作,應采用公開招標和邀請招標方式進行。 項目招標時,視項目情況不同,具體招標方式的選擇由招標辦確定,原則上公開招標優(yōu)先于邀請招標,二種方式也可結合進行。
    公開招標時,應當通過報紙或公司網站等媒體發(fā)布招標公告。
    邀請招標時,應當發(fā)送招標邀請書,并不少于三家。
    第九條:招標公告或招標邀請書由招標辦編制,一般應包括以下內容:
    (一)招標標的名稱、數量、規(guī)格、質量標準;
    (二)招標項目的性質、實施地點和時間:
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    (三)對投標方的資質要求評審;
    (四)接受投標方報名登記的時間和方式;
    (五)獲取招標文件的時間和方式;
    (六)投標保證金、履約保證金。
    第四章 招標申請、受理程序
    第十條:項目招標前,項目經辦部門應提前30天將審批好的招標申請表交招標辦。招標辦自受理招標申請后組織相關部門召開標前會,由項目經辦部門起草招標文件,同時準備其他相關材料。招標文件會審后由招標辦發(fā)布招標公告或發(fā)送投標邀請書。招標公告的發(fā)布期限應不少于5個工作日。邀請招標的,每次應邀請不少于三家單位。
    第十一條:項目經辦部門起草的招標文件應包括以下主要內容:
    1、招標項目的內容和范圍;
    2、招標項目的技術要求;
    3、投標人資格審查標準;
    4、投標報價要求;
    5、簽訂工程合同的主要條款;
    6、投標保證金、履約保證金。
    招標辦對項目經辦部門起草的招標文件進行完善并會簽,然后提交招標工作領導小組審定。
    第十二條:招標文件發(fā)送后,投標文件提交截止日前,招標辦應根據需要,協(xié)調項目經辦部門組織投標方進行項目現場勘察或召集現場答疑會。
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    答疑會由招標辦召集,項目經辦部門主持,答疑會紀要由項目經辦部門撰寫并發(fā)送各投標人,同時報送招標辦備案。
    第十三條:投標人應按照招標公告、招標文件,以及現場答疑會會議記要的要求編制投標文件,并于投標文件截止日前按要求送達招標辦。招標辦應對投標文件進行簽收保存,不得開啟。
    投標期限自招標文件發(fā)出之日起計算,最短不少于5個工作日,最長不超過15個工作日。逾期或不按規(guī)定投送投標文件的,招標辦有權拒收投標文件。
    公開招標中,投標單位少于三家的,應重新進行公開招標或補充邀請招標。 第十四條:兩個以上法人或其他符合條件的組織可以組成一個聯(lián)合體,以一個投標人的身份共同投標,但聯(lián)合投標人的資質必須同時符合招標項目中關于投標單位資質限定的具體要求。
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    工程采購管理方案篇九
    由于我國在高端、精密制造方面的局限,每年大量的工程項目建設中,總有部分比較關鍵的、重要的設備、材料依賴于進口。同時,由于涉外采購周期長、過程復雜、牽涉面廣、牽涉事情多,容易因為管理的不到位影響采購,以至于影響整個工程進度。如何做好涉外采購管理,就是我們相關公司、相關人員必須認真對待的問題。
    工程項目;涉外;采購管理
    當今,工程項目管理在國內的發(fā)展日益成熟,項目的'采購管理也日益規(guī)范,但由于工程項目的復雜性,項目采購人員的素質水平問題,以及在采購管理中采購人員和技術人員、業(yè)主的配合問題,在項目采購過程中經常出現問題。尤其涉外采購的物品,通常都是項目中比較特殊、比較關鍵的設備、材料、服務等,不但采購周期長、涉及金額大,而且由于不同的國家不同的文化、法律環(huán)境、距離的遙遠,大都操作難度比較大,對項目的影響大,管理也比較困難,采購管理更容易出現問題。在一些大型工程項目中,經常因為一些涉外采購問題,導致工程延期,給整個項目帶來巨大的損失,因此在工程項目采購管理中,必須重視涉外采購管理。
    項目確立之后,就要啟動項目的采購工作,確定項目的采購計劃,落實項目采購內容的構成,做出市場分析、技術分析。
    然后,同概算部門聯(lián)系,確定采購內容的預算,制定出詳細的采購計劃,根據采購內容的技術協(xié)議和技術部門的建議,大體確定項目采購內容中涉外采購的范圍,然后根據采購計劃,細分采購內容。
    對工程項目的采購內容基本確定之后,就需要制定明確的采購計劃,然后根據項目的安排、技術清單、歷史經驗等,分析采購內容,分解采購內容,按照采購內容的特性,把采購內容分解成為便于操作的單體目標,然后按照分目標,規(guī)劃目標人力資源計劃,制定分目標的采購計劃,采購管理計劃要簡明扼要,條理清晰。
    采購目標分解、計劃確定之后,就需要按照計劃配備專業(yè)的采購人員,確保目標明確、信息通暢、責任到人。由于涉及到涉外采購的內容一般都比較復雜、技術性強,在國際采購的招標文件中,不同的國家、不同的類別、項目性質和工程公司的設計概念可能各不相同,采用設備和材料的標準也有差異。同時,涉外采購過程復雜。國際采購的物資供應程序和手續(xù)復雜,大致包括:初步選擇貨源、初步詢價、比價、推薦供貨商、報送業(yè)主或監(jiān)理批準、談判及簽訂合同、辦理進口許可、開具銀行支付信用證、港口接收和商檢、辦理免稅、清關、運輸及倉儲、現場物資的調撥及管理。另外,國際采購貨源廣泛,但優(yōu)選有時也會比較困難,對于一些比較特殊的設備、材料,必須經過大量的考察。而且國際涉外采購價格影響因素多,采購內容的價格不僅與特性和質量有關,還將根據采購的數量、交貨方式、付款條件及服務要求的內容不同而變化;還受國際市場需求、匯率變化以及運輸方式及其費用、稅率和保險等影響;再則,國際市場資信水平參差不齊,管理不力容易出現交貨延遲、質量不滿足要求等問題,進而嚴重影響項目的順利進行。為此,對于涉外采購人員的選擇更要嚴格謹慎。各崗位的人員應當具備一定的專業(yè)能力和較強的溝通能力,具有較強的法律意識和合同管理能力。專業(yè)能力不僅包括對所負責的材料屬性有一定的認識,還要對材料管理的流程有一個清晰的思路。采購人員的素質對于項目的采購起著決定性的作用。選定人員之后一定要明確責任,清晰計劃,確保采購計劃能夠有條不紊地進行下去。
    確定了采購計劃及采購人員之后,要想在保證滿足使用需要及優(yōu)質的基礎上獲得合理的價格,就必須制定完善的內控制度,嚴格的檢查制度,合理的獎懲制度,方能進行認真的市場調研,采取合適的采購方式,確定合適的供應商,簽訂規(guī)范的合同,執(zhí)行嚴格規(guī)范的驗收手續(xù)。嚴格完善的檢查內控制度是規(guī)范采購行為的保障,而合理的獎懲制度是采購人員工作的動力。因此,一個高效的采購管理,應當建立完善的檢查及考核獎懲制度。
    為了更加有效地進行采購管理,采購管理的規(guī)范化、系統(tǒng)化是必不可少的,因此采購活動伊始就必須建立完善的計算機管理系統(tǒng),使得采購管理清晰高效。
    經過前期的準備之后,便正是進入實質性的采購活動當中。通常采購活動的實施,大都包含如下幾個過程:
    由于涉及國際采購,所以所有的采購內容都需要準備英文文件,在這個過程中,必須注意用詞的準確,因為中英文理解的不同造成的對于詢價文件理解的差異,往往不但會浪費大量的時間澄清,還會造成不必要的麻煩,所以能正確理解文件的準備是整個工作能夠順利的基礎。詢價實際上是一個拉大網撈魚的過程,對于一些比較常規(guī)的采購內容,往往不用花費太大的功夫,但對于一些比較特殊的設備、材料,則可能需要大量的考察才能夠大概確定一些范圍。在這個過程中,采購人員需要及時和設計技術人員聯(lián)系,獲取最準確、最新的采購內容要求,同時考查廠家相同或相似采購內容的過往業(yè)績,以保證詢到的廠家基本能夠滿足要求,如此方能選擇到滿足要求的廠家。
    選定幾家大體滿足要求的廠商之后,資格審查是一項在供貨商選擇中非常重要、且必不可少的工作。
    審查內容包括供貨單位的企業(yè)等級、資質、人員、技術、財務、設備、信譽及同類產品制造業(yè)績等狀況。目的是拒絕不合格的參與進來,確保參加投標的單位具有履約能力和一定的信譽,以減輕隨后的工作。
    然后,就需要聯(lián)系技術人員進行技術上的確認,可選定三四家作為備選供貨商,對于一些比較復雜、技術含量高的設備、技術必須抓緊時間組織設計技術人員和供貨商進行技術談判,澄清一些技術上的問題,確保供貨商能夠理解供貨內容的技術要求,力求供貨商可以提供滿足要求的貨品,考察供貨商的資質和業(yè)績,確認供貨商有能力提供要求的商品。同時,簽訂技術協(xié)議,作為合同的一部分。當然,對于一些系列化的、或者是標準產品,則不需要如此復雜的過稱,但也要技術人員確認廠家的資質。之后就可以組織投標,從這三四家供貨商中優(yōu)選出采購內容的最終提供商。所有這些工作,必須有一個明確的計劃,否則由于國際采購文化、距離、時間上的問題,經常會造成進度拖延及費用的大量浪費。
    簽訂合同之后,便是授權供貨商可以開始生產了。在這個時間段里,采購人員須做好兩件事。
    第一就是合同管理。要監(jiān)控供貨商確保按照合同進行組織生產,同時密切聯(lián)系設計技術人員和業(yè)主,使最新的變更能夠及時的到達供貨商處,反應在合同里面;隨之要做的就是聯(lián)系施工方,確定采購內容的施工安裝時間,密切注意采購內容的生產進度,確保采購內容能夠在最恰當的時間到達施工現場,以避免采購內容過早或者晚到施工現場而造成工程的浪費或者延誤。在供貨商的生產過程中,還可以適當的時間組織技術人員和業(yè)主到供貨方進行技術落實和檢查。在這個過程中,盡量避免不相干的人員去隨行檢查,以盡量節(jié)省費用。另外,合同管理中很重要的一點就是必須把貨款支付和供貨內容的質量和進度管理納入控制范圍內,免得出現意想不到的差錯。合同貨物起運之前需要組織采購內容的最終驗收,這個過程中同樣要注意讓負責此內容的技術人員去驗收,而不是徒然浪費資金與時間讓不相干的人員去。這一點在國際采購過程中出現差錯的不在少數。往往有一些領導或者不相干的人趁著驗收的機會出去,錢花了、時間也浪費了,但驗收的目的卻達不到,使得實際到貨的物品與實際要求有差距,再去彌補,造成大量的時間與費用的浪費,嚴重的造成整個工程項目進度的拖延。
    采購管理的后期便是需要聯(lián)系協(xié)調供貨商的后期服務,以及零配件服務,零配件以及各類易損件的獲取。售后服務內容包括安裝監(jiān)督、調試、提供備件、負責維修、人員培訓等工作,以便工程項目的順利完工及開工。之后便是合同的審計與歸檔,這是整個采購管理工作中不可缺少的一環(huán)。
    任何一個工程項目,尤其是大的工程項目,不管前面做得如何出色,大都在其過程中會出現形形色色的問題,尤其是國際采購活動。所以不管在采購活動過程中,還是在采購活動結束后,都應當對這次的采購活動做一個總結。
    對于一些規(guī)范產品,可以選定一些供應商作為長期合作的供應商,與供應商建立長期的合作關系,使采購方在長期的合作中獲得貨源上的保證和成本上的優(yōu)勢,也使供應商擁有長期穩(wěn)定的大客戶,以保證其產出規(guī)模的穩(wěn)定性。同時,可以提高將來同類工程項目采購的效率和質量。
    每一個要求是否都能夠在最短時間內溝通,有哪些地方需要做出改進,供貨商的監(jiān)控是否到位?這些總結都會是下一次工程項目采購的寶貴財富,能夠為下一次采購提供有效地借鑒,從而為將來的采購降低成本打下基礎。
    有哪些需要改進的地方?一些能夠有效降低采購成本的方式方法有沒有得到充分的利用?整個采購活動的安全保密工作是否到位?采購管理軟件的運用是否有效?找出整個采購管理活動的漏洞,從而加以改進。
    大型的工程項目通常都比較復雜,影響因素千變萬化,工程項目的采購活動更是影響項目順利進行的關鍵因素。國際采購因素復雜,影響大、影響面廣,如果沒有一個高效的管理,將會給工程項目帶來嚴重的影響。隨著社會的發(fā)展,國內的工程項目越來越多,再加上國內工程公司國際市場開發(fā)力度的不斷加強,對外承包的國際工程總承包項目也日益增多,涉及到的國際采購活動越來越多。隨著項目管理的不斷成熟與完善,作為項目管理中的重要部分的國際項目采購管理將越來越受到重視,項目采購工作業(yè)績的高低將直接影響到工程項目的利潤,采購活動的有效進行是一個項目成功的基礎。項目采購管理者應積極學習與相互借鑒成功經驗,并根據項目本身的特點,在實踐中摸索出適合自己的國際采購管理方法,從而有效降低工程項目采購管理成本。
    南水北調參考......
    (精選3篇)從小學、初中、高中到大學乃至工作,大家肯定對論文都不陌生吧,論文是討論某種問題或研究某種問題的文章。你知道論文怎樣寫才規(guī)范嗎?以下是小編為......
    工程采購管理方案篇十
    天然氣是較為安全的燃氣之一,它不含一氧化碳,也比空氣密度小,一旦泄漏,立即會向上擴散,不易積聚形成爆炸性氣體,安全性較其他燃體而言相對較高。
    由于天然氣相對安全性,價格相對具有明顯的經濟性,但前期由于開采有限,1991-我國使用天然氣人數保持緩慢增長,1991年使用天然人數僅為0.11億人,20增加至0.31億人,進入21世紀我國使用天然氣人數直線上升,到則達到3.90億人。
    1月12日中國石油勘探開發(fā)研究院組織召開的“十四五”發(fā)展院士專家咨詢研討會上,中國科學院院士戴金星指出,中國天然氣資源豐富而探明率低,具有更快發(fā)展天然氣的資源優(yōu)勢,未來,隨著環(huán)保意識的增強和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的推進,天然氣這種清潔、高效的優(yōu)質能源將被越來越廣泛的使用。
    工程采購管理方案篇十一
    第一節(jié)入職與試用
    一、用人原則:重選拔、重潛質、重品德。
    二、招聘條件:合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。
    三、入職
    第二節(jié)考勤管理
    一、工作時間公司每周工作五天半,員工每日正常工作時間為7。5小時。其中:
    實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。
    二、考勤
    1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。
    2、遲到、早退、曠工
    (1)遲到或早退30分鐘以內者,每次扣發(fā)薪金10元。
    30分鐘以上1小時以內者,每次扣發(fā)薪金20元。
    超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理。
    (2)月遲到、早退累計達五次者,扣除相應薪金后,計曠工一次。
    曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。
    年度內曠工三天及以上者予以辭退。
    3、請假
    (1)病假
    a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內,即8:30-9:00致電部門負責人,請假一天以上的,病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明,經人事部門核定后,由公司給予工作安排。
    (2)事假:緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應填寫《請假單》,經權責領導核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。
    4、出差
    (1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。
    (2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回,如需延期應告知部門負責人,返回后在《出差申請單》上注明事由,經權責領導簽字按出差考勤。
    5、請假出差批準權限:
    三天以內由直接上級審批,三天以上十天以內由隔級上級審批,十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。
    6、加班(1)加班應填寫《加班單》,經部門負責人批準后報人事部門備案,否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準,統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數,以天為單位計算。
    (2)加班工資按以下標準計算:
    工作日加班費=加班天數×基數×150%
    休息日加班費=加班天數×基數×200%
    法定節(jié)日加班費=加班天數×基數×300%
    (3)人事部門負責審查加班的。合理性及效率。
    (4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。
    (5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。
    7、考勤記錄及檢查
    (1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報,經部門領導審核后,報人事部門匯總,并對考勤準確性負責。
    (2)人事部門對公司考勤行使檢查權,各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。
    (3)對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)現,給予100元以上罰款,情節(jié)嚴重者作辭退處理。
    第四節(jié)人事異動
    一、調動管理
    1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》,由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準,部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批準。
    2、批準后,人事部門應提前以書面形式通知本人,并以人事變動發(fā)文通報。
    3、普通員工須在三天之內,部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續(xù)。
    4、員工本人應于指定日期履任新職,人事部門將相關文件存檔備查,并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。
    5、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責,對其進行人事考核,評價員工的異動結果。
    二、辭職管理
    1、公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》,經批準后轉送人事部門審核,高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。
    2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。
    3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》,辦理工作移交和財產清還手續(xù)。
    4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤,計算應領取的薪金,辦理社會保險變動。
    5、員工到財務部辦理相關手續(xù),領取薪金。
    6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查,并進行員工信息資料置換。
    三、辭退管理
    1、見本手冊第一章
    2、部門辭退員工時,由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》,經審查后報總裁批準。
    3、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發(fā)《離職通知書》。
    4、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù);員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù),領取薪金和離職補償金。
    5、員工無理取鬧,糾纏領導,影響本公司正常生產、工作秩序的,本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。
    6、人事部門在辭退員工后,應及時將相關資料存檔備查,并進行員工資料信息置換。
    第一節(jié)職業(yè)準則
    一、基本原則
    1、公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。
    2、員工的一切職務行為,必須以公司利益為重,對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。
    3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系,員工之間應互相尊重,相互協(xié)作。
    4、公司內有親屬關系的員工應回避從事業(yè)務關聯(lián)的工作。
    二、員工未經公司法人代表授權或批準,不能從事下列活動:
    1、以公司名義考察、談判、簽約
    2、以公司名義提供擔保或證明
    3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息
    4、代表公司出席公眾活動
    三、公司禁止下列情形兼職
    1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作
    2、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手
    3、所兼職工作對本單位構成商業(yè)競爭
    4、因兼職影響本職工作或有損公司形象
    四、公司禁止下列情形的個人投資
    1、參與業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經營管理的
    2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的
    3、以職務之便向投資對象提供利益的
    4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的
    五、員工在對外業(yè)務聯(lián)系中,若發(fā)生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務部,否則視為貪污。
    六、保密義務:
    1、員工有義務保守公司的經營機密,務必妥善保管所持有的涉密文件。
    2、員工未經授權或批準,不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業(yè)務數據等。
    第二節(jié)行為準則
    一、工作期間衣著、發(fā)式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā),女士不留怪異發(fā)型,不濃妝艷抹。
    二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。
    三、禁止在辦公區(qū)內吸煙,隨時保持辦公區(qū)整潔。
    四、辦公接聽電話應使用普通話,首先使用“您好,xx公司”,通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在,應代為記錄并轉告。
    五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區(qū)內不得高聲喧嘩。
    六、遵守電話使用規(guī)范,工作時間應避免私人電話。如確實需要,應以重要事項陳述為主,禁止利用辦公電話閑聊。
    七、文具領取應登記名稱、數量,并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具,并節(jié)約使用。
    八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。
    九、未征得同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料,資料持有人必須按規(guī)定保存。
    十、根據公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。
    十一、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務遵循以下三原則:
    1、如果公司有相應的管理規(guī)范,并且合理,按規(guī)定辦。2、如果公司有相應的管理規(guī)范,但規(guī)定有不合理的地方,員工需要按規(guī)定辦,并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議,這是員工的權利,也是員工的義務。3、如果公司沒有相應的規(guī)范,員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。
    第三節(jié)獎懲
    一、獎懲種類
    金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名,經濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。
    二、獎勵條件
    1、維護團體榮譽,重視團體利益,有具體事跡者
    2、研究創(chuàng)造成果突出,對公司確有重大貢獻者
    5、節(jié)約物料、資金,或對物料利用具有成效者
    6、遇有突變,勇于負責,處理得當者
    7、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者
    8、為社會做出貢獻,并為公司贏得榮譽者
    9、具有其他特殊功績或優(yōu)良行為,經部門負責人呈報上級考核通過者
    三、懲罰條件
    1、違法犯罪,觸犯刑律者
    2、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽蒙受重大損害者
    3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者
    4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者
    5、泄漏科研、生產、業(yè)務機密者
    6、謾罵、毆打同事領導,制造事端,查證確鑿者
    7、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者
    8、妨害現場工作秩序或違反安全規(guī)定措施
    9、管理和監(jiān)督人員未認真履行職責,造成損失者
    10、遺失經管的重要文件、物件和工具,浪費公物者
    11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者
    12、工作時間擅離工作崗位,致使工作發(fā)生錯誤者
    13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人
    14、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關部門者
    15、對有期限的指令,無正當理由而未如期完成者
    16、拒不接受領導建議批評者
    17、無故不參加公司安排的培訓課程者
    18、發(fā)現損害公司利益,聽之任之者
    19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為
    四、獎懲相關規(guī)定
    1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執(zhí)行,行政處罰和經濟處懲可同時執(zhí)行,獎懲輕重酌情而定。
    4、表揚三次等于記功一次,記功三次等于大功一次,記過三次等于大過一次。
    5、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實,填寫《獎懲申報單》,集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲,經人事部門查證后核定,記功(記過)以上獎懲需經總裁審批,子公司其余員工獎懲由人事部門查證后,經總經理審批。
    6、各項獎懲事件,需書面通知本人,酌情公布,同時記錄備案,作為績效考核的依據。受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向人事部門申訴,人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。
    第一節(jié)薪酬
    一、薪酬
    1、原則:以貢獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據,遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。
    2、適用對象:本公司所有正式員工。
    3、薪酬組成:基本工資(含工齡工資、學歷工資)、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。
    (1)崗位工資根據工作崗位和崗位所需要的技能確定,不同崗位對應不同的崗位工資級別。
    (2)工齡工資根據員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。
    (3)學歷工資根據員工所具有的學歷水平來確定。
    (4)績效工資根據公司對員工考評結果確定。
    4、工資制度
    (1)年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經總裁批準的特殊人才。工資總額=基本工資+年終獎金。
    (2)提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。
    (3)結構工資制。適用于中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。
    (4)固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。
    (5)計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。
    (6)新進人員工資:試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70%發(fā)放,試用期內無浮動工資。
    5、公司按實際工作天數支付薪酬,付薪日期為每月15日,支付上月薪酬。若遇節(jié)假日,順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現金形式領取,正式員工以個人銀行帳戶形式領取。
    二、調整機制
    1、集團薪酬管理是根據公司實際發(fā)展情況,聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情況實行“市場化動態(tài)薪酬管理”。管理委員會于每年底進行議薪,人事部門根據公司效益及社會同行業(yè)工資變化情況,提出薪資水平合理化調整建議后報管理委員會審議。
    2、員工工資級別調整的依據:
    (1)公司范圍的工資調整。根據經營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。
    (2)獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出,在促進企業(yè)經營管理,提高經濟效益方面成績突出者。
    (3)職級變更。員工職級發(fā)生變動,相應調整其在該職級內的基本工資。
    (4)員工在年終考核中,工作績效低下者,將被下調崗位薪金。
    (5)根據員工即期表現上浮或下調其崗位薪金,以及時激勵優(yōu)秀、督促后進。
    3、崗位薪金晉級,新崗位薪金從公司下發(fā)有關通知的下月一日起執(zhí)行;崗位薪金降級從公司下發(fā)有關通知的當月起執(zhí)行。
    第二節(jié)福利
    1、假期
    (1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。
    (2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:
    a元旦(公歷1月1日)
    b春節(jié)(農歷新年初一、初二、初三)
    c勞動節(jié)(公歷5月1日、2日、3日)d。國慶節(jié)(公歷10月1日、2日、3日)
    e婦女節(jié)(3月8日,女員工放假半天)
    (3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時,可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。
    (4)產假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產120天,難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。
    (5)男員工護理假7天,晚育者為15天(限在女方產假期間,含休息日和法定節(jié)假日)。
    (6)慰唁假公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。
    (7)工傷假因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。
    (8)公假員工參加國家法律規(guī)定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經所在部門及人事部門批準的,可按上班時間計發(fā)薪資。
    (9)有薪病假病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發(fā)病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
    (10)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,未能休以上(3)-(7)項假期的,按休息日加班標準給予工資補貼。
    2、保險:公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。
    3、賀儀與奠儀
    (1)正式員工結婚,公司將致新婚賀儀人民幣300元。
    (2)正式員工直系親屬去世,公司將致奠儀人民幣300元。
    4、過節(jié)費公司視經營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。
    5、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。
    6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。
    第一節(jié)培訓管理
    一、培訓目的:塑造企業(yè)文化,促進人力資源增值,提升經營績效。
    二、培訓原則:員工培訓需求與公司發(fā)展需要相結合。
    三、公司培訓管理的常設機構是培訓組,隸屬人力資源部,:除培訓發(fā)展主管外,其余崗位均為兼職人員,由人力資源部在集團范圍內選拔產生。
    四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。
    1、一級培訓由人力資源部主辦,負責集團中級以上人員(含分子公司總經理)管理培訓,集團總部員工自我管理培訓及新員工職前培訓、外派培訓等。
    2、二級培訓由集團各中心或分子公司主辦,負責本單位業(yè)務培訓、崗位培訓及外派培訓。培訓結束到人力資源部備案。五、培訓積分制1、培訓組每年初將根據公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓需求調查結果,確定培訓課程設置及相應學分,參加培訓并通過考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案,記錄每年度培訓測試成績、積分。
    2、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調整一次。正式員工績效考核將結合本人全年培訓積分進行,積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分,否則僅提升為代理職務。
    3、公司全員培訓及特別要求的重要培訓,無論積分是否達標,均需參加。
    4、公司規(guī)定的培訓課程,人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課,有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。
    六、員工自我培訓
    1、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如確需占用工作時間,可憑培訓考試機構的證明,經人事部門主管負責人審核,獲準后按公假處理。
    2、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時,確需占用周六工作時間的,可憑入學證明,經部門及人事部門負責人審核、獲準后,按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時,應服從公司安排。
    3、對于取得更高學歷學位、職稱、資格者,公司將作為員工晉級的重要依據。
    七、培訓費用報銷
    1、人力資源部根據年度培訓規(guī)劃制定一級培訓費用預算,報總裁批準。
    2、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據培訓計劃提報預算,經人力資源部審查后報總裁批準。
    3、集團總部外派培訓費用1000元以內,由人力資源部審批,1000元以上由總裁審批;子公司外派培訓在預算范圍內的由本公司總經理審批。訓費用超過1000元者需與公司簽訂《培訓協(xié)議》,約定服務期限,培訓結束后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔,經培訓主管簽字后,方可報銷費用。
    4、員工培訓后在公司工作時間未滿《培訓協(xié)議》約定年限,公司有權按協(xié)議追究相應責任。
    第二節(jié)績效考評
    一、考評目的1、通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評價,把握員工工作執(zhí)行和適應情況,確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓方向,合理配置人員,明確員工工作的導向。
    2、保障公司高效運行。
    3、充分發(fā)揮激勵機制作用,實現公正合理及民主管理,激發(fā)員工工作熱情,提高工作效率。
    二、考評原則
    1、以績效為導向原則。
    2、定性與定量考評相結合原則。
    3、公平、公正、公開原則。
    4、多角度考評原則。
    三、考評周期
    1、月度考評:月度考評的主要內容是本月的工作業(yè)績和工作態(tài)度。月度考評結果與工資直接掛鉤。生產人員進行月度考評。
    2、季度考評:季度考評的主要內容是本季度的工作業(yè)績和行為表現。季度考評結果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行年度考評。事務人員、營銷人員、技術研發(fā)人員、管理人員(高層管理者外)進行季度考評。
    3、年度考評:年度考評的主要內容是本年度的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度,進行全面綜合考評,年度考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據。公司所有員工均進行年度考評。
    四、考評程序
    相關考評者對被考評者提出考評意見,人事部門將考評結果進行匯總,并報考評委員會審批,由被考評者的直接上級將審批后的考評結果反饋給被考評者,并就其績效和進步狀況進行討論和指導。人事部門將考評結果歸檔,同時用于計算績效工資及獎金。
    五、結果分級
    考核等次分為五級,分別是優(yōu)、良、中、基本合格、不合格。隔級上級根據所管部門人員數綜合考慮,確定考核等次,但“優(yōu)”不得超過分管總人數的10%,“優(yōu)”與“良”之和不超過分管總人數的30%。
    定義超越崗位常規(guī)要求;完全超過預期地達成了工作目標完全符合崗位常規(guī)要求;全面達成工作目標,并有所超越符合崗位常規(guī)要求;保質、保量、按時地達成工作目標基本符合崗位常規(guī)要求,但有所不足;基本達成工作目標,但有所欠缺不符合崗位常規(guī)要求,不能達成工作目標得分90分以上80-89分70-79分60-69分60分以下。
    六、結果
    使用考評結果可作為以下幾類人事工作的依據:
    1、職務晉升:年度考評為優(yōu)或連續(xù)兩年年度考評為良的員工,優(yōu)先列為職務晉升對象。
    2、職務降級:年度考評一次不合格或連續(xù)兩年基本合格的員工給予行政降級處理。
    3、工資晉升:年度考評為優(yōu)或年度考評連續(xù)兩次為中等以上的員工,在本工資崗位級別內晉升檔次。
    4、降檔:季考評連續(xù)兩次不合格的人員進行工資降檔;年終考評結果不合格或連續(xù)兩年年度考核基本合格的進行工資降檔。
    5、培訓:根據績效統(tǒng)計分析結果,制訂培訓規(guī)劃,有重點、有針對性地開展培訓。
    、職業(yè)發(fā)展指導:根據績效統(tǒng)計分析結果及雙向溝通,修正員工職業(yè)發(fā)展設計。
    七、申訴及處理
    被考評者對考評結果持有異議,可以直接向管理委員會申訴。管理委員會在接到申訴后,一周內必須申訴的內容組織審查,并將處理結果通知申訴者。
    第三節(jié)職業(yè)發(fā)展
    一、公司為每位員工提供持續(xù)發(fā)展機會,鼓勵員工通過工作和自我學習不斷提高自己。在出現職位空缺情況下,具有敬業(yè)、協(xié)作、學習、創(chuàng)新精神的員工將獲得優(yōu)先的晉升和發(fā)展機會。
    二、結合個人特長及在公司崗位職責,員工填寫《員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃表》、《員工能力開發(fā)需求表》,人事部門協(xié)助員工所在部門為每位員工建立職業(yè)發(fā)展檔案。
    三、人事部門根據新員工入職前的職稱、學歷及調整后的崗位設定級別。試用期滿合格,部門負責人根據工作能力及表現確定轉正定級意見。
    四、新員工入職后,由部門負責人擔任職業(yè)輔導人,幫助新員工明確職業(yè)發(fā)展方向,促進員工個人發(fā)展。被輔導人的工作表現及未來在公司職業(yè)發(fā)展將成為考核部門負責人指標之一。
    五、員工職業(yè)發(fā)展通道
    職務職級管理類專業(yè)技術類業(yè)務類
    1、高層管理人員資深xx師資深業(yè)務員
    2、中層管理人員高級xx師高級業(yè)務員
    3、基層管理人員xx師二級業(yè)務員
    4、助理xx師一級業(yè)務員5xx員初級業(yè)務員
    六、如果符合以下條件,員工將有機會獲得晉升:
    1、職業(yè)道德良好
    2、工作業(yè)績突出
    3、工作能力強
    4、熟悉擬晉升職務工作
    5、上年度考核成績“良”以上
    6、完成規(guī)定培訓積分
    一、勞動安全
    1、公司為員工提供安全的工作環(huán)境及必要的勞動保護。
    2、在災害條件下堅守崗位的員工,當人身安全面臨危險時,應撤離至安全地帶。
    3、保管公司財產的員工,接到預警信號后,在確保生命安全的前提下,應立即采取有效措施保護公司財產安全。
    二、權利保障:
    1、員工享有法律規(guī)定和公司制度賦予的咨詢權、建議權、申訴權與保留意見權,公司對這些權利予以尊重和保障。
    2、對下列情況,員工有權提出申(投)訴以得到公正待遇:
    (1)認為個人利益受到不應有的侵犯;
    (2)對處理決定不服;
    (3)對公司的經營管理措施有不同意見;
    (4)發(fā)現有違反公司各項規(guī)定的行為;
    3、申(投)訴方式:
    (1)逐級申訴或向公司人事部門、集團監(jiān)察委員會直至總裁提出申(投)訴;
    (2)可書面或面談兩種方式申(投)訴;
    (3)《申(投)訴書》必須具名,否則可能難以得到解決。
    (4)受理申(投)訴者應在五個工作日內給予回饋。
    (5)對處理結果及反饋意見不滿意的可繼續(xù)向上一級申訴。
    (責任編輯:小云)
    工程采購管理方案篇十二
    為進一步加強我院的醫(yī)療設備采購管理,規(guī)范采購行為,進一步完善采購制度,按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則,根據《xxx政府采購法》(下稱采購法)《xxx招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)學裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求,經院長辦公會研究,特制定本辦法:
    醫(yī)院應根據各科室臨床醫(yī)療需要,結合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預算,本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃,杜絕盲目配置和閑置浪費。
    (一)、科室根據學科發(fā)展需要,于每年年底前提交下年度購置計劃,填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外),經主管院長審核后在規(guī)定時間內報藥械科。
    (二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總,提交醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會,審議論證,根據論證情況及醫(yī)院本年度經費預算,編制出設備、器材的購置計劃,經院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設備、器材采購計劃。
    (三)、未列入年度采購計劃的項目,科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設備,單價在1000元以上1萬元以下的,由使用科室向藥械科提出申請,藥械科定期匯總后,報醫(yī)療設備管理辦公室,經院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以上的儀器設備,由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科,藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會進行論證,根據論證情況,擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設備”審批報告,經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的,應當獲得批準后執(zhí)行。需要考察設備者由醫(yī)療設備管理委員指派人員進行項目考察,其考察報告書面上報院長辦公會,并由藥械科備案。
    (四)單價在50萬元及以上的醫(yī)療設備購置,應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。
    (五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應急情況需要緊急采購的,按照應急采購預案執(zhí)行。需采購進口設備的,按照國家有關規(guī)定嚴格履行進口設備采購審批程序。
    (一)單機(件)在3萬元以下的購置,必須由藥械科制定招標申請書,原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員:主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標管理辦公室備案,經批準后方可自行采購。
    (二)單機(件)在3萬元以上的設備,經院長辦公會批準購置后由藥械科負責,會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數,經設備主管院長和使用科室認可,報院長簽字后,報許昌市醫(yī)療設備招標辦公室,進入招標程序。憑中標通知書,供貨商與醫(yī)院簽定正式合同,并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。
    (一)必須從具有醫(yī)療器械生產、經營資格的企業(yè)購進醫(yī)療器械。
    (二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前,應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。
    (1)營業(yè)執(zhí)照;。
    (2)《醫(yī)療器械生產許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》;。
    (3)《醫(yī)療器械注冊證》;。
    (4)合格證明;。
    (5)企業(yè)法定代表的委托授權書原件,委托授權書應明確授權范圍;。
    (6)銷售人員身份證明。
    (三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調試后,醫(yī)院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告,并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的,應當及時辦理索賠。
    (四)建立真實完整的購進驗收記錄,以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫(yī)療器械的產品名稱、規(guī)格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。
    (五)購進醫(yī)療器械應有合法票據,醫(yī)療設備證件,裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設備檔案,并妥善保存。因進貨手續(xù)不全,無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發(fā)現質量可疑,結論為不合格的產品應拒絕入庫。
    (六)醫(yī)療設備驗收合格后,由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同),對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案,院長簽字后,通知經改辦,從使用后下一個月扣設備折舊。
    (七)使用科室和設備庫房對儲備的醫(yī)療器械應當定期檢查,做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設備檔案,及時養(yǎng)護、校驗在用設備,并做好養(yǎng)護、校驗記錄。
    藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次),并做好記錄。發(fā)生設備故障,使用科室及時通知藥械科,藥械科負責全程跟蹤,并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議,維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。
    工程采購管理方案篇十三
     采購物資對于工程公司而言已是家常便飯了,一般所有的工程公司都會對此制定了采購管理制度。下面小編為大家整理了有關工程公司物資采購管理制度,希望對大家有幫助。
     針對需要采購的辦公用品或項目花費等,需有相應的采購預算后方可分時間,按需求,組織實施,確保各項采購任務完成。其中包括辦公用品、工程內容采購等。
     1、 辦公用品的采購 由行政部統(tǒng)一收集各部門人員提交的《辦公用品采購申請單》,在總經理或其授權人確認采購產品和預算后由行政部負責采購。
     2、 工程采購
     2.1采購計劃下達:
     公司工程項目采購計劃由具體工程項目經理整理工程采購清單,經總經理批準后,統(tǒng)一下達到采購部。工程項目中的采購清單中必須明確說明需要采購內容的:工程項目名稱,產品名稱,規(guī)格,數量,特殊要求,品牌,到貨時間及地點,收貨人,包裝要求等。非該項目經理提出的采購計劃概不采購。
     2.2采購計劃變更:
     所有采購計劃的變更必須經過項目經理的確認。采購人員接到采購計劃后,將采購計劃與此工程合同進行核對,對所需要采購產品的數量名稱要求等做進一步的校核。如有出入需要更改,需經項目經理確認才予采購(其中包括數量增減、型號更改、性能參數改變等)。
     2.3采購時效管理: 所有的采購計劃根據具體工程情況,確定哪些設備先到位,那些設備訂貨周期長,力爭做到設備不耽誤工程的前提下,設備及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定時間完成任務,做到及時采購并及時跟蹤及時發(fā)貨及時反饋現場收貨情況及產品的使用情況,并保證供應商對產品的售后服務。
     2.4建立工程采購檔案: 采購相關資料由電子文檔和書面文檔兩部分組成。電子文檔包括采購詢價文件,各供應商報價,采購合同(電子版)。書面文檔包括供應商報價單,采購合同。
     書面文檔被掃描后成為電子文檔。所有電子文檔和書面文檔在工程驗收后1個月內成后交由項目經理負責分別錄入公司電子檔案庫和公司資料庫。
     平時多熟悉和掌握公司所需的各類物資的`名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產地等,瀏覽相關網站。積極開拓供應商資源,做到貨比三家,控制、降低采購成本。如出現采購到的產品與采購計劃不符,則其損失將追究采購負責人的責任。對特殊非標產品的采購、按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告,必要時需要安排相關人員到廠家進行生產過程的監(jiān)督和檢查。
     采購活動具體實施分以詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:
     1、詢價: 詢價可以通過多種方式,包括網絡查詢,面對直接供應商,供應商自我推銷,展會等多種渠道。即使是確定部分適合長期合作的合作伙伴的同時,也要不斷開拓新供應商,尋找新產品,可采用少量進貨的原則不斷改進。
     2、比價: 對供應商所報的產品價格進行有效的核對(對具有可比性的廠家產品進行比價)。對單項產品做到至少比價三家。在比價同時做出價格分析。
     3、議價: 在確定廠家后進行產品價格商務談判,盡量降低采購成本,可通過多種方式進行壓價(通??梢砸怨局袠藘r格低,要求降低采購成本為由;以多家公司比較后相對競爭為由;以拖延時間,給供應商產生我們要更改采購意向為由;也可以與銷售推心置腹,為對方能給予支持和幫助等等),具體問題需具體分析。權衡考慮確認寫入合同內的采購價格,付款方式,發(fā)票形式,到貨日期等內容。參與面對面商務談判人員應至少2人。
     4、供應商管理: 通過尋找新貨源拓展供應商范圍,加強老供應商管理。定期對供應商進行一次評定(其中以質量、售前/后服務、交貨期、付款及價格等方面考核,聽取各部門的意見),對不合格供應商及時進行調整。
     1、 合同版本:本公司采購產品,必須使用本公司采購合同版本。針對合同金額小于5萬元的采購風險較小的小型采購內容,可使用簡易設備采購合同版本。若采購合同較大,采購風險較高的必須使用標準設備采購合同。酌情考慮使用哪種合同版本。其他還有運輸合同版本,安裝工程合同版本等。
     2、 合同書寫規(guī)范:項目名稱必須與銷售合同一致。合同編號: ***-采購物品名稱英文簡寫-日期(如果有增補再加-2或-3依次類推)。相同項目不同產品的采購合同名稱必須有所區(qū)別。
     3、 合同版本:簡易采購合同版本可以由傳真或掃描的方式簽訂,歸檔的文件可以是有簽字蓋章的傳真或掃描打印文件。標準設備采購合同及安裝合同等,歸檔的文件必須是具有紅章和簽字的合同。
     4、 合同的簽訂:電子版的合同需得到對方的確認后才能打印出來走公司簽字蓋章流程(避免對方在看到紙質版合同后的手工涂改)。采購人員在合同的商務部分頁簽,技術負責人員,或項目負責人員在合同的技術附件上頁簽。整本合同必須有騎縫章。簽訂好的合同原則上不允許出現有手工修改的痕跡,若需大量修改,此合同需作廢重新簽訂。
     5、 合同履行:采購合同一旦簽訂后,由采購負責人督促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項及發(fā)票。
     6、 工程合同管理:合同簽訂前后,由合同負責人完成《工程采購合同一覽內容表》,及時更新并反饋給項目經理。
     7、 合同歸檔:原件合同簽訂后交給財務統(tǒng)一管理。合同可在財務室翻閱,如外借需簽在外借單上簽字。
     辦公用品的采購由采購人員負責驗貨和收貨。采購人員需負責采購產品的質量及數量滿足財務計劃的要求。 工程采購貨物及付費項目的驗貨收貨由采購人員反饋給項目經理,由項目經理在現場負責采購和驗收。
     本公司實行項目制采購付款模式,工程項目所有采購內容需要付款的必須填寫《付款申請單》,采購人員將付款申請?zhí)峤豁椖拷浝韺徟炞趾蠓娇筛犊?,財務人員審查《付款申請單》內合同是否存在,金額是否符合付款方式約定,相關人員是否簽字后,如無特殊需要,在每周二和周四安排付款。
     1、負責與財務協(xié)調做好合同管理、發(fā)票清理和結款工作。
     2、及時與技術部、工程部、商務部溝通,了解項目進行情況和緊急情況變動及售后服務的需要,由具體采購負責人與廠家協(xié)商、跟蹤,保證產品在最短的時間內返還到工程現場。
     3、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈物品上繳公司,如發(fā)現以上情況,根據情節(jié)輕重,除罰款外,情節(jié)嚴重者可作辭退處理。
     4、做好各部門及本部門內的工作協(xié)調。
     5、樹立公司形象,不斷學習,不斷進步,體現自我價值,為公司創(chuàng)造更多效益。
    工程采購管理方案篇十四
    加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
    本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
    3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
    3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
    3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。
    3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
    3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
    3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
    3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
    3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
    3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
    3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
    4.1物資采購的計劃、申請與審批。
    4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。
    4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
    4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
    4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
    4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
    4.2采購比價
    4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
    4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
    4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上??;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
    4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
    4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
    4.3采購實施及物資驗收
    4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。
    4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
    4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。
    4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
    4.4結算
    4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
    4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。
    4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
    4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
    5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
    5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發(fā)現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
    5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
    5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
    5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。
    5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
    5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
    5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
    工程采購管理方案篇十五
    回顧本科室半年的工作,根據采購工作的實際情況,通過認真查找,現將發(fā)現的問題總結如下:
    信息沒能及時共享,出現工作中有時銜接跟不上。
    大多是承辦領導交辦事項,工作中經常是處于奉命行事,落實任務。
    我們以后的工作中加強責任心,責任比能力更重要。
    整改措施:增強創(chuàng)新意識和發(fā)展意識。了解學習《政府采購法》、《合同法》及招投標法等相關法律、法規(guī),及政府采購的具體政策,這是參與政府采購活動的前提條件。
    整改措施:根據到貨不及時的現象應在簽訂訂單同時要確定大致到貨時間,了解供方發(fā)貨渠道和發(fā)貨信息,掌握到貨的主動權,盡量避免到貨不及時的影響。
    整改措施:進一步增強責任意識,加大工作力度。在以后的工作中,堅持高標準,嚴要求,敢于管理,堅持原則。堅持科學的態(tài)度和求真務實的精神,兢兢業(yè)業(yè)地做好各項工作。
    工程采購管理方案篇十六
    第一條、為了加強對原料采購業(yè)務的內部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求,制定本制度。
    第二條、制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
    第三條、在建立并實施采購業(yè)務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制,并采取相應的控制措施:
    (一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;
    (二)、采購計劃和審批程序應當明確;
    (四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。
    第四條、建立采購業(yè)務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:
    市場部:
    (一)、采購計劃審批;
    (二)、詢價與確定供應商;
    (三)、采購合同的審核與備案;
    (四)、付款的審核。銷售部:
    (五)、采購、驗收;
    第五條、建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度,并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。
    第六條、按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務,并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
    第七條、建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
    第八條、加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。
    第九條、原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
    第十條、建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。
    第十一條、根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
    第十二條、充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。
    第十三條、制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現的特殊情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
    第十四條、市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
    第十五條、嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù),加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監(jiān)控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
    第十六條、加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
    第十七條、建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。
    第十八條、定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。
    第十九條、建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。
    第二十條、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的,在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié),供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。
    工程采購管理方案篇十七
    一、醫(yī)院采購辦在醫(yī)院采購領導小組的領導下,負責醫(yī)院醫(yī)療器械設備的采購工作。采購辦按照國家、省市縣相關法律法規(guī)的規(guī)定要求進行采購。
    二、醫(yī)療器械設備采購程序嚴格按照醫(yī)療設備采購流程執(zhí)行。
    1、20萬以上設備由縣采購辦組織招標采購。
    2、20萬元以下器械設備由設備科形成計劃,報采購辦,提交醫(yī)院采購領導小組審批后,由采購辦進行詢價購置。
    3、因突發(fā)性公共衛(wèi)生事件或疫情、事故等需臨時采購的小型器械設備可在采購領導小組的指示下,由采購辦緊急調撥,調撥后2-5天內補齊相關手續(xù)。
    三、醫(yī)療器械設備采購對象(企業(yè)或供應商),應具有如下內容。
    1、醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
    2、醫(yī)療器械生產或經營許可證。
    3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。
    4、醫(yī)療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。
    5、產品檢測報告。
    6、產品合格證。
    7、銷售人員的單位授權或委托書。
    8、進口醫(yī)療器械應用符合規(guī)定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。
    9、包裝和標識必須是符合國家有關規(guī)定及儲運要求。
    四、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
    1、醫(yī)療器械質量符合質量標準和有關質量要求。
    2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
    3、廠家提供醫(yī)療器械產品生產注冊證復印件。
    4、產品應有生產日期或批(編)號。
    5、限期使用產品,應標明有效期。
    6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。
    7、整件醫(yī)療器械需附產品合格證。
    工程采購管理方案篇十八
    為了加強學校校園文化建設,提升學校辦學品質,更好地展示學生良好精神面貌,通過廣泛征求家長、學生的意見,經學校校服采購委員會研究并報經相關部門批準,決定進行我校初、高中學生校服采購。此次校服采購由德昌中學家長委員會為主體進行公開招標。歡迎廣大服裝生產企業(yè)參與。
    1.學生春秋裝運動服(上衣+長褲)兩套/生(10000套左右)。
    2.學生夏裝運動服(短袖t恤+薄長褲)兩套/生(10000套左右)。
    3.學生冬裝運動服上衣(為內外兩層可拆分運動服)一件/生(6000件左右)。
    (一)總體要求
    1.符合我校辦學理念,體現我校特色和標識。
    2.符合中學生身份及年齡特點,美觀、樸素、大方、得體、實用。
    3.體現出當代中學生精神風貌,適合學校及其他場合穿著,集體穿著整體效果好。
    (二)樣式要求
    1.樣式簡潔,文化氛圍濃,突出學校特色。
    2.不得侵害他人的知識產權。
    (三)顏色要求
    顏色明快,能體現積極健康向上的精神追求。
    (四)安全質量要求
    達到gb18401《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》、gb31701《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》、gb/t31888《中小學生校服》等國家標準。
    (一)資質條件
    只允許服裝生產企業(yè)直接參加,且必須具備以下各項條件。
    1.具有獨立法人資格。
    2.辦理了稅務登記(包括國稅、地稅)。
    3.注冊資金在壹仟萬元及以上。
    4.無任何違法違規(guī)記錄。
    5.近5年內(以2012年6月6日為準)有向辦學規(guī)模在1000人以上學校生產供應校服3個以上(包括3個)的成功案例。
    (二)證明材料
    必需全部具備以下材料。嚴禁弄虛作假,否則將被取締參與競標的資格,并在學校網站公示,該企業(yè)將永遠不得參加我校的校服競標。
    1.法人資格證書復印件并加蓋企業(yè)鮮章。
    2.營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋企業(yè)鮮章的復印件。
    3.稅務登記證副本原件及加蓋企業(yè)鮮章的復印件。
    4.組織機構代碼證副本原件及加蓋企業(yè)鮮章的復印件。
    5.無違法違規(guī)的相關證明材料(加蓋企業(yè)所在地檢察院鮮章)。
    6.非法人代表參與報名的需提供法定代表人授權書原件及法人身份證復印件(復印件需法人手寫簽字并加蓋企業(yè)公章)和本人身份證原件、復印件。
    7.近5年內(以20xx年6月6日為準)有向辦學規(guī)模在1000人以上學校生產供應校服的成功案例3個學校(含3個)以上的合同原件及加蓋企業(yè)鮮章的復印件。
    (一)報名
    1.報名時間:20xx年6月13日至20xx年6月20日
    2.報名地點:四川省德昌中學南校區(qū)總務處
    (二)資格審查
    1.報名時遞交符合資質條件的`證明材料并由學校資質審核小組審查。
    2.20xx年6月21日上午9:00公布通過資格審查名單。
    (一)確定校服設計方案
    1.經資質審查合格的企業(yè),針對《項目說明》對校服的總體要求自行設計校服,于20xx年6月28日9:00-11:00遞交校服設計方案彩色打印稿和校服設計方案電子文檔到德昌中學南校區(qū)總務處唐老師處。不按時遞交設計方案的視為棄權,不得參與設計方案的后續(xù)甄選活動。
    2.20xx年6月28日下午2:30召開“最美校服設計方案”評選會。參與甄選企業(yè)按照抽簽順序依次展示并講解自己的設計方案,時間不超過20分鐘。德昌中學校服采購工作委員會從中選定校服款式設計圖:夏裝、春秋和冬裝運動服的款式設計甄選可分別選用不同參與甄選企業(yè)的設計款式。如:春秋運動服選用a企業(yè)的設計款式,夏裝選用b企業(yè)的設計款式)。
    3.20xx年6月28日下午校服設計款式展示結束后,學校服采購工作委員會立即進行合議并告知所有參與甄選企業(yè)學校確定的設計款式及相關補充要求。
    (二)確定成衣樣品
    1.參與甄選的企業(yè)根據學校確定的款式及相關補充要求,依據自己對該圖的理解,自行選擇相應的布料、輔料及其他所需材料制作春秋裝運動服、夏裝運動服各一套,冬裝運動服上衣一件的成衣樣品。樣品上不能出現任何反映企業(yè)名稱的`信息。
    2.20xx年7月5日上午9:00提交校服成衣樣品至德昌中學南校區(qū)科技樓學術報告廳,逾期不再受理。每家參與甄選的企業(yè)只能提供一種成衣樣品方案,不得提供其他備選方案。
    3.遞交成衣樣品的同時遞交校服布料成份說明、質檢證明、其他用材說明等。
    (三)確定中標企業(yè)
    本次校服采購由德昌中學校服采購工作委員會設最高限價。
    1.校服展示流程及要求:
    (1)投標企業(yè)抽簽決定展示順序并由學校校服采購委員會做好登記。
    (2)在每家企業(yè)的成衣樣品上貼上抽簽決定的序號。
    (3)評委親自查看校服的布料、款式等。
    (4)德昌中學校服采購工作委員會組織身材適中的男、女生作為成衣樣品的試穿模特,并按照企業(yè)抽簽順序一次性全面展示一家企業(yè)的成衣樣品。
    (5)在模特展示成衣樣品的同時企業(yè)可以進行說明和講解,時間不超過10分鐘。說明和講解不得透露企業(yè)的名稱信息。
    2.評委的組成及投票方式。
    (1)為保證甄選的公開、公平、公正,德昌中學校服采購工作委員會組織由學校行政代表、教師代表、家長代表和學生代表共同組成投票委員會。
    (2)投票委員人員臨時隨機抽取。
    3.所有投票結束后,由德昌中學校服采購工作委員會統(tǒng)計票選情況,按得票多少確定參與甄選企業(yè)的排名。
    4.若排名位居前三名的企業(yè)贊成票得票率都超過50%,則進入報價環(huán)節(jié)。
    5.若排名位居前三名的企業(yè)贊成票得票率有未達到50%的,則對該三家企業(yè)中未達到50%者進行再次投票,投票后若該三家有兩家及以上的贊成票得票率達到50%,則達到50%者進入報價環(huán)節(jié)。若投票后贊成票得票率仍有兩家未達到50%,則此次招標終止。
    6.報價及中標辦法。
    (1)進入報價環(huán)節(jié)的企業(yè)向德昌中學校服采購工作委員會交納投標保證金10000元(密封)并遞交報價表(見附件)。
    (2)德昌中學校服采購工作委員會現場公布最高限價。
    (3)進入報價環(huán)節(jié)的企業(yè)可進行第二次報價,第二次報價不得高于學校最高限價及本企業(yè)第一次報價。
    (4)報價總價最低價者中標。
    7.中標企業(yè)與學校簽署《德昌中學學生校服定制合同》,并交納履約保證金50000元。其提供的樣衣留校封樣保存,以此作為學校收貨的驗收依據。
    1.根據投票率確定的校服設計方案,若最后中標的生產企業(yè)不是方案的設計者,則由中標企業(yè)一次性付給設計企業(yè)每套方案2000元的設計轉讓費(含春秋、夏、冬三套方案),其著作權一并獨家轉讓給學校并簽訂轉讓合同。
    2.校服設計方案轉讓給學校后,其著作權歸德昌中學享有,轉讓方不得再將該設計轉讓給其他第三方。
    3.中標生產企業(yè)必須在本企業(yè)生產校服、不得外包代加工生產,若沒有在本企業(yè)生產,學校有權終止合同。
    4.中標企業(yè)在合同簽訂后60日之內完成學校規(guī)定數額的校服套數,運送到學校并附質監(jiān)部門的抽樣檢測報告。
    5.中標企業(yè)需提供售后服務說明書。
    6.甄選生產企業(yè)參加此次甄選及同意本公告規(guī)定的各項條款。
    工程采購管理方案篇十九
    對于目標客戶是地產類的企業(yè),可以參照萬科的招標采購流程來梳理企業(yè)的營銷動作。下面是小編為大家?guī)淼姆康禺a工程招標采購管理全流程,歡迎閱讀。
    為規(guī)范萬科集團工程招標管理,維護招標單位的權益,在保證項目質量、工期等要求的前提下,以合理低價選擇最滿意的投標單位,制定本管理辦法。
    適用于萬科集團所屬各房地產公司。
    流程類別劃分:
    一、招標
    1、一般工程50萬以上進行招標確定單位。
    2、重大工程進行招標單位確定(包括土建、安裝、煤氣、智能化、裝修、外水、外電、弱電、園林、消防、鋁窗)。
    3、材料30萬以上進行招標單位確定。
    4、各類須招標的設備單位確定。
    二、直接采購
    1、一般工程50萬以下直接采購單位確定。
    2、材料30萬以下直接采購單位確定。
    造價采購部(主導)、工程部、設計部、行政公共事務部、集團運營管理部
    審批定標結果(工程300萬以上、重大工程和材料100萬以上、電梯、消防設備、空調設備的采購招標)
    審核定標結果(工程300萬以上、重大工程和材料100萬以上、電梯、消防設備、空調設備的采購招標)
    1.工程和材料/設備供方資格審查入圍單位備案
    2.招標文件備案
    3.審核定標結果(工程300萬以上、重大工程和材料100萬以上、電梯、消防設備、空調設備的采購招標)
    4.中標供方備案
    5.直接采購工程和材料確定單位的備案
    6.審核供方評價結果的備案
    1.審批定標結果(工程100萬~300萬(含)和材料50萬~100萬(含)以上、大于10萬營銷供應商、除電梯、消防設備、空調設備外的其他設備的采購招標)
    2.審核定標結果(工程300萬以上、重大工程和材料100萬以上、除電梯、消防設備、空調設備外的其他設備的采購招標)
    1.審批招標文件
    2.審批定標結果(工程50萬~100萬(含)和材料30萬~50萬(含)以上的采購招標)
    3.審核定標結果(工程100萬以上、重大工程和材料50萬以上、設備的采購招標)
    4.直接采購工程和材料設備確定單位的審批結果
    5.審批供方評價結果
    1.推薦工程和材料/設備供方信息
    2.工程和材料/設備供方資格審查
    3.參加工程和材料/設備供方考察
    4.審批工程和材料/設備供方資格審查入圍單位
    5.審核招標文件
    6.參加招標答疑、開標、評標
    7.確定技術標入圍單位
    8.商務標和經濟標的評議,得出初步定標意見,再進行經濟談判
    9.給出定標意見
    審批工程和材料/設備招標計劃
    1.審核工程和材料/設備招標計劃
    2.參加工程和材料/設備供方考察
    1.審核工程和材料/設備招標計劃
    2.參加工程和材料/設備供方考察
    3.審核工程和材料/設備供方資格審查入圍單
    4.審核招標文件
    5.審核直接采購工程、材料設備單位的確定
    6.審核供方評價結果
    1.編制工程和材料/設備招標計劃
    2.編制招標單項計劃及發(fā)布招標信息
    3.收集和推薦工程與材料/設備供方資料,并組織資格審查
    4.組織工程和材料/設備供方考察,并推薦入圍單位
    5.編制商務標,并形成招標文件
    6.負責發(fā)標、組織答疑、開標、評標
    7.直接采購工程、材料設備的價格及資質審核
    8.組織供方評價
    1.編制工程進度計劃及編制材料進場計劃
    2.推薦工程/材料設備供方信息
    3.相關工作
    4.編制工程技術標
    5.直接采購工程提供工程承包商,直接采購材料設備提供材料設備清單
    6.參加供方評價
    1.推薦工程/材料設備供方信息
    2.相關工作
    3.編制材料設備技術標
    4.直接材料設備提供技術意見
    5.參加供方評價
    1.相關工作
    2.參加供方評價
    參加供方評價
    1.1工程部根據《項目總體計劃》要求,編制《工程承包商進場計劃》和《材料/設備進場計劃》提交造價采購部。
    1.2造價材料部根據工程部提供的《工程承包商進場計劃》和《材料/設備進場計劃》,編制《招標總體計劃》,根據招標總體計劃編制具體操作《招標單項計劃和跟蹤》。
    1.3城市公司分管副總、項目負責人對《招標總體計劃》中的采購方式進行審核,由城市公司運營管理部審批:
    2)直接采購:50萬以下工程采購、30萬元以下材料;
    2.1發(fā)布招標信息:根據工程和材料采購計劃,資格審查截止日期15天前,造價采購部安排在政府招標辦、公司內網或以其他方式發(fā)布招標公告。招標公告應明確招標項目名稱、招標范圍、規(guī)模、資格審查截止日期、招標要求等信息。
    2.2投標意向單位資料的收集:造價采購部組織相關部門通過招標公告、工程和材料信息庫、市場查詢等方式收集投標意向單位。應保證投標意向單位的數量不少于三家,收集渠道包括但不限于:
    1) 集團內部工程承包商及材料/設備供應商信息庫;
    2) 網上搜尋;
    3) 內部公告;
    4) 招標小組及人員推薦;
    5) 供方自行推薦;
    6) 同行推薦。
    2.3造價采購部應要求工程和材料供方提供以下資料的原件及復印件:
    1) 公司簡介;
    2) 營業(yè)執(zhí)照;
    3) 資質證書;
    4) 與招標業(yè)務相關的業(yè)績資料;
    5) 稅務登記證;
    6) 企業(yè)代碼證;
    7) 代理證明文件(可選);
    8) 項目經理證書(適用于工程招標)。
    2.4由造價采購部要求供方填寫和提交《供方資格審查表》。
    3.1工程承包商資格審查:由造價采購部組織招標小組對工程承包商進行資格審查;材料供應商資格審查:(針對需選型定板的材料)對材料供應商進行資格審查。
    3.2資格審查分為資格預審和資格后審。資格預審指在開標前對潛在投標單位進行的資格審查;資格后審指開標后對投標單位進行的資格審查。進行資格預審的,一般不再進行資格后審。
    1)對工程承包商的資格審查必須包括但不限于以下內容:
    a)單位近3年來的營業(yè)額、注冊資金、人力資源結構和狀況;
    b)供方工商營業(yè)執(zhí)照、資質等級狀況、安全生產許可證;
    c)近3年來財務資信狀況;
    e)單位技術力量,資源配備狀況等;
    f)單位在建工程、擬開工項目、目前剩余能力狀況;
    g)項目負責人的資質狀況、安全生產許可證;
    h)其它
    2)對材料/設備供應商的資質審查必須包括但不限于以下內容:
    a)單位近3年來的營業(yè)額、注冊資金;
    b)財務資信狀況、營業(yè)執(zhí)照及法人代碼證;
    c)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證明;
    d)單位生產技術能力及設備狀況說明;
    e)行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產許可證、產品鑒定證書和有關檢測報告;
    f)同類項目應用業(yè)績,必要時對其應用項目進行實地考察和對其合作單位進行評價調查。
    3.3資格審查后,由招標小組確定是否需要進行考察。
    4.1對于集團供方信息庫中在合格供方名錄下,及近兩年已考察通過的供方(包括一年內已考察通過但未合作過的供方),不需要進行考察。
    4.2造價采購部制訂《供方考察評價表》,招標小組確定《供方考察評價表》的考察項目、權重、評分標準和考察人員名單。
    4.3考察小組對供方進行資質條件、業(yè)績、信譽、技術、資金及工程實例考察,并填寫《工程類/材料類供方考察評價表》匯總到考察小組負責人(一般由造價采購部成員擔任),由小組負責人做出綜合評估。填寫《投標單位資格審批表》提交城市公司分管副總審核,由招標小組審批。其中《投標單位資格審批表》應明確供方類別:
    1)合格供方:已經合作過,且經評審合格的供方。
    2)試用供方:已經考察評審通過,取得投標資格的供方。
    3)待用供方:未合作、未考察的供方。
    4)不合格供方:考察不合格及合作后經評價為不合格的供方。
    4.4造價采購部對推薦入圍單位進行評估,確定不少于三家的入圍單位名單及相關資料提交城市公司分管副總審核,由招標小組審批確定發(fā)標單位,知會項目負責人、城市公司總經理、片區(qū)總經理,交集團運營管理部備案。
    4.5因業(yè)務緊急,在發(fā)標前無法提前考察的供方,由城市公司總經理同意后可先行發(fā)標,在定標前,視回標情況決定是否組織考察。
    5.1造價采購部在具備招標條件的情況下,啟動招標文件編制工作,向下列部門提出配合編制招標文件要求:
    1) 工程招標須由工程部提供技術標書,技術標要含以下內;
    a) 工程的名稱、工程的地點、開工時間、竣工時間
    b) 工程的概況
    c) 施工的質量目標
    d) 施工過程中各個工種的安裝要求和技術要求、關鍵部位的注意事項
    e) 提供施工圖紙、工程量清單由造價采購部的造價部門提供
    2) 材料/設備招標須由設計部提供技術標書,技術標要含以下內:
    a) 工程的名稱、工程的地點、工程的概況、材料設備的名稱
    b) 材料設備的材質、規(guī)格、技術的要求和用戶需求書
    c) 技術的響應的表格(需包含材料設備型號、配置、品牌、產地、材質使用的壽命、技術性能)
    d) 提供招標圖紙和材料設備清單
    5.2造價采購部負責編制商務標書,并形成《招標文件》?!墩袠宋募窇ǖ痪窒抻谝韵聝热荩?BR>    1) 投標報價書:是要求投標方按照對投標總價、付款、工期、擔保函、結算原則等的回復要求,為固定格式,要求投標方單獨密封;(商務標書內容)
    2) 本次招標的項目概況:主要是讓投標方了解發(fā)標項目與公司的關系;(技術標書內容)
    4) 承包方式:標明本項目招標采用承包方式;(商務標書內容)
    5) 計價方式:工程量清單招標或總價包干、單價包干、包干總價加固定單價、其他方式等;(商務標書內容)
    9) 付款方式;(商務標書內容)
    10)履約擔保;(商務標書內容)
    11)質量等級審核及驗收規(guī)范;(技術標書內容)
    12)特殊部位的檢驗及驗收(如有);(技術標書內容)
    13)工期要求(技術標書內容);
    15)資料密封要求;
    16)評標辦法;
    17)招標時間安排:包括發(fā)標、答疑、回標截止時間;
    18)投標注意事項:主要對廢標和其他情況的說明;
    19)投標附件:圖紙(含設計變更、審圖意見);報價格式和清單;投標報價書;合同文本。
    5.3招標文件編制完成后,造價采購部負責填寫《招標文件審批表》,審核和審批權限:
    招標文件提交給城市公司分管副總審核、招標小組,由城市公司總經理審批,交集團運營管理部備案。
    5.4在報批過程中涉及到對《招標文件》有修改的意見時,由造價采購部修改,提交給城市公司分管副總審核,由城市公司招標小組審批,交集團運營管理部備案,修改后審批的《招標文件》為正式發(fā)標文件。
    6.1造價采購部負責對入圍單位進行發(fā)標,并組織招標小組參加工程、材料/設備類和合同的招標答疑或參加材料/設備和合同的招標答疑舉行招標答疑會:
    1) 需要時,造價采購部負責辦理收取招標圖紙押金及投標保證金手續(xù)的收取手續(xù),由財務部負責收取。
    2) 發(fā)標、答疑過程中需要變更的,造價采購部匯總招標小組意見,在答疑會后由造價采購部組織編制《答疑會記錄》,經相關答疑人會簽、城市公司分管副總審批后發(fā)放給相關投標單位簽收,《答疑會記錄》將作為招標文件的補充文件。
    6.2工程類招標項目要求提供投標保證金的,投標保證金額度最高不超過80萬元(人民幣),由財務部收取,具體金額由招標小組組長根據項目具體情況確定。
    1) 開標后未中標單位的投標保證金,由造價采購部三天內通知財務部免息退還。
    2) 中標單位在合同簽訂后7天內,由造價采購部通知財務部將投標保證金自動轉為履約保證金(中標單位在中標后不接受中標承諾主要條件的,不退還投標保證金,取消中標資格)。
    6.3造價采購部收取標書時,應檢查標書是否有效密封,標書送達時間是否符合招標文件截標時間要求,并填寫簽收表。
    7.1工程材料/設備的供方投標文件技術標采用暗標法投標,技術標內容及封面不得有投標單位名稱和任何暗示性標識,否則做廢標處理。
    7.2造價采購部在開標前對投標單位報送的技術標書進行編號,并作好記錄。
    8.1招標小組(由城市公司總經理任組長、工程招標由城市公司分管工程和造價采購副總任副組長、材料設備招標由城市公司分管設計副總任副組長,招標小組成員:由城市公司的工程部、設計部、行政公共事務部的人員組成;城市公司總經理不參加評標時可授權相關人員主持開標和評標工作)負責開標及評標工作,開評標應盡量縮小參加人員范圍。
    8.2開標:
    1)開標參加人員:招標小組組長、副組長和成員;根據招標項目實際情況,由招標小組組長決定具體參加人員并簽發(fā)參加人員名單,由造價采購部通知。
    2)開標時,招標小組應填寫《開標記錄表》,開評標人員簽字確認,開標后,招標小組先進行技術評審確定技術入圍單位,之后對入圍單位進行商務、經濟評審,得出初步定標意見,再進行經濟談判,確定定標意見。
    8.3評標、定標方法
    公司根據不同的招標項目,采用以下三種評標、定標方法,具體評標、定標辦法在《招標文件》中作出規(guī)定:
    2)合理低價法:該辦法適用于
    a)功能、性能相近,品牌不同的材料和設備采購項目。
    b)工程技術含量低、施工難度小、工藝簡單、總造價低的工程類施工項目。
    3)綜合評價法:該辦法適用于工程類設備較多、施工復雜的建筑、安裝、大型裝修、監(jiān)理及其他特殊需要的項目。綜合評價越高越符合中標條件。
    a)綜合評價權重分配,在評標前由招標小組討論確定,如:
    經濟標70%
    技術標30%
    商務標10%
    (最低標報價為滿分70分)
    c)技術標采用百分制,由相關評審人員按《技術標評分表》打分,由技術標評審負責人匯總采用算術平均法確定最終分值,并將《技術標評分表》及《技術標最終分值匯總表》報招標小組。
    技術標得分=技術標最終分值*20%......b
    d)商務標以考察評分為最終得分,合作過的合格供方的商務滿分。
    商務標得分=商務標最終得分*10%......c
    綜合總分=a+b+c
    8.4在評標過程中,招標小組若發(fā)現某投標單位的報價明顯低于其他投標單位的報價,使得其報價可能低于其成本的,應要求該投標單位提供能夠達到招標文件要求的工期、質量和技術標準的.書面證明。投標單位無法合理說明或不能提供相關證明材料的,該單位標書應作為廢標處理,評標報告中應明確寫出廢標原因。
    9.1開標后,需要進一步談判的招標項目,招標小組確定談判入圍單位,談判入圍單位不得少于3家。技術標評審負責人須書面提出技術標中存在的問題和公司的要求,提交招標小組組長。
    9.2招標小組組長對供方經濟報價中價格的合理性進行分析,是否有不合理報價、是否有不平衡報價及存在的其他問題,并組織會議談判。
    9.3談判過程中,由技術標評審負責人或其指定的技術、工程人員負責落實解決技術標中的問題,需要時,招標小組通知相關部門參加談判。
    9.4招標小組組長主持談判,并負責經濟標談判,相關人員予以配合
    9.5談判過程中應形成《談判記錄》,參加談判人員簽字確認。
    9.6招標小組組長根據招標項目及談判情況,決定是否組織進行后續(xù)談判。
    10.1招標小組根據談判結果,填寫《招標結果審批表》和《投標情況對比分析表》(作為招標采購的附件),審核和審批權限:
    1)一般工程50萬~100萬(含)和材料30萬~50萬由招標小組提供定標意見,由城市公司總經理審批確定中標單位,知會項目負責人、片區(qū)總經理,交集團運營管理部備案。
    2)一般工程100萬~300萬(含)和材料50萬~100萬(含)、大于10萬營銷承包商、除電梯、消防設備、空調設備外的其他設備由招標小組提供定標意見,提交城市公司總經理,由片區(qū)總經理審批確定中標單位,知會項目負責人,交集團運營管理部備案。
    3)一般工程300萬以上、重大工程和材料設備100萬以上、電梯、消防設備、空調設備由招標小組提供定標意見,提交城市公司總經理、片區(qū)總經理、集團運營管理部、集團分管副總裁,由總裁審批確定中標單位,知會項目負責人。
    10.2根據權限城市公司總經理、片區(qū)總經理、總裁應在《招標結果審批表》上簽署明確的意見并簽名。
    造價采購部在定標后5個工作日內向中標單位發(fā)放《中標通知書》,同時知會未中標單位;中標單位須向財務部繳納《社會勞動保險金》或財務部根據合同約定在進度款中扣除。
    12.1工程50萬以下的采購方式采用直接采購。
    12.2造價采購部根據工程部提供的工程承包商(須含工商營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、施工資質證書復印件、安全生產許可證、管理能力、經營狀況、以往業(yè)績等的有關資料),進行資格審核、工程量清單的數量和價格審核。
    12.3造價采購部的審核結果,提交城市公司分管副總審核,城市公司總經理審批確定工程承包商,知會項目負責人、片區(qū)總經理,由集團運營管理部備案。
    13.1材料30萬以下的采購方式采用直接采購。
    13.2造價采購部根據工程部提供的材料材質和規(guī)格、材料設備清單,進行詢價和技術、經濟對比。
    13.3設計部對材料提供技術意見。
    13.4造價采購部的材料比較結果的意見,提交城市公司分管副總審核,城市公司總經理審批確定供應商,知會項目負責人、片區(qū)總經理,由集團運營管理部備案。
    經辦部門(造價采購部)負責按《合同管理流程》規(guī)定擬訂合同并與供方簽訂合同,甲供材料/設備簽定合同后造價采購部將合同副件交工程部。
    15.1項目竣工后3個月內或于每年度結束前15天,由經辦部門(造價采購部)就評審的內容及要求,下發(fā)《供方履約評估表》到工程部、設計部、行政公共事務部、客戶服務部。相關部門應就評審的內容在10個工作日內做出明確的評價意見并闡明事實和理由,并將評審結果反饋經辦部門。評審應包括以下內容:
    1)業(yè)務完成質量情況;
    2)業(yè)務合作過程中的配合與服務情況;
    3)合同工期的履行情況;
    4)安全文明施工情況;
    5)材料/設備的供應情況;
    6)結算的辦理情況;
    7)售后服務情況;
    8)其他情況。
    15.2評審結果以《合格供方名單》、《不合格供方名單》的方式提請分管副總審核、城市公司總經理、片區(qū)總經理、集團運營管理部審核,集團分管副總裁批準,由集團運營管理部進行供方信息庫更新。批準的結果作為公司選擇投標單位的依據,不合格供方在未來兩年內不能參加公司開發(fā)項目的業(yè)務投標,兩年后如參加公司業(yè)務投標,需重新考察評審。