實用項目評估報告(通用20篇)

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    項目評估報告篇一
    我市自推行部門預算改革、零基預算改革以來,預算管理水平不斷提高,但仍存在預算申報不實、標準化程度較低、資金使用效益不高等問題。全面實施預算評審和事前評估,是進一步加強和改進預算管理、應對財政緊平衡態(tài)勢,強化重大事項財力保障、提高財政資金使用效益的重要手段。
    當前和今后一個時期,建立完善預算評審和事前評估機制的總體思路:一是全面推行預算評審和事前評估,將預算評審和事前評估實質性嵌入部門預算編制流程,使其成為預算編制的必要環(huán)節(jié),提高預算編制的真實性、合理性和準確性。二是對接全過程預算績效管理,預算評審結果直接服務于預算績效管理,同時績效目標編制、績效運行監(jiān)控和績效評價結果應用又指導預算評審,共同為提高財政資金使用效益服務。三是逐步建立項目支出標準體系和預算績效管理指標體系,以預算評審和事前評估為切入點,根據支出政策、項目要素及成本、財力水平等,逐步構建不同行業(yè)、分類分檔的預算項目支出標準體系和預算績效管理指標體系。通過上述工作的開展,促進形成預算編制、執(zhí)行、監(jiān)管、績效評價相互銜接相互制約的工作機制。
    (一)理順預算評審和事前評估職責
    市財政局負責預算評審和事前評估組織管理工作,制定預算評審和事前評估管理制度,提出加強預算評審和事前評估工作的政策措施,組織實施重點項目評審評估,并根據重點項目評審評估結果安排預算。各部門負責制定本部門項目支出預算評審和事前評估管理制度,組織實施本部門項目支出預算自評和事前評估,配合市財政局做好重點項目評審評估,對項目基礎信息、相關資料和評審評估結果的真實性、完整性、合理性、準確性負責。
    (二)明確預算評審和事前評估范圍
    預算評審和事前評估的范圍為預算管理一體化系統(tǒng)中擬納入年度預算安排的項目,包括部門預算和轉移支付預算。其中,按照《天津市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法》(津財績效〔20xx〕19號)有關規(guī)定需開展事前績效評估的項目,出具部門事前績效評估報告(以下簡稱評估報告),無需另行開展預算評審。已有明確定額標準、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項目不納入評審范圍。對于市級政府投資項目、市級政務信息化項目,要以相關審批部門的批復文件為基礎材料,編制自評報告。對于500萬元以上項目,以及500萬元以下具有可比性、代表性的項目,市財政局將結合實際情況選擇部分項目進行重點評審和財政事前績效評估。
    (三)規(guī)范預算評審和事前評估流程
    各部門擬納入下一年度預算安排的項目,除有明確定額標準、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項目外,均需于10月中旬前出具預算評審自評報告或事前評估報告,無報告的一律不納入預算。市財政局業(yè)務處負責部門預算評審自評報告和事前評估報告的審核,且部門在預算管理一體化系統(tǒng)中將審核后的報告留檔。預算評審和事前評估形式包括部門內部集體評議、專家論證評議、聘請第三方評議,或者部門間交叉評議。對市財政局重點評審評估項目,由市財政局業(yè)務處提出重點評審評估建議,預算處、預算績效處審核匯總后統(tǒng)一委托財政投資業(yè)務中心進行重點評審評估。財政投資業(yè)務中心提出具體評審評估意見,作為審核安排預算的重要依據。
    (四)統(tǒng)一預算評審和事前評估內容
    預算評審報告包括項目實施必要性、項目方案可行性、項目籌資合規(guī)性和資金規(guī)模合理性四部分(見附件1)。其中,項目實施必要性至少包括項目概述、項目立項依據、項目績效目標和項目績效指標等;項目方案可行性至少包括項目實施具體計劃、項目執(zhí)行必備條件評估和執(zhí)行風險評估等;項目籌資合規(guī)性至少包括是否新增隱性債務、是否以政府購買服務名義違規(guī)融資、專項債券資金平衡方案、是否存在其他違規(guī)融資問題等;資金規(guī)模合理性要按照“現金流”管理理念,依據項目進度科學預測分年度、分月支出計劃,將資金規(guī)模拆分為實物工作量和單價,并與市場價格進行比對。其中,科研項目經費無需拆分,只需預測分年度、分月支出計劃即可。
    事前評估主要從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性五方面開展評估(見附件2)。其中,立項必要性主要評估項目立項依據是否充分,與現有政策是否重疊交叉等;投入經濟性主要評估項目測算是否準確合理,投入產出是否匹配,投入成本是否合理等;績效目標合理性主要評估項目績效目標指標設定是否明確等;實施方案可行性主要評估項目實施方案是否合理,基礎保障條件是否具備,項目組織機構人員是否健全等;籌資合規(guī)性主要評估項目資金來源渠道是否符合規(guī)定,事權與支出責任是否匹配等。各部門完成事前評估后要形成評估結果,包括發(fā)現問題和改進情況以及評估結論。
    (五)實施項目位次排序
    部門要按照以下原則對所有擬納入預算項目進行統(tǒng)一排序(見附件5),并報送市財政局對口業(yè)務處:一是保障其他運轉類項目,主要是大型公用設施、大型專用設備、專業(yè)信息系統(tǒng)等運行維護支出。二是保障基本民生項目,嚴格對照《關于印發(fā)20xx年縣級基本財力保障測算范圍和標準的通知》(財預便〔20xx〕98號)或以后年度出臺的基本民生目錄進行保障。三是保障政府債券還息項目。四是重點保障特定目標類項目中已由黨中央、國務院以及市委、市政府明確議定的項目。五是對其他特定目標類項目,按照輕重緩急原則排序,兩個不同項目不得處于同一排位。同時,要標明項目是否開展預算評審或事前評估,確保實現應評盡評。
    (六)強化預算評審和事前評估結果應用
    所有納入預算評審范圍的項目,各部門要根據評審意見確定項目支出預算是否安排,申報預算額度原則上不能高于評審建議數。開展事前評估的項目,評估結論為“建議予以安排”的,可以申報項目支出預算,申報預算額度原則上不能高于評估建議數。對前期資料嚴重不足,不具備評審評估條件的項目,原則上不得通過預算評審和事前評估,不得安排預算。建立基于預算評審和事前評估的約束機制,對申報不實、重點評審評估核減率較高的部門,按一定比例扣減該部門公用經費預算。
    項目評估報告篇二
    1、縣統(tǒng)計局是負責本縣統(tǒng)計和國民經濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內設機構。
    2、在職10人.共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業(yè)編制5人,)
    3、主要職責
    (一)貫徹執(zhí)行國家、省、州統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度;完善和統(tǒng)一全縣各項核算制度和方法。
    (二)承擔領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,指導全縣統(tǒng)計工作業(yè)務和國民經濟核算工作,確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時的責任;依法治理統(tǒng)計工作,宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》以及《省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,開展對統(tǒng)計違法案件的調查和查處工作,維護統(tǒng)計數據的準確性、真實性。
    (三)負責組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數據。
    (四)負責組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)等國民經濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調查,建立全縣經濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,對重點鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和重要領域實施監(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿易、對外經濟等全縣基本統(tǒng)計資料。
    (五)建立健全全縣統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對重要統(tǒng)計數據進行審核、監(jiān)控的評估,組織指導統(tǒng)計基層基礎建設。
    (六)負責對全縣國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測,定期發(fā)布全縣經濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向縣委、政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。
    (七)會同有關部門做好社會經濟運行監(jiān)測統(tǒng)計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數據。
    (八)加強統(tǒng)計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發(fā)揮好全縣統(tǒng)計系統(tǒng)廣域網的服務功能。
    (九)組織管理和實施全縣社情民意調查工作,組織開展統(tǒng)計科學研究工作。
    (十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
    (十一)承辦縣政府交辦的其他事項。
    專項資金收入情況:20xx年收省局撥付專項資金資金共計23.6萬元整,其中:包括農普兩員補助資金10萬元,平安建設調查補助經費1.6萬元,旅游等調查經費2萬元,基層基礎建設補助10萬元。
    專項資金支出情況:專項資金使用嚴格按照省統(tǒng)計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規(guī)定執(zhí)行,此次績效評價過程未發(fā)現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
    (一)按省、州規(guī)定發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩員補助費共計10萬元使用情況:1.已經全部下發(fā)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中:米龍鄉(xiāng)5000元,波斯河鄉(xiāng)7500元,德差鄉(xiāng)5000元,八角樓鄉(xiāng)7500元,惡古鄉(xiāng)5000元,麻郎措鄉(xiāng)5000元,木絨鄉(xiāng)5000元,河口鎮(zhèn)7500元,八衣絨鄉(xiāng)5000元,牙衣河鄉(xiāng)5000元,紅龍鎮(zhèn)5000元,呷拉鎮(zhèn)7500元,西俄洛鎮(zhèn)7500元,祝桑鄉(xiāng)7500元,瓦多鄉(xiāng)5000元,普巴絨鄉(xiāng)5000元,柯拉鄉(xiāng)5000元,經費支出總額10萬元。
    (二)20xx平安建設調查補助經費1.6萬元使用情況:1.辦公費1.6元。包括購置開展平安建設調查工作辦公文具等辦公用品。
    (三)旅游等調查經費2萬元,1.辦公費10883元,包括開展各項調查工作辦公用品購買;3.印刷費9117元,包括統(tǒng)計調查表打印等費用。經費支出總額2萬元。
    (四)基層基礎建設補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經全部列入本單位固定資產。
    (一)項目績效目標設置(20)
    為加強和規(guī)范我局專項資金管理,充分發(fā)揮專項資金使用效益,依據相關的法律和規(guī)定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應符合財政預算管理的有關規(guī)定,遵循公開公平、突出重點、??顚S?、注重績效的原則。
    (二)綜合管理情況(26)
    為加強我局預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經局研究決定,成立了績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,財務室干部為成員,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標,數量指標,對指標內容進行一一的評價考核打分,取得一定經濟、社會、環(huán)境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經法規(guī)和本局財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支,按照財經制度的有關要求,做到??顚S?,專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    (三)績效目標完成情況(10分)
    1、20xx年安排的4個專項資金共計23.6萬元已經全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保??顚S?,發(fā)揮應有作用,我局制定了嚴格的專項資金管理辦法,嚴格按制度辦事,嚴防專項資金挪用它用。
    2、本局的專項資金主要用于統(tǒng)計調查方面的支出,不存在招投標,主要是嚴格按照局里的財務管理制度,統(tǒng)一嚴格管理。
    3、(1)委托業(yè)務費1.6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。
    (2)農業(yè)普查兩員經費10萬元,全部發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
    (3)旅游等調查經費2萬元用于調查工作中下鄉(xiāng)補助和產生的差旅費。
    (4)基層基礎建設補助10萬元全部用于局維持機構正常運轉所需的公用支出。
    1、我局切實做到財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴格控制專項資金的開支,提高經費的使用效率。
    2、我局認真對20xx年專項資金項目績效進行了評分,評分結果是96分。
    項目評估報告篇三
    項目(政策)名稱:司法局辦公業(yè)務用房缺口資金
    項目(政策)概況:為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務功能用房緊張問題,積極適應新時代司法行政工作任務的新要求,在上級司法部門和縣政府的關心支持下,20xx年10月實施了同德縣司法局辦公用房建設項目,項目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
    主管部門(項目實施單位):同德縣司法局
    項目(政策)屬性(新增/延續(xù)):新增
    項目(政策)績效目標:本項目同德縣辦公業(yè)務用房缺口資金。目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
    申請資金總額:16.6萬元其中申請財政資金:16.6萬元
    1.總績效目標
    為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務功能用房緊張問題。
    2.產出數量指標
    此次項目建設規(guī)模數量456平方米
    3.產出質量指標
    工程質量達到國家標準。
    4.產出進度指標
    撥付拖欠施工單位工程款16.6萬元。
    5.產出成本指標
    總缺口資金16.6萬元,合理安排預算支出。
    6.效果指標
    (1)社會效益指標:提升辦公環(huán)境,俱全辦公設備。
    (2)服務對象滿意度指標:通過調查,使同德縣司法局工作人員對優(yōu)化工作環(huán)境滿意度達到90%以上。
    (一)評估程序
    (1)確定評估對象,同德縣司法局辦公業(yè)務用房缺口資金。
    (2)成立評估組。
    評估組長:
    成員:
    (3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
    (二)論證思路及方法
    (1)組織階段
    分解并下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。
    (2)實施階段
    1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。
    2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結論。
    (三)評估方式
    本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對缺口資金問題給予咨詢建議及指導。
    (一)投入經濟性。
    投入產出及效果較匹配,成本測算依據較充分,測算相對合理,應補充完善成本控制措施。
    (二)績效目標合理性。
    貫徹落實中央“過緊日子”要求,本著厲行節(jié)約、精打細算、??顚S?、提高資金使用效率的原則用款,申報20xx年同德縣司法局辦案業(yè)務用房缺口資金16.6萬元。
    從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務功能用房緊張問題,積極適應新時代司法行政工作任務的新要求,在上級司法部門和縣政府的關心支持下,20xx年10月實施了同德縣司法局辦公用房建設項目,項目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
    目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
    包括:同德縣人民政府《關于海南州同德縣司法局建設項目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號文件,海南州發(fā)展和改革委員會《關于海南州同德縣司法局建設項目可行性研究報告的批復》【20xx】259號文件。重大政策和項目資金預算事前評審意見表。政策預算和項目預算績效目標申報表。
    項目評估報告篇四
    為了減少該項目部的安全事故,消除安全隱患,貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的`方針。按《安全月活動實施方案》預定內容、時間,在該項目部安全領導小組的帶領下于20xx年4月16日-5月26日進行了“安全應急救援演練”活動。為了鞏固演練工作成果,表揚先進,發(fā)揚成績,改進不足,促進工作,進一步提升該項目部安全應急管理能力,安全管理小組全面總結了演練工作。
    這次演練是該項目部的一次重要活動。該項目部全體人員全部參演。從演練的效果來看,這次演練指導有方、準備有序、組織有力、扎實有效,基本達到了預期目標。整個演練工作體現了以下兩個方面的特點:
    (一)領導重視,組織健全,啟動快速。
    項目部對這項工作非常重視,為了保障演練工作的需要,項目部特批了演練專項經費。同時,為了加強演練組織領導,確保演練工作順利進行,項目部成立了以項目部經理侯俊全為組長,安全專職負責人陳安洪為副組長,項目部全體人員為組員的演練籌備工作組,負責演練的策劃、統(tǒng)籌、協(xié)調、保障等工作。
    (二)體現特色,提前準備,重點推進。
    為了增強演練效果,體現工作特色,這次演練著力在“創(chuàng)新、真實、安全”六個字上下功夫?!皠?chuàng)新”就是在組織協(xié)調、參與程度、各指揮平臺信息的互聯互通、信息共享及應急隊伍快速反應上有所突破;“真實”
    就是從實際出發(fā),按應急預案的程序實地、實操地真實演練;“安全”就是對所有環(huán)節(jié)認真分析其可能存在的危險性,采取有效措施,預防事故發(fā)生。
    模擬機械傷害事故
    1、20xx年5月23日上午11:00時,鋼筋加工現場一名操作人員疏忽大意鋼筋切割機傷及手臂,施工現場管理人員立即組織搶險救災工作,并向北票市人民醫(yī)院醫(yī)療救護中心提請醫(yī)護救援(聯系電話:120),同時向項目部綜合辦公室報告事故發(fā)生情況。該項目部接到事故報告后立刻向安全專職人員下達通知,即可趕到事故現場。項目部應急領導小組組長根據事故性質立即啟動了《安全應急預案》。項目部應急領導小組相關人員10分鐘內迅速趕赴事故現場,積極會同相關方展開搶險救助工作,采取有效措施防止事故擴大,保護事故現場。
    1)安排現場其他人員停止切割作業(yè);
    2)技術保障組查看事情情況,拿出救援及防止事態(tài)擴大的方案。
    3)應急領導小組同意實施救援方案;
    4)開始營救。
    2、傷員救護組及時對傷員進行臨時包扎處理,傷員隨即轉移至救護車,送至北票市人民醫(yī)院急救中心進行救治。
    3、在侯俊全的帶領下與搶險人員一道搶救受傷工人,并安排妥當。
    4、安全小組查看事故現場,經初步分析事故原因,一方面是該工人疏忽大意,一方面是因為對切割機操作不當,現場指揮部的決定,項目部安排人員對現場進行機械操作流程的正缺方式,為今后最大限度地減小人員受傷與財物損失。
    項目部演練評估組一致認為:這次演練具有很強的實戰(zhàn)性和創(chuàng)新性,評估等級為優(yōu)秀,演練取得圓滿成功,達到預期效果。主要反映在:
    (一)體現了以人為本、科學施訓的演練理念這次演練貫徹實施了統(tǒng)一領導、綜合協(xié)調、分級負責的應急處臵原則,參演人員齊全,內容豐富,場景逼真,對促進安全應急管理工作具有重要意義。
    (二)實現了鍛煉隊伍、磨合機制的演練目標
    這次演練指導思想明確,組織工作嚴密,準備工作充分,程序設臵合理,安全保證可靠,過程公開透明。通過演練檢驗了應急預案的實用性和可操作性;鍛煉了隊伍;增強了所有人員的憂患意識,普及了防災減災知識和自救互救技能,提高了指揮人員處臵重大事故的能力,圓滿完成了預定的任務。
    項目評估報告篇五
    (一)概況
    (二)基本情況
    (一)建筑物和公眾聚集場所消防合法性情況
    (二)制定并落實消防安全制度、消防安全操作規(guī)程、滅火和應急疏散預案情況
    (六)電器產品、燃氣用具的安裝、使用及其線路、管路的敷設、維護保養(yǎng)情況
    (八)室內外裝修情況,建筑外保溫材料使用情況,易燃易爆危險品管理情況
    (九)依法建立專職消防隊及配備裝備器材情況,撲救火災能力情況
    (十二)單位結合實際加強人防、物防、技防等火災防范措施情況
    (十三)單位年內發(fā)生火災情況
    項目評估報告篇六
    (一)項目概況
    1.立項背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的,專項用于社會福利等社會公益事業(yè)的`資金,按照政府性基金管理辦法納入預算,實行收支兩條線管理。
    福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨,主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務的社會福利項目,以及其他社會公益項目。
    (二)項目實施情況
    1.項目實施情況。一是居家養(yǎng)老服務(適老化工程),20xx年富民縣適老化改造工程,對60戶特困家庭進行適老化改造,目前已全部完成改造。二是縣級失能照護中心改造,按照《云南省民政局關于加快落實20xx年省政府10件惠民實事加強全省基本養(yǎng)老服務體系建設的通知》(云民發(fā)〔20xx〕143號)要求,需對縣中心敬老院失能照護中心進行改造。截止12月6日,已建設醫(yī)務室1個,已新增護理型床位50張,明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達我縣年內需完成2個新時代老年幸福食堂建設任務,并以掛牌營業(yè)為驗收標準,在原城南、城北社區(qū)進行改造,于20xx年11月1日開工,20xx年12月8日完工,20xx年12月10日完成竣工驗收,現已掛牌營業(yè)。四是縣中心敬老院運營補助,共支出17萬元用于養(yǎng)老服務機構運營日常開支。五是居家養(yǎng)老服務中心補助,大營街道永安村委會居家養(yǎng)老服務中心,項目占地480㎡,建設規(guī)模400㎡,設置床位10張,項目現已開工建設。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯r村互助養(yǎng)老服務站建設占地580㎡,建設規(guī)模400㎡,設置床位10張,項目現已開工建設。六是縣中心敬老院提質改造項目,縣中心敬老院地坪提質改造、縣中心敬老院消防提質改造,此項目通過公開招投標的方式,經造價、施工、監(jiān)理、審計等程序進行改造,現已完成改造。
    2.資金來源及使用情況
    (1)居家養(yǎng)老服務(適老化工程),資金來源于市級財政(昆財社﹝20xx﹞167號中央專項彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升項目補助資金,50.4萬元),20xx年對60戶特困家庭進行適老化改造,共支付17.1萬元,結余資金33.3萬元。
    (2)老年福利項目,資金來源于市級財政(昆財社﹝20xx﹞170號20xx年第二批省級民政事業(yè)專項資金(144.5萬元),一是幸福食堂建設,支付建設資金30萬元,在原城南、城北社區(qū)進行改造,20xx年12月10日完成竣工驗收,現已掛牌營業(yè)。二是中心敬老院運營補助,用于縣中心敬老院日常運營開支,共支出17萬元。三是縣級失能照護中心改造,已建設醫(yī)務室1個,已新增護理型床位50張,明廚亮灶提升工程已完成。建設醫(yī)務室補助資金25萬,護理床7.5萬,明廚亮灶15萬,三項共計47.5萬元,結余資金50萬元。
    (3)居家養(yǎng)老服務中心建設,資金來源于(昆財社﹝20xx﹞113號20xx年第二批養(yǎng)老體系建設市級補助資金,(15萬元)、(昆財社﹝20xx﹞48號20xx年養(yǎng)老體系建設市級補助資金,(35萬元)。大營街道永安村委會居家養(yǎng)老服務中心總投資65萬元,目前到位資金25萬元,20xx年6月28日,經局黨組會討論通過,同意撥付25萬元作為項目工程款,項目現已開工建設。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯r村互助養(yǎng)老服務站,總投資55萬元,目前到位資金25萬元,20xx年6月28日,經局黨組會討論通過,同意撥付25萬元作為項目工程款,項目現已開工建設,結余資金0萬元。
    (4)縣中心敬老院提質改造,資金來源于(昆財社﹝20xx﹞166號20xx年第二批省級福利彩票公益金老年人福利專項資金(150萬元),其中35萬元用于支出縣中心敬老院消防提質改造費用,30萬元用于支出室內地坪改造工程款,1.5萬元用于支出消防咨詢費用,結余資金83.5萬元。
    (5)縣中心敬老院提質改造,資金來源于(昆財社﹝20xx﹞133號20xx年養(yǎng)老院服務質量提升市級補助資金(90萬元),其中50萬元用于支出縣中心敬老院室內地坪改造工程款,設計費1.5萬元,地坪造價咨詢費1萬元,施工監(jiān)理費2.5萬元。于20xx年10月1日開始施工,于20xx年12月24日完成竣工驗收。10萬元用于支出明廚亮灶改造費用。8982元用于支出購買電子屏費用。結余資金24.1018萬元。
    (6)撥付縣中心敬老院機構運轉經費4萬元,資金來源于(昆財社﹝20xx﹞47號20xx年特困人員休養(yǎng)服務機構運轉補助經費。
    (7)縣財政每年下撥用于公辦養(yǎng)老機構運行費17萬元,用于工作人員生活補貼36萬元,共計53萬元。
    3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴守相關政策法規(guī),彩票公益金管理制度、財務管理制度日趨健全,保證制度的有效實施,執(zhí)行情況良好。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量。
    (三)績效目標
    1.總目標。加強和規(guī)范彩票公益金專項資金管理,提高福利彩票公益金專項資金使用效益;建立健全績效評價機制,更好實現富民縣福利彩票公益金績效目標。
    2.年度目標
    (1)產出目標
    計劃完成2個街道級綜合養(yǎng)老服務中心建設,6個養(yǎng)老服務中心建設,4個幸福食堂建設。
    (2)效果目標
    促進以上8個養(yǎng)老服務機構、4個幸福食堂建設更趨完善,管理水平不斷提高,老人得到更多照顧,享受了更好服務,受眾滿意度超過90%。
    (一)績效評價目的
    全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產出目標是否完成,效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,以評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
    (二)績效評價原則、評價方法
    1.績效評價原則。遵循科學規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績效相關的工作原則,公開公正來管理使用資金。
    2.績效評價方法。
    采用比較分析法、公眾評判法、查問詢證法、實地考察法等方法,做好問題設計和調研地點選擇,對績效評價指標體系進行綜合評分,從定量和定性兩方面對項目實施績效進行評價。
    (一)評價結果。本項目投入符合國家政策,項目過程管理有待規(guī)范,項目產出良,效果優(yōu)。項目的實施有效促進了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展,績效自評結果將有助于提高養(yǎng)老服務工作水平、提高工作的質量,確保養(yǎng)老服務建設工作做實、做細,力求受助群體得到幸福感、獲得感。
    養(yǎng)老服務工作直接面對群眾,基層服務能力必不可少,養(yǎng)老服務工作更是貼近年老弱勢群眾,提升基層服務能力,組織培訓基層民政服務人員,更好的服務于群眾。
    (一)主要經驗及做法:20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務建設方面,因資金限制僅能推進少部分養(yǎng)老服務機構完善基礎設施和質量改造。
    (二)存在的問題:縣級配套資金緊張,有限經費僅只能發(fā)放固定經費,建設資金短缺,阻礙了公益事業(yè)基礎設施配套,制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
    (三)建議和改進措施:為落實民生政策,促進各項公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾,建議上級追加扶持資金,使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢群體救助力度,提高福彩公益金投入比例。受經濟發(fā)展水平、疾病、自然災害影響,弱勢群體總量存在不確定性,一定程度上影響社會安定。為最大限度減少弱勢群體總量,實現和諧共處、共同富裕,請求加大福彩公益金投入比例,予以弱勢群體更多關注,發(fā)揮社會救助的重要功能,維護社會穩(wěn)定。
    項目評估報告篇七
    xx縣社保局是xx縣財政局下屬的二級局,負責對xx縣所有行政、企事業(yè)單位的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育實施集中核算、集中計發(fā)。并為每一統(tǒng)管單位建立內部賬戶,分戶核算管理。
    2、集中資金的范圍和預測資金量
    xx縣社保局只在一家國有商業(yè)銀行開設一個銀行存款賬戶,集中核算單位、個人的養(yǎng)老金、醫(yī)療金等資金均要納入一家銀行的帳戶內進行統(tǒng)一管理,且由代理銀行統(tǒng)一代發(fā)。其集中養(yǎng)老金、醫(yī)療金、失業(yè)金等資金流量約500萬元,留存金融部門資金月均300萬元;代發(fā)單位、個人“三金”,總人數為5000人,“三金”支出總額為500萬元,留存金融部門資金逐月累計年末可望達1500--2000萬元。
    3、項目建設安排
    xx縣社保局計劃把縣直行政、企事業(yè)單位一次性集中起動,所有前期工作均已到位,現僅欠一部分辦公設備(附后表)。
    項目評估報告篇八
    近幾年,雖然我行存款總量與增量的市場份額均在本地區(qū)金融同業(yè)排名第一,但是我行經營資金超負荷運轉的狀況仍然沒有得到根本地解決,組織存款工作仍是我行的工作中心與重點,作為經濟不發(fā)達的xx縣來說,財政性存款及行業(yè)系統(tǒng)資金在市場存款總量中占著十分重要和舉足輕重的作用,因此,爭取xx縣社保局賬戶對于我行組織存款、帶動中間業(yè)務的發(fā)展具有長遠的重要意義。
    第一、緩解存貸比例高、資金負荷重的矛盾。截至2003年末,我行各項貸款總額億元,各項存款總額僅億元,貸差億元,存貸比例達%,向上級行借款億元,因存款組織不足,每年均向上級行借款,嚴重制約我行扭虧與消化歷史包袱的進程。
    第二、保住存款市場份額并有效拉動存款增長。因地區(qū)經濟落后及國家國企改革,公司客戶除煙草行業(yè)外已屈指可數,較好的電信、移動因財務一體化實行收支兩條線管理后滯留地區(qū)存款較少,企業(yè)存款難以有效增長,而今年我行儲蓄、機構存款增長億元,占我行存款增量的%,因此,社保局賬戶及代發(fā)“三金”業(yè)務能拉動我行儲蓄、機構存款的`穩(wěn)定增長。否則,丟掉這一關鍵賬戶就意味我行失去一個大系統(tǒng)客戶。
    第三、改變賬戶歸屬的歷史原因造成我行機構客戶存款有效增長不足的現狀。因計劃經濟體制下國家專業(yè)銀行按行業(yè)分工及未抓住80年代賬戶清理的商機,導致我行占有的行政事業(yè)、機關團體客戶賬戶市場份額低的現狀,嚴重制約機構存款的有效增長,現在如果能將該客戶攬入我行,那將是一大商機。
    項目投資概算
    項目預計總投資萬元,我行投資萬元,
    其中:
    2、購置辦公桌椅11套,需費用0.8萬元;
    3、購置計算機設備10臺,需費用5萬元;
    4、購買公務車一輛,需費用6-8萬元;
    5、購置筆記本電腦1臺,需費用1.5萬元;
    6、購置激光掃描復印機1臺,需費用1.5萬元;
    7、購置立式空調2臺、掛式空調5臺、電爐20個,需費用3萬元;
    8、購置傳真機5臺,需費用0.8萬元;
    以上合計需費用:萬元
    項目評估報告篇九
    某某資產評估有限公司:
    我遼寧瑞興化工股份有限公司近期擬進行戰(zhàn)略重組,需要了解企業(yè)股東全部權益價值,因此要進行企業(yè)價值評估。以下就我公司基本情況做簡要介紹。
    1.遼寧瑞興化工股份有限公司成立于20xx年,總部位于遼寧省遼陽市鐵西路8號。公司總占地面積16萬平方米,總注冊資金1000萬元。
    2公司現有員工260人,其中各種專業(yè)技術人員30人,高級工程技術人員6人。
    3.公司主要生產經營二硫化碳、高純五硫化二磷、石油焦、煅燒焦、預焙陽極、超高功率石墨電極、天然氣、硫磺、磷酸辛酯等產品。主要產品二硫化碳36萬噸/年,五硫化二磷2萬噸/年、煅燒焦30萬噸/年、預焙陽極20萬噸/年、超高功率石墨電極2萬噸/年。公司是目前全國二硫化碳、五硫化二磷行業(yè)龍頭企業(yè),是國家標準的起草單位,現擁有各項技術專利15項。
    4.公司下屬企業(yè)9家,產品行銷全國20多個省市,現有用戶15000多個。企業(yè)所在地區(qū)有23條送貨上門的供應渠道,其他地區(qū)有31個代銷售網點。且我公司主要用戶均為重點骨干企業(yè)。
    我公司希望貴公司能夠本著客觀公正、實事求是的原則,遵循相關法律和資產評估準則,做到客觀真實地估算本公司的經營價值,保障股東權益,今特此向貴公司提出資產評估申請,望貴公司能夠及早受理。
    此致
    敬禮!
    20xx年x月x日
    項目評估報告篇十
    按照《甘孜州財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》(甘財績【20xx】9號要求),現將甘孜職業(yè)學院20xx年整體支出績效工作開展情況做以下具體匯報。
    (一)機構組成。
    我院設立黨政管理、教學教輔機構14個,其職能職責在甘孜職業(yè)學院主要職責范圍內自行明確。工會、團委等群團組織按有關章程和規(guī)定設置。
    1、黨政管理機構
    黨政辦公室(產教融合辦公室)、紀檢監(jiān)察室(審計室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、教務處(招生就業(yè)處、研訓處)、學生處(保衛(wèi)處)、計劃財務處(后勤基建處)。
    2、教學機構
    旅游系、農牧系、醫(yī)學系、文化藝術系、經濟管理系、教育體育系。
    3、教輔機構
    圖書信息中心(大數據中心)。
    (二)機構職能。
    甘孜職業(yè)學院貫徹落實黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責過程中堅持黨對教育工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
    1、負責擬訂學院發(fā)展規(guī)劃,制定學科建設、學院招生和教學科研計劃等規(guī)章制度并組織實施。
    2、負責??茖哟螢橹鞯穆殬I(yè)教育。
    3、負責本院促進高等教育事業(yè)高質量發(fā)展的對外合作與交流。
    4、完成州委州政府交辦的其他工作任務。
    (三)人員概況。
    核定甘孜職業(yè)學院校級領導職數5名。其中黨委書記1名,黨委副書記、院長1名,黨委副書記、紀委書記1名,副院長2 名。目前在冊在編人員共計54人。
    (一)部門財政資金收入情況。
    我院20xx年財政資金收入合計4048.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4048.94萬元,占總收入的100%。
    (二)部門財政資金支出情況。
    我院20xx年財政資金支出合計3423.08萬元,其中:項目支出3423.08萬元,占總支出的100%。項目支出結轉和結余625.86萬元。
    (一)部門預算管理。
    1、部門目標任務。在州委和州政府的堅強領導下及省委省政府的關心支持下,我院于20xx年8月完成學院第一批高職學生的招生工作,并于9月順利開展教學教育工作。我院結合工作職能職責和實際,對20xx年預算制定進行了認真研究,目標任務制定符合國家政策法規(guī)、單位職責和中長期實施規(guī)劃;目標任務明確、符合客觀實際,全面反映了部門目標任務完成和預期效益情況,合理可行。
    2、預算編制情況。根據州財政局《關于編制20xx年度州級部門預算的通知》要求和部門預算編制口徑匯總編報了本部門預算?;局С雠c項目支出邊界清晰明確,確保了重點項目優(yōu)先保障,。一是嚴格執(zhí)行收入預算編制口徑,做到了應編盡編,保證了收入預算編制的真實、完整。二是嚴格執(zhí)行支出預算“人員經費按標準、日常公用按定額、專項經費按項目”的編制口徑,保證了支出預算編制準確性和規(guī)范性。
    3、目標管理情況。20xx年,我院按要求及時編制并報送部門績效,在規(guī)定時間規(guī)定范圍內公開部門績效,做到了績效目標科學合理、細化量化,達到了預期要實現的.效果。
    4、執(zhí)行管理情況。一是學院運行保障情況。我院嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、州十項規(guī)定,厲行節(jié)約規(guī)范使用預算資金。收入上,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度,按規(guī)定使用非稅票據并直接繳入國庫,無隱瞞收入和其他違反國家收費管理規(guī)定的行為。在支出管理中,認真執(zhí)行國庫集中支付、政府采購和大額支付上會集體決策等相關財務管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作,加強動態(tài)監(jiān)控,保障機關各項工作順利開展。二是“三公”經費預算執(zhí)行情況。我院嚴格按照中央省州的相關文件要求,嚴控“三公經費”支出,20xx年我院由于是新成立單位,無年初預算數,學院公務用車運行維護費實際支出5.69萬元,公務接待費實際支出1.97萬元。
    5、資產管理情況。我院于20xx年8月完成基本建設一期工程,但由于二期未開工,未最終完成竣工驗收,所有基礎建設項目資產未確權,加之國有資產管理制度及人員配備不完善及資產賬戶的未開立,所有購進的通用設備及專業(yè)設備于20xx年系統(tǒng)的進行清查補登。
    6、內控制度管理情況。我院進一步加強制度建設,完善相關財務制度,嚴格按《甘孜藏族自治州州直機關差旅費管理辦法》和省廳相關文件精神執(zhí)行。加強部門預決算管理,嚴格“三公”經費管理,加大會議費費、培訓費、辦公設備購置等支出控制力度,嚴格執(zhí)行相關財務制度和規(guī)定,會計核算和資金管理等工作得到了進一步加強和規(guī)范。
    (二)結果應用情況。
    1、嚴格執(zhí)行財務管理制度。嚴格執(zhí)行中央和上級有關部門出臺的財經紀律相關規(guī)定,嚴控”三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序,嚴把票據審核關,減少現金支付。認真做好會計核算,做到賬賬相符、賬實相符。強化內控建設,防范防控崗位風險,確保各項工作有序運轉。
    2、加強政府采購管理。嚴格按照《政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關管理規(guī)定,根據省采購目錄和財政部門預算管理要求,編制政府采購計劃,將采購項目全部納入部門預算管理。采購前,各科室與機關事務管理局和財政做好等相關單位事前溝通,做好釆購政策咨詢,了解相關業(yè)務規(guī)范,采購中,合理選擇采購方式,確保采購流程合理合規(guī),做好采購項目信息的公開公示工作,采購后,抓好采購項目的監(jiān)管工作,嚴把質量關力求實效。
    (一)評價結論。
    根據上述情況,按照整體預算績效評價體系計算得出的分數為80.25分。
    (二)存在問題。
    一是由于學院20xx年新建的的原因,存在部門預算執(zhí)行進度不均衡,支出進度較為緩慢;二是受評價指標所限,部分項目效果無法量化,評價結果參差不齊。
    (三)改進建議。
    1、完善預算績效評價結果應用機制 。通過建立健全預算績效評價機制,可以對學院預算執(zhí)行情況進行較為科學的評價,進而推動學院預算管理工作的健康良性發(fā)展。但預算績效評價工作只能是一種管理形式,關鍵是對評價結果的落實,這也是全面完成預算績效評價工作的出發(fā)點和落腳點。
    2、通過抓預算績效管理促進工作開展,保障財政資金的合理、高效使用。將繼續(xù)抓好預算績效管理工作,確保各項工作有序開展。
    3、我院在今后的工作中進一步重視預算編制工作,提高預算編制的精準度,盡量減少結轉結余資金,在財務工作中加強財務管理,定期對財務人員進行業(yè)務及政策的培訓。
    項目評估報告篇十一
    我司擬在遼寧海洋產業(yè)經濟區(qū)石化及化纖新材料園化工高新材料規(guī)劃用地,規(guī)劃建設莊河混苯制備項目,現委托貴公司編制節(jié)能評估報告。
    莊河混苯制備項目
    1、400萬噸/年原料預處理裝置
    2、14萬標立/時煤制氫裝置
    3、400萬噸/年vcc加氫裂化裝置
    4、12萬噸/年硫磺回收裝置
    5、300萬噸/年混苯精制裝置
    6、200萬噸/年芳構化裝置(2套100萬噸/年規(guī)模)
    7、配套建設循環(huán)水場、空分空壓、脫鹽水站、凝結水站、凈水場、消防泵站、污水處理場,儲運、碼頭、供電、蒸汽系統(tǒng)等公用工程及輔助生產裝置。
    莊河混苯制備項目主要原料:減壓渣油、煤等,減壓渣油進口俄羅斯等地、煤通過國內市場采購。
    1、二甲苯:167.52萬噸/年
    2、苯:86.93萬噸/年
    3、硫磺:12.68萬噸/年
    4、丙烷:55.07萬噸/年
    1、生產裝置:原料預處理裝置、煤制氫裝置、vcc加氫裂化裝置、硫磺回收裝置、混苯精制裝置、芳構化裝置。
    2、公用工程、輔助生產和生活設施:為生產裝置配套的循環(huán)水單元、凈水廠單元、消防單元、污水處理廠單元、給排水管網、凝結水處理單元、脫鹽水(除氧水)單元、冷凍換熱站單元、消防設施、總變及變配電系統(tǒng)、全廠電信系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、氮氣系統(tǒng)、空壓站、蒸汽供應系統(tǒng)、原料罐區(qū)、中間品罐區(qū)、產品罐區(qū)、公路、鐵路裝卸設施、火炬氣柜單元、固體產品倉庫、全廠性倉庫、中央控制室、中心化驗室等公用工程設施、輔助生產設施和生活設施。
    1、莊河混苯制備項目節(jié)能評估報告根據我司要求進行編寫。
    2、節(jié)能評估報告在20xx年6月底前完成。
    3、節(jié)能評估報告編制深度到到國家現行有效規(guī)定要求。
    4、需為項目的立項報批提供指導和技術支持。
    5、正式委托后,請貴公司按合同約定時間盡快開展工作
    項目評估報告篇十二
    我單位承建的成都xx食品有限公司新建廠區(qū)辦公樓、車間工程自20xx年12月12日開工以來,工程的安全、質量均符合規(guī)范要求,現就工程的`安全自查情況如下:
    1、我施工單位每周定期組織人員對施工現場安全進行全面檢查,發(fā)現問題立即組織人員整改。
    2、焊工均持證上崗,作業(yè)時焊工穿戴好防護衣具,電弧焊焊工戴好防護面罩,焊工作業(yè)范圍內有焊工操作規(guī)程及其安全警示標志。
    3、施工現場及其周邊的各種安全警示標志均正確懸掛齊全。
    4、現場臨時用電所有設備的金屬外殼均與專用保護零線連接,專用保護零線由配電室的零線端子引出,保護零線的統(tǒng)一標志為綠/黃雙色線。各種機械設備保證了“一機一箱一閘一漏電保護”。施工現場所有用電設備,除做保護接零外,都在設備負荷線的首端設置漏電保護器。
    5、現場運行管路管線。
    6、塔吊操作人員均持證上崗,派有專人指揮操作,塔機周圍操作規(guī)程及安全警示標志齊全。
    7、檢查中發(fā)現個別作業(yè)人員未戴安全帽,針對于此問題,安全員立即對其教育安全知識,現施工現場作業(yè)人員均戴好安全帽,高處、臨邊作業(yè)人員均系好安全帶。
    8、外架搭設、安全網綁扎均符合規(guī)范規(guī)定要求,架工均持證上崗,作業(yè)過程中均系好安全帶。
    9、通道口搭設的防護棚牢固,符合規(guī)范要求。樓梯口、電梯井口按規(guī)范設置防護欄桿和平網,預留洞口防護嚴密。
    10、各種材料、構件堆放按照品種、規(guī)格進行堆放,并設置明顯的標志牌。水泥庫具備有效的防雨、防潮措施,分品種和型號堆放。
    11、施工現場配備有足夠的消防器材,消防器材靈敏有效。
    12、有健全治安保衛(wèi)制度和治安保衛(wèi)工作領導小組,配備保衛(wèi)人員。
    13、發(fā)現個別私拉亂接現象,安全員立即對其進行批評教育。
    項目評估報告篇十三
    本市是一座伴隨國家重點項目建設而逐步發(fā)展壯大的工業(yè)城市,以鋼鐵、稀土聞名,是國家和省重要的能源、原材料、稀土、新型煤化工和裝備制造基地。進入工業(yè)化后期,城市的服務功能發(fā)展滯后逐漸突出:如老城區(qū)基礎設施老化嚴重,發(fā)展趨于飽和,交通基礎設施管理和建設滯后,城鄉(xiāng)基礎設施缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃;部分城鄉(xiāng)結合部建設缺乏規(guī)劃和管理,布局凌亂;經濟的快速發(fā)展、工業(yè)占主導地位導致的城區(qū)用地空間不足,也已經成為制約本市建設宜居城市的一個瓶頸,總體上,本市的城市服務功能和綜合承載能力有待提升。
    為完善城市功能、培育城市新的增長點、全面提升城市綜合實力,實現把本市建成我國中西部地區(qū)中心城市的奮斗目標,20xx年利用新一輪城市總體規(guī)劃編制的契機,本市委、市政府確定規(guī)劃布局新的中心區(qū)。新市區(qū)正式被定位為集政務、商務、金融、會展、體育、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區(qū)。
    在新市區(qū)規(guī)劃建設過程中,本市研究編制了《本市新市區(qū)地下空間開發(fā)利用專項規(guī)劃》,推進新市中心區(qū)建設用地多功能開發(fā)、地上地下立體綜合開發(fā)利用,指導新市區(qū)地下空間的開發(fā)利用高水平、規(guī)范化推進。根據規(guī)劃,本項目位于新市中心區(qū)地下空間發(fā)展主軸上,是新市中心區(qū)地下空間的節(jié)點之一,承擔著進一步完善城市功能、提升新市區(qū)整體形象的任務。本項目地面擬建成為綠地廣場,地下一層空間可用于商業(yè)使用,地下二層作人防車庫,以加強區(qū)域公共服務供給,改善區(qū)域停車配套,本項目是在以上背景下提出的。
    1、加強地下空間綜合開發(fā)利用的需要隨著我國經濟的飛速發(fā)展、城鎮(zhèn)化加快,土地已成為了公認的稀缺資源,地下空間利用是優(yōu)化國土資源配置、提高土地資源利用效率的`必然選擇;而科技進步也使得我國地下空間開發(fā)的時機日益成熟。
    “十二五”時期,我國城市地下空間開發(fā)利用進入快速增長階段。城市地下空間建設量顯著增長,年均增速達到20%以上,約60%的現狀地下空間為“十二五”時期建設完成。地下空間的開發(fā)形態(tài)和功能也從單一走向復合:從人防工程拓展到交通、市政、商服、倉儲等多種類型,由小規(guī)模單一功能的地下工程發(fā)展為集商業(yè)、娛樂、休閑、交通、停車等功能于一體的地下城市空間,綜合效益十分顯著。
    “十三五”期間我國將迎來城市地下空間開發(fā)利用的高潮,《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》明確要求“強化土地節(jié)約集約利用”,有序推進城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)和低丘緩坡土地開發(fā)利用,推進建設用地多功能開發(fā)、地上地下立體綜合開發(fā)利用。
    住建部出臺《城市地下空間開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》,確立了地下空間開發(fā)利用“生態(tài)優(yōu)先,公共利益優(yōu)先,保障公共安全”等基本原則,要求應當“優(yōu)先安排市政基礎設施、地下交通、人民防空工程、應急防災設施,并兼顧城市運行最優(yōu)化和相鄰空間發(fā)展的需要”。《規(guī)劃》預計“十三五”時期城市地下空間開發(fā)利用還將有相當大的規(guī)模。在地下空間政策利好下,各地地下空間開發(fā)將迎來高潮,并通過規(guī)劃和制度建設走向規(guī)范化。
    雖然近年來隨著本市產業(yè)結構升級,土地集約利用水平已有較大提高,但在重工業(yè)仍占主導地位的情況下,總體上用地仍較為粗放。因此,新市中心區(qū)作為未來本市的中心地帶、行政中心所在地,面對地方經濟加速發(fā)展,用地剛需和指標剛性約束的雙重壓力下,其建設發(fā)展有必要高度重視促進土地利用由外延向內涵挖潛的轉變。
    項目地面為綠地廣場,地下為商業(yè)及人防車庫,綠化廣場從地下向地面延伸,在集約用地的基礎上增加城市綠化覆蓋率,打造優(yōu)美的立體景觀。同時地下停車庫既解決了停車問題,又避免了地面景觀的破壞和土地的浪費;此外地下一層的商業(yè),為周邊行政與商務辦公提供了必要的城市服務配套因此本項目的建設是新市中心區(qū)充分利用城市地下空間,促進城市服務功能完善的積極舉措。
    2、充分開發(fā)利用人防戰(zhàn)備資源的需要宜居城市建設是一項長遠而又重要的工作。根據中國《宜居城市科學評價標準》(20xx),宜居城市的主要評價標準包括:社會文明、經濟富裕、環(huán)境優(yōu)美、資源承載、生活便宜、公共安全六個方面,一個宜居城市離不開安全的環(huán)境,人民安居樂業(yè)也離不開人防工程的保護。
    本項目擬于地下二層建設人防設施,用于彌補周邊人防設施的短缺,進一步完善新市中心的人防設施布局,成為本市應急管理體系不可缺少的組成部分,因此項目的建設,對于建設安全城市、支撐本市建設宜居城市十分有必要。
    平戰(zhàn)結合是我國人防建設的一項基本方針,在以和平為主旋律的當今社會,人防工程的作用已經從過去“防空洞”的單一概念向合理利用地下空間而過渡,在強調“有備無患”的同時,還要做到“有備有用”。根據第六次全國人民防空會議精神,要全面開發(fā)利用人防戰(zhàn)備資源,最大限度地利用人防工程開發(fā)地下倉儲、餐飲、購物等產業(yè),為人民群眾提供更多的休閑娛樂、體育鍛煉、停車等公共服務場所。
    本項目按照“平戰(zhàn)結合”的原則,擬將地下空間以“停車+商業(yè)+綠地”的模式進行開發(fā)利用,大大提高人防設施在和平時期的使用效率,隨著本市城市化進程的加快與土地資源的日益緊缺,本工程充分挖掘人防設施的社會服務功能,使人防設施真正成為提供公共服務、方便群眾生活的民生工程,對于本市宜居城市的建設意義重大。
    3、改善城市停車配套的需要。新市中心定位為集政務、商務、金融、會展、體育、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區(qū),又位于新城、舊城的交界處,未來將導入大批的居住、通勤、休閑、商務人群,從而衍生出大量停車需求。
    4、集政務、商務、金融、會展、文化休閑、高檔居住、總部經濟等為一體,未來將釋放大量的消費需求。新市中心區(qū)作為新建區(qū),應高起點規(guī)劃、高標準建設,商業(yè)配套方面,應在本市現狀商業(yè)發(fā)展基礎上,進一步促進商業(yè)業(yè)態(tài)升級,滿足體驗式、互動式、娛樂性等的商業(yè)發(fā)展形勢。
    本項目擬打造一個多功能體驗式商業(yè)區(qū),特色業(yè)態(tài)包括餐飲體驗、城市超市、親子樂園、休閑健身、藝術廊及城市舞臺等,不僅滿足周邊商務、辦公的配套商業(yè)需求,同時也為周邊居民的周末休閑提供必要的商業(yè)配套,提升休閑、娛樂體驗,助推新市中心區(qū)商業(yè)業(yè)態(tài)升級。
    本項目將建設一座地下停車場,向社會集中提供車位850個;緩解未來周邊群體的私家車停車問題。此外,本項目積極引入新能源車、城市智能公共單車、app導航、路引等智能化服務,構建智慧化綠色停車系統(tǒng),有助于為新市中心宜居配套區(qū)打造一個高效、便捷、智能、示范的地下停車環(huán)境,其地上空間可作為休閑廣場對市民開放,大大提高辦公、商務、商業(yè)、居住等的出行品質,合理有效的整合了城市資源同時也體現了本項目的公益性。
    項目評估報告篇十四
    (一)項目總體情況。
    主要對河北東路鋪設草皮、種植花木擋墻加高、給水灌溉、臺階等施工及垃圾外運。
    (二)分解下達資金預算和績效目標情況
    項目總投資 797583.44萬元,用于河北東路改造,資金來源為市政府資金。
    (一)前期準備。
    所有項目經市政股工作人員現場查看,經中心領導會議討論后,測量公司現場測量后經設計公司設計圖紙,由招標公司通過招標的形式確定施工單位,施工完雙方驗收工程,再經過第三方審計公司審計。
    (二)組織過程。
    中標公司按工程建設組織施工,聘請監(jiān)理公司加強施工監(jiān)理,每天市政股工作人員按時監(jiān)督施工過程,確保工程保質保量完成。
    (三)分析評價。
    1.項目建設單位安排人員參與項目實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調,才能保質保量按期完成項目建設任務。
    2.嚴格按規(guī)定用途使用項目資金,才能保證項目資金的??顚S?。
    項目共6部分組成,測量費3800元,設計費28917元,編制費3334.08元,監(jiān)理費20000元,審計費3126元,施工費已支付95%701486.04元,審計過后共支付797583.44元(其中的5%36920.32元待保質期滿支付)。項目資料完整,存放于市政股,此項目自評得分為95分,評價等級為優(yōu)秀。
    (一)項目資金情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。
    項目完工后所有資金到位。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。
    根據合同、預算書和結算書及審計結算報告確定資金使用情況。
    3.項目資金管理情況分析。
    財政下撥資金是專款專用,建立詳細的資金支出情況表。
    (二)項目績效指標完成情況分析。
    1.產出指標完成情況分析。
    (1)項目完成數量。
    項目已全部完工。
    (2)項目完成質量。
    質量優(yōu)秀。
    (3)項目實施進度。
    保質保量按時完成。
    (4)項目成本節(jié)約情況。
    項目費用支付依據合同和結算審計報告。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)項目實施的經濟效益分析。
    項目實施對經濟和社會的影響是綠化美化城市環(huán)境打造出怡人的、舒適、安逸的綠化景觀。
    (2)項目實施的社會效益分析。
    項目實施對經濟和社會的影響是改善人們生活水平和生活環(huán)境,美化五指山市,而且還有降塵精華空氣,調節(jié)氣溫等生態(tài)效益。
    (3)項目實施的生態(tài)效益分析。
    項目實施不僅具有改善人們生活水平和生活環(huán)境,美化五指山市,從而營造出怡人的、舒適、安逸的`景觀表現環(huán)境。
    (4)項目實施的可持續(xù)影響分析。
    該項目竣工結算后結清所有款項,保質金7月份可支付,資金得到有效利用。
    3.滿意度指標完成情況分析。
    滿意度100%,受到廣大市民一致好評。
    全部工作已經完成。
    在最短時間內完成,效率高,符合項目要求,依法按程序公開。
    資金安排:財政下撥資金是??顚S茫⒃敿毜馁Y金支出情況表。
    經驗:1.項目建設單位安排人員參與項目實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調,才能保質保量按期完成項目建設任務。
    2.嚴格按規(guī)定用途使用項目資金,才能保證項目資金的??顚S谩?BR>    項目實施單位應建立健全項目管理制度、財務管理制度并在項目實施過程中嚴格執(zhí)行,才能保證項目管理科學、有序、規(guī)范,才能保證項目資金??顚S谩?BR>    及時督促施工方進行維護。
    項目評估報告篇十五
    摘要:輸變電工程是指各種電壓等級的輸變電工程施工、調試,電網運行維護,土木建筑及材料試驗,鐵塔及其附件加工以及遠距離大噸位起重運輸業(yè)務等。正是因為輸變電工程的工序發(fā)雜、工作人員構成繁多、工程時間長、技術性強等特點,決定了輸變電工程施工存在這樣那樣的、可預測和不可控制的安全風險。為此做好輸變電工程施工安全風險評估顯得尤為重要。本文將著重對輸變電工程施工的安全風險評估進行分析和闡述,并且對相應的風險對策進行探析。
    關鍵詞:輸變電工程;風險評估;對策;監(jiān)理;審查;現場監(jiān)管
    輸變電工程施工的安全風險是指在輸變電工程施工過程中可能發(fā)生但是無法確定的不理影響因素,以及有這些不利影響因素造成的損失。輸變電工程施工安全風險評估是整個輸變電風險管理的組成部分,對于整個輸變電工程的安全順利運行有著舉足輕重的作用。安全風險評估中,風險管理這要采取各種促使和方法,來盡量消除或減少造成安全風險的各種可能性和影響因素,盡最大可能的預測到安全風險,做好防范措施,降低安全風險。
    安全風險評估必須具體到每一個輸變電工程施工環(huán)節(jié),并對可能造成安全風險的因素進行認真細致的分析,預測可能造成的損失以及安全風險的程度。也就是說輸變電工程施工項目中,所有施工活動都必須有相應的安全施工措施。
    (一)自然環(huán)境方面的輸變電工程施工安全風險評估
    大自然對輸變電工程施工安全的影響是不可控制的,但是我們也可以通過評估,測驗盡可能的減少大自然對輸變電工程施工安全的影響。采取相應的措施,克服自然環(huán)境帶來的一系列安全風險。自然方面要考慮的輸變電工程施工安全風險主要是對施工是的天氣、氣候以及作業(yè)的條件和環(huán)境等的評估。例如,施工地點的地形、地貌、地質;施工時間是在白天還是黑夜;施工時的溫度、風雨等等都是輸變電工程施工安全風險的影響因素。
    (二)人為可控的輸變電工程施工安全風險評估
    衡量輸變電工程施工安全風險的嚴重程度主要是依靠經濟損失程度和人員傷亡兩個方面。對于輸變電工程施工安全風險可以分為三個等級:輕微的安全風險、一般的安全風險和嚴重的安全風險。輕微的輸變電工程施工安全風險主要表現有:輸變電工程施工機械設備的一般損耗;輸變電工程施工人員的輕度受傷事故;電力生產相關設備的輕度故障以及周邊其他非電力設施損壞達10萬元以上。一般程度的安全風險可能的主要風險因素有:輸變電工程施工人員的嚴重受傷事故,其參考標準依靠《關于重傷事故范圍的意見》來評定;輸變電工程施工機械的嚴重損壞以及周邊其他非電力相關設施的損害和損耗;電力生產設備出現故障。此外,嚴重的安全風險主要表現有:輸變電工程施工人員死亡事故;電力生產的相關設備的重大故障;周邊其他非電力設施損壞和重大損耗達到100萬元以上;輸變電工程施工機械的重大損壞;電網安全穩(wěn)定運行受到阻礙。
    當然輸變電工程施工安全風險的評估必須貫穿于每一個施工項目和施工活動,并且安全風險評估除了輸變電工程施工安全風險可能性進行評估外,還必須對風險等級進行評估,一般而言,嚴重的輸變電工程施工安全風險是極不可能發(fā)生的,也是不容許發(fā)生的風險;而對于人員死亡或者經濟損失超過百萬這樣的嚴重損失是不可接受的風險;輕微的機械損害和人員輕微的傷亡則是一定程度上存在的,也是可接受的風險。只有對輸變電工程施工安全風險的人為可控因素進行評估,才能找出相應的控制風險的對策,盡最大可能的降低安全風險,以最小的風險來達到最大的經濟效益。
    輸變電工程施工安全風險的控制必須貫徹于每一個施工活動,必須切實落實到真?zhèn)€輸變電工程施工的全過程?!鞍踩谝唬A防為主”是輸變電工程施工安全控制的根本方針。這就要求,在輸變電工程施工過程中必須圍繞安全施工來進行,以有效的風險評估最大限度的提高施工的安全水平,防范和減少安全事故的發(fā)生。
    (一)在輸變電工程施工前必須做好安全施工方案,識別現場危險點
    做好輸變電安全施工方案,遵循“安全第一,預防為主”的施工原則。首先必須收集相關資料,對涉及到輸變電工程施工項目的安全需求、工期要求進行認真細致的研究,并且對輸變電工程施工以往出現的安全風險進行評估和預測,做出相應的應對方案,做到有備無患。其次,對于施工項目進行現場調查,對于該施工項目或者施工地點包括過去、現在和將來可能存在的安全風險因素進行分析,制定出相應的政策措施。只有充分在輸變電工程施工之前充分做好了各項安全施工方案,做好各項防范安全風險的對策,才能防患于未然,提高施工的安全性,降低施工過程中的安全風險。
    (二)監(jiān)理單位對輸變電工程施工方案以及風險評估報告進行嚴格審查
    監(jiān)理單位對輸變電工程施工方案及風險評估報告的審查是預防安全風險的重要環(huán)節(jié),是安全施工的重要保障。監(jiān)理單位對輸變電工程施工安全風險的審查主要從以下幾個方面來進行:首先,對輸變電施工人員的審查,主要涉及到施工單位的資質、施工人員的精神狀態(tài)、施工技術人員的技能是否熟練、特殊工種人員的上崗證等等方面;其次,對輸變電施工所采用的物料和設備進行審查,主要包括對原材料的出廠合格證的審查、對提供物料的商家的資質審查、對進場復測包括進行審查等;再次,對輸變電工程施工中應用的機械設備進行審查,主要涉及到電源設備是否完好、機械設備是否精確有效以及其他各相關機械的可靠性等等;此外,對施工環(huán)境進行監(jiān)測和審查,主要包括對地質、季雨、臺風、氣候、夜間施工以及周圍的種種不安全因素的審查;最后,對輸變電施工方法進行監(jiān)測,對施工原則、施工方法、工藝以及規(guī)章制度和安全措施和流程等等進行嚴格的審查。
    (三)在輸變電工程施工過程中,根據實際情況實施并靈活調整安全方案,做好現場監(jiān)督
    在施工過程中,必須嚴格貫徹安全方案。在施工過程中,監(jiān)理工程師是安全保障的核心,必須從整個輸變電工程施工的安全大局出發(fā),著重做好安全預防、安全管理,抓好安全控制工作,把安全工作的內容和原則觀測和落實到監(jiān)理規(guī)劃和細則。但是計劃趕不上變化,在輸變電工程施工過程中,可能會出現一些事先沒有預測到的安全風險因素,這就要求在施工過程中,不能一位的遵循安全施工方案,還要根據實際情況靈活調整施工測量和方案。此外,監(jiān)管人員必須做好現場監(jiān)督工作。監(jiān)管人員的現場監(jiān)督貫徹于輸變電施工的基礎階段、組塔階段、架線階段、變電土建階段、變電電器安裝階段、起重作業(yè)等各項內容。
    電力工程直接關系到各行各業(yè)的發(fā)展以及千家萬戶的生活,直接關系到國民經濟的可持續(xù)發(fā)展,因此輸變電工程項目的實施是保障人民生活用電和國家經濟發(fā)展的基礎。但是,由于輸變電工程施工受種種因素的影響,還存在這許多確定的不確定的,可控的和不可控的安全風險,因此加強對輸變電工程施工安全風險的評估和對策的研究有著深遠意義。我國必須結合當前輸變電工程施工安全所處的現狀,更加重視施工安全、做好預防工作,把安全施工措施落實貫徹到施工全過程,提高施工人員素質和安全意識,杜絕違章違規(guī)等不安全施工,確保輸變電工程施工能夠安全順利的進行。
    項目評估報告篇十六
    項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經費主要用于開展宣城市促消費活動工作。
    評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領導、相關業(yè)務科室負責人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點等制定評估方案。
    評估方式、方法:采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。
    (一)立項必要性。
    1.主要的立項依據。
    貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構建以國內大循環(huán)為主體,國內國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署,根據省商務廳《“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求,聚焦擴內需,大力實施消費提振行動。
    2.政策和項目的現實需求。
    餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大,為進一步提振消費信心,促進全市消費穩(wěn)步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的促消費活動,結合我市消費特點,活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等,通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式,強化市縣聯動、部門協(xié)同。
    3.服務對象或受益對象。
    本項目無確定的服務對象或受益對象,“宣城好物惠聚萬家”促消費活動有利于持續(xù)挖掘消費熱點,助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。
    4.可替代性。
    促消費活動申創(chuàng)工作由政府部門牽頭,項目屬于非競爭領域,具有公益性屬性,應由本級財政保障。
    (二)投入經濟性。
    1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費券,消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預計10萬元。
    2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發(fā)放家電消費券,消費券面值分別為100元900張、150元1400張,共計30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動,現場發(fā)放50元、100元和150元紙質消費抵用券各200張,每場活動發(fā)放600張,四場合計2400張,共計24萬元。
    3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放商超消費券,消費券面值為10元,發(fā)放5萬張,合計50萬元。線下開展消費品下鄉(xiāng)活動,社區(qū)每場活動發(fā)放1000張消費券(現場發(fā)放10元紙質消費抵用券),四場合計4000張,共計4萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動發(fā)放2000張消費券(現場發(fā)放10元紙質消費抵用券),四場合計8000張,共計8萬元。
    4.汽車消費促進專場活動。此次汽車消費促進專場活動補貼金額為120萬元,補貼總數量為600輛,補貼2000元/輛。
    (三)績效目標合理性。(詳見附件1)
    1.中期目標和年度目標:釋放市場需求、擴大居民消費,在常態(tài)化疫情防控中,促進全市消費市場回暖,幫助企業(yè)拓寬銷售渠道,拉動消費需求。
    2.產出指標:1.質量指標:通過促消費活動的開展,釋放全市消費需求,發(fā)揮消費對經濟增長的基礎性作用。2.時效指標:按時完成促銷活動活動。
    3.效益指標:1.經濟效益指標:提高商貿企業(yè)營業(yè)額,促進地方財稅增收。2.社會效益指標:增強商貿企業(yè)信心,促進全市消費回暖。3.可持續(xù)影響指標:持續(xù)提振消費信心,營造消費氛圍。
    (四)實施方案可行性。
    活動由市政府主辦,市商務局承辦,項目是有具體的'操作方案或實施細則,明確的責任主體和責任人。
    (五)籌資合規(guī)性。
    1.財政性資金支持方式及相關配套經費保障活動的可行性。
    2.如果有負債,是否符合地方政府債務管理相關規(guī)定。
    3.按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行財政承受能力評估和債務風險評估。
    (六)總體結論。
    持續(xù)開展促消費活動,能提振消費信心,促進全市消費,助力商貿企業(yè)發(fā)展。
    “宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求,助力企業(yè)發(fā)展,促進地方財稅增收,請財政部門在年度預算批復時予以優(yōu)先考慮。
    無
    項目評估報告篇十七
    介紹項目基本情況,主要包括以下內容:
    項目地址、項目內容、投產時間、實施進度、總投資、可研預算、決算、資金來源及使用情況、項目運行效果等。
    2.1闡述對立項申請進行技術性和經濟性審核的責任部門及審核情況。
    2.2闡述可研報告的編制情況及可研目標??裳袌蟾鎸徍说闹饕熑尾块T。
    2.3闡述項目立項時,是否明確項目發(fā)起人及項目負責人。
    2.4闡述向陜西公司申報技改計劃前辦公會決議情況。
    3.1闡述招投標管理的主要責任部門,闡述招標過程是否符合《中華人民共和國招投標法》、《中國華電集團公司技改、大修項目招標管理若干規(guī)定》及《陜西公司招標管理辦法》。
    3.2闡述招標結果批復有關情況,中標金額是否控制在批復預算內。
    4.1闡述合同管理的主要責任部門。合同和協(xié)議是否按招標結果簽訂,闡述合同執(zhí)行情況,分析合同執(zhí)行中出現的問題。對設計、施工和設備質量等內容與合同存在差異的進行說明,并對差異原因和處理措施進行分析。
    4.2闡述項目調整(含項目取消、新增、跨年延期、資金跨年結轉)的內容和審批情況。項目調整的主要原因及項目調整的主要責任部門。
    4.3闡述項目變更情況。主要闡述項目變更內容是否合理,變更是否經過審批,變更的主要原因及項目變更主要責任部門。
    5.1開工申請及批復情況
    5.2闡述工期管理的具體責任部門。計劃工期與實際工期是否有偏差及原因分析,工期計劃調整時是否上報陜西公司批準。對整體進度控制做出客觀評價。
    5.3闡述項目驗收的主要責任部門。竣工驗收及項目性能試驗情況。技改項目是否有質量。性能驗收試驗是否委托具有試驗資質單位完成。環(huán)保技改項目是否在試運生產期間,向相應環(huán)境保護部門申報辦理項目環(huán)保驗收手續(xù)并取得環(huán)??⒐を炇瘴募?。
    6.1預算批復情況。預算調整審批手續(xù)及預算調整的原因分析。
    6.2環(huán)保補助資金取得情況。闡述環(huán)保補助資金爭取的主要責任部門。應爭取的金額及已爭取到的金額。
    6.3項目竣工結算情況,闡述竣工結算竣工結算完成時間及負責部門及結算金額。
    6.4項目竣工決算及審計情況
    闡述竣工決算完成時間及具體負責部門。主要包括:工程竣工決算與批復預算的比較;工程投資節(jié)余或超支的原因分析;主要控制措施及效果;評價在項目建設過程中投資控制、資金管理的經驗、教訓,并提出改進建議。
    6.5退役的設備、設施或工器具等報廢手續(xù)情況。
    7.1闡述技改項目安全責任部門。技改單位是否在工程質保期內安全、穩(wěn)定運行情況。
    7.2闡述技改項目性能試驗前后指標與可研對比情況及未達到預期目標的原因分析。預算目標完成情況主要責任部門。
    7.3評價技改項目技改前后實際指標與區(qū)域先進指標對比情況及未達到區(qū)域先進指標的原因分析。
    項目評估報告篇十八
    你們好!首先,請允許我代表xxx建筑有限公司,有幸在此與各位交流安全生產管理工作經驗,表示衷心地感謝。下面就我公司項目安全生產管理工作做一簡要匯報,如有不妥,請批評指正。我公司于20xx年底承接的xx市xx區(qū)xx村城中村改造項目(銘城)xx工程,由五棟單體工程和大底盤連體地下車庫組成,地下1層,地上33層,總建筑面積約15萬平米。從開工至今200余天,項目部安全形勢穩(wěn)定,未發(fā)生一起輕傷以上安全事故。在市、區(qū)、街辦組織的檢查中的受到一致好評。
    今年以來,xx村城改項目在市、區(qū)兩級城改部門的正確指導下,努力學習上級領導的指示精神,在各項安全生產大檢查和隱患排查以及“兩打擊一整治”活動、“打非治違”、市安委會檢查等專項活動中積極配合,制定項目整改方案,從施工現場、生活區(qū)、辦公區(qū)等方面入手,自查自糾,徹底排查安全隱患,確保生產安全。
    工程自開工時,項目部建立以項目經理為組長的安全生產領導小組。按規(guī)定設立了3名專職安全員,勞務公司設立2名專職安全員,各班組設立兼職安全員,按照與區(qū)辦簽訂的目標責任書的'要求,層層簽定了安全生產責任制,落實到人。形成了橫向到邊,縱向到底的安全管理網絡。制定嚴格的安全檢查制度,對施工現場進行全方位檢查,發(fā)現隱患及時整改,堅決杜絕不安全因素的存在。
    1、始終堅持“安全第一,預防為主”的方針。嚴格按照《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-20xx)制定安全措施計劃,始終把安全工作放在首位,各班組嚴格按照各項安全制度與措施進行交底、自檢、教育。針對工作實際情況及時制定安全防護措施,保證了安全防護措施及時到位。
    2、加強職工安全教育,提高員工安全意識。項目部各班組充分利用班前會開展安全教育活動,在員工中樹立“我的安全我負責,同事的安全我有責,企業(yè)的安全我盡責”的思想。確保職工做到不違章作業(yè),管理人員不違章指揮。嚴格按照安全操作規(guī)程,在作業(yè)中真正做到“三不”傷害。
    3、安全檢查:項目部堅持每天巡視、每周檢查,公司對項目部實行每月定期檢查和復查。設立監(jiān)控室,對施工現場實施動態(tài)監(jiān)管和檢查,對檢查發(fā)現的安全隱患制定整改措施并立即組織整改,做到“定人、定時、定措施”及時整改。
    4、場地分片劃分責任區(qū),定期整理。操作面做到工完料凈,及時清理,材料堆放整齊并標識。以保證操作環(huán)境的安全文明。
    5、現場防火:現場設立消防區(qū)域,消防器材配備齊全,落實消防責任制和責任人。
    1、安全責任重于泰山。為確保生產安全,項目部嚴格按照《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-20xx)的要求執(zhí)行。對危險性較大的部位進行監(jiān)控與跟蹤。并編制針對性的專項安全施工方案。
    2、公司對外腳手架、高層建筑消防、施工臨時用電、塔吊等重大危險源部位舉行了專門的安全知識講座,提高管理人員及員工的安全防護意識。
    3、制定安全生產應急救援預案,定期開展應急演練。提高管理人員與員工對突發(fā)事件的應急應變能力。
    總之,該工程自開工以來,通過公司及項目部管理人員的共同努力,收到了明顯的效果,沒有發(fā)生任何安全事故。但我們清醒地認識到我們的安全生產管理工作距《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-20xx)要求還甚遠。
    在今后的工作中,我們一定努力做到防微杜漸,警鐘長鳴,防患于未然,把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)之中。到目前為止,雖然安全管理工作邁開了第一步,我們還須在各位領導的關懷和各兄弟單位的幫助下,一如既往,真抓實干,讓安全管理工作更上一個臺階,為安全達標和創(chuàng)建改造建設項目質量安全管理示范工地而繼續(xù)努力!
    謝謝大家!
    項目評估報告篇十九
    根據建設部《關于開展建筑施工安全質量標準化的指導意見》文件精神,為了規(guī)范我單位承建的南昌聯泰香域中央項目的現場安全、文明施工管理,全面提高項目的安全生產、文明施工管理水平,杜絕傷亡事故,保障生命財產安全,實現建筑施工安全的標準化、規(guī)范化,促使企業(yè)建立運轉有效自我約束、自我保障、持續(xù)改進的安全長效機制,結合項目建設工程安全生產的實際情況,對項目建筑施工現場安全質量標準化工作進行實施,大力推進建筑施工安全法規(guī)標準的貫徹實施,規(guī)范企業(yè)安全生產行為,落實企業(yè)安全生產主體責任,采取加強組織領導、統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施、樹立典型、以點帶面的方法,實現企業(yè)級施工工地的安全生產工作的標準化。
    本工程是聯泰香域中央a區(qū)工程;工程建設地點南昌市紅谷灘衛(wèi)東大道;屬于框架結構;3棟18層及一棟30層,分別是21#、24#、25#、26#;建筑面積(含地下室):62952.61m2;總工期630天。
    本工程由江西聯泰實業(yè)有限公司投資建設,南昌市建筑設計研究院有限公司設計,廣東聯發(fā)工程咨詢有限公司和九江石化工程建設監(jiān)理有限公司(人防)監(jiān)理,浙江雙堰建筑工程有限公司組織施工。
    本工程是我公司經營的重點項目,開工前公司決策層為本項目定下管理目標,規(guī)定必須嚴格按高標準要求進行管理,由此,項目部制定了以下安全管理目標:
    (1)杜絕重傷、死亡事故,一般事故負傷率控制在1.5‰以下;
    (2)杜絕火災、設備、管線、食物中毒等事故;
    (3)沒有業(yè)主、社會相關方和員工的重大投訴,一般投訴處理率為100%。
    文明施工目標:確保南昌市級和江西省級“安全生產文明工地”,爭創(chuàng)“省、市級安全文明施工樣板工地”。
    公司要求項目班子執(zhí)行領導帶班制度,現場設置了帶班公示牌,并要求帶班人員做好巡視、交接記錄,并定期考核。
    本項目在安全管理方面最高目標為省級文明工地,項目部在施工初期制定了安全文明施工專項方案,隨著工程的進展,項目部又進一步將方案進行細化。在施工過程中做到了嚴把安全關,杜絕了傷亡事故,確保了施工安全。
    本工程在安全文明施工管理方面主要做了以下事項:
    1、設立了雙堰建設標志性門頭,由專業(yè)設計人員設計,專業(yè)隊伍施工,將企業(yè)簡介,管理方針以及企業(yè)精神展現給社會,樹立雙堰公司的兩哈品牌形象,該標志定為項目工地大門標志標準,設有規(guī)范的沖洗車輛平臺。
    2、工程開工初期項目部組織安全管理人員根據項目的實際情況編制了臨時施工用電、腳手架、模板、塔吊、土方開挖、大貨梯、卸料平臺、文明施工等各項安全專項施工方案已經應急救援預案。在施工過程中嚴格按照施工方案組織施工,控制了傷亡事故的發(fā)生。
    為了確保在火災發(fā)生初期能將火災迅速撲滅,項目部編制了消防安全專項方案,并成立了義務消防隊組織培訓學習,邀請了當地消防部門共同進行了活在消防應急預案演練,制定了施工現場防火管理制度,施工現場設置了消防泵房消防水池,場地四周均安裝了消防水管及消防栓。另在主要施工通道、配電房、材料對放處架子、電箱等增設了滅火器。
    所有分項工程施工前均編制了專項施工方案,按規(guī)定進行了審核。施工過程中加強平等檢查、技術復核、分項驗收、施工監(jiān)測,保證現場嚴格按照施工方案進行施工,涉及到安全功能轉換的主要材料,如鋼管、扣件、安全帽、安全網、漏電保護器等材料進場均組織了安全驗收。
    本工程外架采用落地腳手架+懸挑腳手架,外腳手架施工過程中,嚴格按照方案的要求進行。搭設完后,及時組織對架體進行驗收?,F場對立桿間距、剪刀撐、連墻體、懸挑錨固、鋼絲繩拉結、防護重點控制和檢查,分段驗收掛牌,確保架體安全穩(wěn)固。對腳手架的日常維護工作堅持“誰使用,誰破壞,誰維護”的原則。
    臨邊、洞口安全防護是本工程安全管理的重中之重,項目針對臨邊洞口編制了專項防護方案,對每層的所有大小洞口進行了分類編號、積極推行工具式、標準化防護。
    本項目工程能堅持到如今的成績,離不開省、市、區(qū)安全監(jiān)督站各級領導的關懷幫助與支持。每次上級領導過來檢查,都會對項目的安全生產工作提出寶貴的建議和觀點,并且為我們項目的安全生產文明施工方面增設很多亮點,所以本項目被評為市文明樣板工地。
    項目評估報告篇二十
    (一)企業(yè)概況
    xx制藥廠隸屬于xx省醫(yī)藥管理局,是xx省醫(yī)藥工業(yè)重點企業(yè)之一。該廠位于xx市西郊,全廠占地面積xx萬平方米,建筑面積xx萬平方米,現有固定資產原值xxx萬元,凈值xxx萬元。有七個生產車間,一個輔助車間?,F有職工1890人,其中各類專業(yè)技術人員491人,占職工總數的26%,技術力量雄厚。為了開發(fā)新產品,使企業(yè)更具競爭力,他們還建立了一個具有較先進的儀器設備的藥物研究所,并與十幾家科研單位、大專院校建立了科研協(xié)作關系。該廠近年來有了較大發(fā)展,目前生產的品種有片劑、針劑、栓劑、抗生素原料藥、琥乙紅霉素等100多個品種和規(guī)格,19xx年產值已達xxx萬元,比上年提高10.2%,實現利稅xx萬元,比上年增長119%。產品品種、產值、產量、銷售收入等八項指標均創(chuàng)歷史最好水平,是省效益十佳單位之一。預計今年的利稅總額將達到xxx萬元。該廠目前有六種產品被評為省優(yōu)產品,產品已行銷全國28個省、市、自治區(qū),并有部分出口。企業(yè)資產負債情況見下表。表格(略)。
    (二)項目概況
    xx制藥廠發(fā)展抗生素新品種項目的主要品種為克菌靈原料藥,并利用原有針劑車間加工針劑??司`主要用于各種敏感菌所致的各種感染,如肺炎、支氣管炎等。其優(yōu)點是療效高、用量小、分布廣、在體內維持時間長、無交叉耐藥性、毒性低、副作用小。該藥屬國內新開發(fā)產品,具有較強的生命力。19xx年x月x日,xx省醫(yī)藥管理局以x藥計字第x號文批復了“關于對xx制藥廠發(fā)展抗生素新品種項目建設書”的報告(見附件)。19xx年x月x日以x藥計字第x號文批復了由xx市經委主持審查并通過的項目可行性研究報告。目前,正在進行擴建設計工作。該項目的規(guī)模為年產克菌靈原料藥10噸,自用4噸,加工針劑3000萬支。項目主要內容包括:土建工程總建筑面積xxxm2,構筑物及設備基礎xxx,設備總計xxx臺。該項目總投資為xxx萬元,其中基本建設投資、x萬元。貸款利息xxx萬元,流動資金xxx萬元,項目屬擴建性質,工期1年。
    xx制藥廠擴建年產10噸克菌靈項目的建設必要性,主要體現在:
    (一)增加抗生素生產,滿足社會需求;…………(略)
    (二)替代進口,增加出口,有利于節(jié)匯創(chuàng)匯……………(略)
    (三)我省醫(yī)藥工業(yè)雖具有比較雄厚的基礎,但分布不均勻,北部地區(qū)相對比較薄弱,該項目的建成投產將為北部地區(qū)抗生素生產基地的形成創(chuàng)造必要條件。另外,xx市是我省的貧困地區(qū),該項目的按時投產將實現每年xxx萬元的利潤,為改變xx地區(qū)貧困落后的`現狀,改變地方財政困難局面做出貢獻。
    以上幾點可以說明,xx藥廠擴建年產10萬噸克菌靈項目,無論從宏觀還是從微觀上講,都是十分必要的。
    (一)建設位置的選擇廠區(qū)南側現有土地40畝,土質為風化殘積碎石類土,地下水位-15米,屬于本廠長遠發(fā)展規(guī)劃用地范圍,已經得到市城建規(guī)劃部門的承認,選定為本次擴建用地。
    (二)交通運輸該廠位于xx市西郊。西銅高速公路、西延鐵路都在本市通過,交通方便。目前全廠有載重車xx輛,各種倉庫面積xxx平方米,儲運能力較強,可以滿足擴建的需要。
    (三)供水該廠主要依靠市自來水公司供水,廠里現有水庫2800立方米,日供水能力可達7500噸,日回收利用循環(huán)水3000噸,有兩眼備用井,日供水量可達4000噸,能保證生產用水。
    (四)供熱市熱電廠和制藥廠早在19xx年就達成年供氣協(xié)議。
    19xx年1月起,開始正常對該廠供氣,氣壓穩(wěn)定,非常有利于抗生素生產。市熱電廠“九五”期間將增加新機組,供熱能力增加時,還可向藥廠增供氣12噸/時。
    (五)供電該廠現有變壓器容量為4100kva,正常運行的變壓器二臺為1250kva,一臺1600kva作為備用。電源通過老城變電所(東干線)和西郊變電所(鐵西線)高壓線路對藥廠新建變電站所供電,形成實質性的雙電源供電,新建的變電所為該廠主要變電所,應具備6萬度/日的供電能力。由雙電源來的高壓線,經新變電所高壓計量后,分為四部分使用,一路送老變電所,一路備用,一路經新變電所降壓后給新車間送電,一路直送空壓機站。
    (六)環(huán)境保護該項目在生產過程中會產生一定量的廢氣、廢渣、廢水以及由空氣壓縮機產生的振動和噪聲,因此該廠決定投入一部分資金用于治理“三廢”,達到環(huán)境保護要求。廢氣,…………一般采用施風分離器分出水分后,由車間高處排向大氣。廢渣,從廢渣性質來看,可做飼料,因此擬投資建一個飼料加工廠,廢渣量在8~10噸/日。廢水,擬采取深井爆氣處理,保證水污染物排放濃度符合陜q1647-83標準要求。對振動及噪聲較大的空氣壓縮機、高速離心機等適當采用減震消音裝置,使周圍居民不致有因振動及噪聲引起不適感覺。
    評價意見
    如前所述,上述品種是日本最先研制成功并推向市場的。我國于19xx年研制開發(fā)成功,經山東、上海等國內六家企業(yè)的工業(yè)性生產實踐或中試,證明該品種所采用的生產工藝路線是可行的,選擇的工藝條件是合理的,國內中小型抗生素企業(yè)是可以掌握的,具備了工業(yè)化生產的必要條件。同時,工業(yè)性生產實踐和中試結果還證明,該品種的主要技術經濟指標如發(fā)酵單位、收率、染菌率、單位成本等均已達到科研單位技術轉讓條款中有關技術經濟指標。我們認為,xx制藥廠根據大量調研資料提出的生產工藝條件完整,設備附合工藝條件的要求,擺布合理,設備選取保證了兼顧先進性、合理性、經濟性的原則。