專業(yè)個(gè)人退稅申請(qǐng)書大全(17篇)

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    每一次總結(jié)都是一次自我反思的機(jī)會(huì),促使我們更加堅(jiān)定前行的方向??偨Y(jié)要結(jié)合實(shí)際情況,給出具體的例子和分析。這些總結(jié)范文具有較高的參考價(jià)值,可以幫助我們寫出更好的總結(jié)。
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇一
    ____市____區(qū)國(guó)稅局:
    茲有________有限公司,稅號(hào):____________。______年銷售收入:________元,______應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
    根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。
    望批準(zhǔn)!
    申請(qǐng)人:___
    __年__月__日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇二
    _______海關(guān):
    根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的`稅款專用繳款書,本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
    1.已繳稅款金額:
    關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
    2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
    3.申請(qǐng)退還金額:
    關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
    ____________有限公司
    ____年____月____日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇三
    安裝個(gè)人所得稅軟件,打開軟件后,先進(jìn)行注冊(cè)登錄,進(jìn)入年度匯算:首頁(yè)【常用業(yè)務(wù)】—【綜合所得年度匯算】。
    a、進(jìn)入申報(bào)界面后,填報(bào)方式有【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】和【自行填寫】?jī)煞N選擇。
    b、為了方便申報(bào),推薦大家選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】,稅務(wù)機(jī)關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報(bào)數(shù)據(jù),大家只需確認(rèn)即可。
    c、選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】—【開始申報(bào)】后,系統(tǒng)提示【標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)須知(使用已申報(bào)數(shù)據(jù))】,點(diǎn)擊“我已閱讀并知曉”,開始年度匯算申報(bào)。
    2、確認(rèn)信息
    需要對(duì)個(gè)人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)。
    3、填報(bào)數(shù)據(jù)
    確認(rèn)預(yù)填的收入和扣除信息無(wú)誤,點(diǎn)擊【下一步】。
    4、計(jì)算稅款
    數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
    5、提交申報(bào)
    確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】即可。
    6、退(補(bǔ))稅
    如存在多預(yù)繳稅款,可選擇【申請(qǐng)退稅】。
    哪些人需要辦理個(gè)稅匯算
    1、已預(yù)繳稅額大于匯算應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的。
    2、2022年取得的綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)元且匯算需要補(bǔ)稅金額超過(guò)400元的。
    因適用所得項(xiàng)目錯(cuò)誤或者扣繳義務(wù)人未依法履行扣繳義務(wù),造成2022年少申報(bào)或者未申報(bào)綜合所得的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法據(jù)實(shí)辦理匯算。
    個(gè)人所得稅退稅需要滿足什么條件
    1、由于工作疏忽,發(fā)生技術(shù)性差錯(cuò)而造成多繳或誤繳稅款。
    2、征收過(guò)程中形成的匯算清繳退稅、結(jié)算退稅、減免退稅及調(diào)整政策和調(diào)整稅率退稅。
    3、扣繳義務(wù)人依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行代扣、代收稅款義務(wù),代扣、代收稅款已按期繳納入庫(kù)后,稅版務(wù)機(jī)關(guān)按照規(guī)定權(quán)應(yīng)給付扣繳義務(wù)人的代扣、代收手續(xù)費(fèi)。
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇四
    x稅局領(lǐng)導(dǎo):
    20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207,教育費(fèi)附加88元,營(yíng)業(yè)稅附征59元,其它專項(xiàng)59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的'發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請(qǐng)公司:xxx
    申請(qǐng)日期:20xx年xx月xx日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇五
    致天津東疆保稅港區(qū)海關(guān):
    根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):(1212)021320**1130018270- l01),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
    1.已繳稅款金額:
    關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
    2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
    3.申請(qǐng)退還金額:
    關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
    注:轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。 說(shuō)明:
    1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
    2.[申請(qǐng)退還金額"中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
    3.按照中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
    4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
    5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇六
    x海區(qū)稅務(wù)局:
    我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元?,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
    xxx有機(jī)涂料廠
    20xx年xx月xx日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇七
    國(guó)家稅務(wù)局:
    我公司于________年____月____日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額____元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額____元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額_______元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額____元。
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請(qǐng)退稅____元。
    特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。
    附送資料
    1、____年度企業(yè)所得稅申報(bào)表
    2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書
    ______________有限公司
    _______年__月__日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇八
    xxx:
    公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
    特此申請(qǐng)
    公司
    年月日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇九
    ________國(guó)稅局:
    我公司是__________________________(基本情況)。
    根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
    特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
    ____________________公司(公章)
    年月日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇十
    國(guó)家稅務(wù)局:
    我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:_____,法定代表人:_____財(cái),注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,地址:_____,登記注冊(cè)類型:_____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
    公司于_____年_____月_____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
    我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
    我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_(tái)____元。_____年累計(jì)出口_____美元,人民幣_(tái)____元。(詳見(jiàn)附表)
    因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
    此致
    敬禮!
    申請(qǐng)人:_____
    20_____年月日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇十一
    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
    我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。
    我公司年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有 關(guān)內(nèi)容填寫)
    目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)次開票金額萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)份開票金額萬(wàn)元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦?,?nèi)容必須真實(shí)具體)
    申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料
    2.書面申請(qǐng)(一 式二份,注:開票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式三份);
    4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一 式二份);
    6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一 式二份);
    7.增值稅一 般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一 式二份);
    10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
    以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
    (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)
    申請(qǐng)單位:x文庫(kù)20xx年x9月30日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇十二
    1、分稅種填寫《退稅申請(qǐng)書》一式三張,繳款明細(xì)寫不下時(shí),由納稅人另附一張明細(xì)表,表格樣式與《退稅申請(qǐng)書》樣式相同。
    2、“開戶銀行”及“銀行賬號(hào)”應(yīng)與在地稅登記備案的記錄一致。
    3、“申請(qǐng)退稅金額合計(jì)(大寫)”應(yīng)填寫完整正確。
    4、“申請(qǐng)退稅理由”處:
    (1) “申請(qǐng)人”和“公章”不得為空。
    (2)屬于減免性質(zhì)的退稅,應(yīng)在理由中注明文件依據(jù)(文件號(hào))。
    (3)屬于誤收性質(zhì)的退稅應(yīng)將退稅理由填寫清楚,完整(包括造成退稅的原因等相關(guān)情況)。
    5、《退稅申請(qǐng)書》統(tǒng)一使用a4打印紙。
    6、每一張復(fù)印件及其他資料需加蓋單位公章(財(cái)務(wù)章不可),并且每一張復(fù)印件需注明“此復(fù)印件與原件一致”字樣。(成冊(cè)不可拆分的資料加蓋齊縫章也可)
    1、分稅種填寫《退稅申請(qǐng)書》一式三張,繳款明細(xì)寫不下時(shí),由納稅人另附一張明細(xì)表,表格樣式與《退稅申請(qǐng)書》樣式相同。
    2、“開戶銀行”應(yīng)寫明分理處或儲(chǔ)蓄所,“銀行賬號(hào)”應(yīng)填寫存折賬號(hào)。
    ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
    ___________原因不能按期申報(bào)退稅申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
    附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表
    企業(yè)(公章)
    年 月 日
    以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列
    經(jīng)辦人意見(jiàn):
    ( )不同意。
    ( )同意延期
    至______年____月____日之前申報(bào)。
    經(jīng)辦人簽名:
    年 月 日
    領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):
    年 月 日
    說(shuō)明:因?yàn)椴煌蛏暾?qǐng)延期申報(bào)的,不得使用同一份申請(qǐng)書。
    企業(yè)名稱(公章):
    海關(guān)代碼:
    出口日期出口發(fā) 票號(hào)
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇十三
    _______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
    xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
    申請(qǐng)人:
    日期:
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇十四
    xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
    我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
    企業(yè)(公章)
    申請(qǐng)日期:20xx年x月xx日
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇十五
    _______海關(guān):
    根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
    1.已繳稅款金額:
    關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
    2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
    3.申請(qǐng)退還金額:
    關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
    注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。
    說(shuō)明:
    1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
    2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
    3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
    4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
    5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇十六
    ______________海關(guān):
    根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
    1.已繳稅款金額:
    關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
    2.申請(qǐng)退稅理由:________________________________________________________。
    3.申請(qǐng)退還金額:
    關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
    申請(qǐng)人簽章:______________________________
    ____________年____________月____________日
    申請(qǐng)單位聯(lián)系地址:________________________
    郵政編碼:________________________________
    聯(lián)系人:__________________________________
    電話:____________________________________
    注:《現(xiàn)金退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。
    個(gè)人退稅申請(qǐng)書篇十七
    我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬(wàn)元,地址:____,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
    公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
    我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的'申報(bào)。
    我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見(jiàn)附表)
    因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
    ____________有限公司
    ____年____月____日