2023年財政預算工作總結(通用12篇)

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    總結是對自己經歷和經驗的提煉和總結,它能夠幫助我們更好地認識自己。寫總結時要注意結構的合理性和條理性,突出重點,使讀者一目了然。以下是一些寫作專家總結的范文,他們的經驗和技巧可能對你的寫作有所幫助。
    財政預算工作總結篇一
    為了全面完成20xx年目標任務,爭創(chuàng)一流工作業(yè)績,現(xiàn)做如下承諾:
    一、圍繞一個中心。緊緊圍繞財政收支這個中心,研究稅源變化,分析稅收形勢,精心組織收入,力爭超額完成年初既定收入任務;加強預算支出管理,優(yōu)化支出結構,加大支出力度,積極支持全縣經濟社會又好又快發(fā)展。
    二、建立兩項制度。一是建立部門項目支出預算管理制度。根據(jù)全縣經濟發(fā)展需要及單位職能,建立單位預算支出項目庫并制定項目支出預算管理辦法。二是初步建立預算績效評價制度。充分利用預算管理信息平臺,加強預算的執(zhí)行力,建立預算績效評價機制,提高財政資金使用效益。
    三、完成“三套”報表。全力完成20xx年度財政總決算、20xx年預算和政府債務報表編制工作,做到報表編制規(guī)范,數(shù)據(jù)真實,報送及時。
    四、做好七項工作。一是準確下達20xx年財政收支預算。二是做好20xx年財政供養(yǎng)人員信息錄入、上報工作。三是做好其它事業(yè)單位績效工資測算核發(fā)工作。四是做好20xx年基層政權建設項目編報工作。五是做好20xx年革命老區(qū)建設項目編制工作。六是做好專項資金整合工作。七是完成局中心工作及領導交辦的其它工作。
    以上承諾,敬請監(jiān)督。
    財政預算工作總結篇二
    今年以來,由于城市建設投入加大、鹽礦債券歸還和基金會縣鎮(zhèn)配套資金集中在上半年支出、調資以及農村低保、城市低保、退役軍人安置、新型農村合作醫(yī)療、企業(yè)養(yǎng)老保險等社保支出的增加等各種因素,我縣財政收支矛盾較之往年更加突出,資金調度更加困難,保工資、保社保、保運轉、保重點的任務繁重艱巨。面對各種矛盾和困難,我股四名同志在局黨組的領導下,切實發(fā)揮自身職能,靈活調度籌措資金,大力組織財政收入,細化部門預算編制,積極、主動做好省直管縣財政管理體制改革的基礎性工作,同時抓好各項管理工作,較好地完成了局黨組交給的各項工作任務?,F(xiàn)將上半年工作情況總結如下:
    8000
    2600
    萬元;四是集中在縣級支出的村級三項經費、民政定補及納入“一卡通”范圍的各項支出均得到較好的保證。
    今年全縣總收入任務
    62500
    萬元,其中一般預算收入
    31250
    *
    2-3
    天加班加點,在最短的時間內報送領導,使領導及時掌握情況,準確決策;三是參與制訂了財稅收入考核辦法、財稅三局考核獎勵、開發(fā)區(qū)及木業(yè)商場稅收征管等有關政策的制訂工作,最大限度地調動了各方面組織收入的積極性;四是建議并制定了財稅三局財稅征管工作月度例會制度,以總結前段時間工作,分析存在問題,研究制定下步工作措施,商量解決階段性和重點需要研究解決的問題,準確掌握財政收入情況;五是抓好罰沒收入、水資源費、電力附加和水費附加等收入的管理工作,和綜合股、票據(jù)辦聯(lián)合制訂了核對、稽查辦法,進一步堵塞了漏洞。經過努力,上半年全縣和財政系統(tǒng)收入情況良好:
    1-5
    月份,我縣財政總收入(含基金)完成
    31935
    萬元,同比增收
    12817
    萬元,增長
    67%
    ,完成預算的
    51.1%
    ,超序時進度
    9.5
    個百分點。一般預算收入完成
    153*
    萬元,同比增收
    4999
    萬元,增長
    48.5%
    ,完成預算的
    49%
    ,超序時進度
    7.4
    個百分點。其中:稅收收入完成
    12498
    萬元,增長
    56.4%
    ,占一般預算收入的比重為
    81.7%
    ,同比提高
    3.7
    個百分點;非稅收入入庫
    2806
    萬元,增長
    20.6%
    ,占一般預算收入的比重為
    18.3%
    。
    重點是進一步明確了科學合理的公用經費定額標準,預算內外統(tǒng)籌安排,同時嚴格按照部門預算的要求,盡量細化預算支出項目,明確支出類型和支付方式,努力體現(xiàn)公共財政的職能,壓縮非生產性支出,盡力保證教育、支農等必不可少的最基本性的政策性支出,把有限的財力盡力向經濟一線傾斜,努力保證涉及全局性的重大招商等必需支出。
    重點做好鎮(zhèn)級預算的編制工作,為強化鎮(zhèn)級預算管理打下了基礎。
    縣級財政國庫集中支付制度改革的核心內容是在科學合理編制部門預算的基礎上,建立國庫單一賬戶體系,提高財政資金調控能力,規(guī)范資金撥付方式,合理劃分財政直接支付和財政授權支付范圍,建立用款計劃制度,科學合理地使用管理財政資金。
    上半年在做好日常資金審核、審批的同時,與行財、政府采購中心密切配合,嚴格審查審批購管項目及資金,較好地發(fā)揮了自身職能作用。
    實行省直管縣財政管理體制改革是省委省政府為適應經濟迅速發(fā)展和社會主義市場經濟體制逐步完善的需要而作出的重大決策,是今年財政系統(tǒng)一項重要工作,為抓好這項工作,我們制定了一系列切實可行的工作措施。一是以財政簡報的形式及時向局領導及縣主要領導匯報省直管縣財政管理體制改革的主要精神,并召集縣財政各有關股室、縣直各單位會計,就這項工作進行了培訓和具體部署,使大家統(tǒng)一了思想,充分認識了改革的重要性和必要性;二是認真、全面、細致地清理確定省與縣、市與縣政府之間的財政分配事項及劃轉基數(shù),積極、主動與省市財政聯(lián)系,清理核對省與市縣之間、市與縣之間政府性財政債務,并做好預算外資金分享集中與補助的清理和填報工作,為下一步理順預算外資金管理關系奠定基礎。
    針對小車購置中存在的問題,我們和縣紀委一起對全縣對全縣小汽車情況進行檢查,按規(guī)定統(tǒng)一辦理保險,并對各行政事業(yè)單位的小車數(shù)量、人員編制情況進行了詳細的統(tǒng)計,參考省市文件提出小車配置初步方案,給領導決策提供了依據(jù),較好的控制了我縣小車購置上升的勢頭。
    一是加班加點做好
    20*
    年度財政供給單位人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)審改及
    2006
    年數(shù)據(jù)更新的布置、填報、審核和上報工作,高質量的完成了任務,為加強預算管理,提高財政信息化水平打下了堅實的基礎。
    二是聯(lián)系國、地稅部門,認真做好
    2007
    年企業(yè)所得稅稅源調查及重點產品國際競爭力調查的布置、填報、審核和上報工作,為國家研究稅制改革方案,制定財稅政策,加強財稅管理,提供了第一手資料,也為財政、稅務部門共同摸清企業(yè)所得稅稅源分布和構成,實現(xiàn)資源共享,加強稅收征管打下了堅實的基礎。
    三是認真做好預決算報告的撰寫等工作,較好地完成了任務。
    四是認真做好
    2006
    年度地方政府性債務的布置、填報、審核和上報工作工作,及局領導及縣政府布置的其他臨時性工作。
    財政預算工作總結篇三
    大學生藝術團設團長一名,副團長三名。設有舞蹈隊,歌唱隊,朗誦主持隊,模特隊和樂器隊五個團隊由每名副團分別負責。
    開學之初,對于廣大新生來說,進入大學是一個新的起點,蘊藏著新的希望,我們通過各種途徑的宣傳措施,擴大大學生藝術團在大一新生中的影響,在接下來的納新中我們接受報名學生百余人。為了不錯失人才我們進行了面試,藝術團也為廣大新生展示自己才能提供了廣闊的舞臺,吸引了一批熱愛藝術并有一定藝術功底的同學的加入,使得大學生藝術團的血液得到補充、精神得到傳承,也為藝術團更好的完成學校的有關任務提供了保證。
    隨著國際大學生節(jié)的到來,我系為豐富大學生的課余文化生活,
    激發(fā)全校師生的青春活力,同時也為同學們展現(xiàn)自己,張揚個性提供一個舞臺,為提高同學們的個人素質,促進同學們全面發(fā)展,歡迎新生,舉辦了國際大學生節(jié)文藝晚會暨迎新晚會。晚會中有激情四射的街舞表演,也有充滿民族風情的民族舞和古色古香的黃梅戲。好看的節(jié)目贏得了一陣陣的掌聲。向全校展示了我系的風采。
    一年一度的鳳凰杯歌手大賽備受矚目,這不僅僅是給每個同學展示自己的機會,更是每個系部展示自己實力不可多得的機會。這是給大學生藝術團歌唱隊的一次機會,讓團員充分的展示自我,盡情歌唱。我們在大學生藝術團歌唱隊中進行了初賽的選拔。最終在院里的決賽中,我系個人最好成績?yōu)榈诙?BR>    我們在工作分配方面不是很合理;個別干事存在工作不積極,做事沒有效率,計劃不夠周全,時間觀念不強,團體意識不強,紀律松散等問題。但在以后的工作中我們會盡量改正做到盡善盡美。
    總結:藝術團茁壯成長了半年,在我們?yōu)樽约旱某煽兌院罆r,我們也不能忽視自己的缺點。藝術團要更好更長遠的發(fā)展下去,就必需在每一次的活動后總結經驗教訓,揚長避短取。為了藝術團更燦爛的明天,我們將更加努力,一如繼往的堅持到底!愿藝術團更加輝煌!
    財政預算工作總結篇四
    為進一步貫徹《預算法》講究績效原則,加強預算績效管理,根據(jù)《關于做好20xx年度預算績效管理工作考核的通知》文件精神,現(xiàn)將我單位20xx年度預算績效管理工作總結如下:
    一、年度預算績效管理工作整體開展情況
    20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
    二、自評情況
    (一)基礎工作管理。我校領導非常重視預算績效管理工作,對該項工作給予大力支持和指導,對上級做出的批示和下發(fā)的預算批發(fā)非常的關心。在一些制度建設方面我們做的有些欠缺,有待提高和完善。
    (二)績效目標管理。我校嚴格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標,比如每月按時發(fā)放工資,公積金、醫(yī)療保險等按時準確發(fā)放到位,從無拖欠。
    (三)績效監(jiān)控管理。我校20xx年無項目收支,開始預算的項目都在后期做了及時的調整。
    (四)績效評價管理。20xx年我?;局С龉芾淼母黜検杖牒椭С龆及搭A算的目標完成。我校財政收入有在職人員和退休人員工資及公用經費。支出時按國家規(guī)定的工資標準發(fā)放給職工。公用經費全部用于添置辦公用品、辦公設備等比如:我校20xx年購置飲水機、電腦、電子屏幕、添置辦公桌等,為改善教學環(huán)境對校園進行了外墻粉刷等。使公用經費用到了實處,改善了學校的教學環(huán)境。三公經費主要支出是公務用車維護費,共支出14666元,較上年有所減少。項目支出是2014年結轉支出,本年無項目收入。
    (五)結果運用管理。在上級部門的領導下,我校出色的完成了20xx年績效管理工作,將為下一年的工作奠定了基礎,我校將一如既往,在新的一年里更上新臺階。
    三、預算績效管理工作存在的問題
    工作中還存在許多不足,尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通,杜絕一些不合理的開支。
    四、下一階段工作計劃
    新的一年即將開始,我校將搞好預算績效管理工作,按照上級部門的要求做好新的預算,保證預算準確,無失誤。希望我們在新的一年工作更加出色。
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    財政預算工作總結篇五
    今年以來,預算科在局黨組的正確領導下,在市局業(yè)務處室的指導幫助以及局內各科室的大力支持密切配合下,堅持以科學發(fā)展觀為指導,緊緊圍繞工作目標,統(tǒng)籌安排預算,認真組織收入,努力深化改革,科學理財,服務至上。我科室各項業(yè)務工作取得了較好的實績,現(xiàn)總結匯報如下。
    及時對收入入庫情況進行分析,與國稅局和地稅局相關科室進行銜接,對稅務和財政各部門每月預計完成數(shù)進行預測,及時給領導提供信息,以供領導決策,確保了每月收入按照既定的收入目標進度并超序時完成。加強稅收綜合治理,實現(xiàn)部門聯(lián)動,做到應收盡收。強化稅收計劃考核,重點抓好稅收均衡入庫。xxxx年一般公共預算收入總量再創(chuàng)新高,站上新臺階,首次突破xx億元大關,增長xx.x%,圓滿完成全年預算目標任務。
    進一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的保管、發(fā)放、購領、使用、核銷等日常管理,嚴把票據(jù)使用核銷關,堅持“分次限量、核舊領新、票款同步”的原則,特別對往來票據(jù)進行發(fā)改、稅務財政三家嚴格審核,做到以舊換新,及時糾正票據(jù)使用中的違規(guī)行為。積極配合發(fā)改部門開展行政事業(yè)性收費項目和標準的審核工作和財政票據(jù)年度檢查工作,強化票據(jù)監(jiān)督職能,通過查閱收支賬目、抽查收費票據(jù)、核定收費項目、收費標準、清查收費文件、核實收費依據(jù)等方法,清查了全縣各執(zhí)收單位的收費情況。嚴格監(jiān)督執(zhí)收單位收入上繳情況。
    一是進一步完善部門預算改革。按照“量入為出、優(yōu)先保障基本支出、綜合平衡、定員定額”的原則,實行預算內外統(tǒng)籌,科學編制部門預算;二是全面推進績效預算管理,進一步健全財政工作績效評價體系,以“花錢必問效、無效必問責”的績效理念為指導,深入實施財政支出績效評價工作,繼續(xù)提高績效評價資金占財政支出的比重,拓展結果應用,使財政支出績效評價真正成為優(yōu)化財政資源配置、促進管理水平提升。三是積極盤活財政存量資金,通過全面清理收回結余資金、調入一般公共預算、調整項目用途等方式,收回財政資金xx,xxx萬元,科學統(tǒng)籌提高財政資金使用效益。四是積極推行財政信息公開,全縣行政事業(yè)單位都按規(guī)定及時公開了部門預決算、“三公”經費預決算等信息。
    在預算工作方面??茖W測算、統(tǒng)籌安排,全面及時地完成了預算草案編制工作,并順利地通過了縣人大的審查批準,明確了財政工作的目標任務。為確保預算的順利實施,積極組織完成了全年收支測算、非稅收入部門預算編制建議方案,完成了縣本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算的編制,積極下達和組織實施收支預算。在決算工作方面。預算科與國庫科及各科室之間密切配合,嚴格按照“統(tǒng)一表式、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一布置、加強協(xié)調、嚴格審核、提高質量”的工作原則,不分工作時間和節(jié)假日及業(yè)余時間,進行對賬、算賬、審核、匯總。圓滿完成了xxxx年的財政決算編審工作。
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    財政預算工作總結篇六
    財政預算反映整個國家的政策,規(guī)定政府活動的范圍和方向,財政預算公開是預算民主的體現(xiàn),是公共財政的本質要求,是推進政務公開的重要內容。今天本站小編給大家整理了財政局預算科科長
    個人工作總結
    ,希望對大家有所幫助。
    一、加強政治學習,不斷提高政治素質和政策水平
    本人自20xx年擔任組織委員以來,注重加強自身的政治理論學習,學習鄧小平理論、三個代表重要思想,加強黨性修養(yǎng),政治立場堅定,堅持四項基本原則,貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,在政治上、思想上和行動上與黨中央保持高度一致。同時,積極開展支部各種活動。如開展創(chuàng)建示范支部、保持黨員
    先進性教育
    ,八桂先鋒行、扶貧濟困捐資等活動,成效顯著。局支部連續(xù)多年被區(qū)委評為先進黨支部。本人獲樹組工干部形象征文比賽三等獎、區(qū)黨史知識競賽二等獎、區(qū)保持共產黨員先進性教育活動征文比賽三等獎。
    二、加強業(yè)務學習,努力提高工作能力和業(yè)務水平
    近年來,本人參加了國家財政部舉辦的提高管理水平,推進管理科學化進程培訓;自治區(qū)財政廳舉辦的全區(qū)政府收支分類改革、財政總賬業(yè)務、政府債務培訓;自治區(qū)保密局舉辦的計算機安全與保密管理培訓;市財政局舉辦的財政改革理論與實踐培訓、國庫集中支付管理改革、會計后續(xù)教育培訓;區(qū)舉辦的全區(qū)行政執(zhí)法培訓、20xx年青年干部培訓班、20xx年青年干部(副科級后備干部)培訓班,并通過了全區(qū)行政執(zhí)法資格統(tǒng)一考試,提高了業(yè)務技能和工作能力。本人平時注重對財政熱點、難點問題的調查研究,撰寫
    調研報告
    ,已發(fā)表財經14篇,其中:國家級3篇、自治區(qū)級8篇、市級2篇;獲獎11篇,其中:自治區(qū)級獎勵1篇,獲市級獎勵10篇。
    三、與時俱進,開拓創(chuàng)新,做好時期的財政工作
    本人先后在辦公室、預算股工作,擔任辦公室主任、預算股長職務,使自己的組織能力、業(yè)務能力得到了提高。
    本人在20xx年6月至20xx年10月?lián)无k公室主任期間,一是樹立大局意識、服務意識、責任意識,做好局機關事務管理和服務;二是發(fā)揮參謀助手作用,為領導決策提供參考;三是發(fā)揮橋梁作用,做好股室和部門的協(xié)調工作;四是發(fā)揮窗口示范作用,實行政務公開,提升機關整體形象,得到群眾的好評。我局連續(xù)多年榮獲市財政信息工作先進單位,局辦公室榮獲區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)先進單位,本人榮獲區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)先進個人。
    20xx年11月至今,本人在擔任預算股長(20xx年3月起兼任區(qū)小汽車定編辦主任)期間,立足本職,開拓創(chuàng)新,大力推進財政改革,做好全區(qū)財政預算管理工作。
    一是認真做好全區(qū)財政預算、決算工作。堅持量辦而行,量財辦事、保證重點,壓縮一般的原則,做好區(qū)本級部門預算、全區(qū)年初預算、年度決算和預算調整方案的編制工作。在時間緊、任務重、工作量大的情況下,利用公休假日和晚上進行加班加點,按時提交區(qū)人大討論。同時,認真做好年度財務決算各項工作。20xx年度、20xx年度的基建決算報表、部門決算報表均分別獲市局一、二等獎。
    二是強化預算管理,嚴格執(zhí)行預算。按照年初人大通過的預算計劃,嚴格執(zhí)行;制訂了《區(qū)本級財政性資金支出審批管理辦法》,并經區(qū)政府常務會議批準實施,規(guī)范了資金撥付的管理;加強對農業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、社保、教育、文化、衛(wèi)生各項專項資金的跟蹤管理,切實提高資金的使用效益。
    三是與時俱進,開拓創(chuàng)新,積極推進財政改革。 --深化部門預算改革,推動公共財政建設。不斷細化支出科目,努力提高預算編制的科學性;改進和完善區(qū)本級部門預算報送內容和形式,實行部門預算的單位由20xx年的58個擴大到20xx年的66個,并從20xx年起將鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校收支全部納入?yún)^(qū)本級預算;全面實施預算內、外資金統(tǒng)籌安排的綜合預算,增強政府的宏觀調控能力。
    --實行政府收支分類改革,規(guī)范政府收支分類體系。根據(jù)國務院的部署,從20xx年1月1日起,在全國實行新的政府收支分類科目,是建國以來我國財政收支分類統(tǒng)計體系的一次重大改革。我區(qū)實現(xiàn)了20xx年采用新的政府收支科目編制部門預算和人大預算,順利完成了改革任務。
    近年來,在局黨組和局班子的領導下,本人認真貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,努力實踐“三個代表”重要思想,與時俱進,開拓創(chuàng)新,做好時期的財政工作,取得一定的成績,現(xiàn)總結如下:
    一、加強政治學習,不斷提高政治素質和政策水平
    本人自擔任組織委員以來,注重加強自身的政治理論學習,學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想,加強黨性修養(yǎng),政治立場堅定,堅持四項基本原則,貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,在政治上、思想上和行動上與黨中央保持高度一致。同時,積極開展支部各種活動。如開展創(chuàng)建“示范支部”、保持黨員先進性教育,“八桂先鋒行”、扶貧濟困捐資等活動,成效顯著。局支部連續(xù)多年被區(qū)委評為“先進黨支部”。本人獲“樹組工干部形象”征文比賽三等獎、區(qū)黨史知識競賽二等獎、區(qū)保持共產黨員先進性教育活動征文比賽三等獎。
    二、加強業(yè)務學習,努力提高工作能力和業(yè)務水平
    近年來,本人參加了國家財政部舉辦的“提高管理水平,推進管理科學化進程”培訓;自治區(qū)財政廳舉辦的“全區(qū)政府收支分類改革”、“財政總賬業(yè)務”、“政府債務”培訓;自治區(qū)保密局舉辦的“計算機安全與保密管理”培訓;市財政局舉辦的“財政改革理論與實踐”培訓、“國庫集中支付管理改革”、會計后續(xù)教育培訓;區(qū)舉辦的全區(qū)行政執(zhí)法培訓、青年干部培訓班、青年干部(副科級后備干部)培訓班,并通過了全區(qū)公務員行政執(zhí)法資格統(tǒng)一考試,提高了業(yè)務技能和工作能力。本人平時注重對財政熱點、難點問題的調查研究,撰寫調研報告,已發(fā)表財經論文14篇,其中:國家級3篇、自治區(qū)級8篇、市級2篇;獲獎11篇,其中:自治區(qū)級獎勵1篇,獲市級獎勵10篇。
    三、與時俱進,開拓創(chuàng)新,做好時期的財政工作
    本人先后在辦公室、預算股工作,擔任辦公室主任、預算股長職務,使自己的組織能力、業(yè)務能力得到了提高。
    本人在6月至10月?lián)无k公室主任期間,一是樹立“大局意識、服務意識、責任意識”,做好局機關事務管理和服務;二是發(fā)揮“參謀”助手作用,為領導決策提供參考;三是發(fā)揮“橋梁”作用,做好股室和部門的協(xié)調工作;四是發(fā)揮“窗口”示范作用,實行政務公開,提升機關整體形象,得到群眾的好評。我局連續(xù)多年榮獲“市財政信息工作先進單位”,局辦公室榮獲“區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)先進單位”,本人榮獲“區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)先進個人”。
    11月至今,本人在擔任預算股長(3月起兼任區(qū)小汽車定編辦主任)期間,立足本職,開拓創(chuàng)新,大力推進財政改革,做好全區(qū)財政預算管理工作。
    一是認真做好全區(qū)財政預算、決算工作。堅持“量辦而行,量財辦事”、“保證重點,壓縮一般”的原則,做好區(qū)本級部門預算、全區(qū)年初預算、年度決算和預算調整方案的編制工作。在時間緊、任務重、工作量大的情況下,利用公休假日和晚上進行加班加點,按時提交區(qū)人大討論。同時,認真做好年度財務決算各項工作。、的基建決算報表、部門決算報表均分別獲市局一、二等獎。
    二是強化預算管理,嚴格執(zhí)行預算。按照年初人大通過的預算計劃,嚴格執(zhí)行;制訂了《區(qū)本級財政性資金支出審批管理辦法》,并經區(qū)政府常務會議批準實施,規(guī)范了資金撥付的管理;加強對農業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、社保、教育、文化、衛(wèi)生各項專項資金的跟蹤管理,切實提高資金的使用效益。
    三是與時俱進,開拓創(chuàng)新,積極推進財政改革。--深化部門預算改革,推動公共財政建設。不斷細化支出科目,努力提高預算編制的科學性;改進和完善區(qū)本級部門預算報送內容和形式,實行部門預算的單位由的58個擴大到的66個,并從起將鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校收支全部納入?yún)^(qū)本級預算;全面實施預算內、外資金統(tǒng)籌安排的綜合預算,增強政府的宏觀調控能力。
    --實行政府收支分類改革,規(guī)范政府收支分類體系。根據(jù)國務院的部署,從1月1日起,在全國實行新的政府收支分類科目,是建國以來我國財政收支分類統(tǒng)計體系的一次重大改革。我區(qū)實現(xiàn)了采用新的政府收支科目編制部門預算和人大預算,順利完成了改革任務。
    --實行新型農村合作醫(yī)療制度,為農民提供醫(yī)療保障。開展了新型農村合作醫(yī)療試點,全區(qū)參合人數(shù)為22.38萬人,占全區(qū)農民總數(shù)的54.3%,對參合農民的補償總額達329.06萬元,解決農民“看病難,看病貴”的問題;全區(qū)參合人數(shù)為32.9萬人,占全區(qū)農民總數(shù)的77.3%,不斷擴大保障面,提高保障水平。
    --實施農村義務教育經費保障機制改革。從以來共撥付免除農村義務教育階段學生學雜費專項資金為2529萬元,為我區(qū)義務教育階段學生免除學雜費,解決上學難問題。
    --推進“金財工程”建設,加快財政信息化步伐。認真制訂好我局實施方案,扎實推進,目前已完成信息網(wǎng)絡平臺建設,為下半年實施國庫集中支付管理和辦公自動化(oa)打下了基礎。
    四是加強財政監(jiān)督,規(guī)范財經紀律。近年來開展了黨政機關干部拖欠公款清理、“兩會一部”債務清理、教育“兩基”債務清理、行政機關事業(yè)單位吃財政“空餉”人員清理、公務用車清理、行政機關事業(yè)單位資產清查等專項活動,進一步規(guī)范財經紀律,成效顯著。
    五是做好我區(qū)小汽車定編管理工作,規(guī)范公務用車管理。作為區(qū)小汽車定編辦負責人,認真做好我區(qū)的公務用車定編和管理工作。開展了全區(qū)公務用車的統(tǒng)計工作,建立了公務用車檔案資料,實現(xiàn)微機化動態(tài)管理。
    六是認真辦理區(qū)人大代表的議案和政協(xié)委員的提案。本人作為承辦人,至今,已辦理完畢的人大議案(建議)42件、政協(xié)委員的提案23件,并將答復寄至人大代表或政協(xié)委員手中,代表和委員的滿意率較高,區(qū)政府也給予表揚。
    四、遵紀守法,廉潔奉公,依法行政
    遵紀守法,團結同志,能從大局出發(fā),正確處理好國家、集體和個人三者之間的利益關系,依法行政,堅持原則,秉公辦事,不以權謀私,廉潔自律,做好帶頭表率作用。
    近年來,本人所獲獎勵:
    本人代表區(qū)參加“金蝶杯”全國第二屆會計知識大賽獲賽區(qū)第二名。
    獲:市財政系統(tǒng)先進工作者、區(qū)財政系統(tǒng)先進工作者、日報先進通訊員、區(qū)優(yōu)秀通訊員、全市財政重點調研課題評審二等獎(2篇)、區(qū)“樹組工干部形象”主題教育活動征文比賽三等獎、區(qū)黨史知識競賽獲二等獎。
    獲:-全市財政科研工作三等獎、-全市財政信息工作信息先進個人、全市財政重點科研課題評審二等獎、區(qū)“保持共產黨員先進性教育活動”征文比賽三等獎。
    獲:市財政系統(tǒng)先進工作者、全市財政重點科研課題評比三等獎、全市財政系統(tǒng)科研工作先進個人;區(qū)財稅先進工作者、區(qū)財政系統(tǒng)先進工作者、政協(xié)提案辦理先進個人、優(yōu)秀共產黨員、年度考核優(yōu)秀等次。
    1、通過,要致力于推動各項改革創(chuàng)新。解放思想的程度決定著發(fā)展的速度和力度,思想解放的程度決定著工作推進的速度和力度。結合個人工作實際,我認為,解放思想就是要立足本職,站在全鎮(zhèn)發(fā)展的大局,從自我做起,從自身入手,努力查找不足,深入剖析思想深層的問題,不斷解放思想,進一步轉變發(fā)展觀念,嚴格履行職責,扎實做好本職工作,不斷創(chuàng)新工作機制,優(yōu)化發(fā)展方法,為經濟社會突破發(fā)展做出積極的貢獻。
    2、通過解放思想大討論,要致力于提高創(chuàng)新能力。創(chuàng)新能力的高低直接體現(xiàn)著思想解放的程度。與過去相比,我們面臨的發(fā)展環(huán)境和條件發(fā)生了很大變化,我們必須積極探索、勇于變革,創(chuàng)新發(fā)展理念、創(chuàng)新發(fā)展思路、創(chuàng)新發(fā)展舉措,努力開創(chuàng)更加廣闊的發(fā)展前景。要自覺增強科學發(fā)展的意識,堅決拋棄不符合科學發(fā)展觀要求的經驗主義、慣性思維;要大膽嘗試,敢于突破"慣例",敢于超越自己,只要符合黨的大政方針、符合科學發(fā)展觀的要求、符合人民群眾的利益,就要鼓勵大家去試、去闖。
    3、通過解放思想大討論,要實現(xiàn)突破發(fā)展。突破發(fā)展必須要緊扣經濟增長、實力壯大、財政收入增收為中心。既要跳起來摘桃子實現(xiàn)跨越發(fā)展,更重要的是要緊緊圍繞經濟增長、財政收入增加為目標。只有加強財源建設,大力發(fā)展工業(yè)經濟,才能促進經濟結構的調整和優(yōu)化,不斷提高財政收入水平,實現(xiàn)經濟快速增長,才能實現(xiàn)財政收入的全面提高。要不甘于落后,要有大作為,敢以周邊發(fā)達地區(qū)為目標,主動加壓,積極創(chuàng)新工作思路,創(chuàng)新工作手段,創(chuàng)新工作措施,提高發(fā)展水平,加快發(fā)展步伐。在財政收支總量、在人均財力水平上努力趕超發(fā)達市縣,率先實現(xiàn)突破發(fā)展。
    4、通過解放思想大討論,樹立捕捉機遇、搶抓機遇、創(chuàng)造機遇的理念。通過聯(lián)系思想實際,查找與新形勢新任務不適應的陳舊觀念、條條框框以及工作中的差距和不足,提出加快發(fā)展的思路、措施和方法。把解放思想貫徹到每一項工作的具體環(huán)節(jié)中去,把解放思想大討論的成果體現(xiàn)在積極推進深化改革、擴大開放和加快發(fā)展的工作措施中去,在發(fā)展過程中,我們要善于調查研究,捕捉各方信息,透過信息,透過現(xiàn)象,捕捉機遇,加快發(fā)展;要搶抓機遇,用好用活政策,在市縣尋求更多的支持,爭取更多的發(fā)展推動力;要創(chuàng)造機遇,善于爭先創(chuàng)優(yōu),善于發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢,打造優(yōu)勢,利用優(yōu)勢,開發(fā)優(yōu)勢,始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新的氛圍。
    鄧小平同志指出:"解放思想,是指在馬克思主義指導下打破習慣勢力和主觀偏見的束縛,研究新情況,解決新問題。""解放思想,就是使思想和實際相符合,使主觀和客觀相符合,就是實事求是、創(chuàng)造性地工作。"實踐無止境,發(fā)展無止境,解放思想也永無止境。從解放思想本身看,是一個長久的、循序漸進的過程,不可能一勞永逸??陀^事物不斷變化,我們的思想、認識也必須隨之發(fā)展變化。這就要求我們必須與時俱進,不斷適應實踐的發(fā)展變化,及時轉變和更新觀念,否則,曾經正確的思想、方法也會變成僵化的東西,造成主觀認識和客觀實際相脫節(jié)。思想在討論中解放,觀念在碰撞中更新。解放思想不是最終目的,最終目的是推動工作。解放思想不能空泛地議論,不能停留在口頭上,必須體現(xiàn)在解決影響發(fā)展的實際問題上。特別是要通過解放思想大討論,進一步增強深入貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性,進一步轉變思想觀念,認真查找自己在思想觀念上的不足,切實使自己經受一次思想解放的洗禮。在解放思想中統(tǒng)一思想,在解放思想中振奮精神,以新的思想、新的觀念、新的精神狀態(tài),努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政工作的新局面!
    財政預算工作總結篇七
    各位代表:
    受市人民政府委托,向大會報告2015年烏魯木齊市財政預算執(zhí)行情況,提出20烏魯木齊市財政預算草案,請予審議,并請市政協(xié)各位委員提出意見。
    一、“十二五”回顧和2015年工作
    “十二五”時期,全市財政部門圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),不斷豐富發(fā)展財政工作思路和舉措,綜合運用各項財稅政策措施,合力穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生,有力促進首府經濟社會平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。
    財政收入穩(wěn)步增長。全市地方財政收入累計完成1,901億元,其中:一般公共預算收入1,469億元,分別較“十一五”時期增長1.99倍、1.98倍。5年來,我市積極克服經濟下行壓力以及結構性減收等因素疊加影響,采取多種措施有效應對,財政實力明顯增強,收入結構日趨合理,內生性增長動力不斷提升,“五大產業(yè)基地”經濟總量和財政收入占到全市的50%左右,兩個國家級開發(fā)區(qū)財政收入規(guī)模均突破百億元,全市財政收入呈現(xiàn)多極增長的良好局面。
    保障能力不斷提升。全市地方財政支出累計完成2,181億元,其中:一般公共預算支出1,738億元,分別較“十一五”時期增長2.37倍、2.39倍。隨著財政實力顯著增強,我市積極調整優(yōu)化支出結構,通過政策引導、專項補助、資本注入、貸款貼息等綜合舉措,充分發(fā)揮財政資金在財源培植、重點項目建設、公共服務、投融資改革等領域的“四兩撥千斤”作用,提高財政投入收益水平,激發(fā)社會資本和民間資金投資活力。
    調控職能有效發(fā)揮。落實國家、自治區(qū)一攬子稅收優(yōu)惠和財政補貼政策,推進“營改增”擴圍,清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金收入,創(chuàng)造經濟發(fā)展良好環(huán)境。集中財力辦大事,統(tǒng)籌發(fā)揮財政資金引導帶動作用,積極爭取上級財政政策資金支持,鞏固穩(wěn)定基礎,推進重大基礎設施和民生工程建設,支持經濟社會全面發(fā)展。
    民生保障成效顯著。全市民生領域支出累計1,236億元,占一般公共預算支出的71.4%,較“十一五”時期增長3.2倍。堅持“兜底線、?;?、建機制”原則,不斷完善教育、醫(yī)療、社會保障、就業(yè)、基層政權建設等公共財政政策,逐步提高各項補助標準,保障歷年民生實事支出需求,把增加公共產品、改善公共服務、落實惠民政策作為支出重點。
    資金效益不斷提高。不斷提升預算管理水平,增強支出保障能力,有效盤活存量資金,嚴控“三公”經費等一般性支出,規(guī)范財政資金收支管理,推進預決算公開,嚴肅財經紀律,保障資金安全。
    2015年是“十二五”的收官之年,也是全面建成小康社會的決勝之年。全市各級財稅部門認真貫徹市委決策部署,深化財稅體制改革,強化財政收支管理,積極應對經濟下行,提升財政管理水平??傮w來看,全年財政預算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了市十五屆人民代表大會第四次會議確定的各項財政工作任務。
    (一)2015年財政預算執(zhí)行情況
    1.全市財政預算預計執(zhí)行情況
    ——財政預算收入情況:
    一般公共預算收入完成3,686,663萬元,增加280,420萬元,增長8.2%,完成預算的98.4%。政府性基金預算收入完成964,232萬元,減少159,192萬元,下降14.2%,完成預算的78%。地方財政收入(一般公共預算收入加政府性基金收入,下同)完成4,650,895萬元,增加121,228萬元,增長2.7%,完成預算的93.3%。
    ——財政預算支出情況:
    一般公共預算支出完成4,466,709萬元,增加418,656萬元,增長10.3%。政府性基金預算支出完成975,836萬元,減少134,642萬元,下降12.1%。地方財政支出(一般公共預算支出加政府性基金支出,下同)完成5,442,545萬元,增加284,014萬元,增長5.5%。
    ——財政預算收支預計平衡情況:
    (1)一般公共預算收支平衡情況:收入總計6,021,887萬元。其中:一般公共預算收入3,686,663萬元,上級補助收入1,079,792萬元,調入資金161,271萬元,債務轉貸收入1,050,698萬元,上年結余43,463萬元。支出總計5,992,784萬元。其中:一般公共預算支出4,466,709萬元,上解上級支出475,377萬元,債務還本支出1,050,698萬元。收支相抵,年終結余29,103萬元,其中:結轉下年支出47,283萬元,凈結余-18,180萬元。
    (2)政府性基金預算收支平衡情況:收入總計1,775,020萬元。其中:政府性基金預算收入964,232萬元,上級補助收入31,854萬元,債務轉貸收入639,002萬元,上年結余139,932萬元。支出總計1,734,456萬元,其中:政府性基金預算支出975,836萬元,調出資金119,611萬元,上解上級支出7萬元,債務還本支出639,002萬元。收支相抵,年終結余40,564萬元。
    全市財政性支出總計6,051,490萬元。其中:地方財政支出5,442,545萬元,上解支出475,384萬元,專戶及其他支出133,561萬元。
    2.市本級財政預算預計執(zhí)行情況
    ——財政預算收入情況:
    一般公共預算收入完成1,099,943萬元,增加79,842萬元,增長7.8%,完成預算的99.6%。政府性基金預算收入完成281,527萬元,減少267,604萬元,下降48.7%,完成預算的46.6%。地方財政收入完成1,381,470萬元,減少187,762萬元,下降12%,完成預算的80.9%。
    市本級主要收入項目完成情況:增值稅46,490萬元,下降9.1%,完成預算的84.5%。改征增值稅38,482萬元,增長2.6%,完成預算的45.9%。營業(yè)稅394,450萬元,與上年持平,完成預算的99.6%。企業(yè)所得稅36,472萬元,增長1.8%,完成預算的91.2%。個人所得稅16,679萬元,增長3.3%,完成預算的94.2%。城市維護建設稅62,579萬元,下降0.4%,完成預算的89.4%。房產稅13,596萬元,增長7.9%,完成預算的`97.1%。契稅123,283萬元,增長30.2%,完成預算的112.1%。非稅收入367,912萬元,增長16.8%,完成預算的115.7%。
    ——財政預算支出情況:
    一般公共預算支出完成1,911,268萬元,增加156,032萬元,增長8.9%。政府性基金預算支出完成332,240萬元,減少188,528萬元,下降36.2%。地方財政支出完成2,243,508萬元,減少32,496萬元,下降1.4%。
    財政預算工作總結篇八
    各位代表:
    受市人民政府委托,現(xiàn)將我市2015年財政預算執(zhí)行情況和20財政預算草案報告如下,請審議,并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
    一、2015年財政預算執(zhí)行情況
    2015年,面對錯綜復雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任,在市委的正確領導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調,積極應對各種困難和風險挑戰(zhàn),大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策,全力以赴穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險,經濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進,財政預算執(zhí)行情況總體良好。
    (一)全市財政預算執(zhí)行情況
    1.全市一般公共預算執(zhí)行情況
    2015年,全市財政總收入1114.66億元,較上年增長9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元,完成預算的103.3%,可比增長(下同)16.3%。
    2015年,全市一般公共預算支出917.24億元,增長12.9%。民生領域支出770.44億元,增長15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數(shù),還包括預算執(zhí)行中上級新增???、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數(shù)。
    2015年,全市“三公”經費支出3.31億元,下降33.5%,其中:因公出國經費0.14億元,公務用車經費3.02億元,公務接待經費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費,嚴格控制一般性支出的結果。
    2015年底,省政府核定我市地方政府債務限額共計1838.8億元,其中:一般債務722億元,專項債務1116.8億元。政府債務限額分配方案目前正在抓緊制定中,待確定后另行報市人大常委會批準。
    2.全市政府性基金預算執(zhí)行情況
    2015年,全市政府性基金預算收入299.85億元,下降35.5%,主要是土地出讓面積大幅減少,與之相關的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。
    2015年,全市政府性基金預算支出284億元,下降39.9%,主要是政府性基金收入下降,支出相應減少。
    (二)市級財政預算執(zhí)行情況
    1.市級一般公共預算執(zhí)行情況
    2015年,市級一般公共預算收入310.22億元,完成預算的105.2%,增長19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元,增長8.4%,占全市一般公共預算支出的52.2%。
    市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示:
    ——一般公共服務支出27.45億元,下降6.9%。
    ——公共安全(含國防)支出23.37億元,增長28.1%。
    ——教育支出29億元,增長6.6%。主要支出項目是:第二期學前教育三年行動計劃投入2.59億元,學前一年教育免學費和貧困家庭幼兒補助1.86億元,義務教育經費保障機制投入6.58億元,義務教育標準化建設及改善薄弱學校投入8.46億元,高中質量提升投入2.7億元,職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
    ——科學技術支出22.59億元,增長102%,主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產業(yè)的支持力度,促進產業(yè)結構升級。
    ——文化體育與傳媒支出18.1億元,增長44%。主要支出項目是:城市形象宣傳2.17億元,文化產業(yè)發(fā)展3.12億元,文化惠民及群眾體育1.37億元,文物保護及博物館建設1.46億元,文化產業(yè)增資擴股4億元。
    ——社會保障和就業(yè)支出37.3億元,剔除2014年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是:離退休經費13.31億元,退役安置10.88億元,城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元,落實就業(yè)補助政策4.56億元,落實各項社會福利及救助政策2.08億元。
    ——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元,增長19.7%。主要支出項目是:公立醫(yī)院建設及改革支出7.61億元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元,城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務支出2.44億元。
    ——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元,增長75.6%。主要支出項目是:新能源汽車補助11.01億元,大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
    ——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元,增長2.9%。主要支出項目是:開發(fā)區(qū)基礎設施建設支出65.2億元,緩堵保暢等城市交通重點建設項目投入32.47億元,城棚改配套基礎設施15.05億元。
    ——農林水支出11.81億元,下降16.2%,主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設項目補助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是:農業(yè)生產補貼1.5億元,重點水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。
    ——交通運輸支出34.62億元,增長15.1%。主要支出項目是:公路改擴建3億元,火車站改擴建4億元,農村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元,渭北大橫線回購4億元,公交惠民補貼等支出11.71億元,公路養(yǎng)護1.1億元。
    ——資源勘探電力信息等支出31.52億元,增長7.5%。主要支出項目是:工業(yè)發(fā)展5.7億元,開發(fā)區(qū)支持產業(yè)發(fā)展11.8億元,區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設1.1億元,中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
    ——商業(yè)服務業(yè)等支出11.67億元,增長2.7%。主要支出項目是:三產發(fā)展專項4.86億元,服務業(yè)綜合改革試點2億元,外貿發(fā)展1.11億元,旅游宣傳促銷、旅游基礎設施建設1.9億元。
    ——金融支出0.49億元,剔除2014年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。
    ——國土海洋氣象等支出0.7億元,下降42.2%,主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務支出科目。
    ——住房保障支出42.02億元,增長2%。
    ——糧油物資儲備支出1.48億元,增長9.4%。
    市級一般公共預算主要支出項目按經濟科目列示:
    ——工資福利支出36.15億元。主要項目是:基本工資10.92億元,津貼補貼15.5億元,績效工資3.13億元。
    ——商品和服務支出85.89億元。主要項目是:辦公費、水電費等運行支出53.46億元,其他商品和服務支出32.43億元。
    ——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是:離退休費17.38億元,住房公積金4.2億元,其他對個人和家庭的補助33.55億元。
    財政預算工作總結篇九
    主任、副主任、秘書長,各位委員:
    受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議,作關于xxxxxx年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告,請予審議,并請列席會議的人員提出意見。
    一、xxx年上半年財政收支情況
    今年以來,全市財政工作在市委、市政府的正確領導下,以科學發(fā)展觀為指導,以“為民理財,促進發(fā)展,為民服務,促進和諧”為宗旨,依法加強征管,有效保障重點,財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
    收入在全省位次情況:上半年,我市財政收入規(guī)模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
    二、xxx年上半年預算執(zhí)行情況
    (六)深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日,市本級按照“規(guī)范管理、服務創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則,全面啟動部門預算編制工作。制訂下發(fā)8個預算編制及管理文件,新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經費預算表、嚴格公務用車和“四項資產”預算審核,提高預算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力,確保全年收支預算平衡,市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產、清債務”工作,切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價,比上年新增項目30個,涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》,完善績效目標評價體系,實施項目跟蹤問效,提升財政管理績效。
    總體來看,今年上半年我市財政預算執(zhí)行情況總體較好,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,財政保障能力明顯提高。同時,預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要是:財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大,可用財力增長有限,新增剛性支出擴圍,財政收支矛盾十分突出,財政績效還需提升,財政改革有待深化,等等這些問題,我們將高度重視,采取針對性措施,加強財政科學化精細化管理,不斷提高預算管理水平。
    三、為完成全年預算任務而努力
    下半年,財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署,加強財政管理,嚴格預算執(zhí)行,主動保障積極財政政策的落實,全力服務我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
    (一)科學組織財政收入,擴大財力規(guī)模。xxx年,全市財政總收入預算為156.9億元,增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經濟形勢,全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調度”的原則,積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯(lián)系,圍繞收支目標任務,落實責任,加強調度,牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施,進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理,努力實現(xiàn)收入均衡入庫,確保圓滿完成全年收入任務。
    (二)落實積極財政政策,促進經濟發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進”的.總基調,通過財政資金引導,積極爭取中央投資和地方政府債券額度,吸引社會資金投入,增加社會總需求。落實促進消費政策,加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產業(yè)專項資金,采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng)新獎勵等形式,推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。通過擔保、財政貼息、補助項目前期經費等措施,解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實財稅優(yōu)惠政策,促進旅游、服務、文化等產業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入,支持高新技術開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經濟開發(fā)區(qū)等建設。支持企業(yè)加快技術改造、節(jié)能降耗和清潔生產,建立生態(tài)補償機制,推進可持續(xù)發(fā)展。
    (三)著力保障改善民生,提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理,嚴格跟蹤兌現(xiàn),組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動,確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫,完善民生工程決策機制,不斷增加民生工程建設的科學性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴大試點、新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助提標為重點,加快完善各項社保制度建設。實施更加積極的就業(yè)政策,保障低收入群體的基本生活,促進社會和諧穩(wěn)定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關要求,支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進我市文化產業(yè)建設,不斷提升淮南軟實力。
    (五)深化各項財政改革,規(guī)范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務卡制度改革,擴大使用范圍,年底之前將公務卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預算單位;實施市直預算單位公務卡強制結算目錄。深化國庫集中支付制度改革,年底前所有縣區(qū)實現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉軌,規(guī)范預算單位財政授權支付業(yè)務,減少現(xiàn)金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出,沒有預算、不能支出”的原則,維護預算嚴肅性和約束力,年度預算執(zhí)行中,除民生增支政策外,原則上不再追加預算。三是壓縮行政經費。牢固樹立過緊日子的思想,壓縮一般性財政支出。從緊編制預算,壓縮因公出國(境)經費、車輛購置及運行經費、公務接待費用,降低行政運行成本,增強節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識,嚴格控制考察培訓和節(jié)會活動。
    今年是淮南財政極為困難的一年,財政工作面臨的形勢十分嚴峻,任務艱巨,壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領導下,在市人大常委會的監(jiān)督支持下,以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作,圓滿完成年初確定的各項財政目標任務,以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開!
    財政預算工作總結篇十
    各位代表:
    我受蘇仙區(qū)五里牌鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算(草案)的報告,請予審議,并請各位列席人員提出寶貴意見。
    2016年財政預算執(zhí)行情況
    2016年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大監(jiān)督、鎮(zhèn)政協(xié)的關心下,堅持以經濟建設、項目建設為中心,深化財政改革,狠抓財源建設,優(yōu)化支出結構,克服了一系列政策性減收增支因素給財政工作帶來的巨大壓力,確保了干部津補貼的及時足額發(fā)放、政府機關的正常運轉,重點支出得到保障,實現(xiàn)了財政收支平穩(wěn)運行,為我鎮(zhèn)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強有力的財力保障。2016年我鎮(zhèn)的財政預算總收入1560萬元,財政總支出1556萬元,年終執(zhí)行情況:財政總收入完成1572萬元,完成預算的101%,比上年增收113萬元;財政總支出1558萬元,完成預算的100%,比上年增支112萬元,全年收支平衡,略有節(jié)余。
    一、主要財政收入項目完成情況
    (一)一般預算收入615萬元,完成任務的105%。
    1、國稅收入(全口徑)365萬元,完成任務的106%。
    2、地稅收入(全口徑)250萬元,完成任務的104%,
    (二)預算外資金收入完成424萬元。
    (三)上級補助收入完成533萬元。
    二、主要支出項目完成情況
    1.一般公共服務支出720.25萬元。
    2.國防支出20.5萬元。
    3.公共安全支出55.36萬元。
    4.教育支出12.5萬元。
    5.文體與傳媒支出15.22萬元。
    6.社保和就業(yè)支出98.3萬元。
    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.25萬元。
    8.節(jié)能環(huán)保支出30.42萬元。
    9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.65萬元
    10.農林水支出265.47萬元。
    11.交通運輸支出16.98萬元。
    12.資勘電信(安全生產及食藥)支出55.1萬元。
    各位代表,總的來看,2016年財政預算執(zhí)行遇到的困難比較大,但執(zhí)行的結果比預計的好,全鎮(zhèn)財政收入得到了快速增長。這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結果。回顧一年來的財政工作,2016年財政預算執(zhí)行和財政工作著重突出以下四個方面:
    1、努力促進經濟發(fā)展,進一步夯實了財源基礎
    充分發(fā)揮財政職能作用,支持推進我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化、產業(yè)化進程,全鎮(zhèn)經濟發(fā)展呈現(xiàn)加速態(tài)勢,財源基礎更加穩(wěn)固。為了承接粵港澳產業(yè)梯度轉移及打造郴州市衛(wèi)星小城鎮(zhèn),鎮(zhèn)黨委、政府及時調整思想,積極轉變思想觀念,牢固樹立了無商不活、無商不富、無商不旺的思想觀念。我們通過以商招商、親情招商、網(wǎng)上招商和走出去、請進來等辦法,積極發(fā)動全民招商,營造良好的投資環(huán)境,做好項目跟蹤服務,吸引廣大客商來五里牌投資。
    2、調整優(yōu)化支出結構,提升民眾福祉
    我們按照建立公共財政框架的要求,加大財政支出結構調整力度,強化預算管理,努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出需要。堅持實事求是、群眾路線,保證干部職工的津補貼及時足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大了城鎮(zhèn)建設投入,推進路橋等公共基礎設施建設。貫徹落實積極財政政策,多渠道籌集資金,強化項目資金的監(jiān)督管理,搞好跟蹤問效。三是進一步加強了農業(yè)的基礎地位,大力支持農業(yè)基礎設施建設、水利設施建設、防災體系建設等,改善農業(yè)發(fā)展條件,加大了扶貧力度,切實減輕農民負擔。四是大力支持新農村建設,配合區(qū)委工作隊搞好資金籌積工作,加大了財政支持力度,提供財力保障,掀起了建設新農村的高潮,農村面貌煥然一新。同時,我們大力提倡和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),狠剎鋪張浪費,奢侈揮霍之風,努力提高財政資金使用效益。
    3、不斷加大支農力度,公共財政普惠“三農”
    堅持把財政支農惠農工作擺在突出位置來抓,不斷加大投入力度,讓公共財政的陽光普照到廣大農村。一是不折不扣落實中央惠農政策,切實減輕農民負擔。全年全鎮(zhèn)發(fā)放各種惠農補貼資金960.5萬元,其中:耕地地力補貼518.3萬元,農機購置補貼52萬元,生態(tài)效益林補貼23.7萬元,退耕還林補助資金43.9萬元,農村獨生子女補貼1.6萬元,農村部分家庭獎勵扶助25.7萬元,計劃生育特別扶助15.2萬元,城市低保50.5萬元,農村低保185萬元,五保32.7萬元,醫(yī)療救助7.7萬元,臨時救助4.2萬元。所有補貼都是通過“一卡通”發(fā)到農民手中,有效地促進了農民增收和農村穩(wěn)定,讓中央的惠農政策真正落到了實處。二是加大對種養(yǎng)大戶的扶持力度,充分調動農民種養(yǎng)的積極性,切實增加了農民收入。三是大力推進農民就業(yè)培訓。大力支持新型農民科技培訓和勞動力技能培訓,提高農村勞動力技能水平,增強農民轉移就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、增強致富的能力。
    4、堅持依法理財,財政監(jiān)督管理水平不斷提升
    我們始終堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則,切實改進和加強財政監(jiān)督管理,推進了依法理財、民主理財和科學理財。一是更加重視制度建設,財政規(guī)章制度進一步完善,有效地節(jié)約了行政成本,提高了資金使用效率。二是更加重視財政監(jiān)督,財政運行進一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財政監(jiān)督機制,切實加強重點支出專項檢查,確保財政資金運行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問效,支出監(jiān)管水平進一步提高。啟動了社保、支農等重點支出項目的績效評價,跟蹤問效意識進一步增強,為我鎮(zhèn)財政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時,我們在干部隊伍建設、廉政建設、財政教育培訓、信息調研宣傳、內部管理等各個方面也做了大量卓有成效的工作,為全面完成財政工作任務作出了應有的成績。
    總體上看,過去的一年是我鎮(zhèn)財政收支增長較快、財政實力顯著提升的一年,是財政收支結構明顯優(yōu)化、重點支出得到切實保障的一年,是財政管理能力有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年。這些成績的取得,得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導,得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督,得益于社會各界的大力支持,也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此,我向所有關心支持財政工作的各位代表及各級各部門的領導和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!
    在肯定成績的同時,我們也要看到,預算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問題。一是減收因素多,對財政收入影響大,主體財源不足,財源后勁有待增強。二是收支矛盾仍然突出,支出壓力有待緩解,重點保障水平偏低,支出結構有待優(yōu)化。三是財政管理不夠精細,資金使用效益有待提高。四是財政仍較困難,負債太重,財政風險有所顯觀,政府債務有待化解等等。我們將認真對待,高度重視這些矛盾和問題,強化措施,積極應對,并在今后的工作中妥善解決。
    2017年財政預算(草案)
    2017年預算安排和財政工作的總體思路是:以黨的十八屆四中全會重要精神為指導,全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導思想和要求,正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關系,繼續(xù)實施積極的財政政策,努力增收節(jié)支,著力解決經濟社會發(fā)展中的突出矛盾,注重推動經濟又好又快發(fā)展,促使財政實力明顯壯大,更好地促進人民群眾物質文化生活水平和健康水平的不斷提高。
    2017年我鎮(zhèn)財政預算總收入1653萬元,比上年預算數(shù)增加94萬元,增長6%,財政預算總支出1625萬元,比上年預算數(shù)增加69萬元,增長1%,收支兩抵,略有結余。
    一、主要收入
    (一)一般預算收入640萬元,占預算的39%。
    1、國稅收入360萬元。
    2、地稅收入280萬元。
    (二)預算外資金收入445萬元,占預算的27%。
    (三)上級補助收入568萬元,占預算的34%。
    二、主要支出項目
    1.一般公共服務支出729萬元(其中人大經費5萬)。
    2.國防支出22萬元。
    3.公共安全支出56萬元(其中普法經費2萬元,禁毒經費3萬元,防范防控經費3萬元,重點地區(qū)整治經費4萬元,綜治干部培訓經費3萬元,群防群治經費4萬元,打擊地下六合彩及禁賭經費3萬元,安全創(chuàng)建經費5萬元,人民調解經費2萬元,反邪教經費2萬元,司法行政經費2萬元,表彰見義勇為經費1萬元,安置幫教經費2萬元)。
    4.教育支出15萬元。
    5.文體與傳媒支出15.5萬元。
    6.社保和就業(yè)支出102萬元。
    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
    8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
    9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中:規(guī)范農村建房支出72萬元,城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元,查違拆違支出5萬元)。
    10.農林水支出288萬元(其中扶貧工作經費5萬)。
    11.交通運輸支出16.5萬元。
    12.資勘電信(安全生產及食藥)支出56萬元。
    三、深化財政改革,強化財政管理,嚴格依法理財,促進經濟和社會發(fā)展
    做好2017年的財政工作,確保預算圓滿完成,對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此,我們將圍繞科學發(fā)展和社會和諧,加快推進財政改革與發(fā)展,力爭在以下四個方面取得新的成效:
    (一)突出支持經濟又好又快發(fā)展,培植壯大財源
    繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路,以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產業(yè)化進程為重點,不斷壯大財源,增強財政實力,努力促進我鎮(zhèn)經濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調控作用,夯實經濟發(fā)展基礎。積極支持企業(yè)建設,有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策,幫強扶優(yōu),以大帶小,引導和扶持其發(fā)展,逐步做大做強,形成特色和規(guī)模,加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺,以項目為載體,大力支持重大招商引資活動,進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新,建設創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度,努力滿足我鎮(zhèn)重點產業(yè)發(fā)展和新農村建設等方面的技術需求,著力構建創(chuàng)新體系,改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管,促進財政經濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務”來抓,做到早安排、早部署。加強與稅務及相關部門之間的協(xié)調配合,依法加強稅收征管,確保應收盡收,讓經濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。
    (二)突出支持新農村建設,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展
    確保財政支農資金穩(wěn)定增長,調動農民和社會各方面增加投入的積極性,努力促進農業(yè)發(fā)展、農村繁榮、農民富裕,形成城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展,突出支持農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和農民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續(xù)擴大對農村基礎設施建設的投入規(guī)模,努力改善農業(yè)生產條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設,努力改善農村生活條件。三是大力促進農民增收。完善支農惠農政策體系,穩(wěn)定和完善各種支農惠農政策,進一步加大信息化發(fā)放力度,確保惠民政策不折不扣地落實到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設,讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇,把群眾滿意作為第一標準,把群眾利益作為第一原則,大力支持以改善民生為重點的社會建設,讓人民共享改革發(fā)展成果。
    (三)突出強化財政監(jiān)管,提升財政管理水平
    按照市場經濟和公共財政的要求,進一步完善財政收支監(jiān)管體系,強化預算管理和監(jiān)督,努力實現(xiàn)財政管理的法制化、科學化、精細化,提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新,進一步建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系,重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預算績效評價工作,逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預算的透明度,努力擴大社會知情權,注重通過接受社會各界監(jiān)督,改進財政工作,提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術隊伍建設工作,全面提高財政管理水平,打造高效透明的“陽光理財”模式。
    (四)突出加強隊伍建設,提高財政干部的素質和能力
    財政干部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學發(fā)展觀要求,大力加強干部隊伍建設,不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務意識、法治意識和責任意識,不斷提高干部依法理財、科學管理、勤政為民的本領,努力造就一支高素質的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯(lián)系財政工作實際,扎實推進以提高能力、轉變作風、和諧發(fā)展為重點的效能建設。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力,主動探索創(chuàng)新,充分發(fā)揮好財政職能,協(xié)調好各方面關系,逐步理順分配渠道,推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養(yǎng)復合型和實用型財政人才,進一步提高質量和服務水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系,不斷提高干部素質,增強敬業(yè)精神,發(fā)揚優(yōu)良作風,構建和諧環(huán)境,激發(fā)工作動力,牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥?,努力以財政文化提升財政形象,以財政形象展現(xiàn)財政文化。
    各位代表,2017年的財政工作任務光榮而又艱巨,責任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署,自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導,振奮精神,強化措施,真抓實干,開拓創(chuàng)新,努力推動各項工作,確保完成全年目標任務,為實現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
    財政預算工作總結篇十一
    各位代表:
    受市人民政府委托,我向大會報告馬鞍山市財政預算執(zhí)行情況和預算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
    一、20預算執(zhí)行情況
    年,在市委的堅強領導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市上下認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,堅持穩(wěn)中求進,改革創(chuàng)新,認真落實積極的財政政策,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,促進了經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
    2015年,全市財政收入2100023萬元,完成調整計劃的100%,比上年增長3.59%。按照分稅制財政體制計算,全市可用財力2041242萬元(含中央、省專項轉移支付518752萬元,全市地方政府新增債券72993萬元)。全市財政支出2036092萬元,完成預算的99.75%,比上年增長11.59%。收支相抵,滾存結余5150萬元。其中:結轉下年支出4750萬元;凈結余400萬元。
    2015年市本級財政收入764322萬元(含國有資本經營預算收入17920萬元),完成調整預算的101.18%,比上年增長2.82%。市本級財政支出627331萬元,完成預算的99.63%,比上年增長17.65%。
    (一)市本級一般公共預算執(zhí)行情況
    市本級一般公共預算收入746402萬元,完成調整預算的100.01%。按照分稅制財政體制計算,市本級可用財力612578萬元(含中央、省專項轉移支付180090萬元,市本級地方政府新增債券34258萬元)。市本級公共財政支出610228萬元,完成預算的99.62%,比上年增長14.45%。收支相抵,滾存結余2350萬元。其中:結轉下年支出2350萬元(2015年馬鞍山市本級一般公共預算執(zhí)行情況見附表1)
    (二)市本級政府性基金預算執(zhí)行情況
    2015年,市本級政府性基金預算收入390086萬元,完成預算的83.69%,比上年下降13.53%。其中:國有土地使用權出讓收入336998萬元,國有土地收益基金收入14272萬元,城市基礎設施配套費收入1萬元。加結轉基金收入202455萬元,合計可用基金收入592541萬元。
    市本級政府性基金預算支出401210萬元,完成預算的72.32%,比上年下降30.17%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出395071萬元,資源勘探電力信息等支出1636萬元,其他支出4503萬元。
    收支相抵,結轉基金191331萬元。
    (三)市本級國有資本經營預算執(zhí)行情況
    2015年,市本級國有資本經營預算收入17920萬元,完成預算的197.71%。其中:利潤收入17917萬元,股息收入3萬元。
    國有資本經營預算支出17103萬元,完成預算的217.79%。其中:資本性支出16931萬元,費用性支出152萬元,其他支出20萬元。
    收支相抵,結余817萬元,調入2015年一般公共預算。
    (四)市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況
    2015年,市本級七項基本社會保險基金預算收入為570757萬元,完成預算的103.7%。其中:保費收入384719萬元;財政補助資金175029萬元。加上年結余242503萬元,合計收入813260萬元。
    社會保險基金預算支出為553824萬元,完成預算的101.3%。
    收支相抵,當年結余16933萬元,滾存結余259436萬元。
    需要說明的是:以上收入是實際完成數(shù),支出及平衡是預計數(shù),具體情況待決算編制完成并經審計后,將專題向市人大常委會報告。
    過去的一年,我們認真落實積極的財政政策,堅持依法理財治稅,不斷深化財稅改革,加強預算管理,自覺接受監(jiān)督,為全市經濟和社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展提供了可靠保障。
    (一)加強調控,著力推動轉型升級
    統(tǒng)籌穩(wěn)增長和調結構,積極支持實體經濟發(fā)展,推動經濟結構轉型升級。一是加強政策支持。及時兌現(xiàn)扶持政策資金7.97億元,惠及企業(yè)1300余戶,全力支持工業(yè)倍增、港口經濟和文旅產業(yè)發(fā)展。全面修訂維護產業(yè)扶持政策,建立“1+2+5”的產業(yè)扶持政策體系。二是轉變扶持方式。優(yōu)化財政資金投入方式,設立天使投資基金和投資引導基金,實施科技“小巨人”培育計劃和科技“創(chuàng)新券”政策,加大股權投資力度,發(fā)揮財政資金的杠桿作用,力促種子期、成長期中的中小企業(yè)加快發(fā)展。三是積極向上爭取支持。爭取上級專項資金9.1億元,大力推進科技創(chuàng)新、節(jié)能減排和基礎設施建設。四是強化財政資金引導作用。完善金融“1+7”政策,推進政策貸和“4321”政銀擔合作,全年累計發(fā)放政策貸4.8億元,借出還貸周轉金9.4億元,幫助企業(yè)節(jié)約“過橋”資金成本0.71億元。五是積極落實企業(yè)減負政策。落實小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠、擴大固定資產加速折舊優(yōu)惠范圍以及下調鐵礦石資源稅等政策,累計為企業(yè)減稅16.17億元;加大行政事業(yè)性收費項目清理力度,減免企業(yè)收費0.4億元。
    (二)統(tǒng)籌城鄉(xiāng),著力保障民生實事
    突出基本保障,全市民生支出168.58億元,增長12.34%,發(fā)展成果更多惠及廣大群眾。一是精心實施民生工程?;I集資金40.19億元,實施33項民生工程和10個為民辦實事項目,民生工程及為民辦實事項目年度目標任務全面完成。二是加快社會事業(yè)發(fā)展。投入31.25億元,支持義務教育均衡發(fā)展,實施高等教育質量提升工程,積極發(fā)展學前教育,促進教育事業(yè)加快發(fā)展。投入19.56億元,完善社會保障體系,采取運營補貼、購買服務等方式支持社會養(yǎng)老服務體系建設。投入17.52億元,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,鞏固擴大基層醫(yī)改和縣級公立醫(yī)院改革成果,新農合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助標準由年人均320元提高到380元。推進公共租賃住房和廉租住房并軌運行,新開工各類保障性住房和棚戶區(qū)改造安置住房12607套。支持完善全民健身服務體系,支持實施文化惠民工程,促進基本公共文化服務均等化。三是保障困難群體生活。投入3300萬元,精心實施以船為家漁民上岸工程,1496戶漁民實現(xiàn)安居夢。撥付4446萬元,重點支持農民工、就業(yè)困難群體、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善家庭經濟困難學生資助體系,為7.74萬人次發(fā)放補助資金7663.53萬元。四是支持生態(tài)環(huán)境保護。投入萬元,支持千萬畝森林增長工程,新增造林5.27萬畝。統(tǒng)籌安排7390萬元,推進大氣污染防治,對秸稈禁燒與綜合利用實行以獎代補。
    財政預算工作總結篇十二
    各位代表:
    受市人民政府委托,現(xiàn)將襄陽市2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案提請大會審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
    一、2015年財政預算執(zhí)行情況
    2015年,在市委的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財稅部門按照市委、市政府的決策部署和“競進提質、又好又快”的工作要求,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),積極應對財政領域趨勢性變化,全面貫徹落實新《預算法》,積極推進財稅體制改革,規(guī)范財政收支管理,為建設漢江流域中心城市提供財力保障,財政運行穩(wěn)中有進,預算執(zhí)行總體良好。
    (一)全市一般公共預算執(zhí)行情況
    2015年,全市一般公共預算收入完成339.1億元,比上年增長36.1%,其中:稅收收入210.7億元,比上年增長18.7%;非稅收入128.4億元,比上年增長79.1%。全市一般公共預算支出預計512.2億元,按可比口徑比上年增長18%。
    六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預算收入完成168.8億元,比上年增長34.5%,其中:稅收收入102.4億元,比上年增長21.9%;非稅收入66.4億元,比上年增長59.6%。一般公共預算支出預計342.2億元,按可比口徑比上年增長19.5%。
    市區(qū)(市本級、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預算收入完成170.3億元,比上年增長37.8%,其中:稅收收入108.2億元,比上年增長15.7%;非稅收入62.1億元,比上年增長106.3%。一般公共預算支出預計170億元,按可比口徑比上年增長15.6%。
    (二)市本級政府預算收支情況
    1、市本級一般公共預算執(zhí)行情況
    2015年,市本級一般公共預算總收入完成267.25億元。其中:市本級一般公共預算收入118.7億元,為預算的99.3%;轉移性收入148.55億元,為預算的101.2%。
    市本級一般公共預算收入完成情況:
    稅收收入完成67.4億元,為預算的95.9%。其中:增值稅9.7億元,為預算的100.6%,主要是“營改增”試點穩(wěn)步推進,試點范圍進一步擴大,營業(yè)稅改征增值稅增長高于預期。同時,汽車及零部件行業(yè)在天籟、英菲尼迪、樓蘭等乘用車整體拉動下提供稅收穩(wěn)定增長;營業(yè)稅13.5億元,為預算的101.3%,主要是來自金融、租賃和商務服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,帶動營業(yè)稅好于預期;企業(yè)所得稅5.1億元,為預算的80.8%,主要是受企業(yè)效益下滑的影響,導致企業(yè)所得稅收入低于預期;個人所得稅1.4億元,為預算的105.3%,主要是上半年證券市場行情較好,限售股減持相對增加;城建稅6.8億元,為預算的101.1%,主要是消費稅在卷煙稅收政策調整和風神公司汽車產能提升的拉動下,實現(xiàn)穩(wěn)定增長,拉動附征的城建稅收超預期;其他稅收30.9億元,為預算的96.7%。
    非稅收入完成51.3億元,為預算的104.3%。主要是規(guī)范非稅收入預算管理,將原來在財政專戶管理的非稅收入納入預算管理,以及按政策將地方教育費附加、殘疾人保障金、從土地出讓收益計提的農田水利建設資金等11項基金納入一般公共預算,相應增加收入。
    轉移性收入完成情況:
    轉移性收入148.55億元,為預算的101.2%。
    2015年市本級一般公共預算總支出為267.2億元。其中:市本級一般公共預算支出137.3億元,為預算的100%;轉移性支出129.9億元,為預算的100.7%。
    市本級一般公共預算支出主要項目是:
    (1)農林水支出2.7億元。主要用于啟動鄂北水資源配置工程;推進南渠、大呂溝潤城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱工作,提升防災減災能力;落實精準扶貧工作;繼續(xù)實施農村安全飲水工程;鞏固糧食過百億斤成果等。
    (2)社會保障和就業(yè)支出4.2億元。主要用于落實城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等社會保險政策;支持養(yǎng)老服務體系建設,落實最低生活保障、高齡補貼、特殊困難群體救助、退役安置、社會福利等專項經費;落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金等。
    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6億元。主要用于推進社區(qū)公共衛(wèi)生服務體系建設,支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設;落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助、新型農村合作醫(yī)療補助等資金;保障急救體系建設、疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經費;落實食品藥品、專業(yè)檢測裝備購置經費及監(jiān)督管理經費;對符合獨生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計劃生育獎勵費等。
    (4)教育支出13.5億元。主要用于落實國家、省、市中長期教育綱要提出的重點改革發(fā)展項目經費;支持職業(yè)教育發(fā)展,安排實訓平臺建設資金、學科建設項目資金以及襄陽技師學院整體遷建資金;支持湖北文理學院創(chuàng)辦綜合性大學;提高基礎教育均衡發(fā)展水平;落實義務教育免學費和普通高中資助費地方配套資金;支持教師培訓、教育科研,促進教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。
    (5)科學技術支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計算中心、科技館建設;建立科技金融基金;支持人才引進和培養(yǎng),實施隆中人才計劃;落實高新技術企業(yè)及高新技術產品發(fā)展專項資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設;落實專利、精品名品獎勵資金;穩(wěn)步推進智慧城市建設等。
    (6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類公共文化活動、文化惠民項目、公益性文化場館免費開放和文化精品創(chuàng)作;落實圖書館、博物館等場館建設資金;推進公共文化服務體系建設;積極保障競技體育訓練及參賽經費、落實運動員后備隊伍建設經費;促進傳媒和旅游產業(yè)發(fā)展等。
    (7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展,落實新能源汽車推廣應用補貼;實施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設施及污水管網(wǎng)工程,安排污水污泥及生活垃圾處置政府補貼經費;支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進空氣質量檢測站建設工作等。
    (8)交通運輸支出5.7億元。主要用于支持漢十高鐵建設、劉集機場改擴建、316和207國道改擴建等工程;落實石油價格改革對林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農村道路客運等補貼和公路養(yǎng)護等。
    (9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案等經費支出,落實公安裝備購置、應急指揮中心建設、技術手段提升、電子警察建設維護以及開展戶籍改革、實行居住證制度等。