2011年國際內(nèi)審師內(nèi)部審計作用練習題(1)(2)

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    11、以下哪一項表明市場部可能存在舞弊?
    A、有些向新供應商支付的較大數(shù)額貨款沒有文件記錄;
    B、經(jīng)理的生活水平似乎超過了一個市場部經(jīng)理薪金所能維持的范圍;
    C、為了鼓勵創(chuàng)新,管理層創(chuàng)造了一個“相當寬松”的控制環(huán)境;
    D、以上三項都選。
    12、以下各種情況下不適合采用標準內(nèi)部審計方案的是:
    A、經(jīng)營環(huán)境比較穩(wěn)定,變動極少;
    B、經(jīng)營環(huán)境復雜多變;
    C、在多個地方進行類似經(jīng)營;
    D、在同一個地點將進行后續(xù)存貨審計。
    13、首席審計執(zhí)行官被任命參加這一評價外部審計師應聘資格的委員會。承擔外部審計的會計師事務所業(yè)務合伙人邀請首席審計執(zhí)行官一起到其私人狩獵場打獵一周。該首席審計執(zhí)行官應當:
    A、接受,理由是他們雙方的有關條文均允許;
    B、拒絕,鑒于雙方的利益沖突;
    C、只要不占用工作時間就可以接受;
    D、詢問主計長,這樣做是否違背公司的道德規(guī)范。
    14、在審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一位受重用的雇員一直在申請與本公司基本業(yè)務無關的新發(fā)明的專利權。公司對與基本業(yè)務無關的發(fā)明申請專利沒有專門的政策規(guī)定。盡管所有雇員的新發(fā)明都屬于公司的財產(chǎn),但部門經(jīng)理還是原諒了該雇員。該審計師做出的不報告該雇員的行為的決定:
    A、違反了內(nèi)部審計師協(xié)會的職業(yè)道德規(guī)范;
    B、違反了標準中有關報告的規(guī)定;
    C、是合理的,因為部門經(jīng)理已經(jīng)知道了情況,而且該行為沒有違反公司政策;
    D、A和B。
    15、內(nèi)部審計師要確定由終端用戶及局域網(wǎng)(LAN)上的其他共享用戶開發(fā)的應用系統(tǒng)的文檔記錄是否遵守公司政策時,最適當?shù)膶徲嫵绦蚴牵?BR>    A、向終端用戶發(fā)放調(diào)查問卷以確定他們已經(jīng)進行開發(fā)的局域網(wǎng)終端用戶應用程序的情況;
    B、向終端用戶發(fā)放調(diào)查問卷以測試他們對應用程序文檔知識的掌握程度;
    C、隨機抽取一組終端用戶,檢查他們計算機中儲存的所有應用程序是否都與公司的政策相符;
    D、隨機抽取一組儲存在服務器中的終端用戶應用程序,檢查這些應用程序是否與公司的政策相符。
    16、被指派對供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合標準進行審計的內(nèi)部審計師是供應商會計部主任的哥哥,此時該審計師應當:
    A、接受該指派,但避免在現(xiàn)場工作中與會計部主任接觸;
    B、接受該指派,但應在審計報告中披露這一關系;
    C、將潛在的利益沖突通知供應商;
    D、將潛在的利益沖突通知首席審計執(zhí)行官。
    17、在審計計劃階段,內(nèi)部審計師應設計審計目標和程序來評估與被審計的活動相關的風險,此處風險的定義是:
    A、賬戶余額或交易類別以及相關的認定包含可能對財務報表有重大影響的誤報的風險;
    B、事件或行為對被審計的經(jīng)濟活動產(chǎn)生不利影響的概率;
    C、沒有遵守組織政策、計劃和程序或沒有遵循相關法律法規(guī);
    D、未完成經(jīng)營活動的既定目標。
    18、某經(jīng)理建議將一套控制危險材料在不同工地之間運輸?shù)目刂葡到y(tǒng)和檢查清單擴展到用于材料在同一工地內(nèi)的移動。由于工地內(nèi)現(xiàn)場主管在這方面通常沒有發(fā)生問題,因而不支持這一做法。這種狀況意味著:
    A、只有一個控制強點        B、只有一個控制弱點
    C、有一個控制強點和一個控制弱點  D、既沒有控制強點也沒有控制弱點
    19、某大型零售公司新上任的首席審計執(zhí)行官對審計活動中對商店廣泛使用符合性測試表示質(zhì)疑,他聲稱這個方法不符合重要性原則。下列陳述中哪一條是對這位首席審計執(zhí)行官的說法最合理的反應?
    I、重要性不僅與每一商店的規(guī)模大小有關,也與影響整個組織的控制結構有關;
    II、根據(jù)定義,任何偏離規(guī)定控制程序的情形都是重要的;
    III、確保公司控制結構中重要的金額都受到檢查的方法是全面審計所有商店。
    A、只有I   B、只有III   C、只有I和II   D、I、II和III都對
    20、內(nèi)部審計師對公司各項計算機應用程序的訪問安全控制進行審查。他發(fā)現(xiàn)每項應用中都編制了訪問控制程序,那么應向管理*提出的的建議是:
    A、取消內(nèi)設的訪問控制  B、考慮使用訪問控制軟件
    C、考慮使用實用軟件   D、將內(nèi)設訪問控制的使用擴展到新的應用程序中