CPA《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》審計委員會與內(nèi)部控制

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審計委員會與內(nèi)部控制
    審計委員會  審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關(guān)的財務(wù)經(jīng)驗?!?BR>    審計委員會的職能  審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復(fù)核企業(yè)內(nèi)的其他部門和系統(tǒng)?!?BR>      就內(nèi)部控制而言:
    ① 審計委員會會得到董事會關(guān)于內(nèi)部控制主要目標的授權(quán)。
    ② 審計委員會應(yīng)復(fù)核企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制以及企業(yè)的所有內(nèi)部控制和風(fēng)險管理系統(tǒng)。
    ③ 審計委員會還應(yīng)批準年報中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的陳述。
    ④ 審計委員會亦會收到管理層關(guān)于企業(yè)內(nèi)運作的內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性的報告,以及關(guān)于內(nèi)部或外聘審計師對控制所執(zhí)行測試的結(jié)論的報告?!?BR>