2008年注冊會計師審計每日一題(2月24日)

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內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括( )。
    A.財務(wù)報告的可靠性
    B.審計風(fēng)險處在低水平
    C.經(jīng)營的效率和效果
    D.在所有經(jīng)營活動中遵守法律法規(guī)的要求
    【答案】B
    【解析】內(nèi)部控制是被審計單位為了合理保證財務(wù)報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設(shè)計和執(zhí)行的政策和程序,因此其目標(biāo)不包括選項B的內(nèi)容。