審計署公布117個國外貸援款項目審計結(jié)果

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日前從審計署獲悉,在其2007年度審計的117個國外貸援款項目中,有42個項目(占項目總數(shù)的35.90%)不同程度地存在財務(wù)管理不規(guī)范、會計核算不合規(guī)的問題。
    審計署于2007年對由中央單位執(zhí)行或組織執(zhí)行的117個國外貸援款項目2006年度財務(wù)收支和項目執(zhí)行情況,遵照國際審計準(zhǔn)則和中國國家審計準(zhǔn)則進行了公證審計,向國外貸援款機構(gòu)出具了126份審計報告(其中有5個項目,按照國外貸援款機構(gòu)的要求,每個項目各出具了1份以上的審計報告)。這117個國外貸援款項目,包括貸款項目28個、援助項目89個。計劃投資總額折合人民幣1732.74億元,項目涉及農(nóng)業(yè)、能源、交通、教育、衛(wèi)生、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。
    在出具的126份審計報告中,無保留意見的審計報告119份,占94.45%;有保留意見的審計報告6份,占4.76%;拒絕發(fā)表意見的審計報告1份,占0.79%.
    審計結(jié)果表明,大部分項目執(zhí)行單位能夠認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和貸援款協(xié)議,真實、公允地記錄和反映項目經(jīng)濟活動,保證了項目的順利實施。但審計也發(fā)現(xiàn)部分項目在財務(wù)核算、資金管理和項目實施中還存在一些問題。
    財務(wù)管理不規(guī)范、會計核算不合規(guī),主要表現(xiàn)為:未按規(guī)定設(shè)置賬簿,會計核算不完整,賬務(wù)處理不正確,支出證據(jù)不充分,往來賬款清理不及時。
    對審計發(fā)現(xiàn)的問題,各項目單位高度重視,認(rèn)真組織整改。截至2007年11月底,大部分問題已整改到位。針對財務(wù)管理不規(guī)范、會計核算不合規(guī)的問題,有關(guān)項目單位全部調(diào)整了相關(guān)賬目,健全完善了財務(wù)管理制度,加強了對財務(wù)人員的培訓(xùn)