湖北省竹山縣教育內部審計3年來,共完成審計項目133個,審計總金額達10780萬元,查出有問題資金813.7萬元,先后糾正處理789.5萬元,提高經(jīng)濟效益16萬元,審減經(jīng)濟合同資金150余萬元;提出合理化建議被采納68條,修訂制度36個。其主要做法是堅持“五必審”。
堅持財務收支必審,規(guī)范財務管理。在開展全縣教育經(jīng)費定期財務收支審計中,始終抓住教育經(jīng)費的管理、開源、節(jié)流三大環(huán)節(jié),對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校、縣直學校和二級單位的財務收支實行兩年審計一次的定期審計制度。3年來,共開展教育經(jīng)費定期財務收支審計38個,單位“小金庫”5個,資金19萬余元;控制超范圍開支39萬余元;糾正處理 亂發(fā)錢物補貼37萬余元。累計為單位節(jié)約資金80余萬元。與此同時,加強內控制度審計,其重點是業(yè)務程序方面的授權、審核、記賬、核算;業(yè)務分工方面的管賬不管錢,管錢不管物;業(yè)務手續(xù)方面的驗收、入庫、出庫等。通過上述審計,促進了會計資料的正確性和財務收支的合法性,以及各項政策法規(guī)的執(zhí)行,規(guī)范了財務管理,提高了資金使用效益。
堅持經(jīng)濟責任必審,促進完善干部管理。教育系統(tǒng)點多面廣,干部流動頻繁多變。3年來,始終堅持先審計、后離任的原則,先后開展干部離任經(jīng)濟責任審計44個,共查出違紀違規(guī)資金48萬余元,全部予以糾正處理。通過離任審計,共提拔干部6人,免職5人,從而加強了對干部的經(jīng)濟監(jiān)督,大大促進了干部的廉政作風建設,有力地增強了廣大干部的工作責任心和事業(yè)心。
堅持經(jīng)濟合同必審,切斷腐敗之源。全縣教育系統(tǒng)每年各項建設資金達500余萬元,如不加強這些建設合同簽訂的管理,勢必產(chǎn)生腐敗的溫床。對此,縣教育局做出決定,對各單位10000元以上的經(jīng)濟合同必須實行審簽。3年來,共審簽各類經(jīng)濟合同26個,合同總金額達1000多萬元,為單位節(jié)約資金150多萬元。
堅持來信來訪必審,給一個公正評價。信訪調查審計,是內部審計工作的又一項艱巨任務。3年來,開展信訪調查審計21次,共查出違紀違規(guī)資金31萬余元,并全部予以糾正處理。其中,清退亂收費8萬元、亂發(fā)錢物補貼18萬元、個人退賠5萬余元。如2002年在對某鄉(xiāng)某小學的信訪調查審計中,查出該校校長收入不上賬、虛列支出21000多元。對其下發(fā)了處罰決定書,校長退賠19000多元,會計退賠2000多元。給予校長行政記大過處分,給予會計行政警告處分。通過信訪審計調查,共給予黨政紀處分13人、撤職5人、降職2人,從而弘揚了正氣,懲治了腐敗。
堅持基本建設必審,做到開源節(jié)流。3年來,開展基建審計8個,共審減各種基建資金68萬余元,僅縣實驗小學家屬樓一項工程就審減了9萬余元.
堅持財務收支必審,規(guī)范財務管理。在開展全縣教育經(jīng)費定期財務收支審計中,始終抓住教育經(jīng)費的管理、開源、節(jié)流三大環(huán)節(jié),對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校、縣直學校和二級單位的財務收支實行兩年審計一次的定期審計制度。3年來,共開展教育經(jīng)費定期財務收支審計38個,單位“小金庫”5個,資金19萬余元;控制超范圍開支39萬余元;糾正處理 亂發(fā)錢物補貼37萬余元。累計為單位節(jié)約資金80余萬元。與此同時,加強內控制度審計,其重點是業(yè)務程序方面的授權、審核、記賬、核算;業(yè)務分工方面的管賬不管錢,管錢不管物;業(yè)務手續(xù)方面的驗收、入庫、出庫等。通過上述審計,促進了會計資料的正確性和財務收支的合法性,以及各項政策法規(guī)的執(zhí)行,規(guī)范了財務管理,提高了資金使用效益。
堅持經(jīng)濟責任必審,促進完善干部管理。教育系統(tǒng)點多面廣,干部流動頻繁多變。3年來,始終堅持先審計、后離任的原則,先后開展干部離任經(jīng)濟責任審計44個,共查出違紀違規(guī)資金48萬余元,全部予以糾正處理。通過離任審計,共提拔干部6人,免職5人,從而加強了對干部的經(jīng)濟監(jiān)督,大大促進了干部的廉政作風建設,有力地增強了廣大干部的工作責任心和事業(yè)心。
堅持經(jīng)濟合同必審,切斷腐敗之源。全縣教育系統(tǒng)每年各項建設資金達500余萬元,如不加強這些建設合同簽訂的管理,勢必產(chǎn)生腐敗的溫床。對此,縣教育局做出決定,對各單位10000元以上的經(jīng)濟合同必須實行審簽。3年來,共審簽各類經(jīng)濟合同26個,合同總金額達1000多萬元,為單位節(jié)約資金150多萬元。
堅持來信來訪必審,給一個公正評價。信訪調查審計,是內部審計工作的又一項艱巨任務。3年來,開展信訪調查審計21次,共查出違紀違規(guī)資金31萬余元,并全部予以糾正處理。其中,清退亂收費8萬元、亂發(fā)錢物補貼18萬元、個人退賠5萬余元。如2002年在對某鄉(xiāng)某小學的信訪調查審計中,查出該校校長收入不上賬、虛列支出21000多元。對其下發(fā)了處罰決定書,校長退賠19000多元,會計退賠2000多元。給予校長行政記大過處分,給予會計行政警告處分。通過信訪審計調查,共給予黨政紀處分13人、撤職5人、降職2人,從而弘揚了正氣,懲治了腐敗。
堅持基本建設必審,做到開源節(jié)流。3年來,開展基建審計8個,共審減各種基建資金68萬余元,僅縣實驗小學家屬樓一項工程就審減了9萬余元.