采購管理制度及流程十四篇(實用)

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    采購管理制度及流程篇一
    為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。
    本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。
    1、公司董事長負責采購管理制度的審批。
    2、公司財務部負責采購管理制度的。
    3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
    1、詢價比價原則
    物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
    2、一致性原則
    采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5―10%。
    3、低價搜索原則
    采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現最優(yōu)化采購。
    4、廉潔原則
    (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
    (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
    (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
    (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
    (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
    5、招標采購原則
    凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
    6、審計監(jiān)督原則:
    采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
    (一)物資分類
    1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。
    2、經營物資類:與經營有關的各種物品。
    3、營銷禮品類:節(jié)日禮品、營銷禮品等。
    4、辦公用品類:與辦公有關的物品。
    5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。
    6、其他類型物資:其他需要采購的.相關物品。
    (二)采購安排:
    由總公司統(tǒng)一采購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核后可由子公司自行采購)
    1、采購申請:
    使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
    2、詢價比價議價:
    (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
    (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
    (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
    3、樣品提供和確認:
    (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
    (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
    4、供應商選擇:
    (1)具有合法經營主體者。
    (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
    (3)信譽良好者。
    (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
    5、合同簽定:
    (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
    (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據合同的核定條款進行處理。
    6、進度跟催
    (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
    (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
    7、驗收入庫:
    采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。
    8、對帳付款:
    采購付款實行審批制度,具體程序如下:
    (1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);
    (2)付款方式:
    a、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現金支付。
    b、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。
    c、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。
    (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),財務部據此掛賬,待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
    采購管理制度及流程篇二
    第一條為加強公司辦公用品采購的管理,提高效率,節(jié)省開支,根據公司《質量手冊》的有關規(guī)定,制定本制度。
    第二條公司的辦公用品由總經理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內各部門、各分公司。各子公司可以委托總經理辦公室采購,也可以自己采購,但凡是帶有“公司”字樣的.辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。
    第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括:
    1、辦公家具;
    2、辦公設備和辦公用具;
    3、日常辦公用品、各種耗材;
    4、其它。
    第四條采購審批程序:
    1、各部門、分子公司根據實際需要,確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經理辦公室;
    2、日常辦公用品由總經理辦公室主任審核,報主管總經理批準后聯(lián)系采購;大宗物資報主管總經理審核,并由總經理批準后進行采購;
    3、有下列情況之一者,由總經理辦公室報總經理審核批準后方可采購:
    ⑴總價值在5000元以上的;
    ⑵辦公自動化設備;
    ⑶單價在1000元以上的辦公用品;
    ⑷總經理辦公室認定的其他形式。
    4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務,需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試;
    5、總經理辦公室負責驗收,驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記,領取人要有簽字,并轉財務部與各分公司結算。
    第五條供應商的確定。總經理辦公室采取公開招標的方式,按照“產品質優(yōu)價廉,信譽好”等標準,編制《合格供方名錄》,每一次采購應確定2家以上供應商。經評審后確定采購供應商。
    第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結算轉帳。
    第七條本制度自xx年11月1日起執(zhí)行,由總經理辦公室負責解釋。
    采購管理制度及流程篇三
    1、制定目的
    為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    3、原材料供應商開發(fā)程序
    原材料供應商開發(fā)權責
    (1)生產部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術部門確認產品質量。
    (2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
    (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關意見或建議。
    (4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。
    (5)研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯(lián)物料部組成廠商調查小組,負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
    (1)研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
    (2)外聯(lián)物料部確認更換產品的性價比。
    (3)由外聯(lián)物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。
    原材料供應商基本資料表
    應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內容:
    (1)公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網址、負責人、聯(lián)系人。
    (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
    (3)設備狀況。
    (4)人力資源狀況。
    (5)主要產品及原材料。
    (6)主要客戶。
    (7)其他必要事項。
    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經理簽字審核。
    供方評審記錄表,一般包括下列內容:
    (1)產品質量、質量保證體系情況
    (2)生產能力、交貨是否準時。
    (3)售后服務情況。
    (4)價格是否合理。
    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調查表》,由外聯(lián)物料部經理簽字審核。:
    供方情況調查表,一般包括下列內容:
    (1)有無專職檢驗機構。
    (2)專職檢驗人員素質。
    (3)有無必要的質量管理制度。
    (4)檢驗手段如何。
    (5)計量制度是否健全。
    (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。
    (7)有無器件借用制度。
    (8)產品有無合格證制度。
    (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
    (10)質量問題處理程序如何。
    (11)有無進度保證制度。
    (12)有無成品包裝、運輸保護措施。
    原材料供應商開發(fā)流程
    (1)尋找原材料供應商。
    (2)填寫原材料供應商基本資料表。
    (3)與原材料供應商洽談。
    (4)作樣品鑒定。
    (5)原材料供應商問卷調查。
    (6)提出原材料供應商調查評核之申請。
    1、制定目的
    為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
    3、請購規(guī)定
    請購的提出,核準權限
    (1)原材料的提出:生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。
    (2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
    物料采購核準權限
    (1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數量,確定采購數量,做出采購計劃,經部門經理簽字確認。
    (2)配件和其他生產低耗品的核準權限,根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
    4、采購規(guī)定
    采購方式
    本公司采購方式一般有下列幾種:
    (1)集中采購
    (2)合約采購
    (3)一般采購
    除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。
    采購作業(yè)規(guī)定
    詢價、議價
    (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的.供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)
    (2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
    (3)采購議價采購交互議價之方式。
    (4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。
    合同的簽訂
    (1)合同的內容包括
    貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發(fā)票,包裝
    交貨地點,到貨日期
    付款條件及方式
    技術指標
    驗收
    爭議的解決
    不可抗力
    檢驗及索賠
    (2)合同的制定
    合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
    呈核及核準
    (1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。
    (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依采購核準權限呈核。
    (3)采購核準權限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經采購經理審核,主管副總核準。
    (4)對于其他生產低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
    訂購作業(yè)
    (1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后,根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。
    (2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。
    (3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
    驗收與付款
    (1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產品與供應商聯(lián)系退貨。
    (2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。
    1、制定目的
    為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。
    3、價格審核規(guī)定
    報價依據
    技術部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據。
    價格審核
    (1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內提出報價單。
    (2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據。
    (3)外聯(lián)物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。
    價格調查
    (1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據。
    (2)本公司各有關單位,均有義務協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。
    (3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。
    (4)采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。
    1、制定目的
    規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定,使采購品質管理有章可循。
    2、適用范圍
    本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    3、采購品質管理規(guī)定
    文件資料要求
    物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定:
    (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
    (2)產品技術精度、等級要求。
    (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
    合格供應商之選擇
    物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。
    品質保證之協(xié)定
    愿材料料之采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:
    (1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
    (2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
    (3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
    (4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
    進貨驗收之規(guī)定
    供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:
    (1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
    (2)倉庫管理員需確認數量。
    (3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
    (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
    退還不合格品
    對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。
    品質糾紛處理
    有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下:
    處置依據
    以雙方事先約定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。
    采購物料退貨與索賠
    (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。
    (2)外聯(lián)物料部經辦人員通知供應商換貨。
    (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
    (4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。
    采購其他索賠根據合同規(guī)定進行索賠
    采購管理制度及流程篇四
    1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質廉價的供應,確保經濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。
    2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權,未經同意不得擅自采購。
    3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規(guī)。
    4、相關人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務水平,適應市場經濟的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關。
    1、部門根據營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
    2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
    1、經確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經部門負責人、庫管員、分管領導簽字,經總經理審批后交采購統(tǒng)一辦理。
    2、酒店所需商品由財務部負責安排采購;
    3、采購員應按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應,可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談,經過對比、篩選,并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監(jiān)督工作。
    4、供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。
    5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣品,供應商報價時必須提供樣品或有關資料,經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。
    6、財務部對內要主動與部門保持密切聯(lián)系,樹立服務意識,熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經常做好市場調查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產品及質優(yōu)價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
    7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合,對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部,由其選定質優(yōu)價廉服務好的.供應商。
    8、確屬疑難采購項目,財務部應及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。
    9、所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。
    10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。
    1、無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系,由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
    2、對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,庫管員應開立入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。
    3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
    4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
    5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。
    1、采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉賬結算;必須辦理現金結算的須經總經理同意。
    2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算,超過20xx元的必須辦理轉賬結算。
    3、辦理結算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算。
    采購管理制度及流程篇五
    第一條為規(guī)范學院招投標采購工作,依據《西南大學采購與招投標管理辦法》,結合學院實際,制定本辦法。
    第二條本辦法適用于學院自行組織的各類招標及采購活動。
    第三條招標采購活動應遵循公開公正,誠實信用;質量第一,節(jié)儉辦學;統(tǒng)籌兼顧,提高效率;集體研究,民主決策;規(guī)范操作,強化監(jiān)督的原則。
    第四條學院成立采購與招投標工作小組,負責日常招標及采購工作。工作小組由學院院長任組長,分管副院長任副組長,成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業(yè)技術人員及資產管理員。其主要職責是:
    (一)指導、管理學院采購與招標工作。
    (二)負責學院采購項目網上競價的一審審核工作;
    (三)做好市場調研、明確項目需求,提出采購建議方案,負責采購技術釋疑;
    (四)組織并實施學院自行采購工作;
    (五)組織合同簽訂、實施、驗收等工作。
    第五條學院成立采購與招投標工作監(jiān)督小組,組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是:
    (一)監(jiān)督采購與招投標工作有關法律法規(guī)及規(guī)章制度的執(zhí)行;
    (二)組織制定采購與招投標監(jiān)督工作的規(guī)章制度;
    (三)根據需要委派人員監(jiān)督采購與招投標工作;
    (四)受理采購與招投標活動中的有關投訴。
    第六條學校采購分為統(tǒng)一采購和分散采購兩種形式。凡達到統(tǒng)一采購限額標準的采購項目必須實行統(tǒng)一采購,統(tǒng)一采購項目由學校采購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統(tǒng)一采購標準的采購項目實行學院分散采購。
    第七條學院分散采購
    (一)網上競價采購
    1、范圍及標準:單臺(件、套)10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。
    2、網上競價:儀器設備主要通過學校網上競價系統(tǒng)采購。由采購項目經辦人在網上競價系統(tǒng)里申報,采購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價采購管理實施細則》。
    3、資產入固報賬流程:單臺或批量5萬元(不含)以下的,憑網上競價確認單、發(fā)票、入固單即可報賬;單臺或批量5萬元以上的,憑網上競價采購協(xié)議書、發(fā)票、入固單即可報賬。
    4、網上競價失敗需要截圖,進入學院自主采購程序。
    (二)學院自主采購
    1、范圍及標準:單臺(件、套)10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。
    2、申購及組織方式:學院組織采購為主,不再向歸口管理部門申報、審批。
    3、儀器設備購置全口徑由采購項目經辦人通過國資系統(tǒng)申報、審批。
    4、采購方式:談判、磋商、詢價等方式。
    5、采購合同簽訂:5萬元(不含)以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經采購單位和歸口管理部門監(jiān)督簽訂后,由采購項目經辦人送校長辦公室,加蓋學校合同專用章后生效。
    6、采購發(fā)票簽署:采購項目發(fā)票,由采購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。
    7、資產入固報賬流程:單臺或批量5萬元(不含)以下的,憑發(fā)票、入固單即可報賬;單臺或批量5萬元以上的,憑分散采購合同、發(fā)票、入固單即可報賬。
    8、結果公告:結果應在采購中心網站主頁進行公告,且作為報賬憑據之一。
    (三)學院分散采購申報時間
    原則上學院每學年集中兩次組織分散采購申報,上半年分散采購申報時間為3月~4月,下半年分散采購申報時間為9月~10月,具體時間由學院辦公室通告,其它時間不再組織申報。
    第八條采購與招投標工作監(jiān)督小組應加強對學院采購與招標活動的監(jiān)督檢查。在監(jiān)督檢查過程中,有關部門和當事人應當如實反映情況,提供有關材料。對發(fā)現的違紀違法問題,依情節(jié)輕重追究有關責任人的責任。
    第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院采購與招投標工作小組、監(jiān)督小組。
    工作小組
    組長:肖國強
    副組長:陳武
    成員:梁華珍、陳凌、唐明、涂玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞
    監(jiān)督小組
    組長:劉作勛
    成員:韓毅、陳懷東
    第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。
    第十一條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。學院原有其它管理規(guī)定如與本辦法不一致的,以本辦法為準。
    采購管理制度及流程篇六
    明確采購付款的過程及節(jié)點控制,做好預付帳款、應付賬款、現金用款的管理,加強公司現金內部控制和管理,確?,F金業(yè)務安全、準確運營的制約和監(jiān)督。
    本流程適用于所有與采購用款管理環(huán)節(jié)有關的部門和人員。
    3.1采購部控制好采購付款節(jié)點,使付款計劃與財務支付能力的平衡。
    3.2采購部負責根據采購計劃及預算,編制《用款申請單》。
    3.3采購部負責協(xié)同財務與供應商對賬,定期安排付款。做好應付賬款的日常管理,保證每筆業(yè)務的正確性。
    3.4企管部審核款項,使匯款業(yè)能順利開展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全一致。
    3.5企管部制約并監(jiān)督現金業(yè)務的運營。
    3.6總經理負責應付賬款的審核和審批。
    3.7財務部負責應付賬款對賬的日常管理和監(jiān)督事務。
    3.8財務部負責付款、支款和做好相關賬務記錄。
    4.1預付款:
    41.1采購部與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協(xié)商、談判,雙方達成一致意見后,確定采購的付款方式為預付款采購
    4.1.2經采購經理及總經理審批后雙方簽訂采購合同
    4.1.3合同簽訂后,采購部根據企業(yè)生產、經營的實際需求發(fā)出采購訂單,詳細說明采購貨品的數量、質量要求、技術指標要求、價格、交貨日期等內容
    4.1.4采購部相關人員根據采購訂單預算情況,計算預付款數額,填寫《預付款申請書》報采購經理、企管部、總經理審批。
    4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應商,注明貨物名稱、數量及到貨時間。
    4.1.5.2供應商接到傳真,根據訂貨內容備貨。
    4.1.6.1采購部通知供應商發(fā)貨,供應商安排裝車。
    4.1.6.2供應商裝車完畢,傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數量、金額。還必須蓋上供應商的公司公章,附有物流司機簽字。
    4.1.6.3采購部接到傳真,核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務匯款。
    4.1.7財務部按照相應程序將貨款劃入供應商賬戶,保存好匯款或付款憑證,同時通知供應商查收款項并開具發(fā)票
    4.1.8.1采購部與供應商溝通,確認款到后通知供應商發(fā)貨,并安排接貨。
    4.1.8.2貨到后,如有余款未付請,采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核,總經理審批,安排付清余款。
    4.1.9.1財務部付清余款,通知采購部.
    4.1.9.2采購部與供應商溝通,確認余款是否收到。并稽催供應商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。
    4.1.10財務部收到發(fā)票后入賬,做好記錄。
    4.2現金:
    4.2.1采購部根據各部門需求制訂采購計劃,報采購經理審核和企管經理審批。
    4.2.2采購部根據企業(yè)實際生產、經營的需要及庫存情況,確定單項采購項目;根據采購項目的`當期市場狀況、價位等,采購部確定此項采購項目所需費用,編制采購預算。
    4.2.3.1采購人員根據采購項目預算,填寫《借款單》,報采購經理審核。
    4.2.4企管經理對采購項目及借款進行審批,通過后,財務部按照相應程序支付借款。
    4.2.5采購人員進行采購活動,根據企業(yè)的實際要求,對所要購買的貨品進行比較、選擇。
    4.2.6交易達成后,采購部與之結算貨款并索取發(fā)票
    4.2.7采購人員整理各項單據,詳細列明各項費用情況,填寫《報銷單》,交采購經理、企管部、總經理審批,報銷采購費用。
    4.2.8財務部做好會計記錄,登記各類賬目,相應單據存檔備查。
    4.3應付款:
    4.3.1采購人員根據采購合同的付款約定,收集采購訂單、入庫驗收單等相關單據及記錄,核對合同的執(zhí)行情況,匯總應付貨款款項。
    4.3.2采購部、財務部每月定期與供應商對賬.
    4.3.2.1本地供應商持入庫單客戶聯(lián)來我司對賬,月結供應商每月27號對賬。采購會計協(xié)同財務應付會計與供應商對賬無誤后,公司財務出納根據應付金額寫欠條交給供應商。
    4.3.2.2外地供應商每月27號發(fā)上月25好至本月的業(yè)務對賬單,對賬單需蓋供應商公司公章。采購會計負責對賬單的審核工作,審核無誤后簽字存檔。并復印一份給財務應付會計進行復核。復核中發(fā)現賬務不一致是及時追查原因,并做相關處理。
    4.3.3.1采購會計根據供應商對賬結果,協(xié)同財務部應付賬款會計,編制每月的應付賬款表。
    4.3.4采購部供應商主管核對應付款表,在應付款表上填寫付款金額,報總經理審批。
    4.3.5財務部根據審批后的實際付款金額安排付款。
    4.3.6財務部將付款回單復印件一份轉采購部,通知采購部款已付。采購部通知供應商結款
    4.3.6.1本地供應商每月15號憑我司出納開具的欠條,采購人員通知供應商取款結賬。
    4.3.6.2外地供應商,采購人員通知供應商自行查收款項是否到賬。
    4.3.7采購部進行付款記賬。
    付款目前主要有三種形式
    a.現金:隨機接到財務結算記賬員電話通知,近期付款情況。采購會計根據結算記賬員提供的數據,抄寫付款客戶、付款時間、金額。
    b.轉帳支票:隨機接到財務結算出納電話通知,近期支票付款情況。采購會計根據出納提供的數據,抄寫付款客戶、付款時間、金額。
    c.銀行匯款:采購會計根據采購員填寫的用款申請單綠聯(lián)記賬。
    5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購用款申請單》
    5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購合同》
    5.3《借款單》
    5.4《貨比三家記錄表》
    5.5《月應付款批款表》
    采購管理制度及流程篇七
    第一條為推動政府采購代理機構規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展,營造競爭有序的政府采購市場環(huán)境,根據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《財政部關于印發(fā)〈政府采購代理機構管理暫行辦法〉的通知》(財庫〔20xx〕2號)、《湖北省政府采購代理機構記分管理辦法(試行)》(鄂財采規(guī)〔20xx〕3號)等規(guī)定,結合我市實際,制定本辦法。
    第二條本辦法所稱政府采購代理機構(以下稱代理機構),是指經省級以上財政部門認定資格(包括湖北省內注冊的代理機構和省外注冊省內執(zhí)業(yè)的代理機構),并在荊門市財政局登記備案,在本行政區(qū)域內受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務的社會中介機構。
    第三條本辦法所稱代理機構專職從業(yè)人員(以下稱專職人員),是指與代理機構簽訂勞動合同,由代理機構依法繳納社會保險費的專職人員,不包括財務、行政等非業(yè)務人員,不包括退休、外聘、兼職人員。
    代理機構應當規(guī)范政府采購代理業(yè)務管理,提高采購需求咨詢論證和調查、編制采購文件、擬訂合同文本和優(yōu)化采購程序的專業(yè)化服務水平,加強專職人員培訓,不斷提高其職業(yè)素養(yǎng)與專業(yè)技能。
    第四條市財政局負責組織開展代理本級政府采購項目的代理機構的記分管理。代理機構涉及違法違規(guī)行為依法應給予行政處罰的,市財政局按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等法律法規(guī)進行處理、處罰。
    第五條代理機構在我市代理政府采購業(yè)務應當具備以下條件:
    (一)具有獨立承擔民事責任的能力;
    (二)建立完善的政府采購內部監(jiān)督管理制度;
    (三)擁有不少于5名熟悉政府采購法律法規(guī)、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力的專職人員;
    (四)具備獨立辦公場所和代理政府采購業(yè)務所必需的辦公條件;
    (五)在自有場所組織評審工作的,應當具備必要的評審場地、錄音錄像等監(jiān)控設備設施。
    第六條符合從業(yè)條件的代理機構在“中國政府采購網”()完成在線登記,再在“中國湖北政府采購網”()中按流程進行注冊,注冊成功后即可啟用發(fā)布政府采購信息及抽取政府采購評審專家的賬號及密碼。代理機構登記、注冊時需填報以下信息:
    (一)代理機構名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、辦公場所地址、聯(lián)系電話等機構信息;
    (二)法定代表人及專職人員有效身份證明等個人信息、所在代理機構近1個月內為專職人員繳納社會保險費相關證明;
    (三)內部監(jiān)督管理制度,包括:工作崗位責任制度、工作人員執(zhí)業(yè)守則、員工培訓管理制度、工作流程控制制度、工作人員定期輪崗制度、采購文件編制審核制度、采購檔案管理制度、廉潔制度等;
    (四)在自有場所組織評審工作的,應當提供評審場所地址、評審室照片、實時監(jiān)控設備設施等情況;
    (五)省級財政部門要求提供的其他材料。
    代理機構對登記、注冊信息的真實性負責。
    第七條代理機構發(fā)生登記信息變更的,應當在信息變更之日起10個工作日內在“中國政府采購網”和“中國湖北政府采購網”更新登記和注冊信息。
    第八條采購人應當根據項目特點、代理機構專業(yè)領域和記分考核結果等,從“中國湖北政府采購網”政府采購代理機構名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機構。采購人應完善內控制度和代理機構進退機制,定期進行動態(tài)調整,接受各方監(jiān)督。
    任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。
    第九條代理機構受采購人委托辦理采購事宜,應當與采購人簽訂委托代理協(xié)議,明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、協(xié)議解除及終止、違約責任等具體事項,約定雙方權利義務。
    第十條代理機構應當嚴格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規(guī)開展政府采購代理業(yè)務,相關開標及評審活動應當全程錄音錄像,錄音錄像應當清晰可辨,音像資料按照檔案管理要求妥善保存。
    第十一條工商注冊地在湖北省行政區(qū)域內的代理機構注銷時,應當向相關采購人移交檔案,不得擅自銷毀,并及時向省財政廳提交書面申請,辦理名錄注銷手續(xù)。同時報市財政局備案并說明注銷理由,對因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷的,市財政局將依法從嚴處理。
    第十二條記分考核是對代理機構內部管理、業(yè)務操作等情況進行量化比較的管理措施。市財政局對代理機構記分管理采取日常監(jiān)管、專項檢查相結合的辦法進行,并根據實際情況不定期組織業(yè)務培訓、考試(競賽)等,代理機構應當積極參加,相關情況納入記分考核范圍。
    市財政局記分時,應當以書面形式向代理機構開具記分通知書(詳見附件1),并將記分情況在“中國湖北政府采購網”進行公告。
    第十三條記分考核的記分周期為本辦法實施之日起的每個自然年,每周期記分滿分為12分。
    第十四條代理機構違法違規(guī)行為的記分分值,依據其違法違規(guī)行為的輕重程度,分別記3分、6分和12分。對重復出現違法違規(guī)行為的,按次數累計記分。
    第十五條代理機構有本辦法規(guī)定以外違法違規(guī)行為的,如被檢舉、舉報查實的,市財政局可參照本辦法同類性質情形記分。
    第十六條一個記分周期滿后,記分分值累加不足12分的,該周期內的記分分值予以消除,不轉入下一記分周期。
    第十七條市財政局對一個記分周期內記滿12分的代理機構進行約談并下達整改通知書(詳見附件2),整改時間為90天;連續(xù)兩個記分周期均記滿12分的,第二次整改時間為180天;連續(xù)三個記分周期均記滿12分的,第三次整改時間為360天。
    市財政局定期將整改代理機構名單及記分排名在市財政局官網對外進行公示,同時將整改期內的代理機構列為重點監(jiān)管對象。采購人委托整改期內的代理機構代理政府采購業(yè)務的,需事先向市財政局作出書面說明。
    第十八條代理機構在省內存在分公司的,視為同一家代理機構。代理機構被多個財政部門記分的,由每個記分周期內最終記至12分的財政部門開具整改通知書。
    第十九條代理機構對記分情況或者整改決定有異議的,可自收到記分通知書之日或整改通知書之日起7個工作日內向開具該通知書的財政部門提出書面說明。
    第二十條代理機構應在收到整改通知書后7個工作日內制訂整改計劃,并報作出決定的財政部門備案。代理機構應嚴格按整改計劃組織整改。整改內容包括但不限于:組織專職人員培訓、完善內部規(guī)章、規(guī)范操作流程等,提升專職人員業(yè)務素質和公司整體管理水平。
    第二十一條整改期滿并完成整改的代理機構應將整改情況書面報作出決定的財政部門備案存檔,實行代理機構“一戶一案一檔”管理。
    第二十二條代理機構及其工作人員有下列行為之一的,一次記3分:
    (一)在采購前期準備過程中存在下列情形之一的:
    1.未與采購人簽訂委托代理協(xié)議或委托代理協(xié)議內容不合規(guī)的;
    2.代理采購進口產品未按規(guī)定執(zhí)行的;
    3.代理未按要求進行意向公開的采購項目的;
    4.未及時實施采購,造成采購延誤的。
    (二)在編制采購文件時存在下列情形之一的:
    1.違規(guī)收取采購文件費用的;
    2.未在采購文件規(guī)定的時間內提供采購文件的;
    3.在提供采購文件時設定獲取條件或提前審查供應商資格條件的;
    4.發(fā)出的采購文件內容不全或錯誤,前后條款自相矛盾、存在歧義的;
    5.采購文件中未體現有關政府采購政策功能的,如未按要求預留中小企業(yè)采購份額、未落實中小企業(yè)評審優(yōu)惠政策、未明確“政采貸”相關政策等;
    6.供應商已依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函,仍要求其再提供有關部門出具的相關證明文件的;
    7.采用綜合評分法時評審標準中的分值設置未與評審因素的量化指標相對應的;
    8.以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。
    (三)在發(fā)布采購信息過程中存在下列情形之一的:
    1.未按照規(guī)定要求和時限發(fā)布政府采購信息或者發(fā)布的信息內容不完整、錯誤,或者就同一采購項目發(fā)布兩次及以上內容相同的采購信息的;
    2.未按規(guī)定時間發(fā)布中標(成交)結果或發(fā)布中標(成交)結果時未同時公告采購文件的;
    3.未在發(fā)布中標(成交)公告的同時發(fā)出中標(成交)通知書的;
    4.擅自變更地點,未及時公告更正信息或未書面告知的;
    5.依法需要終止采購活動,未發(fā)布項目終止公告并說明原因的;
    6.對已發(fā)出的采購文件進行必要的澄清或者修改時,未在原公告發(fā)布媒體上發(fā)布更正公告,未及時告知所有已獲取采購文件的潛在供應商的;
    7.采購文件提供、澄清、修改、延長投標(響應)截止日期或者調整開標(響應)日期等未按規(guī)定時間執(zhí)行的。
    (四)在組織采購活動過程中存在下列情形之一的:
    1.未按采購文件規(guī)定的時間準時組織開展采購活動的;
    2.采購活動開始前有關準備工作不充分,影響正常評審的;
    3.在評審工作開始前,沒有將評審委員會成員手機等通訊工具或者相關電子設備統(tǒng)一保管,或者出現評審委員會成員拒不上交,但未拒絕其參加評審工作的;
    4.未核實評審委員會成員身份、告知回避要求或未宣布評審工作紀律和程序的;
    5.未按規(guī)定對采購文件中涉及廢標、無效投標、無效報價等有關重要內容予以宣讀,未提請評審委員會成員認真核對采購文件資格、評分標準有關條款的;
    6.在開標、評標過程中,未確保評標委員會成員與開標、唱標現場分離的;
    7.在評審過程中,給評審專家閱讀采購文件和投標(響應)文件時間不夠充足,或者無正當理由催促評審專家盡快結束評審的;
    8.未對采購文件中設置不合理的評分標準、采購需求提出改正的建議,導致多數專家不能理解不能繼續(xù)評審的;
    9.在組織開標、評審過程中,存在傾向性的解釋或說明;
    10.組織樣品評審和樣品保管不符合有關規(guī)定的;
    11.采用最低評標價法的項目,出現非最低價成交情況時,未提醒評委對低價未成交理由作出說明,并予以詳細記錄的;
    12.未對評審結果進行核對,未要求評標委員會復核或者書面說明理由,出現客觀分評分不一致、分項評分超出評分標準范圍、分值匯總計算錯誤或畸高、畸低的重大差異評分的;
    13.政府采購活動相關記錄內容不完整、不準確的;
    14.未按規(guī)定組織重新評審的。
    (五)在履約驗收及評價過程中存在下列情形之一的:
    1.根據采購人委托未在規(guī)定的時間內及時組織采購人與中標或者成交供應商簽訂政府采購合同,或未及時協(xié)助采購人對采購項目進行驗收的;
    2.對評審專家履職評價不實或惡意評價,經評審專家申訴有效的。
    (六)在檔案管理和內控制度建設中存在下列情形之一的:
    1.未制訂、執(zhí)行政府采購檔案管理制度,或者政府采購歸檔資料不完整、不及時的;
    2.同一采購項目的`歸檔文件與發(fā)出的采購文件、網上公告信息內容不一致的;
    3.代理機構內部管理制度不健全的,或不按管理制度執(zhí)行的;
    4.代理機構未組織專職人員定期學習和培訓的;
    5.代理機構在市財政局組織的業(yè)務考試中合格人數不足5人的;
    6.代理機構無故不參加市財政局組織的業(yè)務培訓、考試(競賽)等的。
    第二十三條代理機構及其工作人員有下列行為之一的,一次記6分:
    (一)在采購前期準備過程中存在下列情形之一的:
    1.擅自代理未經備案采購實施計劃的政府采購項目的;
    2.擅自代理應由集中采購機構執(zhí)行的政府采購項目的;
    3.明知采購人違規(guī)設置備選庫、名錄庫、資格庫作為參加政府采購活動的資格條件,仍然代理此類政府采購項目的;
    4.未依照政府采購法及其條例規(guī)定的方式實施采購的;
    5.未依照規(guī)定執(zhí)行全流程電子化采購的。
    (二)在組織采購活動過程中存在下列情形之一的:
    1.指派非專職從業(yè)人員單獨開展政府采購業(yè)務的;
    3.未依法從政府采購評審專家?guī)熘谐槿≡u審專家的;
    2.未按規(guī)定對開標、評審活動進行全程錄音錄像,錄音錄像不清晰可辨的;
    4.采購活動現場組織混亂,與評審無關的人員進入評審現場、評審過程中出現評審專家成員及現場工作人員查看或者使用手機等通訊工具、隨意進出現場的;
    5.非法干預采購評審活動,或者通過對樣品進行檢測、對供應商進行考察等方式改變評審結果的;
    6.引導或協(xié)助采購人違規(guī)操作的;
    7.在評審過程中和評審工作結束后,發(fā)現或應當發(fā)現評審委員會成員和其他無關人員記錄、復制或者帶走任何評審資料,未加以制止的;
    8.違規(guī)收取投標保證金和履約保證金的;
    9.代理機構組織重新評審、質疑答復導致結果改變未按規(guī)定將有關情況書面報市財政局備案的。
    (三)在處理詢問、質疑過程中存在下列情形之一的:
    1.拒收法定期限內適格供應商提出的詢問、質疑的;
    2.未按規(guī)定對供應商的詢問、質疑作出答復的;
    3.詢問、質疑答復未針對詢問、質疑的事項,導致投訴成立或一年內收到三次及以上投訴的;
    4.詢問、質疑答復違背客觀事實,或者在處理過程中違反有關保密規(guī)定的;
    5.未按規(guī)定向市財政局報告質疑處理情況資料的;
    6.在處理詢問、質疑過程中存在其他違法違規(guī)行為。
    (四)在配合財政部門工作過程中存在下列情形之一的:
    1.在收到市財政局送達的投訴書副本后,未按照規(guī)定向市財政局報送情況說明,未提交相關證據、依據和其他有關材料的;
    2.瞞報、虛報、亂報或未及時提供市財政局要求的有關信息的;
    3.在市財政局組織的各類檢查中,不配合相關工作的;
    4.經檢查發(fā)現代理機構不具備本辦法第五條相關條件的;
    第二十四條代理機構及其工作人員有下列行為之一的,一次記12分:
    (一)涉嫌偽造資料的:
    1.代理機構登記注冊信息時提供虛假、偽造材料的;
    2.在有關部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;
    3.違反規(guī)定隱匿、銷毀應當保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的。
    (二)涉嫌圍標串標的:
    1.代理機構從業(yè)人員惡意詆毀、排擠其他代理機構,或唆使供應商惡意投訴的;
    2.與采購人、供應商、評審專家惡意串通的;
    3.在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的;
    4.泄露已獲取采購文件的潛在供應商的名稱、數量、標底及評審專家等信息的,或者其他可能影響公平競爭的有關招標投標情況的。
    (三)涉嫌違規(guī)代理的:
    1.代理機構在所代理的采購項目中投標或代理投標,或為所代理的采購項目的投標人參加本項目提供投標咨詢的;
    2.以不正當手段獲取政府采購代理業(yè)務的;
    3.一年內受到三次及以上投訴并成立的。
    (四)有其他違規(guī)行為的:
    1.原代理機構因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷,另行成立新代理機構,經相關部門查實的;
    2.對于需整改的內容,在整改期內不予整改的。
    第二十五條本辦法由市財政局負責解釋。
    第二十六條本辦法自20xx年10月1日起試行。
    采購管理制度及流程篇八
    為了提高政府采購資金的使用效益,規(guī)范政府采購行為,依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規(guī)定,結合我縣實際,制定本制度。
    一、政府采購的含義
    政府采購是指國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
    財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。
    財政性資金與非財政性資金無法分割采購的,統(tǒng)一納入政府采購。
    二、政府采購的原則
    政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
    政府采購要做到“六個一致”,即:采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致,與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致,與采購代理機購制做的采購文件內容一致,與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致,與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
    四、政府采購的組織形式
    政府采購的組織形式分為:集中采購、部門集中采購、分散采購。
    (一)集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。
    (二)部門集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目,應當實行部門集中采購,除具備規(guī)定的資格條件外,經財政部門批準的可以自行采購,否則必須委托采購代理機構代理采購。
    (三)分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。
    (一)公開招標
    公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。
    1、達到公開招標限額標準的采購項目,經審批以公開招標方式進行采購。
    2、采用公開招標應遵循下列程序:
    (1)招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行政府采購活動,制定公告、招標文件等;
    (2)發(fā)布公告。經縣紀檢委審批后,在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于二十日;
    (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
    (4)確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二;
    (5)開標。依據招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現場,按程序開標;
    (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
    (7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;
    (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
    (二)邀請招標
    邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。
    1、符合下列情形之一的,可以采用邀請招標方式采購:
    (1)具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的;
    (2)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
    2、采用邀請招標應遵循下列程序:
    (1)招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行采購活動,制定公告、招標文件等;
    (2)邀請。選擇符合相應資格,且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人,可上門遞送和函寄招標邀請函;
    (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
    (4)確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二;
    (5)開標。依據招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現場,按程序開標;
    (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
    (7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;
    (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
    (三)競爭性談判
    競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判,供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價,采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
    1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判方式采購:
    (1)招標后沒有供應商投標,沒有合格標的或重新招標未能成立的;
    (2)經專家認定技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或具體要求的;
    (3)非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
    (4)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
    2、競爭性談判采購應當遵循下列程序:
    (1)制定談判文件。依據相關資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件;
    (2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
    (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購
    代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
    (4)成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二; ;
    (5)談判。談判小組與確定的供應商進行談判,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;
    (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
    (7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的'媒體上發(fā)布;
    (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。
    (四)競爭性磋商
    競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商,供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價,采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。
    1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性磋商方式采購:
    (1)政府購買服務項目;
    (2)技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
    (3)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;
    (4)市場競爭不充分的科研項目,以及需要扶持的科技成果轉化項目;
    (5)按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
    2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序:
    (1)制定磋商文件。根據采購項目的特點和采購人的實際需求制定,并經采購人書面同意;
    (2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
    (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
    (4)成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二;
    (5)磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;
    (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
    (7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;
    (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。
    (五)、單一來源
    單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。
    1、符合下列情形之一的,可以采用單一來源方式采購:
    (1)只能從唯一供應商處采購的;
    (2)發(fā)生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;
    (3)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
    2、單一來源采購應當按照下列程序進行:
    (1)公示。根據采購單位提供的資料,在財政部門指定的媒體上公示,公示期不得少于5個工作日;
    (2)確定合格供應商;
    (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購
    代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
    (4)確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關經驗的專業(yè)人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質量,協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可;
    (5)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
    (六)、詢價
    詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發(fā)出采購貨物詢價通知書,要求供應商一次報出不得更改的價格,采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
    1、采購規(guī)格、標準統(tǒng)一,市場資源充足,價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成,項目預算金額低于公開招標數額標準的,可以采用詢價方式采購。
    2、詢價采購應當遵循下列程序:
    (1)制定詢價通知書。采用詢價方式采購,應當制定詢價通知書,內容一般包括采購項目的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項;從詢價采購通知書發(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日,不得少于3個工作日;
    (2)確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構
    應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
    (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
    (4)成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數,其中有關專家不得少于成員總數的三分之二;
    (5)評審并確定成交供應商;
    (6)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
    (七)協(xié)議供貨采購
    協(xié)議供貨,就是通過統(tǒng)一公開招標或競爭性談判等方式,在確定中標供應商的同時,確定產品、優(yōu)惠率、服務和期限,采購單位在確保貨物質量的情況下在優(yōu)惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品,并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”,中標供應商按合同供貨,貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。
    協(xié)議供貨采購應當遵循下列程序:
    1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商;
    2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同,報政府采購管理股備案。
    (一)納入政府(部門)集中采購目錄內采購項目限額標準為:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程,達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序,按照財政部門核定的采購方式進行采購。
    (二)在政府(部門)集中采購目錄外,達到以下限額的項目由采購人實行分散采購,按財政部門核定的采購方式進行采購:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程。
    (三)貨物、工程、服務采購項目(包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目)應當實行公開招標的限額為:貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
    (四)20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標準:辦公自動設備(3―10萬元)、辦公家具(3―10萬元)、一般電器設備(3―10萬元)。
    采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時,采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告,屬于固定資產的還應提交固定資產審批表,并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》,政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式,采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內,應當將合同副本報政府采購管理股備案。
    在一個財政年度內,采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購,累計資金數額超過采購限額或公開招標限額,屬化整為零規(guī)避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務時,要按照確定的政府采購預算及資金用途,合理安排采購進度,以便提高采購效率,未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目,財政部門不予撥付資金,為此而造成的損失,由采購單位承擔責任。
    采購管理制度及流程篇九
    危險化學品采購貯存環(huán)節(jié)
    監(jiān)控3個環(huán)節(jié)(采購貯存領用)、索取一書(安全技術說明書)一簽(安全標簽)、審查一資質(?;飞a(或經營)許可證)、做好二本臺帳(出入庫臺賬)、實現采購合格率100%。
    3.1采購環(huán)節(jié)
    3.1.1工段按《物資采購計劃管理程序》申報?;凡少徲媱?。
    3.1.2物資采購中心采購員找供應商(廠家)索取?;钒踩夹g說明書和安全標簽,隨同貨物交倉庫保存。
    3.1.3物資采購中心須從有?;飞a(或經營)許可證的單位采購危化品,并索取?;飞a(或經營)許可證(復印件)存檔。
    3.2貯存環(huán)節(jié)
    3.2.1?;夫炇瞻凑铡段镔Y驗收程序》進行驗收入庫;保管員按照?;钒踩夹g說明書,檢查合格后入庫并登記。
    3.2.2保管員對包裝不牢、破損,品名標簽、標志不明顯的?;凡坏眠M入倉庫。對無瓶帽、無防震圈、存在明顯外觀缺陷、泄漏等現象的氣體鋼瓶不得進入倉庫。
    3.2.3存放在生產現場的?;?由所在單位規(guī)定檢查頻次,崗位巡檢人員按照規(guī)定的頻次進行日常檢查,并做好檢查記錄。
    3.2.4盛裝腐蝕性物品的容器應認真選擇,具有氧化性酸類物品與易燃固體、自燃物品和遇濕燃燒物品分開存放。
    3.2.5遇熱和遇潮容易引起燃燒、爆炸或產生有毒氣體的化學品,采取隔熱、降溫或防潮、防雨等措施。
    3.2.6倉庫所存放的?;讽毭鞔_標識,并分類存放;倉庫內采用防爆電器。
    3.2.7存放危化品的倉庫保持通風良好,并配備專用的'勞動防護用品和消防器材。
    3.2.8危化品倉庫內不準設辦公室、休息室,保管員工作結束關(鎖)好門窗、切斷電源后方可離開。
    3.2.9生產現場用貯罐貯存的?;?貯存量不得超過其最大容量的80%。
    3.3領用環(huán)節(jié)
    3.3.1領料時倉庫保管員向使用方提供同類?;返陌踩夹g說明書和安全標簽。
    3.3.2如存在購買劇毒化學品由物管處直接交使用單位存放到專用庫房內,實行雙人收發(fā)、雙人保管。
    3.3.3搬運工在裝卸倉庫所放的危化品時,倉庫主管或保管員應對其進行危害告知,在搬運工了解其危險特性并落實安全防護措施后方可進行裝卸;搬運時輕拿輕放,防止碰撞、拖拉和傾倒?;?。
    3.3.4保管員發(fā)貨時核準發(fā)放的品名、數量,發(fā)現劇毒化學品丟失、被盜或誤發(fā)向保衛(wèi)處報告。
    3.4臺帳
    倉庫保管員建立危化品出入庫臺帳,內容包含名稱、數量、日期、領用人員、流向(用途)等。
    采購管理制度及流程篇十
    為了加強對本公司的化學品進行有效管理,防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環(huán)境保護、人員安全造成不良影響。
    適用于本公司化學品的管理。
    《危險化學品安全管理條例》
    《常用化學危險品貯存通則》gb15603-1995
    《工作場所安全使用化學品規(guī)定》
    4.1化學品:是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。
    4.2一般化學品:指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。
    4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。
    5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理,并監(jiān)督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。
    5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。
    5.3可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監(jiān)督。
    5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。
    6.1化學品的請購、采購
    6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量),并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”,注明化學品的名稱、規(guī)格、數量等。
    6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇,確定供應商具有有效的經營資質,若購買的'是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”,然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”,匯總新使用化學品的類別、特性等內容,并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds),然后將msds反饋至公司可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組。
    6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸,采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓,取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸,可由采購的部門選擇合格的承包方進行,并要求其按國家防范措施,嚴防化學品的泄漏及出現意外。
    6.2、儲存
    6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認,對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查,驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫,并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組備案。
    6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性,符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器,及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業(yè)。
    6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。
    a)危險品化學品應按《常用化學危險品貯存通則》,根據其化學性質嚴格按照規(guī)定分區(qū)、分類儲存,并且不得超量貯存;
    b)禁忌類危險品必須隔開貯存:如氧化劑、還原劑、有機物等理化性質相忌的物質禁同區(qū)儲存;
    c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;
    d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。
    e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存,采取雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。
    6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗,配備好個人防護用品。
    6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢,并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況,按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。
    6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。
    6.3、使用
    6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發(fā)放按照先進先出的原則進行,并做好詳細登記。
    6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品,并保持化學品的分類存放。
    6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業(yè)流程制定相應的安全操作規(guī)程。
    6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds),掌握應急處理方法和自救措施,然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋),并嚴格遵守安全操作規(guī)程。
    6.3.5、苗圃、研發(fā)部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。
    6.3.6對從事危險化學品的作業(yè)人員在作業(yè)過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料,工作結束后淋浴更衣。
    6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品,屬于世界衛(wèi)生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。
    6.4廢棄
    6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。
    6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫,建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員,由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫,其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中,防止其污染或出現意外。
    6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環(huán)衛(wèi)部門上門收取,其中容器和淘汰不用的化學品也可聯(lián)系供應商回收。
    6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。
    采購管理制度及流程篇十一
    商場采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
    1.商品的品種、規(guī)格和數量
    商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數量明細表。
    2.商品的質量和包裝
    合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。
    3.商品的價格和結算方式
    合同中對商品和價格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結算方式和結算程序。
    4.交貨期限、地點和發(fā)送方式
    交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。
    5.商品驗收辦法
    合同中要具體規(guī)定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
    6.違約責任
    簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:
    (1)未近合同規(guī)定的商品數量、品種、規(guī)格供應商品;
    (2)未按合同規(guī)定的商品質量標準交貨;
    (3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。
    7.合同的變更和解除條件
    在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應在合同中予以規(guī)定。
    除此之外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。
    1.簽訂采購合同的原則
    (1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的`組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業(yè)。
    (2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
    (3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
    (4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
    (5)采購合同應當采用書面形式。
    2.簽訂采購合同的程序
    簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:
    (1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。
    (2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
    (3)填寫合同文本。
    (4)履行簽約手續(xù)。
    (5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。
    有的經濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
    采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
    1.加強商場采購合同簽訂的管理
    加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據;二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
    2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
    商場應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實現。
    3.處理好合同糾紛
    當經濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
    4.信守合同
    合同的履行情況好壞,不僅關系到商場經營活動的順利進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。
    采購管理制度及流程篇十二
    1公司采購部負責易制毒化學品的采購工作。采購前應網上填報信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請易制毒化學品的備案證明。購買第三類非藥品類易制毒化學品由購買地縣級以上公安機關審批。
    我公司需提供材料:購買易制毒化學品的書面申請(注明品種、數量、用途);營業(yè)執(zhí)照副本復印件(蓋章);法人代表和單位負責人身份證復印件及聯(lián)系電話;經辦人的委托書、身份證復印件及聯(lián)系電話;單位內部制定的易制毒化學品的管理制度;存放易制毒化學品倉庫管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復印件及聯(lián)系電話;易制毒化學品倉庫發(fā)生火災、被盜等事件時的安全處置預案;購銷合同。
    銷售單位需提供材料:營業(yè)執(zhí)照副本復印件;法人代表身份證復印件及固定、移動聯(lián)系電話;危險化學品的經營許可證;非藥品類易制毒化學品(生產)經營備案證明.
    2辦理購買備案證明需進行網上申報。
    3購買使用時應當:
    3.1建立易制毒化學品的管理制度,使用臺賬(出入庫登記),如實記錄購進化學品的品種、數量、使用情況和庫存等,并保存二年備查。
    3.2應當在每月5日前將上個月的購買使用情況報區(qū)公安局備案。
    3.3于每季度第一個月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒辦公室報告,并由易制毒辦公室匯總向區(qū)安監(jiān)局報告上一季度、上年度的.易制毒的購買使用情況;
    4要求供貨單位提供易制毒化學品的包裝說明書、安全技術說明書及使用說明書。
    5雙方簽訂易制毒化學品購銷合同,明確簽訂易制毒化學品的品名、數量、價格、交(提)貨日期。
    6對采購的易制毒化學品必須有驗收記錄,并對其質量負責。
    7對易制毒化學品采購時必須了解其物理化學性能,以及安全使用和儲運要求,并索取書面資料。
    采購管理制度及流程篇十三
    一、
    1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程,是工程成本控制重要環(huán)節(jié),它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全,考驗公司團隊協(xié)作及個人素質。為進一步規(guī)范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。
    2、分管采購副總,采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任,及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。
    3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
    二、
    1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購,能在本地市場建立良好供應商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。
    2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關系。
    3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
    4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。
    5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。
    三、
    1、制定材料采購計劃
    ①項目部及成本預算部根據標后預算,合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。
    ②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
    ③零星采購計劃要總體控制,月度不超4次,特殊情況除外。
    ④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。
    2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期,并考慮庫存情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,應以書面形式反饋項目部,以便及時調整計劃。
    3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經理審核后,確定供應商,擬定采購合同,合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的`約定時間,同時積極聯(lián)系第二供應商,確保及時到貨。
    4、采購金額達1千元以上,需簽訂采購合同,經合同部蓋章后視為有效合同,可執(zhí)行合同,并負責跟進,督促供應商按期到貨。
    四、
    1、采購部簽訂合同后,編制資金申請計劃,報總經理審批。
    2、財務部按照資金申請計劃提供資金,采購部進行材料采購(現款現貨)。
    五、采購決算規(guī)定:
    1、各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票,提供公司倉庫開具的入庫單,作為結算憑證。
    2、月結材料款的結算期截止到25日/月,財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總,并打印月結材料清單交采購部與供應商核對,無誤后采購部填寫資金申請,報總經理批準,財務部付款。
    六、材料入庫程序:
    1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù),庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規(guī)格、型號、品牌。
    2、由項目經理或指定的質檢員,按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收,并對供應商提供的合格證,檢測報告,等資料統(tǒng)一保管。
    3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證,其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
    4、不合格材料,嚴禁辦理入庫手續(xù),一經發(fā)現處以材料金額5倍以上罰款。
    5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符,帳帳相等,一月一盤點。
    六、
    1、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的,應及時與供應商聯(lián)系,組織退貨,查明原因,對供應商故意行為,要停止其后一切經營往來,列入黑名單。
    2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。
    七、
    施工單位領用材料,必須辦理領用手續(xù),由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。
    八、:
    1、施工現場造成的廢舊材料,由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。
    2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況,項目部向副總匯報處理意見。
    3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與,出售現金由財務會計接收,交公司財務部。
    九
    工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理,核查后出具書面報告,報總經理審核。
    采購管理制度及流程篇十四
    為加強企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質低成本的產品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。
    選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
    本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。
    1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作
    2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產品的銷售統(tǒng)計
    3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核
    4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送
    1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估
    2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作
    3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數量相一致。
    4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。
    5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督
    1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購
    2、本部門還需根據公司業(yè)務的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃
    3、采購計劃經公司領導核準后,采購部與財務部各持一份,采購部依據采購計劃進行采購作業(yè),財務部依據采購計劃安排所需采購資金的審批
    1、選擇供應商
    (1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取;
    (2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據
    (3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價的.,則由采購主管親自與供應商議定價格
    (4)公司領導在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
    2、價格調查
    (1)已核定的商品,采購必須經常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據
    本組成員均有義務經常性市調以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領導做決策參考
    (2)已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低,應及時了解相關情況匯總上報
    (3)采購數量或頻率有明顯的浮動時,應及時作出采購計劃的調整以應對變化
    3、詢價和比價
    (1)根據采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象;
    (2)采購人員根據過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;
    (3)在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數量、質量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;
    (4)供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬于代用品時,采購人員要經過主管的確認為準;
    (5)專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價;
    (6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。
    4、訂購作業(yè)
    (1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內容:
    a供應商資料:包括名稱、編號
    b采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
    c訂單所采購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數
    d價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款
    e交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量
    f付款方式:主要有現金采購和銀行轉賬支付
    g標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數量、重量、批號)
    h所需的質量證明材料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)
    i質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
    j裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。
    (2)采購訂單經物控部門負責人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
    (3)采購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。
    1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
    2、依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作