公司采購規(guī)章制度合集4篇

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    根據(jù)您的要求小編為您整理了以下相關(guān)信息:“公司采購規(guī)章制度”。每一家用人單位都會有自己專門的規(guī)章制度,企業(yè)的一些規(guī)章制度中的條款需及時調(diào)整。規(guī)章制度的內(nèi)容都是企業(yè)文化的組成部分,每一個公司建立一套規(guī)章制度是很必要的。希望你喜歡我的分享別忘了把它收藏起來哦!
    公司采購規(guī)章制度【篇1】
    為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理,保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品公司采購部管理制度如下:
    1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
    2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營(生產(chǎn))企業(yè)的相關(guān)證照,不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。
    3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。
    4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。
    5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種,臨時急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。
    6、所購藥品應(yīng)及時如實(shí)填寫入庫單。采購人員、入庫驗(yàn)收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名,并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。
    公司采購規(guī)章制度【篇2】
    一、公司所有辦公用品的采購工作
    統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
    二、辦公用品的分類
    本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
    三、辦公用品的采購
    1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字),報辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購買。
    2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
    3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。
    四、辦公用品的領(lǐng)取
    1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
    2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
    五、辦公用品的管理
    1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
    2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
    六、報銷規(guī)定及程序
    1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;
    2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;
    3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務(wù)不予報銷。
    4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
    本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實(shí)施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!
    公司采購規(guī)章制度【篇3】
    公司物資采購管理制度
    第一章總則
    第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng),加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。
    第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
    第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購;大宗物資的采購,具備招標(biāo)條件的,應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。
    第二章采購人員職責(zé)
    第四條采購人員具體職責(zé)有:
    (一)負(fù)責(zé)采購計劃的制定,采購合同的簽訂;
    (二)負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作;
    (三)負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
    (四)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
    第五條采購原則
    (一)審核批準(zhǔn)。原則上,未經(jīng)審批的物資不予采購。(二)先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
    (三)本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下,以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。
    (四)銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品,應(yīng)通過簽訂合同與
    銀行結(jié)算的方式。
    (五)比質(zhì)比價原則,在采購過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量,同質(zhì)量的貨品比價格,同樣的價格比信譽(yù),擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
    (六)索取證件原則,要索取三證:食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗(yàn)單等。
    (七)試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。
    第三章物資采購管理
    第六條采購方式
    (一)對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。
    (二)對于使用頻率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
    (三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。
    第七條供貨商的確定
    (一)初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
    (二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
    (三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上,由公司進(jìn)行審查,以民主表決的方式集來確定。
    (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨
    合同,合同的期限不得超過一年。
    (五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
    第八條市場調(diào)查
    為充分跟蹤市場價格動態(tài),降低物資成本,增強(qiáng)公司議價能力和水平,公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。
    (一)公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
    (二)調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
    (三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式,必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價,切記只記錄買方一口價。
    (四)零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實(shí)施。
    第九條定價原則
    (一)對供貨商所供物品的定價,在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定
    一次,零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。
    (二)定價程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn),并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務(wù)執(zhí)行。
    (三)價格管理原則。對于供貨價格實(shí)行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:
    1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
    2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
    3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。
    4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
    5.蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
    (四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當(dāng)放寬。
    第十條申購程序
    (一)自購鮮活海鮮或零星物品類
    1.對于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購,應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,交由采購人員辦理。
    2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)庫管簽字確認(rèn)、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理,申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
    3.零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總
    經(jīng)理在申購單寫明,限時購買。
    4.采購人員根據(jù)申購單所列物品,與使用部門有關(guān)人員共同采購,非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),采購員不得單獨(dú)外出采購。
    (二)供貨商送貨類
    1.需求部門填寫申購物品清單,由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,交采購人員辦理。
    2.庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時,庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。
    3.新進(jìn)酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管,不需填寫申購單。
    4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第十一條審批流程與權(quán)限
    (一)對于單項(xiàng)(批次)物品價格低于2000元(含2000元),按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批:
    使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
    (二)對于單項(xiàng)(批次)物品價格高于2000元的,按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批:
    使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
    第十二條采購數(shù)量的確定
    公司采購規(guī)章制度【篇4】
    一、目的
    規(guī)范物業(yè)公司采購流程,明確采購責(zé)任,對采購過程進(jìn)行管控,確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,以保證公司利益。
    二、適用范圍
    物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。
    三、職責(zé)
    1、項(xiàng)目各部門:按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計劃申請,并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算;
    2、綜合事務(wù)部:采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等;
    3、客服總監(jiān):負(fù)責(zé)審核采購計劃,包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。
    四、采購物資的分類
    A類:辦公用品、勞保用品等日常耗材,單價
    B類:辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn),單價≥1000元
    特殊類:大金額固定資產(chǎn),單價>10000元
    五、采購、入庫、報銷流程
    1.提出采購申請
    各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況,在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃,寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等(如有特殊要求,須備注說明)。
    2.審核采購計劃
    月度物資采購計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請,由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核,每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批,根據(jù)AB兩類物資情況,審批流程如下:
    A類物資:
    項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后,需倉庫管理員審核,檢查倉庫是否有庫存或者替代品,若無則同意申購,流入下一審核環(huán)節(jié);
    項(xiàng)目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃,對各部門負(fù)責(zé)人上報的采購申請進(jìn)行審核,若在資金計劃內(nèi)則同意申購,若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回,如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的,需追加預(yù)算申請,說明情況,方可通過,審核完成報客服總監(jiān),客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,流入下一審批環(huán)節(jié);
    物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。
    B類物資:
    除履行A類物資審批流程,在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批,審批通過后方可下單采購。
    特殊類物資:
    除履行B類物資審批流程,在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批,審批通過后方可下單采購。
    3、供應(yīng)商的選擇
    行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商,在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動;
    對新型、首次購買的物資,在公司沒有固定分供方的情況下,項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,協(xié)助完成新分供方的確定。
    4、物資的采購
    各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
    如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請,并詳細(xì)說明原因。
    行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時,由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后,辦理借款。
    5、物資入庫
    采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,留下記錄。
    6、物資領(lǐng)用
    物資采購入庫后,庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資,建立物資出庫領(lǐng)用單,并做好登記,建立物資臺帳。
    7、報銷
    經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費(fèi)用報銷單》的形式于每月**日之前,向公司財務(wù)部提出報銷申請,并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。