個人績效自我評價【篇1】
一、項目基本情況
20xx年年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
按照《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程
支隊綜合科科室根據(jù)相關規(guī)定和要求,對項目的實施程序、涉及內(nèi)容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內(nèi)容是否完成、完成質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價
認真對項目的申報內(nèi)容和申報目標進行審核,其申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行??顚S茫渲Ц斗秶?、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)項目完成數(shù)量
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
(2)項目完成質(zhì)量
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質(zhì)量好,單位項目建設組織機構(gòu)健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度
直至20xx年底,年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查,其項目監(jiān)督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節(jié)約情況
在日常工作中,支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析
無
(2)項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展,為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監(jiān)管得力,無社會熱點事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進一步加強。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續(xù)管理有待進一步加強。
五、績效自評結(jié)果
20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
六、結(jié)果公開情況和應用打算
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績效自評結(jié)果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結(jié)果向全系統(tǒng)公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
個人績效自我評價【篇2】
一、項目概況
理順醫(yī)療服務價格體系,節(jié)約醫(yī)療成本,提高運行效率,維護基層衛(wèi)生院,村衛(wèi)生室的公益性,減輕群眾看病負擔,切實緩解群眾“看病難,看病貴”問題,在基層衛(wèi)生院,村衛(wèi)生室實施藥品零差率銷售改革,縣財政每年安排藥品零差率補償資金給基層衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室。
二、工作活動(項目)績效目標和指標設定情況
總目標:醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)趨向合理,患者負擔減輕,次均費用下降,醫(yī)務人員積極性提高,職工薪酬水平提高。
年度目標:基層衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全部取消藥品加成,合理調(diào)整醫(yī)療服務價格,項目資金做到??顚S?、及時撥付、規(guī)范支付
三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績
6家基層衛(wèi)生院及322個村衛(wèi)生室全部實行了村衛(wèi)生室藥品零差率,極大的滿足了轄區(qū)內(nèi)群眾的醫(yī)療需求,合理調(diào)整了醫(yī)療服務價格,醫(yī)療服務能力得到提升。
項目按照每季度需求及時撥付資金,為人民群眾的醫(yī)療需求提供了強有力的保障。項目資金均做到按實際支付,做到??顚S?,項目沒有出現(xiàn)超支情況。使人民群眾得實惠、醫(yī)務人員添動力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)藥發(fā)展有后勁。
項目資金均按照每季度實際進度足額撥付,20xx全年撥付了補助資金288.51萬元。
四、工作活動(項目)績效自評情況
按照上級有關要求實施國家基本藥物制度,村衛(wèi)生室的國家基本藥物品種基本滿足需要。在群眾到村衛(wèi)生室看病中所有國家基本藥品實施零差率銷售。國家基本藥物目錄主要臨床必須、安全有效、價格保證零利潤。通過實施國家基本藥物制度后,使村衛(wèi)生室用藥逐步規(guī)范化,大大降低了村衛(wèi)生室藥品金額,降低群眾看病的醫(yī)藥負擔。
縣衛(wèi)健局按照《清河縣財政局關于開展20xx年縣級部門績效自評工作的通知》要求,認真填寫自評表,開展項目績效自評工作。
項目自評小組,依據(jù)各項評價指標的完成情況,綜合打分為98分,項目評價結(jié)果為優(yōu)秀。
五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見和建議
網(wǎng)上采購點擊藥品時供貨公司不能及時確認,及時配送,導致缺藥的情況出現(xiàn)。配送藥品不全,需要的少部分藥品不能及時配送。
整改措施: 加強與藥品供應商的溝通,督促其及時確認,及時配送,有部分藥品缺貨不能及時配送的,另選擇藥品齊全的供應商進行配送。在此次自查行動中,仍存在一些問題和不足,將嚴格按照要求,積極進行業(yè)務學習及自查工作,確保各項工作落到實處。進一步完善網(wǎng)上采購工作的各項細則,為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務,保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量。
個人績效自我評價【篇3】
為進一步規(guī)范財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知(益資財【20xx】22號)。我單位于20xx年11月,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用科學、合理的績效評價方法,對本單位20xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況報告如下:
一、部門概況
資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關,辦公地址坐落于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底,新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實有人數(shù)91人,其中:行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機構(gòu)改革調(diào)整之后,新橋河鎮(zhèn)人民政府機關共設19個站所及辦公室,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點項目建設管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、黨群和政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會。
鎮(zhèn)財政所負責全鎮(zhèn)的財務管理工作,負責全鎮(zhèn)的預算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財政預算、總預算,負責監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行,編制財政決算、總決算等;負責管理和發(fā)放各類政策性補貼資金,進一步完善惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制;負責對各類專項資金的監(jiān)管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報表及相關資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預算共計20xx.97萬元,總支出20xx.97萬元,其中:一般公共服務支出655.07萬、科學技術支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經(jīng)費預算安排數(shù)為13.5萬元,其中:公務接待費10萬元,公務用車運行維護費3.5萬元。
三、20xx年,根據(jù)年初計劃的重點工作,本單位通過對財政資金的使用,取得了如下績效:
一是全面做好城鎮(zhèn)建設規(guī)劃,充分運用財政調(diào)劑作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,并積極帶動社會資金的投入,引導和支持企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場和發(fā)展生產(chǎn),以培養(yǎng)財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理,促進經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實行“收支兩條線”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支,嚴格控制部分增支因素,“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力,保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是落實好中央各項惠農(nóng)政策,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項社會事業(yè)的發(fā)展,認真落實好中央各項惠農(nóng)政策,進一步增加對農(nóng)業(yè)的投入和各項涉農(nóng)補貼資金,不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,切實解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續(xù)實行國庫集中支付制度,嚴格資金支出范圍和審批程序,嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費定額標準,使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數(shù),進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務管理工作,鎖定債務基數(shù),嚴格控制新增債務。九是加強村級財務管理,完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進財務人員依法行政,依法理財。
四、本次自評根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知(益資財【20xx】22號)等相關文件要求,新橋河鎮(zhèn)人民政府制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,于11月完成自評工作??冃ё栽u具體如下:
20xx年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數(shù)為13.5萬元,實際支出數(shù)為12.26萬元(其中:公務接待費6.22萬元,公務用車購置及運行維護費6.04萬元),支出小于預算,因此,20xx年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關規(guī)定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及職責,體現(xiàn)當年重點工作,資金投入相匹配,財政資金預算完成率=(預算完成數(shù)/預算數(shù))×100%=100%。建立了各項財務管理制度,相關管理制度合法、合規(guī)、完整,相關管理制度得到有效執(zhí)行,但也存在專項資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),支出一定程度上符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績效考核文件精神,績效目標在本年基本完成,20xx年度績效考核結(jié)果為一類單位。
20xx年,我鎮(zhèn)努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網(wǎng)絡平臺,對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理,是我國財政部門的重點關注部分,一個完整有效的績效管理方案,需要以預算為導向,結(jié)合我鎮(zhèn)實際過程中支出進行合理化分配,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時,通過這次自評我們也清醒地認識到,財政運行還存在著一些不容忽視的問題,財政管理還不夠規(guī)范,財經(jīng)紀律還有待進一步加強。針對上述問題,我們在以后的工作中將加強理論政策學習,提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等法規(guī)制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據(jù)實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,及時找出預算實際執(zhí)行情況與年初預算目標之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
五、自評結(jié)論
根據(jù)以上預算績效情況,我單位20xx年預算績效自評為優(yōu)秀。
個人績效自我評價【篇4】
一、項目基本情況
(一)項目概況。項目實施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局;覆蓋地區(qū):巴彥縣;受益人群:50.70萬農(nóng)村人口;主要內(nèi)容:18家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及116家農(nóng)村衛(wèi)生所實施基本藥物制度,西藥藥品實行零差率銷售。
(二)項目績效目標情況。國家基本藥物制度補助項目中央轉(zhuǎn)移支付預算和績效目標全部完成。
二、項目實施及管理情況
每年在全縣衛(wèi)生健康工作會議上,均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。20xx年出臺《關于進一步落實基本藥物制度工作的通知》,明確項目實施的主要方法和措施:實施兩票制,按照基本藥物使用不低于要求比例,且均在黑龍江省衛(wèi)生健康委藥品采購平臺上采購,沒有線下采購現(xiàn)象。
三、項目績效自評開展情況
我縣實施基本藥物制度人口為50.70萬人,國家財政補貼我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為319.46萬元,用于我縣18所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公共經(jīng)費補貼,全部發(fā)放。農(nóng)村衛(wèi)生所基本藥物中央補助資金193.54萬元,省級101.40萬元,縣級101.40萬元全部到位,保證所有政府辦村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行。對實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助,根據(jù)基本藥物藥品銷售情況,按照15%的比例足額撥付藥品零差率補助,余額按服務人口平均分配,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
四、項目績效自評結(jié)論
按照國家、省、市要求,完成工作任務,自評80分。
五、績效目標實現(xiàn)情況分析
(一)項目資金情況分析。國家、省及縣配套資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補貼319.46萬元,農(nóng)村衛(wèi)生所補貼396.34萬元全部到位并按照項目要求組織實施,在20xx年及時使用,符合項目要求,達到預期目的。
2、效益指標完成情況分析。項目預期目標全部完成,項目活動和活動開展取得顯著效果。項目的經(jīng)濟效益指標中鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定,可持續(xù)影響指標中國家基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中保持中長期持續(xù)實施。
個人績效自我評價【篇5】
一、項目基本概況
(一)項目概況
1、項目實施主體。根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務項目及國家省衛(wèi)生健康委的具體工作要求,全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務站)均開展了國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作,各級衛(wèi)生健康行政部門負責牽頭組織項目的實施,各級疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、婦計中心負責指導項目實施,各基層醫(yī)療機構(gòu)具體實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,各項目單位均指定專人負責,并組建了項目工作領導組織,嚴格按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》服務內(nèi)容,真抓實干,全面有序推進國家基本公共衛(wèi)生服務項目深入開展。
2、項目覆蓋范圍。全市范圍內(nèi)常住人口及連續(xù)居住半年以上的流動人口,均可免費享受國家基本公共衛(wèi)生服務。
3、項目主要內(nèi)容。包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病(高血壓、2型糖尿病)患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結(jié)核病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等原12類服務內(nèi)容項目。
(二)項目績效目標情況
各縣(市)、區(qū)均按照要求落實項目資金,20xx年全市安排項目資金24362萬元(其中中央財政15987.4萬元、省財政4872.4萬元、地方財政3502.2萬元),人均達到65元,安排新增5元經(jīng)費1874萬元,全部用于鄉(xiāng)村和城市社區(qū)疫情防控;各縣(市)、區(qū)均能及時、足額撥付項目資金,并按要求安排了項目督導培訓等工作經(jīng)費,截止目前,資金撥付比例達到100%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)考核結(jié)果足額發(fā)放了村醫(yī)補助資金;大部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按照財務制度和會計制度要求,將項目經(jīng)費獨立核算,項目資金使用符合要求。
二、項目實施及管理情況
各縣(市)、區(qū)均制定了項目實施方案、資金管理制度、績效考核辦法,建立工作機制,明確基本公共衛(wèi)生服務項目管理機構(gòu)或人員,專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的職責分工較為明確;落實服務責任區(qū)域,建立家庭醫(yī)生服務團隊,推行家庭醫(yī)生簽約服務工作;采用了多種方式,通過多種媒體平臺宣傳國家基本公共衛(wèi)生服務項目,不斷提高居民知曉率;專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)對基層進行了日常指導、人員培訓、績效考核,績效考核結(jié)果及時通報,將考核結(jié)果與補助資金掛鉤,疾控業(yè)務專業(yè)指導評價鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達到100%;對上級以及本級考核中發(fā)現(xiàn)的'問題能及時整改;均建立了以居民健康檔案為基礎的信息系統(tǒng),并開放了健康檔案在線查詢。
三、項目績效自評開展情況
本次績效評價依據(jù)《關于做好20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》、《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》、《國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核指導方案》等執(zhí)行;內(nèi)容包括項目組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等,采取資料審核、線上考核、電話調(diào)查與日常評價相結(jié)合的方式;評價范圍覆蓋所有縣(市)、區(qū),考核對象包括衛(wèi)生健康行政部門、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),抽樣范圍覆蓋80所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)和833所村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站);績效考核系統(tǒng)評價覆蓋所有健康檔案。
四、項目績效自評結(jié)論
我市20xx年度的國家基本公共衛(wèi)生服務項目整體執(zhí)行情況良好,項目管理規(guī)范,建檔率及各類人群健康管理率均已達標,群眾獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高,群眾主動參與和健康意識進一步增強,使轄區(qū)居民享受到國家基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠,產(chǎn)生社會效益良好,達到預期效果。
五、績效目標實現(xiàn)情況分析
(一)項目資金情況分析
各縣(市)、區(qū)均按照要求落實項目資金,20xx年度全市安排項目資金24362萬元(其中中央財政15987.4萬元、省財政4872.4萬元、地方財政3502.2萬元),人均達到65元,安排新增5元經(jīng)費1874萬元,全部用于鄉(xiāng)村和城市社區(qū)疫情防控;各縣(市)、區(qū)能及時、足額撥付項目資金,并按要求安排了項目督導培訓等工作經(jīng)費,截止目前,資金撥付比例達到100%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)考核結(jié)果足額發(fā)放了村醫(yī)補助資金;大部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按照財務制度和會計制度要求,將項目經(jīng)費獨立核算,項目資金使用符合要求。
(二)項目績效指標完成情況分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。截至20xx年12月底,全市電子檔案建檔率為90.52%,健康檔案使用率57.85%;適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率達96.48%;新生兒訪視率、0-6歲兒童健康管理率分別為95.70%、93.63%,早孕建冊率、產(chǎn)后訪視率分別為84.33%、95.70%;65歲以上老年人健康管理率為72.54%;高血壓患者管理42.5萬人,規(guī)范管理率為77.7%,2型糖尿病患者管理12.37萬人,規(guī)范管理率為77.93%;嚴重精神障礙患者管理1.81萬人,規(guī)范管理率為83.69%;肺結(jié)核患者管理率為94.40%;傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告率均達100%,衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管巡查23684次,信息報告率100%;老年人中醫(yī)藥健康管理39.63萬人,管理率73.56%,0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理7.9萬人,管理率80.07%;各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)均能按照要求開展健康教育活動。
2、效益指標完成情況分析。我市國家基本公共衛(wèi)生服務項目服務對象綜合知曉率達到68.89%,滿意度達到91.67%,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小,基本公共衛(wèi)生服務水平不斷提高。
六、績效自評工作經(jīng)驗和問題
(一)工作經(jīng)驗
1、信息系統(tǒng)建設更加完善,完成績效考核系統(tǒng)部署全覆蓋。為進一步提高基本公共衛(wèi)生服務質(zhì)量,規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務供給,蕪湖市在實施基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”試點工作基礎上,所有縣(市)、區(qū)在全省范圍率先完成績效考核系統(tǒng)部署,建立基于信息系統(tǒng)的動態(tài)績效考核機制??冃Э己讼到y(tǒng)將定量考核和定性考核相結(jié)合,通過信息化進行整合,實現(xiàn)人機結(jié)合考核方式,一是實現(xiàn)考核范圍從隨機抽取到全范圍衡量;二是實現(xiàn)考核方式從全人工考核到人機協(xié)同考核;三是實現(xiàn)資金分配從手動分配到系統(tǒng)校正分配??己私Y(jié)果更精確、更公平、更科學,讓數(shù)據(jù)多跑路,進一步減輕基層負擔。
2、項目宣傳形式多樣,居民知曉率逐年提高。我市將基本公共衛(wèi)生項目宣傳作為一項提升居民知曉率的有效手段,長期堅持、每年開展。通過合理確定宣傳對象、精心設計宣傳內(nèi)容,開展形式多樣、全面覆蓋的宣傳活動。通過廣泛宣傳,使轄區(qū)居民在公共場所、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能夠接觸、接受到基本公共衛(wèi)生服務項目的知識,清晰、正確、科學的掌握服務內(nèi)容及政策,逐年提高基本公共衛(wèi)生項目知曉率,從而提高各項服務參與度;鏡湖區(qū)新建200平米健康教育體驗館,具有多媒體展示、互動游戲、知識問答等功能區(qū)域,可展示生命的孕育、健康生活方式的普及以及慢性病防治等健康知識,集知識性與趣味性一體,拓展健康教育新方式。
3.建立區(qū)域協(xié)同和上下聯(lián)動機制,工作質(zhì)量穩(wěn)步提升。統(tǒng)籌市區(qū)居民健康檔案資源,納入公共庫管理,建立區(qū)域間健康檔案遷移共享工作機制,以常住地為原則就近為居民提供健康管理服務;同時建立區(qū)域協(xié)同健康檔案核查工作機制,深入市直、區(qū)直各機關單位、企業(yè)、學校、軍事單位建立完善健康檔案和采集人像工作。加強與二級以上醫(yī)院信息系統(tǒng)對接,通過市衛(wèi)健委官網(wǎng)、皖事通、城市令(蕪湖市政府官方APP)提供健康檔案在線查詢,不僅能查詢基層健康檔案信息,目前已實現(xiàn)上級醫(yī)院就診、體檢信息的在線查詢。
(二)存在的問題
1、組織管理方面。一是部分基層醫(yī)療機構(gòu)對村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)的考核過程材料不完整;二是培訓工作不夠扎實,部分基層醫(yī)療機構(gòu)培訓項目不全;三是部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部分工、與村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)分工不合理。
2、資金管理方面。一是部分縣(市)、區(qū)補助資金未按時間節(jié)點要求及時、足額撥付;二是部分縣(市)、區(qū)村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生補助經(jīng)費比例不足;三是部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目經(jīng)費預算執(zhí)行率偏低,結(jié)余過大。
3、項目執(zhí)行方面。一是部分縣(市)、區(qū)的老年人年度健康體檢輔助檢查項目不能按照規(guī)范要求做全,存在或多或少的缺項;二是部分機構(gòu)慢性病管理不規(guī)范,用藥情況等填寫不全個別血壓(血糖)控制不滿意的未能按規(guī)范要求增加隨訪;三是部分機構(gòu)的表單填寫存在不規(guī)范現(xiàn)象,如缺項、邏輯錯誤等。
個人績效自我評價【篇6】
我縣對2021年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物資金進行了績效評價,現(xiàn)就項目開展和項目績效情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目單位基本概況
2021年,縣衛(wèi)健局認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展目標、規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負責本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置,指導全縣各地衛(wèi)生計生工作開展。衛(wèi)生健康局機關實際在職人員96人,長期聘用人員6人,臨時人員2人,離退休人員82人。機關設內(nèi)設機構(gòu)具體是:辦公室、人事股、愛國衛(wèi)生工作股、財務股、體制改革和藥物政策股、疾病預防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無償獻血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務中心,縣計劃生育協(xié)會機關歸口縣衛(wèi)生健康局管理。2021年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛(wèi)生健康各項工作取得較好的成績,圓滿完成各項工作任務。
(二)項目實施依據(jù)
按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達2021年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
通過績效評價,了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結(jié)項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關的建議和應采取的措施等。
(二)績效評價原則、評價方法
1、績效評價原則
根據(jù)縣財政局《關于開展2021年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結(jié)合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響等。
2、績效評價方法
根據(jù)省衛(wèi)健委對項目工作的要求,為加強對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。
三、項目資金使用和管理情況
(一)資金到位情況:
1、2021年財政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬元,其中中央、省資金到949.7萬元,縣本級5500萬元,其中藥物配套資金1200萬元。
2、2021年財政到位村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,其中中央305.2萬元,縣本級14.36萬元。
(二)資金使用情況:
1、2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日?;具\轉(zhuǎn)使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬元。
2、2020年實際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,共357個行政村衛(wèi)生室。
項目專項資金管理情況:
根據(jù)《會計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權(quán)限等。
四、項目執(zhí)行情況和績效目標情況
基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進度安排經(jīng)費,全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛(wèi)生室藥物補助資金,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政給予安排,衛(wèi)生院通過報賬方式,由衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。
具體執(zhí)行:
1、為有序推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度,縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標管理責任狀,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作納入對衛(wèi)生院綜合績效考核,并組織了專項考核。加強村衛(wèi)生室實施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽縣村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度績效考核辦法》(桂衛(wèi)發(fā)[2018]62號),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度督導和考核。2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進購3450萬元,全年銷售3330萬元。
2、集中舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓班,對全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作,尤其是基本公共衛(wèi)生服務和國家基本藥物制度制工作進行了全面布暑和動員,
3、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務行為。
4、加大績效考核力度。全年衛(wèi)健局實行上、下半年各一次的對衛(wèi)生院綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對衛(wèi)生室每季度一次的督導考核。資金與考核結(jié)果掛鉤,嚴格按照績效考核結(jié)果撥付相關補助經(jīng)費,經(jīng)費的補助,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運轉(zhuǎn),充分調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。
績效效益:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
五、項目績效評價及結(jié)論
評價:2021年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
結(jié)論:根據(jù)專項資金績效評價指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績效支出為“優(yōu)秀”。
六、存在的主要問題和改進措施
基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
個人績效自我評價【篇7】
一、績效目標分解下達情況
20xx年上級下達我縣基藥補助總資金為843.17萬元,其中:中央補助轉(zhuǎn)移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助346.30萬元、村衛(wèi)生室基藥補助496.87萬元。含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)資金執(zhí)行率為94%,政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。
(二)總體績效目標完成情況分析
一是有效控制藥占比,提高了醫(yī)療服務收入,基本上實現(xiàn)了從“以藥補醫(yī)”到“以技補醫(yī)”的轉(zhuǎn)變。二是百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫(yī)負擔。三是醫(yī)療服務價格改革穩(wěn)步推進。我縣所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價采購騰出的空間用于調(diào)整醫(yī)療服務價格,并納入醫(yī)保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調(diào)整醫(yī)療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續(xù)實施藥品采購“兩票制”。我縣12所公立醫(yī)療機構(gòu)全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權(quán)書及相關票據(jù)。
(三)績效指標完成情況分析
一是合理規(guī)劃,科學論證。20xx年,我縣按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,各基層醫(yī)療機構(gòu)結(jié)合自身實際,制定基本藥物考核補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規(guī)范各個環(huán)節(jié)的管理要求,明確相關主體的權(quán)利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助,嚴格按照資金性質(zhì)??顚S?。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。
項目實施過程中存在的問題:
一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒有得到體現(xiàn)。當前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠,醫(yī)療機構(gòu)使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫(yī)保目錄沒有有序?qū)?,醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。
二是基本藥物的補助沒有與時俱進?,F(xiàn)行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫(yī)改補助均有明顯增長,如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價格調(diào)整,基本公共衛(wèi)生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨著城市化的進程,城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)也在不斷發(fā)展,新增的機構(gòu)未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。
下一步改進措施:
一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作布置。
二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫(yī)療機構(gòu)按規(guī)定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補助考核工作。
三是加強全市公立醫(yī)療機構(gòu)配備和使用基藥的監(jiān)管,全面落實基本藥物制度配套政策。
四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網(wǎng)絡化建設。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,并對中央轉(zhuǎn)移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分為99分,自評結(jié)果為“優(yōu)”。針對績效自評結(jié)果,擬通過以下措施強化績效自評結(jié)果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發(fā)揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結(jié)合,本次自評結(jié)果作為下一年度預算的重要依據(jù),對于合理安排下一年度預算起到關鍵作用。
本次評價結(jié)果將在縣衛(wèi)生健康局門戶網(wǎng)站進行公示公開,廣泛接受社會監(jiān)督。各項目單位評價結(jié)果將做為下一年度資金安排重要依據(jù)。
五、其他需要說明的問題
無。
個人績效自我評價【篇8】
為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展xxxx年度預算績效自評工作》的通知(益資財xxxx22號)文件精神,我單位于xxxx年11月,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用科學、合理的績效評價方法,對本單位xxxx度預算績效情況進行客觀、公正的評價?,F(xiàn)將情況報告如下:
一、 基本情況
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關,辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務站、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應相應職能。
二、 人員概況
截止xxxx年底,長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人,行政39人,事業(yè)編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。
三、本單位xxxx年預算收支情況如下:
(一)收入情況
收入各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共預算撥款1940.65萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入2.5萬元。
(二)支出情況
支出各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共服務714.56萬元,科學技術5萬元,文化體育與傳媒支出3.5萬元,社會保障和就業(yè)支出89.26萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元,農(nóng)林水支出843.92萬元,住房保障支出53.06萬元。
四、xxxx年,根據(jù)年初計劃的重點工作,本單位通過對財政資金的使用,取得了如下績效:
一是全面做好本鎮(zhèn)建設規(guī)劃,充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,使各項指標及時撥付到村,促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理,促進經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實行“收支兩條線”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮運轉(zhuǎn)開支,嚴格控制單位支出。四是合理利用財力,保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策,做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作,做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,加強資金管理,保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度,按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務管理工作,嚴格控制新增債務。九是加強完善村級財務管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進財務人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題,政府收支矛盾比較突出,財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務,根據(jù)年度內(nèi)單位可預見工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算。嚴格按照預算進度使用、撥付資金,定期做好預算執(zhí)行分析,加強財務人員預算管理意識,使預算資金更好地為政府行政服務。
五、自評結(jié)論
根據(jù)以上預算績效情況,我單位xxxx年預算績效自評為優(yōu)秀。
個人績效自我評價【篇9】
為加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據(jù)《海南省財政廳關于開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現(xiàn)對海南省旅游學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執(zhí)行情況開展項目績效評價。具體情況如下:
一、項目概況
(一)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
本項目基本性質(zhì):經(jīng)常性支出項目。
項目用途及主要內(nèi)容:項目資金用于發(fā)放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。
項目涉及范圍:項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。
(二)項目績效目標
1. 項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。
2. 項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。
項目績效目標:發(fā)放全校4797位學生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
20xx年海南省旅游學校 “學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。
(二)項目資金使用情況分析
20xx年度實際支出92.82萬元,主要用于支付學生副食品補貼,按支出經(jīng)濟分類項目各項支出情況統(tǒng)計如下:
項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。
(三)項目資金管理情況分析
20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規(guī)范管理。項目支出均有相關的授權(quán)審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規(guī)范,會計核算結(jié)果真實、準確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
項目具體實施過程中,按照《海南省旅游學校財務管理制度》的規(guī)定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項的理由后,由辦公室及主管副校長審核,最后報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過,并進行公示后再支出。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
該項目系為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發(fā)生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放,責任部門提出工作計劃或安排,經(jīng)討論后交辦具體負責人員執(zhí)行。項目學生生活補助的發(fā)放先交由責任部門按計劃制表經(jīng)部門領導審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過,并進行公示后由校長簽字審批。
(二)項目管理情況分析
項目嚴格按照學校相關規(guī)章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨立;經(jīng)費支出嚴格按照程序規(guī)范管理,嚴格經(jīng)過相應層級審核,確保資金支付安全、合規(guī)、合法,保證資金??顚S?。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
1. 項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
項目支出按照各項財務制度及規(guī)定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規(guī)定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。
(2)項目成本(預算)節(jié)約情況
項目執(zhí)行過程中嚴格控制各項經(jīng)費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規(guī)定的標準支出。
2. 項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
項目主要是用于發(fā)放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:
(2)項目完成質(zhì)量
在發(fā)放學生生活補助的經(jīng)費開支方面,未出現(xiàn)任何支出程序或報賬程序不合規(guī)情況;截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。
3. 項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
①補助學生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價為良。
②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅游學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價為優(yōu)。
(2)項目實施對社會的影響
項目有效實施有助于維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權(quán)利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發(fā)展程度,為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。
4. 項目的可持續(xù)性分析
“學生事務管理”為年度經(jīng)常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩(wěn)定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據(jù)政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩(wěn)定持續(xù)的。
(二)項目績效目標未完成原因分析
無
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
此次績效評價共設三項一級指標:分別為項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分為89分,評價等次為“良”,具體評分情況如下:
(一)項目決策評價情況
項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由于項目相關目標內(nèi)容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益,具體評分情況如下:
(二)項目管理評價情況
項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:
(三)項目績效評價情況
項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金為完全使用,對應的項目的產(chǎn)出數(shù)量不足,具體如下:
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經(jīng)驗及做法:
“學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發(fā)放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業(yè)及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。
(二)存在的問題:
1. 項目相關目標內(nèi)容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。
2. 項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產(chǎn)出數(shù)量不足。
(三)建議:
1.設置項目的產(chǎn)出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最后項目的'產(chǎn)出目標設置應能較好地、完整地體現(xiàn)項目的產(chǎn)出情況及社會經(jīng)濟效益。
2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。
七、其他需說明的問題
無
個人績效自我評價【篇10】
一、項目基本情況
1.區(qū)衛(wèi)健局監(jiān)督管理村衛(wèi)生室落實基本藥物制度的情況,執(zhí)行落實村衛(wèi)生室人員補助,為基本藥物制度持續(xù)實施提供有力保障。
2.根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[2015]106號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法。全區(qū)村衛(wèi)生室均為基本藥物制度實施單位,全部納入各級村衛(wèi)生室補助范圍。
二、評價項目開展情況
2021年我局嚴格按照中央、省、市區(qū)各級補助分別按照1792元、4500元、2500元每個衛(wèi)生室落實補助,對覆蓋有農(nóng)業(yè)人口的按1.5元/人落實補助,收到各級補助共計453.2744萬元,其中財返資金為224.8047萬元。
為支持村衛(wèi)生室全面實施基本藥物制度和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設,資金發(fā)放安全、規(guī)范,以上資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規(guī)定;資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全,符合項目預算批復或合同規(guī)定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為基本藥物制度的實施和保障村衛(wèi)生室衛(wèi)生防疫“網(wǎng)底”功能提供了穩(wěn)定的經(jīng)濟基礎。
三、綜合評價結(jié)論
村衛(wèi)生室實施基藥補助經(jīng)費嚴格參照《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》,符合各級財政規(guī)劃,按照規(guī)定標準分配資金,確保資金足額到位,資金使用符合預期。有效確保了農(nóng)村居民的基本醫(yī)療服務和基本公共衛(wèi)生服務的可及性。
四、績效評價分析
(一)項目決策情況。
1、根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[2015]106號)要求:中央補助資金按照全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)兩個因素進行計算分配:50%資金按全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)平均分配,人均水平1.5元;50%資金按全省村衛(wèi)生室個數(shù)平均分配,每個村衛(wèi)生室1792元。
2、按照《四川省衛(wèi)生廳關于加強和維護鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定工作的通知》(川衛(wèi)辦發(fā)[2012]631號)要求:實行基本藥物制度后,國家和省相繼出臺了鄉(xiāng)村醫(yī)生一系列補償政策,各地必須不折不扣的貫徹落實。另根據(jù)省財政對鄉(xiāng)村醫(yī)生的補助根據(jù)省財政廳精神,從2012年起,省財政對村衛(wèi)生室補助從原來的3000元提高到4500元,并按各地實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助;縣(市區(qū))補助從2000提高到2500元,也按實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助。
(二)項目管理情況
我局嚴格根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[2015]106號)及《四川省衛(wèi)生廳關于加強和維護鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定工作的通知》(川衛(wèi)辦發(fā)[2012]631號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法,以上資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規(guī)定;資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全,符合項目預算批復或合同規(guī)定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目效益情況。
村衛(wèi)生室補助及時發(fā)放,有效穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底,確保為農(nóng)民群眾提供安全有效、方便廉價的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務。
五、評價結(jié)論及建議
我局2020年村衛(wèi)生室項目各級補助及時到位和發(fā)放、嚴格執(zhí)行財務管理制度、賬務和會計核算規(guī)范,取得了穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底的預期目標。
個人績效自我評價【篇11】
為了進一步加強財政資金支出項目績效監(jiān)管,規(guī)范財政資金運行,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益,根據(jù)《湖南省20xx年度國家基本藥物制度績效評價方案》(湘衛(wèi)藥政發(fā)[20xx]6號),赫山區(qū)衛(wèi)生健康局本著公正、公平、公開的原則,積極籌措、安排部署,對赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)20xx年度國家基本藥物制度專項資金項目進行績效評價,現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
赫山區(qū)衛(wèi)生健康局下轄12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,5個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心,行政村衛(wèi)生室170個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。
(二)項目的總體目標
實施基本藥物制度專項資金績效評價的目的主要是了解我區(qū)實施國家基本藥物制度專項資金使用情況和取得的效果,總結(jié)實施國家基本藥物制度項目管理經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,在保證國家基本藥物制度規(guī)范實施的前提下節(jié)約成本,指導預算編制和申報績效目標,為優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
項目目標為,到20xx年,全面鞏固實施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度成果,二級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)的基藥使用占比和使用品規(guī)占比將分別達到50%、80%。切將工作重心轉(zhuǎn)移到技術水平和服務質(zhì)量上,更加注重公共衛(wèi)生服務,真正體現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公益性。減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數(shù)人口的需求。同時,區(qū)藥品監(jiān)測與預警中心全面做好全區(qū)的藥品監(jiān)測預警工作,確保藥品的短缺供應。提高基本藥物的可及性,讓群眾得到真正的實惠。規(guī)范藥物使用,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規(guī)范醫(yī)務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質(zhì)。
二、項目實施情況
20xx年,赫山區(qū)實施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫(yī)院補助資金527.2萬元,補助村衛(wèi)生室246.05萬元。市級補助資金22.02萬元,本級配套資金1200萬元,基層醫(yī)院基藥補助資金共計1749.22萬元、村衛(wèi)生室基藥補助共計246.05萬元,已全部撥付到位。未發(fā)現(xiàn)資金擠占挪用情況,基本達到預定目標。各項支出符合國家有關財經(jīng)法規(guī)及財務管理制度的要求。
三、項目管理情況及績效自評結(jié)論
一是健全機制,完善基本藥物制度管理領導體系,健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集,確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫(yī)療機構(gòu)人員進行基本藥物臨床使用培訓、合理用藥的培訓,明確要求各基層醫(yī)療機構(gòu)配備使用基本藥物嚴格按照《益陽市赫山區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位落實國家基本藥物制度實施辦法(20xx年修訂版)》執(zhí)行?;鶎俞t(yī)療機構(gòu)采購、配備、使用基本藥物納入目標任務進行考核。三是定期或不定期對基層醫(yī)療機構(gòu)實施基本藥物制度進行督查,不定期進行考核,并將考核結(jié)果與補償資金掛鉤,嚴格按《益陽市赫山區(qū)行政村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度及經(jīng)費補償方案》執(zhí)行,確保各基層醫(yī)療機構(gòu)藥品質(zhì)量安全,價格均實行零差率銷售。四是加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進行了實地考察和考核,簽訂配送協(xié)議和廉潔承諾書。
實施基本藥物制度工作,使得基層衛(wèi)生服務能力得到明顯提高,服務質(zhì)量得到明顯提升,醫(yī)生用藥日趨合理,群眾用藥更加安全,實現(xiàn)了基層醫(yī)療機構(gòu)門診和住院人次同比上升、次均醫(yī)療費用同比下降的預期目標,降低了群眾基本醫(yī)療費用負擔,提高了人民群眾的就醫(yī)獲得感和幸福感。
四、存在的問題
1、基層衛(wèi)生院藥學人員不足。
2、采購平臺某些中標基藥價格偏高。
3、少數(shù)村衛(wèi)生室執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師和鄉(xiāng)村醫(yī)生用藥欠合理。
五、相關建議
1、改善職業(yè)環(huán)境,穩(wěn)定人才隊伍建設。
2、建議相關部門統(tǒng)一、規(guī)范價格。
3、加強基層醫(yī)療機構(gòu)培訓,切實提高醫(yī)療服務能力和項目執(zhí)行能力,進一步規(guī)范基本藥物制度項目管理。
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一、項目基本情況
20xx年年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
按照《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程
支隊綜合科科室根據(jù)相關規(guī)定和要求,對項目的實施程序、涉及內(nèi)容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內(nèi)容是否完成、完成質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價
認真對項目的申報內(nèi)容和申報目標進行審核,其申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行??顚S茫渲Ц斗秶?、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)項目完成數(shù)量
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
(2)項目完成質(zhì)量
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質(zhì)量好,單位項目建設組織機構(gòu)健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度
直至20xx年底,年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查,其項目監(jiān)督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節(jié)約情況
在日常工作中,支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析
無
(2)項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展,為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監(jiān)管得力,無社會熱點事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進一步加強。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續(xù)管理有待進一步加強。
五、績效自評結(jié)果
20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
六、結(jié)果公開情況和應用打算
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績效自評結(jié)果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結(jié)果向全系統(tǒng)公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
個人績效自我評價【篇2】
一、項目概況
理順醫(yī)療服務價格體系,節(jié)約醫(yī)療成本,提高運行效率,維護基層衛(wèi)生院,村衛(wèi)生室的公益性,減輕群眾看病負擔,切實緩解群眾“看病難,看病貴”問題,在基層衛(wèi)生院,村衛(wèi)生室實施藥品零差率銷售改革,縣財政每年安排藥品零差率補償資金給基層衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室。
二、工作活動(項目)績效目標和指標設定情況
總目標:醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)趨向合理,患者負擔減輕,次均費用下降,醫(yī)務人員積極性提高,職工薪酬水平提高。
年度目標:基層衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全部取消藥品加成,合理調(diào)整醫(yī)療服務價格,項目資金做到??顚S?、及時撥付、規(guī)范支付
三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績
6家基層衛(wèi)生院及322個村衛(wèi)生室全部實行了村衛(wèi)生室藥品零差率,極大的滿足了轄區(qū)內(nèi)群眾的醫(yī)療需求,合理調(diào)整了醫(yī)療服務價格,醫(yī)療服務能力得到提升。
項目按照每季度需求及時撥付資金,為人民群眾的醫(yī)療需求提供了強有力的保障。項目資金均做到按實際支付,做到??顚S?,項目沒有出現(xiàn)超支情況。使人民群眾得實惠、醫(yī)務人員添動力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)藥發(fā)展有后勁。
項目資金均按照每季度實際進度足額撥付,20xx全年撥付了補助資金288.51萬元。
四、工作活動(項目)績效自評情況
按照上級有關要求實施國家基本藥物制度,村衛(wèi)生室的國家基本藥物品種基本滿足需要。在群眾到村衛(wèi)生室看病中所有國家基本藥品實施零差率銷售。國家基本藥物目錄主要臨床必須、安全有效、價格保證零利潤。通過實施國家基本藥物制度后,使村衛(wèi)生室用藥逐步規(guī)范化,大大降低了村衛(wèi)生室藥品金額,降低群眾看病的醫(yī)藥負擔。
縣衛(wèi)健局按照《清河縣財政局關于開展20xx年縣級部門績效自評工作的通知》要求,認真填寫自評表,開展項目績效自評工作。
項目自評小組,依據(jù)各項評價指標的完成情況,綜合打分為98分,項目評價結(jié)果為優(yōu)秀。
五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見和建議
網(wǎng)上采購點擊藥品時供貨公司不能及時確認,及時配送,導致缺藥的情況出現(xiàn)。配送藥品不全,需要的少部分藥品不能及時配送。
整改措施: 加強與藥品供應商的溝通,督促其及時確認,及時配送,有部分藥品缺貨不能及時配送的,另選擇藥品齊全的供應商進行配送。在此次自查行動中,仍存在一些問題和不足,將嚴格按照要求,積極進行業(yè)務學習及自查工作,確保各項工作落到實處。進一步完善網(wǎng)上采購工作的各項細則,為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務,保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量。
個人績效自我評價【篇3】
為進一步規(guī)范財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知(益資財【20xx】22號)。我單位于20xx年11月,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用科學、合理的績效評價方法,對本單位20xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況報告如下:
一、部門概況
資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關,辦公地址坐落于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底,新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實有人數(shù)91人,其中:行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機構(gòu)改革調(diào)整之后,新橋河鎮(zhèn)人民政府機關共設19個站所及辦公室,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點項目建設管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、黨群和政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會。
鎮(zhèn)財政所負責全鎮(zhèn)的財務管理工作,負責全鎮(zhèn)的預算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財政預算、總預算,負責監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行,編制財政決算、總決算等;負責管理和發(fā)放各類政策性補貼資金,進一步完善惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制;負責對各類專項資金的監(jiān)管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報表及相關資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預算共計20xx.97萬元,總支出20xx.97萬元,其中:一般公共服務支出655.07萬、科學技術支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經(jīng)費預算安排數(shù)為13.5萬元,其中:公務接待費10萬元,公務用車運行維護費3.5萬元。
三、20xx年,根據(jù)年初計劃的重點工作,本單位通過對財政資金的使用,取得了如下績效:
一是全面做好城鎮(zhèn)建設規(guī)劃,充分運用財政調(diào)劑作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,并積極帶動社會資金的投入,引導和支持企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場和發(fā)展生產(chǎn),以培養(yǎng)財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理,促進經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實行“收支兩條線”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支,嚴格控制部分增支因素,“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力,保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是落實好中央各項惠農(nóng)政策,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項社會事業(yè)的發(fā)展,認真落實好中央各項惠農(nóng)政策,進一步增加對農(nóng)業(yè)的投入和各項涉農(nóng)補貼資金,不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,切實解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續(xù)實行國庫集中支付制度,嚴格資金支出范圍和審批程序,嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費定額標準,使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數(shù),進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務管理工作,鎖定債務基數(shù),嚴格控制新增債務。九是加強村級財務管理,完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進財務人員依法行政,依法理財。
四、本次自評根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知(益資財【20xx】22號)等相關文件要求,新橋河鎮(zhèn)人民政府制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,于11月完成自評工作??冃ё栽u具體如下:
20xx年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數(shù)為13.5萬元,實際支出數(shù)為12.26萬元(其中:公務接待費6.22萬元,公務用車購置及運行維護費6.04萬元),支出小于預算,因此,20xx年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關規(guī)定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及職責,體現(xiàn)當年重點工作,資金投入相匹配,財政資金預算完成率=(預算完成數(shù)/預算數(shù))×100%=100%。建立了各項財務管理制度,相關管理制度合法、合規(guī)、完整,相關管理制度得到有效執(zhí)行,但也存在專項資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),支出一定程度上符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績效考核文件精神,績效目標在本年基本完成,20xx年度績效考核結(jié)果為一類單位。
20xx年,我鎮(zhèn)努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網(wǎng)絡平臺,對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理,是我國財政部門的重點關注部分,一個完整有效的績效管理方案,需要以預算為導向,結(jié)合我鎮(zhèn)實際過程中支出進行合理化分配,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時,通過這次自評我們也清醒地認識到,財政運行還存在著一些不容忽視的問題,財政管理還不夠規(guī)范,財經(jīng)紀律還有待進一步加強。針對上述問題,我們在以后的工作中將加強理論政策學習,提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等法規(guī)制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據(jù)實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,及時找出預算實際執(zhí)行情況與年初預算目標之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
五、自評結(jié)論
根據(jù)以上預算績效情況,我單位20xx年預算績效自評為優(yōu)秀。
個人績效自我評價【篇4】
一、項目基本情況
(一)項目概況。項目實施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局;覆蓋地區(qū):巴彥縣;受益人群:50.70萬農(nóng)村人口;主要內(nèi)容:18家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及116家農(nóng)村衛(wèi)生所實施基本藥物制度,西藥藥品實行零差率銷售。
(二)項目績效目標情況。國家基本藥物制度補助項目中央轉(zhuǎn)移支付預算和績效目標全部完成。
二、項目實施及管理情況
每年在全縣衛(wèi)生健康工作會議上,均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。20xx年出臺《關于進一步落實基本藥物制度工作的通知》,明確項目實施的主要方法和措施:實施兩票制,按照基本藥物使用不低于要求比例,且均在黑龍江省衛(wèi)生健康委藥品采購平臺上采購,沒有線下采購現(xiàn)象。
三、項目績效自評開展情況
我縣實施基本藥物制度人口為50.70萬人,國家財政補貼我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為319.46萬元,用于我縣18所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公共經(jīng)費補貼,全部發(fā)放。農(nóng)村衛(wèi)生所基本藥物中央補助資金193.54萬元,省級101.40萬元,縣級101.40萬元全部到位,保證所有政府辦村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行。對實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助,根據(jù)基本藥物藥品銷售情況,按照15%的比例足額撥付藥品零差率補助,余額按服務人口平均分配,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
四、項目績效自評結(jié)論
按照國家、省、市要求,完成工作任務,自評80分。
五、績效目標實現(xiàn)情況分析
(一)項目資金情況分析。國家、省及縣配套資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補貼319.46萬元,農(nóng)村衛(wèi)生所補貼396.34萬元全部到位并按照項目要求組織實施,在20xx年及時使用,符合項目要求,達到預期目的。
2、效益指標完成情況分析。項目預期目標全部完成,項目活動和活動開展取得顯著效果。項目的經(jīng)濟效益指標中鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定,可持續(xù)影響指標中國家基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中保持中長期持續(xù)實施。
個人績效自我評價【篇5】
一、項目基本概況
(一)項目概況
1、項目實施主體。根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務項目及國家省衛(wèi)生健康委的具體工作要求,全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務站)均開展了國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作,各級衛(wèi)生健康行政部門負責牽頭組織項目的實施,各級疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、婦計中心負責指導項目實施,各基層醫(yī)療機構(gòu)具體實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,各項目單位均指定專人負責,并組建了項目工作領導組織,嚴格按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》服務內(nèi)容,真抓實干,全面有序推進國家基本公共衛(wèi)生服務項目深入開展。
2、項目覆蓋范圍。全市范圍內(nèi)常住人口及連續(xù)居住半年以上的流動人口,均可免費享受國家基本公共衛(wèi)生服務。
3、項目主要內(nèi)容。包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病(高血壓、2型糖尿病)患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結(jié)核病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等原12類服務內(nèi)容項目。
(二)項目績效目標情況
各縣(市)、區(qū)均按照要求落實項目資金,20xx年全市安排項目資金24362萬元(其中中央財政15987.4萬元、省財政4872.4萬元、地方財政3502.2萬元),人均達到65元,安排新增5元經(jīng)費1874萬元,全部用于鄉(xiāng)村和城市社區(qū)疫情防控;各縣(市)、區(qū)均能及時、足額撥付項目資金,并按要求安排了項目督導培訓等工作經(jīng)費,截止目前,資金撥付比例達到100%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)考核結(jié)果足額發(fā)放了村醫(yī)補助資金;大部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按照財務制度和會計制度要求,將項目經(jīng)費獨立核算,項目資金使用符合要求。
二、項目實施及管理情況
各縣(市)、區(qū)均制定了項目實施方案、資金管理制度、績效考核辦法,建立工作機制,明確基本公共衛(wèi)生服務項目管理機構(gòu)或人員,專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的職責分工較為明確;落實服務責任區(qū)域,建立家庭醫(yī)生服務團隊,推行家庭醫(yī)生簽約服務工作;采用了多種方式,通過多種媒體平臺宣傳國家基本公共衛(wèi)生服務項目,不斷提高居民知曉率;專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)對基層進行了日常指導、人員培訓、績效考核,績效考核結(jié)果及時通報,將考核結(jié)果與補助資金掛鉤,疾控業(yè)務專業(yè)指導評價鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達到100%;對上級以及本級考核中發(fā)現(xiàn)的'問題能及時整改;均建立了以居民健康檔案為基礎的信息系統(tǒng),并開放了健康檔案在線查詢。
三、項目績效自評開展情況
本次績效評價依據(jù)《關于做好20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》、《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》、《國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核指導方案》等執(zhí)行;內(nèi)容包括項目組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等,采取資料審核、線上考核、電話調(diào)查與日常評價相結(jié)合的方式;評價范圍覆蓋所有縣(市)、區(qū),考核對象包括衛(wèi)生健康行政部門、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),抽樣范圍覆蓋80所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)和833所村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站);績效考核系統(tǒng)評價覆蓋所有健康檔案。
四、項目績效自評結(jié)論
我市20xx年度的國家基本公共衛(wèi)生服務項目整體執(zhí)行情況良好,項目管理規(guī)范,建檔率及各類人群健康管理率均已達標,群眾獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高,群眾主動參與和健康意識進一步增強,使轄區(qū)居民享受到國家基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠,產(chǎn)生社會效益良好,達到預期效果。
五、績效目標實現(xiàn)情況分析
(一)項目資金情況分析
各縣(市)、區(qū)均按照要求落實項目資金,20xx年度全市安排項目資金24362萬元(其中中央財政15987.4萬元、省財政4872.4萬元、地方財政3502.2萬元),人均達到65元,安排新增5元經(jīng)費1874萬元,全部用于鄉(xiāng)村和城市社區(qū)疫情防控;各縣(市)、區(qū)能及時、足額撥付項目資金,并按要求安排了項目督導培訓等工作經(jīng)費,截止目前,資金撥付比例達到100%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)考核結(jié)果足額發(fā)放了村醫(yī)補助資金;大部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按照財務制度和會計制度要求,將項目經(jīng)費獨立核算,項目資金使用符合要求。
(二)項目績效指標完成情況分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。截至20xx年12月底,全市電子檔案建檔率為90.52%,健康檔案使用率57.85%;適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率達96.48%;新生兒訪視率、0-6歲兒童健康管理率分別為95.70%、93.63%,早孕建冊率、產(chǎn)后訪視率分別為84.33%、95.70%;65歲以上老年人健康管理率為72.54%;高血壓患者管理42.5萬人,規(guī)范管理率為77.7%,2型糖尿病患者管理12.37萬人,規(guī)范管理率為77.93%;嚴重精神障礙患者管理1.81萬人,規(guī)范管理率為83.69%;肺結(jié)核患者管理率為94.40%;傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告率均達100%,衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管巡查23684次,信息報告率100%;老年人中醫(yī)藥健康管理39.63萬人,管理率73.56%,0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理7.9萬人,管理率80.07%;各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)均能按照要求開展健康教育活動。
2、效益指標完成情況分析。我市國家基本公共衛(wèi)生服務項目服務對象綜合知曉率達到68.89%,滿意度達到91.67%,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小,基本公共衛(wèi)生服務水平不斷提高。
六、績效自評工作經(jīng)驗和問題
(一)工作經(jīng)驗
1、信息系統(tǒng)建設更加完善,完成績效考核系統(tǒng)部署全覆蓋。為進一步提高基本公共衛(wèi)生服務質(zhì)量,規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務供給,蕪湖市在實施基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”試點工作基礎上,所有縣(市)、區(qū)在全省范圍率先完成績效考核系統(tǒng)部署,建立基于信息系統(tǒng)的動態(tài)績效考核機制??冃Э己讼到y(tǒng)將定量考核和定性考核相結(jié)合,通過信息化進行整合,實現(xiàn)人機結(jié)合考核方式,一是實現(xiàn)考核范圍從隨機抽取到全范圍衡量;二是實現(xiàn)考核方式從全人工考核到人機協(xié)同考核;三是實現(xiàn)資金分配從手動分配到系統(tǒng)校正分配??己私Y(jié)果更精確、更公平、更科學,讓數(shù)據(jù)多跑路,進一步減輕基層負擔。
2、項目宣傳形式多樣,居民知曉率逐年提高。我市將基本公共衛(wèi)生項目宣傳作為一項提升居民知曉率的有效手段,長期堅持、每年開展。通過合理確定宣傳對象、精心設計宣傳內(nèi)容,開展形式多樣、全面覆蓋的宣傳活動。通過廣泛宣傳,使轄區(qū)居民在公共場所、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能夠接觸、接受到基本公共衛(wèi)生服務項目的知識,清晰、正確、科學的掌握服務內(nèi)容及政策,逐年提高基本公共衛(wèi)生項目知曉率,從而提高各項服務參與度;鏡湖區(qū)新建200平米健康教育體驗館,具有多媒體展示、互動游戲、知識問答等功能區(qū)域,可展示生命的孕育、健康生活方式的普及以及慢性病防治等健康知識,集知識性與趣味性一體,拓展健康教育新方式。
3.建立區(qū)域協(xié)同和上下聯(lián)動機制,工作質(zhì)量穩(wěn)步提升。統(tǒng)籌市區(qū)居民健康檔案資源,納入公共庫管理,建立區(qū)域間健康檔案遷移共享工作機制,以常住地為原則就近為居民提供健康管理服務;同時建立區(qū)域協(xié)同健康檔案核查工作機制,深入市直、區(qū)直各機關單位、企業(yè)、學校、軍事單位建立完善健康檔案和采集人像工作。加強與二級以上醫(yī)院信息系統(tǒng)對接,通過市衛(wèi)健委官網(wǎng)、皖事通、城市令(蕪湖市政府官方APP)提供健康檔案在線查詢,不僅能查詢基層健康檔案信息,目前已實現(xiàn)上級醫(yī)院就診、體檢信息的在線查詢。
(二)存在的問題
1、組織管理方面。一是部分基層醫(yī)療機構(gòu)對村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)的考核過程材料不完整;二是培訓工作不夠扎實,部分基層醫(yī)療機構(gòu)培訓項目不全;三是部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部分工、與村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)分工不合理。
2、資金管理方面。一是部分縣(市)、區(qū)補助資金未按時間節(jié)點要求及時、足額撥付;二是部分縣(市)、區(qū)村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生補助經(jīng)費比例不足;三是部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目經(jīng)費預算執(zhí)行率偏低,結(jié)余過大。
3、項目執(zhí)行方面。一是部分縣(市)、區(qū)的老年人年度健康體檢輔助檢查項目不能按照規(guī)范要求做全,存在或多或少的缺項;二是部分機構(gòu)慢性病管理不規(guī)范,用藥情況等填寫不全個別血壓(血糖)控制不滿意的未能按規(guī)范要求增加隨訪;三是部分機構(gòu)的表單填寫存在不規(guī)范現(xiàn)象,如缺項、邏輯錯誤等。
個人績效自我評價【篇6】
我縣對2021年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物資金進行了績效評價,現(xiàn)就項目開展和項目績效情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目單位基本概況
2021年,縣衛(wèi)健局認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展目標、規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負責本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置,指導全縣各地衛(wèi)生計生工作開展。衛(wèi)生健康局機關實際在職人員96人,長期聘用人員6人,臨時人員2人,離退休人員82人。機關設內(nèi)設機構(gòu)具體是:辦公室、人事股、愛國衛(wèi)生工作股、財務股、體制改革和藥物政策股、疾病預防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無償獻血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務中心,縣計劃生育協(xié)會機關歸口縣衛(wèi)生健康局管理。2021年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛(wèi)生健康各項工作取得較好的成績,圓滿完成各項工作任務。
(二)項目實施依據(jù)
按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達2021年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
通過績效評價,了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結(jié)項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關的建議和應采取的措施等。
(二)績效評價原則、評價方法
1、績效評價原則
根據(jù)縣財政局《關于開展2021年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結(jié)合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響等。
2、績效評價方法
根據(jù)省衛(wèi)健委對項目工作的要求,為加強對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。
三、項目資金使用和管理情況
(一)資金到位情況:
1、2021年財政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬元,其中中央、省資金到949.7萬元,縣本級5500萬元,其中藥物配套資金1200萬元。
2、2021年財政到位村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,其中中央305.2萬元,縣本級14.36萬元。
(二)資金使用情況:
1、2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日?;具\轉(zhuǎn)使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬元。
2、2020年實際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,共357個行政村衛(wèi)生室。
項目專項資金管理情況:
根據(jù)《會計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權(quán)限等。
四、項目執(zhí)行情況和績效目標情況
基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進度安排經(jīng)費,全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛(wèi)生室藥物補助資金,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政給予安排,衛(wèi)生院通過報賬方式,由衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。
具體執(zhí)行:
1、為有序推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度,縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標管理責任狀,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作納入對衛(wèi)生院綜合績效考核,并組織了專項考核。加強村衛(wèi)生室實施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽縣村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度績效考核辦法》(桂衛(wèi)發(fā)[2018]62號),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度督導和考核。2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進購3450萬元,全年銷售3330萬元。
2、集中舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓班,對全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作,尤其是基本公共衛(wèi)生服務和國家基本藥物制度制工作進行了全面布暑和動員,
3、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務行為。
4、加大績效考核力度。全年衛(wèi)健局實行上、下半年各一次的對衛(wèi)生院綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對衛(wèi)生室每季度一次的督導考核。資金與考核結(jié)果掛鉤,嚴格按照績效考核結(jié)果撥付相關補助經(jīng)費,經(jīng)費的補助,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運轉(zhuǎn),充分調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。
績效效益:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
五、項目績效評價及結(jié)論
評價:2021年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
結(jié)論:根據(jù)專項資金績效評價指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績效支出為“優(yōu)秀”。
六、存在的主要問題和改進措施
基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
個人績效自我評價【篇7】
一、績效目標分解下達情況
20xx年上級下達我縣基藥補助總資金為843.17萬元,其中:中央補助轉(zhuǎn)移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助346.30萬元、村衛(wèi)生室基藥補助496.87萬元。含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)資金執(zhí)行率為94%,政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。
(二)總體績效目標完成情況分析
一是有效控制藥占比,提高了醫(yī)療服務收入,基本上實現(xiàn)了從“以藥補醫(yī)”到“以技補醫(yī)”的轉(zhuǎn)變。二是百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫(yī)負擔。三是醫(yī)療服務價格改革穩(wěn)步推進。我縣所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價采購騰出的空間用于調(diào)整醫(yī)療服務價格,并納入醫(yī)保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調(diào)整醫(yī)療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續(xù)實施藥品采購“兩票制”。我縣12所公立醫(yī)療機構(gòu)全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權(quán)書及相關票據(jù)。
(三)績效指標完成情況分析
一是合理規(guī)劃,科學論證。20xx年,我縣按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,各基層醫(yī)療機構(gòu)結(jié)合自身實際,制定基本藥物考核補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規(guī)范各個環(huán)節(jié)的管理要求,明確相關主體的權(quán)利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助,嚴格按照資金性質(zhì)??顚S?。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。
項目實施過程中存在的問題:
一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒有得到體現(xiàn)。當前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠,醫(yī)療機構(gòu)使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫(yī)保目錄沒有有序?qū)?,醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。
二是基本藥物的補助沒有與時俱進?,F(xiàn)行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫(yī)改補助均有明顯增長,如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價格調(diào)整,基本公共衛(wèi)生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨著城市化的進程,城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)也在不斷發(fā)展,新增的機構(gòu)未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。
下一步改進措施:
一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作布置。
二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫(yī)療機構(gòu)按規(guī)定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補助考核工作。
三是加強全市公立醫(yī)療機構(gòu)配備和使用基藥的監(jiān)管,全面落實基本藥物制度配套政策。
四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網(wǎng)絡化建設。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,并對中央轉(zhuǎn)移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分為99分,自評結(jié)果為“優(yōu)”。針對績效自評結(jié)果,擬通過以下措施強化績效自評結(jié)果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發(fā)揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結(jié)合,本次自評結(jié)果作為下一年度預算的重要依據(jù),對于合理安排下一年度預算起到關鍵作用。
本次評價結(jié)果將在縣衛(wèi)生健康局門戶網(wǎng)站進行公示公開,廣泛接受社會監(jiān)督。各項目單位評價結(jié)果將做為下一年度資金安排重要依據(jù)。
五、其他需要說明的問題
無。
個人績效自我評價【篇8】
為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展xxxx年度預算績效自評工作》的通知(益資財xxxx22號)文件精神,我單位于xxxx年11月,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用科學、合理的績效評價方法,對本單位xxxx度預算績效情況進行客觀、公正的評價?,F(xiàn)將情況報告如下:
一、 基本情況
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關,辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務站、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應相應職能。
二、 人員概況
截止xxxx年底,長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人,行政39人,事業(yè)編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。
三、本單位xxxx年預算收支情況如下:
(一)收入情況
收入各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共預算撥款1940.65萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入2.5萬元。
(二)支出情況
支出各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共服務714.56萬元,科學技術5萬元,文化體育與傳媒支出3.5萬元,社會保障和就業(yè)支出89.26萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元,農(nóng)林水支出843.92萬元,住房保障支出53.06萬元。
四、xxxx年,根據(jù)年初計劃的重點工作,本單位通過對財政資金的使用,取得了如下績效:
一是全面做好本鎮(zhèn)建設規(guī)劃,充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,使各項指標及時撥付到村,促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理,促進經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實行“收支兩條線”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮運轉(zhuǎn)開支,嚴格控制單位支出。四是合理利用財力,保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策,做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作,做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,加強資金管理,保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度,按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務管理工作,嚴格控制新增債務。九是加強完善村級財務管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進財務人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題,政府收支矛盾比較突出,財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務,根據(jù)年度內(nèi)單位可預見工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算。嚴格按照預算進度使用、撥付資金,定期做好預算執(zhí)行分析,加強財務人員預算管理意識,使預算資金更好地為政府行政服務。
五、自評結(jié)論
根據(jù)以上預算績效情況,我單位xxxx年預算績效自評為優(yōu)秀。
個人績效自我評價【篇9】
為加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據(jù)《海南省財政廳關于開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現(xiàn)對海南省旅游學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執(zhí)行情況開展項目績效評價。具體情況如下:
一、項目概況
(一)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
本項目基本性質(zhì):經(jīng)常性支出項目。
項目用途及主要內(nèi)容:項目資金用于發(fā)放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。
項目涉及范圍:項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。
(二)項目績效目標
1. 項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。
2. 項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。
項目績效目標:發(fā)放全校4797位學生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
20xx年海南省旅游學校 “學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。
(二)項目資金使用情況分析
20xx年度實際支出92.82萬元,主要用于支付學生副食品補貼,按支出經(jīng)濟分類項目各項支出情況統(tǒng)計如下:
項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。
(三)項目資金管理情況分析
20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規(guī)范管理。項目支出均有相關的授權(quán)審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規(guī)范,會計核算結(jié)果真實、準確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
項目具體實施過程中,按照《海南省旅游學校財務管理制度》的規(guī)定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項的理由后,由辦公室及主管副校長審核,最后報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過,并進行公示后再支出。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
該項目系為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發(fā)生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放,責任部門提出工作計劃或安排,經(jīng)討論后交辦具體負責人員執(zhí)行。項目學生生活補助的發(fā)放先交由責任部門按計劃制表經(jīng)部門領導審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過,并進行公示后由校長簽字審批。
(二)項目管理情況分析
項目嚴格按照學校相關規(guī)章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨立;經(jīng)費支出嚴格按照程序規(guī)范管理,嚴格經(jīng)過相應層級審核,確保資金支付安全、合規(guī)、合法,保證資金??顚S?。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
1. 項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
項目支出按照各項財務制度及規(guī)定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規(guī)定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。
(2)項目成本(預算)節(jié)約情況
項目執(zhí)行過程中嚴格控制各項經(jīng)費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規(guī)定的標準支出。
2. 項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
項目主要是用于發(fā)放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:
(2)項目完成質(zhì)量
在發(fā)放學生生活補助的經(jīng)費開支方面,未出現(xiàn)任何支出程序或報賬程序不合規(guī)情況;截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。
3. 項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
①補助學生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價為良。
②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅游學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價為優(yōu)。
(2)項目實施對社會的影響
項目有效實施有助于維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權(quán)利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發(fā)展程度,為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。
4. 項目的可持續(xù)性分析
“學生事務管理”為年度經(jīng)常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩(wěn)定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據(jù)政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩(wěn)定持續(xù)的。
(二)項目績效目標未完成原因分析
無
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
此次績效評價共設三項一級指標:分別為項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分為89分,評價等次為“良”,具體評分情況如下:
(一)項目決策評價情況
項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由于項目相關目標內(nèi)容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益,具體評分情況如下:
(二)項目管理評價情況
項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:
(三)項目績效評價情況
項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金為完全使用,對應的項目的產(chǎn)出數(shù)量不足,具體如下:
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經(jīng)驗及做法:
“學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發(fā)放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業(yè)及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。
(二)存在的問題:
1. 項目相關目標內(nèi)容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。
2. 項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產(chǎn)出數(shù)量不足。
(三)建議:
1.設置項目的產(chǎn)出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最后項目的'產(chǎn)出目標設置應能較好地、完整地體現(xiàn)項目的產(chǎn)出情況及社會經(jīng)濟效益。
2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。
七、其他需說明的問題
無
個人績效自我評價【篇10】
一、項目基本情況
1.區(qū)衛(wèi)健局監(jiān)督管理村衛(wèi)生室落實基本藥物制度的情況,執(zhí)行落實村衛(wèi)生室人員補助,為基本藥物制度持續(xù)實施提供有力保障。
2.根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[2015]106號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法。全區(qū)村衛(wèi)生室均為基本藥物制度實施單位,全部納入各級村衛(wèi)生室補助范圍。
二、評價項目開展情況
2021年我局嚴格按照中央、省、市區(qū)各級補助分別按照1792元、4500元、2500元每個衛(wèi)生室落實補助,對覆蓋有農(nóng)業(yè)人口的按1.5元/人落實補助,收到各級補助共計453.2744萬元,其中財返資金為224.8047萬元。
為支持村衛(wèi)生室全面實施基本藥物制度和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設,資金發(fā)放安全、規(guī)范,以上資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規(guī)定;資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全,符合項目預算批復或合同規(guī)定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為基本藥物制度的實施和保障村衛(wèi)生室衛(wèi)生防疫“網(wǎng)底”功能提供了穩(wěn)定的經(jīng)濟基礎。
三、綜合評價結(jié)論
村衛(wèi)生室實施基藥補助經(jīng)費嚴格參照《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》,符合各級財政規(guī)劃,按照規(guī)定標準分配資金,確保資金足額到位,資金使用符合預期。有效確保了農(nóng)村居民的基本醫(yī)療服務和基本公共衛(wèi)生服務的可及性。
四、績效評價分析
(一)項目決策情況。
1、根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[2015]106號)要求:中央補助資金按照全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)兩個因素進行計算分配:50%資金按全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)平均分配,人均水平1.5元;50%資金按全省村衛(wèi)生室個數(shù)平均分配,每個村衛(wèi)生室1792元。
2、按照《四川省衛(wèi)生廳關于加強和維護鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定工作的通知》(川衛(wèi)辦發(fā)[2012]631號)要求:實行基本藥物制度后,國家和省相繼出臺了鄉(xiāng)村醫(yī)生一系列補償政策,各地必須不折不扣的貫徹落實。另根據(jù)省財政對鄉(xiāng)村醫(yī)生的補助根據(jù)省財政廳精神,從2012年起,省財政對村衛(wèi)生室補助從原來的3000元提高到4500元,并按各地實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助;縣(市區(qū))補助從2000提高到2500元,也按實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助。
(二)項目管理情況
我局嚴格根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[2015]106號)及《四川省衛(wèi)生廳關于加強和維護鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定工作的通知》(川衛(wèi)辦發(fā)[2012]631號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法,以上資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規(guī)定;資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全,符合項目預算批復或合同規(guī)定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目效益情況。
村衛(wèi)生室補助及時發(fā)放,有效穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底,確保為農(nóng)民群眾提供安全有效、方便廉價的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務。
五、評價結(jié)論及建議
我局2020年村衛(wèi)生室項目各級補助及時到位和發(fā)放、嚴格執(zhí)行財務管理制度、賬務和會計核算規(guī)范,取得了穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底的預期目標。
個人績效自我評價【篇11】
為了進一步加強財政資金支出項目績效監(jiān)管,規(guī)范財政資金運行,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益,根據(jù)《湖南省20xx年度國家基本藥物制度績效評價方案》(湘衛(wèi)藥政發(fā)[20xx]6號),赫山區(qū)衛(wèi)生健康局本著公正、公平、公開的原則,積極籌措、安排部署,對赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)20xx年度國家基本藥物制度專項資金項目進行績效評價,現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
赫山區(qū)衛(wèi)生健康局下轄12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,5個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心,行政村衛(wèi)生室170個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。
(二)項目的總體目標
實施基本藥物制度專項資金績效評價的目的主要是了解我區(qū)實施國家基本藥物制度專項資金使用情況和取得的效果,總結(jié)實施國家基本藥物制度項目管理經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,在保證國家基本藥物制度規(guī)范實施的前提下節(jié)約成本,指導預算編制和申報績效目標,為優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
項目目標為,到20xx年,全面鞏固實施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度成果,二級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)的基藥使用占比和使用品規(guī)占比將分別達到50%、80%。切將工作重心轉(zhuǎn)移到技術水平和服務質(zhì)量上,更加注重公共衛(wèi)生服務,真正體現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公益性。減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數(shù)人口的需求。同時,區(qū)藥品監(jiān)測與預警中心全面做好全區(qū)的藥品監(jiān)測預警工作,確保藥品的短缺供應。提高基本藥物的可及性,讓群眾得到真正的實惠。規(guī)范藥物使用,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規(guī)范醫(yī)務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質(zhì)。
二、項目實施情況
20xx年,赫山區(qū)實施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫(yī)院補助資金527.2萬元,補助村衛(wèi)生室246.05萬元。市級補助資金22.02萬元,本級配套資金1200萬元,基層醫(yī)院基藥補助資金共計1749.22萬元、村衛(wèi)生室基藥補助共計246.05萬元,已全部撥付到位。未發(fā)現(xiàn)資金擠占挪用情況,基本達到預定目標。各項支出符合國家有關財經(jīng)法規(guī)及財務管理制度的要求。
三、項目管理情況及績效自評結(jié)論
一是健全機制,完善基本藥物制度管理領導體系,健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集,確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫(yī)療機構(gòu)人員進行基本藥物臨床使用培訓、合理用藥的培訓,明確要求各基層醫(yī)療機構(gòu)配備使用基本藥物嚴格按照《益陽市赫山區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位落實國家基本藥物制度實施辦法(20xx年修訂版)》執(zhí)行?;鶎俞t(yī)療機構(gòu)采購、配備、使用基本藥物納入目標任務進行考核。三是定期或不定期對基層醫(yī)療機構(gòu)實施基本藥物制度進行督查,不定期進行考核,并將考核結(jié)果與補償資金掛鉤,嚴格按《益陽市赫山區(qū)行政村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度及經(jīng)費補償方案》執(zhí)行,確保各基層醫(yī)療機構(gòu)藥品質(zhì)量安全,價格均實行零差率銷售。四是加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進行了實地考察和考核,簽訂配送協(xié)議和廉潔承諾書。
實施基本藥物制度工作,使得基層衛(wèi)生服務能力得到明顯提高,服務質(zhì)量得到明顯提升,醫(yī)生用藥日趨合理,群眾用藥更加安全,實現(xiàn)了基層醫(yī)療機構(gòu)門診和住院人次同比上升、次均醫(yī)療費用同比下降的預期目標,降低了群眾基本醫(yī)療費用負擔,提高了人民群眾的就醫(yī)獲得感和幸福感。
四、存在的問題
1、基層衛(wèi)生院藥學人員不足。
2、采購平臺某些中標基藥價格偏高。
3、少數(shù)村衛(wèi)生室執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師和鄉(xiāng)村醫(yī)生用藥欠合理。
五、相關建議
1、改善職業(yè)環(huán)境,穩(wěn)定人才隊伍建設。
2、建議相關部門統(tǒng)一、規(guī)范價格。
3、加強基層醫(yī)療機構(gòu)培訓,切實提高醫(yī)療服務能力和項目執(zhí)行能力,進一步規(guī)范基本藥物制度項目管理。
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