小金庫專項治理工作總結(jié)9篇

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小金庫專項治理工作總結(jié) 篇1
    根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:
    一、自查自糾組織實施情況
    我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
    按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
    二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
    在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
    三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
    通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
    (一)從源頭抓起,全面治理
    從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    (二)加強資產(chǎn)管理
    首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    (三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
    (五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    四、自查自糾報表重要事項說明
    在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。
    小金庫專項治理工作總結(jié) 篇2
    按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我街道認(rèn)真開展了清理“小金庫”專項工作,成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務(wù)科長馬格舭為副組長的清理工作專項領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理小金庫工作。
    一、12月15日工作會議以后,我街道迅速召開了擴大會,傳達(dá)《某縣黨政機關(guān)開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任勾馹惪同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求,用心開展推進(jìn)“小金庫”專項清理工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。
    街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關(guān)于加強廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進(jìn)一步規(guī)范政府財務(wù)收支活動,是教育和保護干部的重要措施。
    二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,我街道透過深入開展自查、檢舉活動,街道各部門的財務(wù)管理均按照國家財經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,在收入、支出上做到了全部納入財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒有設(shè)立單獨帳戶,也未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料”中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,透過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,清查結(jié)果在街全體干部會上進(jìn)行了通報,并在街公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
    雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫專項治理工作總結(jié) 篇3
    按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神,我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下:
    一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)。
    為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室財務(wù)部門具體負(fù)責(zé)實施此次專項治理工作。
    二、加強宣傳,提高認(rèn)識。
    針對“小金庫”這項專項治理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,加強廉政建設(shè),規(guī)范財務(wù)收支活動,從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,一方面是加強警示,另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾,切實做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
    三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
    我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,明確了具體聯(lián)絡(luò)員,公布了有關(guān)文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營造了濃厚的治理工作氛圍。
    四、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督。
    按照通知要求,我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    1.我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2.我局財務(wù)部門嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項工作流程,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
    3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查簿。
    4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    5.清查結(jié)果進(jìn)行了通報,并予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一
    步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強腐敗預(yù)防懲治力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。
    小金庫專項治理工作總結(jié) 篇4
    “小金庫”專項治理工作總結(jié)
    從xx年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查,到xx年“小金庫”問題全面復(fù)查,我們始終按照公司的要求,認(rèn)真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作,未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下:
    一、健全機構(gòu),實現(xiàn)常態(tài)化管理
    年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作,結(jié)合對上級“小金庫”專項治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗,確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書記、監(jiān)察審計部、財務(wù)部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組,日常辦事機構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計部,定期組織“小金庫”知識的學(xué)習(xí)和檢查。“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進(jìn)行了指導(dǎo),并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務(wù)費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進(jìn)行了分析,通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進(jìn)經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份,“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求,召開專題會議對“小金庫”治理工作進(jìn)行動員、部署,落實全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段具體工作任務(wù),進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點內(nèi)容、范圍和要求,確保治理工作全覆蓋。
    二、完善制度,促進(jìn)管理規(guī)范化我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓,通過完善制度,指導(dǎo)各部門實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化,消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上,由于地域不便,報賬單據(jù)不能及時完成審批流程,無法進(jìn)行資金撥付和賬務(wù)處理,財務(wù)部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》,在資金撥付上采取預(yù)算化管理進(jìn)行總量控制,并經(jīng)報賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后,實額撥付;另外專門制定了備用金管理制度,對還款期限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定并加強控制和考核,通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長,保證了費用核算的準(zhǔn)確性,提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性,從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
    今年以來,財務(wù)部門針對費用、資金、成本核算等方面,制定管理制度13項,物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項,監(jiān)督范圍由面到點,逐步深化、細(xì)化,監(jiān)督力度不斷增強,同時定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),針對工作中易出現(xiàn)問題進(jìn)行講解,使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。
    三、突出重點,確保檢查到位
    按照治理工作不走過場的要求,結(jié)合xxx、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定,重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實際,針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況,抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù);針對虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”的情況,檢查了會議、培訓(xùn)相關(guān)文件;針對虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況,對成本費用的核算進(jìn)行了檢查;針對購買消費卡的情況,對辦公費和招待費的管理情況進(jìn)行了檢查,沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》及相關(guān)文字說明材料。
    四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能,全面復(fù)查不留死角
    在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動中,我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關(guān)知識作為一項主要學(xué)習(xí)內(nèi)容,結(jié)合“樹立陽光理念,促進(jìn)規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學(xué)習(xí),黨委書記講黨課,紀(jì)委書記作制度輔導(dǎo)等活動進(jìn)行宣貫,還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動,進(jìn)一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認(rèn)識。
    我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能,形成監(jiān)督合力。在xx年上半年財務(wù)收支情況審計工作中,我們重點按照“小金庫”的界定范圍,對收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費用形成的真實性以及相關(guān)支持資料的完整性進(jìn)行了專項檢查,沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督,確保“小金庫”治理到位。
    另外,通過開展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作,對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查,并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份,提出監(jiān)察建議7項,堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞,從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
    五、關(guān)于下一步工作的幾點想法
    (一)繼續(xù)完善制度,從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍,對公司各管理部門相關(guān)制度再細(xì)化,使之更加規(guī)范,更具指導(dǎo)性,成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。
    (二)加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí),防止發(fā)生無知性違章,同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
    (三)充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,督促落實整改。
    小金庫專項治理工作總結(jié) 篇5
    根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署,我公司迅速行動,高度重視,扎實推進(jìn)“小金庫”治理工作全面深入開展,取得了階段性成效。
    一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想認(rèn)識
    1、強化領(lǐng)導(dǎo),成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處,抓出成效,確保工作順利開展,成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在分公司財務(wù)部,明確了工作職責(zé)和重點任務(wù)。
    2、精細(xì)研究,制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫”工作的安排,結(jié)合分公司實際狀況,先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議進(jìn)行研究,制定了《通化盛達(dá)分公司關(guān)于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》,明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟,提出了明確的工作要求。
    3、廣泛宣傳,提高認(rèn)識。我公司接到《通化鐵鷹集團關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后,采取四項措施廣泛發(fā)動:一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求,統(tǒng)一了全公司干部職工的思想,提高了全公司干部職工的認(rèn)識;二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策,分別就有關(guān)什么是“小金庫”;“小金庫”治理的范圍和資料;“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定;如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署,了解黨和政府用心推進(jìn)“小金庫”治理工作的決心和信心,為治理工作營造良好的輿論環(huán)境;三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱,自覺理解群眾監(jiān)督,發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用;四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式,及時將工作進(jìn)展?fàn)顩r通報給廣大干部職工和上級機關(guān)。
    二、加強整改,深化改革,建立和完善防治“小金庫”的長效機制
    1、深刻剖析,查找原因。在整改落實階段中,針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行了認(rèn)真梳理和剖析,對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進(jìn)行調(diào)查研究,從而找出治理“小金庫”癥結(jié),為下一步完善制度,加強整改奠定基礎(chǔ)。
    2、深化改革,堵塞漏洞?!靶〗饚臁钡脑搭^有多種,但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán),針對這些問題,我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理,構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系,收入直繳、支出直達(dá),防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設(shè),加強會計人員的素質(zhì)教育,提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì),強化會計人員的誠信意識,充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
    三、精心組織實施,確保工作落實
    1、抓培訓(xùn),明確政策,提高素質(zhì)?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ髡咝詮姡瑢I(yè)性強,工作比較復(fù)雜,為了確保治理工作質(zhì)量和效率,分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班,講解“小金庫”治理工作的有關(guān)政策,講解自查工作要求;二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓(xùn)班,講解檢查方法、檢查程序等操作知識,為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。
    2、抓自查自糾,鼓勵自省,重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束,應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查,自查率達(dá)100%。在自查自糾階段中,我們鼓勵單位或個人自查自糾,對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理,明確規(guī)定凡自查認(rèn)真、糾正及時的,對職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰,對有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分;保證了不走過場,不弄虛作假。
    3、抓重點檢查,區(qū)分界限,及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點檢查階段,我們嚴(yán)格把握“一個標(biāo)準(zhǔn)、一套程序、一把尺度”,做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑,不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度,對單位在檢查組進(jìn)驗前如實上報“小金庫”問題的,從輕從寬處理,對單位在檢查組進(jìn)驗后查出“小金庫”問題的,則要嚴(yán)肅查處。
    4、抓線索,動員群眾,鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的,透過群眾舉報,尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉(zhuǎn)辦制度》。
    今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作,取得了必須成績。我們將在今后的工作中,進(jìn)一步制定完善各項管理制度,建立健全財務(wù)管理和監(jiān)督制約機制;進(jìn)一步加大查處“小金庫”力度,進(jìn)一步加大財務(wù)公開力度,為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),構(gòu)建社會主義和諧社會作出新貢獻(xiàn)。
    小金庫專項治理工作總結(jié) 篇6
    治理“小金庫”是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。為貫徹落實省紀(jì)委省監(jiān)委辦公廳《關(guān)于深化專項清查嚴(yán)防吃喝送禮歪風(fēng)變異回潮的通知》(贛紀(jì)辦發(fā)〔20XX〕17號)及江西省財政廳《關(guān)于在全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項清查工作的通知》(贛財監(jiān)〔20XX〕11號)文件要求,我鎮(zhèn)針對“小金庫”進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查工作開展情況報告如下:
    一、加強領(lǐng)導(dǎo),強化責(zé)任落實
    XXX鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,將專項治理工作擺上了重要議事日程,為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由我鎮(zhèn)財務(wù)部門負(fù)責(zé)。要求鎮(zhèn)全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項清查工作的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,全體干部職工都應(yīng)認(rèn)真自查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,配合確保自查工作落到實處。
    二、嚴(yán)格執(zhí)行,開展自查工作
    按照《XXX市財政局關(guān)于在全山黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項清查工作的通知》的要求,通過鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)動員部署開展自查工作。主要是針對違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)進(jìn)行了深入細(xì)致的自查。
    自查結(jié)果:我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”;嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為;按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”;財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    三、提高認(rèn)識,實施長效監(jiān)督
    雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
    小金庫專項治理工作總結(jié) 篇7
    根據(jù)《關(guān)于印發(fā)“小金庫”專項治理工作實施方案的通知》(金辦[]1號)文件規(guī)定,市幼兒園高度重視,積極貫徹落實文件精神,精心組織實施,認(rèn)真、仔細(xì)地開展治理“小金庫”專項工作。在自查中,幼兒園財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴(yán)格財務(wù)管理制度,無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。通過深入自查,加強了財務(wù)管理及財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,促進(jìn)收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
    一、基本情況
    市幼兒園現(xiàn)有17個班級。其中,小班4個,中班3個,大班10個。在園幼兒總數(shù)為660人,全園教職工56人,其中專任教師52人。
    二、收費項目
    收費項目中的幼兒管理費由150元/人月提升為220元/人月,其他項目不變。收費項目主要有以下幾種:
    1、按照發(fā)展和改革委員會審核的收費許可證項目的要求,我園向幼兒家長收取了以下費用主要有幼兒管理費220元/人月;幼兒冬季取暖費15元/人月;
    2、按照市財政局審核的收費項目,我園收取了勤工儉學(xué)收入;固定資產(chǎn)變價收入等。
    三、賬戶管理情況
    我園共有工商銀行賬戶4個,其中有經(jīng)費賬戶;工會賬戶;食堂賬戶;財政局代管戶賬戶等。
    四、治理小金庫工作開展情況
    (一)領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位
    我園治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組積極將專項治理“小金庫”工作與學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機結(jié)合起來。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會有關(guān)文件精神,全面安排部署此項工作,把深入開展“小金庫”自查工作作為源頭。按照文件要求,我們首先對自身財務(wù)進(jìn)行自查,從自查情況看,未設(shè)“小金庫“,所有收支按規(guī)定進(jìn)行,賬目清楚,公示到位。
    (二)精心組織,周密部署
    在開展自查工作中,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,對存在的問題和下一步工作進(jìn)行了分析研究,要求在規(guī)定時限內(nèi),再進(jìn)一步開展自查自糾工作。將自查工作全面覆蓋、徹底清查、不留死角。按照市財政局集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制經(jīng)費支出,實行收支兩條線,不以任何形式進(jìn)行私存私放。未單獨設(shè)立帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    五、建立預(yù)防“小金庫”的長效機制。
    進(jìn)一步建立健全財務(wù)監(jiān)督管理制度,研究“小金庫”發(fā)生的客觀原因,探索建立健全預(yù)防“小金庫”的長效機制。以“小金庫”專項治理為契機,進(jìn)一步提高我單位收支監(jiān)管水平,努力實現(xiàn)標(biāo)本兼治的目標(biāo)。進(jìn)一步強化幼兒園財務(wù)管理機制。開學(xué)初,市教育局聯(lián)合市監(jiān)察局、發(fā)展和改革委員會、衛(wèi)生局四部門組成檢查組,于3月9日至3月15日,對我園收費工作進(jìn)行認(rèn)真的檢查。通過這次檢查使我園的收費工作、財務(wù)管理工作更加的規(guī)范化、制度化,我園的教育收費已朝著“領(lǐng)導(dǎo)重視、政策嚴(yán)謹(jǐn)、收費透明、管理規(guī)范、家長自覺”的良好方向發(fā)展。
    六、建章立制,規(guī)范管理
    (一)幼兒園堅持以制度建設(shè)為抓手,成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組,按照逐級審核的原則,完善了財務(wù)管理制度,加強了我園的財務(wù)管理和監(jiān)督。
    (二)我園按年度編制預(yù)算,按學(xué)期進(jìn)行財務(wù)公開,并在教代會上向全體教職工匯報學(xué)校財務(wù)收支、設(shè)備采購等情況。
    (三)各項支出均能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于各項款支出,均實行逐級審核簽名的操作程序,對于涉及大額資金的支出,都必須通過園委會開會研究決定。
    通過深入自查,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我們將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強化內(nèi)部制約和外部監(jiān)督,堵塞財務(wù)管理漏洞,規(guī)范資金使用,提高教育經(jīng)費使用效益。
    小金庫專項治理工作總結(jié) 篇8
    “小金庫” 專項治理自查自糾報告
    :
    根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:
    一、 自查自糾組織實施情況
    我單位于20xx年x月x日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由單位財務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。20xx年x月x日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
    20xx年x月x日我單位召開我單位關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議,我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子,綜合辦公室,資金財務(wù)部,經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人參加會議。我單位黨委書記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神。“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并
    提出了具體要求,規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我單位各單位要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
    按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位,四家獨立非法人單位,共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展,對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查,重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年x月x日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表, 20xx年x月x日至9月x日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核,并于9月x日對自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未
    收到舉報信件及電話。
    二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
    在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
    三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
    通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
    (一)從源頭抓起,全面治理
    從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位#5@p管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    (二)加強資產(chǎn)管理
    首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,
    防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    (三)加強對下屬單位財務(wù)人員管理
    強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
    (四)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
    (五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    四、 自查自糾報表重要事項說明
    在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及
    下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。
    二〇一〇年x月x日
    小金庫專項治理工作總結(jié) 篇9
    為了切實貫徹落實《中華共和國會計法》,進(jìn)一步加強財務(wù)管理,促進(jìn)會計工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,根據(jù)《中華共和國會計法》的規(guī)定和集團公司領(lǐng)導(dǎo)及上級財務(wù)部門的指導(dǎo)精神,財務(wù)部結(jié)合會計部實際情況,緊緊圍繞集團公司提出的“資金做到??顚S茫瑢?顚S茫瑢?顚S谩钡臅嫻ぷ魉悸?,全面、真實、及時地完成了xx年度會計核算、經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)年度考核工作,取得了一定的成績,積累了一些工作經(jīng)驗,總結(jié)如下。
    一、認(rèn)真、細(xì)致地做好財務(wù)日常工作。
    為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求,不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)技能水平,結(jié)合實際工作,財務(wù)部在財務(wù)部內(nèi)部擬定了《財務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書》,要求各崗位會計人員根據(jù)各崗位的職責(zé)要求,對xx年來的工作進(jìn)行總結(jié),目的在于吸取教訓(xùn),提高自己,以至于把工作做得更好,以至于有信心也有決心把xx年的工作做得更好。
    一)公司本部的財務(wù)核算工作。
    一是做好會計核算工作。
    嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求,認(rèn)真登記各類帳簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
    二是做好會計報表及資料外的歸集整理工作。
    這項工作本來由我來負(fù)責(zé),為了按時完成,經(jīng)常加班加點,不計報酬從無怨言。
    三是及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    四是做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    五是努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    二、加強學(xué)習(xí),注重自身素質(zhì)和能力的提高。
    愛崗敬業(yè),具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,積極主動認(rèn)真的學(xué)習(xí)專業(yè)知識,工作態(tài)度端正,認(rèn)真負(fù)責(zé)。
    三、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛自己的本職工作,能夠正確認(rèn)真的對待每一項工作,工作投入,熱心為大家服務(wù),認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律,保證按時出勤,出勤率高,全年沒有請假現(xiàn)象,有效利用工作時間,堅守崗位,需要加班完成工作按時加班加點,保證工作能按時完成。
    四、完成工作質(zhì)量成績、效益和貢獻(xiàn)。
    保質(zhì)保量的完成工作,工作效率高,同時在工作中學(xué)習(xí)了很多東西,也鍛煉了自己,經(jīng)過不懈的努力,使工作水平有了長足的進(jìn)步,首創(chuàng)了工作的新局面,為公司及部門工作做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    財務(wù)工作總結(jié)范文三
    財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,認(rèn)真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
    在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,在各部門的配合下,根據(jù)以年初職代會精神于xx月份開始著手進(jìn)行了會計結(jié)算,全面清查了欠款的盤點,對存在的問題進(jìn)行了整改,并于xx月xx日順利完成了年初既定的`收支計劃。各項財務(wù)工作有了明顯的提高。
    一、財務(wù)核算基礎(chǔ)工作
    一)認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé)。
    二)及時按新的制度和要求,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,及時登記各項帳簿,并按照公司報送的``內(nèi)容及時上報各項財務(wù)。
    三)每月度認(rèn)真進(jìn)行成本考核,對各項成本費用按部門、項目進(jìn)行歸集分類,月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
    四)國有資產(chǎn)管理:
    五)其他各項財務(wù)管理工作:
    六)xx年xx月,因部門人員變動,我被調(diào)至辦公室,從事查詢、外聘專員工作,并配合生產(chǎn)部門完成了xx年度的工資、費用、差旅費等各項費用的考核工作。
    二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān),熱情服務(wù),在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
    一)xx年,公司已制定了完善的規(guī)程及考勤制度xx年,行政部組織召開了xx年的工作安排布置會
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