關于項目績效自評的報告2500字精選

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    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。畢業(yè)踏上工作崗位以后,我們經常都會撰寫報告,一份優(yōu)秀的報告能夠體現出我們良好的態(tài)度。我們寫報告時可以從哪些方面著手呢?出國留學網特意收集和整理了關于項目績效自評的報告,希望對你的工作和生活有所幫助。
    關于項目績效自評的報告【篇1】
    一、部門概況
    (一)部門基本情況
    20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業(yè)編制人員113人。內設辦公室、開發(fā)安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規(guī)科、后期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃;制訂并組織實施年度安置、開發(fā)計劃;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發(fā)安置項目;負責移民補償費、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作;負責移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作;對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查;做好移民培訓、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發(fā)性地質災害的調查、防治等工作。
    (二) 部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍。
    20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元。
    二、部門整體支出管理及使用情況
    (一)基本支出
    基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規(guī)和單位實際,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執(zhí)行國家財經法規(guī)和單位財務管理制度的規(guī)定;資金撥付有合法的憑據和手續(xù),相關發(fā)票由財務室審核后,報分管財務領導簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規(guī)。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經費審批和控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。按照上級要求嚴格執(zhí)行了公務接待制度和內部審批制度,嚴格控制接待標準,遵循厲行節(jié)約反對浪費的原則,堅持從嚴從簡,堅持公開透明,接受各方監(jiān)督,對無公函的公務活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元,實際支出2.23萬元, 實際支出小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。
    (二)專項支出
    1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
    大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用于移民生產生活補助;二是項目扶持,用于基礎設施、安全飲水、生產開發(fā)等方面,解決移民村群眾生產生活中存在的突出問題。
    2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
    撥付資金嚴格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。
    3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
    嚴格執(zhí)行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關于移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發(fā)[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規(guī)定,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金??顚S?。
    三、部門專項組織實施情況
    (一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
    1、前期準備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環(huán)節(jié):一是把好村申請環(huán)節(jié),每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示;二是把好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))申報環(huán)節(jié),接到村(居)申請報告后,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府召開專題會議進行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環(huán)節(jié),接到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的書面申報后,由局黨組組織局班子成員及相關業(yè)務科室對每個項目的可行性及績效性進行現場考察調研,審定最終的項目計劃。
    2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規(guī)范,先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業(yè)項目管理制度》。計劃下達后,我局及時組織相關設計單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計,依程序辦理開工手續(xù),下達開工令。三是項目驗收,項目完工后,由項目實施單位申請,相關科室牽頭,組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,并辦理資金結算手續(xù)。
    3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標。
    (二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
    項目建設過程中嚴格執(zhí)行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規(guī)定,縣移民局項目分管領導、聯鄉(xiāng)領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設未發(fā)生質量問題。
    四、資產管理情況
    (一)國有資產占用使用情況說明
    截至20xx年12月31日,我單位事業(yè)單位國有資產 664.3萬元, 流動資產 532.47 萬元,占資產總額 80.16%; 固定資產 131.83萬元,占資產總額19.84 % 。我單位共有車輛0臺,沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的`專用設備。
    (二)資產管理工作的成效及經驗
    1、建立資產管理制度,合理配備并節(jié)約,有效使用資產,提高資產使用效率,保障資產的安全和完整。
    2、管理和使用堅持統一政策,統一領導,分級管理,責任到人,物盡其用的原則。
    3、建立和完善了行政事業(yè)單位國有資產基礎數據信息庫。
    五、部門整體支出績效情況
    從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標,保障了部門各單位的正常運轉,促進了水庫移民開發(fā)安置事業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執(zhí)行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求,有效防止了超預算,保障了機關有效運轉;堅持嚴格執(zhí)行財經紀律和法規(guī),嚴格按照厲行節(jié)約的要求,精打細算,規(guī)范機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理,統籌安排,提高了服務質量,降低了運行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
    六、存在的主要問題
    (一)預算編制有待進一步優(yōu)化和細化。
    (二)沒有專門的資產管理員,人員配備有待加強。
    (三)資金到位不及時。
    七、改進措施和有關建議
    (一)進一步細化預算編制工作,認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。要進一步完善內部管理制度,加強經費審批和行政成本控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。
    (二)進一步加強資產管理,合理配備資產管理人員。
    (三)積極爭取資金,著力化解存量資金。
    關于項目績效自評的報告【篇2】
    一、項目基本情況
    (一)項目名稱
    20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金
    (二)項目基本情況
    20xx年,區(qū)鄉(xiāng)村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續(xù)貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續(xù)盡續(xù)、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。
    二、項目績效自評工作開展情況
    (一)前期準備
    隆陽區(qū)扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關項目的政策規(guī)定、財務會計制度,設置了績效評價指標體系,區(qū)鄉(xiāng)村振興局根據各股室實施管理職能,進行自評。
    (二)組織過程等相關情況
    加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監(jiān)控、績效評價、結果應用的機制,從項目績效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。
    三、項目績效實現情況
    (一)項目資金情況
    1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區(qū)財政局關于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務)的通知》(隆財農〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬元,20xx年結轉于20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元于20xx年末指標追減,資金到位0元,到位率為0%。
    2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金0元,執(zhí)行率為0%。
    3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執(zhí)行《隆陽區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)隆陽區(qū)統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發(fā)〔20xx〕47 號)、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發(fā)〔20xx〕126 號)、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發(fā)〔20xx〕127 號)及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發(fā)〔20xx〕128 號)等統籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。
    (二)項目績效指標完成情況
    1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標,其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標值;質量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風險補償比率控制在10%以內;小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率LPR確定,1至3年期按5年期LP下調20個基點確定),所有目標值;實效指標年初目標值:貸款及時發(fā)放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績效目標。
    2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標,均已完成年初指標值,完成績效目標。
    3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上,完成績效目標。
    四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
    (一)績效目標未完成原因分析
    1.預算執(zhí)行未完成。因受區(qū)級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。
    2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產業(yè)的貸款,自工作開展以來,剔除外出務工的脫貧人口,絕大多數發(fā)展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發(fā)展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求,使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。
    (二)下一步改進措施
    一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規(guī)模;爭取完成相應的投資績效目標。
    五、績效自評結果
    20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為78分,自評等級為合格。
    六、結果公開情況和應用打算
    預計將于2022年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區(qū)財政局門戶網站“隆陽區(qū)財政預決算公開”專欄同時進行公開。
    七、績效自評工作的經驗、問題和建議
    (一)經驗
    一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規(guī)劃,整體有部署,落實有程序。二是強化動態(tài)監(jiān)控管理。根據工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發(fā)生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執(zhí)行進度管理。按照年初目標,規(guī)劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預算執(zhí)行進度穩(wěn)定,工作落實有序平穩(wěn)。
    (二)存在的問題和改進措施
    存在的問題:項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。
    改進的措施:一是增強法律法規(guī)意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金??顚S?。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
    八、其他需說明的問題
    無
    關于項目績效自評的報告【篇3】
    為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
    一、專項概況
    20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協管經費。2、保障性住房工作經費。
    這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
    二、專項資金使用及管理情況
    我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
    20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
    1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協管的相關費用。
    2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
    項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
    三、專項組織實施情況
    我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
    四、專項績效情況分析
    我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
    1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
    2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好
    3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。
    4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
    5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
    6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內住房的保障,為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當地經濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
    五、基本經驗及主要做法
    為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
    六、意見及建議
    1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
    2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
    關于項目績效自評的報告【篇4】
    一、自評工作開展情況
    (一)組織實施情況
    為做好2021績效評價工作,縣衛(wèi)健委成立領導小組,由財務負責人擔任組長,財務科牽頭實施,相關業(yè)務科室參與,根據省市相關政策及本縣實際,開展績效評價工作。
    按照統一工作安排,年初及追加項目均填報績效目標申報表。9月,對1-8月項目及整體支出做出績效監(jiān)控報告,資金使用符合序時進度。
    2021年,自評項目支出資金執(zhí)行率達到93.56%。2022年1月,對重點項目基本公共衛(wèi)生服務上報了重點項目績效評價報告。
    (二)項目執(zhí)行情況
    金寨縣衛(wèi)生健康委員會(部門)2022年自評項目個數共13個,自評項目預算總金額為12900.74萬元,分別為:
    1.基本藥物零差率補助408萬元,執(zhí)行率100%;
    2.人口與計劃生育利益導向及管理資金4649.3萬元,執(zhí)行數3987.59萬元,執(zhí)行率85.77%;
    3.村衛(wèi)生室日常運行補助134萬元,執(zhí)行率100%;
    4.衛(wèi)生健康與計劃生育事務管理經費300萬元,執(zhí)行數131.35萬元,執(zhí)行率43.78%;
    5.基本公共衛(wèi)生服務經費4543.5萬元,執(zhí)行率100%;
    6.疾控中心傳染病等工作經費195萬元,執(zhí)行率100%;
    7.縣醫(yī)院無償獻血工作經費70萬元,執(zhí)行率100%;
    8.衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法工作經費26萬元,執(zhí)行率100%;
    9.村醫(yī)養(yǎng)老保險繳費和村醫(yī)生活補助經費1117.94萬元,執(zhí)行率100%;
    10.梅山社區(qū)衛(wèi)生服務中心服務站點業(yè)務用房改造65.93萬元,執(zhí)行率100%;
    11.城鄉(xiāng)居民健康體檢430.03萬元,執(zhí)行率100%;
    12.預防性健康體檢153.04萬元,執(zhí)行率100%;
    13.公立醫(yī)院藥品零差率補助808萬元,執(zhí)行率100%。
    二、自評結果概述
    (一)總體成效
    2021年,本單位預算整體績效運行總體較好,工作推進有力,各項支出按照要求核算,資金也按照相關要求撥付,做到了??顚S?。
    (二)項目具體成效
    1.加強基層衛(wèi)生工作,促進公共衛(wèi)生服務提質增效。
    一是改進完善全縣城鄉(xiāng)居民健康體檢。下發(fā)了《關于改進全縣城鄉(xiāng)居民健康體檢方式及績效考核辦法的通知》(衛(wèi)公衛(wèi)秘〔2021〕20號),明確了體檢方式和績效考核內容和指標,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院確定體檢日,對體檢的頻次不作要求,群眾可根據需要,自行到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展體檢,以期達到早防早治的效果,并依據年底考核結果據實兌現各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院體檢經費。
    二是做實家庭醫(yī)生簽約服務。全年總簽約人數166610人,簽約率30.6%;重點人群簽約人數116163人,簽約率71.76%;有償簽約人數58268人,簽約率12.02%;建檔立卡貧困人口簽約人數54087;計生特殊家庭簽約人數414人,高血壓患者有償簽約人數19042人,糖尿病患者有償簽約人數4893人。全縣公共衛(wèi)生服務“兩卡制”平臺已產生家庭醫(yī)生簽約服務工分值共計3883431分。積極配合殘聯開展殘疾人精準康復簽約,推進全國殘疾人家庭醫(yī)生簽約試點縣建設。
    三是高效實施基本公共衛(wèi)生服務。全面推進居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、衛(wèi)生監(jiān)督協管服務、中醫(yī)藥健康管理服務等工作,全縣基本公共衛(wèi)生服務工作的能力和水平得到了較大提升。全年法定傳染病報告2412例,及時報告率與及時審核率均達到100%。擴大免疫規(guī)劃疫苗接種82232針次,共報告預防接種異常反應90例,其中88例為一般反應,異常反應申請鑒定2例,所有病例均得到規(guī)范處置;建立居民電子健康檔案500243人份,動態(tài)使用率為39.52%。全縣65歲以上老年人完成體檢人數52389人。累計登記管理高血壓74591人,規(guī)范管理高血壓56312人;累計登記管理Ⅱ型糖尿病20589人,規(guī)范管理Ⅱ型糖尿病16401人;建檔在冊嚴重精神障礙患者2984人,規(guī)范管理2614人,其中在冊患者服藥2728人,服藥率為88.77%。全縣共舉辦各類健康講座和咨詢活動5629場次,發(fā)放各類宣傳材料82739余份。更換宣傳欄內容584次。
    2.加強疾病預防控制,全面提升疾病防控成效。
    一是積極落實重大及重點傳染病防控。加強結核病、性病、艾滋病、發(fā)熱伴血小板減少綜合征、腸道傳染病防控工作,全年無重大及重點傳染病流行和爆發(fā)。結核病防治門診接診結核病患者或疑似患者953人次,新發(fā)現并管理肺結核病人178例,篩查涂陽密接者294人,未發(fā)現結核病患者;醫(yī)療救助貧困結核病人88人,救助金額7.7589萬元。 全年累計報告艾滋病病例300例(按現住地址),其中新發(fā)報告32例,我縣管理存活病例228例,接受免費抗病毒治療209例,抗病毒治療覆蓋率91.6%,累計救助209人次,救助金額達18.5萬元。全年累計監(jiān)測上報感染性腹瀉病例397例,監(jiān)測河、庫、自來水水樣150份和公廁糞便樣30份,均未檢出霍亂弧菌。
    二是做好地方病防治工作。認真開展瘧疾篩查工作,共上報血檢264人,復核33張血片,無陽性血涂片,無瘧疾病例報告。實施了五鄉(xiāng)鎮(zhèn)碘缺乏病試點,完成尿碘、鹽碘的盲樣檢測工作。加強2例麻風病現癥病例的隨訪管理,并對其密切接觸者進行麻風線索調查,共調查20人,未發(fā)現疑似病例,同時對28例治愈存活者進行隨訪管理,管理率為100%。
    3.加強衛(wèi)生監(jiān)督檢查,規(guī)范醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)行為。
    一是全面完成國家“雙隨機”抽查任務。按時完成113家國家“雙隨機”監(jiān)督抽檢安排任務。
    二是認真開展日常監(jiān)督檢查和重點監(jiān)督檢查。開展了全縣農村集中式供水單位專項執(zhí)法檢查、國家雙隨機抽查和日常監(jiān)督檢查工作,共下達《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》26份,開展了縣內部門間學校食品安全教育與日常管理的行政檢查的雙隨機任務以及市里下達的全縣學校疫情防控專項檢查工作,下達《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》21份。
    三是加強違法案件查處工作。全年查處醫(yī)療衛(wèi)生案件21起,職業(yè)衛(wèi)生案件3起,其中2起案件達到重點案件處罰標準。
    4.全面落實計劃生育獎勵扶助政策。
    嚴格按照各類獎勵扶助、特別扶助確認條件,完成了各類新增、退出對象和往年計生獎勵扶助對象的資格審核工作。計劃生育獎特扶對象資格確認準確率達到100%,獎特扶資金及時、足額發(fā)放到位。
    (三)主要問題
    1.某些項目資金預算前瞻性不足;
    2.項目自評指標不夠精準,定量指標較少,定性指標較多,指標的監(jiān)管效果不夠明顯;
    3.相關業(yè)務科室參與度不高,財務人員對項目不夠了解,導致績效目標設置不夠合理。
    (四)執(zhí)行率較低的項目解釋
    執(zhí)行率相對較低的項目,主要原因是人口與計劃生育利益導向資金項目根據當年實際申報人口結算,申報材料齊全,結余資金由財政收回,未出現侵占挪用等違規(guī)現象。
    三、下一步工作措施
    1.加強財務管理基礎工作,進一步規(guī)范和提升財務管理工作,讓績效管理貫穿預算的全環(huán)節(jié),發(fā)揮到應有的監(jiān)管功效;
    2.加強項目管理,每季度調度項目開展情況,重點是項目預算和預算執(zhí)行、項目績效評價、政府采購執(zhí)行等;
    3.加強組織領導,從單位層面開展績效評價工作,提高站位,增加相關業(yè)務科室的參與度。
    關于項目績效自評的報告【篇5】
    20xx年我縣美麗鄉(xiāng)村建設工作圓滿完成了省市下達的年度建設任務,按照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設績效評價指標體系》和民生工程績效評價工作等相關文件要求,我縣認真組織了自查自評,現將自評情況報告如下:
    一、整治建設全面完成,建設成效顯著
    (一)中心村建設成效類指標(省級中心村分值102分,自評102分;市縣級中心村分值50分,自評50分)
    按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風美”的要求,我縣20xx年完成并通過驗收的20xx年度13個省級中心村、9個市級中心村和3個縣級中心村建設任務已全面完成,20xx年度在建的16個省級、6個市級、5個縣級美麗鄉(xiāng)村已完成70%,達到年初制定的目標建設任務。52個中心村建設累計實施各類項目520個,完成投資21100萬元。
    一是規(guī)劃編制科學合理。中心村選址合理,符合村莊布點規(guī)劃和土地利用規(guī)劃;在規(guī)劃制定中,充分尊重農民意愿,立足村形風貌和現有基礎設施,體現鄉(xiāng)村特色和地域特點,彰顯皖北鄉(xiāng)土特色;村民直接參與村莊規(guī)劃情況和項目實施情況,規(guī)劃項目內容實際、落實到位。
    二是環(huán)境面貌明顯改善。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結合農村環(huán)境“三大革命”村莊清潔行動等活動推進農村人居環(huán)境整治,大力開展垃圾污水治理、衛(wèi)生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作,整治亂搭亂建、亂堆亂放,清理積存垃圾雜物,大大改善了農村人居環(huán)境;完善長效管護機制,全縣農村環(huán)衛(wèi)工作市場化率達到100%,實現公共服務設施和衛(wèi)生保潔的長效運行、管護。
    三是重點建設任務全面完成。各中心村主干道路全部進行了硬化,主、次干道布局合理,下水道、行道樹、路燈同步配套,新建改建了一批為民服務中心、文化健身場所、公廁等公共服務設施,農民生活質量持續(xù)提升。
    四是產業(yè)基礎不斷增強。各中心村主導產業(yè)突出,部分中心村所在行政村被評為“一村一品”示范村或休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點,中心村土地流轉適度規(guī)范,村集體經營性收入普遍達到15萬元以上,各項公益事業(yè)和公共支出有了保障。
    五是農村精神文明建設成效顯著。通過建立健全“一約四會”(村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會、禁賭禁毒會)并實現制度化、規(guī)范化、常態(tài)化,合理劃定紅白事消費標準、辦事規(guī)模,有效遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習;鞏固文明縣城創(chuàng)建成果,實施全域文明行動,推動文明創(chuàng)建向鎮(zhèn)村延伸拓展;通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念深入人心。
    六是群眾滿意度不斷提升。隨著鎮(zhèn)村環(huán)境的優(yōu)化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設的積極性和主動性顯著增強,對美麗鄉(xiāng)村建設的認可度和滿意度不斷提升。
    二、組織保障全面有力,工作有效推進
    (一)日常工作按時保質(分值2分,自評2分)
    縣委、縣政府主要負責同志始終將美麗鄉(xiāng)村建設放在心中、抓在手里,帶頭深入調查研究,統籌解決實際問題,提出工作要求、作出安排部署,堅持親自抓、負總責,常調研、常過問、常督促,為全縣美麗鄉(xiāng)村建設指明了思路、提供了遵循。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也把美麗鄉(xiāng)村建設當作“一把手”工程,投入主要精力,切實抓出成效??h各成員單位按照各自分工,結合自身實際,發(fā)揮部門優(yōu)勢,不斷推進美麗鄉(xiāng)村建設。相關部門積極履職盡責,深入一線實地督查指導,協調有關單位解決問題,切實發(fā)揮上傳下達、左右溝通、有效協調的職能作用。全年共起草綜合文稿40余篇,編發(fā)文件30余份,組織召開全縣美麗鄉(xiāng)村建設現場推進會26次、觀摩會5次、座談會11次,開展美麗鄉(xiāng)村建設培訓班2次,橋梁和紐帶作用進一步增強。
    (二)資金投入有保障、使用科學規(guī)范(分值6分,自評6分)
    20xx年,我縣共落實各級財政支持美麗鄉(xiāng)村建設資金23026萬元,其中縣財政專項資金8410萬元,爭取國家試點資金和省級專項資金6206萬元,市級專項資金8410萬元。全縣共整合各類涉農資金20xx萬元,吸引社會資金100萬元,為美麗鄉(xiāng)村建設提供了強有力的資金保障。
    財政支持美麗鄉(xiāng)村建設專項資金,能夠嚴格按照《安徽省財政廳關于財政支持美麗鄉(xiāng)村建設工作評價辦法》執(zhí)行。資金管理過程中,始終堅持按照省縣美麗鄉(xiāng)村專項資金管理規(guī)定,實行縣級報賬制與鄉(xiāng)鎮(zhèn)報賬相結合的辦法,實行國庫集中支付制;嚴格規(guī)范報賬要求,按照資金支付程序和提供相關材料的要求,加強項目建設的進度審核、程序審核、質量監(jiān)督,在確保工程質量的基礎上,實現施工進度和撥付進度的有機統一。
    (三)用地全面保障,解決后顧之憂(分值2分,自評2分)
    針對美麗鄉(xiāng)村建設項目中可能出現的用地指標問題,我縣提前謀劃,做好保障。20xx年,我縣在增減掛鉤指標中為農村預留的非農產業(yè)發(fā)展建設用地指標占比達到5%。
    綜上,我縣20xx年度鄉(xiāng)省級中心村規(guī)劃建設自評得分112分,市、縣級中心村建設自評得分60分。
    關于項目績效自評的報告【篇6】
    一、績效目標分解下達情況
    (一)中央下達農村環(huán)境整治專項轉移支付預算和績效目標情況。
    20xx年10月15日,我局收到《廣東省財政廳關于下達20xx年中央財政土壤污染防治資金(第二批)、農村環(huán)境整治資金的通知》(粵財資環(huán)〔20xx〕83號),下達“仁化縣農村生活污水處理設施及配套管網建設項目”4200萬元。項目績效目標為開展19個行政村153個農村生活污水處理設施的建設。
    (二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
    該筆資金的使用結合我縣農村人居環(huán)境整治項目推進實際,分為兩部分推進,一是20xx年10月到位的中央農村環(huán)境整治資金4200萬元項目總投資估算0.59億元,計劃完成70個村小組污水處理設施及配套管網建設。二是地方配套部分結合我縣農村人居環(huán)境整治項目總投資1.7437億元,完成該筆資金績效目標其他83個村小組污水處理設施及配套管網建設,目前統籌省級涉農資金1.133億元,其中20xx年7830萬元,20xx年3500萬元。
    二、績效目標完成情況分析
    (一)資金投入情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。
    按照上級關于農村人居環(huán)境整治工作部署,分年度分批次完成農村基礎設施補短板建設,且農村整治工作投入大,因此在資金安排上也是分年度下達。針對本項目在20xx年度、20xx年度到位資金是相對足額下達的,能保障項目有序推進,順利完成年度績效目標。20xx年我縣將加大力度統籌各級涉農資金、駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金,以及爭取生態(tài)環(huán)境等資金投入,確保完成年度任務。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。
    一是地方配套部分。20xx年安排的7830萬元已全部完成支出;
    二是中央農村環(huán)境整治資金4200萬元,目前支出9.69萬元。
    3.項目資金管理情況分析。
    資金管理嚴格按照財政部印發(fā)的《農村環(huán)境整治資金管理辦法》(財資環(huán)〔20xx〕43號)和《關于生態(tài)環(huán)境領域資金嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度的通知》規(guī)定執(zhí)行,資金指標安排在我局,實施國庫集中支付。
    (二)總體績效目標完成情況分析。
    項目總體績效目標為開展19個行政村153個農村生活污水處理設施的建設。目前,開展了11個行政村建設,已完成了8個行政村58個村莊農村生活污水處理設施建設,25個村莊正在開展建設。具體如下:
    項目的實施分為兩部分。一是地方配套部分目前正加快施工建設。83個村小組涉及7個鎮(zhèn),目前止,完成污水處理設施及配套管網建設有58個村小組。83個村小組累計完成污水收集主管網40.95公里,污水收集支管網和入戶管網42.25公里,服務常住人口9629人,村級污水設施84個,新增污水處理能力1252噸/天。由于該批建設結合我縣農村人居環(huán)境整治項目一同實施村巷道硬化、村文化室、垃圾收集點等基礎設施建設,目前止累計安排了1.133億元,保障了項目順利實施。計劃從20xx年8月開始,該批建設結合農村人居環(huán)境整治項目整體進展情況分批開展竣工驗收。
    二是中央資金4200萬元則用于其余70個村小組開展“仁化縣農村生活污水處理設施及配套管網建設項目”,加快補齊農村生活污水治理,改善農村人居環(huán)境。項目建設包含了大橋鎮(zhèn)5個村小組、長江鎮(zhèn)45個村小組、丹霞街道6個村小組、石塘鎮(zhèn)14個村小組。按照縣政府工作部署,由各鎮(zhèn)(街)作為業(yè)主組織實施,由于項目涉及村莊分散,為更加符合農村實際,設計耗時較長。目前大橋鎮(zhèn)已完成設計,正在公選施工單位,3月底可進入施工;石塘鎮(zhèn)正在開展設計圖圖審和預算財審,預計4月通過公開招標選定施工單位并進入施工;丹霞街道正在開展施工圖圖審,預計3月底完成,4月公選施工單位并進入施工;長江鎮(zhèn)正加快設計,計劃6月進入施工。屆時將按照各鎮(zhèn)項目進展,先完成先開展竣工驗收。
    (三)績效指標完成情況分析。
    該項目完成時間是20xx年底前,現正加快推進中。當前績效指標完成情況分析具體如下:
    1.產出指標完成情況分析。
    (1)數量指標。
    一是支持完成環(huán)境整治的建制村數量指標值19個,20xx年實際完成值8個。下一步將加強統籌協調,督促縣級相關職能部門、鎮(zhèn)街和村委加快推進項目實施。
    二是農村污水處理設施建設數量指標值153個,20xx年實際完成值58個,25個正在建設。另外70個污水處理設施從20xx年12月開始啟動實施,由于項目前期工作時間長,且涉及村莊數量多、點位分散;污水處理設施尚未動工,正在開展勘查設計工作。下一步加強統籌協調,督促縣級相關職能部門、鎮(zhèn)(街)和村加快推進項目實施。
    (2)質量指標。
    一是完成環(huán)境整治的村莊污水處理率指標值≥80%,20xx年實際完成值≥80%。已完成環(huán)境整治的`8個行政村的村莊污水處理率大于等于80%。其余村莊污水處理設施尚未完成,待項目驗收后進行測算。
    二是項目驗收合格率指標值100%,20xx年實際完成值0%。項目尚未竣工驗收,待項目驗收后進行測算。
    (3)時效指標。
    項目完成時間指標值20xx年底前,目前正在按時序進度推進,預計20xx年底前可完成。下一步加強統籌協調,督促縣級相關職能部門、鎮(zhèn)(街)和村加快推進項目實施。
    (4)成本指標。
    目前止,未發(fā)現超出預算成本。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)經濟效益。
    農村污水治理項目本身無直接收入,項目的性質表明其具有較強的社會互適性。綜合分析,項目帶來的經濟效益有直接經濟效益和間接經濟效益。
    直接經濟效益:一是提供當地群眾就業(yè)崗位,提高群眾工資收益;二是環(huán)境的提升可促進鄉(xiāng)村旅游項目、度假、休閑活動、居住、餐飲、果蔬采摘、出售等直接的經濟收入。
    間接經濟效益:項目的建設配套發(fā)展二、三產業(yè),帶動一系列相關產業(yè)鏈的發(fā)展,為信息交流、商品流通、產品開發(fā)提供良好的發(fā)展條件,有利于拉動內需,改善投資環(huán)境,促進地方經濟增長。今后發(fā)展的鄉(xiāng)村旅游及相關服務產業(yè)將直接帶來餐飲收入、住宿收入、旅游產品出售收入、交通收入(如鄉(xiāng)村旅游自行車租賃,觀光旅游線公共交通有償使用等收入)以及其他相關服務產業(yè)收入。以旅游帶動產業(yè),以產業(yè)促進旅游。
    另外,我縣將進一步探索農村污水治理繳費制度的建立,進一步推進城鄉(xiāng)服務均等化。
    (2)社會效益。
    一是通過農村污水整治,確實改善農村衛(wèi)生環(huán)境,使當地居民生產、生活更加便利,從而可以提高居民的生活水平和質量。二是潛移默化等影響、提高群眾的衛(wèi)生條件、生活習慣、生存意識及當地居民文化水平,從而改良人們的生活方式,提高當地人民的社會生活質量。
    (3)生態(tài)效益。
    新增村莊生活污水處理能力指標值2900噸/日,20xx年實際完成58個污水處理設施,新增村莊生活污水處理能力1252噸/日;其余70個村莊項目尚未完成,待項目驗收后進行測算。
    項目的建設實行保護性開發(fā)原則,因地制宜實行項目地植被培育和生態(tài)保護,加大環(huán)境保護力度,營造綠色、生態(tài)、自然的鄉(xiāng)村環(huán)境。通過污水處理工程等促使當地村民重視自然資源的保護和生態(tài)環(huán)境建設,讓本地人自覺維護生態(tài)平衡,讓村民認識到環(huán)境保護的重要性,并自覺調節(jié)好人與自然的關系,由此取得無可估量的生態(tài)環(huán)境效益。衛(wèi)生防疫效益方面,項目的建設可以顯著提高農村的衛(wèi)生等級,提高農村衛(wèi)生防疫水平,通過污水處理工程減小糞污對衛(wèi)生環(huán)境造成的破壞,提高村民整體生活環(huán)境的衛(wèi)生條件,增加村民健康的保障。
    (4)可持續(xù)影響。
    工程設施穩(wěn)定運行比例指標值100%;項目尚未完成,下一步將由鎮(zhèn)(街)、村政府落實運維管護工作。確保管網設施正常運行,切實發(fā)揮治污實效。
    我縣在20xx年5月出臺了《仁化縣農村基礎設施運行管護方案》等系列方案,明確農村污水、供水、衛(wèi)生保潔、公廁等農村基礎設施產權歸屬、移交管理、管護主體、管護責任以及管護要求等內容。按照“財政補助一部分,鎮(zhèn)、村集體和村民自籌一部分,社會參與一部分”的籌集資金渠道,規(guī)范建立農村基礎設施運行管護資金投入機制,根據各鎮(zhèn)(街)農村常住人口數,按照每人30元的標準進行獎補,其中獎補資金的50%直接撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn),最終獎補資金視年底考核情況撥付。
    滿意度指標完成情況分析。目前止,暫未收到群眾不滿意反映情況。
    三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
    項目正有序推進,未偏離績效目標。下一步將加快地方配套項目現場施工推進和竣工驗收,加快未動工項目設計工作和現場施工,確保項目如期完成。
    四、績效自評結果擬應用和公開情況
    (一)通過績效自評,進一步掌握了資金使用情況和取得的效果。發(fā)現了工作中存在的問題和不足,為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據。
    (二)績效自評結果公開情況
    將此次績效自評報告在政府信息公開網站上予以公布,向社會公開,廣泛接受群眾監(jiān)督。
    五、其他需要說明的問題
    無。
    關于項目績效自評的報告【篇7】
    為進一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任,提高財政資金使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20xx〕6號)等文件精神,我局根據財政的相關要求,結合我局的具體情況,認真組織開展了20xx年度自然資源局項目支出績效自評工作,現將我局20xx年度項目支出績效評價情況報告如下:
    一、項目基本情況:
    (一)項目基本情況簡介
    根據批復的年初預算,20xx年我局共安排了5個項目,資金總額329萬元,具體如下:
    1、基礎管理和建設工作專項支出80萬元,項目主要包含土地日、測繪日、地球宣傳日的政策法規(guī)宣傳以及行政訴論、信息系統建設、機關維修等內容。
    2、空間規(guī)劃工作專項支出30萬元,項目主要用于空間規(guī)劃專家咨詢、技術論證、調研考察、建設項目規(guī)劃管理及其他技術服務委托業(yè)務。
    3、自然資源保護支出89萬元,項目主要用于保護耕地和礦產資源,開展動態(tài)巡查,對全縣耕地保護信息員進行培訓及業(yè)務指導,安裝耕地保護標牌,進行地質災害防治等工作。
    4、爭資立項30萬元,項目主要用于爭取投資和旱改水指標以及新增耕地指標交易工作。
    5、土地開發(fā)利用管理工作專項支出100萬元,項目包含用地報批、征地拆遷、土地儲備、土地供應、地籍管理等多項業(yè)務工作。
    (二)績效目標設定及指標完成情況
    1、績效目標設定
    ①基礎管理工作專項,特定日宣傳不少于1次,行政復議案件同比減少10%以上,結案率力爭100%。
    ②空間規(guī)劃專項,計劃完成30個村莊規(guī)劃編制。
    ③自然資源保護專項,嚴守耕地紅線,力爭永久基本農田比上一輪有所增加;按要求完成耕地保護專項規(guī)劃編制;按要求繼續(xù)整改耕地違法問題至少1個以上;完成省廳下發(fā)的閑置土地任務清單。
    ④爭資立項,計劃新增“旱改水”耕地開發(fā)項目3000畝,計劃完成指標交易1.8億,
    ⑤土地開發(fā)利用完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝;完成土地招拍掛出讓18宗,出讓建設用地560.65畝,國有土地出讓成交價款4.799億元;
    2、指標完成情況
    20xx年度基本完成了縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項工作。主要圍繞重點項目用地報批、土地掛牌出讓、土地儲備、土地綜合整治、耕地保護及提質改造、深化行政事務審批改革、土地執(zhí)法、征地拆遷等開展工作。具體完成指標如下:
    ①基礎管理工作專項,完成了特定日政策、法規(guī)宣傳,全年處理各類信訪案件86起、130人次,其中政策咨詢35次、70人次;化解積案1件;全年行政復議案件4起,同比減少40%;行政應訴14件,同比減少35%,結案11件,上述2件,結案率達100%。
    ②空間規(guī)劃編制完成了《南縣縣城總體規(guī)劃實施評估》、《南縣縣城土地規(guī)劃實施評估》、《南縣自然環(huán)境承載能力評價》、《國土空間開發(fā)適宜性評價》、《南縣國土空間開發(fā)保護現狀評估》、《生態(tài)保護紅線評估優(yōu)化調整》;推進了《南縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界模擬劃定》《南縣耕地與基本農田保護專題研究》《縣城控制性詳細規(guī)劃調整》《南縣國土空間規(guī)劃城市體檢評估》工作;“三線”初步劃定,生態(tài)保護紅線總面積95.82平方公里,占全縣國土總面積的8.99%,比原劃定面積多45.66平方公里,劃定20xx年南縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界集中建設區(qū)為2797.79平方公里,永久基本農田53042.23公頃,保護目標基本落實;完成了《南縣縣域村莊分類和布局規(guī)劃(20xx-20xx年)》,20xx年計劃完成30個村莊規(guī)劃編制,實際完成33個。
    ③自然資源保護專項,根據三調數據我縣耕地保有量94萬畝,比上一輪目標83萬畝增加11萬畝,永久基本農田76萬畝比上一輪72.4萬畝增加3.6萬畝;按要求已落實耕地保護專項規(guī)劃編制工作經費和規(guī)劃指標,耕地保護一張圖以基本完成,并有效對接國土空間規(guī)劃并完成規(guī)劃文本編制;完成省廳下發(fā)的閑置土地任務清單7宗。
    ④爭資立項,實施新增耕地開發(fā)項目3000畝,已開始選址踏勘完成指標交易1.893億,
    ⑤土地開發(fā)利用已完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝;完成土地招拍掛出讓18宗,出讓建設用地560.65畝,國有土地出讓成交價款4.799億元;完成拆遷集體土地上房屋302棟,面積77500平方米,青苗登錄補償100多畝,遷移墳墓300多座,累計兌付各類補償款2.9億元;20xx年拆除空心房381棟,復墾面積約100畝;
    二、績效評價工作情況
    (一)績效評價工作目的
    通過開展部門項目支出績效評價,全面了解分析本局項目支出目標設定、預算配置、預算執(zhí)行及項目產出的工作績效等情況,督促本局進一步圍繞項目績效目標開展工作,規(guī)范和加強項目預算資金管理,強化項目支出責任,提高財政資金使用效益。
    (二)項目資金投入、使用情況
    1、項目資金投入情況
    本局20xx年申報了5個項目,年初批復項目預算總金額329萬元,預算執(zhí)行項目總金額1660.32萬元,預算執(zhí)行率達504.66%,系年中追加項目及資金造成。
    2、項目資金使用情況
    項目資金支出總金額1660.32萬元,資金無結余。
    (三)項目組織情況分析。
    1、項目前期準備工作由相關股室根據各自負責的具體項目開展相關調研、考察、論證,針對項目的可行性提出意見,在組織專業(yè)相關評估機構進行深入論證,最終形成初步結論上報相關部門審核批準立項。
    2、項目在具體實施中,嚴格按照相關規(guī)定,實施招投標程序,簽訂合同,明確雙方權利義務;根據項目實際情況,確需調整的,嚴格履行相關審批調整程序。
    3、項目竣工驗收階段,積極組織建設方、實施方、監(jiān)理方及相關主管部門參與項目驗收,針對達不到驗收標準的及時出具整改通知書,督促項目按質按量的完成。
    (四)項目管理情況分析。
    1、健全相關制度,明確責任。明確了各股室工作職責,成立了項目實施部門,明確了部門負責人,并將責任細化到組到人。同時成立了由分管副局長為組長、各股室相關人員為成員的項目監(jiān)管工作小組,負責該項目的日常監(jiān)督管理。
    2、開展項目申報,建立項目庫
    各股室圍繞縣委縣政府下達的各項任務,按照相關程序確定項目,建立項目庫,明確資金來源、項目內容、實施主體、投資成本、績效目標、等內容。
    3、加強資金管理,規(guī)范賬務核算。
    在資金管理使用上,我局嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“??顚S谩痹瓌t,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源、去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
    4、開展監(jiān)督檢查,通報檢查結果
    我局根據項目進展情況,不定期的開展日常監(jiān)督檢查,對發(fā)現的問題形成檢查通報,及時督促做出整改。
    三、項目績效情況
    20xx年本局共實施了5個項目,通過與各股室了解項目情況及收集的項目資料,綜合匯總得出自評結論。20xx年項目支出績效評價指標總分值100分,自評95分,等級“優(yōu)”(詳見附件1.20xx年項目支出績效自評指標計分表)。主要績效分析如下:
    (一)經濟性分析
    根據縣財政部門的預算批復,項目預算資金329萬元,實際到位資金329萬元。資金實際使用1660.32萬元。超支1331.32萬元,原因為年初預算時本級專項較上年大幅壓縮,預算金額無法保證專項業(yè)務工作的開展,年中根據實際情況,上級部門新增項目,新增資金1331.32萬元。
    (二)效率性分析
    項目總投入財政資金1660.32萬元,項目于20xx年01月01日開始,至20xx年12月31日結束,本級專項工作全部實施完成。
    項目的實施嚴格按照相關規(guī)定實施進行,項目基本按照規(guī)定的質量標準完成。
    (三)有效性產出
    1、建設用地保障有力。20xx年上報13個項目,面積合計1050畝,領回用地批文共計770畝。完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝。
    2、立項爭資卓有成效。全年“旱改水”指標交易實現財政收益1.893億元;土地出讓成交價款4.7998億元,合計金額6.6928億元。
    3、持續(xù)推進土地違法整改。20xx年武漢督察局下達整改任務93個,已整改到位81個,持續(xù)整改12個;20xx年省級自然資源例行督察交辦違法用地19個,已整改到位13個,階段性整改到位4個,持續(xù)整改2個;20xx年國家例行督察反饋違法用地問題4個,已整改到位1個,持續(xù)整改3個。
    4、科學合理實施國土空間規(guī)劃編制。按省廳要求完成了《南縣縣域村莊分類和布局規(guī)劃(20xx-20xx年)》,20xx年計劃完成30個村莊規(guī)劃編制,實際完成33個。
    (四)可持續(xù)性分析
    項目為常年性項目,財政每年都會提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,并且單位每年都會組織項目人員進行專業(yè)技術知識的培訓,項目持續(xù)可行。
    四、存在的問題
    1、專項資金指標下達時間和使用時間存在時差,部分專項費用需動用基本支出資金。
    2、自身監(jiān)督管理制度還有待健全,個別方面制度執(zhí)行不夠嚴格。
    3、項目的跟蹤檢查管理工作還有待進一步加強。
    五、其他需要說明的問題
    (一)基本經驗及主要做法
    1、領導高度重視。專項資金預算下發(fā)后,主要領導和分管領導高度重視,立即召開會議進行布置安排,制訂了工作計劃,明確了時限要求,落實了責任分工,確保了各項專項工作順利進行和整治成效。
    2、加強制度建設,完善各項內控制度。20xx年本局根據實際工作情況及時完善《專項資金管理辦法》、《南縣自然資源局機關管理制度》,機關管理制度涵蓋了差旅費報銷管理規(guī)定、公務車輛管理規(guī)定、機關公務接待制度、政務公開制度、合同管理制度、檔案管理制度以及黨風廉政建設制度等一系列的規(guī)章制度和辦法。
    3、強化項目管理,重大項目實行第三方投資評審。本局針對重大項目的支出,均通過專門機構投資評審,簽訂合同,并經律師咨詢審核后方可簽訂合同,再實施項目。引入第三方對重大項目進行投資評審,進一步加強了對項目實施進行風險把控,杜絕無效項目投資。
    (二)存在的問題及原因分析
    1、土地報批難度增大。耕地占比要求過大,圈內項目(批次用地)耕地占比不能超過百分之五十,圈外項目(單獨選址)耕地占比不能超過百分之二十;批次項目必須實行多規(guī)合一,要求批供一致,必須符合土地用途管制,不符合的不允許上報,也不允許承諾。
    2、耕地保護難度大、執(zhí)法難?;A設施、民生工程項目需求量大,耕地保護土地違法案件辦案周期長,違法主體不配合導致辦案程序難以進行;省級重點工程項目報批時間跨度長、土地報批滯后,存在邊報邊用、未批先用等違法用地情況;農村依法用地意識不強,造成亂占耕地建房問題突出。
    3、年初預算金額與實際執(zhí)行金額相差較多。
    五、有關建議
    (一)充分利用存量土地,盤活閑置土地。隨著耕地報批的難度加大,耕地紅線的嚴守政策,整合盤活閑置土地尤為必要。
    (二)加強鄉(xiāng)耕地保護宣傳,加大對違法主體的處置力度。針對歷史遺留問題,加強部門協同工作,積極面對復雜情況,實質性的推進問題解決。
    (三)科學編制年初預算,縮小預算與執(zhí)行的差異。
    六、其他需要說明的事項
    無
    關于項目績效自評的報告【篇8】
    一、項目概況
    永順縣城市管理和行政執(zhí)法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業(yè)編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執(zhí)法大隊,處罰中心,環(huán)衛(wèi)所。該項目由執(zhí)法大隊負責,搞好廣場環(huán)境。執(zhí)法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環(huán)境衛(wèi)生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊為主、責權一致”的原則進行管理和執(zhí)行。共修剪樹枝兩萬余,水管1000多米,換新燈兩個,線路2000多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環(huán)境,為實現長效目標打下堅實的基礎
    二、項目資金使用及管理情況
    (一)2017年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部為財政預算撥款。總投入納入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。
    (二)2016年我局的廣場維修經費開支為20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用于樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。
    三、為保證專項資金的??顚S?/strong>
    我局從2014年就制定了《永順縣城市管理和行政執(zhí)法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節(jié)約的原則,實行專賬管理、??顚S?。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,為保證專項資金的??顚S?,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審核,副局長曾群簽字同意報銷,財務人員共同監(jiān)督方可報賬支出。保證的專項資金的??顚S谩?BR>    四、項目績效情況
    廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎群眾生活、出行、娛樂環(huán)境的重要工作。2017年我局著重加強民生和影響群眾切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。
    五、其他需要說明的問題
    (一)下步工作中,我局將繼續(xù)加強廣場的環(huán)境和整潔工作,突出人居環(huán)境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。
    (二)主要經驗做法、存在的問題和建議。
    凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優(yōu)化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成為中心,以強化城市管理為目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閑娛樂環(huán)境。
    存在的問題和建議:工作人員不分節(jié)假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。