最新財務報銷個人工作總結(三篇)

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    時間就如同白駒過隙般的流逝,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,讓我們一起來學習寫計劃吧。那關于計劃格式是怎樣的呢?而個人計劃又該怎么寫呢?這里給大家分享一些最新的計劃書范文,方便大家學習。
    費用報銷工作總結和計劃篇一
    (一)費用申請書
    公司領導:
    陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程,并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整(¥:6066.00),特申請公司予以報銷此費用,請領導審批為荷。
    特此申請!
    申請人:陳某
    (二)尊敬的公司領導:
    我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門,主要工作內(nèi)容是:管理12幢的工程進度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務、各班組組長的各項交底和督促等等,由于以上的工作關系,需要經(jīng)常電話聯(lián)系,從而產(chǎn)生大量的電話費用,現(xiàn)申請報銷,懇請公司的有關領導能給予審核批準!
    申請人:
    日期:
    (三)公司領導您好:
    申請部門:_____
    20xx年3月2日星期六
    申請書:
    費用報銷工作總結和計劃篇二
    銷售總監(jiān)審批
    財務部報銷
    招待費
    元以下
    一步
    其它費用
    元以下
    銷售總監(jiān)審核
    董事總經(jīng)理審批
    聲匿跡
    招持費
    元以上
    財務部報銷
    其它費用
    元以上
    說明:
    1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請,經(jīng)同意后方可執(zhí)行,否則不予報銷。
    2、招待費用
    元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
    3、其它費用
    元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
    經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程
    銷售總監(jiān)審核
    財務部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進行審核
    區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性
    財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經(jīng)轉成經(jīng)銷商貸款
    董事總經(jīng)理審批
    說明:
    1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù),報公司備案。(檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤)
    2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提,按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
    3、當月回款計提金額當?shù)厣儆趹l(fā)工資總額差額部分由當?shù)亟?jīng)銷商支付,若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額,則按實際發(fā)生額發(fā)放。
    4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總,由銷售總監(jiān)審核。
    5、財務部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核,董事總經(jīng)理審批。
    6、外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經(jīng)銷商貨款,由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
    銷售部職
    能部門人員核發(fā)工資流程
    財務部審核后按新資標準計工資
    行政人事部審核考勤
    銷售部文員制作考核表
    董事總經(jīng)理審批
    銷售總監(jiān)審核
    財務部發(fā)放工資
    說明:
    1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。
    2、售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統(tǒng)一審核后,于每月7日前上報財務部。
    3、財務部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核,董事總經(jīng)理審批。
    費用報銷工作總結和計劃篇三
    ②員工發(fā)生的差旅費及零星開支,可以事先到財務科預借,辦理暫支手續(xù),由財務科核定預借金額,事后多退少補。員工返回公司后應及時到財務科沖帳,逾期公司將給予5—50元的罰款。
    ③員工出差實行誰派誰負責按規(guī)定審批。
    ④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的,應事先向本部門主管或總經(jīng)理申請后才可按規(guī)定標準接待。出差人員不得再次報銷當天出差補助。
    二、費用報銷標準
    1、差旅費
    標準
    住宿費標準
    生活費標準
    車票費
    職務
    北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海
    其他各省市(中央直轄市)市區(qū)內(nèi)
    上述城市以外的其他地區(qū)
    北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海口等城市市區(qū)內(nèi)
    其他各省市(中央直轄市)市區(qū)內(nèi)
    上述城市以外的其他地區(qū)
    根據(jù)實際里程報銷
    口等城市市區(qū)內(nèi)
    一般員工
    主任級干部
    中層干部
    120
    副總經(jīng)理
    150
    總經(jīng)理
    180
    130
    說明:
    b、市內(nèi)交通費每人每天不超過30元;
    e、所有出差費用必須憑票報銷,無票不予報銷;
    g、出差人員回公司5天內(nèi)必須辦理審批核銷手續(xù),報銷后超過預先借款部分應及時歸還公司;否則,財務部將有權從其工資薪金中扣除欠款額。
    2、業(yè)務接待費
    1)經(jīng)營業(yè)務中心必需的招待費支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標準管理方式。
    2)授權范圍:1000元以下由財務主管負責審批;1000以上元由總經(jīng)理負責審批。
    3)業(yè)務招待費如下:
    ②來廠招待標準:業(yè)務員級招待標準30元/位,經(jīng)理級招待50元/位;公司級主管領導招待標準須事先請示總經(jīng)理批準確定。
    4)報銷審批手續(xù)
    ①經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)將《業(yè)務招待申請審批單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報送財務部經(jīng)辦會計初審。(后付申請審批單)
    ②財務部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務部經(jīng)理復審,再轉報總經(jīng)理審批。