2023年庫房管理制度牌優(yōu)質(15篇)

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    庫房管理制度牌篇一
    為加強庫存和物品管理,明確物品出入庫手續(xù)和流程,確保倉庫有序、安全,特制定本制度。
    1、庫房商務文員工作范圍與內容
    (1)庫房衛(wèi)生與安全。
    (2)公司物品與產品保存。
    (3)處理公司所有調貨與退換貨問題。
    (4)聯系物流公司,填寫物流單,準備發(fā)貨。
    (5)入庫:根據物流單、調貨單驗收產品,包括產品型號、規(guī)格、數量、包裝是否完好等,檢查無誤后入庫。
    (6)出貨:根據銷售單打出庫單,協助物流人員配發(fā)貨。
    (7)庫房盤點:每周至少盤點一次,做到賬物相等,帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。
    (8)物料領用手續(xù)辦理。
    (9)部分產品采購申請,具體情況具體申購。
    (10)物流跟蹤:對于采購產品財務辦理完畢打款后,要及時跟蹤產品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。
    (11)借出、借用產品要及時跟蹤結果,辦理出庫或索回。
    (12)登記維修產品詳細信息,將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品,并及時跟蹤維修產品情況。
    (13)產品維修費用和物流費可與業(yè)務人員及時溝通,并確定最終維修費用和物流費付款方,同時物流單中顯示。
    (14)保管好庫房鑰匙,查報物品庫存,接通電話,核對單據。
    (15)維修工具保管。
    (16)領導安排的其他事情。
    注意事項:發(fā)貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨,不要集中到快下班的時候發(fā)貨,以免忙亂。
    1、倉庫整齊、整潔無異味,產品、贈品、物料分類有序擺放。
    2、除庫房管理人員外,其他人員不得隨意進出倉庫,提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫,搬運完畢后不得在倉庫逗留。
    3、物品不得放于倉庫之外,在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源,以及確定鎖好庫房門后方可下班。
    4、商務不在時,從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記,包括自用、調撥和銷售,需寫清機器型號數量,投影機序列號,如需調貨,須做好入庫登記并寫清序列號。
    5、庫房商務和出納需每周六盤點一次,不定時抽查。每周需和財務核對物品數量與賬面是否一致,發(fā)現問題及時解決。
    6、借出物品三天內必須還回,庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還,申請后需通知庫房商務。
    7、非公司產品不得放入庫房。
    8 、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單,冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷
    售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。
    1、入庫流程
    (1)根據物流單驗查產品:型號、數量、規(guī)格和包裝是否完好。
    (2)掃條形碼(只掃投影機)
    (3)庫房商務打入庫單,產品入庫。
    (4)問題產品退回廠家。
    2、出庫流程
    (1)銷售人員填寫銷售單,按規(guī)定時間交與庫房商務。
    (2)庫房商務根據銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時根據需要聯系物流公司。
    (3)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發(fā)貨。
    (4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
    (5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
    3、調貨流程:公司所有調貨由庫房商務統一管理,任何人不能私下調貨。
    (1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。
    (2)庫房商務按照銷售單調貨。
    (3)物品到后,庫房商務驗收入庫,打印調貨入庫單,紅聯交予供應商。
    (4)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發(fā)貨。
    (5)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
    (6)庫房商務打印出庫單。
    注意事項:庫房商務不在時,如果銷售人員私下調貨,要及時告知庫房商務,否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
    4、退換貨流程
    (1)退換貨條件
    ①產品發(fā)錯
    ②產品本身存在質量問題
    只有符合以上兩個條件中任何一條,可以退換貨,否則不予辦理退換貨。
    注意事項:①產品自購買之日起,一周內可以辦理退換貨,超過一周,不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題,公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前,庫房不能提前調換貨。④收到問題產品后,確認質量問題屬實,庫房在第一時間辦理調換貨手續(xù)。如果產品本身沒有問題,原產品發(fā)回客戶,如果因客戶原因造成的問題,由銷售人員與客戶溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題,否則禁止退換貨。
    (2)退換貨流程
    ①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員,并講明退換貨原因。
    ②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務,并通知客戶發(fā)回問題產品。
    ③收到問題產品,維修人員確認產品存在的問題,符合退換貨條件,辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務,庫房商務辦理退貨。
    ⑤調換新產品時,銷售人員填寫銷售單,庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項:若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。
    (3)維修費用
    ①產品發(fā)錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔,兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。
    ②維修期內,產品出現質量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔,維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。
    ③不在維修期內,產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。
    5、借用產品流程
    ①借用產品經演示后達成銷售的,半小時內借用人員補銷售單,庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù),超過半個工作日罰款50元/次。
    ②借用產品未達成銷售的,演示完畢后借用人員將產品規(guī)整清零后交予庫房商務,由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
    6、維修
    ①客戶維修產品,維修費用由銷售人員與客戶溝通,結果及時告知維修人員。
    ②維修人員收到問題產品后登記有關產品的詳細內容(發(fā)貨人姓名、地址、聯系方式,問題產品型號、規(guī)格、數量、出現的問題等)。
    ③維修人員維修產品或者將客戶發(fā)來的問題產品送到指定地點維修,并及時跟蹤維修結果。
    ④維修人員取回修好的產品,及時發(fā)貨。庫房商務協助填寫物流單,同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。
    ⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨,發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
    7、欠款發(fā)貨流程
    (1)銷售人員填寫銷售單,持銷售單到會計處簽字,注明欠款、結賬期,然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。
    (2)庫房商務根據銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時根據需要聯系物流公司。
    (3)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發(fā)貨。
    (4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
    (5)鄭州市場欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱,產品型號,數量,欠款金額,公司須加蓋公章)交給庫房商務,鄭州市場以外欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
    1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。
    2、本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。
    庫房管理制度牌篇二
    1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量,使產品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。
    1.2使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。
    2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。
    3.1倉管部門負責本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。
    3.2總經理負責本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。
    4.1倉管部門負責:原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。
    4.2工廠各科(車間)、采購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關規(guī)定。
    4.3各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范,pmc部門負責其審核及稽核。
    5.1所有物料、產品均需經品管判定合格后(特采除外)方可入庫,其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。
    5.2做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外),均應按庫區(qū)、儲位配置存放,同一種類、或同一批量應以集中放置為原則,物料疊放時要上輕下重、上小下大,高度一般不得高于2.5m。
    5.3物料以先進先出為管理原則,先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質期限制的物料,應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理,嚴格要求先進先出。
    5.4物料進出一律憑單作業(yè),只要物料異動發(fā)生,即登錄物料卡,手工帳和異動計算機帳務,確保料卡帳一致。
    6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求,配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設施,以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。
    6.2倉庫嚴禁煙火,不得帶入火種(火柴、打火機等)。
    6.3倉庫物料應疊放整齊,保證通道暢通。倉庫管理人員下班時,應巡視倉庫并關閉門窗、電源。發(fā)現安全設施損壞時要立即報告,并記錄在檢查表上,采取緊急措施。
    6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分,造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理。
    7.1倉庫重地,嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的,應遵從倉庫管理人員的指揮,倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。
    7.2倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域,不得擅離職守。
    7.3倉庫管理人員應建立代理制度,并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。
    7.4倉庫管理人員異動時,應由倉庫主管監(jiān)督對其所經管物料進行全面盤點交接,無誤后方可正式異動。
    7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分,造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。
    8.1嚴格倉儲內部管制,保證料卡帳一致,為pmc等部門提供正確的庫存信息。
    8.2對于常用物料必須由pmc主導與倉管、采購、生產等單位協商擬定最低、最高存量及安全存量標準,呈請公司最高主管核準實施,以保證安全庫存量,后續(xù)應每半年重新核定一次,酌情調整。
    8.3 a、b、c分類管理
    8.3.1 abc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分,以將最大的精力用于對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類﹕
    a類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。
    b類﹕除a、c以外,均為b類物料。
    c類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
    8.3.2 a、b、c分類由pmc主導與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定,也可以由pmc單位通過計算機系統逐一的維護。
    8.3.3倉管單位應定期對abc類物料進行盤點,同時通過計算機系統維護。
    8.3.4 abc盤點容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。
    8.4時效管制與呆滯廢料處理
    8.4.1對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標,色標分類﹕紅色有效期為6個月,綠色有效期為12月,白色有效期為24月,于色標上注明進庫時間以示區(qū)分,并列明細管制。
    8.4.2除特定注明物料外,一般物料、成品均以12個月有效期限。
    8.4.3倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯系品管人員進行重新檢驗,作出處理。
    8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料,再次庫存期不得超過三個月,否則依呆滯料處理。
    8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理,或由pmc單位安排生產部門進行重檢。
    8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內領料作業(yè),盤點異動、樣板領用等除外),超過12個月不用的機器設備工裝夾具,視為呆滯料,倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。
    8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物,廢料一律由使用單位開立“報廢單”,由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。
    8.4.6呆滯料廢料須隔離存放,呆滯料廢料處理如下:
    行政科
    ●退還供貨商(打折)
    ●以“不保用”售予其它使用者
    ●售予中間商
    設備
    開發(fā)工程科
    財務部門
    總經理
    ●以“不保用”售予其它使用者
    ●售予中間商
    工裝、夾具
    開發(fā)工程科
    財務部門
    行政科
    ●售予中間商
    計量器具
    品管科
    財務部門
    行政科
    ●售予中間商
    半成品、
    成品
    業(yè)務部
    財務部門
    總經理
    ●售予中間商
    ●公司自用
    ●其它處理方法
    辦公用品
    總務科
    財務部門
    行政科
    ●售予中間商
    ●公司自用
    ●其它處理方法
    a.公司自用
    定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱,決定是否能在公司內部使用。
    b.退還供貨商
    呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商,以有利價格和供貨商協商。
    c.以“不保用”方式售予其它使用者
    廢品可以賣給其它公司就它的現有狀況加以利用,此種方法往往能得到較高價格。
    d.售予中間商
    中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商,當物料為不能使用的廢品,且數量太少,不足以直接售予使用者,這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
    8.4.7價格協議
    8.4.7.1浮動價格協議:呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定,銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;
    8.4.7.2固定價格協議:買、賣雙方談妥的確定價格,中間商定期提貨;
    8.4.7.3臨時議價等。
    8.4.8程序
    8.4.8.1正常情況下,各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”,向相應的負責部門申報,將物料清楚地分類、標示;
    8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理,確定最終處理意見,并指定負責人及檢查人。
    9.1倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。
    9.2倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等,規(guī)劃適當之儲存空間儲位。
    9.3物料儲存以一位一料一卡為原則,如儲位不足時,可將下述各項合并存放于同一儲位:
    a.存取頻率低者
    b.數量極少者
    c.容易分辯者
    成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)
    9.4各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位,如儲位不足存放時,倉管員應規(guī)劃暫時存放區(qū),待儲位充足時,隨時整理至指定儲位。
    9.5物料卡設置
    9.5.1每種物料都必須設置其相應之物料卡,物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。
    9.5.2所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格)數據。
    9.6物料卡擺放
    9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。
    9.6.2就近﹕倉庫各區(qū)根據物料的存放位置,將物料卡擺放在離物料最近處。
    9.6.3異動:每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上,以利于每日核對異動狀況。
    9.7物料卡記帳、存盤
    9.7.1物料進出庫區(qū)動作一經發(fā)生必須在10分鐘內登記好物料卡后,每日下班前將相關單據錄入計算機帳。
    9.7.2登記物料卡時,需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數量,及時結出余數,并注明原始憑證號碼。發(fā)現料卡差異時,應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。
    9.7.3登記物料卡時,不能越行填寫,字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯,涂改須經權責主管簽章核準。
    9.7.4物料卡用完之后,必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年,過期物料卡由財務部門作廢銷毀。
    10.1物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對,確保異動及時入帳,料帳準確,盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。
    10.2財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點(抽盤),倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因,進行盤盈盤虧處理。
    10.3盤盈、盤虧之處理
    10.3.1盤盈、盤虧數額,各倉庫管理員必須填報原因,層呈后送(副)總經理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。
    10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門,對于盤虧額在容差范圍之外或金額數量絕對值較大的,倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管,予以追究責任。
    11.1公司依財務作業(yè)需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產盤點。
    11.2定期盤點由財務部門組織,分為初盤、復盤及抽盤三個階段,其中初盤、復盤由各物料(含現場使用物料、在制品、成品)管理部門內部進行,抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。
    11.3定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達,信息部門提供計算機協助。
    12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
    12.1.1接供貨商來料,倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后,清點數量,并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認,作為暫收依據。將物料置放于待檢區(qū),填寫“檢查通知單”,通知檢驗人員做進料接收檢驗。
    12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)
    12.1.3來料檢驗完成后
    1)檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份,品管部門存底一份,其余三份(分別為倉管聯、采購聯、pmc聯)送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。
    2)倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。
    a.依實際入庫物料的型號/規(guī)格、數量等填具實際入庫數量,倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認,一份倉管存根,其余三份送采購審核,采購留底一份,其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據,一份送財務部門作為付款審核憑據,倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
    b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。
    c.對有儲存期限要求的物料,于“物料卡”上標識,留意存放日期。
    d.按供貨商、進料日期,對物料給予進料批號的編號,并在“物料卡”上標識,以作為追溯線索。
    e.對選別及特采物料應予標識,并在“物料卡”上登錄備注。
    3)倉管對經檢驗判定不合格的物料或拒收物料,配合進料檢驗人員予以標識、隔離,并反饋采購部門及時處理。
    12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
    12.2.1倉管員依據生管發(fā)放的“領料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料,備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋。對領用部門的計劃生產用量依“領料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料,不得多發(fā),填寫實發(fā)數量并簽章。零星物料憑經領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。
    12.2.2倉管依據總經理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。
    12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放,按先進先出的原則執(zhí)行。
    12.2.4倉管依據“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”,發(fā)放委外加工品,由領料者點數驗收,發(fā)放者、領料者簽章確認。
    12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時:
    a.依據“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”,填具“物料卡”,并登帳。
    b.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料,必要時應在“外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。
    12.2.6對多余物料或使用中發(fā)現的不良物料,依據有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯,一聯存根,二聯倉庫,三聯pmc)。
    a.不良物料,予以標識、隔離、及時處理;
    b.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料單”登帳。
    12.3物料、成品接收作業(yè)
    12.3.1倉管依據有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯,一聯存根,二聯倉庫,三聯pmc)。
    a.核對型號、數量等無誤后,填寫實際入庫數,倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。
    b.將成品放置指定位置,堆放整齊。
    c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。
    12.3.2倉管對必需退庫的成品,依據有總經理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。
    a.先予以標識、隔離,通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態(tài),體現于“退料單”。
    b.合格成品,核對型號、數量,填寫實際退庫數,在“退料單”簽章確認,將成品放置指定位置,堆放整齊。
    c.依“退料單”登帳。
    d.不合格品核對型號、數量,填寫實際退貨數,在“退料單”簽章確認,配合成品檢驗人員予以標識、隔離,及時處置。
    12.4物料、成品出庫作業(yè)
    12.4.1倉管依據生管開具經總經理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。
    a.依業(yè)務部開具的“銷售出庫單” (送貨單)核對型號、數量等無誤,出貨者、倉管員在“銷售出庫單” (送貨單)上簽章確認。
    b.依“銷售出庫單” (送貨單)登帳。
    12.4.2倉管必須隔日向pmc、采購、財務呈報庫存情況,以“庫存表”體現。
    庫房管理制度牌篇三
    為防止食品污染,保證食品衛(wèi)生安全,做好庫房管理工作,制定本辦法。
    一、提高食品衛(wèi)生安全意識,保持庫房內清潔、整齊、通風。做好防火、防盜、防毒、(包括投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲、防霉變等工作,防止事故發(fā)生。
    二、所有食品入庫前必須嚴格驗收,不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品不得入庫,驗收后認真做好登記,入庫食品應注明食品名稱、采購時間、數量、保質期。做到入庫上帳,出庫下帳,帳物相符。
    三、食品應分類、分架、離地隔墻至少20厘米存放,擺放整齊、貨架整潔、地面干凈。食物、食品不落地,每天清掃,庫房衛(wèi)生無異味,保持良好衛(wèi)生狀況。
    四、食品出庫時要檢查感官形狀和保持期,堅持食品先進先出原則,盡量縮短儲存時間。
    五、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保持期是否到期等情況,發(fā)現問題及時向領導匯報,提出處理意見,及時處理。
    六、庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品。禁止存放外觀與食品類似的有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。
    七、庫房保管員需持健康證上崗,保持良好的個人衛(wèi)生習慣,按照從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔,不在庫房內吸煙。
    庫房管理制度牌篇四
    1.庫房存放食品須堆放有序,保證先進先出,要求隔墻離地存放,與室外不能有相通的洞。
    2.及時有效的做好三防工作(防潮、防水、防蠅)。
    3.庫中物品擺放不靠墻,保持良好的通風,隨吃隨買,存放不過多,當周吃當周用。具體保管要求如下:
    米:根據大米發(fā)熱較快的特性,必須加強檢查,注意糧堆內濕度的變化;不用高溫烘烤,不干燥過度;防治米的蟲害,加強運輸工具、倉庫的消毒處理。
    面:保持干燥,水分控制在12%以下;面粉袋要井字形堆置;做好防蟲;搞好環(huán)境衛(wèi)生,保持袋具清潔衛(wèi)生,做好防塵、防鼠工作。
    油:儲存要有專用的油桶,密封儲存;儲存時溫濕度要適宜,通風良好;儲存的容器定期洗刷。
    4.庫房、粗加工間及烹飪間要分開。
    庫房管理制度牌篇五
    一、檔案室集中統一保管全校七大類檔案(文書類、教育教學類、基本建設類、財會類、學生類、聲像類、實物類)。
    二、檔案要按七大類分年度有秩序地排列存放,要認真清點、核對。架、柜應分類編號,庫內應有檔案存放排列示意圖。
    三、檔案都應保存在密集架內。在非常情況下要采取有效措施,盡一切可能,將檔案安全轉移。
    四、加強庫房安全管理,非本室人員未經允許不準進入庫房。
    五、庫房內嚴禁存放易燃易爆物品,不準在庫房內吸煙,庫房內無人時要切斷電源、水源、火源。庫房周圍的明顯處要配置防火設備。
    六、要定期檢查庫房內的安全設備、溫濕度情況、檔案完好程度,并作好記錄,發(fā)現問題要采取有效措施及時解決。
    七、要采取相應措施、保證庫房內達到三無(無鼠、無蟲、無塵)、四防(防盜、防水、防潮、防陽光),保證檔案安全,延長檔案的壽命。
    八、檔案庫房的門、窗要緊固,庫內無人時要關好門、窗并上鎖,每天上、下班要對庫房進行一次認真的安全檢查,發(fā)現可疑跡象要及時報告并作好相應處理。
    九、要建立登記和統計制度,帳目、庫存數量要一致,各庫房內存放的檔案的類別、數量應按年代作好統計,為上報各種統計報表作好基礎工作。
    庫房管理制度牌篇六
    1、試劑、藥品庫房的門窗向外開,保持良好通風。地面要墊木板,窗戶應裝毛玻璃或白鉛油,防止日光曬入。
    2、試劑、藥品不得與其他物品混存,要分類放置。
    3、庫房應安裝防爆式電燈,電線穿管,電閘應設在庫外防雨處。
    4、庫內溫度保持在35℃以下,在夏季對低沸點的藥品要采取降溫措施。
    5、嚴禁吸煙,禁止明火照明或明火作業(yè)。
    6、嚴禁在庫內分裝配料。
    7、庫房管理員要經常檢查,發(fā)現包裝滲漏要及時處理。
    8、要及時處理廢舊包裝物品,不得在庫內堆放。
    9、庫內要配備相應的滅火器材。
    10、劇毒品要專人專柜保管。領用時必須由兩人同時在現場。
    11、要建立入庫出庫手續(xù),要定期進行盤點,建立詳細的藥品臺帳。
    12、性質不穩(wěn)定,容易分解、變質、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查,保證其存放條件安全可靠,防止一切事故的發(fā)生。
    庫房管理制度牌篇七
    1.使用的食品添加劑必須符合gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,不符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。
    2.購買食品添加劑必須索取許可證復印件和產品檢驗合格證明,進口食品添加劑應索取口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督機構出具的衛(wèi)生證明。
    3.食品添加劑使(轉載于:餐飲食品庫房管理制度)用必須符合gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍、使用量,不得隨意擴大使用范圍和使用量。
    4.不得使用未經批準、受污染或變質以及超過保質期限的食品添加劑。
    5.不得以掩蓋儀器腐敗變質或以摻雜、摻假、偽造為目的使用食品添加劑。
    6、食品添加劑實行專人保管,專柜存放(要有標識),食品添加劑的領取、使用情況要有記錄
    庫房管理制度牌篇八
    1.做好中成藥、飲片的采購、養(yǎng)護、供應工作,做到品種齊全,不脫銷、不積壓,保證醫(yī)療和科研用藥需要。
    2.入庫時必須認真驗收,對品種、真?zhèn)?、數量、價格、產地、等級都要認真查對,不合格品不得入庫。
    3.發(fā)出藥品、中藥飲片,須憑調撥單,經過核對,雙方簽字后方可發(fā)出。
    4.庫存的藥品、中藥飲片要分類定位存放。藥品與中藥飲片要區(qū)分陳列。中藥飲片要按照其性質、性狀分類保管,易蟲蛀、霉變和滯銷的品種必須經常養(yǎng)護。做到勤查、勤翻、防潮、防霉、防鼠、防蛀。
    5.出入庫要及時做賬,定期盤庫清點,做到賬物相符。發(fā)現積壓、變質藥品要及時報告處理。
    6.加強與藥房的聯系,及時通知暫缺或新到的藥品品種。 7.發(fā)現差錯及時登記,重大差錯事故要向領導匯報。界定責任,當事人承擔相應責任。 8.做好庫區(qū)安全和衛(wèi)生工作,防火防盜。庫內嚴禁吸煙。閑雜人員不準進入庫區(qū),不得在庫區(qū)會客。經常對庫房進行清掃,保持庫房整齊、清潔。
    9.嚴格溫濕度計使用與記錄,保持庫區(qū)干燥。熟悉各類滅火器材的使用。對各類賬據應及時進行登記整理,每年按分類裝訂成冊保存五年備查。
    庫房管理制度牌篇九
    1 中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫,統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。
    2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品,分別獨立建帳。
    3材料的管理
    3.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
    3.2 各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。
    3.3 為滿足分廠生產現場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領出,分廠自存。
    3.4 各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領取,中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。
    3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。
    3.6 各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。
    4 產品的管理
    4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
    4.2獨立核算單位的產成品經驗收合格后,根據成品的名稱、規(guī)格、數量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。
    4.3 各獨立核算單位的產成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經所在單位負責人簽字后,向中心庫領取,出庫單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。
    4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。
    5 各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務,年終總盤點,如有差誤,應及時向分廠及廠領導提出,并查明、清理。
    6各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現超額時,應及時向廠領導反映。
    7各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。
    庫房管理制度牌篇十
    第一條:庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周圍儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產、服務周到、降低費用、加速資金周轉。
    第二條:庫房設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規(guī)劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高庫房管理水平。
    第三條:物資入庫,庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點物資名稱、數量是否一致,并作好物資交接手續(xù)、簽字確認。
    第四條:物資入庫,應先入待檢區(qū),經檢驗未合格,不準進入貨位,更不準投入生產使用。
    第五條:材料驗收合格,庫管員憑發(fā)票所開據的名稱、規(guī)格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚,并隨同托收單交財務記賬。
    第六條:不合格品,應隔堆放,嚴禁投入生產。如工作馬虎,混入生產,庫管員應負失職的責任。
    第七條:驗收發(fā)現問題,應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到,或者貨已到而沒票據,均應向經辦人反映查詢。
    第八條:物資的存儲管理,原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域,;凡是吞吐量大的落地堆放,周轉小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。
    第九條:物資堆放的.原則是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根據貨物特點,做到過目見數,檢點方便,成行成列,壘放整齊。
    第十條:庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧等,庫管員應及時報考物控主管,分析原因、查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。
    第十一條:保管物資要根據自然屬性,考慮存儲的場所和保管常識加以處理,加強保管制度,達到“十不”要求,務必使公司財產不發(fā)生責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有余地。
    第十二條:保管物資,未經主管同意,一律不準擅自借出;總成物資一律不準折件零發(fā),特殊情況應經主管批準。
    第十三條:庫房要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知識。
    第十四條:按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,庫管員要負經濟責任。
    第十五條:領料單要填明材料名稱、規(guī)格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續(xù),不得發(fā)料。
    第十六條:調廢材料,庫管員要審查單價、貨款總金額,蓋有財務科收款章方可發(fā)料。發(fā)現價格不符、貨款少收等,應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
    第十七條:對于專項申請的材料,除計劃采購員用做備用的數量外,均應由申請部門領用。常備用料,凡屬于可以分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應折零供應,不準一次性發(fā)料。
    第十八條:各車間指定固定領料負責人,發(fā)料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續(xù),當面點交清楚,防止差錯出門。
    第十九條:所有發(fā)料憑證,庫管員應妥善保管,不得丟失。
    第二十條:記賬要字跡清晰,日清月結不積壓,托收、月報要及時。
    第二十一條:允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧,每月都要上報,做到賬、卡、物、資金“四一致”。
    第二十二條:創(chuàng)造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向,每月對庫房進行一次檢查,以促進創(chuàng)“五好庫房”活動的開展。
    第二十三條:庫管員調動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,物控主管見證,雙方各執(zhí)一份,部門存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予紀律處分。
    庫房管理制度牌篇十一
    一、建立入庫、出庫食品登記制度,按入庫時間先后分類存放,做到先進先出,以免貯存時間過長而生蟲、發(fā)霉。
    二、各類食品要分開存放,并有明顯標識。
    三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的距離。
    四、建立庫存食品定期檢查制度,定期檢驗庫存食品,掌握所貯存食品的保質期。
    五、定期打掃庫房,整理物品,保持庫房整潔。
    六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。
    七、及時處理掉不能繼續(xù)使用的食品或敗變質的食品和有異味的食品。
    八、嚴格堅守工作崗位,不得隨意離崗。
    九、嚴格開關門制度,對外來進出人員,嚴加控制,并做好登記手續(xù)。
    十、嚴禁買賣人員隨意進出,并在校內聲叫喊,并管理好門前相應設施。
    十一、嚴禁外來車輛隨意進入校園,特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內。
    十二、保持值班室整潔,門前門后相關地域的清潔衛(wèi)生,教師存車房,車輛擺放有序。
    十三、配合門前“五包”管理人員,做好攤點的工作,嚴禁交攤位放置在校門及校門的兩側。
    庫房管理制度牌篇十二
    1、食品及其原料不能和非食品及有害物質同庫存放。
    2、各類食品及其原料應分類、分開擺放整齊。
    3、各類食品及其原料要做到離地10厘米,離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
    4、散裝食品應盛裝于容器內,加蓋密封并張貼標識。
    5、庫房內應經常通風,保持室內干燥整潔。
    6、庫房門、窗防鼠設施經常檢查,保證功能完好。
    7、設專人負責庫房管理,并建立健全采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。
    8、庫房內食品及其原料應經常進行檢查,及時發(fā)現和清理過期、變質食品及其原料。食品原料采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度
    庫房管理制度牌篇十三
    一、建立入庫、出庫食品登記制度,按入庫時間先后分類存放,做到先進先出,以免貯存時間過長而生蟲、發(fā)霉。
    二、各類食品要分開存放,并有明顯標識。
    三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的距離。
    四、建立庫存食品定期檢查制度,定期檢驗庫存食品,掌握所貯存食品的保質期。
    五、定期打掃庫房,整理物品,保持庫房整潔。
    六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。
    七、及時處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質的食品和有異味的食品。
    一、嚴格堅守工作崗位,不得隨意離崗。
    二、嚴格開關門制度,對外來進出人員,嚴加控制,并做好登記手續(xù)。
    三、嚴禁買賣人員隨意進出,并在校內大聲叫喊,并管理好門前相應設施。
    四、嚴禁外來車輛隨意進入校園,特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內。
    五、保持值班室整潔,門前門后相關地域的清潔衛(wèi)生,教師存車房,車輛擺放有序。
    六、配合門前“五包”管理人員,做好攤點的工作,嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。
    庫房管理制度牌篇十四
    1、庫房保管員要有強烈的工作責任心,做到庫房鑰匙不離身,確保庫房的食品安全。閑人不得進入庫房內。
    2、嚴把糧油、調料入庫關,每次購糧入庫前,保管員必須認真仔細檢查,嚴禁不合格食品原料入庫,保證糧食入庫質量,拒絕腐爛變質的食用原料和三無食品。
    3、保管員必須履行糧油、食品入庫登記,二人簽字手續(xù),要有原始登記帳冊注明糧油生產廠家、生產日期、質量標準。
    4、糧食入庫后,保管員必須定期檢查,發(fā)現貯存糧食有霉變或食品變質的現象,必須及時清除,嚴禁混合發(fā)放下鍋或加工供學生食用。
    5、保管員必須保持糧食保管室通風、干燥、防鼠、防蚊等。食品儲存室的食品必須分類、分架,且隔墻離地存放,有防蠅、防鼠、防潮設施。
    6、定期檢查食品,進庫食品有明顯標志,標明進庫日期,保管員要向采購人員索取產品合格證,查明貨物的出廠日期、地址、保質期等食品安全標記。拒絕劣質食品進庫。
    7、學校儲存糧食、食品等,根據存放物品的保質期,必須做到一月一周轉,一月一清倉,嚴禁過期儲存以防糧食、食品霉變、變質。
    8、建立食品進出庫房登記制度。入庫由食堂負責人檢驗簽字,并報總務處。每日食品出庫檢驗食品質量后二人簽字登記,至少三天一次報總務處??倓仗幟吭乱淮谓M織人員檢查庫房,并核對進出庫賬和物。
    庫房管理制度牌篇十五
    第一條、目的。
    為規(guī)范公司食品管理庫工作人員的日常工作,維護食品管理庫內環(huán)境衛(wèi)生,保證食品的質量,特制定本細則。
    第二條、適用范圍。
    本細則適用于公司食品管理庫的所有工作人員。
    第三條、食品管理庫工作人員對采購的食品及原料要認真驗貨,做好登記,驗收合格后方可入庫保存。
    第四條、食品管理庫工作人員有權拒收不符合衛(wèi)生要求的食品及原料入庫。
    第五條、食品管理庫工作人員要收集索證材料,分類存檔,登記臺賬。
    第六條、食品管理庫工作人員要將食品及原料分類分架、隔墻離地存放。
    第七條、食品管理庫工作人員要對貨架上的食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規(guī)格、生產日期及保質期限,做到賬、卡、物相符,掛牌存放,并做到先進先出。
    第八條、食品管理庫工作人員存放的食品及原料應有外包裝,并標明產品名稱,定型包裝食品應貼有完好的出廠標識,禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
    第九條、食品管理庫工作人員要經常檢查所存放的食品及原料,發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質的食品要及時清出。
    第十條、食品管理庫工作人員要在清出的食品上標明“不得食用”等字樣,及時銷賬、處理、登記并保存記錄。
    第十一條、食品管理庫工作人員每天上午必須對貨架上的可清洗部分進行清洗。
    第十二條、每天發(fā)貨后,食品管理庫工作人員需對食品管理庫地面及外部通道進行打掃。
    第十三條、食品管理庫工作人員每天需對所有倉庫內的雜物進行清理,包括空紙皮箱等,保持各倉庫食品擺放整齊、干凈。
    第十四條、食品管理庫工作人員每天下班前需對各倉庫進行全面衛(wèi)生檢查,發(fā)現問題及時糾正和處理,并對檢查結果進行登記。
    第十五條、食品管理庫工作人員需每周清理一次冷藏庫通道的墻身,保持冷藏庫通道兩側墻身干凈。
    第十六條、食品管理庫工作人員需每周擦拭一次消防器材,保持消防器材無灰塵。
    第十七條、食品管理庫工作人員需每月月底清洗風簾機,保持風簾機的干凈、美觀。
    第十八條、食品管理庫工作人員需在每月月底對各食品管理庫庫的墻身進行一次清洗工作,保持墻身光亮。
    第十九條、食品管理庫工作人員需每月月底對食品管理庫內的墻身以及冷藏庫通道的磅秤進行一次清洗。
    第二十條、食品管理庫工作人員需每季度對冷藏庫進行一次清洗,保持冷藏庫的清潔。
    第二十一條、食品管理庫工作人員需嚴格控制人員進出食品管理庫,禁止無關人員進入各食品管理庫和冷藏庫。