出納的工作內(nèi)容

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    出納的工作內(nèi)容(一)
    1、辦理現(xiàn)金收支,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。
    2、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。
    3、登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
    4、保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。
    5、執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。
    6、負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象,進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關(guān)工資總額報表。
    出納的工作內(nèi)容(二)
    1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
    2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
    3、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
    4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
    ①員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后
    由出納發(fā)款。
    ②員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名
    進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
    5、員工工資的發(fā)放。
    (1)出納工作細(xì)則:工作事項及審驗等程序;失誤防范及糾正程序;現(xiàn)金收付:
    ①現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    ②現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    ③把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。
    ④每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符. 做好現(xiàn)金結(jié)報單.防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
    ⑤一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
    ⑥員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。
    (2)銀行賬處理:
    ①登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。 開匯兌手續(xù)。
    ②每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金.每日下班之前填制結(jié)報單。
    ③保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
    ④公司賬務(wù)章平時由出納保管。 liuxue86.com每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。
    (3)報銷審核:
    ①在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字;若無,應(yīng)補(bǔ)
    ②附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有,問明原因或不予報銷.
    ③正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有,應(yīng)分開貼。
    ④支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過,應(yīng)重填。
    ⑤大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。
    ⑥報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷; 若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批.
    ⑦支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無,不予報銷。