財政局工作計劃(1)

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    二o一o年,××市地方一般預(yù)算收支出目標(biāo)任務(wù):
    1。地方一般預(yù)算收入計劃
    二o一o年,全市地方一般預(yù)算收入計劃超70億元,比2009年實(shí)績增長18%。按省管縣現(xiàn)行財政體制預(yù)測,全市地方稅收可用財力為56億元,其中:預(yù)計14個板塊分成財力26億元,比2009年增長30%,市本級稅收可用財力為30億元。
    2。地方一般預(yù)算支出計劃
    二o一o年,市本級地方一般預(yù)算支出安排30億元,同比增長22.2%。
    二o一o年是新一屆政府的開局之年,要全面貫徹黨的十七大精神,發(fā)揮公共財政職能,支持發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加大民生投入,維護(hù)公平正義,促進(jìn)社會和諧,確保圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)。
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