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物資核算員崗位職責篇一
1、 配合項目經理做好單位工程成本核算和工料分析,結合工程項目開展定額分析活動,核定各種資源消耗情況,對工程預算情況提出建議和意見,并及時反饋給公司領導;
2、 熟悉施工圖紙和施工現(xiàn)場實際情況,熟悉并撐握工程施工合同合容,配合項目人員編制施工形象、進度計劃,按生產進度計劃做好每個生產階段的施工預算,及時向公司領導反映工程經濟運行情況;
3、 認真編制工程預、決算,按時向建設單位提交月進度款項報審表。
4、 參與各類合同的洽談,掌握市場人工及材料價格信息,對工程造價作出評價分析;
5、
6、 協(xié)助財務部對工程項目的成本進行核算; 參與投標文件、標書編制和合同評審,收集各工程項目的造價資料(如各類現(xiàn)場簽證、變更、會議紀要等相關資料),參與圖紙會審、現(xiàn)場收方、工程預結算談判和工程驗收工作;
7、 做好工程項目造價文件匯總和存檔工作,對已竣工結算完成的工程項目進行經濟指標分析;
8、
9、 建好公司預結算及進度報表臺帳,填報有關報表; 及時完成領導交辦的其他任務。
物資核算員崗位職責篇二
1、月初首先輸入當月物料價,復核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財務部等。
2、每隔兩天到庫房收取各部門的領料、領物及直接領用單和驗收單。
3、將各種單據(jù)開展整理,驗收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣,然后輸入電腦。
4、單據(jù)輸入完畢后,打印出明細單開展核對;如有錯誤,及時修改。
5、每隔10日,打印一份直接領用物料的數(shù)據(jù),交成本核算員做成本報表。
1、每月25日要對各部門開展盤點,次日將盤點表的數(shù)據(jù)開展計算匯總
2、每月25日以前將全部領料單輸入完畢后,再開展全面核對,特別是對一進一出的物料一定要按驗收單的規(guī)格輸入。
3、計算領料單、驗收單合計數(shù),須與明細賬的數(shù)額一致;否則要查找緣故,直到兩者相符為止。
4、打印各部門領用明細單與每日領用登記表核對。
5、打印各部門領用明細表,交各有關部門核查分析。
6、打印各供應商明細表,交各供應商相核對。
7、根據(jù)復核無誤的驗收單計算出當月各種材料的平均價,再計算出各部門領用的各類物料的合計數(shù),交會計轉賬。
8、計算打印出各種物料的庫存數(shù),再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆開展核對。對兩者不符的,要與各倉庫的保管人員一同查明緣故,如果倉庫人員錯誤,由其開單沖賬;如系本人輸入錯誤,則由本人在電腦里開展修改,以確保賬面庫存與實物保存相符。
9、核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細賬,并裝訂成冊,再與憑證賬中有關科目核對。
10、備份各種電腦數(shù)據(jù)。
11、將電腦中新產生的科目更新舊的科目,再將當月的數(shù)量、平均價、金額替換上月的數(shù)據(jù),將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。
物資核算員崗位職責篇三
1、負責收入、成本、利潤的`核算。
2、編制成本費用預算,并對預算執(zhí)行情況進行分析。
3、成本資料的收集、整理和會計信息反饋
4、編制會計報表,編寫財務情況說明書,對外報送各種會計報表和數(shù)據(jù)。
5、組織二級核算,指導班組核算。
6、各種稅費的提娶申報,增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。
7、會同有關部門擬定固定資產管理辦法。進行固定資產核算。
8、固定資產分類賬、明細賬的核算。
9、計提及分配固定資產折舊,編制有關部門固定資產報表。
10、辦理固定資產的購建、調入、內部轉移、租出、封存、報廢、驗收、調出等業(yè)務。
11、參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果。
12、負責工程物資、在建工程的核算,掌握工程進度及投資情況,配合相關部門及時辦理已竣工項目的轉增手續(xù)。
13、領導交辦的其他工作。
物資核算員崗位職責篇四
公司經營部工程預算員崗位職責
1.配合項目經理做好單位工程成本核算,定期到工程項目部,做好工程用料、人工費的分析,結合工程項目開展定額分析活動,核定各種資源消耗情況,對工程預算情況提出建議和意見,并及時反饋給公司領導;
2.熟悉公司各項目部施工圖紙,熟悉施工現(xiàn)場,了解工程合同和協(xié)議書,配合項目人員編制施工形象、進度計劃,按生產進度計劃做好每個生產階段的施工預算,及時向公司領導反映工程經濟運行情況;
3.參與在建項目的預算和竣工后的決算工作,審核在建項目已完工程月度用款計劃和月度付款額;
4.參與各類合同的洽談,掌握市場價格信息,對工程造價作出評價分析;
5.協(xié)助財務部對工程項目的進行成本核算;
6.參與投標文件、標書編制和合同評審,收集各工程項目的造價資料,參與工程建設、工程預算談判及工程驗收工作;
7.做好工程項目造價文件匯總和存檔工作,對已竣工決算完成的工程項目進行經濟指標分析;
8.建好公司預結算及進度報表臺帳,填報有關報表;
9.及時完成領導交辦的其他任務。
物資核算員崗位職責篇五
1、執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。
2、負責全酒店的應收帳款收款結算工作。
3、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結帳方式,并負責保管這些協(xié)議、合同或紀要。
4、審核前臺收銀轉來的有關轉帳發(fā)票是否與有關協(xié)議、合同、紀要價相符,復核帳單金額,并與夜審報表核對,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
5、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目,及時登帳并反映客戶欠款情況,確保應收帳款帳戶的正確性。
6、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、帳單書面通知付款單位付帳,并加強檢查的收款情況,做好催收工作,防止錯結、漏結、遲結。
7、每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志。分析應收賬款的回收情況,準備每月信貸會議所需資料。
8、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶,應積極采取措施,組織催討,并將欠款情況和催討情況書面報告部門經理。
物資核算員崗位職責篇六
1、負責食堂檔口經營結算工作,每半月一次,整理卡機營業(yè)額數(shù)據(jù),核對,制表(包括扣水電煤氣費,宿費等)簽字,給業(yè)戶結算。
2、負責食堂核算工作,能及時匯總材料,制表,完成每月一次的食堂的核算工作,及時上報有關材料,數(shù)據(jù)翔實無差錯。
3、負責食堂各檔口日常服務常規(guī)檢查工作,每天檢查各檔口從業(yè)人員的個人衛(wèi)生、著裝情況及服務態(tài)度,操作間內是否物品混放生熟混放,及時糾正存在的問題,并按有關規(guī)定進行處罰。
4、負責食堂從業(yè)人員的檔案建設工作,建立從業(yè)人員檔案,檔案必須包含從業(yè)人員身份證復印件,所在樓層、工作崗位,緊急聯(lián)系電話等。
5、負責督促各檔口從業(yè)人員及時辦理健康合格證明,確保所有從業(yè)人員持有效健康證明上崗。
6、負責制定從業(yè)人員的崗位培訓計劃,作好每月一次的崗位培訓工作,并對從業(yè)人員進行定期考核,考核不合格者離崗學習,待考核合格后再上崗,作好培訓與考核記錄。
7、負責做好食堂工作人員的住宿安排,住宿安全培訓。
8、負責對食堂各檔口業(yè)戶考核工作,學期末根據(jù)檢查記錄,處罰記錄,檔口業(yè)主總結進行考核。
9、配合領導完成工作
物資核算員崗位職責篇七
1、食堂核算員在中心會計和食堂經理指導、支持下開展工作。
2、認真執(zhí)行餐飲服務中心規(guī)定的食堂核算制度,認真履行本崗位職責,在核算工作中,做到敬業(yè)、負責、一絲不茍、準確無誤。
3、食堂核算員每日按時將當日出庫領料額、直接進入食堂物品的各項支出額及查驗燃氣消耗額,并加上昨日廚房余料折合金額,減去當日三餐后經過認真盤點的廚房余料的折合額,計算出當日生產總成本。
4、食堂核算員每日三餐后將當日微機售飯營業(yè)額、打小票收現(xiàn)額及應收餐費匯總合計出當日總營業(yè)收入,并減去當日生產總成本,計算出當日盈余數(shù)和間接成本比例,在日核算表上簽字后,報食堂經理和會計各一份。
5、每到月末認真將本月各項生產支出匯總,各項營業(yè)收入?yún)R總;經盤點將廚房全部余料折合金額匯總;并計入到上月末廚房余料總額;準確計算出當月盈余數(shù)額和間接成本比例,而后簽字,并報中心財務和食堂經理各一份。
6、每月末將當月生產成本按品種分類,計算出各主副食品種的消耗、數(shù)量、單價、金額和總成本額列表報中心財務和食堂經理,供中心領導進行成本分析,以便及時改進工作。
7、每月負責公布從市場采購,進入食堂的主副食品價格。
8、完成領導交辦的其他任務。
物資核算員崗位職責篇八
成本核算科崗位職責
一、嚴格遵守國家和公司的成本開支范圍和費用開支標準,結合公司生產經營特點和管理要求,制定成本核算辦法。
二、根據(jù)公司生產經營計劃編制成本、費用、利潤等計劃,并將指標分解落實,確保計劃實現(xiàn)。
三、按照成本核算辦法的規(guī)定,確定成本核算對象,正確歸集、分配生產費用。
四、按時編制產品成本、費用報表。對照成本計劃找出成本升降原因,提出降低成本、費用的途徑,加強成本管理。
五、協(xié)助有關部門定期對產成品進行盤庫,核對產成品庫存情況。
六、開展班組群眾性核算,落實經濟責任制。
七、完成領導交辦的其他工作。
核算員崗位職責
1、 負責本部門費用的核算工作,并做好各項數(shù)據(jù)的匯總和上報工作,做到日清月結,數(shù)據(jù)記錄準確無誤。
2、 核算員負責本部門相關單據(jù)的收集和保管,并指導材料員開具 相關單據(jù)。
3、 核算員負責本部門相關事物處理的賬務核對監(jiān)控工作。
4、 核算員負責建立、健全本部門費用控制目標責任制度,分析、
監(jiān)控、考核各項費用的執(zhí)行情況。并制定本部門相關成本控制措施。
5、 負責本部門各項考核指標的過程監(jiān)控與考核。
6、 每月按照非煤事業(yè)部成本核算組規(guī)定報送相關數(shù)據(jù)。
7、 每月按照財務部規(guī)定報送相關數(shù)據(jù)。
8、 完成領導交辦的其他工作 。
物資核算員崗位職責篇九
1、嚴格服從財務部長領導,一切管理行為向財務部長負責;
2、草擬本科的工作計劃和目標;
3、負責制訂和執(zhí)行公司的成本管理;
4、會同勞資部門搞好工資計劃,并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況;
5、負責審核工資計算,并辦理工資發(fā)放及代扣款項;
6、負責制訂固定資產目錄,并做好資產折舊核算;
7、負責組織好公司固定資產的清查盤點工作;
8、負責擬定材料管理與核算的實施辦法;
9、負責審核材料供應計劃和供貸合同;
10、有對下屬的人事推薦權和考核、評價權;
11、定期組織對科里工作進行評價;
12、完成公司領導臨時交辦的其他工作任務。
物資核算員崗位職責篇十
項目部資料及成本核算員崗位職責
一、在項目經理的領導下,對所在項目工程質量技術資料管理進行具體實施,對所在項目質量記錄(資料)管理負直接責任。
二、認真貫徹執(zhí)行工程技術資料管理制度和公司質量記錄控制程序文件的規(guī)定,負責所在項目工程技術及資料記錄的收集、整理工作。
三、負責建立所在項目工程技術資料(質量記錄)檔案,并督促資料責任人員的準確、及時地完成資料運行、轉遞工作。
四、負責收集、整理工程技術資料(質量記錄)所包含的各類資料、證件等。
五、負責所在項目工程技術資料(質量記錄)的裝訂、編冊等編輯、審核工作。
六、負責完成成本項目部質量統(tǒng)計報表工作。
七、負責對所在項目工程技術資料(質量記錄)運行中存在的問題及資料與工程進度不同步整改要求,并監(jiān)督實施整改。
八、參加所在項目單位工程交工驗收,負責提交完整、準確的單位工程竣工圖及竣工資料。
九、負責編制所在項目部的成本費用計劃,并組織審核。
十、負責建立健全項目管理制度。
十一、負責建立所在項目成本所用資金臺賬。
十二、負責編制所在項目成本費用報表。
十三、負責所在項目成本費用分析。
十四、負責完成項目經理安排其他相關工作。
物資核算員崗位職責篇十一
1.掌握資產管理制度和核算辦法,負責對有關財產使用部門進行財產管理和核算。
2.負責編制財產的領用分配表,進行會計核算,按資產使用責任制,實行分口、分類管理。
3.參與固定資產的清查盤點和物品的月末盤點工作,酒店在財產清査中盤盈、盤虧的固定資產,要分情況進行不同的處理。
4.分析財產和物品的使用效果,提高固定資產的利用率。
5.每月計提固定資產折舊,登記賬簿,月末結出資產凈值余額。編制固定資產折舊匯總表,做到賬表相符、賬賬相符。
6.正確劃分固定資產和低值易耗品的界限,編制固定資產目錄,對固定資產進行分類核算,按照財務制度的有關規(guī)定,負責固定資產的明細核算。督促有關部門或管理人員對購置、調人、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產辦理會計手續(xù)。如實反映其全部會計核算內容,包括正確計算固定資產的記賬價值,正確計劃固定資產的折舊。
7.年底進行資產清查盤點,對報廢處理和出售不使用的資產,按“財產管理責任制”規(guī)定辦理手續(xù)。編制會計憑證,并登記固定資產賬戶。
8.負責低值易耗品和物料用品的出庫分配,對物料用品中的服務用品清潔用品、印刷和文具用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器、辦公用品等,分別按領用日期和項目分類,并按領用部門分別編制分配表,以及編制會計憑證。
9.對物品的領用,做到事先有控制,事后有監(jiān)督。月底對領用物品的消耗情況進行分析,分別與預算和去年同期進行對比分析,并定期組織分析固定資產的使用效果。
10.接受和完成主管臨時安排的其他工作。
物資核算員崗位職責篇十二
1.根據(jù)“酒吧進銷調存日報表”中各類酒水銷售情況,按相應的酒水單價算出總金額,并填寫“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”。
2.負責核對各酒吧清單及出品單是否一致,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報部門主管。
3.核査每日各部門酒吧匯總制作的“酒吧進銷調存日報表”及酒吧清單,并根據(jù)“酒吧進銷調存日報表”中的銷售量填制“銷售還原表”。
4.每天根據(jù)清單填“海鮮耗用統(tǒng)計表”,每10天匯總一次,填人“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”中的海鮮一欄,月底負責核算海鮮當月總耗量。
5.按客房酒水、西餐廳、多功能廳、桑拿健身中心、餐廳、歌舞廳的餐飲材料領用單,分部門登記“飲料銷售還原表”,將不計人“飲料銷售還原表”的領用餐料,按每10天的匯總金額填成本統(tǒng)計匯總表。
6.每10天根據(jù)“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”作成本報表,并派發(fā)給各部門,以便部門管理控制成本。月底所做成本報表復印幾份,并送交總經理、副總經理、部門經理以供參考。
7.每月下旬按時參加各營業(yè)點餐料盤點,復査并計算盤存數(shù),并把酒吧實盤數(shù)登在“銷售還原表”中,算出盈虧數(shù),編制“溢缺報告表”。
8.整理保管當月酒吧核算有關資料,并制訂有關報表。
9.負責對各酒吧酒水、香煙等實行有效的監(jiān)督與控制。
10.月底對“工作餐”結轉成本,并按部門做統(tǒng)計表。
11.積極提出改進工作的設想,協(xié)助主管做好本組工作。
12.及時完成主管指派的任務。
物資核算員崗位職責篇一
1、 配合項目經理做好單位工程成本核算和工料分析,結合工程項目開展定額分析活動,核定各種資源消耗情況,對工程預算情況提出建議和意見,并及時反饋給公司領導;
2、 熟悉施工圖紙和施工現(xiàn)場實際情況,熟悉并撐握工程施工合同合容,配合項目人員編制施工形象、進度計劃,按生產進度計劃做好每個生產階段的施工預算,及時向公司領導反映工程經濟運行情況;
3、 認真編制工程預、決算,按時向建設單位提交月進度款項報審表。
4、 參與各類合同的洽談,掌握市場人工及材料價格信息,對工程造價作出評價分析;
5、
6、 協(xié)助財務部對工程項目的成本進行核算; 參與投標文件、標書編制和合同評審,收集各工程項目的造價資料(如各類現(xiàn)場簽證、變更、會議紀要等相關資料),參與圖紙會審、現(xiàn)場收方、工程預結算談判和工程驗收工作;
7、 做好工程項目造價文件匯總和存檔工作,對已竣工結算完成的工程項目進行經濟指標分析;
8、
9、 建好公司預結算及進度報表臺帳,填報有關報表; 及時完成領導交辦的其他任務。
物資核算員崗位職責篇二
1、月初首先輸入當月物料價,復核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財務部等。
2、每隔兩天到庫房收取各部門的領料、領物及直接領用單和驗收單。
3、將各種單據(jù)開展整理,驗收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣,然后輸入電腦。
4、單據(jù)輸入完畢后,打印出明細單開展核對;如有錯誤,及時修改。
5、每隔10日,打印一份直接領用物料的數(shù)據(jù),交成本核算員做成本報表。
1、每月25日要對各部門開展盤點,次日將盤點表的數(shù)據(jù)開展計算匯總
2、每月25日以前將全部領料單輸入完畢后,再開展全面核對,特別是對一進一出的物料一定要按驗收單的規(guī)格輸入。
3、計算領料單、驗收單合計數(shù),須與明細賬的數(shù)額一致;否則要查找緣故,直到兩者相符為止。
4、打印各部門領用明細單與每日領用登記表核對。
5、打印各部門領用明細表,交各有關部門核查分析。
6、打印各供應商明細表,交各供應商相核對。
7、根據(jù)復核無誤的驗收單計算出當月各種材料的平均價,再計算出各部門領用的各類物料的合計數(shù),交會計轉賬。
8、計算打印出各種物料的庫存數(shù),再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆開展核對。對兩者不符的,要與各倉庫的保管人員一同查明緣故,如果倉庫人員錯誤,由其開單沖賬;如系本人輸入錯誤,則由本人在電腦里開展修改,以確保賬面庫存與實物保存相符。
9、核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細賬,并裝訂成冊,再與憑證賬中有關科目核對。
10、備份各種電腦數(shù)據(jù)。
11、將電腦中新產生的科目更新舊的科目,再將當月的數(shù)量、平均價、金額替換上月的數(shù)據(jù),將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。
物資核算員崗位職責篇三
1、負責收入、成本、利潤的`核算。
2、編制成本費用預算,并對預算執(zhí)行情況進行分析。
3、成本資料的收集、整理和會計信息反饋
4、編制會計報表,編寫財務情況說明書,對外報送各種會計報表和數(shù)據(jù)。
5、組織二級核算,指導班組核算。
6、各種稅費的提娶申報,增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。
7、會同有關部門擬定固定資產管理辦法。進行固定資產核算。
8、固定資產分類賬、明細賬的核算。
9、計提及分配固定資產折舊,編制有關部門固定資產報表。
10、辦理固定資產的購建、調入、內部轉移、租出、封存、報廢、驗收、調出等業(yè)務。
11、參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果。
12、負責工程物資、在建工程的核算,掌握工程進度及投資情況,配合相關部門及時辦理已竣工項目的轉增手續(xù)。
13、領導交辦的其他工作。
物資核算員崗位職責篇四
公司經營部工程預算員崗位職責
1.配合項目經理做好單位工程成本核算,定期到工程項目部,做好工程用料、人工費的分析,結合工程項目開展定額分析活動,核定各種資源消耗情況,對工程預算情況提出建議和意見,并及時反饋給公司領導;
2.熟悉公司各項目部施工圖紙,熟悉施工現(xiàn)場,了解工程合同和協(xié)議書,配合項目人員編制施工形象、進度計劃,按生產進度計劃做好每個生產階段的施工預算,及時向公司領導反映工程經濟運行情況;
3.參與在建項目的預算和竣工后的決算工作,審核在建項目已完工程月度用款計劃和月度付款額;
4.參與各類合同的洽談,掌握市場價格信息,對工程造價作出評價分析;
5.協(xié)助財務部對工程項目的進行成本核算;
6.參與投標文件、標書編制和合同評審,收集各工程項目的造價資料,參與工程建設、工程預算談判及工程驗收工作;
7.做好工程項目造價文件匯總和存檔工作,對已竣工決算完成的工程項目進行經濟指標分析;
8.建好公司預結算及進度報表臺帳,填報有關報表;
9.及時完成領導交辦的其他任務。
物資核算員崗位職責篇五
1、執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。
2、負責全酒店的應收帳款收款結算工作。
3、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結帳方式,并負責保管這些協(xié)議、合同或紀要。
4、審核前臺收銀轉來的有關轉帳發(fā)票是否與有關協(xié)議、合同、紀要價相符,復核帳單金額,并與夜審報表核對,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
5、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目,及時登帳并反映客戶欠款情況,確保應收帳款帳戶的正確性。
6、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、帳單書面通知付款單位付帳,并加強檢查的收款情況,做好催收工作,防止錯結、漏結、遲結。
7、每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志。分析應收賬款的回收情況,準備每月信貸會議所需資料。
8、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶,應積極采取措施,組織催討,并將欠款情況和催討情況書面報告部門經理。
物資核算員崗位職責篇六
1、負責食堂檔口經營結算工作,每半月一次,整理卡機營業(yè)額數(shù)據(jù),核對,制表(包括扣水電煤氣費,宿費等)簽字,給業(yè)戶結算。
2、負責食堂核算工作,能及時匯總材料,制表,完成每月一次的食堂的核算工作,及時上報有關材料,數(shù)據(jù)翔實無差錯。
3、負責食堂各檔口日常服務常規(guī)檢查工作,每天檢查各檔口從業(yè)人員的個人衛(wèi)生、著裝情況及服務態(tài)度,操作間內是否物品混放生熟混放,及時糾正存在的問題,并按有關規(guī)定進行處罰。
4、負責食堂從業(yè)人員的檔案建設工作,建立從業(yè)人員檔案,檔案必須包含從業(yè)人員身份證復印件,所在樓層、工作崗位,緊急聯(lián)系電話等。
5、負責督促各檔口從業(yè)人員及時辦理健康合格證明,確保所有從業(yè)人員持有效健康證明上崗。
6、負責制定從業(yè)人員的崗位培訓計劃,作好每月一次的崗位培訓工作,并對從業(yè)人員進行定期考核,考核不合格者離崗學習,待考核合格后再上崗,作好培訓與考核記錄。
7、負責做好食堂工作人員的住宿安排,住宿安全培訓。
8、負責對食堂各檔口業(yè)戶考核工作,學期末根據(jù)檢查記錄,處罰記錄,檔口業(yè)主總結進行考核。
9、配合領導完成工作
物資核算員崗位職責篇七
1、食堂核算員在中心會計和食堂經理指導、支持下開展工作。
2、認真執(zhí)行餐飲服務中心規(guī)定的食堂核算制度,認真履行本崗位職責,在核算工作中,做到敬業(yè)、負責、一絲不茍、準確無誤。
3、食堂核算員每日按時將當日出庫領料額、直接進入食堂物品的各項支出額及查驗燃氣消耗額,并加上昨日廚房余料折合金額,減去當日三餐后經過認真盤點的廚房余料的折合額,計算出當日生產總成本。
4、食堂核算員每日三餐后將當日微機售飯營業(yè)額、打小票收現(xiàn)額及應收餐費匯總合計出當日總營業(yè)收入,并減去當日生產總成本,計算出當日盈余數(shù)和間接成本比例,在日核算表上簽字后,報食堂經理和會計各一份。
5、每到月末認真將本月各項生產支出匯總,各項營業(yè)收入?yún)R總;經盤點將廚房全部余料折合金額匯總;并計入到上月末廚房余料總額;準確計算出當月盈余數(shù)額和間接成本比例,而后簽字,并報中心財務和食堂經理各一份。
6、每月末將當月生產成本按品種分類,計算出各主副食品種的消耗、數(shù)量、單價、金額和總成本額列表報中心財務和食堂經理,供中心領導進行成本分析,以便及時改進工作。
7、每月負責公布從市場采購,進入食堂的主副食品價格。
8、完成領導交辦的其他任務。
物資核算員崗位職責篇八
成本核算科崗位職責
一、嚴格遵守國家和公司的成本開支范圍和費用開支標準,結合公司生產經營特點和管理要求,制定成本核算辦法。
二、根據(jù)公司生產經營計劃編制成本、費用、利潤等計劃,并將指標分解落實,確保計劃實現(xiàn)。
三、按照成本核算辦法的規(guī)定,確定成本核算對象,正確歸集、分配生產費用。
四、按時編制產品成本、費用報表。對照成本計劃找出成本升降原因,提出降低成本、費用的途徑,加強成本管理。
五、協(xié)助有關部門定期對產成品進行盤庫,核對產成品庫存情況。
六、開展班組群眾性核算,落實經濟責任制。
七、完成領導交辦的其他工作。
核算員崗位職責
1、 負責本部門費用的核算工作,并做好各項數(shù)據(jù)的匯總和上報工作,做到日清月結,數(shù)據(jù)記錄準確無誤。
2、 核算員負責本部門相關單據(jù)的收集和保管,并指導材料員開具 相關單據(jù)。
3、 核算員負責本部門相關事物處理的賬務核對監(jiān)控工作。
4、 核算員負責建立、健全本部門費用控制目標責任制度,分析、
監(jiān)控、考核各項費用的執(zhí)行情況。并制定本部門相關成本控制措施。
5、 負責本部門各項考核指標的過程監(jiān)控與考核。
6、 每月按照非煤事業(yè)部成本核算組規(guī)定報送相關數(shù)據(jù)。
7、 每月按照財務部規(guī)定報送相關數(shù)據(jù)。
8、 完成領導交辦的其他工作 。
物資核算員崗位職責篇九
1、嚴格服從財務部長領導,一切管理行為向財務部長負責;
2、草擬本科的工作計劃和目標;
3、負責制訂和執(zhí)行公司的成本管理;
4、會同勞資部門搞好工資計劃,并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況;
5、負責審核工資計算,并辦理工資發(fā)放及代扣款項;
6、負責制訂固定資產目錄,并做好資產折舊核算;
7、負責組織好公司固定資產的清查盤點工作;
8、負責擬定材料管理與核算的實施辦法;
9、負責審核材料供應計劃和供貸合同;
10、有對下屬的人事推薦權和考核、評價權;
11、定期組織對科里工作進行評價;
12、完成公司領導臨時交辦的其他工作任務。
物資核算員崗位職責篇十
項目部資料及成本核算員崗位職責
一、在項目經理的領導下,對所在項目工程質量技術資料管理進行具體實施,對所在項目質量記錄(資料)管理負直接責任。
二、認真貫徹執(zhí)行工程技術資料管理制度和公司質量記錄控制程序文件的規(guī)定,負責所在項目工程技術及資料記錄的收集、整理工作。
三、負責建立所在項目工程技術資料(質量記錄)檔案,并督促資料責任人員的準確、及時地完成資料運行、轉遞工作。
四、負責收集、整理工程技術資料(質量記錄)所包含的各類資料、證件等。
五、負責所在項目工程技術資料(質量記錄)的裝訂、編冊等編輯、審核工作。
六、負責完成成本項目部質量統(tǒng)計報表工作。
七、負責對所在項目工程技術資料(質量記錄)運行中存在的問題及資料與工程進度不同步整改要求,并監(jiān)督實施整改。
八、參加所在項目單位工程交工驗收,負責提交完整、準確的單位工程竣工圖及竣工資料。
九、負責編制所在項目部的成本費用計劃,并組織審核。
十、負責建立健全項目管理制度。
十一、負責建立所在項目成本所用資金臺賬。
十二、負責編制所在項目成本費用報表。
十三、負責所在項目成本費用分析。
十四、負責完成項目經理安排其他相關工作。
物資核算員崗位職責篇十一
1.掌握資產管理制度和核算辦法,負責對有關財產使用部門進行財產管理和核算。
2.負責編制財產的領用分配表,進行會計核算,按資產使用責任制,實行分口、分類管理。
3.參與固定資產的清查盤點和物品的月末盤點工作,酒店在財產清査中盤盈、盤虧的固定資產,要分情況進行不同的處理。
4.分析財產和物品的使用效果,提高固定資產的利用率。
5.每月計提固定資產折舊,登記賬簿,月末結出資產凈值余額。編制固定資產折舊匯總表,做到賬表相符、賬賬相符。
6.正確劃分固定資產和低值易耗品的界限,編制固定資產目錄,對固定資產進行分類核算,按照財務制度的有關規(guī)定,負責固定資產的明細核算。督促有關部門或管理人員對購置、調人、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產辦理會計手續(xù)。如實反映其全部會計核算內容,包括正確計算固定資產的記賬價值,正確計劃固定資產的折舊。
7.年底進行資產清查盤點,對報廢處理和出售不使用的資產,按“財產管理責任制”規(guī)定辦理手續(xù)。編制會計憑證,并登記固定資產賬戶。
8.負責低值易耗品和物料用品的出庫分配,對物料用品中的服務用品清潔用品、印刷和文具用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器、辦公用品等,分別按領用日期和項目分類,并按領用部門分別編制分配表,以及編制會計憑證。
9.對物品的領用,做到事先有控制,事后有監(jiān)督。月底對領用物品的消耗情況進行分析,分別與預算和去年同期進行對比分析,并定期組織分析固定資產的使用效果。
10.接受和完成主管臨時安排的其他工作。
物資核算員崗位職責篇十二
1.根據(jù)“酒吧進銷調存日報表”中各類酒水銷售情況,按相應的酒水單價算出總金額,并填寫“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”。
2.負責核對各酒吧清單及出品單是否一致,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報部門主管。
3.核査每日各部門酒吧匯總制作的“酒吧進銷調存日報表”及酒吧清單,并根據(jù)“酒吧進銷調存日報表”中的銷售量填制“銷售還原表”。
4.每天根據(jù)清單填“海鮮耗用統(tǒng)計表”,每10天匯總一次,填人“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”中的海鮮一欄,月底負責核算海鮮當月總耗量。
5.按客房酒水、西餐廳、多功能廳、桑拿健身中心、餐廳、歌舞廳的餐飲材料領用單,分部門登記“飲料銷售還原表”,將不計人“飲料銷售還原表”的領用餐料,按每10天的匯總金額填成本統(tǒng)計匯總表。
6.每10天根據(jù)“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”作成本報表,并派發(fā)給各部門,以便部門管理控制成本。月底所做成本報表復印幾份,并送交總經理、副總經理、部門經理以供參考。
7.每月下旬按時參加各營業(yè)點餐料盤點,復査并計算盤存數(shù),并把酒吧實盤數(shù)登在“銷售還原表”中,算出盈虧數(shù),編制“溢缺報告表”。
8.整理保管當月酒吧核算有關資料,并制訂有關報表。
9.負責對各酒吧酒水、香煙等實行有效的監(jiān)督與控制。
10.月底對“工作餐”結轉成本,并按部門做統(tǒng)計表。
11.積極提出改進工作的設想,協(xié)助主管做好本組工作。
12.及時完成主管指派的任務。

