銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀(專業(yè)19篇)

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    通過報告,我們可以對某一問題或情況進行深入的調(diào)研和分析,為后續(xù)決策提供依據(jù)。要寫好報告,首先要明確報告的目的和受眾,這有助于確定內(nèi)容和撰寫方式。這些報告范文是以真實案例為基礎,精心整理而成,希望對您的寫作有所啟發(fā)。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇一
    尊敬的客戶:
    我行非常重視客戶信息安全管理,也按照相關法規(guī)和標準的要求,不斷完善和加強客戶信息安全管理工作。以下是我行的自查報告:
    我行自20xx年開始開展客戶信息安全管理工作,目前已經(jīng)形成了較為完善的客戶信息安全管理體系。我行通過建立嚴格的信息安全管理制度、加強員工培訓和教育、實施嚴格的信息安全風險評估和監(jiān)控等手段,保障了客戶信息安全。
    1、客戶信息管理制度。
    我行建立了以客戶信息為主線的`管理制度,包括客戶信息管理制度、客戶信息保護管理制度、客戶信息泄露風險評估和監(jiān)控管理制度等。其中,客戶信息管理制度明確了客戶信息的定義、保護級別、保密措施、授權(quán)管理等要求。
    2、安全培訓管理制度。
    我行加強了員工的安全培訓,提高了員工對信息安全的意識和認識。員工在操作電腦、處理客戶信息時,必須遵守相關的安全操作規(guī)范,不得將客戶信息泄露給第三方。
    3、安全風險評估和監(jiān)控管理制度。
    我行定期進行信息安全風險評估,發(fā)現(xiàn)風險后及時采取措施進行管控。同時,我行還建立了完善的監(jiān)控體系,對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生。
    我行定期開展信息安全風險評估,根據(jù)風險評估結(jié)果,采取相應的措施進行管控。同時,我行還建立了完善的風險評估報告制度,對風險評估結(jié)果進行分析和總結(jié)。
    我行建立了完善的監(jiān)控體系,對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生。監(jiān)控體系主要包括內(nèi)部監(jiān)控和外部監(jiān)控,其中內(nèi)部監(jiān)控主要包括對網(wǎng)絡、服務器、數(shù)據(jù)庫等的監(jiān)控,外部監(jiān)控主要包括對第三方監(jiān)控。
    經(jīng)過本次自查,我行客戶信息安全管理體系運行良好,能夠有效地保護客戶的信息安全。未來,我行將繼續(xù)加強客戶信息安全管理,提高客戶信息安全保護水平,保障客戶信息的安全。
    特此報告!
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇二
    尊敬的客戶:
    根據(jù)《。
    中華人民。
    共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理法》和《。
    中華人民。
    共和國網(wǎng)絡安全法》等相關法律法規(guī)的要求,我行認真開展了客戶信息安全管理自查工作,現(xiàn)向您匯報如下:
    1、客戶信息保護:我行對各類客戶信息進行了嚴格的保護和管理,包括客戶個人信息、賬戶信息、交易信息等。我行建立了完善的信息保護機制,包括信息加密、信息備份、信息審核等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。
    2、網(wǎng)絡安全管理:我行對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行了嚴格的安全防護措施,包括網(wǎng)絡安全管理工具、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防火墻等,確保網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。
    3、信息泄露防范:我行建立了完善的信息泄露防范機制,包括信息泄露監(jiān)測、信息泄露報告、信息泄露修復等,確保客戶信息的安全性和隱私性。
    4、客戶信息安全培訓:我行對員工進行了客戶信息安全培訓,包括信息安全知識培訓、信息安全風險評估、信息安全管理等,提高員工對客戶信息的保護意識和能力。
    在客戶信息安全管理方面,我行存在一些問題,主要包括:
    1、部分客戶信息泄露:我行在一些業(yè)務處理過程中可能存在信息泄露的風險,如賬戶密碼泄露等。
    2、信息保護不足:我行部分客戶信息的保護力度不足,如客戶個人信息的泄露等。
    3、網(wǎng)絡安全管理不規(guī)范:我行部分網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全措施不足,存在漏洞和安全風險。
    4、員工信息安全意識不足:我行員工對客戶信息的保護意識和能力不足,存在泄露客戶信息的'風險。
    針對客戶信息安全管理方面的問題,我行建議采取以下措施:
    1、加強信息保護:我行應加強客戶信息的保護,包括信息加密、信息備份、信息審核等,確保客戶信息的安全性和隱私性。
    2、完善網(wǎng)絡安全管理:我行應加強網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全防護措施,包括網(wǎng)絡安全管理工具、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防火墻等,確保網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。
    3、加強信息泄露防范:我行應加強信息泄露防范機制,包括信息泄露監(jiān)測、信息泄露報告、信息泄露修復等,確保客戶信息的安全性和隱私性。
    4、加強員工培訓:我行應加強員工對客戶信息的保護意識和能力,包括信息安全知識培訓、信息安全風險評估、信息安全管理等,提高員工對客戶信息的保護意識和能力。
    我行將認真遵守相關法律法規(guī),加強客戶信息安全管理,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。如有任何問題,請隨時聯(lián)系我們。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇三
    縣信息化工作領導小組辦公室:
    按照《關于開展xx市重點領域網(wǎng)絡與信息安全檢查行動的通知》要求,我局對信息系統(tǒng)安全情況進行了全面檢查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
    一、自查工作組織開展情況。
    在第一時間召開專題會議,就信息安全自查工作進行周密部署,成立了由黨組書記、局長xxx為組長,各股室負責人為成員的信息安全自查工作領導小組,及時制定了工作方案,并指定由局辦公室牽頭組織專業(yè)技術(shù)人員對正在使用的“縣委辦公系統(tǒng)”及所有計算機安全情況,尤其是保密要害部位開展全方位檢查,做到不留死角,確保安全。
    (一)總體情況。
    長期以來,我局高度重視信息網(wǎng)絡安全工作,認真貫徹落實《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》和《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》等有關規(guī)定,加大投入,采取積極有效的安全保護措施,取得了良好成效。截至目前,全局信息網(wǎng)絡未出現(xiàn)不明人員入侵或攻擊跡象,無任何安全事故發(fā)生。
    (二)安全管理情況。
    印發(fā)了《涉密和非涉密計算機安全管理制度》、《網(wǎng)絡安全管理制度》、《辦公自動化設備管理制度》、《保密要害部門管理制度》、《涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)保密管理規(guī)定》、《涉密計算機維修、更換、報廢安全管理規(guī)定》等一系列規(guī)章制度,進一步明確了不把涉密電子文件帶回家,不在機關聯(lián)網(wǎng)計算機上進行與工作無關的操作等規(guī)定,重申了違反安全管理制度要視情節(jié)依據(jù)有關規(guī)定進行嚴肅處理的工作紀律,使信息安全工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準則,實現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、科學化,有力保障了信息網(wǎng)絡安全。
    (三)技術(shù)防護情況。
    1、所有聯(lián)網(wǎng)計算機均經(jīng)過了信息系統(tǒng)安全技術(shù)檢查,安裝了防火墻,同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
    2、涉密計算機信息系統(tǒng)已建立,處于物理隔離未接入互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),除專人使用和管理之外任何人不得接觸或查看涉密計算機信息系統(tǒng)。禁止在非涉密計算機及信息系統(tǒng)內(nèi)保存或流轉(zhuǎn)任何涉密文件和內(nèi)部敏感信息,所有涉密文件和內(nèi)部敏感信息一律保存在涉密計算機信息系統(tǒng)中。涉密計算機信息系統(tǒng)配備單獨的移動存儲介質(zhì),嚴禁使用其他股室的移動存儲介質(zhì),禁止使用來歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動存儲介質(zhì)。
    3、所有硬件設施均采用有線連接,禁止使用無線網(wǎng)卡、無線鍵盤、無線鼠標和3g數(shù)據(jù)卡等無線設備,有效避免了信息在無線局域網(wǎng)中泄漏。
    4、各股室在安裝殺毒軟件時采用相關主管部門批準的殺毒軟件,定期查毒和殺毒,不使用來歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件、軟盤、光盤、u盤等載體,嚴禁訪問非法網(wǎng)站,自覺嚴格控制和阻斷病毒來源。
    (四)應急處置與災備工作情況。
    1、初步建立了應急預案,并處于不斷健全完善階段。
    2、對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行定期備份,以降低或消除不確定因素對正常工作的影響。
    3、對每臺入網(wǎng)計算機的使用者和ip地址登記造冊,不斷加強計算機使用者的安全培訓工作,提高其安全使用網(wǎng)絡的能力,強化信息安全防范意識。
    三、主要問題和面臨威脅分析。
    (一)發(fā)現(xiàn)的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)。
    1、規(guī)章制度體系初步建立,但還不夠完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面。
    2、部分信息系統(tǒng)使用人員安全意識不強,在管理上缺乏主動性和自覺性。
    3、網(wǎng)絡安全技術(shù)管理人員配備不足,信息系統(tǒng)安全方面投入的力量有限。
    (二)面臨的安全威脅與風險。
    安全威脅程度等級低,由于我局租賃城郊民房辦公,電路老化,布線不合理,辦公用電得不到充分保障,對信息的正常保存和設備的日常使用帶來了一定風險。
    四、改進措施與整改效果。
    (一)改進措施。
    1、再次檢查規(guī)章制度各個環(huán)節(jié)的安全策略與安全制度,并對其中不完善部分進行重新修訂與修改,切實增強信息安全制度的落實工作,不定期對執(zhí)行情況進行檢查。
    2、持續(xù)加強計算機操作人員的安全意識教育,提高安全工作的主動性和自覺性。
    3、加強對線路、系統(tǒng)的及時維護和保養(yǎng),加大更新力度,提高安全工作的現(xiàn)代化水平。
    (二)整改效果。
    經(jīng)評估,初步達到了預期效果。
    五、意見和建議。
    (一)希望上級部門今后多組織交流學習及業(yè)務培訓,使安全技術(shù)人員及時更新信息網(wǎng)絡安全管理知識。
    (二)持續(xù)強化全員信息安全意識,不斷提升信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)防范水平。
    xx縣衛(wèi)生局。
    2012年8月28日。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇四
    隨著金融科技的迅猛發(fā)展,銀行業(yè)務已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)的柜臺辦理轉(zhuǎn)移到線上平臺,用戶可以通過手機app、網(wǎng)銀等方式進行資金管理、支付結(jié)算等操作。然而,在這個過程中,客戶的隱私和個人信息也面臨著更多的風險。因此,銀行必須加強對客戶信息安全的管理,降低風險。
    1、系統(tǒng)安全管理:包括線上交易系統(tǒng)、對客戶信息的存儲與傳輸系統(tǒng)等。自查時,要確保系統(tǒng)軟硬件設備的安全性,檢查系統(tǒng)是否存在漏洞和特殊權(quán)限的操作。
    2、數(shù)據(jù)安全管理:包括客戶個人信息的收集、存儲、處理和銷毀等環(huán)節(jié)。自查時,要檢查數(shù)據(jù)加密和備份的措施是否到位,查看數(shù)據(jù)存儲是否安全可靠。
    3、員工安全意識培養(yǎng):員工安全意識是銀行信息安全的重要一環(huán)。自查時,要評估員工對安全規(guī)定的知曉程度和應對能力,開展相關安全培訓,提高員工的信息安全意識。
    4、外部風險控制:針對網(wǎng)絡攻擊、惡意軟件和欺詐行為等外部風險,銀行應加強監(jiān)控和防范。自查時,要檢查網(wǎng)絡安全設備的運行狀況,評估外部風險監(jiān)控的能力。
    5、事件響應與處置:在客戶信息泄露等安全問題出現(xiàn)時,要能夠及時響應并采取相應的處置措施,以降低損失。自查時,要評估事件響應預案的完善程度和處置能力。
    1、系統(tǒng)安全管理方面,系統(tǒng)漏洞得到及時修復,系統(tǒng)設備運行狀況良好,對特殊權(quán)限的.操作有嚴格的控制措施。
    2、數(shù)據(jù)安全管理方面,客戶個人信息收集和存儲過程中,加密和備份措施到位,數(shù)據(jù)存儲安全可靠。
    3、員工安全意識培養(yǎng)方面,員工安全意識普遍較高,對安全規(guī)定的知曉程度較高,能夠靈活應對安全問題。
    4、外部風險控制方面,銀行具備較完善的網(wǎng)絡安全設備和監(jiān)控能力,能有效防范惡意攻擊和欺詐行為。
    5、事件響應與處置方面,銀行制定了完善的事件響應預案,并能夠迅速響應并采取相應的處置措施,降低事件損失。
    在自查過程中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,建議銀行采取以下措施來進一步提高客戶信息安全管理:
    1、定期更新系統(tǒng)的安全補丁,及時修復系統(tǒng)漏洞,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
    2、強化員工的安全意識培養(yǎng),定期組織安全培訓,提高員工的信息安全意識和應對能力。
    3、加強對外部風險的監(jiān)控和防范,定期進行安全漏洞掃描和風險評估。
    4、定期開展模擬演練,提高事件響應和處置能力。
    總結(jié):
    本報告詳細描述了銀行客戶信息安全管理自查的情況,并提出了相應的改進建議??蛻粜畔踩倾y行業(yè)務順利開展的基礎,銀行應密切關注信息安全的動態(tài),采取相應的措施來保護客戶的隱私和個人信息。只有不斷加強客戶信息安全管理,銀行才能贏得客戶的信任,確保業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇五
    為認真貫徹落實上級轉(zhuǎn)發(fā)的《關于開展銀行保險機構(gòu)網(wǎng)絡安全檢查工作的通知》文件精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的緊急會議,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作。嚴格落實有關網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。
    我行依托省聯(lián)社的科技支撐,各項信息管理系統(tǒng)逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統(tǒng),由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務進行集中處理,其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理,我行工作重點在于對網(wǎng)絡設備、通訊線路及柜面終端設備的正常運行進行科技支撐,因此我行在信息科技風險管理方面的風險較少。
    一、完善信息科技治理,大力開展信息科技風險管理制度建設。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務管理的綜合管理。
    二、我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。
    1、認真學習和領會銀保監(jiān)辦對信息科技風險管理的要求,吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗,將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范,建立系統(tǒng)完善的信息科技風險管理組織架構(gòu)和機制,建立以信息科技部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風險三道防線。
    2、建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設,我行領導高度重視,以我行“雙一流銀行”建設為契機,完善了相關制度,理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設。
    3、采取有效的信息科技風險管理的制度,防范和化解信息安全風險。首先,完善基礎設施建設,對中心機房進行改造,更換老舊的硬件設備,提高硬件設備防范風險的能力;二是改造電源環(huán)境,做好業(yè)務連續(xù)性建設,為基層網(wǎng)點更換ups電源;三是提升運行管理的水平,推進運行流程化和集中化管理,防范操作風險,確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。四是完善應急預案,積極配合省聯(lián)社開展應急演練,切實提高風險防控水平。
    三、嚴格設備接入管理,提高設備管理水平。
    四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容。市農(nóng)信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動,目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權(quán),覆蓋部分網(wǎng)點終端、辦公內(nèi)網(wǎng)電腦;各縣行社統(tǒng)一按照省聯(lián)社軟件正版化工作總體目標,2018年底前實現(xiàn)接入生產(chǎn)網(wǎng)絡的服務器系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。
    信息科技風險防控是長期而艱巨的工作,我行將按照上級有關部門的要求,加強日常管理,提高業(yè)務水平,將信息科技風險防控作為工作的重中之重,保證各項業(yè)務的安全穩(wěn)定運行。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇六
    為全面、客觀地反映金融機構(gòu)安全防范情況,根據(jù)《關于銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作實施方案的通知》的要求,我行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結(jié)合實際情況,對網(wǎng)點安全設施及環(huán)境等各方面進行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
    安全檢查小組:組長:xxx副組長:xxx成員:xxxxxx。
    xxx安全檢查辦公室設在行長辦,定期對營業(yè)場所、業(yè)務庫、自助設備、運鈔、消防、計算機、槍支彈藥等進行安全檢查,保衛(wèi)股長xxx負責各項安全檢查情況的工作匯報。
    一、營業(yè)場所:
    (一)物防設施。
    1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。
    2.網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關的安全標準。
    3.網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務出入口均已安裝金屬防護門,且能正常使用。
    4.營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。5.現(xiàn)金業(yè)務區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門,能正常使用。
    6.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺高度=800mm、寬度=500mm。
    7.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防護板。
    8.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。
    9.現(xiàn)金業(yè)務柜臺的臺面設置和收銀槽長寬高符合要求。10.網(wǎng)點營業(yè)場所均已配備衛(wèi)生設施。11.營業(yè)場所已配備應急照明設備且安好可用。12.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。
    (二)技防設施。
    1.監(jiān)控設備。
    (1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。(2)營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。
    (3)營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。
    (4)網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。2.報警及其他技防設施網(wǎng)點具備與公安110報警服務臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機關110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。
    二、業(yè)務庫安全。
    (一)實體防范。
    1.庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。
    2.出入庫房門的通道為單一設置。
    3.庫房結(jié)構(gòu)墻體已達到相應級別建筑標準。
    4.金庫門和庫門鎖具符合標準。
    5.三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設置防控隔離門,且防護等級符合要求。
    (二)技術(shù)防范。
    1.入侵報警系統(tǒng)能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。
    2.報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。
    3.營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。
    4.報警裝置有備用電源,能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間。
    5.報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。
    6.庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程及庫內(nèi)所存放物品。
    7.庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。
    8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。
    9.守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。
    10.清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機進行獨立監(jiān)控和錄像,回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。
    11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。
    12.視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。
    13.實行遠程監(jiān)控的業(yè)務庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠程控制和實時授權(quán)功能。
    14.聲音資料保存時間均在30天以上。
    15.實行異地值守的業(yè)務庫具備全方位防護,且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心,能實施遠程管理、控制。
    

出處 xUefen.COm.CN
    16.業(yè)務庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備。
    (三)本地守庫室防范。
    1.本地守庫室設置有衛(wèi)生設施。
    2.守庫室外安裝有照明燈,配備應急照明設備及自衛(wèi)器材。3.守庫室配備有對外聯(lián)絡的通訊設備,已安裝緊急報警按鈕。
    三、自助設備安全。
    (一)自助設備安全。
    1.已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。2.視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進行實時錄像。
    3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動情況。
    4.已加裝具有防窺視功能裝置,已設置相對獨立的用戶操作區(qū)域。
    5.能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務電話。
    1.獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置,具備入侵報警聯(lián)動功能。
    2.安裝了視頻監(jiān)控裝置對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄,回放圖像能清晰顯示進出人員體貌特征。
    四.運鈔安全。
    1.使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。
    2.已制定押運途中突發(fā)事件處置預案。
    3.押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預案、責任分工明確。
    4.押運員押運操作行為規(guī)范,警惕性較高。
    5.運鈔登記手續(xù)齊全。
    6.押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。
    7.押運員站位能全方位警戒。
    8.運鈔車交接款??课恢煤侠怼?BR>    9.運鈔??考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。10.運鈔車內(nèi)有通訊、報警、消防設備。
    11.押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象。
    五.消防安全。
    1.建立了領導負責的逐級防火責任制。
    2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。
    3.已為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
    4.職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責。
    5.設立兼職的防火安全人員。
    6.建立健全了各項消防安全制度。
    7.按照國家有關消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標準設置消防設施。
    8.能保證消防設施、滅火器材完好有效。
    9.能保證消防疏散通道暢通。
    10.有消防安全檢查、巡查,和消防安全就礙于培訓記錄。
    11.對火災能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時消除。
    12.一年內(nèi)組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。
    13.制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。
    14.建立健全了消防檔案。
    15.對建筑消防設施進行定期的消防檢測。
    六、計算機安全。
    (一)營業(yè)場所計算機安全。
    1.營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。
    (二)數(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全。
    1.數(shù)據(jù)交換和處理中心計算機機房在建筑物內(nèi)設置為獨立區(qū)域。
    2.獨立設置的計算機中心進行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。
    3.有專人值守、記錄出入人員情況。
    4.防水、防盜、監(jiān)控、報警設施健全。
    5.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。
    6.設立兼職計算機信息系統(tǒng)安全管理人員。
    7.機房工作人員熟悉滅火、防水等相關操作。
    8.有專門的設備檔案備查資料。
    9.能及時更換計算機的口令或密鑰。
    10.有防雷接地等必要防護。
    11.機房有專用滅火設施。
    12.成立了計算機信息系統(tǒng)安全保護領導小組切制定了計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預案。
    七、槍支彈藥安全。
    1.已明確槍支管理責任,指定專人負責。
    2.槍彈庫出入口安裝了防盜安全門、與110報警服務臺相連的緊急報警裝置和入侵報警裝置。
    3.有專用槍庫和槍柜存放保管槍支彈藥。
    4.槍支、彈藥分開存放,實行雙人雙鎖。
    5.建立了完善的持槍人員管理責任制度、槍支彈藥保管領用制度和槍支安全責任制度,且能嚴格執(zhí)行。
    6.執(zhí)行守押任務完畢后,及時交還槍支彈藥。
    7.持槍人員配發(fā)持槍證件。
    8.持槍人員定期進行培訓。
    9.攜帶槍支時隨身攜帶持槍證件。
    10.非執(zhí)行守押任務時,未攜帶槍支彈藥。
    八、案件防范。
    1.一年內(nèi)對員工進行法律法規(guī)教育以及業(yè)務規(guī)范學習在2次以上。
    2.兩年內(nèi)我行無內(nèi)部人員違法犯罪。
    3.兩年內(nèi)發(fā)生的我行無盜搶案件。
    4.兩年內(nèi)我行無重特大盜搶案件。
    5.兩年內(nèi)我行無因瀆職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。
    6.我行嚴格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。
    7.我行有防范案件預案。
    8.我行嚴格執(zhí)行相關案件報告制度規(guī)定。
    9.我行及時向員工開展案例警示教育。10.我行嚴格執(zhí)行有關業(yè)務操作安全的各項規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行各項業(yè)務操作程序。
    九、安全保衛(wèi)基礎工作。
    1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作,查找安全防范工作隱患并研究解決問題;保衛(wèi)工作有領導班子成員分管。
    2.我行設立了專職保衛(wèi)機構(gòu)。
    3.營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員。
    4.我行安全防范設施建設資金不存在重大缺口。
    5.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。
    6.我行開展了安全檢查、考核、評比工作,且獎懲分明。
    7.對公安機關、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,我行作出及時整改。
    8.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度,及處置突發(fā)事件預案。
    9.我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責任書。
    10.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。
    11.業(yè)務庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。
    12.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材,了解安全防范制度,熟悉本崗位應急預案處置方法。通過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關的安全防范意識,從而將安保工作責任到人、落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障,確保我行各項生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、安全的運行。
    農(nóng)行察雅縣支行。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇七
    為貫徹落實人民銀行關于征信宣傳教育工作的各項要求,組織好我行征信宣傳工作,進一步拓寬征信知識宣傳的深度和廣度,提高社會公眾的信用意識和維權(quán)意識,推動社會信用體系建設,我行開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的征信專題宣傳活動。通過征信宣傳活動,企業(yè)和個人誠實守信的意識大大增強,征信宣傳活動取得明顯成效。
    本次征信宣傳活動,我行高度重視,成立由行長任組長,分管行長任副組長,各部門主管牽頭實施,具體負責征信宣傳月的組織協(xié)調(diào)工作,明確責任,分配到人,確保本次活動扎實開展。
    經(jīng)過精心籌劃和部署,我行7月份積極開展了征信知識宣傳月活動。本次活動,廣大居民積極參與,宣傳當天我行在營業(yè)網(wǎng)點外擺放宣傳展臺2個,配備員工9名向廣大居民和企業(yè)宣傳普及征信基本知識,接受現(xiàn)場咨詢數(shù)十人次,通過豐富的宣傳活動形式、創(chuàng)新的活動載體,引起了居民的極大關注,在全縣范圍營造了良好的宣傳效應,宣傳活動圓滿成功。
    本次征信活動,我行抓住重點,彰顯特色。對于在日常生活中哪些情況下容易出現(xiàn)負面記錄,我行工作人員與參與企業(yè)及現(xiàn)場的市民進行了深切而詳細的講解,并且對于如何避免上述情況的發(fā)生給出了諸多建議。前來咨詢的群眾紛紛表示,過去不知道或不了解征信,此次活動的開展給他們提供了一個很好的近距離接觸征信的機會,加深了他們對征信的認識和了解。
    通過本次征信宣傳活動,進一步普及了征信知識,營造了誠實守信的社會信用氛圍,進一步培育了企業(yè)及廣大公眾守信光榮、失信可恥的信用道德,有效地改善了我縣金融生態(tài)環(huán)境。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇八
    我局嚴格執(zhí)行《xx省司法行政系統(tǒng)信息網(wǎng)絡管理規(guī)定(暫行)》,并制定了《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》、《**市司法局網(wǎng)絡設備維護管理規(guī)定》和《數(shù)據(jù)備份與移動存儲設備管理制度》。并與相關部門簽訂責任書,定期檢查制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
    我們重點清查了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的接入情況,排除了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)共用設備、混接等安全隱患,內(nèi)、外網(wǎng)嚴格實行了物理隔離。嚴禁計算機使用者擅自進行內(nèi)外網(wǎng)切換,殺毒軟件由網(wǎng)絡管理人員定期升級維護。禁止使用無線網(wǎng)卡、藍牙等無線互聯(lián)功能的設備。機房有專人負責管理與維護,無關人員未經(jīng)批準不得進入機房,更不得動用機房內(nèi)的網(wǎng)絡設備和資料。
    網(wǎng)絡及硬件設備確保24小時正常運行,工作溫度保持在25℃以下。內(nèi)網(wǎng)專用防火墻設置正確,相關安全策略正常啟用。ip地址分配表網(wǎng)絡線標注明晰,并記錄在案。對所有硬盤、移動設備全部按照保密要求進行排檢,所有u盤存放文件必須符合保密要求,用于內(nèi)外網(wǎng)傳輸?shù)膗盤不得存放文件,內(nèi)外網(wǎng)計算機嚴格區(qū)別使用,不得在外網(wǎng)計算機上存放、操作內(nèi)部文件。
    嚴格執(zhí)行“誰發(fā)布、誰負責”的網(wǎng)上信息發(fā)布原則,按照《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》做到信息上網(wǎng)有審批、有記錄,做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”,認真履行網(wǎng)絡信息安全保障職責。網(wǎng)絡管理人員定期對相關程序、數(shù)據(jù)、文件進行備份,每臺計算機都安裝了正版瑞星殺毒軟件,定期進行更新、殺毒、木馬掃描,發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)漏洞及時修復,確保計算機不受病毒、木馬的侵入。
    對網(wǎng)站和應用系統(tǒng)的程序升級、賬戶、口令、軟件補丁、查殺病毒、外部接口以及網(wǎng)站維護等方面存在的突出問題,我們逐一進行清理、排查,能及時更新升級的更新升級,進一步強化安全防范措施,及時堵塞漏洞、消除隱患、化解風險。
    做好全部計算機上的炒股、游戲、聊天、下載、在線視頻等與工作無關的軟件程序的`卸載清理工作,杜絕利用計算機從事與工作無關行為的發(fā)生。
    一是機房沒有避雷設備,近期我們會加緊解決。
    二是部分工作人員的網(wǎng)絡安全防范意識和防范技能不強,我們要進一步加強對全局人員的計算機安全意識教育和防范技能訓練,提高防范意識,充分認識到計算機網(wǎng)絡與信息安全案件的嚴重性,把計算機安全保護知識真正融于工作人員業(yè)務素質(zhì)的提高當中。
    通過自查,全局職工對網(wǎng)絡和信息安全保密意識進一步提高,信息網(wǎng)絡安全基本技能有了進一步提升,保障了全區(qū)網(wǎng)絡運行效率,加強了網(wǎng)絡安全,規(guī)范了辦公秩序,為司法行政各項工作的順利開展提供了重要的安全保障。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇九
    (2012年9月10日)。
    根據(jù)xx《關于在全地區(qū)重點領域開展網(wǎng)絡與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統(tǒng)一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報如下:。
    一、領導高度重視,切實加強信息安全工作。
    局領導高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件精神,切實增強干部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由xx同志任組長、辦公室主任xx副組長,各相關科室負責人為成員的領導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領導簽訂了《信息安全工作領導責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預防和杜絕失泄密事件發(fā)生。
    二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防范。
    和近3年內(nèi)離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、u盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),借閱帶密級的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復制、抄存涉密文件,必須經(jīng)辦公室主任批準,履行登記手續(xù),任何密件復印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經(jīng)主管領導審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現(xiàn)象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對,并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質(zhì)存在泄密隱患的,按照有關規(guī)定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回;對不應由個人留用的電子文檔,統(tǒng)一組織了刪除。
    三、存在問題和整改措施。
    通過此次檢查,發(fā)現(xiàn)全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調(diào)動、退休的領導干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領導要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續(xù),徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十
    農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農(nóng)業(yè)政策性金融機構(gòu)是中國金融體系的重要組成部分,按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的.加快,其業(yè)務范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現(xiàn)。農(nóng)發(fā)行業(yè)務具有“雙重性”,即政策性和經(jīng)營性,這就對農(nóng)發(fā)行的保密工作提出了更高的要求?,F(xiàn)階段農(nóng)發(fā)行保密工作存在諸多隱患,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十一
    從現(xiàn)實狀況來看,基層農(nóng)發(fā)行保密工作做的怎樣,似乎對各方面工作開展影響不大,對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。
    一是缺乏相應配套的保密設備等設施;
    二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善;
    四是對保密工作說起來重要,實際檢查指導少,崗位工作職責不到位。
    針對上述存在的問題和不足,要確?;鶎愚r(nóng)發(fā)行各項工作順利開展,形成大保密工作的局面,對此談一點膚淺的看法。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十二
    保密工作是基層農(nóng)發(fā)行業(yè)務工作的重要組成部分,作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴肅性和時效性,保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則,將會出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位現(xiàn)象,其危害性從小的方面講損壞了農(nóng)發(fā)行的社會形象,可能惡化黨群干部關系;從大的方面講就有可能損害農(nóng)民的利益,有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀調(diào)控目標的實現(xiàn),甚至關系到員工生命和財產(chǎn)安全,因此,保密工作時刻伴隨著我們,要像安保工作一樣警鐘常常敲。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十三
    在接到碑林區(qū)教育局發(fā)出的《關于迎接西安市教育系統(tǒng)網(wǎng)絡及信。
    息安全集中大檢查的通知》,我校領導非常重視,從校長到每一位教師一齊上陣,把搞好教育系統(tǒng)網(wǎng)絡管理及信息安全當做事關國家安全、社會穩(wěn)定的大事來抓。為了規(guī)范校園內(nèi)計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全管理工作,保證校園網(wǎng)信息系統(tǒng)的安全和推動校園精神文明建設,我校成立了安全組織機構(gòu),建立健全了各項安全管理制度,加強了網(wǎng)絡安全技術(shù)防范工作的力度,進一步強化了我校機房和辦公設備的使用管理,營造出了一個安全使用網(wǎng)絡的校園環(huán)境。下面將詳細情況匯報如下:
    一、領導重視,責任分明,加強領導。
    為了認真做好管理工作,進一步提高教育網(wǎng)絡信息安全工作水平,促進教育信息化健康發(fā)展,我校建立了專門的網(wǎng)絡信息安全管理組織,成立了由分管領導、網(wǎng)絡管理員組成的計算機網(wǎng)絡信息安全管理領導小組。負責制定學校計算機信息系統(tǒng)安全管理的辦法和規(guī)定,協(xié)調(diào)處理全校有關計算機信息系統(tǒng)安全的重大問題;負責學校計算機信息系統(tǒng)的建設、管理、應用等工作;負責信息系統(tǒng)安全的監(jiān)督、事故的調(diào)查和處罰。學校網(wǎng)絡管理人員要在學校計算機安全管理領導小組的領導下,負責校園網(wǎng)的安全保護工作和設備的維護工作,必須模范遵守安全管理制度,積極采取必要的防范技術(shù)措施,預防網(wǎng)絡安全事故的發(fā)生。
    二、嚴格執(zhí)行備案制度。
    術(shù)和查閱與學習有關的資料,沒有出現(xiàn)出租轉(zhuǎn)讓等情況。
    今年暑假,學校又自籌資金,購買了上網(wǎng)行為管理路由器。全校所有互聯(lián)網(wǎng)入口結(jié)點都實行實名認證制度。為全校教師分配了用戶名和密碼,保證一人一號,對號上網(wǎng)。對每個帳號都做了流量控制和行為管理策略。并且對上網(wǎng)內(nèi)容做了進一步規(guī)范,屏蔽了許多不常用的端口,有效的防范了病毒的入侵。
    三、加強網(wǎng)絡安全技術(shù)防范措施,實行科學管理。
    我校的技術(shù)防范措施主要從以下幾個方面來做的:
    (一)計算機機房安全管理制度。
    1、重視安全工作的思想教育,防患于未然。
    2、遵守“教學儀器設備和實驗室管理辦法”,做好安全保衛(wèi)工作。
    3、凡進入機房的人員除須遵守校規(guī)校紀外,還必須遵守機房的各項管理規(guī)定,愛護機房內(nèi)的所有財產(chǎn),愛護儀器設備,未經(jīng)管理人員許可不得隨意使用,更不得損壞,如發(fā)現(xiàn)人為損壞將視情節(jié)按有關規(guī)定嚴肅處理。
    4、機房內(nèi)禁止吸煙,嚴禁明火。
    5、工作人員必須熟悉實驗室用電線路、儀器設備性能及安全工作的有關規(guī)定。
    6、實驗室使用的用電線路必須符合安全要求,定期檢查、檢修。
    7、杜絕黃色、迷信、反動軟件,嚴禁登錄黃色、迷信、反動網(wǎng)站,做好計算機病毒的防范工作。
    8、工作人員須隨時監(jiān)測機器和網(wǎng)絡狀況,確保計算機和網(wǎng)絡安。
    全運轉(zhuǎn)。
    9、機房開放結(jié)束時,工作人員必須要關妥門窗,認真檢查并切斷每一臺微機的電源和所有電器的電源,然后切斷電源總開關。
    (二)計算機安全管理制度。
    1.安裝了天網(wǎng)防火墻,防止病毒、反動不良信息入侵校園網(wǎng)絡。
    2.安裝網(wǎng)絡版的“360殺毒軟件”,實施監(jiān)控網(wǎng)絡病毒,發(fā)現(xiàn)問題立即解決。
    3.學校網(wǎng)絡建立在教學樓,計算機所在部門加固門窗,購買滅器,擺放在顯著位置,做到設備防雷,防盜,防火,保證設備安全、完好。
    4.及時修補各種軟件的補丁。
    5.對學校重要文件,信息資源做到及時備份。創(chuàng)建系統(tǒng)恢復文件。
    (三)安全教育培訓制度。
    1、學校組織教師認真學習《計算機信息網(wǎng)絡國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》,提高教師的維護網(wǎng)絡安全的警惕性和自覺性。
    2、學校負責對本校教師進行安全教育和培訓,使教師自覺遵守和維護《計算機信息網(wǎng)絡國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》,使他們具備基本的網(wǎng)絡安全知識。
    息內(nèi)容。
    四、我校定期進行網(wǎng)絡安全的全面檢查。
    我校網(wǎng)絡安全領導小組每學期初將對學校微機房、領導和教師辦公用機、各多媒體教室及學校電教室的環(huán)境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內(nèi)容進行一次全面的檢查,對存在的問題要及時進行糾正,消除安全隱患。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十四
    根據(jù)··和··文件精神,我單位于&月&日-&月&日對本機構(gòu)信息安全工作進行全面檢查,具體情況如下:
    一、高度重視,加強領導。
    為深入貫徹落實此次信息安全保障自查工作的順利開展,我單位召開專題會議研究部署了此次工作的具體內(nèi)容,制定了切實有效的工作措施,進一步加強了信息安全保障工作的責任意識,全力組織開展此次信息安全自查工作,系統(tǒng)管理員積極配合,確保此項工作有效開展。
    (一)制度建設情況。
    我單位一直以來高度重視本部門的信息安全工作,注重管理制度的建設、細化和執(zhí)行。為進一步強化信息安全責任意識,確保各項信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行,我單位先后制定、修改了&&&&微機室管理制度、計算機安全管理制度、信息安全保密管理制、計算機違規(guī)操作處罰辦法、涉密移動存儲介質(zhì)管理制度等,強化信息系統(tǒng)操作安全,有力保障了計算機信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
    在機房功能區(qū)、供配電管理、ups電源使用、溫度控制、機房接地設置、防雷防火線等方面均按照&&&&統(tǒng)一要求進行了配置,符合&&&7相關要求。同時,&&&&與&&&&簽訂了ups電源維護保養(yǎng)合同,對ups進行日常監(jiān)測、維護,確保正常運行。
    1.計算機網(wǎng)絡管理。
    一是我單位通信主干網(wǎng)目前主要為&&&的光纖,&&7信號穩(wěn)定,狀況良好。日前,&&&&對光纖信號進行檢查,檢查結(jié)果正常。二是局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實行嚴格的物理斷開,由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理互聯(lián)網(wǎng)用機,對互聯(lián)網(wǎng)用機設置開機密碼,限制訪問權(quán)限,同時,員工使用互聯(lián)網(wǎng)用機必須經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后方可使用,并且對于使用過程中確實需要拔插移動存儲介質(zhì),必須使用本單位統(tǒng)一配發(fā)的移動存儲介質(zhì),經(jīng)系統(tǒng)管理員查殺毒后方可使用?;ヂ?lián)網(wǎng)用機上嚴禁存儲相關業(yè)務文件。三是局域網(wǎng)計算機ip地址及網(wǎng)段由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配和管理,建立ip使用登記簿。
    2.安全和保密管理。
    一是對服務器、個人計算機操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用平臺等按規(guī)定設置了密碼,并規(guī)定職工個人計算機必須設置開機密碼保護和啟用待機屏保。為確保計算機病毒防控有力,網(wǎng)內(nèi)所有計算機設備均安裝防病毒軟件,并及時更新病毒庫,確保查毒軟件處于最新狀態(tài)。二是嚴格控制移動存儲介質(zhì)使用,相關文件通過共享文件夾形式進行傳閱、處理。如確需使用移動存儲介質(zhì),必須使用統(tǒng)一配發(fā)的非涉密移動存儲介質(zhì),使用完畢交部門領導保管。禁止個人將含有工作文件的存儲介質(zhì)拿出單位用作他用。三是和職工簽訂計算機使用承諾書,加強職工對計算機、移動存儲設備的使用規(guī)范。
    (三)數(shù)據(jù)備份及軟件維護情況。
    1.數(shù)據(jù)備份管理。定期對重要業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份,備份數(shù)據(jù)由專人負責保管存放,確保重要數(shù)據(jù)安全。
    2.數(shù)據(jù)介質(zhì)管理。能夠?qū)ο嚓P應用軟件及關鍵數(shù)據(jù)介質(zhì)進行妥善保管,嚴格控制移動介質(zhì)使用數(shù)量,按照部室配發(fā)專門存儲介質(zhì)。
    3.軟件升級管理。能夠按照有關部門要求,及時對系統(tǒng)進行升級維護,確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
    4.計算機維護工作。認真對計算機進行跟蹤檢查,對于非系統(tǒng)應用軟件全部卸除,及時進行系統(tǒng)垃圾清理、磁盤整理等。
    四、存在的問題。
    通過此次信息安全保障工作檢查,同時也發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,具體如下:
    (一)要進一步加快信息安全管理制度的建立,緊急預案需進一步完善。
    (二)要進一步加強對移動存儲介質(zhì)的使用管理,雖然采取多種手段防止個人使用,但難確保部分職工私自使用。
    (三)計算機日常管理工作有待進一步加強,相關常規(guī)登記簿要準時登記。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十五
    為強化基層農(nóng)發(fā)行的保密工作,應當在系統(tǒng)內(nèi)自上而下成立“一把手”任組長,分管行長為副組長,有關部負責人為成員的保密工作領導小組,配備專(兼)職保密干部,使保密工作層層有人抓、事事有人管,形成網(wǎng)絡管理狀態(tài)。同時,要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中,采取與責任人工資、政績掛鉤的辦法,增強保密工作人員的責任感。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十六
    為認真貫徹關于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的會議,并草擬了網(wǎng)絡安全責任制和有關規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作。嚴格落實有關網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十七
    我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。
    在管理方面我們:
    一是堅持“制度管人”。
    二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一?!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。
    在設備維護方面,專門設置了網(wǎng)絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十八
    針對當前持續(xù)高溫,易發(fā)火災的高危時期,為全面提高全體員工的消防、風險防范意識,防患于未然。根據(jù)保監(jiān)部《關于做好當前消防安全工作的通知》的要求及部署,我分理處對營業(yè)室、監(jiān)控、空調(diào)、住宅區(qū)的電源線路進行了自查,現(xiàn)將我處的消防自查情況作如下匯報:
    一、建立健全組織,明確工作職責。
    消防安全是金融機構(gòu)工作的重要內(nèi)容,是關系銀行財產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事。對此,分理處成立以主任為組長,安全員為第一負責人,其余員工為直接責任人的的消防安全工作小組,全面負責日常的消防安全工作。本著對公司財產(chǎn)和員工生命負責的精神,把做好消防安全工作擺到最重要位置。
    二、加強宣傳教育,增強消防安全意識。
    接上級文件精神,我分理處高度重視,全體員工通過集中學習和分散學習相結(jié)合的方式,積極督查員工學習《消防法》,開展消防知識教育,切實提高了全員的消防安全意識,樹立了“人人都是消防員,消防工作人人有責”的意識,并時刻牢記消防安全工作的重要性。
    三、
    重點部位、重點管理。
    均擺放到位且正常有效,大功率電器在額定功率下正常運作。下班后營業(yè)場所(除監(jiān)控設備、路由器、atm機外)所有電器設備、機具電源進行雙人排查,確保徹底斷開。
    (二)住宅區(qū)。采取員工自查和安全小組排查相結(jié)合的方式,安全員積極動員各位員工每天細致的檢查住宅范圍內(nèi)的電源線路、燃氣管道,大功率電器是否潛在隱患,并及時上報檢查情況;此外,領導小組組長挨家挨戶的對電源線路進行了,對發(fā)現(xiàn)老化的線路已更換。
    (三)伙食團。加強對伙食團的管理,伙食團操作時時時與油、液化氣接觸,稍有不慎有引發(fā)火災可能。對此,安全領導小組高度重視伙食團的消防工作,徹底排查電源線路有無老化現(xiàn)象,為消除隱患,老化的線路重新進行了更換,消防器材及時進行了檢查增補。
    四、加強監(jiān)督檢查,強化日常管理。
    加強對新進員工消防安全知識培訓,確保每名員工都能熟練的使用消防器材,總之,消防安全工作是一項長期而重要的任務,事關公司財產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以上級文件精神為指導,貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針,價強日常消防工作管理,提高全員消防意識,切實做到防患與未然。
    銀行信息安全自查報告的關鍵內(nèi)容解讀篇十九
    一是網(wǎng)絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡隔離卡,采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施,明確了網(wǎng)絡安全責任,強化了網(wǎng)絡安全工作。
    二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”,確?!吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。
    重點抓好“三大安全”排查:
    一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;
    二是網(wǎng)絡安全,包括網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;
    三是應用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。