工作計劃管理臺賬(模板16篇)

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    計劃是為了達(dá)成某個目標(biāo)而制定的一系列行動步驟。制定具體的行動步驟,將整個任務(wù)拆解成可行的小目標(biāo)。計劃的質(zhì)量直接關(guān)系到實施的效果,下面是一些有效的計劃方法和技巧。
    工作計劃管理臺賬篇一
    青年文明號臺賬是創(chuàng)建青年文明號活動過程中收集、積累的原始材料,是展示創(chuàng)建成果、創(chuàng)建經(jīng)驗、創(chuàng)建過程的有力舉證,更是推進(jìn)創(chuàng)建活動深入開展可借鑒、可總結(jié)、可交流的經(jīng)驗素材。特制定以下規(guī)定:
    1、號手根據(jù)分工負(fù)責(zé)的內(nèi)容收集,整理。本著定時收集、及時收集、準(zhǔn)確收集、完整收集的'要訣收集。
    2、按臺帳規(guī)范分類內(nèi)容。
    3、所有資料不外借,如要查閱必須經(jīng)號長同意。
    4、更新、添加內(nèi)容及時記錄。
    5、如有圖片的內(nèi)容必須要彩打,要有說明。
    6、每本資料有管理臺帳的承諾書,必須簽名負(fù)責(zé)。
    7、電子文檔不準(zhǔn)復(fù)制給查閱人員。
    8、收集資料及時、詳細(xì)、動態(tài),注意原始資料的完整。
    9、杜絕作假,整理不規(guī)范,不及時。
    10、管理人員要力保資料齊全。
    11、收集的文字資料和圖片資料都能反映創(chuàng)建的經(jīng)過與效果。
    工作計劃管理臺賬篇二
    (一)為規(guī)范保健食品購進(jìn)管理,保障產(chǎn)品安全。根據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關(guān)流通法律、行政規(guī)章。制定保健食品臺賬管理和控制。
    (二)根據(jù)“按需購進(jìn),擇優(yōu)選購”的原則,依據(jù)市場動態(tài)、客戶需求反饋的信息編制購貨計劃,報企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。要建立供銷平衡,保證供應(yīng),避免脫銷或品種重復(fù)積壓以致過期失效造成損失。
    (三)要認(rèn)真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽,考察其履行合同的能力,必要時應(yīng)對其進(jìn)行現(xiàn)場考察,簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書,協(xié)議書應(yīng)注明購銷雙方的質(zhì)量責(zé)任,并明確有效期。
    (四)加強合同管理,建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應(yīng)的質(zhì)量條款。購銷人員要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《保健食品批準(zhǔn)證書》和《產(chǎn)品檢驗報告書》,以及保健食品的包裝、標(biāo)簽、說明書和樣品實樣。
    (五)購進(jìn)保健食品應(yīng)有合法票據(jù),按規(guī)定做好購進(jìn)記錄,做到票、帳、貨相符,購進(jìn)記錄保存至超過保健食品有效期1年,但不得少于2年。
    (六)嚴(yán)禁采購以下保健食品:
    1、無《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品;
    2、無保健食品檢驗合格證明的.產(chǎn)品;
    3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的產(chǎn)品;
    4、超過保質(zhì)期限的產(chǎn)品;
    5、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。
    工作計劃管理臺賬篇三
    1、必須向具有合法資質(zhì)的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商采購農(nóng)資產(chǎn)品。進(jìn)貨時應(yīng)當(dāng)索取、核實并妥善保存供應(yīng)商的`營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明材料復(fù)印件(須加蓋公章)以及供貨協(xié)議。
    不得向無證企業(yè)或個人采購農(nóng)資產(chǎn)品。
    2、采購農(nóng)資時,應(yīng)當(dāng)按照國家相應(yīng)的農(nóng)資產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽和說明書等管理規(guī)定,查驗產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、說明書、生產(chǎn)日期,索取相應(yīng)批次的質(zhì)量檢驗合格證以及有關(guān)登記、批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件(須加蓋公章)。對經(jīng)查驗不符合規(guī)定的農(nóng)資,不得入庫,并做好退貨處理記錄,發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品應(yīng)立即向xx縣(區(qū))農(nóng)業(yè)局報告。所購產(chǎn)品信息必須納入農(nóng)藥監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)。
    3、對供貨商資質(zhì)和產(chǎn)品證明核實無誤后,應(yīng)索取進(jìn)貨發(fā)票,進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)注明進(jìn)貨時間、產(chǎn)品名稱(產(chǎn)品通用名)、規(guī)格、批次、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。
    4、必須向農(nóng)資購買者出具發(fā)票或銷售憑據(jù),銷售憑據(jù)應(yīng)當(dāng)如實注明售出產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、銷售時間以及購買人和經(jīng)營單位名稱等信息,必要時,還應(yīng)根據(jù)實際情況當(dāng)出具使用指導(dǎo)意見和注意事項。
    5、所有產(chǎn)品均應(yīng)按進(jìn)、銷貨日期依次記錄并建立進(jìn)貨、銷售臺帳。進(jìn)銷臺帳內(nèi)容包括:
    進(jìn)貨日期、供貨商、商品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、進(jìn)貨數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品登記證以及銷售日期、購貨單位、規(guī)格型號、銷貨數(shù)量、保質(zhì)期等。
    進(jìn)、銷貨憑證、證明文件資料分類保管,臺帳至少保存兩年。
    6、推行實名購買制度,進(jìn)貨、銷售信息應(yīng)當(dāng)實時錄入農(nóng)藥監(jiān)管系統(tǒng),實現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品可追溯。
    工作計劃管理臺賬篇四
    1、規(guī)范安全管理,有章可循、有據(jù)可查、有責(zé)可究。
    2、健全完善安全檔案,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提高管理水平。
    1、安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度;
    2、有關(guān)部門履行本制度。
    本制度適用于本企業(yè)有關(guān)部門。
    (一)基礎(chǔ)管理臺帳責(zé)任部門協(xié)助部門。
    1、企業(yè)基本情況安全科人事/財務(wù)。
    2、安全生產(chǎn)機構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)安全科。
    3、安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全科。
    (1)各級人員安全職責(zé)。
    (2)各機構(gòu)或職能部門安全職責(zé)。
    4、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負(fù)責(zé)人安全科。
    5、安全操作規(guī)程技術(shù)/生產(chǎn)科安全科。
    6、應(yīng)急救援預(yù)案主要負(fù)責(zé)人安全科。
    (二)安全教育臺帳。
    1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科。
    2、從業(yè)人員信息表人事科安全科。
    3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組。
    4、持證上崗人員一覽表安全科人事科。
    5、安全生產(chǎn)會議(活動)記錄分管付職安全科。
    (三)安全檢查臺帳。
    1、安全檢查表安全科車間/班組。
    2、安全獎勵記錄安全科人事科。
    3、安全處罰記錄安全科人事科。
    4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務(wù)科安全科。
    1、特種設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科。
    2、特種設(shè)備登記表設(shè)備科安全科。
    3、普通設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科。
    4、普通設(shè)備登記表設(shè)備科安全科。
    5、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科。
    6、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科。
    (五)綜合管理臺帳。
    1、事故匯總表安全科車間/班組。
    2、事故情況登記表安全科車間/班組。
    3、勞動防護用品發(fā)放情況表供銷科安全科。
    4、勞動防護領(lǐng)用清單供銷科安全科。
    5、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科。
    6、危險源(重大隱患)登記表安全科有關(guān)責(zé)任部門。
    1、安全臺帳的建立要本著規(guī)范、嚴(yán)格分類的`原則進(jìn)行;
    2、安全臺帳必須真實,依據(jù)資料來源的時間先后順序來進(jìn)行;
    3、安全臺帳由責(zé)任部門負(fù)責(zé)登記,有關(guān)部門協(xié)助,每月一次由安全科統(tǒng)一匯總,按季、年定期整理保管。
    4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要性而定,一般性安全資料至少要保存二年時間,重要資料至少要保存五年以上備查;事故處理資料要作為長期檔案保存。
    5、安全檔案必須保持清潔干凈;
    6、安全檔案內(nèi)保存的資料,一般要求是原始資料,盡量不保存復(fù)印資料。
    7、安全檔案借閱時,必須辦理借閱登記手續(xù),及時歸還,原則上不得借出企業(yè)外;
    工作計劃管理臺賬篇五
    第一條、為提高企業(yè)管理水平,建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制,保證臺賬資料完整、統(tǒng)一,提高綜合臺賬的利用效率,根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。
    第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化,責(zé)任單位明確,時間節(jié)點具體,操作簡單容易。
    第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等。
    第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。
    第五條、臺賬運作程序:
    (一)臺賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺賬,全面推行臺賬管理。
    (二)臺賬督查。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦,周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對重要工作、重點工程、重點項目,適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查,及時公開督查結(jié)果。
    (三)臺賬反饋。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記,并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進(jìn)行一次通報。
    第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同,均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬,并向公司綜合事業(yè)部備案。
    第七條、專職或兼職合同管理人員負(fù)責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負(fù)責(zé)對本部門合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督,對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況,要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。
    第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進(jìn)行備案審查。
    第九條、合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:
    (一)合同名稱;
    (二)合同主體;
    (四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
    (五)合同所附資料;
    (六)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
    第十條、合同臺帳應(yīng)附以下資料:
    1.合同正本或副本;
    2.對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件;
    3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;
    4.補充合同、會議紀(jì)要、往來函電;
    5.有關(guān)的重要資料。
    第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為,嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問題時,應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。
    第十二條、使用或借用合同臺帳資料,應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結(jié)束后,應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
    第十三條、財務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門。
    (一)對涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進(jìn)行結(jié)算,嚴(yán)禁沒有合同而向其他單位、個人等進(jìn)行付款。
    (二)對合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算,對合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。
    (三)凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。
    (四)付款或收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的,財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。
    (五)與非法人單位或一人公司簽訂合同時,不得有預(yù)付款的約定;與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進(jìn)度款等標(biāo)的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。
    (六)對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金(現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式):
    1.大宗材料訂購合同;
    2.大型工程合同;
    3.其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。
    第十四條、合同管理中須注意的事項。
    (一)各公司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來,除標(biāo)的額在3000元以下且能及時清結(jié)的外,均需簽訂書面合同;雖能及時清結(jié),但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能,極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
    (二)簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定,但我方至少留存三份,綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門一份、承辦部門一份。
    (三)簽訂合同必須使用合同專用章。
    (四)法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)批準(zhǔn)的合同,合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù);凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同,必須向規(guī)定的機關(guān)申請登記或備案。
    (五)雙方對合同達(dá)成一致意見后,由對方先蓋章,然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
    (六)未經(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的,應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意,并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示,補辦合同審批手續(xù)。
    第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工作,定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格,報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。
    第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)。
    1.有效控制在途應(yīng)收帳款的額度,實現(xiàn)合理鋪貨,加快資金周轉(zhuǎn)。
    2.降低應(yīng)收帳款的管理成本,提高銷售利潤。
    第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理。
    1.做好應(yīng)收帳款的日常記錄。
    2.做好客戶基本信息的收集(地址、電話、負(fù)責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負(fù)債等情況,如本部人力有限則要求客戶親自填寫);法律憑證收集(要求一切原始憑證,主要是合同、退貨申請單等,因為涉及以后法律糾紛,要求銷售部門有一份留檔)。
    3.發(fā)貨之日起10日內(nèi),及時做好發(fā)貨情況的核查工作,并做好臺帳記錄,月度歸檔管理。
    第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的.明細(xì)臺賬:
    (一)業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬,詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員,項目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。
    (二)銷售及應(yīng)收賬款臺賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺賬。
    (三)應(yīng)收賬款臺賬,按客戶分類管理。
    第十九條、業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任。
    (一)業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé),并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析,及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度,保證應(yīng)收賬款的回收。
    (二)業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理,賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時提醒客戶按約付款,在到期前10天傳真提醒客戶按約付款;逾期的應(yīng)收賬款,業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱,并向客戶寄、送催款書。
    (三)業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動,該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接,后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任,發(fā)生逾期呆賬、壞賬的,應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。
    (四)業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬,對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)~確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章,并及時交財務(wù)部門,確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的,必要時由財務(wù)部門提供對賬支持,和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。
    第二十條、財務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任。
    (一)財務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬,及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生,余額的增減變動,監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
    (二)財務(wù)部門負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表,并對應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析,提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。
    (三)財務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時,相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當(dāng)一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人,應(yīng)由銷售部門、采購部門共同說明情況,經(jīng)銷售部門、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,由財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理,以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。
    (四)財務(wù)部門于每月底要對往來帳目進(jìn)行核對。,對當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn)行對帳核實,發(fā)出對帳單。集團內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款,財務(wù)部門也應(yīng)定期對賬。定期清收。
    (五)財務(wù)部門負(fù)責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期,并分解到各業(yè)務(wù)分部,與銷售額、回款率一并考核。
    第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理。
    (一)主要通過電話、傳真等方式,由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序,每3-4天催收1次,并做好日常催收臺帳記錄。
    (二)做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書,交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,呈報營銷副總經(jīng)理。
    工作計劃管理臺賬篇六
    為使安全管理臺賬管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本制度。
    2、范圍。
    本制度適用于本公司各部門、車間班組。
    3、內(nèi)容與要求。
    3.1、安全會議臺帳。
    3.1.1、安全會議臺帳應(yīng)設(shè)有會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、與會單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。
    3.1.2、公司安全會議臺帳主要應(yīng)填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。
    3.1.3、各單位安全會議臺帳主要應(yīng)填寫每月安全例會及專題安全會,尤其對上級安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細(xì)填寫。另外,要有相應(yīng)的安全會議記錄,必須有參加人員的簽名。
    3.2、安全組織臺帳。
    安全組織臺帳實行分級管理。
    3.2.1、公司安全組織臺帳:公司各部門的安全組織網(wǎng)絡(luò),安全監(jiān)督部門組成成員填入臺帳內(nèi)。
    3.2.2、部門安全組織臺帳:填寫本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。
    3.3、安全教育臺帳。
    安全教育臺帳實行分級管理,按照“安全教育管理臺帳”的要求執(zhí)行。
    3.3.1、公司安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容:公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況,公司安全監(jiān)督管理人員受教育情況;新入廠人員三級安全教育情況;特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。
    3.3.2、各單位安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容:本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況;新入廠人員三級安全教育情況;日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。
    3.3.3、安全教育臺帳至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
    3.4、安全檢查臺帳。
    3.4.1、安全檢查臺帳至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。
    3.4.2、各單位的安全檢查內(nèi)容包括:月安全檢查、重點部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。
    3.4.3、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。
    3.5、隱患治理臺帳。
    3.5.1、根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則,事故隱患治理臺帳按公司、各單位實行分級管理。
    3.5.2、凡發(fā)生在所在單位的隱患,不論級別、不論資金來源,均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫。
    3.5.3、隱患治理臺帳至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃治理完成時間、實際完成時間及隱患治理后的評估情況。
    3.6、事故臺帳。
    3.6.1、按《事故管理制度》的規(guī)定,事故實行歸口和分級管理。
    3.6.2、公司、各部門的各級事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺帳,記錄所發(fā)生的各類事故(包括:火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故)。
    3.6.3、事故臺帳至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點、事故類別、發(fā)生概況、“四不放過”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
    3.6.4、凡發(fā)生在各單位的事故,不論事故大小、不論事故種類,均應(yīng)填入本單位的事故臺帳內(nèi)。
    3.7、安全生產(chǎn)獎勵臺帳。
    3.7.1、安全生產(chǎn)獎勵的范圍:安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個人;開展安全活動的優(yōu)勝者;對防止和避免事故發(fā)生的有功人員;事故發(fā)生后,積極組織或參加搶救,對減少人員傷亡或財產(chǎn)損失有顯著成績者;在安全技術(shù)、勞動衛(wèi)生方面,提出切合實際、行之有效的合理化建議者。
    3.7.2、安全生產(chǎn)獎勵臺帳至少應(yīng)設(shè)被考核部門和個人、獎勵內(nèi)容、獎勵情況、獎勵依據(jù)等。
    3.8、安全生產(chǎn)處罰臺帳。
    3.8.1、安全生產(chǎn)處罰臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容:對發(fā)生事故的單位、事故責(zé)任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀(jì)的處罰。
    3.9、安全活動臺帳。
    3.9.1、安全活動臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容:組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織開展的各種安全活動。
    3.9.2、安全活動臺帳至少應(yīng)設(shè)活動內(nèi)容、開展時間、組織單位、參加人數(shù)等。
    3.10、特殊作業(yè)人員臺帳。
    特殊作業(yè)人員臺帳記錄特殊作業(yè)人員(電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等)的名單及復(fù)印證件。
    3.11、各部門除建立以上十種臺帳外,應(yīng)根據(jù)自己具體部門特點增加相應(yīng)的臺帳。
    工作計劃管理臺賬篇七
    第一條目的為加強和細(xì)化合同臺賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》,特制定本辦法。
    第二條原則凡以公司名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
    第三條適用范圍本規(guī)則除特別指明外,適用于:一、宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同;二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
    第四條定義各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
    第五條組織和職責(zé)一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門,負(fù)責(zé)確定人員,負(fù)責(zé)合同文檔管理,負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。
    二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中,協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
    第六條登記模式合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。
    第七條總分臺賬的具體登記主體一、合同總賬登記1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記;2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理;3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理;4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理;5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理;6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
    二、部門、項目臺賬管理1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理;2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理;3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理;4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負(fù)責(zé)登記管理;5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理;6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
    第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:。
    (一)合同名稱;。
    (二)合同主體、簽約方名稱;。
    (四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);。
    (五)合同承辦部門、承辦人;。
    (六)合同簽訂時間;。
    (七)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
    第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料:。
    1、合同正本或副本;。
    2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件;。
    3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;。
    4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀(jì)要、往來函電;。
    5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
    6、有關(guān)的重要資料。
    第十條登記時間各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進(jìn)行備案審查。
    工作計劃管理臺賬篇八
    為了從制度上保證學(xué)校安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、部門責(zé)任的落實,安全隱患整治工作的'跟蹤問效和責(zé)任追究,有計劃、有步驟地消除學(xué)校安全隱患,有效防止學(xué)校安全事故的發(fā)生,推動教育和諧持續(xù)健康發(fā)展,我校特制定學(xué)校安全臺帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類管理、明確責(zé)任、及時整治。
    一、查清隱患,建立臺帳,做到底數(shù)清、情況明。
    二、明確責(zé)任,分類管理,做到職責(zé)明、考核嚴(yán)。
    三、齊抓共管,大力整治,做到力度大、效果好。
    四、完善制度,注重防范,做到機制好,有創(chuàng)新。
    工作計劃管理臺賬篇九
    1、食堂管理員為食堂安全管理直接責(zé)任人,在學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組、總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)食堂的安全教育和防范工作。
    2、嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和相關(guān)的衛(wèi)生管理條例進(jìn)行食堂管理工作。
    3、牢固樹立安全第一的思想,保證體校師生的餐飲安全。
    4、負(fù)責(zé)對從業(yè)人員進(jìn)行政治思想教育,提高從業(yè)人員的思想認(rèn)識,搞好飲食衛(wèi)生,嚴(yán)禁發(fā)生食品安全事故。
    5、嚴(yán)把進(jìn)貨、加工、出售關(guān)口,嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨手續(xù),嚴(yán)禁購買不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和無證商販出售的食用商品。進(jìn)貨實行索證制度,記好進(jìn)貨臺帳,對每天的食品要做到48小時留樣。
    6、做好食堂衛(wèi)生防疫和消防安全管理工作。
    7、做好食堂安全臺帳。食堂餐具、炊具應(yīng)及時消毒,并建立消毒記錄檔案。
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    工作計劃管理臺賬篇十
    永仁縣青少年校外活動中心場所建設(shè)項目屬于國家公益金支持項目。作為青少年校外活動工作者,都有愛護場所設(shè)施、設(shè)備的責(zé)任和義務(wù),發(fā)揚當(dāng)家做主的主人翁精神。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行中心制定的一切規(guī)章制度。
    2、愛崗敬業(yè),盡職盡責(zé)。
    3、保管、使用好各自保管的器材、設(shè)備,不損壞,不遺失,不作私用。
    4、嚴(yán)禁將設(shè)備、器材帶出單位或借給他人用,若因工作需要時,要嚴(yán)格辦理相關(guān)手續(xù)。
    5、器材,設(shè)備若有損壞、遺失,將追究直接管理者的責(zé)任。
    6、所管理的器材、設(shè)備若出現(xiàn)故障,要及時報告并積極檢修。
    以上制度,請各位教職工務(wù)必遵照執(zhí)行!
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    工作計劃管理臺賬篇十一
     簽訂合同時為了維護交易更加公平的進(jìn)行,無論是哪一方利益虧損,只要簽了合同,就都有法可循,有法可依,從而使交易更加順利并且完美化,來看下面小編為大家?guī)淼暮贤芾砼_賬管理:
     第一章 總 則
     第一條 目的
     為加強和細(xì)化合同臺賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》,特制定本辦法。
     第二條 原則
     凡以公司名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
     第三條 適用范圍
     本規(guī)則除特別指明外,適用于:
     二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
     第四條 定義
     各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
     第五條 組織和職責(zé)
     一、各承辦部門是本制度的'主導(dǎo)部門,負(fù)責(zé)確定人員,負(fù)責(zé)合同文檔管理,負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。
     二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中,協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
     第二章 具體實施
     第六條 登記模式
     合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。
     第七條 總分臺賬的具體登記主體
     一、合同總賬登記
     1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記;
     2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理;
     3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理;
     4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理;
     5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理;
     6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
     二、部門、項目臺賬管理
     1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理;
     2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理;
     3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理;
     4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負(fù)責(zé)登記管理;
     5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理;
     6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
     第八條 合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:
     (一)合同名稱;
     (二)合同主體、簽約方名稱;
     (四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
     (五)合同承辦部門、承辦人;
     (六)合同簽訂時間;
     (七)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
     第九條 合同臺帳應(yīng)附以下資料:
     1、合同正本或副本;
     2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件;
     3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;
     4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀(jì)要、往來函電;
     5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
     6、有關(guān)的重要資料。
     第十條 登記時間
     各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進(jìn)行備案審查。
     第十一條 資料補充
     各承辦部門的合同臺帳管理人員,有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時,應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。
     第十二條 合同登記編號規(guī)則和移交
     本辦法所涉及的合同文檔以《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》所規(guī)定的辦法進(jìn)行分類編號。
     移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規(guī)律。
     倘若合同發(fā)生變更,則合同編號不予改變。
     合同文檔移交時,必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點。
     以雙方簽字認(rèn)可后方可完成交接手續(xù)。
     第十三條 本規(guī)則作為《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》的支持文件。
     第十四條 本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。
     第十五條 各公司可根據(jù)經(jīng)營管理需要,增加有關(guān)表格和完善內(nèi)容,如不適用,請將管理辦法報公司備案。
     第十六條 支持文件:《宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》。
     第四章 附 則
     第十七條 實施細(xì)則
     本制度的未盡事宜,由各部門補充,提請董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
     第十八條 解釋 修改 廢除
     本制度的解釋權(quán)屬法務(wù)部,修改、廢除權(quán)屬公司董事長辦公會。
     第十九條 實施時間:本制度實施時間為2013年4月10日。
     第一條 為保證合同臺賬資料完整、統(tǒng)一,規(guī)范企業(yè)各類合同的管理, 有限公司《合同管理制度》特制定本辦法。
     第二條 凡以 有限公司的名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同經(jīng)辦部門依照本辦法建立合同臺賬(見附件1),并同時向公司法務(wù)部門備案,涉及到款項收付的還應(yīng)同時向財務(wù)部門備案。
     備案是指合同經(jīng)辦人將合同臺賬、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)無誤的合同復(fù)印件提交相關(guān)部門。
     第三條 合同經(jīng)辦人員及部門應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬并按規(guī)定履行備案手續(xù),協(xié)助法務(wù)部門和財務(wù)部門對合同管理和履行工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。
     第四條 合同臺賬采用表格式,一份合同填寫一張表格,建立一份檔案。
     第五條 合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:
     1、合同名稱;
     2、合同主體;
     4、合同履行情況(合同履行的進(jìn)度、合同履行完畢的時間);
     5、備注(有無違約、爭議、訴訟、合同變更、無效、所附資料等情況)
     6、其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
     第六條 合同臺賬應(yīng)附以下資料:
     1、合同副本;
     5、其他與合同有關(guān)的重要資料。
     第七條 合同履行過程中發(fā)生變更、中止等情形的,合同經(jīng)辦人應(yīng)及時在合同臺賬表備注欄中予以注明,并報法務(wù)部備案。
     如涉及到合同價款收付條款變更(包括付款金額、付款時間、付款條件等情形)的,同時報財務(wù)部門備案。
     或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。
     第九條 使用或借用合同臺賬資料,應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結(jié)束后,應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺賬管理人員。
     若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
     第十條 本辦法由法務(wù)部、首辦共同制定并負(fù)責(zé)解釋。
     第十一條
     本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
     附件1
    工作計劃管理臺賬篇十二
    1、從業(yè)人員應(yīng)按《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,每年至少進(jìn)行一次健康檢查,必要時接受臨時檢查。新參加或臨時參加工作的人員,應(yīng)經(jīng)健康檢查,取得健康合格證明后方可參加工作。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者),活動性肺結(jié)核,化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的,不得從事接觸直接入口食品的工作。
    2、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的,應(yīng)立即脫離工作崗位,待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后,方可重新上崗。
    3、應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案。
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    工作計劃管理臺賬篇十三
    2.適用范圍。
    本規(guī)范適用于業(yè)主合同、工程分包合同、采購合同、租賃合同、專業(yè)加工合同等在工作中承包業(yè)務(wù)中簽訂的各類合同。
    業(yè)務(wù)部門。
    項目部。
    項目部應(yīng)建立健全合同臺帳管理制度明確合同臺帳主管人員及經(jīng)辦人員項目產(chǎn)順每月度結(jié)束后七日內(nèi)向綜合管理部報送上一月度簽訂的工程分包合同、采購合同、租賃合同及專業(yè)加工合同等臺帳(臺帳格式見附表格)。
    附則。
    本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
    本規(guī)定自發(fā)布之日起。
    工作計劃管理臺賬篇十四
    一、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔。
    二、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。
    三、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。
    四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。
    五、個人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊,辦公臺上不得擺放與辦公無關(guān)的物品。
    六、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐,如需用餐需在公司統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。
    七、注意個人衛(wèi)生,不得穿背心,拖鞋進(jìn)入辦公區(qū)域。
    八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài),發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告衛(wèi)生管理員,衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決。
    一、各級管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》的規(guī)定,根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。
    二、衛(wèi)生管理員負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計劃,按照培訓(xùn)計劃和安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作。并負(fù)責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案。任何人無正當(dāng)理由,均不得缺席公司的培訓(xùn),并自覺完成學(xué)習(xí)計劃。
    三、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn),主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等相關(guān)法律法規(guī)、崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺賬、記錄的登記方法等,考核合格后方可上崗。
    四、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員,應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書留復(fù)印件存檔。定期組織員工對本公司化妝品的相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)。
    五、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核,根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試,現(xiàn)場操作等考核方式,并將考核結(jié)果存檔。
    一、為規(guī)范化妝品經(jīng)營行為,保證化妝品的質(zhì)量安全,保障消費者健康,根據(jù)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》及其實施細(xì)則等有關(guān)法規(guī),制定本制度。
    二、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立索證索票制度,認(rèn)真查驗供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件,留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查,加強臺賬管理,如實記錄購銷信息。以確?;瘖y品來源渠道合法、質(zhì)量安全。
    三、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)索證索票和臺賬管理工作,相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)。
    四、經(jīng)營企業(yè)索證至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
    (一)化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照;
    (二)化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證;
    (三)化妝品行政(衛(wèi)生)許可批件或備案憑證、國產(chǎn)非特殊化妝品備案登記憑證;
    (四)化妝品檢驗報告或合格證明;
    (五)進(jìn)口化妝品的有效檢驗檢疫證明。不能提供原件的,可以提供復(fù)印件。但復(fù)印件應(yīng)加蓋化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的公章并存檔備查。
    五、經(jīng)營企業(yè)索票至少應(yīng)當(dāng)向供貨商索取正式銷售發(fā)票及相關(guān)憑證,注明化妝品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷貨日期以及生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的名稱、住所和聯(lián)系方式。
    六、索證索票應(yīng)當(dāng)按供應(yīng)商名稱或者化妝品種類建檔備查,相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保存,保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個月,鼓勵有條件的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實行電子化管理。
    七、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)實行臺賬管理,建立購貨臺賬。
    八、購貨臺賬按照每次購入的情況如實記錄,內(nèi)容包括:名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期限、產(chǎn)地、購進(jìn)價格、購貨日期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等信息。
    九、購貨臺賬按照供應(yīng)商、供貨品種、供貨時間順序等分類管理。
    十、購貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存,保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個月。
    一、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立化妝品進(jìn)貨查驗制度。
    二、對配送的化妝品應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和化妝品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù),檢查化妝品感官質(zhì)量和標(biāo)簽;查驗本單位的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和化妝品合格證明。銷售進(jìn)口及特殊化妝品的,應(yīng)當(dāng)查驗其合法證明。
    三、化妝品經(jīng)營者對進(jìn)入商場、超市、便利店懸掛“總經(jīng)銷”、“總代理”字樣牌匾的,必須查驗是否持有合法有效的授權(quán)文書,并將文書復(fù)印件留存歸檔備查。
    四、實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的化妝品經(jīng)營企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格的證明文件并進(jìn)行化妝品進(jìn)貨查驗記錄。企業(yè)總部應(yīng)當(dāng)向所屬經(jīng)營者提供進(jìn)貨查驗的證明,除統(tǒng)一配送的產(chǎn)品之外所屬經(jīng)營者無權(quán)自行采購任何產(chǎn)品。
    五、對包裝、標(biāo)識等不符合要求或質(zhì)量有疑問的化妝品,就地封存并及時上報質(zhì)量管理人員。產(chǎn)品驗收合格后方可入庫或上柜銷售。
    一、嚴(yán)格按照化妝品的儲存要求分別存放在常溫庫(區(qū))、恒溫庫(區(qū))。
    二、庫存化妝品應(yīng)按化妝品批號和有效期遠(yuǎn)近依序集中堆碼,不同批號的化妝品不得混垛。
    三、對儲存中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問的`化妝品,應(yīng)立即將營業(yè)場所陳列和庫存的化妝品集中控制并停售,并及時通知質(zhì)量管理人員進(jìn)行處理。
    四、對近有效期的化妝品,應(yīng)按月填報“低于16個月產(chǎn)品盤點”;對有效期低于6個月的產(chǎn)品進(jìn)行封存并停售;對不合格化妝品應(yīng)單獨存放,專賬記錄,并有明顯標(biāo)志。
    五、倉務(wù)員工應(yīng)按化妝品儲存要求檢查化妝品儲存、陳列條件是否合理。每天定時檢查庫(區(qū))、營業(yè)場所溫度情況并填寫《溫度記錄表》。如所經(jīng)營品種儲存條件有特殊要求的,應(yīng)按其包裝標(biāo)識要求儲存;如超出規(guī)定范圍,立即采取調(diào)控措施,并予以記錄。
    六、保持庫內(nèi)環(huán)境、貨架的清潔衛(wèi)生,定期進(jìn)行清理和消毒,庫區(qū)內(nèi)必須配備足夠的消防器材,以及防塵、防潮、防污染、防鼠設(shè)施。
    七、建立設(shè)施、設(shè)備管理檔案,并做好設(shè)施、設(shè)備運行使用、檢查、維修、保養(yǎng)記錄。
    八、建立健全化妝品進(jìn)貨驗收、銷貨憑證、進(jìn)銷臺賬資料的完整檔案。
    一、經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格化妝品管理制度。
    二、經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的化妝品不符合產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營,下架單獨存放,通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者,并記錄停止經(jīng)營和通知的情況,將有關(guān)情況報告轄區(qū)工商行政管理機關(guān)?;瘖y品經(jīng)營者接到有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于不合格化妝品退市通知后,應(yīng)按上述規(guī)定立即處理。
    三、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)協(xié)助生產(chǎn)者執(zhí)行不合格產(chǎn)品召回制度。生產(chǎn)者對召回的不合格產(chǎn)品采取補救措施,能夠保證化妝品安全的,經(jīng)營者在履行查驗和記錄制度后,可以繼續(xù)銷售。
    四、經(jīng)營者對貯存、銷售的化妝品應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢查,查驗產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,及時清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其他不符合化妝品安全要求的產(chǎn)品,主動將其退出市場,并做好相關(guān)記錄。
    工作計劃管理臺賬篇十五
    1、規(guī)范安全管理,有章可循、有據(jù)可查、有責(zé)可究。
    2、健全完善安全檔案,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提高管理水平。
    二、責(zé)任。
    1、安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度;
    2、有關(guān)部門履行本制度。
    三、適用范圍:本制度適用于本企業(yè)有關(guān)部門。
    四、本企業(yè)應(yīng)建安全帳。
    (一)基礎(chǔ)管理臺帳責(zé)任部門協(xié)助部門。
    1、企業(yè)基本情況安全科人事/財務(wù)。
    2、安全生產(chǎn)機構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)安全科。
    3、安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全科。
    (1)各級人員安全職責(zé)。
    (2)各機構(gòu)或職能部門安全職責(zé)。
    4、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負(fù)責(zé)人安全科。
    5、安全操作規(guī)程技術(shù)/生產(chǎn)科安全科。
    6、應(yīng)急救援預(yù)案主要負(fù)責(zé)人安全科。
    (二)安全教育臺帳。
    1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科。
    2、從業(yè)人員信息表人事科安全科。
    3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組。
    4、持證上崗人員一覽表安全科人事科。
    5、安全生產(chǎn)會議(活動)記錄分管付職安全科。
    (三)安全檢查臺帳。
    1、安全檢查表安全科車間/班組。
    2、安全獎勵記錄安全科人事科。
    3、安全處罰記錄安全科人事科。
    4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務(wù)科安全科。
    1、特種設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科。
    2、特種設(shè)備登記表設(shè)備科安全科。
    3、普通設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科。
    4、普通設(shè)備登記表設(shè)備科安全科。
    5、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科。
    6、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科。
    (五)綜合管理臺帳。
    1、事故匯總表安全科車間/班組。
    2、事故情況登記表安全科車間/班組。
    3、勞動防護用品發(fā)放情況表供銷科安全科。
    4、勞動防護領(lǐng)用清單供銷科安全科。
    5、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科。
    6、危險源(重大隱患)登記表安全科有關(guān)責(zé)任部門。
    五、管理要求。
    1、安全臺帳的建立要本著規(guī)范、嚴(yán)格分類的原則進(jìn)行;
    2、安全臺帳必須真實,依據(jù)資料來源的時間先后順序來進(jìn)行;
    3、安全臺帳由責(zé)任部門負(fù)責(zé)登記,有關(guān)部門協(xié)助,每月一次由安全科統(tǒng)一匯總,按季、年定期整理保管。
    4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要性而定,一般性安全資料至少要保存二年時間,重要資料至少要保存五年以上備查;事故處理資料要作為長期檔案保存。
    5、安全檔案必須保持清潔干凈;
    6、安全檔案內(nèi)保存的資料,一般要求是原始資料,盡量不保存復(fù)印資料。
    7、安全檔案借閱時,必須辦理借閱登記手續(xù),及時歸還,原則上不得借出企業(yè)外;
    工作計劃管理臺賬篇十六
     合同物資的執(zhí)行就是合同簽訂后,對合同內(nèi)容的執(zhí)行,物資合同應(yīng)該指物資的買賣或物資租賃的合同,物資合同執(zhí)行就是對合同的標(biāo)的物--即某種規(guī)格的設(shè)備或材料的買入或賣出,或租出或租入,來看下面:
     第一章 總 則
     第一條 目的
     為加強和細(xì)化合同臺賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》,特制定本辦法。
     第二條 原則
     凡以公司名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
     第三條 適用范圍
     本規(guī)則除特別指明外,適用于:
     二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
     第四條 定義
     各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
     第五條 組織和職責(zé)
     一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門,負(fù)責(zé)確定人員,負(fù)責(zé)合同文檔管理,負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。
     二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中,協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
     第二章 具體實施
     第六條 登記模式
     合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。
     第七條 總分臺賬的具體登記主體
     一、合同總賬登記
     1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記;
     2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理;
     3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理;
     4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理;
     5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理;
     6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
     二、部門、項目臺賬管理
     1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理;
     2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理;
     3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理;
     4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負(fù)責(zé)登記管理;
     5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理;
     6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
     第八條 合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:
     (一)合同名稱;
     (二)合同主體、簽約方名稱;
     (四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
     (五)合同承辦部門、承辦人;
     (六)合同簽訂時間;
     (七)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
     第九條 合同臺帳應(yīng)附以下資料:
     1、合同正本或副本;
     2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件;
     3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;
     4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀(jì)要、往來函電;
     5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
     6、有關(guān)的重要資料。
     第十條 登記時間
     各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進(jìn)行備案審查。
     第十一條 資料補充
     各承辦部門的合同臺帳管理人員,有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時,應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。
     第十二條 合同登記編號規(guī)則和移交
     本辦法所涉及的合同文檔以《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》所規(guī)定的辦法進(jìn)行分類編號。
     移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規(guī)律。
     倘若合同發(fā)生變更,則合同編號不予改變。
     合同文檔移交時,必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點。
     以雙方簽字認(rèn)可后方可完成交接手續(xù)。
     第十三條 本規(guī)則作為《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》的支持文件。
     第十四條 本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。
     第十五條 各公司可根據(jù)經(jīng)營管理需要,增加有關(guān)表格和完善內(nèi)容,如不適用,請將管理辦法報公司備案。
     第十六條 支持文件:《宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》。
     第四章 附 則
     第十七條 實施細(xì)則
     本制度的未盡事宜,由各部門補充,提請董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
     第十八條 解釋 修改 廢除
     本制度的解釋權(quán)屬法務(wù)部,修改、廢除權(quán)屬公司董事長辦公會。
     第十九條 實施時間:本制度實施時間為2013年4月10日。
     第一條 為保證合同臺賬資料完整、統(tǒng)一,規(guī)范企業(yè)各類合同的`管理, 有限公司《合同管理制度》特制定本辦法。
     第二條 凡以 有限公司的名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同經(jīng)辦部門依照本辦法建立合同臺賬(見附件1),并同時向公司法務(wù)部門備案,涉及到款項收付的還應(yīng)同時向財務(wù)部門備案。
     備案是指合同經(jīng)辦人將合同臺賬、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)無誤的合同復(fù)印件提交相關(guān)部門。
     第三條 合同經(jīng)辦人員及部門應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬并按規(guī)定履行備案手續(xù),協(xié)助法務(wù)部門和財務(wù)部門對合同管理和履行工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。
     第四條 合同臺賬采用表格式,一份合同填寫一張表格,建立一份檔案。
     第五條 合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:
     1、合同名稱;
     2、合同主體;
     4、合同履行情況(合同履行的進(jìn)度、合同履行完畢的時間);
     5、備注(有無違約、爭議、訴訟、合同變更、無效、所附資料等情況)
     6、其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
     第六條 合同臺賬應(yīng)附以下資料:
     1、合同副本;
     5、其他與合同有關(guān)的重要資料。
     第七條 合同履行過程中發(fā)生變更、中止等情形的,合同經(jīng)辦人應(yīng)及時在合同臺賬表備注欄中予以注明,并報法務(wù)部備案。
     如涉及到合同價款收付條款變更(包括付款金額、付款時間、付款條件等情形)的,同時報財務(wù)部門備案。
     或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。
     第九條 使用或借用合同臺賬資料,應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結(jié)束后,應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺賬管理人員。
     若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
     第十條 本辦法由法務(wù)部、首辦共同制定并負(fù)責(zé)解釋。
     第十一條
     本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
     附件1