防火門內(nèi)審報告(通用15篇)

字號:

    報告的撰寫過程應(yīng)該包括明確定義目標(biāo)、收集信息、分析數(shù)據(jù)、撰寫草稿和最后的審校等步驟。編寫報告時,我們需要進行充分的調(diào)查和研究,以便收集到足夠的、可靠的數(shù)據(jù)來支撐我們的觀點和結(jié)論。如果你想了解報告寫作的技巧和方法,下面的范文非常值得一讀。
    防火門內(nèi)審報告篇一
    區(qū)人民政府:
    自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責(zé)任的報告》后,主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的,但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財政所對這次經(jīng)濟責(zé)任非常重視,立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改,將整改情況匯報如下:
    針對存在的具體問題逐一整改
    一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題,我們做了認真細致的分析,存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃,并逐步按計劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款,今后不在支付;對資金已單獨核算,今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足;對農(nóng)業(yè)稅收的征繳,今后按稅法規(guī)定的科目,按時足額上繳。
    二、對于財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題,也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理,把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進行了清理清查,公務(wù)借款,基本收回,并以做了帳務(wù)處理,個人借款以下了催款通知書,限期收回;對業(yè)務(wù)費已建立了開支制度,今后業(yè)務(wù)費嚴格執(zhí)行開支制度,特別是從嚴掌握業(yè)務(wù)招待費的開支;固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿,并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強完善了內(nèi)部控制制度,杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
    三、對部門收費存在的問題,鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政,并加強了對部門收費的管理,堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
    四、對停收租金的水泥廠,我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實,經(jīng)黨委會研究決定,制定了租金征收辦法,保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益,不斷增加鎮(zhèn)財力。
    在積極整改的同時,認真自我反省,吸取教訓(xùn),在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作:
    一是加強財務(wù)隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習(xí)《財會基礎(chǔ)知識》,學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù),抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),強化思想訓(xùn)練,提高財會人員的政策水平,思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算,堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位,不擠占、挪用,確?;蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
    三是加強財務(wù)管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定,進一步加強會計工作的規(guī)范化,建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度,按規(guī)定設(shè)置會計科目,進行帳務(wù)處理。1、加強資金的管理。對資金,注重資金使用效益,實行財政專戶管理,確保??顚S?,不擠占挪用;對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度,深挖節(jié)支潛力,緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出,建立和完善費用報銷制度。通過建章立制,從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支,堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù),不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估,建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿,加強對固定資產(chǎn)的管理,防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎(chǔ)管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識,根據(jù)《會計法》規(guī)定,結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀,,建立內(nèi)部制度、崗位責(zé)任制度;建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度;審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
    四是加強對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預(yù)算外收費票證的管理,建立、健全預(yù)算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時,必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù),收取的算外資金,必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行,堅決禁止亂收費,同時也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。
    一、內(nèi)審不合格項目
    船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率(88%)未達標(biāo),實際合格率為80.6%,沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改,現(xiàn)總結(jié)如下:
    二、原因分析
    1.工程量較大,人力調(diào)配頻繁
    2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
    在整體施工過程中,焊接大都在夜班集中作業(yè),車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大,造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責(zé)人較少,使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
    3.焊工持證率偏低
    車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右,由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對緊張狀態(tài),沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試,是造成目前焊工持證率偏低的原因。
    三、整改措施
    1. 合理的人力調(diào)配
    車間進行工程分配后,由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負責(zé)單船進度控制,每周
    一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報,隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進度和質(zhì)量。
    2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓(xùn)
    (1)在特殊位置焊接前,車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解,并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
    (2)對影響焊接質(zhì)量的天氣原因,例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化,必須在焊前做好除濕,加溫等準(zhǔn)備工作,車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的,要加大處罰力度。
    3. 焊工技能考試
    車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織,外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人,實際考取證書309人。
    以上整改措施的實行,目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。
    船體車間
    防火門內(nèi)審報告篇二
    內(nèi)審查找不符合項主要從以下幾方面查找:
    1、原始記錄修改是否復(fù)核規(guī)定。
    2、樣品是否粘貼唯一性標(biāo)識。
    3、檢測員是否持證上崗。
    4、人員培訓(xùn)計劃是否完善。
    5、檢測報告副本是否及時整檔。
    6、有無日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。
    7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。
    8、有無任命負責(zé)人等任命書。
    9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標(biāo)識。
    10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內(nèi)標(biāo)識。
    11、儀器設(shè)備是否能滿足檢測要求。
    12、儀器設(shè)備是否粘貼了唯一性標(biāo)識。
    13、是否制定了儀器檢測/校準(zhǔn)計劃、是否有儀器設(shè)備一覽表。
    14、是否制定了期間核查計劃,設(shè)備是否進行了期間核查。
    15、是否對外部供應(yīng)和服務(wù)商能力進行了調(diào)查,供應(yīng)商目錄和資質(zhì)證明材料。
    16、干濕溫度計是否注水。
    17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
    18、是否有儀器設(shè)備使用記錄。
    19、是否有儀器設(shè)備維護計劃記錄,及設(shè)備驗收記錄。
    20、是否有儀器設(shè)備檔案和人員檔案。
    21、新購置的儀器設(shè)備是否有購置申請。
    22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
    23、有無消防設(shè)施。
    24、使用的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。
    25、是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。
    防火門內(nèi)審報告篇三
    系及過程改善o迎接第三方審核。
    小組成員:黃俊。
    5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
    6。1發(fā)生地點:1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。
    2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。
    7。1不貼合項趨勢。
    年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
    箱部1無人事部1。
    無
    7。2質(zhì)量管理體系方面:本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
    和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件,全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識,認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關(guān)性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。
    深圳天包b材料有限公司。
    gd-f-008-0。0。
    7。4資源管理方面:本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
    組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備,并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護,能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求,各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。
    7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面:本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動,對顧客要求進行了識別與控制,在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔,管理有序,員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,滿足了顧客要求。
    7。6測量、分析和改善方面:本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視,產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真,貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求,產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強自我完善機制,加強糾正、預(yù)防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用,加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量,以及持續(xù)改善的實施。
    7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審,公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準(zhǔn)則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查,可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn),因此要求各部門主管要認真學(xué)習(xí)文件,領(lǐng)會文件的精神,培圳本部門員工,使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準(zhǔn)繩,從而使質(zhì)量體系有效的運行,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正和預(yù)防措施,使體系不斷完善,不斷改善。
    8。結(jié)論:質(zhì)量管理體系運行基本有效,滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
    9。內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管,副本呈陳董事總經(jīng)理。
    防火門內(nèi)審報告篇四
    本著對工程質(zhì)量高度負責(zé)的原則,建設(shè)方、監(jiān)理單位、施工單位于2017年1月22日分別對某防火門廠家進行了考察,按照時間先后順序,考察情況如下:
    考察人員:
    建設(shè)單位:
    監(jiān)理單位:
    總包單位:
    考察情況:
    一、某注冊資金610萬,占地面積兩萬平方米公司己通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證,有全國工業(yè)產(chǎn)品許可證,年產(chǎn)值3000多萬,年生產(chǎn)防火門兩萬多樘。在近幾年的不斷發(fā)展,公司本著以質(zhì)量創(chuàng)品牌的原則,不斷追求,奮發(fā)向上的拼搏精神。以“營造安全空間,構(gòu)筑現(xiàn)代生活”為最高使命,切實抓質(zhì)量、抓制度、抓文化,以科學(xué)技術(shù)求進步,讓我們的產(chǎn)品服務(wù)于廣大用戶,營造安全空間。
    二 、某有限公司
    戶至上”的經(jīng)營宗旨,我們將以誠為本,信譽至上,用真心和熱情服務(wù)于社會大眾。?
    三 、某有限公司
    注冊資金1180萬。公司始建于1990年,占地面積23000平方米。公司己通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證,有全國工業(yè)產(chǎn)品許可證,通過多年的拼搏和艱苦努力,在市場和行業(yè)中擁有很高聲譽。我們以至高的產(chǎn)品質(zhì)量,誠信的服務(wù)觀念,在日益繁榮的`市場經(jīng)濟大潮中脫穎而出。并竭誠為各界朋友提供優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)。
    2017年1 月22號
    2
    我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對珠海錦琨機電設(shè)備有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司進行了防火門窗生產(chǎn)的現(xiàn)場考察。
    考察內(nèi)容主要針對各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)裝備及條件、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及防火門制作安裝資質(zhì),防火門價格和質(zhì)量情況等等。
    以下是主要的考察成果:
    1.珠海錦琨機電設(shè)備有限公司(以下簡稱錦琨):
    (1)錦琨在珠海主要制作機電卷簾產(chǎn)品,根據(jù)該公司負責(zé)人介紹,防火門的生產(chǎn)主要集中在深圳錦琨(防火門的考察另外安排時間)。
    (2)現(xiàn)場生產(chǎn)規(guī)模不大,只有兩臺鋼質(zhì)防火卷簾簾片加工機器。負責(zé)人表示,卷簾一般在項目現(xiàn)場加工,因此工廠人員和機器比較少。
    (3)有無機復(fù)合卷簾樣板,電機樣品。
    2.珠海祥盛耐火材料有限公司(以下簡稱祥盛)
    (1)祥盛現(xiàn)場生產(chǎn)規(guī)模較大,生產(chǎn)線比較飽滿。
    (2)現(xiàn)場有一臺卷簾門簾片加工機器,以及無機布材料。卷簾門加工制作主要在工地現(xiàn)場。
    (3)防火門生產(chǎn)比較規(guī)范,工序銜接比較緊湊,有特殊工序生產(chǎn)車間。
    (4)從現(xiàn)場來看訂單比較飽滿。
    (5)是珠海格力地產(chǎn)在珠海地區(qū)唯一防火門合作企業(yè)(不含卷簾)。?
    11月29日:
    我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對東莞華棱安防科技有限公司以及東莞東盾實業(yè)有限公司進行了防火門窗生產(chǎn)情況的考察。
    1.東莞華棱安防科技有限公司(以下簡稱華棱):
    (1)華棱生產(chǎn)規(guī)模很大。樣板間比較有規(guī)模,同時樣板比較齊全,分類整齊。無機復(fù)合卷簾,鋼質(zhì)復(fù)合防火卷簾門均有樣板,同時帶電機,可操作展示。
    (2)生產(chǎn)車間分為4層和旁邊一個單獨卷簾生產(chǎn)車間。其中1至2層為鋼質(zhì)防火門生產(chǎn)車間,3-4層為木門生產(chǎn)和下料。
    (3)生產(chǎn)訂單比較飽滿,生產(chǎn)工藝流水化,突出的特點為鋼質(zhì)防火門烤漆采用自動流水線。
    1
    (4)生產(chǎn)環(huán)境良好,采光通風(fēng)良好,管理比較規(guī)范。
    2.東莞東盾實業(yè)有限公司(以下簡稱東盾)
    (1)相對華棱規(guī)模稍小,但規(guī)模又在祥盛、錦琨之上。
    (2)樣板間正在裝修,有少數(shù)的樣板展示。
    (3)生產(chǎn)量不如華菱,分為鋼質(zhì)防火門和木質(zhì)防火門兩個生產(chǎn)車間。
    (4)生產(chǎn)工作環(huán)境比較差,采光通風(fēng)狀況不樂觀。
    2
    防火門內(nèi)審報告篇五
    2016年,審計工作以圍繞中心、服務(wù)大局為指導(dǎo)思想,積極促進經(jīng)營決策的貫徹落實,加大對重要領(lǐng)域、重點崗位、重大資金的監(jiān)督力度,關(guān)注涉及職工群眾自身利益的突出問題,重點做好以下工作:
    (一)準(zhǔn)確把握審計定位,圍繞全局工作重點,開展精品審計。
    一是按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的十六字方針,繼續(xù)做好中層干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作;二是在日常工程審計的基礎(chǔ)上,財務(wù)審計與工程審計相結(jié)合,選幾個重點建設(shè)項目開展專項審計;三是開展局本部業(yè)績考核責(zé)任制審計、電力銷售審計和成本預(yù)算執(zhí)行審計,服務(wù)于我局目標(biāo)完成;四是深入細致地開展經(jīng)濟合同專項審計;五是對代管縣(市)電業(yè)局繼續(xù)開展資產(chǎn)經(jīng)營審計即績效薪酬審計;六是對林州優(yōu)創(chuàng)熱電公司開展投資審計和資產(chǎn)評估,對優(yōu)創(chuàng)鐵合金建設(shè)項目進行投資審計,對正元、匯豐電廠工程整改情況開展后續(xù)審計;七是對職工關(guān)心的熱點問題,開展專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查。
    (二)推行審計結(jié)果公開,重視審計結(jié)果落實,抓好審計成果運用。
    (三)以審計信息化建設(shè)為載體,實行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),提高審計質(zhì)量。
    各位代表、同志們,我局2016年經(jīng)營任務(wù)和目標(biāo)已經(jīng)確定,我們一定要認清形勢、理清思路、維護大局、遵章守法、穩(wěn)健經(jīng)營,在局黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞我局2016年各項工作部署和要求,進一步加強自我約束機制,完善內(nèi)部控制體系,為我局經(jīng)濟實力的發(fā)展壯大做出新的貢獻。
    防火門內(nèi)審報告篇六
    是貼合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001:2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展,產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
    在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中,質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001:2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此,,在以后的質(zhì)量管理活動中,我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進行分析總結(jié)糾正、預(yù)防,如:深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn),持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的iso9001:2008質(zhì)量管理體系,提高質(zhì)量管理水平,使本公司的iso9001:2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!
    防火門內(nèi)審報告篇七
    尊敬的總經(jīng)理/各部門負責(zé)人:
    自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來,并于2011年9月27日實施了第一次內(nèi)部審核,在整個審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下:
    出不足,必要時提出糾正與預(yù)防措施推薦,以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善,順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核,順利獲取iso9001:2008證書。
    二。內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù):iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式:以抽樣的方式,現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期:2011年10月7日。六。審核結(jié)果:
    營業(yè)部。
    七。審核綜合評價:1、對體系文件的評價:
    1)體系文件基本上貼合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。
    2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,推薦專門進行研究,以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價:
    施iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認識態(tài)度,但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項質(zhì)量目標(biāo)基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來,各部門均進行了文件培訓(xùn),對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評價:從各部門的查核狀況來看,還有這些存在著這些問題:
    a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗標(biāo)識方面應(yīng)加強;b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強。
    5)體系有效性評價:從10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效,但尚存在以下問題和需進一步改善的資料:
    c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強落實(各部門要加強文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本有效。
    九。糾正措施:對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證,對于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制,報管理者代表審批。
    十。記錄整理及報告:由文控負責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理,并由管理者代表上報管理評審。
    附件:審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。
    防火門內(nèi)審報告篇八
    (二)加強自身建設(shè),內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來,全區(qū)所有內(nèi)審計人員,不斷加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅實的基礎(chǔ)。
    1、加強業(yè)務(wù)建設(shè),內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,堅持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
    2、加強廉政建設(shè),內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育,區(qū)審計局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等,使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則,秉公辦事,恪守審計人員的職業(yè)道德,做到依法審計,廉政審計。
    3、組織內(nèi)審交流,內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新狀況,從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā),堅持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流,用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)的管理,主動幫忙指導(dǎo)工作,使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
    (三)落實制度規(guī)定,內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來,我們不斷強化《內(nèi)部審計規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的落實,內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范,保證了審計質(zhì)量,提高了審計效率。
    1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序,重點抓好審計準(zhǔn)備、審計實施、審計報告、審計終結(jié)等重點關(guān)口才。在具體實施過程中,認真落實好五項制度,即審計組長負責(zé)制,審計業(yè)務(wù)復(fù)核制,重大事項請示匯報制,審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證,較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
    2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項目多,任務(wù)重,工作量大。今年,我們在抓審計質(zhì)量方面,繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?,做到科學(xué)計劃,目標(biāo)明確;準(zhǔn)備充分,調(diào)查深入;實施徹底,資料真實;取證嚴格,定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量,規(guī)避了審計風(fēng)險,也保證了審計工作效果。
    3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年,我們緊扣這一主題,不斷調(diào)整審計思路,充實審計資料,創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計,審計效率有了較大提高。
    (四)注重工作實效,內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來,全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作,努力為單位實現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時,能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點、難點問題和群眾關(guān)注的熱點問題,依法履行審計職責(zé),認真組織開展審計工作。
    1、注重審計服務(wù)。各內(nèi)審機構(gòu)注重立足微觀審計,著眼宏觀服務(wù),將審計和審計調(diào)查相結(jié)合,及時為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點,選取各自工作的重點,堅持在提高審計服務(wù)水平上下功夫,維護了單位的財經(jīng)秩序,促進了單位的內(nèi)部管理。
    2、加強審計監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松,在工程建設(shè)項目上,嚴格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度,用心參與單位工程招投標(biāo)工作,提出合理化的建設(shè)和意見。
    二、存在問題及今后打算。
    在總結(jié)成績的同時,我們也認識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足,一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職,專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范,內(nèi)審信息較少。
    一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質(zhì)量、注重實效”的工作思路,重點加強經(jīng)濟職責(zé)審計、固定資產(chǎn)投資審計。
    二要不斷加強內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高,大力推進績效審計,用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑,不斷推進內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
    三要加強內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作,不斷規(guī)范審計檔案管理。
    四要加強內(nèi)審人員的培訓(xùn),不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
    防火門內(nèi)審報告篇九
    附件:
    認證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價。
    對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程(安規(guī)檢測),基本能按要求實施對關(guān)鍵過程的控制,關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗,其能力符合規(guī)定的要求。
    投影機認證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定,沒有重大的顧客投訴,也沒有認證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴。
    2、認證產(chǎn)品一致性評價。
    公司的認證產(chǎn)品數(shù)字投影機在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致,符合認證產(chǎn)品一致性的控制要求,沒有發(fā)生認證產(chǎn)品的變更。
    針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項,公司應(yīng)加強對iso9001標(biāo)準(zhǔn)及3c/節(jié)能認證質(zhì)量文件的培訓(xùn);并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。
    防火門內(nèi)審報告篇十
    企業(yè)在實施94版iso9000標(biāo)準(zhǔn)時,是按逐個要素編制程序文件,2000版則分為五大過程,所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)對其進行評價,確定是否滿足審核準(zhǔn)則。
    審核準(zhǔn)則原稱審核依據(jù)。(包括iso9001標(biāo)準(zhǔn),手冊,程序文件,法律法規(guī)的有關(guān)要求或其它依據(jù))。
    審核是按我們自己所承諾的一些文件結(jié)合我們現(xiàn)場做的過程是否符合這些文件的要求。
    4審核的目的是指什么?
    審核的目的:是確保企業(yè)質(zhì)量體系與iso9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。
    符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標(biāo)準(zhǔn)中所要求的內(nèi)容,或是否符合對外承諾的標(biāo)準(zhǔn),或者是對外承諾的活動。
    內(nèi)審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。
    二新版9001與9004的區(qū)別。
    9001和9004是兩個相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),所有的標(biāo)題號內(nèi)容全部是一一對應(yīng)的,只不過9001標(biāo)準(zhǔn)作為審核、作為企業(yè)、作為組織申請認證必須按照9001標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查我們的活動。但是如果編制質(zhì)量手冊或準(zhǔn)備各種質(zhì)量文件、策劃各種活動的時候,就要按9004標(biāo)準(zhǔn)。要求一個組織在編制質(zhì)量手冊和程序文件的過程中,要把9001和9004兩個標(biāo)準(zhǔn)對照起來。
    9001標(biāo)準(zhǔn)就是提出一些要求,9004標(biāo)準(zhǔn)有一些解釋性,可以指導(dǎo)如何實現(xiàn)9001標(biāo)準(zhǔn)。
    9001標(biāo)準(zhǔn)和9004標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合起來以后,作為一個組織更能發(fā)揮質(zhì)量管理體系的作用。
    9004標(biāo)準(zhǔn)中提到有效性和效率。作為一個組織來講,首先要考慮效率,如果通過認證后沒有任何效率,任何一個組織也不會去做這個工作。
    三.審核的特點。
    審核的特點:系統(tǒng)地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程,抽樣要有一定的代表性,也有一定的風(fēng)險。
    審核是一種正正規(guī)規(guī)的,按照所形成的文件要求,按照事先策劃好的步驟,進行審核,而且是獨立的進行的,不受任何干擾。質(zhì)量體系審核的內(nèi)容包括組織的過程是否被確定;過程是否被充分的展開并貫徹實施;實施的證據(jù)是否證明符合要求。
    四.審核的類型。
    審核的類型包括:質(zhì)量體系審核(內(nèi)部);產(chǎn)品質(zhì)量審核(圍繞某一個產(chǎn)品進行審核);過程質(zhì)量審核(看過程是否受控),審核是提高、改進體系運行的途徑。
    審核還可以分成:
    內(nèi)審:按自己事先計劃好的間隔進行審核(第1方審核)。
    外審:從外面找一個認證機構(gòu)對企業(yè)進行審核(第3方審核)。
    第2方審核:用戶。
    對某個企業(yè)不放心,但是某個工作還要交給它去做,所以用戶就派人來(可以是自己的人,也可以是對這個行業(yè)很了解的人)去審核一下這個企業(yè)做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。
    第1方內(nèi)審的目的:改進、提高發(fā)現(xiàn)的問題;為在外審前的準(zhǔn)備。
    內(nèi)審的主要依據(jù):手冊、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書。
    第2方審核的目的:評定、批準(zhǔn)。
    第3方審核的目的:認證、注冊。通過認證的現(xiàn)場審核,取得9000標(biāo)準(zhǔn)認證的證書,在國家指定的機構(gòu)進行備案、注冊。
    以下我們主要結(jié)合第1方內(nèi)審來講解它的方法。
    第二講審核準(zhǔn)備和審核方法。
    一.質(zhì)量體系審核的可以分為3個階段:
    1)進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃(審核組成員、做審核準(zhǔn)備、編制檢查表、確定審核準(zhǔn)則、審核時間等)。
    策劃不光是質(zhì)量方面要進行策劃,任何工作中首先都要進行策劃。
    2)實施現(xiàn)場審核:到各個部門去,按準(zhǔn)備好的文件,實施現(xiàn)場審核,也就是現(xiàn)場的評價。
    現(xiàn)場審核的目的:尋找符合與不符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的,都要把有關(guān)過程的證據(jù)記錄下來,如果不符合要開具不符合報告。
    只有符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)多,才能證明這個體系運行的好。
    3)要有正式的審核報告(包括總體情況、分數(shù)情況、是否有效等)。證據(jù)要真實有效,對發(fā)現(xiàn)不符合的問題,最后還要采取糾正,并跟蹤糾正措施的實施情況。
    二.現(xiàn)場審核步驟:
    2)現(xiàn)場檢查:檢閱各種文件,觀察操作等;
    3)小組交流:各小組現(xiàn)場檢查后一定要進行交流;
    4)與受審方溝通(對外審來講)。
    向有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(對內(nèi)審來講):小組交流情況;
    6)開據(jù)正式的審核報告,下發(fā)各個受審核部門。
    一般內(nèi)審糾正措施的時間不超過1個月,外審不超過2個月。
    三.認證的三個階段:
    1)初次評定:評定是否符合標(biāo)準(zhǔn),達到認證注冊的目的;
    2)監(jiān)督審核:保持注冊資格;
    目的是能一直達到初級評定的要求,還要提高。
    3)復(fù)評:3年證書到期要進行復(fù)評,審核的內(nèi)容可能比初次評定要少一些。
    確定審核范圍首先要明確哪些服務(wù)可以做。
    四.審核組的組成:
    由資格的人員組成(通過培訓(xùn),取得內(nèi)審員的資格);
    要任命一個審核組長(具有專業(yè)知識)。
    五.內(nèi)審員的職責(zé):
    1.按分布范圍按審核計劃、審核準(zhǔn)則編制檢查表(簡單、實用、操作性強);
    2.按要求到現(xiàn)場收集客觀證據(jù);
    3.報告審核結(jié)果;
    4.配合組長的工作;
    5.驗證糾正措施的有效性。
    六.組長的職責(zé):
    1.文件的審查(整個)、外審:提審查意見;
    2.資源的策劃、編制審核計劃(。
    [1][2][3]下一頁。
    涉及的要素、涉及時間、人員、進度等);
    3.分配任務(wù)(確定審核員的專業(yè),注意自己不能審自己區(qū)域的工作);
    4.審核控制:按規(guī)定的時間、進度進行審核(除特殊情況外);
    5.協(xié)調(diào)溝通:各個內(nèi)審員和受審部門;
    6.評價:在審核報告中體現(xiàn)出體系的問題;
    7.報告結(jié)果;
    8.組織人員進行跟蹤,
    七.如何編制審核計劃:
    審核計劃的內(nèi)容包括:
    1)明確審核的目的(內(nèi)審:符合性或有效性);
    2)明確本次的審核范圍(可按部門,也可按過程);
    3)明確審核依據(jù);
    4)明確審核組成員及分工;
    5)明確具體審核日期、時間;
    6)準(zhǔn)備好審核的依據(jù)。
    審核的依據(jù)就是審核準(zhǔn)則,內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用的法律法規(guī)(顧客投訴)、作業(yè)指導(dǎo)文件、程序文件等。
    一般內(nèi)審后進行一次正式的管理評審,然后第三方認證機構(gòu)到現(xiàn)場審核。
    八.審核的公證文件:
    審核公證文件有檢查表、9000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求等等,其中檢查表是用來評價質(zhì)量活動的。
    九.檢查表的編制。
    檢查表應(yīng)是留有記錄位置的表格,主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個人的審核思路(是否了解這個過程的關(guān)鍵過程)或?qū)徍孙L(fēng)格。
    其作用是保持審核目標(biāo)的明確性;保持審核的完整性、連續(xù)性;減少隨意性。組長應(yīng)驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式,一是按過程編檢查表,它的好處是避免重復(fù),審核的深度較好,但用時間較長。二是按部門編檢查表,它的好處是節(jié)省時間,但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應(yīng)有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應(yīng)給受審方看。
    十.審核方法。
    編好檢查表后按規(guī)定的時間進行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標(biāo)準(zhǔn)要求時,可適當(dāng)延長時間。
    審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。
    現(xiàn)場審核的主要內(nèi)容:各種會議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報告、提交審核報告,表格內(nèi)容包括對體系有效性的評價、有效的證據(jù)進行概述、是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、實物質(zhì)量能否達到顧客滿意。
    第三講審核的技巧與實施。
    一.首次會議:
    1)首先要簽到(要有記錄);
    2)雙方人員介紹(外審);
    3)確定審核目的;
    4)確定審核范圍;
    5)確認審核準(zhǔn)則;
    6)確認日程安排(最高管理者、部門代表必在場);
    7)介紹審核方法(抽樣、詢問、查閱各種文件等);
    8)介紹不合格的確定原則:
    嚴重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴重的;
    一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的;觀察項屬于沒有達到標(biāo)準(zhǔn)中說的情況,但已接近邊緣的。
    9)明確陪同人員,在內(nèi)審中起見證的作用;
    10)明確末次會議的時間和地點(需要有簽到記錄)。
    11)說明公證性和保密性的承諾。
    12)澄清有關(guān)限制條件(如:危險區(qū)域、與審核無關(guān)的保密區(qū)域等)。
    審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動。
    二.審核的方式:
    順向?qū)徍耍喊催^程,如服務(wù)過程、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程等;
    逆向?qū)徍耍簩δ硞€問題查的較細,但浪費時間;
    如:售后服務(wù)發(fā)運交貨包裝產(chǎn)品檢驗(記錄)生產(chǎn)過程入庫檢驗采購品的審批設(shè)計。
    三.在審核過程中提問的技巧:
    1)封閉式:用于獲取專門的信息,但信息量??;
    2)開放式:一個問題從不同角度解釋,獲取的信息量大,但浪費時間;
    3)澄清式:澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問題;
    5)內(nèi)審員在審核過程中多聽陳述,避免講解標(biāo)準(zhǔn);
    6)查閱有關(guān)文件和記錄(人員培訓(xùn)和管理)。
    7)關(guān)于審核控制:應(yīng)嚴格按照審核計劃;按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾,發(fā)現(xiàn)嚴重問題時,要及時溝通。
    8)抽樣:審核過程中要有一定的抽樣量,抽樣要充足(隨即抽樣)。
    9)能識別關(guān)鍵過程和特殊過程,關(guān)鍵過程是人為主觀定的,特殊過程是客觀存在的(如熱處理等)。
    10)要能判別影響過程的因素,影響過程的因素應(yīng)包括:人員、特長,硬件、環(huán)境、文件法規(guī)、從這些方面看是否都得到控制。
    注意:新標(biāo)準(zhǔn)中強調(diào)了弱化文件,審核時不得把自己的觀點加上,審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標(biāo)準(zhǔn),在審核過程中不當(dāng)裁判、不當(dāng)教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況,正確把握審核的方向。
    四.不合格報告:
    1什么是不合格。
    在2000版中不合格是未滿足要求;在94版中不合格是未滿足某個規(guī)定的要求。
    要求包括合同要求、標(biāo)準(zhǔn)中的要求(體系標(biāo)準(zhǔn)、9000標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn))、法律法規(guī)的要求(首要要求),通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。
    不合格的就是沒有遵照9000標(biāo)準(zhǔn)中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒有達到預(yù)期的效果。
    2.不合格的嚴重性。
    嚴重不符合與一般不符合。
    在宣布不合格報告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責(zé)任部門。
    3.不合格報告中應(yīng)包括的內(nèi)容。
    不合格項報告中要明確:受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發(fā)出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。
    不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。
    4.最終審核報告中要體現(xiàn)總體評價。
    總體評價:1)體系文件與9000標(biāo)準(zhǔn)的符合程度;
    2)實施情況(文件發(fā)放,文件管理等);
    3)有效性―各個。
    上一頁[1][2][3]下一頁。
    部門最終的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量;
    4)自我完善和提高:通過內(nèi)審、過程審核,自己能發(fā)現(xiàn)問題,自己能改進并提高。
    5.末次會議:
    標(biāo)志著現(xiàn)場審核的結(jié)束,會議內(nèi)容包括:
    1)要簽到;
    2)重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準(zhǔn)則;
    3)報告審核經(jīng)過(查的部門、人員、項目);
    5)宣讀審核結(jié)論;
    6)重申保密性和承諾;
    7)糾正措施的驗證要求;
    五.管理評審。
    管理評審是在內(nèi)審后一個月左右進行,管理評審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報,是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
    管理者代表在質(zhì)量方面有問題可直接向最高管理者匯報。
    管理評審由最高管理者主持,提出預(yù)防和糾正措施。
    管理評審后就可以請外審進行審核。
    上一頁[1][2][3]。
    防火門內(nèi)審報告篇十一
    尊敬的總經(jīng)理/各部門負責(zé)人:
    自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來,并于220xx9月27日實施了第一次內(nèi)部審核,在整個審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下:
    一.內(nèi)審目的:依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核,認清優(yōu)勢,找出不足,必要時提出糾正與預(yù)防措施建議,以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進,順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核,順利獲取iso9001:2008證書。
    二.內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù):iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式:以抽樣的方式,現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期:20xx年10月7日。六.審核結(jié)果:
    營業(yè)部。
    七.審核綜合評價:1、對體系文件的評價:
    1)體系文件基本上符合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。
    2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,建議專門進行研究,以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價:
    1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識,工作思路清晰。各部門負責(zé)人普遍對本公司實施iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認識態(tài)度,但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
    2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項質(zhì)量目標(biāo)基本達成。
    3)體系自20xx年6月28日正式實施以來,各部門均進行了文件培訓(xùn),對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。
    4)體系符合性評價:從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題:
    a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗標(biāo)識方面應(yīng)加強;b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強。
    5)體系有效性評價:從10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效,但尚存在以下問題和需進一步改進的內(nèi)容:
    c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強落實(各部門要加強文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
    八.審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本有效。
    九.糾正措施:對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證,對于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制,報管理者代表審批。
    十.記錄整理及報告:由文控負責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理,并由管理者代表上報管理評審。
    附件:審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。
    防火門內(nèi)審報告篇十二
    根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系―要求》(以下簡稱標(biāo)準(zhǔn))、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求,為驗證本公司是否建立了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運行,按照計劃于11月份在本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
    審核工作包括各部門質(zhì)量體系運行的情況審核,在各部門積極的配合下,現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成,現(xiàn)將本次審核的情況和結(jié)論報告如下。
    一、審核過程報告:
    準(zhǔn)的要求及持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系。
    系進行全面檢查、審核。
    導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務(wù)部之外公司的各個部門。
    量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項的跟進。
    5、審核組長:向明評。
    審核員:(a組):陳惠雄(d組):陳麗坤鄭劉偉。
    (b組):黨泉清(e組):曾超文。
    (c組):代長江。
    6、審核日程安排:
    具體見《9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,8月17日發(fā)出。
    7、審核結(jié)果不符合情況的說明:
    審核采取隨機抽樣的方式,并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題,也不能100%反映質(zhì)量體系的真實運作;能在一定程度上,反映質(zhì)量管理體系的運作情況,為質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會。
    本次審核,體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項報告”。
    發(fā)現(xiàn)不符合項,已按所采取的措施執(zhí)行,能夠按體系要求有效的運行及改善。
    二、本次內(nèi)審不符合項的統(tǒng)計分析:
    分析《9月份內(nèi)審不符合項分布表》,重點整改的部門為:生產(chǎn)部、品質(zhì)部;整改的重點條款為:
    8.5.2、7.5、各部門須加強控制,特別是生產(chǎn)過程方面的控制,各相關(guān)部門及人員必須按文件要求進行作業(yè),同時人事部也要對員工的個人資料或培訓(xùn)記錄保存完整。
    三、審核結(jié)論:
    根據(jù)這次審核,本公司的質(zhì)量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標(biāo)準(zhǔn)及iso/9001:2008要求進行實施,能按照質(zhì)量管理體系的要求運行,但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為:
    1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》,是按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立及有效運行的。
    2、在職責(zé)管理方面:各部門的職責(zé)及人員分工情況良好,但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
    3、在資源管理方面:能提供充足的設(shè)備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
    4、產(chǎn)品實現(xiàn)方面:生產(chǎn)過程的控制等方面需加強相關(guān)的控制,制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
    5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行,但對問題改善后的跟蹤結(jié)果未能執(zhí)行到位。
    以上,均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求,以及持續(xù)的改進及運行。各部門應(yīng)重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處,只有在各部門的配合及重視下,才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善,才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
    對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項,各相關(guān)部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改,并采取相應(yīng)的改善措施進行全方面的改進及預(yù)防。
    防火門內(nèi)審報告篇十三
    2011年7月1日至7月3日,本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核,審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核,審核組一致認為:本單位自貫徹gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn),特別是體系投入運行以來,服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高,各項工作更加條理、規(guī)范;衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高,各班組對貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足,具體情況簡述如下:
    1、審核目的:發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題,采取措施,實現(xiàn)改進。
    2、審核范圍:健康管理手冊覆蓋的3個班組。
    4、審核綜述。
    4.1、健康管理體系方面。
    二、三層程序文件,整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求,并能對其進行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用,所記內(nèi)容基本真實,能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善,如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性,還需繼續(xù)加強對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
    4.2管理職責(zé)方面。
    5、審核結(jié)論:
    審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核,未發(fā)現(xiàn)不合格。
    健康管理體系的運行基本有效性,但需進一步加強。
    6、建議。
    審核組認為:鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀,以后更加完善質(zhì)量管理體系。
    審核組成員簽名:日期:2011年7月3日
    管理評審。
    2011年7月4日,由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議,時間一天,參加評審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善(隊長)、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
    為了提高管理評審,6月28日,對各班組發(fā)出了管理評審?fù)ㄖ蟾靼嘟M對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
    總結(jié)。
    找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。
    評審在積極、熱烈的氣氛中進行,大家通過擺事實、講道理、前后對比,認真的評議了體系建立以來的巨大變化,大家一致認為:健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序,提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處,但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
    a、ohs方針的持續(xù)適宜性;
    b、ohs目標(biāo)的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性;c、內(nèi)審的結(jié)果;
    d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析;e、糾正和預(yù)防措施的實施情況;f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下:
    一、對質(zhì)量方針的評審。
    本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”,方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,也體現(xiàn)了本公司的特點,“以顧客為中心”。
    二、對質(zhì)量目標(biāo)的評審。
    根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況,制定了三項質(zhì)量目標(biāo):(1)一次檢驗合格率達到97%以上;(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%;(3)顧客滿意度99.9%以上,三項目標(biāo)內(nèi)容符合實際,通過認真努力以落實可以達到,尤其是通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析、考核、落實到各部門之后,進一步證明公司所制定的目標(biāo)是基本適宜的,具有一定先進性,是完全可以實現(xiàn)的。
    三、對內(nèi)審結(jié)果的評審。
    自質(zhì)量管理體系運行以來,制定了年度內(nèi)審計劃,12月份的內(nèi)審則比較成功,內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行,歷時兩天,編制了檢查表,作了內(nèi)審記錄。
    四、對顧客意見的評審。
    以三個月來顧客反饋的主要意見看,本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),質(zhì)量是得到認可的,顧客滿意度達到99.9%,不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面,今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商,保持適當(dāng)?shù)膬r格水準(zhǔn),以便更好的占領(lǐng)市場。
    五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審。
    對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的,質(zhì)量管理體系建立、運行以來,各項過程得到控制,業(yè)績優(yōu)其突出,產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高,不合格品率不斷下降。
    六、對糾正和預(yù)防措施實施情況的評審。
    體系運行以來,大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格,采取了3項糾正措施,雖然這些措施水平不高,原因分析也不太到位,但說明大家在致力于改進,成果可喜,并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預(yù)防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析,進行了整改,收到了較好的效果。
    七、薄弱環(huán)節(jié)。
    通過評審,大家還提出了許多不足和改進建議,概括起來有以下幾點:
    1、人力資源不足,缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急,另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。
    2、檢驗力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事,目前人員仍不足,需再增補人員。
    對這些薄弱環(huán)節(jié),綜合辦會同有關(guān)部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改,要在全公司范圍內(nèi),掀起學(xué)文件、用文件的熱潮,進一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
    防火門內(nèi)審報告篇十四
    浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
    目錄。
    議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
    錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
    關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知。
    公司各部門:
    根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核,內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作,并做好審核前準(zhǔn)備工作。
    特此通知。
    附:內(nèi)審實施計劃。
    2012年12月20日。
    2012年度內(nèi)審計劃表。
    編號:q/zzzm-8.2.2-01。
    編制:計小芳審核:吳松批準(zhǔn):吳岱元時間:2012年12月20日。
    審核實施計劃表。
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
    防火門內(nèi)審報告篇十五
    浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
    目錄。
    議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
    錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
    關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計劃的通知。
    公司各部門:
    根據(jù)節(jié)能認證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核,內(nèi)審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作,并做好審核前準(zhǔn)備工作。
    特此通知。
    附:內(nèi)審實施計劃。
    2012月20日。
    20內(nèi)審計劃表。
    編號:q/zzzm-8.2.2-01。
    編制:計小芳審核:吳松批準(zhǔn):吳岱元時間:2012年12月20日。
    審核實施計劃表。