報告通常包括背景介紹、方法論、數(shù)據(jù)分析、結(jié)論和建議等部分,以確保內(nèi)容的完整和可讀性。在開始寫報告之前,我們應(yīng)該對相關(guān)主題進(jìn)行深入研究和了解。當(dāng)然,我們在使用范文時要注意避免抄襲,以免對自己的學(xué)術(shù)和職業(yè)發(fā)展造成不良影響。%20
費用報銷實習(xí)報告篇一
根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔20xx〕120號)和《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》(渝機管發(fā)〔20xx〕40號)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
(一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
(二)普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
(三)計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定,局機關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自20xx年1月1日起施行。
費用報銷實習(xí)報告篇二
公司職員因公事替公司預(yù)先墊付的費用都可以向公司報銷,這一點公司會有明確的規(guī)定,下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型,希望大家喜歡!
不管
什么
行業(yè),費用都包括生產(chǎn)費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。
1.產(chǎn)品自銷費用:包括應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
2.產(chǎn)品促銷費用:為了擴(kuò)大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用:展覽費、廣告費、經(jīng)營租賃費(為擴(kuò)大銷售而租用的柜臺、設(shè)備等的費用,不包括融資租賃費)、銷售服務(wù)費用(提供售后服務(wù)等的費用)。
3.銷售部門的費用:一般指為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機構(gòu)(含銷售網(wǎng)點、售后服務(wù)網(wǎng)點等)的職工工資及福利費、類似工資性質(zhì)的費用、業(yè)務(wù)費等經(jīng)營費用。但企業(yè)內(nèi)部銷售部門屬于行政管理部門,所發(fā)生的經(jīng)費開支,不包括在營業(yè)費用中,而是列入管理費用。
4.委托代銷費用:主要指企業(yè)委托
其他
單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。
5.商品流通企業(yè)的進(jìn)貨費用:指商品流通企業(yè)在進(jìn)貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識,比如:你去采購一批物料,按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務(wù)報銷時你使用的是接受服務(wù)的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。
有的小供應(yīng)商沒有發(fā)票怎么辦?稅務(wù)局不會認(rèn)的,買東西前記得問有沒有發(fā)票,沒發(fā)票就換一家吧。
附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
附件與報銷單之間應(yīng)具有較強的邏輯性和關(guān)連性,比如:報銷物料采購款,后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額,沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字,財務(wù)人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風(fēng)險。
取得的發(fā)票類別符合稅法要求
關(guān)于
取得發(fā)票類別要求,在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務(wù)部門一定要注意了:2016年5月營改增后報銷票據(jù)要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據(jù)種類要求(具體到各項費用),收藏起來出去辦事用得著,沒有財務(wù)也不怕》中有詳細(xì)的解讀。
在這里再給大家總結(jié)一下:水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷,但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務(wù)后期的帳務(wù)處理。
當(dāng)然,這點也是根據(jù)自己公司財務(wù)的要求靈活確定的,如果你主動做到了這點,你會顯得比較高大上。
另外,再提示一點,取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷,如果超過180天報銷,財務(wù)人員只能無情的告訴你,票據(jù)上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程
這點要求至關(guān)重要,很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的
專業(yè)
意見,報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。
比如:某項目發(fā)生土建改造,施工前肯定會對這個工程進(jìn)行評估,評估通過才能進(jìn)行施工及后期的費用報銷,那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件,這樣財務(wù)人員審核時看到該工程的評估是符合公司內(nèi)部管理要求的,就可以放心的審核通過了。
當(dāng)然,這點要求是基于公司內(nèi)部管控延伸出來的,不同公司要求的標(biāo)準(zhǔn)會不一樣,一般來說越是管理規(guī)范的公司,在這方面的要求會越嚴(yán)苛。
三流一致:資金流、貨物流、票據(jù)流
“三流一致”,指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
即:提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
如:a公司在b公司采購一批物資(供貨方),發(fā)票的提供者只能是b公司,b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方),a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司,不能支付給其他商家(收款方)
鑒于以上“三流一致”的要求,在和供方的結(jié)算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號,如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的,現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了,否則可能會遇到稅務(wù)局上門找麻煩喲。
費用報銷實習(xí)報告篇三
由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視以及
實習(xí)
企業(yè)單位的大力支持,在兩個禮拜期間進(jìn)行了實習(xí)活動。在全體師生的共同努力之下,這次實習(xí)取得不錯的
成績
。當(dāng)然其中也出現(xiàn)了一些問題??傮w來說,這次的實習(xí)是非常有意義的!
一 實習(xí)基本情況
1 實習(xí)時間
20xx年12月15日—28日 兩周
2 實習(xí)地點
(1)廣州xx-x有限公司
(2)廣州xx-x公司
3 實習(xí)內(nèi)容
(1)了解企業(yè)的基本情況(企業(yè)的創(chuàng)建和發(fā)展史,企業(yè)的主要生產(chǎn)經(jīng)營活動,企業(yè)的目前的管理狀態(tài)以及企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和前景。
(2)了解企業(yè)的管理方式和方法,企業(yè)的財務(wù)管理理念和財務(wù)管理方針
(3)了解企業(yè)的主要產(chǎn)品和市場
(4)了解企業(yè)的主要生產(chǎn)過程和供應(yīng)流程
4 實習(xí)人數(shù)
(2)實習(xí)指導(dǎo)老師 兩次不同地方的實習(xí)分別由兩名老師帶領(lǐng)
5 實習(xí)形式
根據(jù)學(xué)院教務(wù)處的要求,為了便于管理,財務(wù)管理四個班分兩批去實習(xí)單位實習(xí)。在企業(yè)相關(guān)人員的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下參觀企業(yè)的生產(chǎn)車間,由企業(yè)的管理人員以坐談會的形式向?qū)嵙?xí)學(xué)生介紹產(chǎn)品的'生產(chǎn)流程及企業(yè)的發(fā)展概況等相關(guān)知識。
6實習(xí)成果數(shù)據(jù)統(tǒng)計
收到學(xué)生實習(xí)報告133份
二 實習(xí)表現(xiàn)與效果
1 實習(xí)表現(xiàn)
總體來看,
同學(xué)
們都能夠嚴(yán)格按照實習(xí)的基本要求,保質(zhì)保量地完成各項任務(wù),較好地做到了理論與實踐的有機結(jié)合,受到實習(xí)單位的較好評價。在實習(xí)過程中,絕大多數(shù)同學(xué)積極參與實習(xí)的每一個過程同時認(rèn)真完成實習(xí)日記,撰寫實習(xí)報告。通過參觀生產(chǎn)車間,間接地了解企業(yè)的運作過程,學(xué)到了實踐知識,同時進(jìn)一步加深了對理論知識的理解,使理論與實踐知識都有所提高。
在實習(xí)過程中,指導(dǎo)老師們在整個實習(xí)過程中盡職盡責(zé),對保證實習(xí)質(zhì)量起到了重要作用。
(1)實習(xí)開始時,老師們深入學(xué)生和實習(xí)單位,闡明實習(xí)大綱及實習(xí)計劃?內(nèi)容,明確實習(xí)目的和要求。
(3)實習(xí)結(jié)束后,老師們檢查學(xué)生實習(xí)工作日記,掌握實習(xí)情況,督促學(xué)生認(rèn)真完成實習(xí)報告,并認(rèn)真做好學(xué)生的實習(xí)成績考核及評定工作。
2 實習(xí)效果
較好地實現(xiàn)了理論與實踐的有機結(jié)合,使理論與實踐知識都有所提高,圓滿地完成了學(xué)校教學(xué)的實踐任務(wù)。也為以后就業(yè)和將來的工作取得了一些寶貴的實踐經(jīng)驗。
三 實習(xí)改進(jìn)建議
1 增加實踐環(huán)節(jié)
一個普遍反映的問題是,同學(xué)們認(rèn)為此次實習(xí)根本沒有深入專業(yè)知識并且沒有真正參與社會實踐,所以增加社會實踐環(huán)節(jié),是實現(xiàn)財務(wù)管理業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)的重要途徑,建議學(xué)校把專業(yè)性社會實踐納入教學(xué)計劃。
2 加大教學(xué)改革力度
通過實習(xí),我們了解到在校期間所學(xué)知識一方面總量偏少,另一方面又存在與實踐脫節(jié)現(xiàn)象。為此,必須改變傳統(tǒng)的教學(xué)方法和觀念,緊緊以社會需要為導(dǎo)向,及時更新教學(xué)內(nèi)容,力求實現(xiàn)理論與實踐最大程度的銜接。
四 實習(xí)體會總結(jié)?
在這次的實習(xí)中要引起重視的,就是美國金融危機的巨大影響。無論是瑞豐生化企業(yè)還是中核銅業(yè)都不同程度的受到美國金融危機的影響,兩者中,銅業(yè)受到的沖擊更為嚴(yán)重。銅價連續(xù)狂跌使得人心惶惶。從中我們深刻的領(lǐng)悟到一些道理!
1 機遇與挑戰(zhàn)并存
任何一場經(jīng)濟(jì)和市場的收縮都意味著行業(yè)的重新洗牌和重組,也就意味著一些企業(yè)的更大發(fā)展。以其說是挑戰(zhàn),不如說是機遇。在危機面前,勇敢地面對,用智慧去化解,然后抓住機遇,更加健康地生存。一個企業(yè)要禁得起挑戰(zhàn),把挑戰(zhàn)化成機遇,使企業(yè)在市場立于不敗之地。
2做一個合格的財務(wù)管理人員
要做一個財務(wù)管理人員,不僅需要專業(yè)的知識,還需要特別的耐心和細(xì)心。在實習(xí)的過程中我們了解到財務(wù)管理人員一整天不厭其煩的坐在辦公室里,重復(fù)做著一些相同的工作,這就需要耐心了。雖然做財務(wù)管理工作有很多相同的重復(fù)工作,但是卻是容不得一點馬虎的,因為一個小小的錯誤也會造成重大的財務(wù)損失。所以更需要特別的細(xì)心了??赡茇攧?wù)管理工作會相對
其他
的工作枯燥點,但是認(rèn)真作好這份工作,你會發(fā)現(xiàn)其實也挺有味道的。就象實習(xí)單位的財務(wù)主管說的“做了十年的財務(wù)工作,雖然乏味了點,但是我還是喜歡”。雖然目前我們還不具備專業(yè)的知識和能力,但是我們可以讓自己鍛煉成一個有耐心和細(xì)心的人,為以后的工作作好準(zhǔn)備。
3 重視實踐
雖然我們只是參加了短短的兩個星期的實習(xí),但在這實習(xí)中學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識,受益非淺。做財務(wù)管理工作,如果僅僅是學(xué)書本上的知識是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,工作的經(jīng)驗是及其重要的。實際工作過程中的各種問題不是書本就可以解答的,它需要靈活的應(yīng)用能力,把所學(xué)知識應(yīng)用到實踐當(dāng)中去??梢哉f沒有實踐的
學(xué)習(xí)
是非常狹隘的,也是不利于財務(wù)管理工作的。所以同學(xué)要重視實踐。
4 樹立目標(biāo)
在實習(xí)之前,還沒有特別地意識到確定自己的目標(biāo)有多么地重要。在實習(xí)中,我們親眼目睹了金融危機給企業(yè)帶來的影響。這不得不引發(fā)我們深思。目前的我們在大學(xué)里可以說是無憂無慮的,因為我們不象大四的學(xué)長學(xué)姐一樣面臨畢業(yè)失業(yè)的壓力。通過這次實習(xí),我們明確了自己的目標(biāo),為了這個目標(biāo)我們充滿熱情,鼓足干勁,不懈的奮斗!
實習(xí)是每一個大學(xué)畢業(yè)生必須擁有的一段經(jīng)歷,它使我們在實踐中了解社會,也使我們開闊了視野,增長了見識,為我們以后進(jìn)一步走向社會打下堅實的基礎(chǔ),實習(xí)是我們把學(xué)到的理論知識應(yīng)用在實踐中的一次嘗試。
衷心感謝學(xué)校和實習(xí)單位給了我們這個實習(xí)的機會。
費用報銷實習(xí)報告篇四
行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。
行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜,執(zhí)行公司費用報銷流程。
第十一條:業(yè)務(wù)招待費。
1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。
2.部門因公需招待時,應(yīng)事先申請,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3.進(jìn)行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
第十二條:交通費。
原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn),可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
第十三條:通訊費。
1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放,不再報銷;。
2.凡由公司委托銀行代扣手機費的,由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;。
3.固定電話實行定額制,由人力行政部統(tǒng)一報銷。
第十四條:教育經(jīng)費及培訓(xùn)費。
1.教育經(jīng)費及培訓(xùn)費用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2.費用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費,經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務(wù)部門。
3.費用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。
第十五條:會議費。
1.各部門因工作需要參加各種會議的,應(yīng)填寫“參會申請單”,詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,“參會申請單”后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、公司負(fù)責(zé)人簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2.參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制其費用總額,不得無故超支。
3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由集團(tuán)公司財務(wù)部上報總裁辦酌情處理。
費用報銷實習(xí)報告篇五
財務(wù)管理中,日常費用報銷的管理是重中之重,下面是小編為大家整理的費用報銷的有關(guān)規(guī)定,希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應(yīng)包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務(wù)備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理:
(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。
(4)財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
(5)出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定:
公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財務(wù)報銷。
5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
(1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
(4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
(6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
(9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單),并打印費用明細(xì)------報銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費用單據(jù)要求:為了強化公司的財務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
費用報銷實習(xí)報告篇六
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的,報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄)。(特殊情況由總經(jīng)理審批)。
二、所有的現(xiàn)金收入,都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬?,F(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序,做到賬款分管。
三、臨時性小額現(xiàn)金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單,部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。
四、領(lǐng)取備用金的人員,年底應(yīng)到財務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差,應(yīng)合理估算出差費用,填制領(lǐng)款單,由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預(yù)支差旅費。如前一次借款不清的,不準(zhǔn)再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應(yīng)及時送存銀行,每日業(yè)務(wù)終了前,出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費用報銷實習(xí)報告篇七
第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為,更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,達(dá)到強化內(nèi)部財務(wù)管理,加強成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項,應(yīng)當(dāng)及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務(wù)部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務(wù)部報送預(yù)算,并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;
(三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序。
(三)公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn);
(四)將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定。
(一)費用發(fā)生時,應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對20xx年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務(wù)初審時即剔除。
(二)原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷,當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù),否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
(三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。
(四)日常費用的報賬收單時間:
1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間,當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的.1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
(二)財務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核;
(三)根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
(一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進(jìn)行審批;
(二)借款申請單送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準(zhǔn)予借款,堅持“前不清,后不借”。
(四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過3000元,技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。
要求:
(一)在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進(jìn)行,各部門有列支權(quán),無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
(二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
(三)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應(yīng)酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進(jìn)行報銷。“業(yè)務(wù)招待費說明表”,統(tǒng)一由財務(wù)部存檔,僅供內(nèi)部審查不對外使用。
(四)公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制,并建立預(yù)警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補貼。
(一)在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機,節(jié)假日9:00—22:00開機。
(二)公司總經(jīng)理:手機費每月定額600元(憑票報銷)。
(三)公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān):手機費每月定額500元(憑票報銷)。
(四)部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機費每月定額200元(憑票報銷)。
(五)公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元(憑票報銷)。
(六)公司其他職員(不含試用期):手機費每月定額50元(憑票報銷)。
(七)凡在公司報銷手機費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
(八)公司各部門確因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機費用超標(biāo)時,由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可在該部門當(dāng)月手機預(yù)算費用內(nèi)調(diào)劑報銷,但不得超過部門該項預(yù)算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
(一)公司員工出差借款,經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應(yīng)事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機須經(jīng)批準(zhǔn)。
(三)部門級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達(dá)出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機。
(1)總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
(2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費標(biāo)準(zhǔn)不超過200元,交通費本著節(jié)約原則實報實銷,出差補貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
(3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元,每日交通費及伙食補貼50元,不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
(4)差旅費報銷應(yīng)填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
(五)市內(nèi)交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。
(一)辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領(lǐng)取。
(二)紙張、磁盤、墨盒等計算機復(fù)印機耗材,其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。
(三)辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記,并建立相應(yīng)的實物臺帳,
(四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費用預(yù)算內(nèi)支出。
(五)各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
(六)所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
第十四條汽車使用費:實行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
(一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
(二)汽車包干使用費的報銷,原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
(三)汽車使用費按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制,超支自理,余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。
(四)自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
費用報銷實習(xí)報告篇八
第一條:為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,特制定本制度。
第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將費用報銷分為行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。
第三條:本制度適用公司各部門。第四條:原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證。
(3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實,但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
3、員工因公需要借款時,應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金;在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結(jié)事務(wù)后,在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。
5、單筆借支或報銷金額超過3000元。
6、借款流程:
(1)、借款人填寫借款單。
(5)、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款第六條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。
1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
7、報銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫;
8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細(xì)核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務(wù)不予報銷。
11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條:費用報銷基本流程:
(1)、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼;(2)、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實合理;
(3)、財務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預(yù)算;(4)、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字;(5)、總經(jīng)理審批簽字;(6)、取報銷款項。
第八條:報銷時間的具體規(guī)定。
1、為了提高費用報銷工作效率,每周三下午為各部門報銷時間,各部門可提前做好準(zhǔn)備。
2、超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷,視自動放棄。第九條:差旅費報銷。
1、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實行實報實銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
2、出差補貼及標(biāo)準(zhǔn)。
(1)、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補償,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
(2)、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費,回來后補辦申請手續(xù)。(3)、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。(4)、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
(5)、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的,一律先申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。
(6)、到達(dá)目的地后,除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的,應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點及事由。(7)、住宿費標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn),異性兩人出差可分別享受每人一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
(8)出差人員報銷差旅費時,需附出差清單(注明出差日期、事由、地點、到達(dá)時間、報銷金額),同時注明有無住宿費,貼上住宿票費用,包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷,發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷)。
(9)、報銷差旅費必須在回公司7天內(nèi)辦理報銷手續(xù),繳還預(yù)支差旅費,否則作為挪用公款處理。
第十條:費用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。
2、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人(或電話授權(quán)),經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予以支付,對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù),有權(quán)拒絕支付,總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。
3、審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定,嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?,并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。
6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷;對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準(zhǔn)予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。
8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責(zé)任人(含:各級審批人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額,并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。
1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負(fù)責(zé),經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
8、公司辦公費用報銷必須嚴(yán)格按公司費用審批程序執(zhí)行,對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。
報銷人并向報銷人說明退回理由。
1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準(zhǔn),如有特殊原因,必須事先電話請示批準(zhǔn),原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外),以最高級別的人員為報銷申請人,不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。
3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔(dān)。第十一條:交通費。
1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況下需要乘坐出租車的,必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
1、配送費用包括:送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等;雇傭人力車、機動車費用;雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。
2、由于配送費用受銷售情況影響較大,應(yīng)提高效率,畢免重復(fù)發(fā)生等人為過失,有效降低配送費用。
3、長期合作的運輸公司應(yīng)簽訂合同,預(yù)收一定數(shù)量的押金,并交公司財務(wù)部備案。
4、快遞費用運費報銷,附“配送費用明細(xì)表”、“送貨單”和費用報銷單,同時提供相應(yīng)有效票據(jù)。
5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出,按公司費用審批程序執(zhí)行。
1、培訓(xùn)費用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一、三、四、日進(jìn)行,直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用,報送總經(jīng)理,總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務(wù)部門。
3、小型培訓(xùn)會議費用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出,每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細(xì)。
4、培訓(xùn)費用應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條:會議費。
1、因工作需要參加各種會議的,應(yīng)寫申請報告,詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2、參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制費用開支,不得無故超支和浪費資源,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;
3、會議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條:倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用,由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。
第十七條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理。第十八條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權(quán)屬財務(wù)部。
第十九條:各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi),合理安排本部門的各項費用需求及計劃。
費用報銷實習(xí)報告篇九
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔2001〕120號)和《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》(渝機管發(fā)〔2002〕40號)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
(一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
(二)普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的',按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的,按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
(三)計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定,局機關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷實習(xí)報告篇十
為了進(jìn)一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實效,現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費用報銷要求如下:
一、報銷項目。
由學(xué)校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學(xué)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、交通費:按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算(包含車站至?xí)h地點的出租車費),憑實際車票數(shù)額報銷。
2、會務(wù)費(培訓(xùn)費、聽課費):憑發(fā)票實際數(shù)額報銷。
3、住宿費:指路途較遠(yuǎn)不能當(dāng)天往返的活動住宿,按住宿發(fā)票實際數(shù)額報銷。
4、餐費:路途較遠(yuǎn)在外食宿的活動按照發(fā)票實際數(shù)額報銷;路途較近當(dāng)天返回的活動只報銷午餐費(每次標(biāo)準(zhǔn)15元)。
1、活動歸來都要認(rèn)真進(jìn)行反思、總結(jié)、提煉,撰寫出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)匯報材料,并在由學(xué)科主任(選派人)組織的學(xué)科內(nèi)部會議上交流匯報。
2、匯報完后,學(xué)科主任(選派人)要在匯報材料上簽字證實。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
4、最后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
報銷程序:撰寫匯報材料――學(xué)科內(nèi)匯報――學(xué)科主任簽字――校長室簽字――財務(wù)報銷。
四、報銷要求。
1、必須是正式稅章發(fā)票,并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的.左上角注明事由(時間、地點、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等)。
2、財務(wù)室不準(zhǔn)受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。
3、必須遵照先自墊付,后報銷的原則。
4、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不報銷費用。
五、未盡事宜另行研究。
陳莊鎮(zhèn)中心小學(xué)。
費用報銷實習(xí)報告篇十一
1、公司的費用開支均由各部門負(fù)責(zé)人審核,財務(wù)部核實,最終由董事長審批。
如遇董事長外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:
費用在5000元以下的,經(jīng)總經(jīng)理審批后,財務(wù)部可予以先行報銷;
費用在5000元以上的,先由總經(jīng)理向董事長報告,再由董事長口頭(電話)或書面(傳真、e-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
2、以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待董事長回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。
3、具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。
4、所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。
5、凡差旅費的借支應(yīng)提前一天上報財務(wù)部。
1、當(dāng)費用發(fā)生后,受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核。
2、財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)當(dāng)盡快,足額地支付有關(guān)款項給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項時,應(yīng)當(dāng)面點清款項,并在費用統(tǒng)計表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
三、借款:
1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。
2、借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在3000元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時,除完成以上程序外,還須上報至董事長報準(zhǔn)后方可支付。
3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡速與出納結(jié)算清楚。
4、借款人在出納處已有借款沒有還清時,出納有權(quán)拒付二次借款。
5、當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,出納有權(quán)從薪資中抵扣。
1、話費:(每月)。
銷售部主管:200元,采購部主管:200元,財務(wù)部主管:100元,業(yè)務(wù)員:100元。以上人員話費超過標(biāo)準(zhǔn)一律由自己負(fù)擔(dān),沒有任何特殊情況。一般管理人員當(dāng)月確有因為公事打電話較多的可以每月報銷30元,只能少不能多。
1、交通費:
2、招待費:為了規(guī)范招待費的支出,一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在200元以下,事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。招待費的報銷必須附帶點菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致,在菜單上要注明招待事由及招待何人。
3、加油費:每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表,按實際里程數(shù)0.45元/公里每半月報銷一次油費(附帶油票)。
4:白條收據(jù):所有經(jīng)手人付的款項都必須有收款人的收條,收款人必須簽字,大小寫金額必須一致,并注明付款緣由。
5、出差人員住宿費、伙食補助實行限額控制,部分包干的辦法,標(biāo)準(zhǔn)請見下表:(元/日)。
職位。
交通工具。
住宿補貼。
伙食補貼。
出差地交通費董事長。
飛機。
150。
總經(jīng)理。
飛機。
120。
廠長。
飛機。
120。
部門主管。
臥鋪。
普通員工。
硬座。
10(1)交通工具。
1普通人員不能乘坐飛機,如遇特殊情況確需乘飛機的,必須獲董事長特批方可。
2購買飛機票工作,由辦公室負(fù)責(zé)訂購,盡量享受票價的優(yōu)惠。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)是以一個標(biāo)準(zhǔn)間同時住兩位同性同事為準(zhǔn),并以入住者最高職位的檔次為限。
2、員工出差時,如能自行解決住宿(由客戶提供住宿的除外),可按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)之50%給予獎勵。
3、當(dāng)天離開出差住地的,必須在當(dāng)日中午12時前辦理退房手續(xù),公司不再報銷半天的住宿費。
4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。
5、住宿費必須有附具住宿費用清單,公司只負(fù)責(zé)住宿費用,其它產(chǎn)生的雜費(如洗衣費,電話費,餐費)一概不予報支。
6、住宿費低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分,按其差額給予80%的獎勵。
(3)出差伙食補貼:
1、出差過程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費時,需扣除參與人員當(dāng)天出差補貼的50%餐補。
2、出差補貼最小計算單位半天,計算方法為:出發(fā)日12:00前算1天;12:00~18:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:00~18:00算半天;18:00后算1天。
(4)出差手機費(指漫游區(qū))補貼,非漫游區(qū)不另行補貼:
如特殊情況需加手機話費補貼的,需提供充分的理由,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。
以上定額憑出差地的車票實報實銷,最高不可超過上述補貼標(biāo)準(zhǔn),如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔(dān)。
(5)零星采購費:
1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單,經(jīng)部門主管人簽字,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無計劃采購,超定額庫存。
2、采購部門按購物申請單所購材料送達(dá)公司后,須持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。
3、倉庫部門在將材料驗收入庫前,應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符,或請使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
4采購人員到財務(wù)進(jìn)行采購賬務(wù)處理時必須持有請購單、采購清單、入庫單,經(jīng)總經(jīng)理審批后財務(wù)人員才能進(jìn)行沖賬。費用報銷的有關(guān)規(guī)定:
1、每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)部可不予報銷。
2、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫,具體要求如下:
1、報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫:
2、受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。
3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:
4、填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:
5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:
6、大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:
7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;
8、凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;
9、如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
10、所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
附:
本制度從2010年5月1日起實施本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
湖南省冠宇家具有限公司。
2010年4月30日。
費用報銷實習(xí)報告篇十二
尊敬的同志:
你好!
我是一名在校大學(xué)生,母親現(xiàn)居住在外婆家,是低保戶,母親于x年12月在廣州突患精神病,從高處跳下致腳部受傷,手術(shù)打入鋼板,術(shù)后住進(jìn)北碚精神病院兩次,現(xiàn)在在青木關(guān)醫(yī)院做手術(shù)取出鋼板,醫(yī)院以情況不明(我母親第一次手術(shù)時沒有參加醫(yī)療合作保險,今年才參保)和我母親屬于自殘行為拒絕報銷。
不知道我母親這個情況是否能進(jìn)入農(nóng)村醫(yī)療合作保險,能否報銷相關(guān)住院費用?
謝謝您的解答。
費用報銷實習(xí)報告篇十三
門檻費——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”,是統(tǒng)籌基金支付之前,按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費用,只有超過“門檻”的費用,才能由統(tǒng)籌基金支付。下面是小編為大家整理的住院醫(yī)保門檻費報銷的情況,希望大家喜歡!
標(biāo)準(zhǔn)
統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)按醫(yī)療機構(gòu)的不同等級分別確定:一級醫(yī)療機構(gòu)400元,二級醫(yī)療機構(gòu)600元,三級醫(yī)療機構(gòu)800元。(各地略有差異)
待遇
參保人住院,醫(yī)保統(tǒng)籌基金報銷時設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)(俗稱門檻費)和支付比例。
參保人報銷時,首先要交納起付標(biāo)準(zhǔn)。參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的70歲以下的參保人員,年度內(nèi)首次住院起付標(biāo)準(zhǔn):三級醫(yī)院為850元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為1200元),二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為500元,一級醫(yī)院為300元。年度內(nèi)第二次及以上住院的,三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為680元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為960元)、二級醫(yī)院及專科醫(yī)院400元、一級醫(yī)院(含治療型家庭病床,下同)240元。70歲及以上老年人年住院不分次數(shù),三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為425元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為600元)、二級醫(yī)院及??漆t(yī)院250元、一級醫(yī)院150元。
起付標(biāo)準(zhǔn)以上、醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療費用,統(tǒng)籌基金按比例支付。統(tǒng)籌基金支付比例:在職人員在三級醫(yī)院住院,統(tǒng)籌基金支付85%,二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為88%,一級醫(yī)院為90%;退休人員在三級醫(yī)院住院,統(tǒng)籌基金支付92.5%,二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為92%,一級醫(yī)院為95%。
這里需要提醒大家,住院時下列費用需要自己負(fù)擔(dān):
(1)住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
(2)個人自負(fù)比例部分:起付標(biāo)準(zhǔn)以上個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的住院費用比例。
(3)自付部分:《藥品目錄》和《診療目錄》中有個人自付比例的項目(如:ct檢查個人自付15%,藥品重組甘精胰島素個人自付10%)。
(4)自費部分:《診療目錄》外或《診療目錄》中的丙類項目產(chǎn)生的醫(yī)療費用,以及《藥品目錄》外的藥物費用。
住院門檻費就是住院報銷的起付線“門檻費”是一種不準(zhǔn)確的'說法,準(zhǔn)確的稱謂是“統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)”或稱“起付線”。它并非是醫(yī)保中心或醫(yī)院額外向住院患者收取的一筆費用,而是相關(guān)政策規(guī)定的參保人員報銷醫(yī)療費用所劃定的一條報賬底線。即:醫(yī)保中心只按規(guī)定對介于“起付線”與“封頂線”之間的費用予以報銷,而低于“起付線”的這部分費用則由患者自己承擔(dān)。
門檻費——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”,是統(tǒng)籌基金支付之前,按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費用,只有超過“門檻”的費用,才能由統(tǒng)籌基金支付。 設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)的目的是引導(dǎo)居民小病看門診、大病進(jìn)醫(yī)院,防止小病大治,以節(jié)約有限的醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金,重點保障大病醫(yī)療和慢性病門診治療。目前,城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險都在執(zhí)行住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
費用報銷實習(xí)報告篇十四
第一條為既便于工作,又有效節(jié)約交通費用,特制定本規(guī)定。
第二條嚴(yán)格控制出租車費支出,杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費:
1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上(含10000元)的;
2、迎送客人(有客人同行的);
3、任務(wù)緊迫,不乘出租車難以完成任務(wù)的;
4、由于工作,夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的;
5、其它緊急情況。
第三條員工報銷出租車費,應(yīng)提供有效出租車票,并詳細(xì)注明乘車日期、事由、始落點、實際費用,按財務(wù)報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內(nèi)報銷。
第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。
第五條出租車費(包括市內(nèi)公交車費)每月月底前報銷完畢,下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷。無正當(dāng)理由,逾期一律不得報銷。
1、公司實行通訊補助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進(jìn)行通訊補貼,其標(biāo)準(zhǔn)為:部門經(jīng)理元,項目主管元,由報銷人填單,部門主管簽字,財務(wù)部審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。
1、費用報銷程序:報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單,總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部復(fù)核,并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報銷人領(lǐng)取報銷款項須在記賬憑證上簽字。
2、對原始票據(jù)的要求:
(1)、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時,可分行粘貼,不得豎向粘貼。
(2)原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。
(3)、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。
(4)、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù),財務(wù)部有權(quán)退回,要求報銷人重新整理。
3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進(jìn)行成本核算。
本規(guī)定由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
費用報銷實習(xí)報告篇十五
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我叫___,是___學(xué)校的一位老師,今年38歲。
我于20__年11月份在___學(xué)校打排球時不慎扭傷左足,當(dāng)時腳有點痛,后自行購買云南白藥噴霧劑外用,疼痛較前稍好轉(zhuǎn),后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部,查左足正側(cè)位未見明顯異常,未予以其他特殊處理,后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊,大小約2cm,行走疼痛加劇,后到南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院檢查,檢查結(jié)果顯示:左足跟腱改變,左踝關(guān)節(jié)積液,需住院進(jìn)行手術(shù)。
為了醫(yī)療費的報銷問題,我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險公司,但兩處都不予授理,我病情越來越重,左腳行走也頗感吃力,醫(yī)生也告誡我應(yīng)盡早治療,否則,有后顧之憂,萬般無奈之下,我住進(jìn)了醫(yī)院,動了手術(shù),個人自己結(jié)清了所有費用。
我是一名在編教師,每年都按國家要求交納醫(yī)療保險,為此,我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)我市職工醫(yī)療保險條例及有關(guān)規(guī)定,落實我的醫(yī)療費的報銷,本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費用報銷實習(xí)報告篇十六
一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為:
赭山校區(qū)。
地點:赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。
時間:每月15日、每月21日上午:8:30~11:30。
下午:14:30~17:00。
花津校區(qū)。
地點:花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。
時間:每月16日、每月22日上午:9:00~11:30。
下午:14:30~17:00。
說明:
1、如遇節(jié)假日,報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
在采購?fù)瓿僧?dāng)天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。
員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》,如需借支差旅費,同時填寫“借款憑證”,一并由各部門經(jīng)理審批,《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤,出差回來后,填寫差旅費報銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。
借款出差人員回公司后,3天內(nèi)應(yīng)。
按規(guī)定到財務(wù)部報帳,報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。
差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次,不允許把幾次出差匯總報銷,也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的,由指定負(fù)責(zé)人一起報銷,并列明消費明細(xì)及名單。
住宿費,交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付,如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù):
所有市內(nèi)出差的員工,出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷;公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發(fā)票背面寫清原因,需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予報銷。
合理、合法,凡查出屬不實的,一律不得報銷。超出標(biāo)準(zhǔn)的,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
員工市內(nèi)出差的,返回后可于1-2個工作日內(nèi)報銷。
超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。
財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
第八條應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)。
請示有關(guān)負(fù)責(zé)人,待批準(zhǔn)后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務(wù)招待申請單》,否則,不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》,并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息,~27~。
將相關(guān)票據(jù)粘貼附后,交部門經(jīng)理審核,財務(wù)部復(fù)核,總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標(biāo)的,由報銷人自負(fù)。借支的交回多余現(xiàn)金,否則,財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地,停車地,總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進(jìn)行復(fù)核,并據(jù)此在報銷單簽字確認(rèn)。
車輛維修前提出書面報告,說明原因和預(yù)計費用,報銷時列明詳細(xì)維修項目清單,總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,并簽字確認(rèn)。
~28~。
第十條貨運及郵寄資料費用報銷:
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結(jié)的,員工本人不得報銷該項費用;平時零星發(fā)貨的運輸費用,由員工本人代墊的,在辦完托運手續(xù),取得正式合法報銷單據(jù),填寫〈費用報銷單〉后,由本部門經(jīng)理審核,財務(wù)部復(fù)核后報銷。應(yīng)由對方公司承擔(dān)的運費或因?qū)Ψ焦驹蛟斐傻倪\費,公司不予報銷。
文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務(wù)部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù),填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續(xù)的,必須依照下列規(guī)定:
~29~。
清,后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財務(wù)不予報銷。
第四章內(nèi)部費用管理。
第十一條財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預(yù)付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務(wù)部門審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。
第十二條財務(wù)部加強對原始費用憑證的審核。
所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票,杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。
~30~的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核其真實性,財務(wù)部負(fù)責(zé)審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)報銷;將不符合真實性和超標(biāo)超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
對原始憑證的技術(shù)性要求:凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補正。
第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
~31~。
附件一:報銷費用表單。
《出差申請單》。
《差旅費報銷單》。
《業(yè)務(wù)招待申請單》。
《外出登記表》。
〈辦公用品申請單〉。
附件。
二、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
2、出差地點區(qū)分為一線城市;二,三線城市,港澳地區(qū)三種。
一類區(qū):一線城市。
二類區(qū):二,三線城市。
3、出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):
職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。
普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準(zhǔn)。
主管工程級130/天200/天400hkd/天。
部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天。
總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天。
~32~。
4、出差補助標(biāo)準(zhǔn)。
員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。
長途出差補助標(biāo)準(zhǔn):
總經(jīng)理級:100元/天。
部門經(jīng)理:60元/天。
主管級別:40元/天。
普通員工:30元/天。
5、員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
長途出差:由公里數(shù)來定,并由部門經(jīng)理批示,如果達(dá)不到乘坐飛機的標(biāo)準(zhǔn),有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準(zhǔn),否則,不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具,正常情況下,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發(fā)票背面寫清原因,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的。
~33~。
助
50%領(lǐng)住宿補。
~34~。
費用報銷實習(xí)報告篇十七
尊敬的蘭坪縣民政局領(lǐng)導(dǎo):
本人系蘭坪縣、金頂鎮(zhèn)、金龍村委會四組村民張xx,女,白族,初中文化,現(xiàn)齡28歲。我于20xx年5月結(jié)婚后,由于家庭經(jīng)濟(jì)狀況較為困難,并一直隨愛人進(jìn)城務(wù)工,根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)收入的能力,結(jié)婚后幾年來一直不要小孩,在農(nóng)村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初,與愛人考慮成熟后,決定準(zhǔn)備生育要小孩。20xx年4月7日,一直在麗江與愛人務(wù)工的我在家人陪同下,前往萬和醫(yī)院做產(chǎn)前正常檢查,卻被專家醫(yī)生確診為嚴(yán)重的宮外孕破裂,這在萬和醫(yī)院手術(shù)治療還是風(fēng)險與考驗,并且根據(jù)我和愛人在麗江的打工情況,為了便于相互照顧和治療的安全性,最后在相關(guān)專家醫(yī)生的建議下,結(jié)合我們的實際情況,商定在麗江就地手術(shù)治療。
因此,20xx年4月9日在家人的陪同下入住麗江市人民醫(yī)院進(jìn)行手術(shù)治療,于20xx年4月17日初步治愈出院,手術(shù)治療時間共9天,花費了我們多年的'打工積蓄。導(dǎo)致當(dāng)前我們的生活狀況非常困難,加上我本人身體需要長時期的調(diào)養(yǎng),短時期內(nèi)無法做工。為此,特向上級民政部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請,望按照相關(guān)的大病醫(yī)療保險報銷程序給予辦理有關(guān)手續(xù)為謝!
申請人:
20xx年6月8日。
費用報銷實習(xí)報告篇十八
一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,特制定本制度。備注:根據(jù)公司的發(fā)展,財務(wù)管理制度會添加內(nèi)容或內(nèi)容修改,會另行通知。
二、本制度適用公司全體員工。
三、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
1、報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀,不得隨意涂改,每項要求都要填寫清楚。
2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊)。
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。
4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;。
5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列。
6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;。
7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)行政部門批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細(xì)核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務(wù)不予報銷。
1、各部門,報賬必須要有明確的賬單,體現(xiàn)收入支出利潤,才能轉(zhuǎn)款。
2、給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時候,先由經(jīng)辦人寫單子,負(fù)責(zé)人簽字,(誰的團(tuán)誰簽字)。
流程:行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
4、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
5、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。
6、現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證,按報銷憑證內(nèi)容,填寫要求及金額。(驗證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名)。
7、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,允許以普通收據(jù)報銷,對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,本人必須寫明原因及證明人簽字,否則一律不予報銷。
8、公司所有員工,外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,費用實報實銷,若有特。
殊情況,經(jīng)部門主管同意,方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報銷時須在發(fā)票上寫明:事由、出發(fā)地、目的地。備注:(沒有票據(jù)不予報銷)。
9、員工因工作需要,所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時,由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字,須向公司行政管理審核人員主動說明,再報總經(jīng)理審批簽字,可到財務(wù)核報。(附說明)。
10、費用報銷基本流程:經(jīng)辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財務(wù)復(fù)核付款)。
1、各部門需要辦公用品,到行政部門申請,行政上報總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,行政和財務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。備注:購置物品先入庫后領(lǐng)用。
2、辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。
3、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排,行政和出納負(fù)責(zé)采購、印制。
4、各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到財務(wù)出納處領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記。
5、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
6、個人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
六、借款規(guī)定。
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
2、借款流程:填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
七、借款標(biāo)準(zhǔn)。
1、凡借用公款,須確有公務(wù)需要。
4、在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5、借款人員完結(jié)事務(wù),在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。
6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支。
八、申購物品規(guī)定:
1、申購辦公物品或工作需要的工具,須事先填寫物品申購單,行政審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后,由行政和出納統(tǒng)一采購。備注:先入庫后領(lǐng)用。
2、領(lǐng)用物品(物品:包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品),要妥善保管,責(zé)任落實個人,誰領(lǐng)用誰保管,如出現(xiàn)人為損壞,或亂丟亂放丟失,按價賠償。
1、公司聚餐及其它禮品購買,由行政部門報總經(jīng)理審批簽字,行政部門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,出納處核對領(lǐng)款。流程:寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領(lǐng)款—行政部組織實施。
十、業(yè)務(wù)招待費。
1、公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。
2、業(yè)務(wù)部門因公需招待時,應(yīng)事先向行政部門申請,由行政報總經(jīng)理審批簽字后,方可招待。
3、進(jìn)行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
西安美誠國際旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
費用報銷實習(xí)報告篇十九
公司領(lǐng)導(dǎo):
您好!
我辦公室已經(jīng)完成對___工程師的接待,現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點:__——目的地:___)車票___元(大寫:___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人,現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷,請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
附:
聯(lián)系方式:
電話:____
申請部門:_____
20xx年3月2日星期六
費用報銷實習(xí)報告篇一
根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔20xx〕120號)和《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》(渝機管發(fā)〔20xx〕40號)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
(一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
(二)普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
(三)計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定,局機關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自20xx年1月1日起施行。
費用報銷實習(xí)報告篇二
公司職員因公事替公司預(yù)先墊付的費用都可以向公司報銷,這一點公司會有明確的規(guī)定,下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型,希望大家喜歡!
不管
什么
行業(yè),費用都包括生產(chǎn)費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。
1.產(chǎn)品自銷費用:包括應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
2.產(chǎn)品促銷費用:為了擴(kuò)大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用:展覽費、廣告費、經(jīng)營租賃費(為擴(kuò)大銷售而租用的柜臺、設(shè)備等的費用,不包括融資租賃費)、銷售服務(wù)費用(提供售后服務(wù)等的費用)。
3.銷售部門的費用:一般指為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機構(gòu)(含銷售網(wǎng)點、售后服務(wù)網(wǎng)點等)的職工工資及福利費、類似工資性質(zhì)的費用、業(yè)務(wù)費等經(jīng)營費用。但企業(yè)內(nèi)部銷售部門屬于行政管理部門,所發(fā)生的經(jīng)費開支,不包括在營業(yè)費用中,而是列入管理費用。
4.委托代銷費用:主要指企業(yè)委托
其他
單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。
5.商品流通企業(yè)的進(jìn)貨費用:指商品流通企業(yè)在進(jìn)貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識,比如:你去采購一批物料,按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務(wù)報銷時你使用的是接受服務(wù)的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。
有的小供應(yīng)商沒有發(fā)票怎么辦?稅務(wù)局不會認(rèn)的,買東西前記得問有沒有發(fā)票,沒發(fā)票就換一家吧。
附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
附件與報銷單之間應(yīng)具有較強的邏輯性和關(guān)連性,比如:報銷物料采購款,后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額,沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字,財務(wù)人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風(fēng)險。
取得的發(fā)票類別符合稅法要求
關(guān)于
取得發(fā)票類別要求,在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務(wù)部門一定要注意了:2016年5月營改增后報銷票據(jù)要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據(jù)種類要求(具體到各項費用),收藏起來出去辦事用得著,沒有財務(wù)也不怕》中有詳細(xì)的解讀。
在這里再給大家總結(jié)一下:水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷,但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務(wù)后期的帳務(wù)處理。
當(dāng)然,這點也是根據(jù)自己公司財務(wù)的要求靈活確定的,如果你主動做到了這點,你會顯得比較高大上。
另外,再提示一點,取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷,如果超過180天報銷,財務(wù)人員只能無情的告訴你,票據(jù)上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程
這點要求至關(guān)重要,很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的
專業(yè)
意見,報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。
比如:某項目發(fā)生土建改造,施工前肯定會對這個工程進(jìn)行評估,評估通過才能進(jìn)行施工及后期的費用報銷,那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件,這樣財務(wù)人員審核時看到該工程的評估是符合公司內(nèi)部管理要求的,就可以放心的審核通過了。
當(dāng)然,這點要求是基于公司內(nèi)部管控延伸出來的,不同公司要求的標(biāo)準(zhǔn)會不一樣,一般來說越是管理規(guī)范的公司,在這方面的要求會越嚴(yán)苛。
三流一致:資金流、貨物流、票據(jù)流
“三流一致”,指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
即:提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
如:a公司在b公司采購一批物資(供貨方),發(fā)票的提供者只能是b公司,b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方),a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司,不能支付給其他商家(收款方)
鑒于以上“三流一致”的要求,在和供方的結(jié)算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號,如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的,現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了,否則可能會遇到稅務(wù)局上門找麻煩喲。
費用報銷實習(xí)報告篇三
由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視以及
實習(xí)
企業(yè)單位的大力支持,在兩個禮拜期間進(jìn)行了實習(xí)活動。在全體師生的共同努力之下,這次實習(xí)取得不錯的
成績
。當(dāng)然其中也出現(xiàn)了一些問題??傮w來說,這次的實習(xí)是非常有意義的!
一 實習(xí)基本情況
1 實習(xí)時間
20xx年12月15日—28日 兩周
2 實習(xí)地點
(1)廣州xx-x有限公司
(2)廣州xx-x公司
3 實習(xí)內(nèi)容
(1)了解企業(yè)的基本情況(企業(yè)的創(chuàng)建和發(fā)展史,企業(yè)的主要生產(chǎn)經(jīng)營活動,企業(yè)的目前的管理狀態(tài)以及企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和前景。
(2)了解企業(yè)的管理方式和方法,企業(yè)的財務(wù)管理理念和財務(wù)管理方針
(3)了解企業(yè)的主要產(chǎn)品和市場
(4)了解企業(yè)的主要生產(chǎn)過程和供應(yīng)流程
4 實習(xí)人數(shù)
(2)實習(xí)指導(dǎo)老師 兩次不同地方的實習(xí)分別由兩名老師帶領(lǐng)
5 實習(xí)形式
根據(jù)學(xué)院教務(wù)處的要求,為了便于管理,財務(wù)管理四個班分兩批去實習(xí)單位實習(xí)。在企業(yè)相關(guān)人員的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下參觀企業(yè)的生產(chǎn)車間,由企業(yè)的管理人員以坐談會的形式向?qū)嵙?xí)學(xué)生介紹產(chǎn)品的'生產(chǎn)流程及企業(yè)的發(fā)展概況等相關(guān)知識。
6實習(xí)成果數(shù)據(jù)統(tǒng)計
收到學(xué)生實習(xí)報告133份
二 實習(xí)表現(xiàn)與效果
1 實習(xí)表現(xiàn)
總體來看,
同學(xué)
們都能夠嚴(yán)格按照實習(xí)的基本要求,保質(zhì)保量地完成各項任務(wù),較好地做到了理論與實踐的有機結(jié)合,受到實習(xí)單位的較好評價。在實習(xí)過程中,絕大多數(shù)同學(xué)積極參與實習(xí)的每一個過程同時認(rèn)真完成實習(xí)日記,撰寫實習(xí)報告。通過參觀生產(chǎn)車間,間接地了解企業(yè)的運作過程,學(xué)到了實踐知識,同時進(jìn)一步加深了對理論知識的理解,使理論與實踐知識都有所提高。
在實習(xí)過程中,指導(dǎo)老師們在整個實習(xí)過程中盡職盡責(zé),對保證實習(xí)質(zhì)量起到了重要作用。
(1)實習(xí)開始時,老師們深入學(xué)生和實習(xí)單位,闡明實習(xí)大綱及實習(xí)計劃?內(nèi)容,明確實習(xí)目的和要求。
(3)實習(xí)結(jié)束后,老師們檢查學(xué)生實習(xí)工作日記,掌握實習(xí)情況,督促學(xué)生認(rèn)真完成實習(xí)報告,并認(rèn)真做好學(xué)生的實習(xí)成績考核及評定工作。
2 實習(xí)效果
較好地實現(xiàn)了理論與實踐的有機結(jié)合,使理論與實踐知識都有所提高,圓滿地完成了學(xué)校教學(xué)的實踐任務(wù)。也為以后就業(yè)和將來的工作取得了一些寶貴的實踐經(jīng)驗。
三 實習(xí)改進(jìn)建議
1 增加實踐環(huán)節(jié)
一個普遍反映的問題是,同學(xué)們認(rèn)為此次實習(xí)根本沒有深入專業(yè)知識并且沒有真正參與社會實踐,所以增加社會實踐環(huán)節(jié),是實現(xiàn)財務(wù)管理業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)的重要途徑,建議學(xué)校把專業(yè)性社會實踐納入教學(xué)計劃。
2 加大教學(xué)改革力度
通過實習(xí),我們了解到在校期間所學(xué)知識一方面總量偏少,另一方面又存在與實踐脫節(jié)現(xiàn)象。為此,必須改變傳統(tǒng)的教學(xué)方法和觀念,緊緊以社會需要為導(dǎo)向,及時更新教學(xué)內(nèi)容,力求實現(xiàn)理論與實踐最大程度的銜接。
四 實習(xí)體會總結(jié)?
在這次的實習(xí)中要引起重視的,就是美國金融危機的巨大影響。無論是瑞豐生化企業(yè)還是中核銅業(yè)都不同程度的受到美國金融危機的影響,兩者中,銅業(yè)受到的沖擊更為嚴(yán)重。銅價連續(xù)狂跌使得人心惶惶。從中我們深刻的領(lǐng)悟到一些道理!
1 機遇與挑戰(zhàn)并存
任何一場經(jīng)濟(jì)和市場的收縮都意味著行業(yè)的重新洗牌和重組,也就意味著一些企業(yè)的更大發(fā)展。以其說是挑戰(zhàn),不如說是機遇。在危機面前,勇敢地面對,用智慧去化解,然后抓住機遇,更加健康地生存。一個企業(yè)要禁得起挑戰(zhàn),把挑戰(zhàn)化成機遇,使企業(yè)在市場立于不敗之地。
2做一個合格的財務(wù)管理人員
要做一個財務(wù)管理人員,不僅需要專業(yè)的知識,還需要特別的耐心和細(xì)心。在實習(xí)的過程中我們了解到財務(wù)管理人員一整天不厭其煩的坐在辦公室里,重復(fù)做著一些相同的工作,這就需要耐心了。雖然做財務(wù)管理工作有很多相同的重復(fù)工作,但是卻是容不得一點馬虎的,因為一個小小的錯誤也會造成重大的財務(wù)損失。所以更需要特別的細(xì)心了??赡茇攧?wù)管理工作會相對
其他
的工作枯燥點,但是認(rèn)真作好這份工作,你會發(fā)現(xiàn)其實也挺有味道的。就象實習(xí)單位的財務(wù)主管說的“做了十年的財務(wù)工作,雖然乏味了點,但是我還是喜歡”。雖然目前我們還不具備專業(yè)的知識和能力,但是我們可以讓自己鍛煉成一個有耐心和細(xì)心的人,為以后的工作作好準(zhǔn)備。
3 重視實踐
雖然我們只是參加了短短的兩個星期的實習(xí),但在這實習(xí)中學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識,受益非淺。做財務(wù)管理工作,如果僅僅是學(xué)書本上的知識是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,工作的經(jīng)驗是及其重要的。實際工作過程中的各種問題不是書本就可以解答的,它需要靈活的應(yīng)用能力,把所學(xué)知識應(yīng)用到實踐當(dāng)中去??梢哉f沒有實踐的
學(xué)習(xí)
是非常狹隘的,也是不利于財務(wù)管理工作的。所以同學(xué)要重視實踐。
4 樹立目標(biāo)
在實習(xí)之前,還沒有特別地意識到確定自己的目標(biāo)有多么地重要。在實習(xí)中,我們親眼目睹了金融危機給企業(yè)帶來的影響。這不得不引發(fā)我們深思。目前的我們在大學(xué)里可以說是無憂無慮的,因為我們不象大四的學(xué)長學(xué)姐一樣面臨畢業(yè)失業(yè)的壓力。通過這次實習(xí),我們明確了自己的目標(biāo),為了這個目標(biāo)我們充滿熱情,鼓足干勁,不懈的奮斗!
實習(xí)是每一個大學(xué)畢業(yè)生必須擁有的一段經(jīng)歷,它使我們在實踐中了解社會,也使我們開闊了視野,增長了見識,為我們以后進(jìn)一步走向社會打下堅實的基礎(chǔ),實習(xí)是我們把學(xué)到的理論知識應(yīng)用在實踐中的一次嘗試。
衷心感謝學(xué)校和實習(xí)單位給了我們這個實習(xí)的機會。
費用報銷實習(xí)報告篇四
行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。
行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜,執(zhí)行公司費用報銷流程。
第十一條:業(yè)務(wù)招待費。
1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。
2.部門因公需招待時,應(yīng)事先申請,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3.進(jìn)行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
第十二條:交通費。
原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn),可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
第十三條:通訊費。
1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放,不再報銷;。
2.凡由公司委托銀行代扣手機費的,由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;。
3.固定電話實行定額制,由人力行政部統(tǒng)一報銷。
第十四條:教育經(jīng)費及培訓(xùn)費。
1.教育經(jīng)費及培訓(xùn)費用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2.費用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費,經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務(wù)部門。
3.費用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。
第十五條:會議費。
1.各部門因工作需要參加各種會議的,應(yīng)填寫“參會申請單”,詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,“參會申請單”后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、公司負(fù)責(zé)人簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2.參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制其費用總額,不得無故超支。
3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由集團(tuán)公司財務(wù)部上報總裁辦酌情處理。
費用報銷實習(xí)報告篇五
財務(wù)管理中,日常費用報銷的管理是重中之重,下面是小編為大家整理的費用報銷的有關(guān)規(guī)定,希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應(yīng)包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務(wù)備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理:
(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。
(4)財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
(5)出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定:
公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財務(wù)報銷。
5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
(1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
(4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
(6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
(9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單),并打印費用明細(xì)------報銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費用單據(jù)要求:為了強化公司的財務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
費用報銷實習(xí)報告篇六
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的,報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄)。(特殊情況由總經(jīng)理審批)。
二、所有的現(xiàn)金收入,都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬?,F(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序,做到賬款分管。
三、臨時性小額現(xiàn)金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單,部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。
四、領(lǐng)取備用金的人員,年底應(yīng)到財務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差,應(yīng)合理估算出差費用,填制領(lǐng)款單,由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預(yù)支差旅費。如前一次借款不清的,不準(zhǔn)再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應(yīng)及時送存銀行,每日業(yè)務(wù)終了前,出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費用報銷實習(xí)報告篇七
第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為,更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,達(dá)到強化內(nèi)部財務(wù)管理,加強成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項,應(yīng)當(dāng)及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務(wù)部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務(wù)部報送預(yù)算,并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;
(三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序。
(三)公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn);
(四)將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定。
(一)費用發(fā)生時,應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對20xx年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務(wù)初審時即剔除。
(二)原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷,當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù),否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
(三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。
(四)日常費用的報賬收單時間:
1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間,當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的.1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
(二)財務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核;
(三)根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
(一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進(jìn)行審批;
(二)借款申請單送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準(zhǔn)予借款,堅持“前不清,后不借”。
(四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過3000元,技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。
要求:
(一)在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進(jìn)行,各部門有列支權(quán),無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
(二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
(三)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應(yīng)酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進(jìn)行報銷。“業(yè)務(wù)招待費說明表”,統(tǒng)一由財務(wù)部存檔,僅供內(nèi)部審查不對外使用。
(四)公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制,并建立預(yù)警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補貼。
(一)在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機,節(jié)假日9:00—22:00開機。
(二)公司總經(jīng)理:手機費每月定額600元(憑票報銷)。
(三)公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān):手機費每月定額500元(憑票報銷)。
(四)部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機費每月定額200元(憑票報銷)。
(五)公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元(憑票報銷)。
(六)公司其他職員(不含試用期):手機費每月定額50元(憑票報銷)。
(七)凡在公司報銷手機費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
(八)公司各部門確因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機費用超標(biāo)時,由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可在該部門當(dāng)月手機預(yù)算費用內(nèi)調(diào)劑報銷,但不得超過部門該項預(yù)算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
(一)公司員工出差借款,經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應(yīng)事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機須經(jīng)批準(zhǔn)。
(三)部門級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達(dá)出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機。
(1)總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
(2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費標(biāo)準(zhǔn)不超過200元,交通費本著節(jié)約原則實報實銷,出差補貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
(3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元,每日交通費及伙食補貼50元,不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
(4)差旅費報銷應(yīng)填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
(五)市內(nèi)交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。
(一)辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領(lǐng)取。
(二)紙張、磁盤、墨盒等計算機復(fù)印機耗材,其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。
(三)辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記,并建立相應(yīng)的實物臺帳,
(四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費用預(yù)算內(nèi)支出。
(五)各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
(六)所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
第十四條汽車使用費:實行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
(一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
(二)汽車包干使用費的報銷,原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
(三)汽車使用費按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制,超支自理,余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。
(四)自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
費用報銷實習(xí)報告篇八
第一條:為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,特制定本制度。
第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將費用報銷分為行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。
第三條:本制度適用公司各部門。第四條:原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證。
(3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實,但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
3、員工因公需要借款時,應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金;在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結(jié)事務(wù)后,在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。
5、單筆借支或報銷金額超過3000元。
6、借款流程:
(1)、借款人填寫借款單。
(5)、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款第六條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。
1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
7、報銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫;
8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細(xì)核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務(wù)不予報銷。
11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條:費用報銷基本流程:
(1)、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼;(2)、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實合理;
(3)、財務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預(yù)算;(4)、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字;(5)、總經(jīng)理審批簽字;(6)、取報銷款項。
第八條:報銷時間的具體規(guī)定。
1、為了提高費用報銷工作效率,每周三下午為各部門報銷時間,各部門可提前做好準(zhǔn)備。
2、超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷,視自動放棄。第九條:差旅費報銷。
1、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實行實報實銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
2、出差補貼及標(biāo)準(zhǔn)。
(1)、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補償,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
(2)、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費,回來后補辦申請手續(xù)。(3)、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。(4)、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
(5)、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的,一律先申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。
(6)、到達(dá)目的地后,除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的,應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點及事由。(7)、住宿費標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn),異性兩人出差可分別享受每人一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
(8)出差人員報銷差旅費時,需附出差清單(注明出差日期、事由、地點、到達(dá)時間、報銷金額),同時注明有無住宿費,貼上住宿票費用,包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷,發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷)。
(9)、報銷差旅費必須在回公司7天內(nèi)辦理報銷手續(xù),繳還預(yù)支差旅費,否則作為挪用公款處理。
第十條:費用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。
2、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人(或電話授權(quán)),經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予以支付,對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù),有權(quán)拒絕支付,總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。
3、審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定,嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?,并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。
6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷;對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準(zhǔn)予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。
8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責(zé)任人(含:各級審批人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額,并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。
1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負(fù)責(zé),經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
8、公司辦公費用報銷必須嚴(yán)格按公司費用審批程序執(zhí)行,對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。
報銷人并向報銷人說明退回理由。
1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準(zhǔn),如有特殊原因,必須事先電話請示批準(zhǔn),原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外),以最高級別的人員為報銷申請人,不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。
3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔(dān)。第十一條:交通費。
1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況下需要乘坐出租車的,必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
1、配送費用包括:送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等;雇傭人力車、機動車費用;雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。
2、由于配送費用受銷售情況影響較大,應(yīng)提高效率,畢免重復(fù)發(fā)生等人為過失,有效降低配送費用。
3、長期合作的運輸公司應(yīng)簽訂合同,預(yù)收一定數(shù)量的押金,并交公司財務(wù)部備案。
4、快遞費用運費報銷,附“配送費用明細(xì)表”、“送貨單”和費用報銷單,同時提供相應(yīng)有效票據(jù)。
5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出,按公司費用審批程序執(zhí)行。
1、培訓(xùn)費用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一、三、四、日進(jìn)行,直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用,報送總經(jīng)理,總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務(wù)部門。
3、小型培訓(xùn)會議費用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出,每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細(xì)。
4、培訓(xùn)費用應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條:會議費。
1、因工作需要參加各種會議的,應(yīng)寫申請報告,詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2、參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制費用開支,不得無故超支和浪費資源,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;
3、會議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條:倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用,由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。
第十七條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理。第十八條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權(quán)屬財務(wù)部。
第十九條:各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi),合理安排本部門的各項費用需求及計劃。
費用報銷實習(xí)報告篇九
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔2001〕120號)和《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》(渝機管發(fā)〔2002〕40號)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
(一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
(二)普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的',按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的,按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
(三)計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定,局機關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷實習(xí)報告篇十
為了進(jìn)一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實效,現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費用報銷要求如下:
一、報銷項目。
由學(xué)校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學(xué)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、交通費:按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算(包含車站至?xí)h地點的出租車費),憑實際車票數(shù)額報銷。
2、會務(wù)費(培訓(xùn)費、聽課費):憑發(fā)票實際數(shù)額報銷。
3、住宿費:指路途較遠(yuǎn)不能當(dāng)天往返的活動住宿,按住宿發(fā)票實際數(shù)額報銷。
4、餐費:路途較遠(yuǎn)在外食宿的活動按照發(fā)票實際數(shù)額報銷;路途較近當(dāng)天返回的活動只報銷午餐費(每次標(biāo)準(zhǔn)15元)。
1、活動歸來都要認(rèn)真進(jìn)行反思、總結(jié)、提煉,撰寫出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)匯報材料,并在由學(xué)科主任(選派人)組織的學(xué)科內(nèi)部會議上交流匯報。
2、匯報完后,學(xué)科主任(選派人)要在匯報材料上簽字證實。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
4、最后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
報銷程序:撰寫匯報材料――學(xué)科內(nèi)匯報――學(xué)科主任簽字――校長室簽字――財務(wù)報銷。
四、報銷要求。
1、必須是正式稅章發(fā)票,并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的.左上角注明事由(時間、地點、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等)。
2、財務(wù)室不準(zhǔn)受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。
3、必須遵照先自墊付,后報銷的原則。
4、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不報銷費用。
五、未盡事宜另行研究。
陳莊鎮(zhèn)中心小學(xué)。
費用報銷實習(xí)報告篇十一
1、公司的費用開支均由各部門負(fù)責(zé)人審核,財務(wù)部核實,最終由董事長審批。
如遇董事長外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:
費用在5000元以下的,經(jīng)總經(jīng)理審批后,財務(wù)部可予以先行報銷;
費用在5000元以上的,先由總經(jīng)理向董事長報告,再由董事長口頭(電話)或書面(傳真、e-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
2、以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待董事長回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。
3、具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。
4、所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。
5、凡差旅費的借支應(yīng)提前一天上報財務(wù)部。
1、當(dāng)費用發(fā)生后,受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核。
2、財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)當(dāng)盡快,足額地支付有關(guān)款項給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項時,應(yīng)當(dāng)面點清款項,并在費用統(tǒng)計表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
三、借款:
1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。
2、借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在3000元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時,除完成以上程序外,還須上報至董事長報準(zhǔn)后方可支付。
3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡速與出納結(jié)算清楚。
4、借款人在出納處已有借款沒有還清時,出納有權(quán)拒付二次借款。
5、當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,出納有權(quán)從薪資中抵扣。
1、話費:(每月)。
銷售部主管:200元,采購部主管:200元,財務(wù)部主管:100元,業(yè)務(wù)員:100元。以上人員話費超過標(biāo)準(zhǔn)一律由自己負(fù)擔(dān),沒有任何特殊情況。一般管理人員當(dāng)月確有因為公事打電話較多的可以每月報銷30元,只能少不能多。
1、交通費:
2、招待費:為了規(guī)范招待費的支出,一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在200元以下,事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。招待費的報銷必須附帶點菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致,在菜單上要注明招待事由及招待何人。
3、加油費:每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表,按實際里程數(shù)0.45元/公里每半月報銷一次油費(附帶油票)。
4:白條收據(jù):所有經(jīng)手人付的款項都必須有收款人的收條,收款人必須簽字,大小寫金額必須一致,并注明付款緣由。
5、出差人員住宿費、伙食補助實行限額控制,部分包干的辦法,標(biāo)準(zhǔn)請見下表:(元/日)。
職位。
交通工具。
住宿補貼。
伙食補貼。
出差地交通費董事長。
飛機。
150。
總經(jīng)理。
飛機。
120。
廠長。
飛機。
120。
部門主管。
臥鋪。
普通員工。
硬座。
10(1)交通工具。
1普通人員不能乘坐飛機,如遇特殊情況確需乘飛機的,必須獲董事長特批方可。
2購買飛機票工作,由辦公室負(fù)責(zé)訂購,盡量享受票價的優(yōu)惠。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)是以一個標(biāo)準(zhǔn)間同時住兩位同性同事為準(zhǔn),并以入住者最高職位的檔次為限。
2、員工出差時,如能自行解決住宿(由客戶提供住宿的除外),可按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)之50%給予獎勵。
3、當(dāng)天離開出差住地的,必須在當(dāng)日中午12時前辦理退房手續(xù),公司不再報銷半天的住宿費。
4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。
5、住宿費必須有附具住宿費用清單,公司只負(fù)責(zé)住宿費用,其它產(chǎn)生的雜費(如洗衣費,電話費,餐費)一概不予報支。
6、住宿費低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分,按其差額給予80%的獎勵。
(3)出差伙食補貼:
1、出差過程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費時,需扣除參與人員當(dāng)天出差補貼的50%餐補。
2、出差補貼最小計算單位半天,計算方法為:出發(fā)日12:00前算1天;12:00~18:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:00~18:00算半天;18:00后算1天。
(4)出差手機費(指漫游區(qū))補貼,非漫游區(qū)不另行補貼:
如特殊情況需加手機話費補貼的,需提供充分的理由,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。
以上定額憑出差地的車票實報實銷,最高不可超過上述補貼標(biāo)準(zhǔn),如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔(dān)。
(5)零星采購費:
1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單,經(jīng)部門主管人簽字,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無計劃采購,超定額庫存。
2、采購部門按購物申請單所購材料送達(dá)公司后,須持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。
3、倉庫部門在將材料驗收入庫前,應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符,或請使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
4采購人員到財務(wù)進(jìn)行采購賬務(wù)處理時必須持有請購單、采購清單、入庫單,經(jīng)總經(jīng)理審批后財務(wù)人員才能進(jìn)行沖賬。費用報銷的有關(guān)規(guī)定:
1、每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)部可不予報銷。
2、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫,具體要求如下:
1、報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫:
2、受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。
3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:
4、填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:
5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:
6、大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:
7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;
8、凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;
9、如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
10、所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
附:
本制度從2010年5月1日起實施本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
湖南省冠宇家具有限公司。
2010年4月30日。
費用報銷實習(xí)報告篇十二
尊敬的同志:
你好!
我是一名在校大學(xué)生,母親現(xiàn)居住在外婆家,是低保戶,母親于x年12月在廣州突患精神病,從高處跳下致腳部受傷,手術(shù)打入鋼板,術(shù)后住進(jìn)北碚精神病院兩次,現(xiàn)在在青木關(guān)醫(yī)院做手術(shù)取出鋼板,醫(yī)院以情況不明(我母親第一次手術(shù)時沒有參加醫(yī)療合作保險,今年才參保)和我母親屬于自殘行為拒絕報銷。
不知道我母親這個情況是否能進(jìn)入農(nóng)村醫(yī)療合作保險,能否報銷相關(guān)住院費用?
謝謝您的解答。
費用報銷實習(xí)報告篇十三
門檻費——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”,是統(tǒng)籌基金支付之前,按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費用,只有超過“門檻”的費用,才能由統(tǒng)籌基金支付。下面是小編為大家整理的住院醫(yī)保門檻費報銷的情況,希望大家喜歡!
標(biāo)準(zhǔn)
統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)按醫(yī)療機構(gòu)的不同等級分別確定:一級醫(yī)療機構(gòu)400元,二級醫(yī)療機構(gòu)600元,三級醫(yī)療機構(gòu)800元。(各地略有差異)
待遇
參保人住院,醫(yī)保統(tǒng)籌基金報銷時設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)(俗稱門檻費)和支付比例。
參保人報銷時,首先要交納起付標(biāo)準(zhǔn)。參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的70歲以下的參保人員,年度內(nèi)首次住院起付標(biāo)準(zhǔn):三級醫(yī)院為850元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為1200元),二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為500元,一級醫(yī)院為300元。年度內(nèi)第二次及以上住院的,三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為680元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為960元)、二級醫(yī)院及專科醫(yī)院400元、一級醫(yī)院(含治療型家庭病床,下同)240元。70歲及以上老年人年住院不分次數(shù),三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為425元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為600元)、二級醫(yī)院及??漆t(yī)院250元、一級醫(yī)院150元。
起付標(biāo)準(zhǔn)以上、醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療費用,統(tǒng)籌基金按比例支付。統(tǒng)籌基金支付比例:在職人員在三級醫(yī)院住院,統(tǒng)籌基金支付85%,二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為88%,一級醫(yī)院為90%;退休人員在三級醫(yī)院住院,統(tǒng)籌基金支付92.5%,二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為92%,一級醫(yī)院為95%。
這里需要提醒大家,住院時下列費用需要自己負(fù)擔(dān):
(1)住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
(2)個人自負(fù)比例部分:起付標(biāo)準(zhǔn)以上個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的住院費用比例。
(3)自付部分:《藥品目錄》和《診療目錄》中有個人自付比例的項目(如:ct檢查個人自付15%,藥品重組甘精胰島素個人自付10%)。
(4)自費部分:《診療目錄》外或《診療目錄》中的丙類項目產(chǎn)生的醫(yī)療費用,以及《藥品目錄》外的藥物費用。
住院門檻費就是住院報銷的起付線“門檻費”是一種不準(zhǔn)確的'說法,準(zhǔn)確的稱謂是“統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)”或稱“起付線”。它并非是醫(yī)保中心或醫(yī)院額外向住院患者收取的一筆費用,而是相關(guān)政策規(guī)定的參保人員報銷醫(yī)療費用所劃定的一條報賬底線。即:醫(yī)保中心只按規(guī)定對介于“起付線”與“封頂線”之間的費用予以報銷,而低于“起付線”的這部分費用則由患者自己承擔(dān)。
門檻費——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”,是統(tǒng)籌基金支付之前,按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費用,只有超過“門檻”的費用,才能由統(tǒng)籌基金支付。 設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)的目的是引導(dǎo)居民小病看門診、大病進(jìn)醫(yī)院,防止小病大治,以節(jié)約有限的醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金,重點保障大病醫(yī)療和慢性病門診治療。目前,城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險都在執(zhí)行住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
費用報銷實習(xí)報告篇十四
第一條為既便于工作,又有效節(jié)約交通費用,特制定本規(guī)定。
第二條嚴(yán)格控制出租車費支出,杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費:
1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上(含10000元)的;
2、迎送客人(有客人同行的);
3、任務(wù)緊迫,不乘出租車難以完成任務(wù)的;
4、由于工作,夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的;
5、其它緊急情況。
第三條員工報銷出租車費,應(yīng)提供有效出租車票,并詳細(xì)注明乘車日期、事由、始落點、實際費用,按財務(wù)報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內(nèi)報銷。
第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。
第五條出租車費(包括市內(nèi)公交車費)每月月底前報銷完畢,下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷。無正當(dāng)理由,逾期一律不得報銷。
1、公司實行通訊補助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進(jìn)行通訊補貼,其標(biāo)準(zhǔn)為:部門經(jīng)理元,項目主管元,由報銷人填單,部門主管簽字,財務(wù)部審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。
1、費用報銷程序:報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單,總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部復(fù)核,并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報銷人領(lǐng)取報銷款項須在記賬憑證上簽字。
2、對原始票據(jù)的要求:
(1)、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時,可分行粘貼,不得豎向粘貼。
(2)原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。
(3)、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。
(4)、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù),財務(wù)部有權(quán)退回,要求報銷人重新整理。
3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進(jìn)行成本核算。
本規(guī)定由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
費用報銷實習(xí)報告篇十五
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我叫___,是___學(xué)校的一位老師,今年38歲。
我于20__年11月份在___學(xué)校打排球時不慎扭傷左足,當(dāng)時腳有點痛,后自行購買云南白藥噴霧劑外用,疼痛較前稍好轉(zhuǎn),后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部,查左足正側(cè)位未見明顯異常,未予以其他特殊處理,后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊,大小約2cm,行走疼痛加劇,后到南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院檢查,檢查結(jié)果顯示:左足跟腱改變,左踝關(guān)節(jié)積液,需住院進(jìn)行手術(shù)。
為了醫(yī)療費的報銷問題,我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險公司,但兩處都不予授理,我病情越來越重,左腳行走也頗感吃力,醫(yī)生也告誡我應(yīng)盡早治療,否則,有后顧之憂,萬般無奈之下,我住進(jìn)了醫(yī)院,動了手術(shù),個人自己結(jié)清了所有費用。
我是一名在編教師,每年都按國家要求交納醫(yī)療保險,為此,我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)我市職工醫(yī)療保險條例及有關(guān)規(guī)定,落實我的醫(yī)療費的報銷,本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費用報銷實習(xí)報告篇十六
一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為:
赭山校區(qū)。
地點:赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。
時間:每月15日、每月21日上午:8:30~11:30。
下午:14:30~17:00。
花津校區(qū)。
地點:花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。
時間:每月16日、每月22日上午:9:00~11:30。
下午:14:30~17:00。
說明:
1、如遇節(jié)假日,報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
在采購?fù)瓿僧?dāng)天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。
員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》,如需借支差旅費,同時填寫“借款憑證”,一并由各部門經(jīng)理審批,《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤,出差回來后,填寫差旅費報銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。
借款出差人員回公司后,3天內(nèi)應(yīng)。
按規(guī)定到財務(wù)部報帳,報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。
差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次,不允許把幾次出差匯總報銷,也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的,由指定負(fù)責(zé)人一起報銷,并列明消費明細(xì)及名單。
住宿費,交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付,如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù):
所有市內(nèi)出差的員工,出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷;公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發(fā)票背面寫清原因,需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予報銷。
合理、合法,凡查出屬不實的,一律不得報銷。超出標(biāo)準(zhǔn)的,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
員工市內(nèi)出差的,返回后可于1-2個工作日內(nèi)報銷。
超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。
財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
第八條應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)。
請示有關(guān)負(fù)責(zé)人,待批準(zhǔn)后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務(wù)招待申請單》,否則,不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》,并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息,~27~。
將相關(guān)票據(jù)粘貼附后,交部門經(jīng)理審核,財務(wù)部復(fù)核,總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標(biāo)的,由報銷人自負(fù)。借支的交回多余現(xiàn)金,否則,財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地,停車地,總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進(jìn)行復(fù)核,并據(jù)此在報銷單簽字確認(rèn)。
車輛維修前提出書面報告,說明原因和預(yù)計費用,報銷時列明詳細(xì)維修項目清單,總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,并簽字確認(rèn)。
~28~。
第十條貨運及郵寄資料費用報銷:
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結(jié)的,員工本人不得報銷該項費用;平時零星發(fā)貨的運輸費用,由員工本人代墊的,在辦完托運手續(xù),取得正式合法報銷單據(jù),填寫〈費用報銷單〉后,由本部門經(jīng)理審核,財務(wù)部復(fù)核后報銷。應(yīng)由對方公司承擔(dān)的運費或因?qū)Ψ焦驹蛟斐傻倪\費,公司不予報銷。
文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務(wù)部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù),填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續(xù)的,必須依照下列規(guī)定:
~29~。
清,后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財務(wù)不予報銷。
第四章內(nèi)部費用管理。
第十一條財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預(yù)付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務(wù)部門審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。
第十二條財務(wù)部加強對原始費用憑證的審核。
所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票,杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。
~30~的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核其真實性,財務(wù)部負(fù)責(zé)審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)報銷;將不符合真實性和超標(biāo)超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
對原始憑證的技術(shù)性要求:凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補正。
第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
~31~。
附件一:報銷費用表單。
《出差申請單》。
《差旅費報銷單》。
《業(yè)務(wù)招待申請單》。
《外出登記表》。
〈辦公用品申請單〉。
附件。
二、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
2、出差地點區(qū)分為一線城市;二,三線城市,港澳地區(qū)三種。
一類區(qū):一線城市。
二類區(qū):二,三線城市。
3、出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):
職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。
普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準(zhǔn)。
主管工程級130/天200/天400hkd/天。
部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天。
總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天。
~32~。
4、出差補助標(biāo)準(zhǔn)。
員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。
長途出差補助標(biāo)準(zhǔn):
總經(jīng)理級:100元/天。
部門經(jīng)理:60元/天。
主管級別:40元/天。
普通員工:30元/天。
5、員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
長途出差:由公里數(shù)來定,并由部門經(jīng)理批示,如果達(dá)不到乘坐飛機的標(biāo)準(zhǔn),有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準(zhǔn),否則,不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具,正常情況下,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發(fā)票背面寫清原因,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的。
~33~。
助
50%領(lǐng)住宿補。
~34~。
費用報銷實習(xí)報告篇十七
尊敬的蘭坪縣民政局領(lǐng)導(dǎo):
本人系蘭坪縣、金頂鎮(zhèn)、金龍村委會四組村民張xx,女,白族,初中文化,現(xiàn)齡28歲。我于20xx年5月結(jié)婚后,由于家庭經(jīng)濟(jì)狀況較為困難,并一直隨愛人進(jìn)城務(wù)工,根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)收入的能力,結(jié)婚后幾年來一直不要小孩,在農(nóng)村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初,與愛人考慮成熟后,決定準(zhǔn)備生育要小孩。20xx年4月7日,一直在麗江與愛人務(wù)工的我在家人陪同下,前往萬和醫(yī)院做產(chǎn)前正常檢查,卻被專家醫(yī)生確診為嚴(yán)重的宮外孕破裂,這在萬和醫(yī)院手術(shù)治療還是風(fēng)險與考驗,并且根據(jù)我和愛人在麗江的打工情況,為了便于相互照顧和治療的安全性,最后在相關(guān)專家醫(yī)生的建議下,結(jié)合我們的實際情況,商定在麗江就地手術(shù)治療。
因此,20xx年4月9日在家人的陪同下入住麗江市人民醫(yī)院進(jìn)行手術(shù)治療,于20xx年4月17日初步治愈出院,手術(shù)治療時間共9天,花費了我們多年的'打工積蓄。導(dǎo)致當(dāng)前我們的生活狀況非常困難,加上我本人身體需要長時期的調(diào)養(yǎng),短時期內(nèi)無法做工。為此,特向上級民政部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請,望按照相關(guān)的大病醫(yī)療保險報銷程序給予辦理有關(guān)手續(xù)為謝!
申請人:
20xx年6月8日。
費用報銷實習(xí)報告篇十八
一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,特制定本制度。備注:根據(jù)公司的發(fā)展,財務(wù)管理制度會添加內(nèi)容或內(nèi)容修改,會另行通知。
二、本制度適用公司全體員工。
三、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
1、報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀,不得隨意涂改,每項要求都要填寫清楚。
2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊)。
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。
4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;。
5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列。
6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;。
7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)行政部門批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細(xì)核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務(wù)不予報銷。
1、各部門,報賬必須要有明確的賬單,體現(xiàn)收入支出利潤,才能轉(zhuǎn)款。
2、給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時候,先由經(jīng)辦人寫單子,負(fù)責(zé)人簽字,(誰的團(tuán)誰簽字)。
流程:行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
4、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
5、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。
6、現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證,按報銷憑證內(nèi)容,填寫要求及金額。(驗證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名)。
7、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,允許以普通收據(jù)報銷,對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,本人必須寫明原因及證明人簽字,否則一律不予報銷。
8、公司所有員工,外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,費用實報實銷,若有特。
殊情況,經(jīng)部門主管同意,方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報銷時須在發(fā)票上寫明:事由、出發(fā)地、目的地。備注:(沒有票據(jù)不予報銷)。
9、員工因工作需要,所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時,由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字,須向公司行政管理審核人員主動說明,再報總經(jīng)理審批簽字,可到財務(wù)核報。(附說明)。
10、費用報銷基本流程:經(jīng)辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財務(wù)復(fù)核付款)。
1、各部門需要辦公用品,到行政部門申請,行政上報總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,行政和財務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。備注:購置物品先入庫后領(lǐng)用。
2、辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。
3、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排,行政和出納負(fù)責(zé)采購、印制。
4、各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到財務(wù)出納處領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記。
5、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
6、個人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
六、借款規(guī)定。
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
2、借款流程:填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
七、借款標(biāo)準(zhǔn)。
1、凡借用公款,須確有公務(wù)需要。
4、在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5、借款人員完結(jié)事務(wù),在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。
6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支。
八、申購物品規(guī)定:
1、申購辦公物品或工作需要的工具,須事先填寫物品申購單,行政審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后,由行政和出納統(tǒng)一采購。備注:先入庫后領(lǐng)用。
2、領(lǐng)用物品(物品:包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品),要妥善保管,責(zé)任落實個人,誰領(lǐng)用誰保管,如出現(xiàn)人為損壞,或亂丟亂放丟失,按價賠償。
1、公司聚餐及其它禮品購買,由行政部門報總經(jīng)理審批簽字,行政部門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,出納處核對領(lǐng)款。流程:寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領(lǐng)款—行政部組織實施。
十、業(yè)務(wù)招待費。
1、公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。
2、業(yè)務(wù)部門因公需招待時,應(yīng)事先向行政部門申請,由行政報總經(jīng)理審批簽字后,方可招待。
3、進(jìn)行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
西安美誠國際旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
費用報銷實習(xí)報告篇十九
公司領(lǐng)導(dǎo):
您好!
我辦公室已經(jīng)完成對___工程師的接待,現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點:__——目的地:___)車票___元(大寫:___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人,現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷,請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
附:
聯(lián)系方式:
電話:____
申請部門:_____
20xx年3月2日星期六