績效評價自評報告模版(優(yōu)質(zhì)17篇)

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    報告的目的是提供關于某一問題的詳細資料、分析和結論。報告應該注重信息的層次性,逐層展開,不跳躍性地表達思想。接下來將展示一些報告寫作的技巧和實用工具。
    績效評價自評報告模版篇一
    我受學校委托,向本次教職工代表大會作xx年度財務工作報告,請予審議。
    20xx年,財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務,在王院長領導和直接分管下,我們在“預算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費與收費”、“經(jīng)費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責、勤奮工作,取得了預期效果。
    1、編制了20xx年學校基本支出預算方案。
    20xx年,由于受金融危機的影響,省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政,生均公用經(jīng)費撥款仍為零增長,學校收入增長有限,學校大事又較多,同時人員經(jīng)費剛性支出繼續(xù)增加,收支缺口在拉大,面臨經(jīng)費供求矛盾十分突出形勢,我們在堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、保穩(wěn)定”的基礎上,進一步壓縮一般行政性開支,對水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或?qū)嵭辛阍鲩L,在預算方案安排時,廣泛征求各部門意見,在交流溝通中,取得各部門領導充分理解和大力支持,確保了學?;局С鲱A算收支平衡。
    2、細編了20xx年項目經(jīng)費預算方案。
    按照政府收支分類的改革的要求,今年將項目經(jīng)費按支出用途和支出內(nèi)容進行了進一步細化、分解,把20xx年財政資助的項目經(jīng)費、學校配套的項目經(jīng)費和學校自立的項目經(jīng)費一并進行了細化,與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執(zhí)行,提高了項目經(jīng)費預算執(zhí)行進度。
    3、調(diào)整和清理了20xx年預算項目庫。
    根據(jù)財政資金對項目支出支持方向和重點的調(diào)整,我們對學校預算項目庫進行全面清理,調(diào)整和增加了財政支持力度大的項目,對項目庫實行動態(tài)管理,積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度,提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。
    4、按照省財政關于完善部門預算編制改革的要求,編報了20xx年學校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。
    5、強化20xx年預算執(zhí)行管理,著重強化以下幾項方面:
    (1)嚴格執(zhí)行下達的切塊經(jīng)費預算方案,強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。
    (2)嚴格執(zhí)行用款計劃的審批制度和審批程序,強化“一支筆”審批責任。
    (3)嚴格控制追加預算。在經(jīng)費可控有限的范圍內(nèi),在編制年初預算方案時,適當增加預算準備費,用于應急的開支和不可預見的支出,強化預算約束性。
    (4)嚴格控制無預算和超預算的支出,包括貸款安排預算項目,強化預算嚴肅性。
    (5)定期對預算執(zhí)行情況進行分析通報,讓部門負責人及時了解本部門切塊經(jīng)費支出、結余情況,強化預算用款計劃性。
    1、認真做好本??粕?、研究生和成人教育學生的收費工作,全年共辦理學生收費近13060人次,收費總額5096萬元。
    2、對歷年學生欠費名單和緩交協(xié)議進行梳理、清理,建立了欠費學生電子檔案,包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約,防止舞弊、差錯。
    3、進一步加強與銀行緊密聯(lián)系和合作,在學生處配合下,國家助學貸款規(guī)模尤其是生源地助學貸款規(guī)模進一步擴大,緩解了困難學生交不起學費的壓力,欠費率大大下降,簽訂緩交協(xié)議學生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次,發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。
    4、及時發(fā)放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元,到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡,各種資助通過銀行卡發(fā)放,保證款項及時、安全發(fā)放到位。
    1、及時向國庫申報預算內(nèi)日常資金和項目資金,合理高效地用好預算內(nèi)財政撥款。
    2、加強收費資金組織和管理,按照非稅收入資金管理規(guī)定,及時足額上繳財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理,并根據(jù)年初預算分月申報使用計劃,確保收費資金年度內(nèi)全額返還到帳。確保學校收入預算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進行。
    3、及時按照目標責任書和合同協(xié)議規(guī)定,對獨立核算實體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進行了清算和催交,確保了預算審定的上繳指標全部到帳。
    4、科學調(diào)度,加強流動資金貸款管理,完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作,沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié),確保了學校資金鏈正常周轉(zhuǎn)。
    5、在有關部門的大力支持下,多方籌措資金,通過申請專項、銀行貸款、內(nèi)部調(diào)劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如:申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫(yī)學專業(yè)認證專項50萬元、質(zhì)量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元,新增建行項目貸款授信額度3000萬元,浦發(fā)銀行貸款到位額度2000萬元,確保了學校今年幾件大事,如質(zhì)量工程建設、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點立項建設、中醫(yī)學專業(yè)認證等完成和順利進行的資金保障。
    四、認真做好中醫(yī)學專業(yè)認證的教學經(jīng)費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。
    五、配合學校紀委,認真做好“小金庫”專項治理工作,并按要求對全校銀行賬戶和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。
    六、參加學校拓展辦學空間調(diào)研、論證和籌資方案思考;參加維修改造、設備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作,全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求,參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報,確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定。
    七、挖掘潛力,籌集和調(diào)劑資金,努力提高職工福利待遇。今年與去年相比,教職工增加了8個月午餐補貼,住房公積金從7月份開始將校內(nèi)津貼列入基數(shù),每人每月增加40%,校內(nèi)津貼總額和人均額適當增加,50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費,離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上,今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補貼,國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現(xiàn)。
    八、關于廉潔方面。本人嚴格履行《關于實行黨風廉政建設責任制》各項規(guī)定,嚴格按規(guī)章制度辦事,嚴格要求自己,自覺做到廉潔從政,沒有奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生,沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益,歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結束后,我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》并結合各個崗位工作職責,對任務進行細化、分解,落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責,不僅僅是財產(chǎn)、數(shù)據(jù)、檔案的防火、防盜、防丟安全,更重要是經(jīng)濟安全,包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育,全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強,確保了學校經(jīng)濟秩序規(guī)范和經(jīng)濟行為健康。
    各位領導、各位老師、同志們,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成績與成效,與各級領導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開,在此,對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝!
    總結即將過去的20xx年工作,雖然自己付出了勤奮和努力,但與上級文件規(guī)定、學校領導要求、師生員工期望,本人還存在一些差距和不足,認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強,聯(lián)系部門加強調(diào)研還要進一步深入,工作方式方法還要進一步改進,畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服,服務意識和奉獻意識還要進一步強化,職工待遇改善提高還要進一步想辦法。
    以上這些不足和差距,我將在今后工作中努力加以改進。
    績效評價自評報告模版篇二
    (一)項目概況。
    以謀劃科學社會事業(yè),以改善科普設施,提升科普能力,開展多種形式的科普活動,開展產(chǎn)學研項目對接,團結帶領全縣各級科協(xié)組織及廣大科技工作者,圍繞中心、服務大局,充分履行“四服務一加強”工作職責,為推動全縣經(jīng)濟高質(zhì)量跨越發(fā)展作出應有的貢獻。
    深入貫徹落實《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要(20xx-20xx-20xx年)》,創(chuàng)新基層科普服務理念和服務方式,提升基層科普服務的覆蓋面、實效性和獲得感,增加科普公共服務產(chǎn)品供給,促進科普公平普惠,實現(xiàn)我省公民科學素質(zhì)建設目標,為全面建成小康社會和建設創(chuàng)新型國家厚植公民科學素質(zhì)基礎。
    (1)制作科普知識讀本33000本。
    (2)建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
    (3)創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
    (一)前期準備。
    我單位按照財政部門內(nèi)部控制工作的要求,組織成立了由單位負責人任組長,分管副主席任副組長,職工為成員的內(nèi)部控制工作領導小組,對單位整體支出開展了績效自評工作,針對在評價過程中出現(xiàn)問題及時進行整改完善。
    (二)組織實施。
    績效評價工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實,單位財務人員收集相關資料,領導小組組織人員檢查財務會計記錄,督促按時保質(zhì)保量的完成績效評價工作。
    (三)分析評價。
    結合項目上報的績效目標申報表,對照項目實施情況,逐項對照完成情況進行分析評價,確保項目績效評價真實準確。
    (一)項目資金情況分析。
    1.項目資金到位情況。
    根據(jù)《紅河州財政局關于下達20xx年基層科普行動計劃資金預算的通知》(紅財教發(fā)〔20xx〕64號),20xx年共拔入資金13萬元,其中:公民科學素質(zhì)提升服務經(jīng)費2萬元、科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元、資金使用績效考核補助經(jīng)費1萬元。按照瀘西縣財政局要求,科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,其余項目經(jīng)費劃撥至瀘西縣科協(xié)零余額賬戶。
    2.項目資金使用情況。
    (1)公民科學素質(zhì)提升服務2萬元用于制作科普知識讀本33000本。
    (2)資金使用績效考核補助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
    (3)科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,用于創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
    3.項目資金管理情況分析。
    科普資金實行“誰使用、誰負責”的責任追究機制,項目實施單位承擔資金使用和管理責任??破召Y金按規(guī)定用途??顚S?不得挪作他用。
    (二)項目管理情況分析。
    項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況,指定公共設施管理科具體負責,同時按項目進度與財務科對接付款方式,做到事前有預算,事中有監(jiān)督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規(guī)范要求。
    1.項目成本(預算)控制情況。
    嚴格按照上級劃撥資金實施項目,控制好成本,節(jié)約投入,盡可能以較少的投入完成預期目標。
    2.項目完成質(zhì)量。
    按照項目實施內(nèi)容及工作要求實施完畢,項目實施基本實現(xiàn)了預期的績效目標。
    (1)項目預期目標完成程度。
    從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施,按規(guī)定時間完成項目指標任務。
    (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
    該項目的實施解決了瀘西縣科協(xié)科普宣傳資料緊缺的問題,豐富了科普宣傳活動的.內(nèi)容,有利于公民科學素質(zhì)的提升。有利于多方整合資源,推動我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術得到進一步普及,發(fā)展綠色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)觀念得到進一步鞏固,輻射帶動其它配套服務業(yè)協(xié)同發(fā)展,解決城鄉(xiāng)勞動就業(yè)人口,逐步推動生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,從而加快社會主義新農(nóng)村建設步伐,最終實現(xiàn)農(nóng)民增收致富,社會和諧的發(fā)展目標,為如期建成小康社會增光添彩。
    從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結果為優(yōu)秀。
    (一)對項目績效自評存在和發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實,首先是高度重視,精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認識,加強組織領導,健全工作機制,強化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強內(nèi)部控制人才隊伍建設,積極做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
    (二)對績效自評結果向社會公開,接受社會監(jiān)督;加強績效目標編制,實施全過程績效管理??冃гu價結果為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對績效好的項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的項目予以調(diào)整,對低效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收交財政。
    (三)強化績效目標跟蹤分析,規(guī)范和改進項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)績效目標編制中存在的問題,建立健全績效工作機制;揭示項目建設中的問題,規(guī)范項目實施。
    績效評價自評報告模版篇三
    針對20xx年整體績效自評報告中存在的主要問題,我單位對自評結果高度重視,召開績效管理工作會議,已進行認真檢查,切實進行整改?,F(xiàn)將整改情況說明如下。
    1、年末追加資金下達,使得資金使用率有所降低;由于年末集中下達各項資金,有的資金未及時利用,導致有不少資金結轉(zhuǎn)到下年,資金使用率有所降低。
    2、資金使用效益有待進一步提高,績效目標有待進一步明確、細化和量化。因為資金下達有時差,有時候往往需要從專項支出,而資金未到,不得己只能用公用經(jīng)費,影響資金使用效益。
    爭取在20xx年底切實解決存在的問題,更好地完善績效管理。
    2、嚴格執(zhí)行資金安排。
    1、規(guī)范資金使用制度。
    一是強化資金管理意識,加強與財政局的溝通,確保及時下達專項資金,合理、科學地使用資金,提高其使用效率。
    二是加強管理隊伍建設。加強本單位工作人員的專業(yè)知識,努力提升管理人員綜合素質(zhì),提高實際操作能力、業(yè)務技能,保證財務水平的.不斷提高,采取有效的措施合理分配資金使用,提高資金使用率。
    2、嚴格執(zhí)行資金安排。
    資金安排結合實際分析研究、科學測算、合理安排,統(tǒng)一支出標準,指標專項??顚S茫媒?jīng)費和人員經(jīng)費切實分指標支付,不混用挪用,有效保障各項工作的順利開展。提高資金使用效率,盡量減少不必要的開支,對資金實施跟蹤管理和預算控制,做到資金科學合理地安排和分配。
    績效評價自評報告模版篇四
    為進一步規(guī)范財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)《預算法》的規(guī)定及《財政部關于印發(fā)〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(財預〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘財發(fā)〔20xx〕33號)、《湘潭縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈湘潭縣預算績效管理實施辦法〉的通知》(潭縣政辦發(fā)〔20xx〕1號)文件精神,按照《湘潭縣財政局關于編制湘潭縣20xx年部門預算的通知》(潭財發(fā)〔20xx〕68號)、《湘潭縣財政局關于做好20xx年度縣級預算支出績效自評工作的通知》(潭財發(fā)〔20xx〕42號)等文件精神的要求,我局對20xx年度水利建設經(jīng)費項目進行自評。并組織自評組于20xx年7月1日至20xx年7月15日對湘潭縣20xx年度水利建設經(jīng)費項目進行了現(xiàn)場績效評價。在自評過程中,我們結合該項目的實際情況,實施了資料審閱、賬務核實、現(xiàn)場查勘、抽查支付記錄、詢問、分析計算等必要的評價程序,通過對績效目標與績效結果進行比較,綜合分析評價績效目標完成情況。自評工作業(yè)已完成,現(xiàn)將自評情況報告如下:
    (一)項目概況。
    1、項目單位基本情況:
    湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號,是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局,水利局機關共有6個內(nèi)設機構、8個事業(yè)單位,編制人數(shù)89人、在職90人(其中工資統(tǒng)發(fā)人員75人,非統(tǒng)發(fā)人員15人),水利局下轄9個中型水管單位,編制人數(shù)110人、在職88人,車輛編制數(shù)2輛,實有2輛,其中執(zhí)法車輛1輛,另有公務執(zhí)法艇一艘。
    湘潭縣水利局主要負責全縣各類水利工程規(guī)劃、設計、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉綜合經(jīng)營;移民后扶管理;抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、引、提水的能力。
    2、項目概況:
    (1)立項依據(jù):《湘潭縣20xx--20xx年秋冬春水利建設實施方案》。
    (2)項目目的任務:我縣水利工程保障能力有限,抗災能力不強,農(nóng)業(yè)還沒有擺脫靠天吃飯的局面。為進一步提高水利工程抗御自然災害能力,強化用水安全保障,加強水利基礎設施建設是十分必要的。為引導人民群眾投資投勞,全面完成20xx-2019年秋冬春水利建設目標和任務,縣政府對面上水利建設推行以獎代投的激勵機制。
    (二)項目績效目標:
    1、項目長期績效目標:通過加強農(nóng)田水利建設,促進農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。
    2、項目年度績效目標:完成20xx年防汛抗旱過程中出現(xiàn)的重點隱患、損毀工程修復;完成骨干山塘整修558口;完成高標準渠道建設109.75公里;完成縣管中型水利工程管理單位及韶山灌區(qū)支渠的.水利工程體系建設180萬元。
    (三)項目實施情況:
    水利、財政部門根據(jù)審定的資金分配方案將水利建設資金分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、局屬單位或相關部門,水利局收到財政局預算指標文件后,會同財政局先提出資金分配方案和項目實施方案報縣政府領導審批同意后,由縣水利、財政部門聯(lián)合行文下?lián)苜Y金。
    1、項目資金安排情況:
    為進一步提高水利工程抗御自然災害能力,強化用水安全保障,加強水利基礎設施建設,按照縣水利建設指揮部20xx-2019年秋冬春水利建設實施方案的安排,縣財政局、水務局聯(lián)合下文:《關于下達20xx年度面上水利建設資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕2號)文件下?lián)苊嫔纤ㄔO資金180萬元;《關于下達20xx年度面上水利建設資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕61號)文件下?lián)?0xx-2019年度面上水利建設經(jīng)費200萬元;《關于下達20xx-2019年度水利建設資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕71號)文件下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)水利建設資金900萬元;《關于下達20xx-2019年度水利建設資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕78號)文件下?lián)芨髦行退こ碳吧毓嗨ㄔO資金273萬元。
    本項目實際收到縣本級財政撥付資金1700萬元,20xx年實際支出資金1553萬元。
    2、項目資金管理和使用情況:
    (1)項目資金管理:我局在項目資金管理和使用上,嚴格按照《湘潭縣財政專項資金管理暫行辦法》《湘潭縣水利建設資金管理細則》《湘潭縣水利局財務管理制度》的規(guī)定,在資金使用上堅持專款專用的原則,嚴格按預算執(zhí)行,本項目資金建立??顚S谩m椇怂阒贫?,由計財股進行資金監(jiān)管。
    (2)項目資金使用情況:
    2)潭水發(fā)〔20xx〕61號文下達20xx-2019年度面上水利建設資金200萬元。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組面上水利建設。
    3)潭水發(fā)〔20xx〕71號文下達20xx-2019年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)面上水利建設以獎代投資金900萬元。
    4)潭水發(fā)〔20xx〕78號文件下達20xx-2019年度中型水利工程管理單位及韶山灌渠水利建設資金273萬元。
    各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各中型水利工程管理單位將相關水利建設資金落實具體項目,并組織實施,項目完工,經(jīng)驗收審核后,再將資金撥到相關部門、單位。
    通過績效評價,分析20xx年湘潭縣水利建設經(jīng)費項目在項目目標、決策過程、資金的分配、資金到位、管理以及組織實施中存在的不足,進一步強化部門支出責任,優(yōu)化資源配置,控制節(jié)約成本,確保項目工程質(zhì)量,提高服務對象的滿意度、專項資金使用效益和項目管理水平。
    (二)績效評價工作過程:
    為確??冃гu價工作落到實處,取得成效,我局嚴格按照實施方案的要求,認真組織了項目單位開展績效評價。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性與定量相結合、客觀公正的原則,依據(jù)各類工程配置標準,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用目標結果比較法、公眾評判法等評價方法進行評價。績效評價實施工作按照“收集績效信息資料”“項目單位現(xiàn)場審計與調(diào)研”“項目績效數(shù)據(jù)分析與績效評價”三個步驟嚴謹開展。首先,收集相關附件資料,查閱了績效評價依據(jù)文件及制度,填寫按績效考核方案編制的項目基礎數(shù)據(jù)表。其次,自評組進入項目實施單位現(xiàn)場,調(diào)閱了項目組織實施、監(jiān)管等方面的文件制度,查看了項目單位在資金使用、組織實施、監(jiān)管等方面的執(zhí)行情況,核實項目績效產(chǎn)出數(shù)量、時效和成本,實地察看了項目完成質(zhì)量及效果情況?,F(xiàn)場工作結束前,由項目實施單位對其在項目評價過程中提供的相關資料,財政撥款、資金使用情況以及自評組針對考核各指標在現(xiàn)場的查看記錄進行了簽證,自評組取得簽證單。最后在上述工作的基礎上,對績效數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,并根據(jù)設定的績效評價標準,對各項指標進行評價,形成績效評價自評報告。
    本項目實際收到財政資金1700萬元,實際支付1553萬元。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、局屬單位在接到相關水利建設資金文件后,落實具體實施項目,并負責組織項目實施,保質(zhì)完工。具體實施情況如下:
    綜上所述,項目完成后,通過加強農(nóng)田水利建設,最大限度減少了洪澇災害對耕地的危害,減少水土流失,促進農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境,在社會、經(jīng)濟、生態(tài)等方面有顯著效益。
    1、水利項目數(shù)量多、分布廣,工程建設管理難度增大?;鶎铀块T的技術力量薄弱,業(yè)務管理能力嚴重不足,尤其是部分農(nóng)民自發(fā)組織的小型水利工程,缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和專業(yè)技術人員具體指導,工程標準較低、施工質(zhì)量不高。
    2、我縣水利基礎不強,水利建設欠賬太多,投入力度仍需加大。
    一是加快水管體制改革步伐,逐步建立起小型農(nóng)田水利工程管理體制和運行機制。
    二是確定工程維修養(yǎng)護的補助標準,建立和健全資金監(jiān)管體系,加強對維修養(yǎng)護補助資金的使用管理和監(jiān)督檢查。
    績效評價自評報告模版篇五
    1、項目基本性質(zhì):教育系統(tǒng)基礎設施建設與維護,教育信息化。屬于一次性項目。
    3、涉及范圍:校園內(nèi)及互聯(lián)網(wǎng)。
    本項目通過校園網(wǎng)絡改造,建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡布線系統(tǒng),包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡互連方案,滿足學校各種大樓當前的使用需要,又要考慮將來網(wǎng)絡發(fā)展的需要,使網(wǎng)絡系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平,并探索如何促進基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學實現(xiàn)形式。最終實現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術先進,覆蓋全面、應用深入,高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。
    (一)項目資金到位情況分析。
    項目所需省財政性資金撥款已足額到位。
    (二)項目資金使用情況分析。
    (三)項目資金管理情況分析。
    為了規(guī)范項目資金管理,我校特別要求專項資金的管理和使用應當遵循??顚S谩⒐_透明的原則。省財政廳按財政資金撥付程序,將省級專項資金分解下達到我校,我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金,不得擠占和挪用。對于虛報、冒領、擠占、挪用補助資金等行為,一經(jīng)查實,將依法嚴肅處理。
    (一)項目組織情況分析。
    一是加強組織領導。教務科、財科務、學生科等科室嚴格把關,做到按時,按預算、依據(jù)規(guī)范完成。
    二是強化資金管理。教務科、財科務、學生科等科室要切實加強對補助資金的管理,對項目資金實行專賬核算、??顚S茫坏脭D占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領、擠占、挪用項目資金等行為,一經(jīng)查實,將依法嚴肅處理。
    (二)項目管理情況分析。
    一是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設備購置項目工作,對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。
    二是建立定期檢查,定期通報制度。為確保項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據(jù)工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。
    (一)項目績效目標完成情況分析。
    1.項目的經(jīng)濟性分析。
    (1)項目成本(預算)控制情況。
    項目成本(預算)控制情況。
    項目預算總額為180萬元,項目經(jīng)費全部用于項目的開展,無挪用、超支情況。
    (2)項目成本(預算)節(jié)約情況。
    項目預算總額為180萬元,總支出為177.56萬元,節(jié)約2.31萬元,項目已完成,余款國庫回收。
    (1)項目的實施進度。
    本項目工作進展順利,按時完成。
    (2)項目完成質(zhì)量。
    經(jīng)學校數(shù)字化校園項目(一期)評價工作小組評議,該項目產(chǎn)出數(shù)量、時效、成本、質(zhì)量達到績效目標,評價優(yōu)等級,質(zhì)量得到廣大師生的認可。
    3.項目的效益性分析。
    (1)項目預期目標完成程度。
    校園網(wǎng)絡改造建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡布線系統(tǒng),智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的.傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播,智慧校園平臺提高學校教育教學的信息化水平等,得到師生的普遍贊揚,效果非常好,達到了預期的目標。
    (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
    通過項目的實施,改善我校校信息化環(huán)境,信息化建設水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響,在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。
    4.項目的可持續(xù)性分析。
    主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
    (二)項目績效目標未完成原因分析。
    本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預期目標、項目組織科學合理、項目管理上規(guī)范到位,項目產(chǎn)出達到績效目標,經(jīng)濟、社會效益顯著,評價等次為優(yōu)秀。
    1、是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。
    2、是建立定期檢查,定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據(jù)工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的部門進行通報。
    此次項目種類多,在個別小的細節(jié)上也需要積極督促,建立完善的檢查機制,加快項目進度。
    績效評價自評報告模版篇六
    過去一年半了。事實上,在過去的一年里,我們一直忙碌、努力和匆忙,與此同時,我們也收獲了很多。新的一年即將開始。我們不應該忘記回顧過去一年的苦、甜、酸,以激勵和鞭策自己取得更大的進步。下面我將對這學期的工作做一個簡要的匯報和總結:
    關愛集體,以學校為家。響應學校號召,積極參加學校組織的各種活動,重視政治理論學習,積極向黨組織靠攏。配合小組做好教研活動,認真負責集體備課記錄的整理,抓住每一次學習機會,提高自己的專業(yè)水平。每周按時參加升旗儀式,絕不曠工。服從學校安排,人際關系融洽。本學年度全勤。關心、熱愛學生,做孩子們的好朋友。我們不要在心里就給孩子劃分出等級,那樣做對孩子是不公平的。說我們教師這個職業(yè)神圣是因為我們的工作完全是良心活,沒有辦法去準確地衡量!”所以我用愛心澆灌稚嫩的花朵,課堂上嚴格要求,課下每一個孩子都是我的朋友,一年的努力換來的是孩子們開心的笑臉。
    為了提高自己的教學認識水平,適應新形勢下的教育工作,我認真地參加學校每次的培訓活動,認真記錄學習內(nèi)容?!澳_踏實地,大膽創(chuàng)新”是我教舞育人的座右銘。以新思路、新方法來指導自己的工作,認真?zhèn)湔n、上好每一節(jié)常規(guī)課。本學期我積極參加了xx賽課活動,在準備公開課的過程中我虛心向組內(nèi)、組外教師請教,查閱了大量的資料,最終拿出了一節(jié)符合自身風格、深受學生喜歡的公開課《xxxx》,為本年度的教學工作添上了一個美麗的音符。
    我不斷的學習新知識,提煉更適合孩子的形體組合,在課余看《xxx教材》,各類訓練組合的,不斷地學習提煉出更適合xxxx學校的組合與教材。結合音樂課本上的音樂讓孩子能更容易的掌握好組合達到訓練效果!學校無小事,處處是教育。值周教師的工作讓我有機會接觸更多的學生,我非常認真地對待這項工作,并且能夠富有創(chuàng)造性地開展。讓我校的.學生養(yǎng)成良好的行為習慣,成為講文明、懂禮貌的學生。幼小銜接我負責的校舞蹈隊和舞蹈課超低段和中段的訓練,今年編排的舞蹈《xxxx》和《xxxx》受到了學生的喜歡。讓孩子在快樂中得到了鍛煉。提高了孩子的舞蹈興趣和舞蹈感覺。
    我是一個對集體充滿了熱情的人,勤勤懇懇、腳踏實地使我的工作作風,助人為樂是我的快樂之本,只要是對學校對大家有好處的事情我都會不計較個人得失,把他完成好。本學年是幸福的一年,因為在這一年當中我付出著、收獲著、快樂著、進步著,即將到來的下一學年我同樣會積極去面對,用我的全部熱情來澆灌我深愛著的事業(yè)。
    績效評價自評報告模版篇七
    (一)項目基本情況。
    1.項目主管部門、實施單位職能職責。南江縣住房和城鄉(xiāng)建設局為20xx年縣城公廁日常管護項目行業(yè)主管部門;南江縣市政園林管理局具體實施20xx年縣城公廁日常管護項目,包括日常管理、監(jiān)督、考核工作。
    2.項目立項、資金申報。20xx年8月4日向縣財政局申報20xx年縣城10座公廁及中河壩公園等人工管護購買服務采購,申報資金626400元,縣財政局20xx年8月17日審批同意實行競爭性磋商采購(南財采20xx0804114802);20xx年9月6日向縣財政局申報20xx年縣城25座公廁及黃金公園、城市公園人工管護購買服務采購,申報資金972000元,縣財政局20xx年9月14日審批同意實行競爭性磋商采購(南財采20xx0906113315);20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購控制價259200元,根據(jù)《四川省財政廳關于印發(fā)四川省政府集中采購目錄及標準(2020年版)的通知》(川財規(guī)〔2020〕11號)規(guī)定,“分散采購限額標準集中采購目錄以外,單項或批量采購預算其他市本級和縣(市、區(qū))級在30萬元以上的貨物和服務項目納入分散采購限額標準”,即進入采購代理機構實施,反之由業(yè)主自行組織采購。我局根據(jù)相關規(guī)定委托四川世晨鴻運工程管理有限公司對20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購進行競爭性談判采購代理,成交價238000元。
    3.資金管理及支持條件、范圍、方式??h住建局嚴格按內(nèi)控管理制度落實專人對20xx年縣城公廁日常管護預算資金進行管理,確保項目專項資金安全使用。項目資金實行專職、專賬“兩?!惫芾恚WC資金??顚S???h市政園林管理局安排專人對項目涉及政府采購進行項目采購申報,同時建立內(nèi)控政府采購管理制度。
    4.資金分配原則及考慮因素。管護資金使用計劃嚴格按照內(nèi)控資金支付管理制度及月考核結果按月支付,確保項目資金合法、合規(guī)使用。管護單位憑月考核結果及合法的稅票等資料進行報賬,所有項目資金的支出,都由管護單位開具稅務發(fā)票,縣住建局審核人員根據(jù)報賬憑據(jù)審核符合相關法律法規(guī)規(guī)定后,通過對公轉(zhuǎn)賬方式支付。項目管理制度健全,項目申報、采購、日常管護、監(jiān)督管理、驗收等各個階段的組織實施管理規(guī)范有序,項目嚴格履行基本建設程序。
    (二)目績效目標。
    1.項目主要內(nèi)容。該項目主要負責縣城內(nèi)由市政園林管理局管理的38座公廁日常清掃、保潔及完成公廁日常管理,達到無市民投訴、無媒體曝光、無上級通報為目標。
    2.具體績效目標。蹲位、小便器無污垢、無糞便,紙簍無長期沉積紙屑;墻壁無灰塵、無蜘蛛網(wǎng),地板干凈整潔;洗手盆、鏡子無污跡、無灰塵;室內(nèi)氣味無異味或較輕;廁所內(nèi)設施完好,損壞;室內(nèi)蒼蠅不超過3個,蚊子較少;室內(nèi)墻壁或廁所隔板無小廣告;每月出勤,特殊情況可以找人代替值班,開放時間無無故遲到早退;無市民投訴;態(tài)度和藹,熱情大方。
    3.申報內(nèi)容分析評價。通過每月日??己?,20xx年縣城38座公廁日常管護3家管護企業(yè)均達合格標準,管護期間無市民投訴、無媒體曝光、無上級通報,完成了管護目標,社會評價及群眾較滿意。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    20xx年6月,縣財政局(南財預〔20xx〕1號)下達20xx年縣城公廁管護費1200000元。
    20xx年8月4日,向縣財政局申報20xx年縣城10座公廁及中河壩公園等人工管護購買服務采購,申報資金626400元,縣財政局20xx年8月17日審批同意實行競爭性磋商采購(南財采20xx0804114802);20xx年9月6日向縣財政局申報20xx年縣城25座公廁及黃金公園、城市公園人工管護購買服務采購,申報資金972000元,縣財政局20xx年9月14日審批同意實行競爭性磋商采購;20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購控制價259200元,根據(jù)《四川省財政廳關于印發(fā)四川省政府集中采購目錄及標準(2020年版)的通知》(川財規(guī)〔2020〕11號)規(guī)定,“分散采購限額標準集中采購目錄以外,單項或批量采購預算其他市本級和縣(市、區(qū))級在30萬元以上的貨物和服務項目納入分散采購限額標準”,即進入采購代理機構實施,反之由業(yè)主自行組織采購。我局根據(jù)相關規(guī)定委托四川世晨鴻運工程管理有限公司對20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購進行競爭性談判采購代理,成交價238000元。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    1.資金計劃:20xx年南江縣財政局(南財預〔20xx〕1號)下達20xx年縣城公廁管護費1200000元。
    2.資金到位:實際到位資金1200000元。
    3.資金使用:20xx年縣城38座公廁日常管護實際發(fā)生公廁管護費1619680元,下差公廁管護費419680元。
    (三)項目財務管理情況。
    住建局嚴格按照內(nèi)控資金支付管理制度及市政園林管理局報送的.月考核結果按月支付,確保項目資金合法、合規(guī)使用。管護單位憑月考核結果及合法的稅票等資料進行報賬,所有項目資金的支出,都由管護單位開具稅務發(fā)票,縣住建局審核人員根據(jù)報帳憑據(jù)審核符合相關法律法規(guī)規(guī)定后,通過對公轉(zhuǎn)賬方式支付。項目管理制度健全,項目申報、采購、日常管護、監(jiān)督管理、驗收等各個階段的組織實施管理規(guī)范有序,項目嚴格履行基本建設程序。
    (一)項目組織架構及實施流程。
    市政園林局安排1名副局長分管,并落實2人具體負責公廁日常管護工作。
    為體現(xiàn)縣城公廁日常管護企業(yè)之間有競爭、有對比,20xx年我局將縣城公廁日常管護分成三段,委托四川宇創(chuàng)工程項目管理咨詢有限公司代理“20xx年縣城10座公廁及中河壩公園等人工管護購買服務采購項目”,20xx年9月14日確定四川辰碟建設有限責任公司為成交供應商,成交金額431280元;委托四川祥錦工程項目管理有限公司代理“20xx年縣城25座公廁及黃金公園、城市公園人工管護購買服務采購”,20xx年10月21日確定南江聚賢建設有限公司為成交供應商,成交金額950400元;委托四川世晨鴻運工程管理有限公司代理20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購,20xx年11月15日確定南江縣安泰物業(yè)有限責任公司為成交供應商,成交金額238000元。三段公廁管護合計成交金額1619680元。
    根據(jù)政府采購結果,該項目分別由三家管護企業(yè)實施具體的日常管護業(yè)務。一是日常運行管理,由管護企業(yè)按公廁管理辦法和標準實施具體管理工作。二是設施維修維護。由管護企業(yè)向市政園林局申報,市政園林局派人現(xiàn)場核實后,安排管護企業(yè)具體實施維修維護,維修維護結束后,市政園林局派人現(xiàn)場驗收。
    (二)項目管理情況。
    縣市政園林局制定了公廁日常管理維護考核細則,明確了公廁管護制度、標準、考核、懲戒措施。
    每月日??己酥校扇∈姓@林局邀請住建局分管副局長或市政園林局局長或副局長帶隊組織相關人員對所管護公廁按考核表內(nèi)容逐項打分,最終憑分數(shù)確定當月管護費用支付標準。
    (三)項目監(jiān)管情況。
    縣市政園林局對公廁管護實行嚴格考核、管理,具體為:
    1.管護合同期內(nèi),月度考核合格等次達到90%以上,或年度考核全部為合格等次的,在下一輪次管護企業(yè)招標中,同等情況下,可優(yōu)先確定中標。
    2.對日常巡查或月度考核發(fā)現(xiàn)的問題,管護企業(yè)必須立說立改、限時整改,時限內(nèi)未整改到位的可重復扣分。
    3.將考核結果作為日常維護費核撥的依據(jù):考核為合格的,全額撥付當月維護費;考核為基本合格的(低于90分),每低一分扣減當月維護費200元,最多扣減6000元;考核為不合格的,當月維護費扣減20%。
    4.對于一年期管護合同,連續(xù)2個月或一年累計4個月月度考核不合格或一次年度績效考核不合格,采購方可單方面解除合同,且不退還履約保證金。對于三年期管護合同,合同期內(nèi)連續(xù)2個月或一年累計4個月或合同期內(nèi)累計6個月月度考核不合格,或一次績效考核不合格,采購方可單方面解除合同,且不退還履約保證金。
    5.因考核不合格被解約的管護企業(yè),三年內(nèi)不接受其在南江進行的縣城市政設施日常維護向社會力量購買服務投標活動。
    (一)目標完成情況。
    1.目標任務量完成情況。經(jīng)考核,20xx年完成了全部縣城公共公廁日常管護任務。
    2.目標質(zhì)量完成情況。20xx年度,縣城公廁日常管護符合政府采購合同約定、公廁管護標準、考核細則。
    3.目標進度完成情況。已全面完成當年公廁日常管護工作。
    (二)項目效益情況。
    縣城公廁日常管護主要目的是為市民和游客提供舒適的如廁環(huán)境,屬于公益性項目,項目效益主要體現(xiàn)為社會效益。通過實施本項目,確保了縣城市政公廁設施完好、清潔衛(wèi)生,達到了便民利民的目的,得到市民和游客的充分肯定。
    項目實施程序合法合規(guī),縣城公廁日常管護落實落細,達到了預期目標。項目資金支付符合相關規(guī)定,使用范圍符合預算安排,會計核算規(guī)范。該項目實施符合我縣經(jīng)濟、社會發(fā)展實際,對于提升城市品位和形象,促進社會和諧,增強市民獲得感、幸福感具有現(xiàn)實意義。
    (一)存在的問題。
    20xx年至今,新建的公山鎮(zhèn)安置房廣場aaa旅游公廁、東榆大橋橋頭濱河路aa旅游公廁、春場壩濱河中段aa旅游公廁3座旅游公廁及紅塔公園公廁(含公園保潔、維護等)等4座公廁管護資金均未納入財政預算,20xx年仍按照20xx年核定的1200000元預算標準下達資金,而實際發(fā)生額1619680元,造成當年下差公廁管護費419680元,形成了新的債務,如不及時有效化解,可能影響相關工作的進一步推進和社會穩(wěn)定。
    (二)相關建議。
    建議相關部門科學測算縣城公廁日常管護經(jīng)費,足額納入財政經(jīng)常性預算,確保公廁管護工作正常開展。
    20xx年績效評價,我局實施的相關項目未發(fā)現(xiàn)問題。
    績效評價自評報告模版篇八
    在落實區(qū)委區(qū)政府重點工作方面,全力推進“區(qū)鎮(zhèn)財權事權管理體制改革”和“真金白銀降成本”兩大重點項目,完成率均為100%。
    在落實主要職能重點工作方面:完成一般公共預算收入、民生支出、人均文化支出、八項支出等上級考核目標任務。
    在協(xié)辦項目方面:積極配合牽頭部門推進項目實施,嚴格按進度完成資金撥付任務。
    (一)本年主要目標任務完成效果顯著:
    1、完成推進區(qū)鎮(zhèn)財權事權管理體制改革。今年推行新一輪鎮(zhèn)街財政體制改革,進一步優(yōu)化財權、事權關系,充分調(diào)動各鎮(zhèn)(街)發(fā)展經(jīng)濟、培育財源的積極性,出臺鎮(zhèn)(街)財政管理體制改革配套文件,充分釋放基層活力。
    2、把真金白銀降成本落到實處。落實積極的財政政策,依法兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策,xx年,通過推行“降成本行動計劃”共降低企業(yè)成本35。2億元,有效激發(fā)市場活力。
    3、財稅收入結出新成果,奮力實現(xiàn)“雙百億”。xx年,實現(xiàn)一般公共預算收入54.38億元,可比增長15.25%,增幅位列全市五區(qū)第一,超額完成市對我區(qū)54.26億元的收入考核任務;稅收收入占一般公共預算收入比重為79.14%,位列五區(qū)第一,財稅收入呈現(xiàn)質(zhì)量并舉的態(tài)勢。全年財稅三級庫收入263億元,地方財政總收入(包含一般公共預算收入、政府基金預算收入及上級補助收入)達到200億元,實現(xiàn)財稅總收入、地方財政總收入“雙百億”,為我區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展提供堅實的財政保障。
    4、民生福祉實現(xiàn)新提升,全力完成“兩項任務”。積極爭取上級支持,不斷優(yōu)化財政支出結構,重點保障各項民生和重點項目支出,促進社會和諧穩(wěn)定。全年民生類支出完成35.88億元,占一般公共預算支出的六成以上,其中人均文化支出達到225元/人,完成上級考核目標。xx年,我區(qū)八項支出完成48.05億元,同比增長20.03%,超額完成區(qū)政府下達的增長17%即46.8億元的支出任務。民生支出的增長切實解決了涉及群眾利益的民生問題,進一步提升人民群眾的獲得感和幸福感。
    (二)佐證材料充分有力。佐證材料包括:相關政策性總領文件、相關行業(yè)專業(yè)文件、本局出臺政策文件、制度、工作方案、通知、調(diào)研培訓以及宣傳貫徹落實情況活動圖文簡報、工作情況進度表等一系列有力佐證。
    今年財政工作亮點紛呈,成效顯著,但也存在亟待解決的.問題:在增收乏力與減收加大的雙重考驗下,財政組織收入工作有待強化和細化;財政資金需求加大,財政收支矛盾突出,財政支出的效率和效益有待提升;財政監(jiān)督和改革有待進一步深化等。對此,我們將審慎對待,采取更加有力的措施切實加以解決。
    今年以來,區(qū)財政局攻堅克難,銳意改革,順利推進“四項改革”,不斷提升財政理財服務質(zhì)效。
    一是推行新一輪鎮(zhèn)街財政體制改革,進一步優(yōu)化財權、事權關系,充分調(diào)動各鎮(zhèn)(街)發(fā)展經(jīng)濟、培育財源的積極性,出臺鎮(zhèn)(街)財政管理體制改革配套文件,充分釋放基層活力。
    二是政務服務新格局。今年7月1日起全面放開基建工程投資評審中介服務市場,實施“公開備案選聘制、優(yōu)質(zhì)服務制、網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)管制、大額工程雙審制、多源績效考核制、違約處罰退出制”6項機制,邁出優(yōu)化政務服務改革的第一步。截止目前累計受理預、結、決算審核198項,涉及金額7.19億元,推進區(qū)級財政工程造價咨詢中介機構選取更加公平、公正和公開,切實提升了基建工程投資評審的質(zhì)效,為三水區(qū)“放管服”改革提供了“財政經(jīng)驗”。
    三是辦文優(yōu)化新提速。堅持以問題為導向,全面排查和剖析影響辦文效率的重點難點,通過采取建立公文督辦制度、清單對接告知制度、辦文延期申請制度,壓縮審批層級和審批時限、優(yōu)化審批流程和辦文系統(tǒng)功能等十大舉措,下半年共辦理來文951份(不含傳閱件),實現(xiàn)平均辦文時間由原來的10.7天縮減為5.4天,提速接近50%。
    四是大數(shù)據(jù)建設有了新進展。自主研發(fā)“經(jīng)濟智能分析平臺”,以“綜合治稅平臺”數(shù)據(jù)為藍本,利用交互式地圖、多維化圖的方式直觀展現(xiàn)區(qū)內(nèi)主要經(jīng)濟數(shù)據(jù),具備重點企業(yè)稅收分析、鎮(zhèn)街土地房產(chǎn)交易信息分析等七大分析模塊,為我區(qū)經(jīng)濟建設決策提供更科學的數(shù)據(jù)支撐。
    績效評價自評報告模版篇九
    我局主要承擔農(nóng)貿(mào)市場食品快檢室及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所食品檢驗室建設。自2020年開始,分3年實施,截止到2020年10月中旬,已完成4個農(nóng)貿(mào)市場快檢室及11個監(jiān)管所食品檢驗室的建設任務(2020年建設3個監(jiān)管所、2個農(nóng)貿(mào)市場的食品快檢室。2020年建設4個監(jiān)管所的食品檢驗室,均已完工并通過驗收)。2020年4個監(jiān)管所檢驗室和2個農(nóng)貿(mào)市場食品快檢室建設任務提前完成,項目年度完成率100%。
    新建單個監(jiān)管所檢測室使用面積25平方米,單個市場快檢室使用面積不小于20平方米,水電、排污、通風、空調(diào)等配套設施齊全,運行良好。檢測(快檢)室的功能分區(qū)合理,并有顯著的標識標牌。儀器設備的檢測功能能滿足日常食品快檢項目的需求,儀器設備具備與省食品安全監(jiān)管信息平臺系統(tǒng)聯(lián)動聯(lián)查功能,主要儀器內(nèi)置相關法律法規(guī)、食品安全標準等知識庫。已建成的2個市場快檢室和7個所的檢驗室設備運行正常,專兼人員到位,業(yè)務熟練能規(guī)范操作并及時報送數(shù)據(jù),項目質(zhì)量達標率100%。
    民生工程聯(lián)絡員、宣傳員能加強數(shù)據(jù)填報、信息收集、資料整理以及按按質(zhì)按量完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)、工程信息、圖看民生、群眾話民生等工作任務。與此同時,認真開展食品安全民生工程宣傳工作,編印散發(fā)了食品快檢宣傳彩頁15000份,調(diào)查問卷2000余份,廣泛宣傳,收集民意。在快檢室放置食品快檢宣傳門型展架,在市場、超市、商業(yè)集中地懸掛“你點我檢、你送我檢”溫馨提示牌。投入8萬元為各檢驗室安裝電子顯示屏,滾動播放當日檢測結果,擴大影響,做實民調(diào)工作,宣傳食品安全民生工程政策和成效,通過電話采訪調(diào)查,將食品快檢工作介紹給群眾,提高廣大人民群眾對食品安全民生工程的知曉率和滿意度,讓廣大群眾關注民生,關注食品安全,共享美好生活。該項得分30分,自評得分30分。
    績效評價自評報告模版篇十
    (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展,按季進行考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準,并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共xx個調(diào)查點,xx戶記帳戶,人均調(diào)查補貼xx元/月,措施電子記帳戶再加通訊費xx元/月。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:目前全縣住戶調(diào)查共xx個調(diào)查點,xx戶記帳戶,按每戶xx元/月補貼標準。
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:萬元,萬元;萬元,萬元。
    (五)xx年執(zhí)行情況:萬元,實際發(fā)放記帳費、萬元;占實際執(zhí)行率xx%,自評得分x分.
    (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況,進行年度考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補助標準,一次性發(fā)放全年補助經(jīng)費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計xx人,納入補助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:首席統(tǒng)計員xx名,按每人每月xx元補助標準;輔助統(tǒng)計員xx人,按每人每月xx元補助標準;聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶,按每年每戶補助xx元標準。
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:萬元,萬元;萬元,萬元。
    (五)萬元,萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、萬元,全年執(zhí)行率xx%,自評得分x分。
    (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況,依據(jù)我縣普查工作需要,分階段支付相應的普查經(jīng)費。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費xx萬元,
    (五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費xx萬元,上級補助收入xx萬元,萬元,執(zhí)行率為xx%,自評得分x分。
    (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項目運行情況,按照協(xié)議規(guī)定,一次性支付項目租用經(jīng)費x.x萬元。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:根據(jù)x省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【xx】xx號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設采用租用方式使用x移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統(tǒng),每會場每年租用經(jīng)費x.x萬元整。
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元;xx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元,xx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元。
    (五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元。執(zhí)行率為xx%,自評得分xx分。
    (一)對接省、市工作部署,協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源,確保及時接收上級統(tǒng)計機構傳達的工作要求,保障脫貧攻堅普查工作順利推進。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總人口數(shù)配備普查所需的pad等普查設備的數(shù)量。
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費xx萬元。
    (五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費xx萬元。普查宣傳,裝備等購置費用實際支出xx.x萬元,全年執(zhí)行率xx%,自評得分x分。
    績效評價自評報告模版篇十一
    按照《巴中市恩陽區(qū)財政局關于開展2022年財政支出績效評價工作的通知》(恩財監(jiān)績〔2022〕5號)文件精神,我單位認真開展績效評價工作,現(xiàn)將相關情況報告如下:
    (一)項目基本情況。
    1.隨著恩陽區(qū)經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,高層建筑數(shù)量逐步增多,致災因素復雜,火災防控形勢嚴峻,為更好地保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
    2.該項目依據(jù)《四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省應急救援能力提升行動計劃(20xx-20xx年)的通知》(川辦發(fā)〔20xx〕62號)、《巴中市人民政府辦公室關于印發(fā)巴中市綜合應急救援隊伍建設方案的通知》(〔20xx〕43號)等文件相關實施。
    3.該專項資金嚴格落實??顚S?,加強資金效益,嚴格執(zhí)行采購流程,嚴控進口產(chǎn)品審批,嚴格裝備價格管控和質(zhì)量驗收,嚴格裝備采購統(tǒng)型建設和需求評審。
    4.根據(jù)《巴中市“十三五”消防事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(巴府辦發(fā)〔2016〕35號)文件要求,結合恩陽區(qū)實際情況,經(jīng)過市場調(diào)查及考察周邊區(qū)縣情況,制定《舉高噴射消防車購買方案》,對jp35g1、jp42c1、jp62s1性能做了充分的對比。
    1.項目主要內(nèi)容為購置一輛42米舉高噴射消防車。
    2.為加強應急救援隊伍建設,實現(xiàn)應急體系和應急能力現(xiàn)代化,我大隊堅持問題導向,針對我區(qū)高層建設多,消防救援隊伍高層建筑火災撲救裝備差的問題,我單位積極優(yōu)化裝備配備結構,有效提升消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,最大限度的保護人民生命及財產(chǎn)安全。
    3.申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    經(jīng)費來源為:一是按照《四川省財政廳關于印發(fā)〈四川省級消防部隊大型裝備建設補助經(jīng)費管理辦法〉的通知》申報了消防救援隊伍大型裝備建設補助資金,二是區(qū)本級財政配套資金。
    省級補助資金于20xx年5月15日上報四川省消防救援總隊統(tǒng)一申報,四川省財政廳《20xx年省級消防救援隊伍大型裝備建設補助資金的通知》(川財建〔20xx〕124號)文件下達資金;區(qū)本級財政配套資金于20xx年10月21日通過恩陽區(qū)委財經(jīng)委員會第10次會議、20xx年12月4日通過區(qū)政府第135次常務會議。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    1.一是上級劃撥的消防救援隊伍大型裝備建設補助資金100萬元;二是由本級財政配套資金324.85萬元。
    2.上級劃撥的消防救援隊伍大型裝備建設補助資金100萬元于20xx年4月22日撥付,本級財政配套資金324.85萬元暫未撥付。
    3.舉高噴射消防車于20xx年1月25日組織驗收合格并投入使用,大型裝備建設補助資金100萬元已支付給中標公司。
    (三)項目財務管理情況。
    我單位設有會計1人、出納1人、采購人員1人,建立了專門財務管理辦法,加強了項目資金的監(jiān)督管理。單位嚴格執(zhí)行財務管理制度,嚴格落實采購程序,財務處理及時、會計核算較為規(guī)范。
    (一)項目組織架構及實施流程。
    該項目由恩陽區(qū)消防救援大隊結合消防裝備專項規(guī)格及轄區(qū)實際擬定購置方案,巴中市消防救援支隊審批并報四川省消防救援總隊備案出具購置批復后報恩陽區(qū)委財經(jīng)委員及區(qū)政府常務會議審定。
    按照《消防救援局關于加強滅火救援裝備采購管理工作的通知》(應急消〔20xx〕13號)文件規(guī)定,舉高噴射消防車購置須由巴中市消防救援支隊集中采購。
    (二)項目管理情況。
    嚴格落實中央、省、市的相關政策,成立了由專人負責、多部門參與的采購辦。采購項目資金來源為省財政廳下達20xx年應急救援能力提升行動計劃項目補助資金及當?shù)刎斦嚓P配套經(jīng)費。
    (三)項目監(jiān)管情況。
    按照《消防救援局關于加強滅火救援裝備采購管理工作的通知》(應急消〔20xx〕13號)文件要求,采購目錄內(nèi)的裝備器材應由上級消防救援機構進行部門集采,實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一驗收、統(tǒng)一管理,提高了裝備的.效益性。且單次采購金額100萬元以上或者單價裝備50萬元以上的采購項目須將招標文件(含公告)、采購合同、履約合同、履約驗收等相關文檔錄入“消防救援局裝備采購信息網(wǎng)”,由應急管理部消防救援局全程監(jiān)督管控,需求單位僅負責資金保障。
    (一)目標任務完成情況。
    1.該項目20xx年11月完成采購項目需求論證、進口產(chǎn)品采購申請、公開招標采購公告;12月完成招標評審、合同簽訂;20xx年1月組織驗收并投入使用。該項目按照相關文件要求高質(zhì)量如期完成。
    (二)項目效益情況。
    為加強應急救援隊伍建設,實現(xiàn)應急體系和應急能力現(xiàn)代化,我大隊堅持問題導向,針對我區(qū)高層建設多,消防救援隊伍高層建筑火災撲救裝備差的問題,我單位積極優(yōu)化裝備配備結構,有效提升消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,最大限度的保護人民生命及財產(chǎn)安全。
    近年來恩陽區(qū)經(jīng)濟飛速發(fā)展,高層建筑類火災頻發(fā)多發(fā),舉高車輛的配備優(yōu)化了全區(qū)消防救援隊伍車輛裝備配備結構,極大提高了消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,有效提升了消防救援隊伍“滅大火、打惡戰(zhàn)”的實戰(zhàn)能力,最大限度的保護了人民生命及財產(chǎn)安全,同時為服務恩陽區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供了堅強有力的保障。
    (一)存在的問題。
    根據(jù)《2022年區(qū)級政府采購項目績效評價指標體系》,我單位政府采購項目舉高噴射消防車購置項目自評總分99分。主要為:項目資金撥付未按合同約定付款。
    (ニ)相關建議。
    無。
    通過自查我單位在以下幾個方面還存在一定不足:一是專項資金的管理、使用和監(jiān)督方面有待進一步完善;二是對后期器材裝備的使用監(jiān)管力度不夠。今后我單位將加強資金使用監(jiān)管、器材裝備管理及使用,確保項目資金發(fā)揮最大效益。
    績效評價自評報告模版篇十二
    局機關物業(yè)服務績效評價自評報告為進一步規(guī)范機關事務專項資金管理,強化績效和責任意識,切實提高專項資金使用效益,根據(jù)市財政局《關于開展219年市級部門項目支出績效自評和部門整體支出績效自評工作的通知》精神,我局認真組織開展了xx年度機關事務專項資金績效自評工作,成立了市委機關事務專項資金績效自評工作小組,制定了具體工作方案,在各項目自評的基礎上,我們于x月x日-x日進行了現(xiàn)場評價。通過現(xiàn)場聽匯報、查資料、查看項目實施情況、滿意度調(diào)查等方式,評價市委機關事務專項資金投入和使用情況?,F(xiàn)將市委物業(yè)服務績效評價工作報告如下一、項目概況(一)政府戰(zhàn)略規(guī)劃隨著中國特色社會主義市場經(jīng)濟體制的逐步完善,政府機構改革逐步推進,機關的后勤服務改革也在不斷深化,“小機關、多實體、大服務”的后勤管理模式被打破,取而代之的是“大后勤、社會化服務”模式,以建設服務型、節(jié)約型政府機關為導向,政府機關后勤工作漸漸地向物業(yè)管理方向轉(zhuǎn)變,把政府機關辦公樓的安保、衛(wèi)生、綠化、會務等物業(yè)管理工作面向社會外包,以便提高服務保障能力。
    為保證市委機關大院的正常運轉(zhuǎn)提供后勤保障,維護機關正常工作和生活秩序。
    (二)單位工作目標物業(yè)管理工作納入政府機關事務的行政管理之中,這是建國后數(shù)十年計劃經(jīng)濟體制的產(chǎn)物,市委機關物業(yè)服務長期以來采取“誰建設誰使用、誰使用誰管理”的分散模式,加之市委機關辦公場所及設施陳舊,后勤服務不夠?qū)I(yè),后勤資金不到位,時常為干部職工詬病,經(jīng)常接到服務對象投訴。原有的體制無法滿足工作要求,這樣機關后勤管理工作的部分職能勢必走向社會化,向社會購買服務。由物業(yè)管理企業(yè)針對機關相關物業(yè)的實際情況,量體裁衣地準備物業(yè)管理實施方案,合理議價、財務公開,為機關辦公用房提供維修、保潔、綠化、安保等綜合服務的一體化物業(yè)管理,通過物業(yè)管理企業(yè)本身的管理綜合服務和文化背景,給機關工作人員提供安全、文明、優(yōu)美、舒適的辦公環(huán)境。
    (三)市委物業(yè)項目基本情況1、xx機關大院位于xxx。占地面積xx平方米;建有大小辦公樓x棟,另有職工食堂、文印、車庫等附屬用房,建筑面積共xx平方米,綠化面積xx平方米。自xx年x月開始首次引進市場化物業(yè)管理公司。
    共用設施設備的維修、保養(yǎng)、管理和運行服務,包括高低壓配電箱、電梯(不含專業(yè)維修保養(yǎng))、弱電(不含固話寬帶、有線電視部分)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、共用照明;機關大院內(nèi)園林綠化美化、交通與車輛停放秩序、安全保衛(wèi)、消防的管理。
    2、市財政局根據(jù)我局的申請作出的《關于批復217年市本級部門預算的通知》中關于市委機關物業(yè)預算的批復,專門安排了市委機關物業(yè)管理費專項經(jīng)費xx萬元,xx物業(yè)公司以年服務費xx元中標,服務期限為三年,合同期限為xx年12月1日至219年11月3日,合同金額為xx萬元/年,三年共計xx萬元。為市委機關正常辦公和各項事業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。
    二、市委物業(yè)項目績效目標和指標設定情況(一)項目總目標及年度目標根據(jù)政府戰(zhàn)略目標和本單位工作目標,市委物業(yè)項目總目標是為市委機關提供優(yōu)質(zhì)物業(yè)服務。年度目標是完成市委機關安保消防、保潔綠化、日常維修、會議服務等后勤服務保障。
    (二)績效指標設定情況1、數(shù)量指標方面,嚴格按照物業(yè)招標文件及合同的要求,對物業(yè)公司的服務范圍、服務面積、服務區(qū)域進行劃分,確保無遺漏,服務保障率1%。
    質(zhì)量指標方面,水電暖設施和辦公樓、食堂、車庫等基礎設施未出現(xiàn)故障,要求物業(yè)服務逐步穩(wěn)定提升,服務滿意度持續(xù)提高。
    時效指標方面,全年各項支出均能保證常年性業(yè)務正常開展,資金按時支付,資金到位率1%。
    成本指標方面,實際使用率為1%。加大了節(jié)能降耗的力度,設置了節(jié)能降耗檢查測評合格的指標,實際測評為良好。
    2、經(jīng)濟效益方面,由于市委機關工作性質(zhì)的特殊性,經(jīng)濟效益指標主要為提高物業(yè)服務費資金使用效益和管理水平。
    社會效益方面,平安機關、文明機關、園林機關建設。
    環(huán)境效益方面,設置了建設園林化單位,創(chuàng)建節(jié)約型機關建設。機關大院環(huán)境四季常青,植被覆蓋率高,綠化美化程度高,整潔舒適,秩序良好,適宜辦公。建立了人防、物防、技防為主要措施的安全維穩(wěn)防控體系。機關大院美化、綠化、亮化達標。
    可持續(xù)發(fā)展效益方面,物業(yè)服務能力顯著提升。
    服務滿意度方面,后勤服務工作緊密結合自身實際,為干部職工提供更為便捷和優(yōu)質(zhì)的服務,得到了干部職工的肯定,優(yōu)良率、滿意度為96%以上,超過了預期設定值。
    三、
    取得成績(一)以“三防”為支撐,提升安全防控力建立與市委警衛(wèi)科、市委保衛(wèi)科工作聯(lián)動機制,逐步改造市委大院監(jiān)控系統(tǒng),定期維護安防設備,嚴查值班脫崗漏崗,開展民意調(diào)查,采集“三實”信息,前臺接待訪客283人,“人防物防技防”力量進一步增強,大院維穩(wěn)處突能力進一步提升,基本實現(xiàn)了由“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的被動維穩(wěn)向“標本兼治、綜合治理”的主動創(chuàng)穩(wěn)轉(zhuǎn)變,由“事后控制”的靜態(tài)維穩(wěn)向“源頭治理”的動態(tài)維穩(wěn)轉(zhuǎn)變,由“揚湯止沸”的運動式維穩(wěn)向“釜底抽薪”的制度性維穩(wěn)轉(zhuǎn)變。全年,共開展應急處突演練4次,消防知識講座及演習6次,處置個訪18起,群訪1起。實行24小時輪流值班,組織物業(yè)安全保衛(wèi)人員進行防盜破壞專項行動,安全防范能力不斷強化,一年來市委機關大院實現(xiàn)治安、消防、公共設施安全事故零發(fā)案率,秩序管理有序。
    (二)以“美化亮化”為目標,提升設施保障力邀請市園林局專業(yè)人士量身打造院內(nèi)綠化改進方案、美化改造方案和春節(jié)布置方案;按“統(tǒng)一安排,分步實施”的思路,對東院內(nèi)家屬區(qū)道路進行硬化改造;對基礎設施設備實行動態(tài)化管理,定期巡查,隨時檢修,對所有樹枝進行了徹底修剪,將所有路燈更換為led節(jié)能燈。一年來,各項公共設施設備運轉(zhuǎn)正常,水電維護2余人次,房屋道路維修3起,常委樓、綜合樓屋頂維修、弱電入地、公共衛(wèi)生間改造、圍墻改造等基建工程相繼完成并投入使用;節(jié)日布置美觀大氣,路燈提質(zhì)煥然一新,市委大院美化亮化品質(zhì)顯著提升,營造出了整潔、美觀、舒適的機關面貌。
    (三)以“新三創(chuàng)”為抓手,提升創(chuàng)建執(zhí)行力增設宣傳欄、提示牌、提示欄等宣傳陣地加大宣傳力度,提高創(chuàng)城、創(chuàng)園林機關工作知曉率、支持率;大力整治機關環(huán)境衛(wèi)生,對院內(nèi)“三亂”、衛(wèi)生死角、牛皮癬進行徹底清理;定期開展病媒生物防制作業(yè)和園林綠化病蟲害防治,制定市委大院工作方案和工作職責分解表,組織召開院內(nèi)各單位推進會,從宣傳教育、環(huán)境整治、“四亂”治理、車輛停放、文明餐桌六個方面入手,著力解決市委大院不文明現(xiàn)象;積極組織開展文明勸導、三清一化、全民衛(wèi)生日等創(chuàng)建活動;整理創(chuàng)建材料,落實整改要求。
    (四)以“精準精細”為要求,提升服務親和力堅持以服務對象為中心,以高水平、人性化、專業(yè)化為目標,進一步優(yōu)化服務流程、創(chuàng)新服務手段、拓展服務內(nèi)涵,提升服務水平。一是保潔精細服務,針對機關保潔服務新要求,重新制定考核方案、完善考核細則,安排專人對物業(yè)保潔服務進行“日巡查、周檢查、月考核”,切實提高保潔服務水平,確保市委機關始終干凈整潔、綠意盎然、四季有花。二是會務精準服務,保障中小型會議服務687場次,會議接待人數(shù)高達8萬余人,保障市委大會議室大型會議服務6余場,順利完成了xx市農(nóng)村工作會議暨扶貧開發(fā)工作會議、創(chuàng)建文明城市工作推進會議、三八婦女表彰大會、全省“不忘初心,牢記使命”主題教育動員部署會議、全省領導干部政治性警示教育大會、xx市環(huán)境保護工作推進會議、xx市扶貧工作推進會、全市教育暨科技創(chuàng)新大會、全市巡察工作推進會等全市大型會議的會場服務、車輛引導、會議安保等會務服務工作。在xx東站,完成國家、省有關領導接送站服務5次;完成xx市重要外出會議服務4次,受到領導的一致表揚。
    四、績效自評情況219年度,市委機關物業(yè)管理費專項經(jīng)費項目在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。部門自評得分為96分,優(yōu)秀。
    主要結論(1)申報論證充分。專項經(jīng)費項目根據(jù)現(xiàn)實需要和市委機關發(fā)展等相關內(nèi)容進行了充分的論證。
    (2)資金支出率正常,提高了預算資金的實際使用效果。
    (3)財務合規(guī)。項目資金支出符合財務相關規(guī)定。
    (4)制度完備。有專門的財務和管理制度,能細化支出范圍與標準。
    (5)實施規(guī)范。財務有一定程度的公開,監(jiān)管有力;對資金使用情況進行了監(jiān)督檢查。
    (6)項目實施成效顯著。提升了物業(yè)服務質(zhì)量,順利保障了市委機關的日常運行和管理;完善了各方面基礎設施建設;保障了市委機關必要維修維護;加強了市委機關安全、清潔、和諧建設。
    五、存在問題及改進措施1、績效管理制度不夠完善。進一步完善物業(yè)公司績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目管理人員的業(yè)務能力,執(zhí)行能力,進一步提高服務對象滿意度、美譽度。
    2、業(yè)務管理方面,繼續(xù)加強業(yè)務學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強物業(yè)公司資料的歸集歸檔整理工作,同時落實問責機制,將項目工作完成情況和及時情況作為物業(yè)公司及崗位績效考核的評價依據(jù),以提高物業(yè)員工工作的效率和效果。
    績效評價自評報告模版篇十三
    根據(jù)我局年度工作計劃和工作實際,20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬元,其中:
    (一)市本級劃撥經(jīng)費51萬元、實際開支42.8萬元、結余8.2萬元。
    1、市少兒游泳達標賽3.5萬元。
    2、市小學生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元。
    3、市小學生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元。
    4、市小學生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元。
    5、市中學生乒乓球聯(lián)賽3萬元。
    6、市中學生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元。
    7、市田徑錦標賽暨中小學生田徑聯(lián)10.9萬元。
    8、市中小學生游泳錦標賽6.6萬元。
    (二)下?lián)芨骺h(市)區(qū)文體局及教育局經(jīng)費49萬元。
    1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬元。
    2、市小學生武術套路錦標賽6.5萬元。
    3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬元。
    4、市中小學生田徑運動會8萬元。
    5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬元。
    6、其他開支21.3萬元。
    (一)績效評價結論。
    項目績效評價得分99.18分,等級為優(yōu)秀。
    本項目年初共制定6個績效目標,分別為:
    1、投入-實效目標-目標完成率100%。
    2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率100%;
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場;
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級中小學生比賽9場;
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場;
    6、效益-社會效益-參賽運動員20xx人;
    20xx年產(chǎn)出和效益目標均已完成,投入-成本目標-預算執(zhí)行率未完成。具體為:
    1、投入-實效目標-完成率100%,已完成。
    2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率91.8%,未完成;
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場,已完成;
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級中小學生比賽9場,已完成;
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場,已完成;
    6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次,已完成;
    (三)年度預算執(zhí)行中的問題和建議。
    1、存在問題:相關經(jīng)費有限,中小學生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費不足,宣傳方面有所受限。
    2、改進建議:加大經(jīng)費扶持力度,與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進一步對接,提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
    20xx年我市舉辦中小學生比賽14場,參賽運動員教練員3754人次,對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
    績效評價自評報告模版篇十四
    (一)項目概況。
    公共廁所作為我縣基礎培套設施的一部分,是展示城市文明的重要窗口,其改造、新建更是重中之重,公廁提升改造能夠確保提升公廁服務水平,滿足人民日益增長的需求,形成布局合理、數(shù)量充足、規(guī)范科學的公共廁所服務體系。
    (三)項目執(zhí)行情況。
    已完成39座公共廁所的提升改造工程。
    (一)項目資金資金到位情況。
    項目中標資金為844.03萬元,截至目前項目已支付資金800萬元。
    對公共廁所改造提升項目進行了驗收,改造公廁均驗收合格。進一步完善太和縣基礎設施,解決太和縣城市環(huán)衛(wèi)基礎設施供給能力不足的問題,改善和提升了公共廁所環(huán)境質(zhì)量。
    經(jīng)研究為改造提升公廁項目自評為99分,對照《2020年城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金績效目標表》規(guī)定的評分等次為“優(yōu)”。
    一是城區(qū)主要路段、商業(yè)街等用地緊張,沒有足夠的'空間新建公廁;二是居民都不愿公廁距離自己住房或商鋪過近,同時又不愿走遠路上公廁,合理規(guī)劃的同時滿足居民的訴求較為麻煩。
    為了更好的服務于廣大市民群眾,結合科技手段建立健全公廁地圖,高標準要求公廁保潔質(zhì)量。
    績效評價自評報告模版篇十五
    為確保已建成監(jiān)管所食品檢驗室和農(nóng)貿(mào)市場食品快檢室正常運行,我局通過購買第三方服務和監(jiān)管所安排工作人員參與,保證了隊伍的相對穩(wěn)定。組織了3期業(yè)務培訓,確保了工作人員的熟練操作和程序規(guī)范。已建成的2個農(nóng)貿(mào)市場快檢室每天完成15個批次檢測任務,7個監(jiān)管所完成每個工作日10個批次以上的檢測任務,根據(jù)時令和輿情方向,有針對性的開展檢測,截止到10月10日,共檢測蔬菜、肉、魚等食品26274批次,通過電子顯示屏、公開欄等形式公布,適時發(fā)布食品消費提醒。通過食品安全快速檢測體系的建設,科學的檢測,實現(xiàn)了對食品中的部分有毒有害物質(zhì)進行現(xiàn)場定性(或部分定量)檢測,構建了食品安全初級“過濾網(wǎng)”,食品安全系統(tǒng)風險防控能力得到提高,保障了人民群眾“舌尖上的安全”。
    加強宣傳,擴大群眾的知曉度和滿意度。以“你點我檢、你送我檢”為主線,加大食品安全民生工程宣傳,快檢室的工作人員將檢測儀器搬上街頭,走進超市、商場,開展食品免費檢測服務,讓群眾眼見為實,親身感受。每月的10號、20號為“你點我檢、你送我檢”活動開放日,各檢驗室免費為群眾開展快檢服務。
    加大外宣力度。食品安全民生工程快檢報道先后被《皖西日報》、《xx日報》、《中國醫(yī)藥報》、人民網(wǎng)、光明網(wǎng)等國字號重要新聞媒體登錄轉(zhuǎn)載,擴大了食品安全民生工程知曉面,增強了宣傳效果,展示了“美好xx”的良好形象。該項得分30分,自評得分30分。
    目前存在問題:食品安全民生工程的檢測覆蓋范圍、品種還不夠全面,利用數(shù)據(jù)在促進和完善食品安全追溯體系和風險預警體系上還存在不足。群眾對食品快檢室服務的知曉率還需要進一步加大宣傳。
    下一步工作打算:通過對檢測數(shù)據(jù)的收集、匯總和分析,提升監(jiān)管工作的實效性和靶向性。加強能力建設,通過強化培訓,擴展快檢設備應用范圍,開展檢測業(yè)務大練兵,提升檢測服務效能,更好為群眾服務,確保消費者“舌尖上的安全”。
    績效評價自評報告模版篇十六
    1.民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用,確保??顚S?,并提高資金使用績效。
    2.立項的依據(jù)?!妒∝斦d省民政廳關于下達省級財政養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(川財社【2021】9號)、《四川省財政廳關于下達2021年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財綜【2021】25號)、《財政廳民政廳關于下達2021年中央財政福彩公益金的通知》(川財社【2021】73號),省級下達2021年福彩公益金:養(yǎng)老服務補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
    3.根據(jù)財務管理相關規(guī)定和制度進行專項資金管理,資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務、孤兒助學和殯儀提質(zhì)項目等,支持的主要方式為資金支持。
    4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務現(xiàn)狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設現(xiàn)狀等,本著實事求是、重點建設等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。
    1.項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務中心項目建設81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
    2.省級福利彩票補助養(yǎng)老服務項目的績效目標為:積極支持構建以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充、醫(yī)養(yǎng)結合的社會養(yǎng)老服務體系,增加有效服務供給,提升養(yǎng)老服務質(zhì)量,不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務需求。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。
    孤兒助學工程項目的績效目標為:“開展孤兒助學工程”,資助考上普通全日制本科、??频葘W校的孤兒完成學業(yè)。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。
    殯儀車購置項目的績效目標為:支持殯葬基礎設施建設和改造,提升殯葬服務能力。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。
    3.項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符,申報目標合理可行并順利完成。
    根據(jù)《規(guī)劃財務處關于開展福彩公益金績效自評的通知》,我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務股、局辦公室、縣殯儀館、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關人員對2021年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統(tǒng)自查和評價。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    根據(jù)中省對各項目的支持方向,結合縣域養(yǎng)老服務、兒兒、殯葬等實際情況,加強對選址、建設內(nèi)容、補助對象等的優(yōu)化選擇,合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。2021年省級共計批復福彩公益金支持項目4個,共計1581萬元。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    1.資金計劃。
    2.資金到位。
    3.資金使用。
    各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達到了預算要求。
    (三)項目財務管理情況。
    我單位財務管理職責設在局辦公室,現(xiàn)有專職財務工作人員3名,其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金(含福利彩票公益金)均進行了專帳專戶管理,內(nèi)部財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行了財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
    (一)項目組織架構及實施流程。我縣嚴格按照政府采購和招投標程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進行立項等,按照相關程序進行招投標實施;設施設備貨物采購類按政府采購法及相關內(nèi)控制度實施;補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進行申報,按標準據(jù)實補貼。
    (二)項目管理情況。我縣2021年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目,項目中有的需要進行房屋建設,有的需要購置設施設備。為規(guī)范實施,我縣屬于政府投資類建設項目均按照國家相關規(guī)定進行公開招投標,屬于購置設施設備的均按照國家相關規(guī)定進行政府采購,并對項目在一定范圍內(nèi)進行了公示。
    (三)項目監(jiān)管情況。各類項目下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關單位后,我縣主要采用定期或不定期地進行現(xiàn)場督查和書面督促,根據(jù)年度安排和實施進展進行開會集中督促?,F(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進展,對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促,對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后,督促項目單位按規(guī)定進行驗收和投入使用。
    (一)項目完成情況。2021年間,支持建設1個社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設,1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對63名孤兒發(fā)放助學補助,為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設岳池縣坪灘敬老院項目。
    (二)項目效益情況。
    各類養(yǎng)老服務設施的建設,均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟實用的原則進行建設,項目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務需求。幫助孤兒就學,有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務能力,有效解決群眾和殯儀服務需求,提高殯儀服務水平和質(zhì)量。
    (一)評價結論。
    我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達項目精準;在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項目建設規(guī)范有序;在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉,做到了項目運行效果明顯。
    (二)存在的問題。
    岳池縣坪灘敬老院項目建設進展不理想。
    (三)相關建議。
    1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務總的水平偏低,請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
    2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務中心項目建設進展,力爭2022年底前完成項目主體建設裝修裝飾。
    績效評價自評報告模版篇十七
    自我評估與確立目標。績效工作是企業(yè)hr工作的一項重要內(nèi)容。其關鍵有以下兩點:一是給予員工機會進行自我評估;二是使員工的目標與公司的目標相一致。
    第一、將員工的自我評估作為公司績效考核過程的一部分,是非常重要的。要鼓勵員工參與公司的績效考核過程,并確保經(jīng)理和員工之間開展有效的對話,可以在公司定期的績效考核過程中也使用同樣的形式,或創(chuàng)建一個稍微修改后的版本。
    第二、員工自我評估的目的,在于獲得員工對他們的表現(xiàn)的自我觀點。這是一個在整個績效考核的過程中給予員工發(fā)言機會的強有力的方式。有時候,經(jīng)理擔心自我評估的價值,認為員工會簡單地給予自己贊美的評價和較高的等級以試圖抬高他們的實際評價等級。經(jīng)驗表明,相反的趨勢卻是真實存在的,當我們評價自己的時候,我們往往會比別人更加嚴厲。
    第三、經(jīng)理獲得員工的個人觀點,對于公司獲取員工績效方面的更多的信息而言,自我評估是一種非常寶貴的方式。它還可以幫助經(jīng)理隨時準備處理意見或觀點方面的.差異,并深入了解員工的期望。
    企業(yè)創(chuàng)建smart(具體的、可衡量的、可實現(xiàn)的、相關的、有時限的)的目標的重要性,是將員工的目標與更高水平的組織目標聯(lián)系起來,你就為員工的工作創(chuàng)造了這一非常重要的“大環(huán)境”。這可以幫助員工理解為什么他們的工作是重要的,以及他們的工作是如何有助于整個組織獲得成功的。
    實踐證明,將員工的目標與更高層次的部門目標、分公司目標乃至整個企業(yè)的目標相聯(lián)系,創(chuàng)造一個使個人目標與組織目標相一致的“大環(huán)境”,對于員工績效的發(fā)展是至關重要的,也讓員工感覺到自己的工作是很重要的。