財經(jīng)檢查自查報告大全(20篇)

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    財經(jīng)檢查自查報告篇一
    (完整)
    ,供大家參考。
    如下:
    我局對本次財經(jīng)紀律執(zhí)行情況高度重視,成立了以局長喻蘇平為組長的財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,制定了具體工作方案,狠抓工作落實。
    召開全體干部職工大會,對執(zhí)行財經(jīng)紀律情況進行認真部署,并公布了舉報電話和舉報郵箱。舉報電話:x,舉報郵箱:……,確保專項檢查工作取得實效。
    嚴格按照財經(jīng)。
    制度。
    財經(jīng)紀律規(guī)范管理預算收入,全年沒有罰沒和收費等非稅收入發(fā)生。
    我局一切費用開支均符合費用開支標準和上級有關規(guī)定要求,嚴格按規(guī)定發(fā)放工資、津補貼及獎勵金,在預算控制數(shù)內盡量縮減“三公”經(jīng)費的開支。不存在超預算或無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。
    年初在編制財政預算時就本單位全年的政府采購就作了預算編制,能嚴格按照政府采購程序采購物品,沒有發(fā)生“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
    對資產(chǎn)的配置、管理、處置能堅決按照有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定執(zhí)行,做到及時入帳,帳實相符。
    嚴肅財務會計核算行為,真實完整地編制會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料。
    財務票據(jù)有專人負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,沒有違規(guī)違紀的事件發(fā)生。
    按照有關文件的要求,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣財政局法定賬目統(tǒng)一核算,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行套取會議費、培訓費用等私設“小金庫”。
    自查。
    自糾,我局在以下幾個方面還有待改進和提高。
    (一)財會人員的配備不全;
    (二)資產(chǎn)管理制度上還不完善。
    一年來,雖然我局在執(zhí)行財經(jīng)紀律的各方面。
    工作。
    措施得力,管理到位,總體良好,但也不可避免的存在一些問題,為了更好地對組織,對大家負責,更好地執(zhí)行財經(jīng)紀律,今后,我們必須從以下兩個方面著手。
    (一)認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。
    (二)堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。
    財經(jīng)檢查自查報告篇二
    為貫徹落實全國總工會和xx總工會關于在各級工會開展財務大檢查工作的通知有關文件精神,xx區(qū)總工會進行了一次認真的財務檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    xx區(qū)總工會對20xx年、20xx年及20xx年的工會財務基本情況進行了認真的自檢自查,主要查清各年財務報表數(shù)據(jù)。其中,20xx年、20xx年、20xx年的撥繳經(jīng)費收入(本級留成)分別為52萬元、45萬元、304萬元,期末滾存結余分別為53萬元、54萬元、312萬元,其中20xx年有209.6萬元是縣級和返還基層留成經(jīng)費。
    銀行開戶情況:基本賬戶1個,專用賬戶1個,零余額賬戶1個。
    除了配備會計專職人員外,還配有會計兼職人員1名。
    xx區(qū)總工會按照工會經(jīng)費管理規(guī)定對工會經(jīng)費進行嚴格管理,按“不相容職務相互分離”原則,建立了嚴格的經(jīng)費收支程序,做到管好、用好工會經(jīng)費,做到專款專用,保證經(jīng)費使用合法、合規(guī)、合理。20xx年、20xx年及20xx年,xx區(qū)總工會對工會經(jīng)費的收支管理工作嚴格遵守相關規(guī)定,未發(fā)生任何違規(guī)問題。
    xx區(qū)總工會積極強化工會經(jīng)費預算管理,嚴格按照《工會預算管理辦法》的規(guī)定要求編制預算及進行預算調整,沒有超預算開支,也沒有無預算開支,狠抓預算執(zhí)行。對于基層工會上報的預算,xx區(qū)總工會嚴格進行審查監(jiān)督,重點審查費用支出的合理性,以嚴格控制費用開支,提高工會經(jīng)費使用效率。預算執(zhí)行時,實時跟蹤基層工會的`財務數(shù)據(jù),密切監(jiān)查預算執(zhí)行的完成情況。
    xx區(qū)總工會嚴格執(zhí)行新的工會財務會計制度,按照相關規(guī)定要求進行會計核算,會計記賬按時準確、會計科目設置齊全、會計賬簿完整、會計崗位權責分明、資金定期核對、資產(chǎn)定期清查,并按季編制工會資產(chǎn)負債表及工會經(jīng)費收支預決算表,年終編寫財務工作總結,做到了賬實、賬賬、賬表相符。
    通過這次自查,xx區(qū)總工會還發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要有:個別基層工會財務預決算管理不嚴格、預算約束不強,導致經(jīng)費支出隨意;地稅代收工會經(jīng)費的實效有待提高。針對上述問題,我們今后要加強對基層工會預決算管理的監(jiān)管力度,強化預算約束力,要求嚴格執(zhí)行預算,如實上報決算情況;還要加強與地稅的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會經(jīng)費的實效。
    通過此次財務自查,xx區(qū)總工會更加認識到財務管理工作的重要性,今后將加強規(guī)范財務機制管理,強化工會經(jīng)費監(jiān)督力度,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財務工作的規(guī)范建設。
    xx區(qū)總工會
    20xx年xx月xx日
    財經(jīng)檢查自查報告篇三
    一、加強組織領導。
    我局對本次財經(jīng)紀律執(zhí)行情況高度重視,成立了以局長喻蘇平為組長的財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,制定了具體工作方案,狠抓工作落實。
    二、加大宣傳力度。
    召開全體干部職工大會,對執(zhí)行財經(jīng)紀律情況進行認真部署,并公布了舉報電話和舉報郵箱。舉報電話:x,舉報郵箱:……,確保專項檢查工作取得實效。
    三、自查自糾情況。
    (一)預算收入管理情況。嚴格按照財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律規(guī)范管理預算收入,全年沒有罰沒和收費等非稅收入發(fā)生。
    (二)預算支出管理情況。我局一切費用開支均符合費用開支標準和上級有關規(guī)定要求,嚴格按規(guī)定發(fā)放工資、津補貼及獎勵金,在預算控制數(shù)內盡量縮減“三公”經(jīng)費的開支。不存在超預算或無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。
    (三)政府采購管理情況。年初在編制財政預算時就本單位全年的政府采購就作了預算編制,能嚴格按照政府采購程序采購物品,沒有發(fā)生“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
    (四)資產(chǎn)管理情況。對資產(chǎn)的配置、管理、處置能堅決按照有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定執(zhí)行,做到及時入帳,帳實相符。
    (五)財務會計管理情況。嚴肅財務會計核算行為,真實完整地編制會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料。
    (六)財務票據(jù)管理情況。財務票據(jù)有專人負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,沒有違規(guī)違紀的事件發(fā)生。
    (七)私設“小金庫”情況。按照有關文件的要求,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣財政局法定賬目統(tǒng)一核算,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行套取會議費、培訓費用等私設“小金庫”。
    四、存在的問題。
    (一)財會人員的配備不全;
    (二)資產(chǎn)管理制度上還不完善。
    五、今后的努力方向。
    一年來,雖然我局在執(zhí)行財經(jīng)紀律的各方面工作措施得力,管理到位,總體良好,但也不可避免的存在一些問題,為了更好地對組織,對大家負責,更好地執(zhí)行財經(jīng)紀律,今后,我們必須從以下兩個方面著手。
    (一)認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。
    (二)堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。
    財經(jīng)檢查自查報告篇四
    xxx局:
    在這次財務大檢查中,找們根據(jù)有關部門的部署,成立了檢查領導小組,由主管財務的副經(jīng)理任組長,以公司財務部為主,對本公司和下屬分公司的`財務收支清況進行了認真的自查。在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)報告如下:
    2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯,買賣過程中取得的利息收入xx萬元,掛帳應付款,上年來從應付款帳戶直接調至專用基金帳戶,列作生產(chǎn)發(fā)展基金。
    3.有一部分銷貨款計xx萬元掛帳應付款結轉下年度,來體現(xiàn)在當年的銷售實現(xiàn)。
    4.全年支付勞務費現(xiàn)金xx萬元,支出方向是用于裝卸貨物x萬元;業(yè)務員交誼經(jīng)費xx萬元,其它零星支出xx元。
    5.午餐補助,每人每天30元,金額列支企業(yè)管理費.按規(guī)定每人礦天只能列支12元,全年超列金額xxx元。
    以上1~5項金額合計xxx萬元。
    財經(jīng)檢查自查報告篇五
    合同管理工作是企業(yè)一項重要管理內容,在市場經(jīng)濟日益發(fā)達的現(xiàn)代社會,企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標簽。
    公司在執(zhí)行各級合同管理辦法的同時,結合公司實際情況,于20xx年3月份制定了,規(guī)范了建設工程及設備質量保證金管理。
    企業(yè)管理部設兼職合同管理人員兩名,同時負責日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人互相監(jiān)督、相互提醒,同時避免因輪休出現(xiàn)合同管理斷層情況。
    (一)合同的簽訂:
    在合同簽訂的全過程中,嚴格前期調研、嚴把法人資格關、合同條款關、履約能力關、資信等級關等,杜絕不完善和不合法合同的出現(xiàn),做到合同管理“零失誤”。
    1、前期調研:按照上級合同管理辦法規(guī)定需進行調研的項目,由合同承辦部門組織相關部門進行調研后,出具符合規(guī)范的調研報告并簽字蓋章。調研報告作為相關資料與合同一起存檔。
    2、合同條款:所有合同條款均由合同承辦部門及合同主管部門及相關部門會同合同相對方共同審定,并填寫合同洽談記錄。合同洽談記錄作為合同審批依據(jù)并與合同一起存檔。
    3、合同審批:公司在進行合同審批時,嚴格按照能化公司合同審批程序進行,逐層審批,嚴格按照能化公司各部門及領導的修改意見執(zhí)行。
    4、合同簽訂:完成合同審批后,合同主管部門派專人攜所有相關資料到能化公司風險管理部進行簽字、蓋章、備案。蓋章前風險管理部會對合同進行審查,無誤后將進行合同蓋章備案工作。
    (二)合同的履行。
    根據(jù)合同相對方對合同約定的履行情況,合同承辦部門按照合同相關條款予以確認,根據(jù)付款約定進行結算。
    對于工程合同,由能化公司組織,在每月24日進行劃線,施工單位上報月度結算后,經(jīng)監(jiān)理、造價咨詢單位及建設單位共同審核后確認。對于其他合同的結算,由合同承辦部門出具相關資料確認。
    具備付款條件的合同,經(jīng)掛賬及付款審批后,由財務部門支付進度款。以保證合同的正常履行,保證礦井的正常建設。
    (三)合同變更。
    嚴格管理合同變更,對于變更的合同,保證手續(xù)齊全,資料完整,做到合法有效。
    目前,xxxxxxxx共有5項合同變更,詳見下表。
    (四)合同糾紛。
    目前,xxxxxxxxxxxx暫未發(fā)生合同糾紛。
    自籌建處成立以來,截至7月22日,共簽訂各類合同份(不含物資部簽訂但未移交的合同)。其中:設備合同份;材料合同項;產(chǎn)品購銷合同份;建設工程合同份;地質勘探合同份;技術服務合同份;承攬加工合同份;運輸倉儲合同份;租賃合同份;其他合同份(勞保,勞務派遣、網(wǎng)絡接入等)。20xx年以來,共簽訂合同份,其中設備合同份,材料合同份,建設工程項,地址勘察勘探合同份,技術服務份,運輸合同份,其他合同份。
    1、紙質資料管理。
    所有紙質合同均由合同主管部門存檔管理。分類別存放在檔案盒中,相關資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內所有合同的明細,以便查找。
    2、合同管理臺賬。
    公司合同種類繁多,主要涉及到礦建等工程類合同、設備類合同、技術服務類合同、其他類合同、設計類合同、監(jiān)理類等。面對合同類型多,簽訂額大,履行周期長等特點,本部門對合同等檔案的管理高度重視,部室配備了兼職的檔案管理人員,并建立了完善的合同臺賬,涵蓋合同的簽訂、生效、結算和解除全過程管理。以便能及時、準確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關資料,為領導的決策提供依據(jù)。目前已建立紙質臺賬及電子臺賬,并隨時保持完整一致。
    為保證合同管理的正常進行,建立合同專用收發(fā)文檔案,詳細記錄合同收發(fā)及借閱情況。
    1、合同管理人員業(yè)務水平有待提高。
    公司目前暫無具有合同管理資質人員(原有1名,已辭職),現(xiàn)有的兩名兼職合同管理人員無法全身心的投入在合同管理工作中,因此難免會出現(xiàn)疏漏。
    2、部分合同資料不完整。
    公司部分合同存在檔案資料不齊全的情況(尤其是20xx年以前的合同),缺少發(fā)包申請書、合同審批表等資料。
    1、加強合同管理人員的理論學習,努力提高法制觀念、法律意識、風險意識及業(yè)務能力。提交合同管理培訓計劃,在恰當?shù)臅r機參與集團公司組織的相關業(yè)務培訓。
    2、積極主動的與公司各部門配合,以期找出合同相關資料并存檔。必要時與能化公司風險管理溝通,補辦相關資料。
    財經(jīng)檢查自查報告篇六
    收到《關于對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》后,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查找存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現(xiàn)將整改落實情況匯報如下:
    20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統(tǒng)管派駐機構的監(jiān)督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。
    一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調研和查閱有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。
    二是加強與市紀委派駐機構的溝通協(xié)調,做好市紀委監(jiān)察局統(tǒng)管派駐機構定點定時辦公協(xié)調服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監(jiān)督,提高權利運行透明度。
    三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監(jiān)督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監(jiān)督。四是建立并及時更新中層以上干部和重點業(yè)務科室廉政檔案,根據(jù)要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態(tài)化。五是以規(guī)范權力運行和防止利益沖突為重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的《資金互助專業(yè)合作社監(jiān)督管理暫行辦法》等規(guī)范性文件,嚴格按照程序進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風險。
    對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經(jīng)紀律,加強財務管理。
    一是加強大額資金使用管理。嚴格執(zhí)行大額資金使用管理規(guī)定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。
    二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規(guī)定》。嚴格按經(jīng)費報銷程序、發(fā)票報銷要求及經(jīng)費結算方式開支。對市內1000元以上的支出全部采用支票結算,杜絕現(xiàn)金支出;對較大支出的發(fā)票要求必須附明細表,并由財務人員對其進行審核,不合規(guī)的不予報銷。
    三是堅持把財務、后勤等規(guī)定納入經(jīng)常性監(jiān)督檢查內容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規(guī)定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規(guī)定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。
    認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監(jiān)督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。
    一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部征求意見后印發(fā)。
    二是堅持領導干部重大事項報告制度。根據(jù)上級要求,對干部編制情況、干部在企業(yè)兼職等情況進行了摸底清理。
    三是加強作風建設。把開展為民服務提標提效專項行動作為黨的群眾路線教育實踐活動的有效載體,通過開展群眾路線教育實踐活動,查找、糾正領導干部存在的“四風”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。
    四是組織開展各種形式的教育活動。在門戶網(wǎng)站開辟教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節(jié)約反對浪費》、《論群眾路線》等學習用書,印發(fā)有關學習資料,采取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。
    進一步建立和完善相關的規(guī)章制度,構建干部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執(zhí)行力。
    一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內部管理制度,進一步梳理優(yōu)化各項審批、服務事項辦理流程,實現(xiàn)服務優(yōu)質提效。
    二是將各項制度落到實處。按照制度規(guī)定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。
    三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(咨詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便群眾辦事。
    市金融辦注重采取走出去和請進來的方式,學習外地好的經(jīng)驗做法。
    一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經(jīng)大學、四川大學分別舉辦地方金融監(jiān)管和金融改革創(chuàng)新專題培訓班,進一步提升干部職工金融工作能力。
    二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續(xù)教育和職稱、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,2人通過了證券從業(yè)資格考試,1人通過了保險從業(yè)資格考試。
    以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續(xù)落實各項整改措施,并及時匯報進展情況。
    財經(jīng)檢查自查報告篇七
    如下:
    我局對本次財經(jīng)紀律執(zhí)行情況高度重視,成立了以局長喻蘇平為組長的財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,制定了具體工作方案,狠抓工作落實。
    二、加大宣傳力度。
    召開全體干部職工大會,對執(zhí)行財經(jīng)紀律情況進行認真部署,并公布了舉報電話和舉報郵箱。舉報電話:x,舉報郵箱:……,確保專項檢查工作取得實效。
    三、自查自糾情況。
    (一)預算收入管理情況。嚴格按照財經(jīng)。
    制度。
    財經(jīng)紀律規(guī)范管理預算收入,全年沒有罰沒和收費等非稅收入發(fā)生。
    (二)預算支出管理情況。我局一切費用開支均符合費用開支標準和上級有關規(guī)定要求,嚴格按規(guī)定發(fā)放工資、津補貼及獎勵金,在預算控制數(shù)內盡量縮減“三公”經(jīng)費的開支。不存在超預算或無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。
    (三)政府采購管理情況。年初在編制財政預算時就本單位全年的政府采購就作了預算編制,能嚴格按照政府采購程序采購物品,沒有發(fā)生“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
    (四)資產(chǎn)管理情況。對資產(chǎn)的配置、管理、處置能堅決按照有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定執(zhí)行,做到及時入帳,帳實相符。
    (五)財務會計管理情況。嚴肅財務會計核算行為,真實完整地編制會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料。
    (六)財務票據(jù)管理情況。財務票據(jù)有專人負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,沒有違規(guī)違紀的事件發(fā)生。
    (七)私設“小金庫”情況。按照有關文件的要求,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣財政局法定賬目統(tǒng)一核算,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行套取會議費、培訓費用等私設“小金庫”。
    四、存在的問題。
    自查。
    自糾,我局在以下幾個方面還有待改進和提高。
    (一)財會人員的配備不全;
    (二)資產(chǎn)管理制度上還不完善。
    五、今后的努力方向。
    一年來,雖然我局在執(zhí)行財經(jīng)紀律的各方面。
    工作。
    措施得力,管理到位,總體良好,但也不可避免的存在一些問題,為了更好地對組織,對大家負責,更好地執(zhí)行財經(jīng)紀律,今后,我們必須從以下兩個方面著手。
    (一)認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。
    (二)堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。
    財經(jīng)檢查自查報告篇八
    公司安全生產(chǎn)管理體系健全,各項制度健全,應急預案完備,演練可行,各項操作程序考核效果良好,各級干部職工自覺遵守制度和程序內容,無違章行為。
    公司領導與生產(chǎn)一線班組長簽訂了《班組長安全生產(chǎn)責任書》。各班組領導安全生產(chǎn)意識強,認真貫徹“人人對安全生產(chǎn)負責”的思想。員工在崗位上認真履行自己的安全生產(chǎn)職責,為各項安全生產(chǎn)措施的落實提供了有力保障。
    公司根據(jù)上級領導的統(tǒng)籌安排,組織開展了多種形式的傳教活動。一是深入開展法制教育,通過召開安全生產(chǎn)會議,宣傳學習《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動,組織員工開展安全知識教育,參加消防安全演練和xx燃氣泄漏演練,利用廣告牌、橫幅、標語等宣傳各種安全知識和安全法律法規(guī)。讓員工深刻理解安全,高度重視安全,大大提高全體員工的安全意識。
    通過各種形式(警示牌、公告欄、標語等。),明確員工崗位存在的危害因素和預防措施,以及發(fā)生危害時的救援措施。培訓員工掌握輕微工傷的急救技能,將傷害控制在最低限度。使員工能夠熟練使用勞動衛(wèi)生防護用品,減少職業(yè)危害,預防職業(yè)病。使員工在突發(fā)事故中能夠正確、熟練地采取自救互救措施。
    公司組織了3次安全生產(chǎn)知識培訓,召開了5次安全生產(chǎn)會議,總結了安全生產(chǎn)中的隱患,針對隱患制定了整改和預防措施,交流了安全工作經(jīng)驗,傳達了安全生產(chǎn)文件,安排了相關安全工作,上報了安全檢查情況。
    設備、管道、安全防護裝置、平臺、梯子、護欄、支架等防護設施的維護記錄完整有效。設備和管道表面清潔,無損傷、裂紋、泄漏,各種閥門和儀表正常。各類消防安全設施齊全、合格、有效,操作人員按要求穿戴勞動防護用品。有毒有害場所應配備事故柜,存放完整有效的防護急救用品,并定期檢查。
    電氣設備的安裝和維護應由電工操作。非電工不得裝修電氣設備和線路。易發(fā)生事故的電氣設備由專人管理,責任落實到人。電工可按規(guī)定配備勞動防護用品,按操作規(guī)程操作,定期檢查線路和所有電氣設備。所有高壓危險場所均設有防護設施和警示標志。非電工嚴禁進入配電室或電氣設備的護欄,嚴禁亂拉亂掛。
    根據(jù)要求,安委會小組成員分階段(春節(jié)、春節(jié)、五一、安全生產(chǎn)月)開展了四大安全生產(chǎn)檢查。對查出的各種隱患進行整改處理,真正消除了事故隱患。每月進行一次自查。在檢查過程中,我們堅持了xxx原則,認真對薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問題進行全面調查,重點檢查安全制度是否落實,安全措施是否到位,安全防護設施設備是否齊全完好,隱患是否得到糾正。
    為防止突發(fā)事故,公司安委會小組對部門員工應急預案進行了兩次研究。(消防安全研究和泄漏安全研究)在研究的基礎上,根據(jù)單位生產(chǎn)的特殊性,模擬了突發(fā)火災的消防演習和系統(tǒng)泄漏演習。演練過程中,重點考察了工作人員應對突發(fā)事件的能力、突發(fā)事件的調查處理以及人員的自我保護措施。通過現(xiàn)場開展應急預案演練,提高員工和管理人員的安全意識,使員工明確安全生產(chǎn)的重要性,增強員工應對突發(fā)事件的能力,逐步完善和完善應急救援預案,提高應急處理和現(xiàn)場救援技能。
    財經(jīng)檢查自查報告篇九
    根據(jù)市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關于印發(fā)開展違反財經(jīng)紀律問題專項整治工作實施方案的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專項整治內容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀律情況開展了自查和重點檢查。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
    為確保財經(jīng)紀律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關責任科室負責人為成員的專項整治領導小組,同時召開專題會議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀律的行為進行專項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。
    按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。我單位通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。
    一是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統(tǒng)一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現(xiàn)象;進一步規(guī)范了公務支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補貼、獎金和實物現(xiàn)象;強化了對公務用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進行了封存,未出現(xiàn)超標準配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務卡管理規(guī)定》使用公務卡,未發(fā)現(xiàn)應使用公務卡結算的公務支出項目改用其他結算方式的行為。
    三是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律各項規(guī)定,完善財務制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象:無違規(guī)將公款轉入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)使用財政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關規(guī)定的行為,無其他違反財經(jīng)紀律的行為。
    通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。
    財經(jīng)檢查自查報告篇十
    在這次大檢查中,找們根據(jù)有關部門的部署,成立了檢查領導小組,由主管財務的副經(jīng)理任組長,以財務部為主,對本公司和下屬分公司的財務收支清況進行了認真的自查。在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)如下:
    2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯,買賣過程中取得的利息收入xx萬元,掛帳款,上年來從應付款帳戶直接調至專用帳戶,列作生產(chǎn)發(fā)展基金。
    3.有一部分銷貨款計xx萬元掛帳應付款結轉下年度,來體現(xiàn)在當年的銷售實現(xiàn)。
    4.全年支付勞務費現(xiàn)金xx萬元,支出方向是用于裝卸貨物x萬元;業(yè)務員交誼經(jīng)費xx萬元,其它零星支出xx元。
    5.午餐補助,每人每天30元,金額列支企業(yè)管理費.按規(guī)定每人礦天只能列支12元,全年超列金額xxx元。
    以上1~5項金額合計xxx萬元。
    財經(jīng)檢查自查報告篇十一
    依照市教育局《對于對全市中小學財產(chǎn)貨物治理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《對于召開全縣中小學財產(chǎn)貨物治理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴肅財經(jīng)紀律,加強學校財務治理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務治理工作進行了仔細的自查,現(xiàn)將自查事情匯報如下:
    1,財務治理制度建設事情:
    我校財務治理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)治理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員治理制度》《現(xiàn)金治理制度》《財務治理制度》等制度,并做到制度上墻。
    2,財會隊伍治理事情:
    學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一治理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素質和較強業(yè)務能力,能按照有關財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。
    3,會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權怎么劃分:
    財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且可以正常使用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化治理;數(shù)據(jù)準確,入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。
    4,學校收入治理事情:
    學校收入要緊是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”治理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助事情,報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關規(guī)定收word文檔僅供參考取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。
    5,學校支出治理事情:學校支出嚴格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準,各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須經(jīng)過全體行政會經(jīng)過,嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余?!?BR>    6,學校資產(chǎn)治理事情:學校設立了特意的固定資產(chǎn)治理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產(chǎn)治理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格治理資產(chǎn),未發(fā)覺有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的事情,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
    7,學校收費治理事情:嚴格執(zhí)行收費治理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,同意師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查,未發(fā)覺自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
    此次自查工作中學校領導高度重視,經(jīng)過自查工作的開展充分認識到財務治理工作的重要性,將來我們要規(guī)范基礎治理,強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內涵,扎扎實實地把財務治理各項工作降到實處。
    財經(jīng)檢查自查報告篇十二
    為管好用好我校教育經(jīng)費,保證我校教育教學與日常工作的正常運轉,有計劃合理地使用資金,認真做到合理開支、勤儉辦學,按照局《財經(jīng)紀律集中整頓活動實施方案》相關要求,我校對xx年、xx年教育經(jīng)費使用情況進行了自查。現(xiàn)將在自查情況匯報如下:
    組長:李紅才
    副組長:張廷輝、趙新玲
    成員:劉全喜、劉桂賓、高平均
    李秀婷、周好福、韓永梅
    我校在上級主管部門的領導下,嚴格按照相關財務管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學服務。
    1、加強財務管理,嚴格執(zhí)行《會計法》和上級有關財務制度的有關規(guī)定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規(guī)定統(tǒng)領統(tǒng)支,沒有出現(xiàn)以任何理由單獨收費現(xiàn)象。
    2、認真履行報賬制度,規(guī)范使用資金,不存在挪用、擠占、截留等現(xiàn)象。嚴格財經(jīng)審批手續(xù),所有報銷發(fā)票,做到了手續(xù)完備,有經(jīng)手人簽字、校長簽字。
    3、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關財務法規(guī),沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外,自作主張?zhí)幚碡攧盏牟涣棘F(xiàn)象。
    4、學校任何財務活動都是經(jīng)領導審批后才進行實施。重大開支項目,都是經(jīng)全體教職工會集體商議決定。
    5、購置的各種設備、辦公用品及其他用品,都是先通過校委會及全體教師會商議后才添置的。
    6、差旅報銷,嚴格按照按照相關規(guī)定執(zhí)行。
    7、不存在私設小金庫現(xiàn)象,購置固定資產(chǎn)嚴格按照政府采購程序進行,不存在違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費及專項資金問題,也不存在向學生收取班費、資料費、補課費等亂收費現(xiàn)象。
    8、在保證辦公費的前提下,努力改善學校的辦公條件。
    使用預算做到統(tǒng)籌兼顧,保證重點,量入為出,精打細算,將學校的長遠規(guī)劃與短期安排相結合,勤儉節(jié)約,努力提高日常公用經(jīng)費的使用效益。
    財經(jīng)檢查自查報告篇十三
    根據(jù)慶財聯(lián)發(fā)[20xx]1號文件《關于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神,按照市、區(qū)的統(tǒng)一安排部署,開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作,現(xiàn)結合自查情況報告如下:
    嚴肅對待此次專項檢查整治工作,確保專項檢查整治工作落到實處,切實規(guī)范本部門的政府采購行為,有效提高資金使用效益。成立專門工作領導小組,明確了責任人,設專人管理,確保自查自糾工作有序開展。
    依照慶財聯(lián)發(fā)[20xx]1號文件精神,對20xx和20xx年度政府采購情況開展了自查自糾,主要開展以下幾個方面查與糾。
    3、采購方式選擇和執(zhí)行情況,在采購方式上嚴格程序,審批手續(xù)完備,無違規(guī)行為;
    4、政府集中采購和分散采購的執(zhí)行情況,納入集中采購目錄的項目都執(zhí)行了集中采購;
    5、采購組織程序嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行,無違規(guī)行為;
    6、無應屬政府采購范圍而委托其他機構招標情況的行為;
    7、上級專項資金實施政府采購情況,都執(zhí)行了制度的規(guī)定;
    8、政府采購政策落實情況,都嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定;
    9、無質疑案件的發(fā)生。
    在此次政府采購執(zhí)行情況自查自糾工作基礎上,今后繼續(xù)將認真執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,嚴格采購行為,凡事年初有預算,購物有詳單,做到賬與物相符,做好政府采購工作,從源頭上防止公共資金的濫用和滋生腐敗的發(fā)生。
    財經(jīng)檢查自查報告篇十四
    我鎮(zhèn)在接到綿游檔發(fā)[20xx]2文件通知后,對檔案執(zhí)法工作檢查非常重視,迅速組織相關人員按照通知要求的內容,開展檔案執(zhí)法自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
    我鎮(zhèn)成立了檔案工作領導小組,由鎮(zhèn)黨委成員、區(qū)委組織員直接分管,黨政辦公室主任親自負責全鎮(zhèn)檔案的管理與建設,并一直把學習、宣傳、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案實施辦法》和《xx省檔案條例》貫穿于工作的始終。做到了年初有布置,半年有檢查,年底有總結。通過這一系列途徑的學習、宣傳、貫徹、實施“兩法一條例”,增強了全體機關干部的檔案法制觀念、檔案工作觀念、保密觀念,使我鎮(zhèn)的檔案管理工作順利推進。
    由于20xx年5.12地震致使我鎮(zhèn)原辦公樓垮塌,導致檔案無處存放,后經(jīng)黨委、政府研究,在鎮(zhèn)機關住宿樓加固后騰出空房一套存放檔案。我鎮(zhèn)將不斷規(guī)范完善檔案管理設施,配備規(guī)范、標準、數(shù)量充足的檔案櫥架、盒、夾、卷等檔案裝具,基本達到了檔案齊全完整,長期保存等要求。
    為使機關的檔案管理工作逐步走向制度化、規(guī)范化、科學化,更好、更方便地開展資料查閱,我鎮(zhèn)制定了《徐家鎮(zhèn)檔案管理辦法》、《歸檔制度》、《檔案員職責》等辦法、制度,建立健全和完善了檔案管理的一整套制度。同時制定了保密管理制度、庫房管理制度、歸檔制度、借閱制度、鑒定及銷毀制度,為檔案工作進入科學規(guī)范的管理創(chuàng)造了有利條件。
    機關各部門形成的各種門類檔案由檔案室集中統(tǒng)一管理,對收集的文件材料,做到了歸檔文件齊全、完整,切實建立起了材料齊全、整理規(guī)范的全宗卷。同時,根據(jù)檔案室管理要求,定期對檔案室進行檢查,并做好記錄,確保檔案安全管理,特別是災后重建檔案。及時填報上報各類統(tǒng)計報表,按規(guī)定及時進行檔案的鑒定銷毀、移交及現(xiàn)行文件送交工作,并定期組織人員進行檔案利用和移交情況統(tǒng)計,確保了無檔案毀損、丟失、泄密等違反檔案法律法規(guī)行為的發(fā)生。
    根據(jù)國家和省、市、區(qū)的有關規(guī)定,結合我鎮(zhèn)實際,制訂了檔案工作辦法,在日常工作中,嚴格執(zhí)行制度,檔案工作人員不但自己認真遵守,還對財政、重建、計生、林權改革、民生等檔案成員單位的檔案工作進行監(jiān)督指導,同時,定期組織工作人員互相學習,共同探討,并積極組織業(yè)務培訓,及時更新知識,提高技能,以更好地開展工作打下堅實的基礎。
    (一)在歸檔工作中重視對行政文書檔案的歸檔,對聲像、科技等資料的歸檔工作重視不夠。
    (二)按檔案管理正軌化、信息化的要求,檔案室的硬件設置還未達到要求。
    財經(jīng)檢查自查報告篇十五
    縣教委安全辦公室:
    學校安全工作是一項長期性、經(jīng)常性的工作。我校本著“安全第一”的原則,時刻保持高度的警惕,警鐘長鳴,常抓不懈。在安全工作中已取得較好的成績。根據(jù)臨沂市人民政府辦公室關于對全市學校安全工作進行督查的通知和縣教體局關于轉發(fā)《臨沂市人民政府辦公室關于對全市學校安全工作進行督查的通知》的通知要求,我校在郭加珂校長的帶領下,于4月27日對學校安全進行了全面徹底的排查,現(xiàn)就我校安全自查情況書面報告于后:
    利用課外活動時間,分期分批組織全體師生學習《安全生產(chǎn)法》、《消防工作條例》、食品衛(wèi)生法》等法律法規(guī),組織全校學生開展安全、健康、法律知識競賽活動,使全體師生懂得了學校安全工作的重要性和持久性,樹立了師生對安全不能有半點疏忽和麻痹思想。時刻將學校安全工作擺在學校工作重中之重的位置,形成“三位一體”(學校分管副校長具體抓,班主任老師時時抓,全體師生配合抓)的安全工作格局,做到一切可能出現(xiàn)的安全事故隱患都在全體師生的監(jiān)控中,及早發(fā)現(xiàn),及時排除。
    加強住校生的管導工作和自主管理工作,嚴格紀律、宿舍衛(wèi)生和消毒工作。本月學生宿舍整體結構無安全隱患跡象,玻窗、電源開關、,學生用床完好;住校生實行早、晚點名,時常清查制度,有事中途回家必須向班主任老師書面請假。
    學校注重督促飲食從業(yè)人員一年一度的健康檢查(從業(yè)人員已獲得健康許可證)和食堂生熟食品是否分開,食物有無必要的防塵防蠅設施,堆放是否有序,購置物品是否有變質現(xiàn)象,食堂內外的清潔衛(wèi)生是否長期保持等工作。本月以來,無一例因吃食品影響師生身體不適或造成生病的安全事故。
    安全領導小組對學校教學、科研用房進行了全面系統(tǒng)檢查,不放過任何一個死角,檢查情況表明:校舍結構無安全隱患跡象,整個電線路無破損,個別教室開關不靈及時進行更換;微機室、遠程教育設備室用電總控設備設施安裝及材料都符合用電要求,學生宿舍線路無亂拉接現(xiàn)象,學校自然室儀器,按規(guī)定要求存放,排列有序,無安全隱患。
    1、學校周邊環(huán)境整治工作,加大了對學校周邊環(huán)境整治的宣傳力度,形成校、社區(qū)、政府整合力量,全面開展工作。到目前為止,沒有一例干擾學校教學秩序的現(xiàn)象。
    2、本月由于注重了交通安全知識的講授,開展了一系列交通安全活動,進行了專項知識競賽,增強了學生交通安全的防范意識,形成了師生對交通安全相互提醒,相互督促的工作格局。到目前為止尚無一例交通安全事故。
    3、校內治安工作。通過組織教師職工學習《治安管理工作條例》和《教師職業(yè)道德要求》等一系列活動,增強了教職工相互理解,相互合作意識,到目前為止,教職工中無一例內部矛盾和糾紛,也無一例與社會人員發(fā)生矛盾沖突。
    本期增添了領導班子力量,李永軍校長任組長,負責全面工作;郭加珂副校長任副組長。郭加珂副校長具體負責學校安全工作。成員有群團組織負責人,校政教主任等。為確保學校安全工作萬無一失,把學校校長、政教主任、班主任老師確定為校、班安全工作第一責任人,分管安全副校長確定為安全工作直接責任人。本月已召開安全負責人安全工作專題2次,值周領導講本周工作要點的第一點就是學校安全工作,讓全體教師明確“學校教育教學質量固然重要,但師生安全第一”的工作原則,做到警鐘長鳴,常抓不懈。
    總之,通過對學校安全的自查,盡管在前階段已取得了較好的成績,但是,我們絕不能掉以輕心。由于現(xiàn)階段全國少數(shù)地方出現(xiàn)的禽流感現(xiàn)象,我們必須進一步加強學校安全工作,尤其禽流感防范工作,確保師生學習、工作、生活安全。相信,通過我校全體師生的共同努力,團結一致,眾志成城,不僅可以取得學校安全工作的輝煌成績,而且還可獲得防禽流感無烽煙戰(zhàn)役的勝利。
    財經(jīng)檢查自查報告篇十六
    隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,大家逐漸認識到報告的重要性,報告包含標題、正文、結尾等。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,下面是小編精心整理的`發(fā)票檢查自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
    自xx年我市新型農村合作醫(yī)療制度啟動以來,通過完善組織機構,落實監(jiān)管機制,加大宣傳力度,農民參保情況較好。到目前為止,全市農醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬人,參保率81.6%。合計共補償456957人次,其中住院補償23981人次,補償總額3110萬元,門診補償432976人次,補償金額443萬元,基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領導下,狠抓審核、稽查、財務、檔案管理等工作,全市新型農村合作醫(yī)療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩(wěn);信息化方面,今年1月1日,我市開始實行新農合信息化系統(tǒng)運作。參保農民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等,出院和門診可當場結算報銷,大大方便了群眾報銷,更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務的收費行為,使新農合基金的監(jiān)管更有力。
    為加強對新農合及各項基金的監(jiān)管力度,市社保局認真執(zhí)行《新農合基金財務制度》、《新農合基金會計制度》,完善基金審計、報銷及現(xiàn)金管理等相關規(guī)章制度,規(guī)范相關業(yè)務流程,依法進行基金財務管理和核算,將新農合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理,每月根據(jù)用款計劃向財政提出申請,經(jīng)財政審核后撥款支付。
    我局建立了較完善的信息公開制度。新農合相關政策法規(guī)、業(yè)務流程、各定點醫(yī)療機構均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網(wǎng)站、工作簡報等形式向社會公開。
    我局根據(jù)《新型農村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構考核標準》、《定點醫(yī)療機構管理辦法》,對各定點醫(yī)療機構進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構運行總體比較規(guī)范,特別是實行醫(yī)??ㄐ畔⒒\行以來,對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務收費情況的監(jiān)管更加全面,醫(yī)?;鸨O(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中,隨機抽查了8家新農合醫(yī)療定點機構,總體情況較好,未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。
    1、在檢查中發(fā)現(xiàn),市內定點醫(yī)院結算清單一欄表中,有部分醫(yī)院缺
    少院分管領導和經(jīng)辦機構領導簽字。
    2、一些醫(yī)療機構工作人員責任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)保卡就可刷卡,沒有認真核對患者身份;一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。
    對此,我局采取如下處理措施:
    1、定點醫(yī)院實行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫(yī)生、院分管領導和經(jīng)辦機構領導分別在各自的欄目中簽字,一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實的情況,將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任,嚴重的將移交司法部門。
    2、要求定點醫(yī)院加強自查和業(yè)務技能培訓。通過處理違規(guī)人員和提高經(jīng)辦人員素質和業(yè)務能力,提升服務水平。
    財經(jīng)檢查自查報告篇十七
    市人民政府辦公室:
    我院在接到x政辦發(fā)(20xx)102號文件通知后,對檔案執(zhí)法工作檢查非常重視,迅速組織相關人員按照通知要求的內容,開展檔案執(zhí)法自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
    (一)、領導重視,思想統(tǒng)一,任務明確
    我院的檔案工作由院長xxx直接分管,辦公室主任xxx主管,xxx到xx鄉(xiāng)掛職后,又由院志辦主任xxx主管,檔案員負責的領導和管理體制。我院一直把學習、宣傳、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案實施辦法》和《云南省檔案條例》貫穿于法院工作的始終。做到了年頭布置時有任務,大小會議上經(jīng)常講,檢查工作中對照查,年底總結時談利弊。通過這一系列途徑的學習、宣傳、貫徹、實施“兩法一條例”,增強了全體干警的法制觀念、檔案工作觀念、保密觀念,使我院的檔案管理工作在1998年12月18日經(jīng)考評驗收已達省c1級標準的基礎上,又有了新的進展。
    (二)、增加經(jīng)費投入,抓緊系統(tǒng)化的檔案管理
    我院于1996年12月就設置了機關綜合檔案室,專職檔案員在原有一人的基礎上,于20xx年又增加了一人?,F(xiàn)有的兩人中,其中一人已于20xx年參加了云南省檔案人員崗位資格考試,并取得了專業(yè)資格證書,改變了我院過去一直沒有合格的專業(yè)人員管理檔案的歷史。我院現(xiàn)有各類庫存檔案近4萬卷,每年又新增近2千卷。原有的庫房和閱卷室只有66平方米,已不能適應年年大量新增檔案的發(fā)展要求。根據(jù)實際情況,20xx年我院在經(jīng)費非常困難的情況下,又投入了五萬余元的經(jīng)費,將新大樓二樓小法庭改擴建為新的檔案室,總面積達140平方米,比原來的檔案室擴大了74平方米。其中庫房面積100平方米,閱卷室40平方米;新購置密集架5列10組,加上原來的10列30組,現(xiàn)有密集架15列40組;標準檔案柜2組10個、滅火器2個、電風扇一臺、586型電子計算機一臺,改善了依法管理檔案的條件。
    經(jīng)過不懈的努力,完成了1950年至20xx年的訴訟檔案、文書檔案、會計檔案、司法鑒定檔案、聲像檔案、科技檔案、實物檔案的立卷歸檔工作,所有各種檔案歸檔均符合要求,查找方便,利用效果好。20xx年至20xx年兩年間各檔案借閱326卷次,利用檔案268卷次。檔案更好地為各類立案、審判、執(zhí)行、申訴復查工作提供了利用服務。
    (三)、建立健全檔案管理制度,強化檔案管理工作
    為使法院系統(tǒng)的檔案管理工作逐步走向制度化、規(guī)范化、科學化,更好地開展各項審判業(yè)務和審判理論研究。我院制定了《xx市人民法院檔案管理辦法》、《xx市人民法院訴訟文書立卷歸檔辦法》、《xx市人民法院行政文書立卷歸檔辦法》、《歸檔制度》、《檔案員職責》等辦法、制度,建立健全和完善了檔案管理的一整套制度。同時建立了各種檢索體系,編制了總目錄、分類目錄、卷內目錄、案卷目錄、專題目錄等。制定了保密管理制度、庫房管理制度、歸檔制度、借閱制度、鑒定及銷毀制度,為檔案工作進入科學規(guī)范的管理創(chuàng)造了有利條件。
    (四)、做好歸檔工作,不斷豐富庫藏工作
    做到歸檔時間早知道,每年12月底前辦公室就以文件通知的形式下達各庭、室、處、局、隊告知歸檔的時間、順序、要求等,使其做好歸檔的準備工作。截止20xx年6月底止,綜合檔案室共收集整理保管各類檔案32064卷、36340冊。其中,訴訟檔案31548卷,35824冊;行政文書檔案516卷;會計檔案382卷;司法鑒定檔案726卷;資料檔案64卷;科技檔案9卷;聲像檔案6卷;實物檔案2件,歸檔后的檔案門類齊全,庫藏豐富,結構合理,為我院檔案管理工作逐步走向正規(guī)化奠定了基礎。
    (一)在歸檔工作中重視訴訟檔案、司法鑒定檔案的歸檔,對行政文書、會計、聲像、科技、實物、資料等檔案的歸檔工作重視不夠。
    (二)沒有過細地深入到各庭室檢查、落實檔案的收集、整理、裝訂等工作,因此出現(xiàn)訴訟檔案有空號、重號及裝訂不太標準的情況;有的部門還存在不認真按時按質量歸檔的情況,特別是在行政文書、聲像、科技檔案歸檔工作上有不足。
    (三)按檔案管理正軌化、信息化的要求,該更換的設備沒有更換,該配備安裝的設備一直沒有安裝。如586型電子計算機維修未跟上,因此檔案管理處于手工操作的管理狀態(tài);庫房的溫控設備也沒有配備。因此庫房的溫度大部分時間是處于正常溫度(14℃——24℃)以上,但有時也超過30度以下,不符合檔案管理規(guī)定的要求。
    (四)檔案庫房盡管加設防盜鋼條,但保衛(wèi)人員看不到其外圍,保衛(wèi)視角差,存在著安全隱患。
    (一)院領導要繼續(xù)加強對檔案工作的領導和重視,定期或不定期地檢查檔案管理工作,辦公室、檔案管理人員要經(jīng)常向領導匯報檔案管理工作,做到下情上傳、上情下達、心中有數(shù),不斷總結經(jīng)驗,解決好存在的問題。
    (二)從廣度到深度進一步認真貫徹《檔案法》、《云南省檔案管理條例》,依法開展檔案管理。
    (三)加強全院干警的檔案意識,以及業(yè)務學習和培訓,特別是文秘人員、檔案人員、內勤人員、書記員的業(yè)務學習和培訓,努力提高工作質量、工作效率與管理水平。
    (四)針對自查中存在的問題,不斷完善各種規(guī)章制度,對存在的問題進行整改,該配備、更新的設備爭取配備、更新齊全。
    (五)抓好檔案管理的工作指導,堅持落實好已經(jīng)建立健全的各種規(guī)章制度,把問題解決在檔案歸檔入庫之前,保證每年歸檔工作按質量和進度順利進行。
    (六)做好檔案管理開展利用工作,使檔案資料更好地為法院審判工作服務,為經(jīng)濟建設服務,為社會服務。
    特此報告
    xx市人民法院
    20xx年9月20日
    財經(jīng)檢查自查報告篇十八
    4、工人安全教育:工地班前會天天講安全,設有專門安全員;
    5、易燃物:廢舊的毛氈未及時清理,工地木料;一些特殊物質專門房間上鎖專人管理;
    1、餐廳消防管理制度:兩個餐廳均沒有消防安全制度;沒有安全用電用氣制度;
    2、消防設施:主要滅火器和消防栓;有自己的倉庫,但是混亂,存在隱患;
    4、危險源:燃油,天然氣,缺少必要的安全防護措施;也沒懸掛安全警示牌;
    財經(jīng)檢查自查報告篇十九
    根據(jù)省市要求,我局對檔案館開展了一次全面的檔案安全檢查和自查活動?,F(xiàn)將自查情況總結匯報如下:
    檔案安全是檔案工作的重中之重,確保檔案安全是檔案工作者的天職。我局十分重視檔案安全工作,實行安全領導負責制,建立完善了檔案管理負責制,明確各項職責,將檔案工作落到實位,保障了檔案安全工作的順利開展。同時為確保檔案信息的安全,及時做好檔案信息化的備份工作,并對涉密計算機、移動存儲介質進行全面的清查。
    為了搞好檔案安全管理工作,我局實行檔案專人保管,專人查閱,集中歸檔,認真執(zhí)行《檔案庫房管理制度》、《檔案保密守則》、《檔案查閱利用制度》等相關制度。并按照各項規(guī)章制度的要求認真落實整改。由單位帶班領導負責,安排專人落實、做好檔案館的`“十防”和各種檔案的保密工作,定期檢查。另外還對已配備設施,如:檔案柜、溫濕度計、電源電線、滅火器等進行了檢查,落實了檔案管理安全責任制,定期檢查電器線路,防患于未然。
    依照相關法規(guī),切實加強對文件材料收集、檢查和管理,使我局的檔案管理更趨合理化、規(guī)范化、科學化。我們制定并實施了較為有效的措施:一方面,加強對歸檔文件材料的保管以及保密力度,由檔案人員統(tǒng)一集中管理,任何個人不得擅自挪用,凡涉及保密的文件資料,認真做好傳閱和保存工作;另一方面,做到以人為本,努力提高檔案管理人員的業(yè)務素質,我單位每年都訂閱相關的檔案刊物,積極參加檔案專業(yè)技術和業(yè)務知識培訓。檔案工作人員認真做好文件的收、發(fā)工作,做好檔案的收集整理工作,保證歸檔文件材料完整、準確,確保檔案的安全和利用。
    通過此次自查,我單位領導、檔案工作人員,增強了檔案安全意識,牢固樹立了安全防范意識,并在檢查中進一步消除了安全隱患。今后,我單位將繼續(xù)把檔案安全體現(xiàn)在實際工作中,落在實處,認真的堅持下去,時刻確保檔案的安全和完整。
    財經(jīng)檢查自查報告篇二十
    進入冬季,雨雪、冰凍、大風、霧霾等惡劣天氣多發(fā),也是火災、交通、煤氣中毒、冰凍、滑冰溺水等安全事故的高發(fā)期。根據(jù)xx區(qū)冬季安全大檢查工作通知要求,為切實保障師生人身安全,維護正常教育教學秩序,創(chuàng)建安全的教學環(huán)境,樹立師生安全意識,我園特制訂校園安全大檢查工作方案如下:
    1。加強學校治安安全工作領導,召開安全專題會議,成立了學校安全隱患大排查工作領導小組:
    組長:
    副組長:
    成員:
    2。確定目標,責任到人。
    為確保安全自查工作具體落實,將學校安全自查工作落實到人。幼兒園進行了網(wǎng)格化責任分區(qū),做到人人參與安全管理,做到安全管理無縫隙。
    3。廣泛開展冬季安全宣傳教育,增強安全防范意識。
    對師生進行冬季安全宣傳,各班級組織幼兒學習“防火、交通安全、防冬季滑冰溺水等相關知識教育”。做好冬季安全宣傳工作,營造冬季安全防范氛圍。
    幼兒園安全委員會成員對幼兒園全面進行安全工作檢查,安全辦、總務處聯(lián)合各班主任對校園進行校園安全大檢查活動:
    1。校園安全隱患排查工作:我園不存在危險物品,各類安全制度、消防安全責任制、消防安全工作檔案健全,應急預案齊全,每學期不定期開展消防安全演練和消防安全知識講座、防踩踏、防震演練等。
    2。園舍隱患排查工作:我園定期對幼兒教室寢室、食堂餐廳、圖書室、科學發(fā)現(xiàn)室、多功能室、戶外大型玩具等進行了全面排查;校舍安全職責落實明確,責任到人。
    3。幼兒園“三防”建設:安全防護、應急處置裝置齊全,監(jiān)控設備覆蓋全園,無死角,安全管理制度完善,各類應急演練方案齊全,每學期不定期的開展演練。
    4。校園周邊防控情況:結合xx派出所的警力和家長志愿護學崗、中層執(zhí)勤確保幼兒入離園的安全。
    5。上下學交通安全和校車安全工作:我園無校車,通過家長會形式了解幼兒的來園方式,針對幼兒上下學的來園方式進行統(tǒng)計,無乘坐私人校車現(xiàn)象。我們還利用家長會形式向家長傳授交通安全知識、冬季安全注意事項并且就相關安全注意事宜。
    6。安全教育開展情況:將安全教育列入班級教育教學計劃中,借助安全平臺和幼兒安全用書,及時向教師、幼兒和家長傳授安全教育知識。
    7。消防用電安全管理情況:冬季來臨,用電量增加,容易引起火災,聯(lián)系維保單位對線路、插座、開關及各種用電器材進行檢修,以免線路及用電器由于老化引起火災。我園還與濱海消防簽訂維保合同,專門負責我園燃氣、消防器材的維修保養(yǎng)。
    8。校園周邊環(huán)境:對校大門及周邊環(huán)境進行了檢查。
    1。學校教學樓的樓道狹窄,容易造成學生擁擠,實行錯時段放學,緩解入離園擁擠情況。
    2。電路需要定期維護檢修,已聯(lián)系維保單位進行維護。
    3。門口還未安裝防沖撞設施,已聯(lián)系安裝單位進行制作,進款完成安裝。