增值稅普通發(fā)票退稅申請書怎么填 增值稅發(fā)票退稅申請(4篇)

字號:

    在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。
    增值稅普通發(fā)票退稅申請書怎么填 增值稅發(fā)票退稅申請篇一
    您好!
    我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,
    請予核準(zhǔn)。
    特此說明!
    申請公司:xxx
    日期:20xx年x月xx日
    增值稅普通發(fā)票退稅申請書怎么填 增值稅發(fā)票退稅申請篇二
    尊敬的.稅局領(lǐng)導(dǎo):
    您好!
    本公司xxxx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。
    請予核準(zhǔn)。
    特此說明!
    申請公司:xxx
    日期:20xx年x月xx日
    增值稅普通發(fā)票退稅申請書怎么填 增值稅發(fā)票退稅申請篇三
    尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):
    您好!
    20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415。1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
    申請公司:xxx
    日期:20xx年x月xx日
    增值稅普通發(fā)票退稅申請書怎么填 增值稅發(fā)票退稅申請篇四
    尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):
    您好!
    本公司xxxxxxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。
    在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。
    稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
    開戶行:xx銀行。
    銀行賬號:xxxxxxxx。
    特此說明!
    申請公司:xxx
    日期:20xx年x月xx日