部門項目績效運行監(jiān)控報告(優(yōu)秀23篇)

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    報告的寫作需要嚴謹和準確,以確保信息的可靠性和有效傳達。在撰寫報告之前,要充分收集和整理有關主題的資料和背景信息,建立一個良好的基礎。這是一份權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的報告,其中包含了對未來發(fā)展趨勢的研究和預測。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇一
    (一)項目背景、內(nèi)容。
    實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關于推進養(yǎng)老服務發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔20xx〕5號)部署的重要任務,是鞏固家庭養(yǎng)老基礎地位、促進養(yǎng)老服務消費提升、推動居家養(yǎng)老服務提質(zhì)擴容的`重要抓手,對構(gòu)建居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務體系具有重要意義。根據(jù)渝財社[20xx]187號下達20xx年養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金,市級資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。
    (二)項目資金情況。
    財政安排市級資金預算2.00萬元,專項用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底,江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成,資金已全部支付,用于完成徐坪村適老化改造。
    (三)績效目標。
    用于按時撥付20xx年軍人優(yōu)撫補助資金。
    (四)部門(單位)職能職責。
    20xx年3月7日,成立預算績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
    1.工作組成員。
    組長:王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長。
    副組長:毛磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席。
    蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長。
    成員:譚肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會主席。
    譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員。
    秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員。
    冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀委書記。
    余勁軍副鎮(zhèn)長。
    陳斌四級調(diào)研員。
    谷明權(quán)四級調(diào)研員。
    秦亞軍四級調(diào)研員。
    下設辦公室于鎮(zhèn)財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責日常事務管理。
    2.工作職責。
    (1)組長職責:審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果;
    (2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
    (3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結(jié)果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
    20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮(zhèn)財政辦,對我鎮(zhèn)20xx年預算資金使用開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定。
    (一)總體績效目標完成情況分析。
    用于完成徐坪村適老化改造。
    (二)績效指標完成情況分析。
    評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標值,逐項分析全年實際完成情況,對豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分,其中產(chǎn)出35分,效益35分,滿意度30分。
    產(chǎn)出:覆蓋江池鎮(zhèn)1個村,改造戶數(shù)10戶,資金到位率100%,項目資金??顚S?,預算執(zhí)行率100%,資金撥付及時率100%,項目完成及時率100%。產(chǎn)出指標得分35分。
    效益:改善改造戶人居環(huán)境,保障改造戶老年人出行安全,提高老年人生活質(zhì)量,項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。
    滿意度:改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。
    (三)評價結(jié)果。
    本項目自評分滿為100分,自評分為100分,評價等級為優(yōu),達到預期績效目標。
    (一)項目管理有所欠缺;
    (二)項目績效目標設置不夠科學,績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性,產(chǎn)出指標及效益指標有待優(yōu)化。
    (一)加大項目過程管理監(jiān)督的力度,加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監(jiān)管工作。
    (二)加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃,加強執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機制,保障工程進度,提高項目管理水平,按照相關約定和規(guī)定及時撥付資金,對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人,應落實項目績效考核制度,堅持將績效考核結(jié)果與獎勵掛鉤。
    (三)完善隊伍建設,提升管理、服務水平,加大專業(yè)人才的引進,加強職業(yè)教育培訓,提高專業(yè)技能、服務水平。
    績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
    無。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇二
    (一)項目基本情況。
    (1)項目單位職能:
    1、為婦女兒童身體健康提供保健服務,開展計劃生育技術(shù)服務。
    2、為兒童身體健康提供服務,開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務。
    3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務。
    4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務,制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實施干預性措施,對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務進行指導和培訓,提供技術(shù)支持。
    (2)項目立項依據(jù):邵財預[20xx]1—4號文件。
    (3)項目實施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。
    (4)項目實施計劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。
    (二)項目預算情況。
    (1)項目資金預算(或計劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財預[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財政預算450萬元。
    (2)項目預算調(diào)整情況:無預算調(diào)整。
    (三)項目預期預算績效目標和績效指標設定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的`正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務于廣大人民群眾。
    (一)項目決策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
    (二)項目預算執(zhí)行情況:預算執(zhí)行率基本達到100%;項目預算無結(jié)余。
    (三)項目資金實際使用情況:項目資金由財政下達指標,在財政專戶賬戶上,由出納和會計主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
    (四)項目資金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。
    (一)項目組織機構(gòu)與職責落實情況:我單位積極投身重點民生項目,切實保障群眾利益,使項目層層推進。
    (二)項目管理制度建設情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
    (三)項目組織管理落實情況:項目完成由相關項目負責人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報,編制成報表,每月進行統(tǒng)計,每季度進行匯總,一季度一次業(yè)務培訓,縣級領導都會進行抽查。
    2019年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設備基本全部要更新,業(yè)務收入不能承擔。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下:
    1、經(jīng)濟效益:嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續(xù)開展。
    2、社會效益:醫(yī)院的正常運行,有利于重大公共項目的開展,從而更好的關注婦女兒童健康。
    3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關系,人人享受舒適的醫(yī)療服務環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。
    4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇三
    (一)項目概況。
    1、項目背景。
    臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里,其中區(qū)管下放道路72條,區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領導部門都高度重視,每年安排???,切實做好小街巷的改造和維修提升,保證經(jīng)費投入。
    2、主要內(nèi)容及實施情況。
    20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,堅持每天定期巡查,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米,修復路燈410盞,改造路燈線路1350米,疏通4601米雨水管網(wǎng),道路人行道及后退線修復3736平方米。
    3、資金投入及使用情況。
    本項目20xx年資金計劃500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年結(jié)余0萬元。
    當年預算執(zhí)行率(當年預算支出數(shù)/當年預算計劃數(shù))100%,當年預算資金使用率(當年預算支出數(shù)/當年預算核撥數(shù))100%,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%,預算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。
    項目績效總目標:對市政、街巷進行常態(tài)化管理。
    項目績效階段性目標:依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,并堅持定期巡查,每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
    (一)績效評價的目的、對象和范圍。
    1、嚴格執(zhí)行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。
    2、通過對臺江區(qū)建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價,進一步了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
    3、促使項目承擔科室及項目分管領導,對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,認真整改,及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標,提高管理水平,同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
    (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。
    1、績效評價原則。
    (1)科學規(guī)范??冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
    (2)公正公開??冃гu價客觀、公正,標準統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。
    (3)績效相關??冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價,結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
    2、評價指標體系及標準。
    詳見附件1。
    3、評價方法。
    本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民,調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度,同時,隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機抽樣,由績效評價小組直接發(fā)放,共發(fā)放50份問卷,回收50份問卷。
    (三)績效評價工作過程。
    1、根據(jù)《預算法》的相關規(guī)定,在預算編制時,做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確??冃繕巳缙趯崿F(xiàn),我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,對績效目標的.完成情況進行跟蹤和績效自評。
    2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[20xx]265號)要求,成立績效評價領導小組,積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。
    3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務科室提供的材料,對項目支出績效情況進行評價、打分,最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告。
    本項目主要采用比較法進行績效評價,共設置績效評價指標5條,評價指標總分為100分,評價指標得分98分,原始自評等級為“優(yōu)”。
    (一)評價指標體系得分具體分析。
    1.產(chǎn)出指標。
    成本指標-預算執(zhí)行率,正向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。
    數(shù)量指標-編制工程預算數(shù),正向,目標為大于等于2份,滿分20分。實際完成2份,得20分。
    數(shù)量指標-工程量完成率,正向向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。
    2.效益指標。
    經(jīng)濟效益指標-年度完成投資額,正向,目標為等于500萬元,滿分20分。實際完成500萬元%,得20分。
    3.滿意度指標。
    服務對象滿意度指標-受益群體滿意度,正向,目標為大于等于98%,滿分20分。實際完成96%,根據(jù)標準,得18分。
    (一)主要經(jīng)驗及做法。
    1、堅持提升管理軟實力?!叭纸?、七分管”,我們在完成好硬件建設的同時,把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中,潛移默化地影響商戶和群眾,培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺,形成良性循環(huán)。
    2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見,把群眾合理化建議收集起來、整治進去,同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來,邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾,共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
    (二)存在問題。
    缺少預算績效管理專業(yè)人才,部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短,缺乏推進績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能,只能邊工作邊學習,目前難以深入推進。
    評價方法上要注意適當性、可操作性,加強對績效評價實施主體的培訓。
    無
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇四
    為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下:
    績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的.重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確??冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
    20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。
    在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。
    對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理;績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
    1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
    2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
    3.積極督促施工單位加快項目建設進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關部門,積極理順相關手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇五
    (一)項目概況:永興縣社會福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院于一體的社會福利機構(gòu)。主要職責:嚴格貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和政策,堅持社會福利性質(zhì),保障供養(yǎng)、收養(yǎng)、代養(yǎng)人員的合法權(quán)益。堅持依靠社會、依靠集體、依靠群眾,民主管理、文明辦院、敬老、養(yǎng)老的辦院方針。承接著全縣復退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農(nóng)村或城區(qū)特困老人、全縣孤殘兒童和社會寄養(yǎng)老人等對象的集中養(yǎng)老或養(yǎng)育服務功能,確保老人老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據(jù)湘民發(fā)[2017]17號關于印發(fā)《開展養(yǎng)老服務質(zhì)量建設專項行動實施方案》的通知中的養(yǎng)老院服務質(zhì)量大檢查指南的第28條和第36條規(guī)定為了改善敬老院居住條件和環(huán)境,便于入住老人在更舒適的.環(huán)境中生活,對老房衛(wèi)生間、洗漱間進行改造,現(xiàn)將老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間老化改造項目經(jīng)費報告如下。
    1.項目績效目標。養(yǎng)老環(huán)境得到改善,養(yǎng)老設施升級,不斷提高入住老人的滿意度,績效目標是項目及時完工,老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間等適老化生活居住環(huán)境得到升級,便于入住老人在更舒適的環(huán)境中生活。
    1縣福利院建于上世紀八九十年代,老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間簡陋老化,破舊嚴重,為了加強社會養(yǎng)老發(fā)展管理及搞好養(yǎng)老服務,2021年4月29日經(jīng)民政局研究決定,對福利院老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間進行改造,預算改造衛(wèi)生間洗漱間數(shù)量68間改造面積408㎡。預算項目經(jīng)費51.69萬元。
    2.成立福利院項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員。
    組長:鄧淑環(huán)。
    成員:曹躍平.李江華。
    辦公室設在財務室。
    3.工作職責。
    (1)組長職責:審批績效自評方案,監(jiān)督.檢查核實績效自評結(jié)果。
    (2)小組成員職責:起草和修改績效考評方案,實施執(zhí)行績效自評方案,牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長指示對考評結(jié)果進行復核,完成績效自評工作。
    2021年4月29日,考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定,核實資金撥付情況等。
    評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對項目進行綜合績效評價分??冃е笜朔种禐?00分,其中產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、滿意度20分,自評分為98分。
    (一)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法,堅持實事求是,公平、公開的原則。
    (二)績效評價工作過程。
    實施改造從2021年月4開始籌備實施,按照本地改造提升行動方案,對照改造提升標準,認真組織實施。要定期開展督促檢查,適時進行階段性總結(jié)評估,確保改造提升任務全面完成,切實做到精準建設、精準改造、精準提升,由于各種原因,特別是受新冠肺炎疫情的影響項目預計2022年5月底前完成。
    (一)項目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間適老化改造項目因疫情未按期開工,未對項目實施進度做出嚴格要求,對項目完工有一定影響。
    (二)、改進措施加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃,保障工程進度,提高項目管理水平。
    暫無。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇六
    (七)完成縣委交辦的其他任務。
    中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無二級預算單位。根據(jù)職能職責,中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室,分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。
    中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務員管理10名)。現(xiàn)實有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。
    (一)年度預算安排情況。
    公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬元。
    項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元;3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元;4.干部培訓工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元:1.干部培訓20萬元;2.代管資金20萬元;3.基層干訓機構(gòu)建設補助專項資金60萬元。
    (二)1-8月執(zhí)行情況。
    1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%,4個項目支出29.97萬元,為財政撥款收入52萬元的.57.63%。追加3個項目支出22.17萬元,為財政撥款收入100萬元的22.17%。
    公用支出。
    1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
    項目支出。
    1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元,共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
    2.項目資金實際使用情況分析。
    年初預算項目:
    (1)其他交通費用2萬元;
    主要用于干部培訓差旅費報銷。
    (2)上爭外引工作經(jīng)費10萬元;
    主要用于差旅支出。
    (3)科研調(diào)研經(jīng)費5萬元;
    主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。
    (4)干部培訓經(jīng)費35萬元;
    用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
    年中追加項目:
    (5)干部培訓經(jīng)費20萬元;
    用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
    (6)代管資金20萬元;
    主要用于支付單位水電等辦公費用。
    (7)基層干訓機構(gòu)建設補助專項資金60萬元。
    主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。
    總體而言,我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進,有序開展。
    (一)全年部門預算預計執(zhí)行情況。
    年初預算收入212.81萬元,追加156.53萬元,全年預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:
    事業(yè)支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
    其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
    (二)全年績效目標預計完成情況。
    中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要,預計能全面完成績效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
    干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究,為教學和社會實踐服務,為縣委縣府決策服務;基層干訓機構(gòu)建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇七
    (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展,按季進行考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準,并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共12個調(diào)查點,120戶記帳戶,人均調(diào)查補貼110元/月,措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:目前全縣住戶調(diào)查共12個調(diào)查點,120戶記帳戶,按每戶190元/月補貼標準。
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費33.04萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費33.04萬元;20xx年度安排預算經(jīng)費33.04萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費33.04萬元。
    (五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費32.04萬元,實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調(diào)查員補助共計29.02萬元;占實際執(zhí)行率88%,自評得分9分.
    (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況,進行年度考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補助標準,一次性發(fā)放全年補助經(jīng)費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計151人,納入補助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)49戶。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:首席統(tǒng)計員16名,按每人每月220元補助標準;輔助統(tǒng)計員135人,按每人每月180元補助標準;聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)50戶,按每年每戶補助1000元標準。
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費44.52萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費38.36萬元;20xx年度安排預算經(jīng)費45.48萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費38.81萬元。
    (五)20xx年執(zhí)行情況20xx年度安排預算經(jīng)費49.99萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費38.81萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)等累計發(fā)放補助39.37萬元,全年執(zhí)行率79%,自評得分8分。
    (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況,依據(jù)我縣普查工作需要,分階段支付相應的'普查經(jīng)費。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費170萬元,
    (五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費170萬元,上級補助收入22萬元,20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經(jīng)費133.08萬元,執(zhí)行率為78%,自評得分8分。
    (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項目運行情況,按照協(xié)議規(guī)定,一次性支付項目租用經(jīng)費1.6萬元。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:根據(jù)江西省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【20xx】183號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統(tǒng),每會場每年租用經(jīng)費1.6萬元整。
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費1.6萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬元;20xx年度安排預算經(jīng)費1.6萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬元,20xx年度安排預算經(jīng)費1.6萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬元。
    (五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費1.6萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬元。執(zhí)行率為100%,自評得分10分。
    (一)對接省、市工作部署,協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源,確保及時接收上級統(tǒng)計機構(gòu)傳達的工作要求,保障脫貧攻堅普查工作順利推進。
    (二)預算測算依據(jù)及標準:根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的pad等普查設備的數(shù)量。
    (三)資金來源:本級財政安排。
    (四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費30萬元。
    (五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費30萬元。普查宣傳,裝備等購置費用實際支出26.6萬元,全年執(zhí)行率89%,自評得分9分。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇八
    (一)項目概況。
    20xx年,潘集區(qū)計劃完成翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、軍民小區(qū)、碧海西區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)10個老舊小區(qū)整治改造,共占地30.806萬平方米,建筑面積共35.51萬平方米,共涉及4000戶,項目總投資約3898萬元。其中:翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、碧海西區(qū)6個小區(qū)納入礦業(yè)集團“三供一業(yè)”項目,由礦業(yè)集團統(tǒng)一實施;軍民小區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)4個小區(qū)田集街道為實施主體。
    以更貼近群眾居住功能為主,旨在通過環(huán)境綜合整治、硬件提檔升級及后期長效管理,基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環(huán)境美化的依據(jù)目標。主要改造目標如下:
    1、基礎設施:對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤,接入城市雨污主管網(wǎng)。對破損及淤堵管段進行重點檢查,更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統(tǒng),實現(xiàn)雨污分流。
    2、環(huán)境設施:根據(jù)小區(qū)實際情況度小區(qū)道路實施硬化、修建或重建,建立、完善小區(qū)車行、人行道路系統(tǒng),方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區(qū)綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統(tǒng)、修整樓宇外墻、完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)。
    3、環(huán)衛(wèi)消防設施:配套小區(qū)環(huán)衛(wèi)設施,清理疏通消防通道,配套微型消防站和移動式消防設施。
    (三)項目任務完成情況。
    項目目標按預定計劃順利完成。10各老舊小區(qū)從“里”到“外”煥然一新,居民住房條件和居住環(huán)境顯著改善。
    (四)項目資金到位及使用情況。
    實際總費用869.0338萬元,上級撥付項目補助資金1084萬元。
    根據(jù)《關于開展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》(建房函〔20xx〕1640號)文件,20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產(chǎn)出、效果4個一級指標,分設12個二級指標??冃гu價滿分100分。
    綜合評價項目得分為100分。評價結(jié)果具體分析如下:
    (一)投入。
    年初通過老舊小區(qū)民意調(diào)查表進行老舊小區(qū)整治改造事前摸排,制定20xx-2020年三年改造計劃,制定《20xx-2020年老舊小區(qū)改造實施方案》,印發(fā)《潘集區(qū)民生工程專項資金管理辦法》,保障資金安全及規(guī)范自己管理,得分13分。
    (二)過程。
    按照招標設計規(guī)范,結(jié)合小區(qū)實際及群眾需求設計,對進展情況及時監(jiān)督管理,改造后引進專業(yè)物業(yè)公司實施小區(qū)管理;利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時按要求將計劃項目、項目內(nèi)容其概況錄入信息系統(tǒng),實施更新項目推進信息,及時編報簡報信息報送區(qū)民生辦;公示監(jiān)督電話,注重居民參與與全過程監(jiān)督,得分22分。
    (三)產(chǎn)出。
    年度目標任務10個,完成任務10個,完成率100%;項目時限10月底完成,實際10月底完成,時限達標率100%;項目經(jīng)主管單位、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位驗收合格,驗收質(zhì)量達標率100%;項目改造中有“適老化”及建筑節(jié)能改造項目,得分35分。
    (四)效果。
    通過老舊小區(qū)改造,實現(xiàn)了雨污分流,提升綠化水平,不斷完善公共配套設施,滿足群眾生活需求,居民生活環(huán)境明顯改善,滿意度96.8%,得分20分。
    本次目標考核自評評分90分。
    老舊小區(qū)改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的.資金實現(xiàn)小區(qū)改造全覆蓋,讓群眾滿意,是老舊小區(qū)改造的難點。同時在后期管護方面,新引進的物業(yè)管理單位收費難、管理難也是一大問題。
    1、加強項目決策,強化項目管理。
    明確項目目標;規(guī)范項目申報、審批程序;項目實施調(diào)整時應履行相應手續(xù),涉及變更,按照變更做調(diào)整手續(xù)。
    2、完善制度建設,加強執(zhí)行力度。
    制定出臺項目管理辦法等政策文件并嚴格執(zhí)行;成立專門的機構(gòu),設專職人員,明確分工。
    3、嚴格執(zhí)行評審,狠抓工程質(zhì)量。
    加強財務監(jiān)督機制,實施財務檢查,在工程施工完成后及時組織相關驗收工作,加強工程結(jié)算管理,財政資金項目嚴格執(zhí)行評審驗收等必要的監(jiān)控手段,確保工程質(zhì)量。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇九
    (一)項目基本情況。
    1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預防、制止和偵查違法犯罪活動;負責預防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責宗教、民族事務的安全保衛(wèi)工作;維護社會治安穩(wěn)定,制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標,確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
    2.項目立項、資金申報的依據(jù):我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,我單位嚴格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。
    3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內(nèi)控管理制度》等相關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。
    1.項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復數(shù)530萬元,項目的基本情況及績效目標的設定內(nèi)容主要包括:
    “110”指揮中心設備維護費15萬元,主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。
    “電子眼”租金200萬元,主要用于加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。
    350兆無線通信設備運行維護費10萬元,主要用于通信設備的運行及維修費用。
    dna建庫、采集維護經(jīng)費50萬元,主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設進行血樣采集、dna檢驗入庫。
    犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。
    防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬元,主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。
    公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元,主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
    公安四級網(wǎng)絡租賃費20萬元,主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會平安穩(wěn)定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
    公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設租用經(jīng)費30萬元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。
    公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元,主要用于嚴厲打擊街面犯罪,結(jié)合平昌實際,在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
    國保特別業(yè)務費10萬元,主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務費、保密津貼、化裝服費等。
    戶口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
    禁毒經(jīng)費10萬元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務費。
    精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元,主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。
    警犬訓養(yǎng)經(jīng)費10萬元,主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。
    居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。
    槍彈購置經(jīng)費10萬元,主要用于每年民警進行的訓練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
    掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元,主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務費。
    信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元,主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經(jīng)費。
    目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數(shù)503萬元,完成率100%。
    目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
    目標進度完成情況。目標進度完成有序,各項目經(jīng)費已全部支出,不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。
    3.分析評價申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    項目資金年初預算上報1137.96萬元,預算批復503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。
    (三)項目財務管理情況。
    總體評價我單位財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
    (一)項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,本著量入為出,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,既然保障在押人員權(quán)利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。
    (二)項目監(jiān)管情況。為確保公安機關工作的正常運行,更好地服務人民群眾,我局不斷積極創(chuàng)新:一是把好“五關”,規(guī)范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責任。四是狠抓服務偵查重點,挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。
    平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下,扛鼎擔責,忠誠履職,確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,社會治安持續(xù)平穩(wěn),始終圍繞“六個嚴防、三個不發(fā)生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控,確保群眾滿意度持續(xù)上升。
    20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結(jié)案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟損失達950萬元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值,預算執(zhí)行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
    1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預算項目經(jīng)費。
    2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線,工作壓力大,職業(yè)風險高,隨著公安工作任務日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十
    (一)項目單位基本情況。
    樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務中心隸屬樂東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務工作的正科級公益一類獨立核算事業(yè)單位。主要工作任務和職責是貫徹執(zhí)行黨和國家有關畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章;協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等;組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實施,負責畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務;負責畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計及生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)測工作;協(xié)助畜禽良種,畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎建設實施;負責全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作;協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作;組織實施動物的防疫、監(jiān)測調(diào)查疫情和診斷疫病工作,并協(xié)助組織撲滅;承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠,核定財政預算管理事業(yè)編制20名,內(nèi)設辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個內(nèi)設機構(gòu)。
    1.通過開展項目績效評價工作,全面了解項目年度財政資金預算的執(zhí)行、管理、使用情況,以及財政資金績效的產(chǎn)出與效果,探索并科學合理地完善項目績效評價指標體系。
    2.通過開展項目績效評價工作,促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風險控制意識,總結(jié)經(jīng)驗,認識不足;為項目績效管理提供問題導向,整改糾偏,進一步完善項目管理,保證財政資金管理的.規(guī)范性、使用的安全性和有效性,提高財政專項資金的使用效益和管理水平。
    (一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
    20xx年中央下達海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補助經(jīng)費40萬元,用于實現(xiàn)村畜牧員開展重大動物疫病防控工作,積極開展跟蹤服務,扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶,加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
    (二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析。
    截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務中心已全部支出40萬元,執(zhí)行率達到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補貼。
    (三)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。
    樂東縣畜牧獸醫(yī)服務中心動物等防疫補助經(jīng)費項目資金依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務中心《財務管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規(guī)定進行項目資金管理。重視資金使用管理效益,及時撥付資金,避免資金趴窩,閑置浪費。
    (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等)分析。
    樂東縣畜牧獸醫(yī)服務中心按照中心工作范圍和業(yè)務流程,設置辦公室工作職責、獸醫(yī)防治股工作職責、畜牧發(fā)展股工作職責、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設置工作崗位,各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。
    (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析。
    項目的財務管理主要依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務中心《財務管理制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規(guī)定。會計核算執(zhí)行《政府會計制度》及相關管理規(guī)定。
    1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
    (1)數(shù)量指標。20xx年度享受動物防疫等經(jīng)費補助188人,全年實際完成值達到100%,實現(xiàn)績效預期目標。
    (2)質(zhì)量指標。村畜牧員補貼發(fā)放準確率達到100%,實現(xiàn)績效預期目標。
    (3)時效指標。補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率達到100%,補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率達到100%,實現(xiàn)績效預期目標。
    (4)成本指標。村級畜牧員年終生活補貼人均標準2127元/人/年,實現(xiàn)績效預期目標。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)經(jīng)濟效益指標。發(fā)放村畜牧員生活補貼金額共40萬元,實現(xiàn)績效預期目標。
    (2)社會效益指標。如期按質(zhì)按量完成防疫任務,推進全縣畜牧業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)績效預期目標。
    (3)可持續(xù)影響指標。提高村畜牧員的工作積極性,實現(xiàn)績效預期目標。
    3.滿意度指標完成情況分析。
    畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達到95%,實現(xiàn)績效預期目標。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十一
    我市20xx年校舍維修改造項目11個,共涉及4所義務教育學校,建設內(nèi)容包括相關學校的教學樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修,維修改造建設面積23000平方米,建設總資金735萬元(其中中央資金441萬元,省級資金294萬元)。
    利用暑假建設黃金時間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時間,冒酷暑,強化每個項目安全、質(zhì)量及進度的調(diào)度。在監(jiān)理、學校的'共同監(jiān)管下,于8月底全部完成建設任務,并順利通過竣工驗收并交付學校,于秋季開學如期投入使用。
    校舍維修改造項目的再次實施,使我市部分學校的校容校貌煥然一新,為進一步改善義務教育學校的辦學條件,推進義務教育的優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提供了前提保障,使這項民生工程真正惠及民生。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十二
    永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元,退費14.559萬元,實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
    該項目的實施,保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡,安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長的'一致肯定。
    1、成立專項資金管理機構(gòu):家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務人員負責向財政非稅專戶申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專人管理、??顚S谩?BR>    2、資金到位情況:財政專戶分別于20xx年5月、20xx年xx月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
    3、項目資金管理情況:搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶,財務通過直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處,專人管理、??顚S?。
    4、項目資金實際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元,又因疫情退費14.559萬元。
    根據(jù)《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關文件,召開了專題會議,制定了工作計劃,組織開展績效評價工作。
    根據(jù)《永興縣財政局關于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕39號)相關文件精神,我園認真負責、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展。
    無
    無
    無
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十三
    1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元,預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預算項目3個,xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元,預算項目1個,xxx項目資金規(guī)模157;“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元,預算項目3個,xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。
    2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門(單位)及時反應監(jiān)控中的有關問題,加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
    我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目,選取xxx項目資金進行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。
    1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標實現(xiàn)程度達到50%的'項目有4個,績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。
    2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:
    xxx。
    3.偏差原因分析:分類詳細說明。
    4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
    一是對于績效目標執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責處理意見。
    二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十四
    (一)項目名稱:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝。
    (二)項目實施時間跨度:20xx年。
    (三)項目實施內(nèi)容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。
    20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務。
    (1)項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
    (2)項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達到亮化效果。
    (3)項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。
    項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
    項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍,帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。
    項目實施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
    項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。
    項目已實施結(jié)束,待驗收后撥付資金。
    加快工作進度,9月中旬完成驗收。
    無。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十五
    為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
    (二)項目實施期限。
    20xx年1月1日至20xx年12月31日。
    (三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍。
    對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護,城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關環(huán)衛(wèi)設施運行管理維護。
    (四)項目資金安排落實、投入等情況項目年初預算2759萬元,全部是本級財政資金。
    (一)項目的績效目標、績效指標設定情況。
    主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
    (二)績效目標的核對情況。
    經(jīng)核對,績效目標設定與年初計劃一致,未作調(diào)整。
    (一)項目組織情況。
    我局下設赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的'實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。
    (二)項目管理情況。
    項目組織機構(gòu)與職責落實情況。我局下設二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。
    (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
    項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。
    (一)項目實際產(chǎn)出情況。
    城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
    (二)效果和效益情況。
    1.通過有效及時的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經(jīng)濟發(fā)展。
    2.通過燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進內(nèi)需。
    3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎。
    4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎。
    5.解決了454人就業(yè)。
    (三)從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
    1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。
    2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。
    3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。
    (四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。
    1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。
    2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應產(chǎn)生費用2529.08萬元,實際產(chǎn)生3662.59萬元,較計劃目標增加1133.51萬元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
    3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。
    4.市政設施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用,二是市財政財力緊張調(diào)減年初預算數(shù),全年實際安排支出51.44萬元。
    5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元,現(xiàn)已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。
    (五)項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
    按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達到年初制訂的績效目標任務和效果,可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。
    (一)主要問題。
    1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
    2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。
    (二)改進措施與建議。
    1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。
    2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。
    (三)績效跟蹤結(jié)論。
    通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預期績效目標。
    無。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十六
    (一)項目單位基本情況。
    本單位屬大冶市教育局二級單位,根據(jù)中共大冶市委機構(gòu)編制委員會,冶編辦【2019】9號文件,核定電化教育館(教育技術(shù)裝備站)編制數(shù)12個,年初在職人員在編人員11個,退休人員10個,年末在職人員10個,退休人員11個,合計21人。
    (二)項目資金預算(包括財政資金、其他資金)和績效目標情況。
    大冶市電化教育館2019年市級財政項目資金預算金額117萬元,其中:信息化建設105萬元,理化生考試12萬元。是依據(jù)市政府《關于全市公辦普通高中經(jīng)費保障問題的紀要》(【2017】1號),黃石市教育局,黃教計財【2018】25號文、黃石市高中階段學校招生工作辦公室關于調(diào)整我市初中學業(yè)考試費收費標準的通知、湖北省物價局、湖北省財政廳鄂價費【2013】215號文件精神預算。電教館主要負責全市教育技術(shù)裝備、電化教育、教育信息化的規(guī)劃、建設、管理、應用、培訓、考核與評估。
    電教館在績效自評工作中,成立了項目自評小組,對項目展開了細致的自評工作,2019年我館按照政策要求足額、及時完成各項目的實施工作,并采取得力措施對資金進行監(jiān)督管理,社會反響良好。項目自評等次為優(yōu)秀,項目資金沒有發(fā)現(xiàn)擠占、截留、挪用等違規(guī)行為。
    (一)評價原則和評價依據(jù)。
    1、評價原則。
    本項目評價中,主要按照以下原則進行評價。
    (1)社會效益原則。
    電教館經(jīng)費項目,屬非盈利性公共事業(yè)類項目,該項目的實施,有利于切實改善學校辦學條件,擴大農(nóng)村優(yōu)質(zhì)義務教育資源,促進義務教育的城鎮(zhèn)均衡發(fā)展和教育公平,減輕農(nóng)民子女接受教育的經(jīng)濟負擔。這就要求我們在進行學校信息化建設與推進項目財政支出績效計價中,著重看該資金的投入是否能實現(xiàn)信息化建設規(guī)劃,能否實現(xiàn)城鎮(zhèn)義務教育均衡發(fā)展和教育公平。
    (2)合規(guī)性原則。
    學校信息化建設項目建設資金必須按照規(guī)定的項目資金管理辦法使用,防止違規(guī)使用財政專項資金,我們在進行績效評價時,著重于財政資金使用的合法性和規(guī)范性,只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方,發(fā)揮其應有的作用。
    2、評價依據(jù)。
    《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[2011]285號)、《大冶市人民政府關于推進預算績效管理的意見》(冶政發(fā)[2013]12號)、《湖北省財政廳關于做好財政支出績效評價指標體系建設的通知》(鄂財績發(fā)[2013]10號)、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》(黃教計財[2014]40號)、《關于加強義務教育經(jīng)費管理工作的通知》(冶教[2014]19號)、《關于印發(fā)大冶市教育系統(tǒng)政府采購管理辦法(試行)的通知》(冶教計財[20xx]2號)等文件精神及項目建設批復、招投標報告、驗收報告和其他資料。
    (二)評價方法。
    在評價過程中,根據(jù)具體的評價內(nèi)容和不同環(huán)節(jié),采用以下幾種工作方法:
    1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹,初步了解項目的基本情況。
    2、查看資料。通過查看項目資料,了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目,實施情況等。
    3、實地察看。到達全市各校實地調(diào)研,項目實施的真實有效。
    4、人員座談。同項目負責人進行座談,了解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。
    (三)評價指標體系。
    1、指標設置原則。
    (1)相關性原則。
    衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯(lián)系。
    (2)重要性原則。
    根據(jù)指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。
    (3)可比性原則。
    在相似目的項目之間有共同的指標,不同項目之間的'衡量結(jié)果可以相互比較。
    (4)綜合性原則。
    將定性指標和定量指標相結(jié)合,定性分析是定量分析的基礎,定量分析是定性分析的深化,它將定性的內(nèi)容的數(shù)量化,二者存在密切聯(lián)系。
    (5)經(jīng)濟性原則。
    指標的選取要考慮現(xiàn)實條件及可操作性,數(shù)據(jù)的獲得應符合成本效益原則,在合理成本的基礎上收集信息。
    2、指標構(gòu)成及權(quán)重。
    在對教育信息化經(jīng)費項目的實施進行廣泛調(diào)查和深入了解的基礎上,建立了教育信息化經(jīng)費項目專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構(gòu)成,其中:一級指標3個,二級指標7個,三級指標18個。三個一級指標分別為:項目管理、項目資金、項目績效。
    在確定了評價指標體系后,根據(jù)指標體系權(quán)重確定的方法,確定了各指標的權(quán)重,項目管理占25%,項目資金占15%、項目績效占60%。
    (一)項目資金情況分析。
    1、項目組織開展情況。
    電化教育館信息化經(jīng)費項目申報計劃后,按要求辦理政府采購手續(xù),按正規(guī)程序上報教育局計財科,為保證質(zhì)量,每個項目都安排專門人員監(jiān)管、評價。經(jīng)過學校,專業(yè)機構(gòu),市級三級驗收,數(shù)量和質(zhì)量均達到要求后,再報教育局計財科存檔。采購流程過程在教育局計財科監(jiān)管中完成。q其中:光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元,各類培訓項目計劃金額15萬元,機房建設項目計劃金額25萬元,電教設備運維計劃金額35萬元,理化生考試項目計劃金額12萬元。
    (二)項目績效指標完成情況分析。
    1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
    a、光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元,已完成。
    b、各類培訓項目計劃金額15萬元,已完成。
    d、機房建設項目計劃金額25萬元,已完成。
    e、電教設備運維計劃金額35萬元,已完成。
    f、理化生考試項目計劃金額12萬元,已完成。
    2、效益指標完成情況分析。
    教育信息化滿足正常的教育教學需要,提高教師的各項素質(zhì)。培養(yǎng)了學生的動手、動腦能力。推進了寬帶網(wǎng)絡“校校通”工程,實現(xiàn)全市中小學光纖全覆蓋。完善全市義務教育學校電教設備運行維護體系,確保已配的教學設備及時維護,正常使用,有效的督促學校教師的日常應用,最大程度提高教學設備的效益。
    3、滿意度指標完成情況分析。
    為全市教育系統(tǒng)相關培訓和學習提供了有效保障。
    (一)績效目標未完成原因。
    項目資金使用過程中嚴格按財政局、教育局計財科要求預算、撥付、使用資金,但實際操作中仍然存在一些問題:
    1、部分效益指標未達到預期,成本和質(zhì)量指標基本達到預期。
    2、由于不可預測的因素,有的項目經(jīng)費預算不太準確,產(chǎn)生的新計劃新預算,只能依據(jù)歷年情況進行預估,所以導致預算經(jīng)費與實際支出經(jīng)費不符。只能從其他項目經(jīng)費調(diào)整,才能完成項目目標。
    (二)下一步改進措施。
    存在問題及改進措施。認真制定下一年工作計劃。
    (一)績效自評結(jié)果擬應用情況。
    結(jié)合上一年度的經(jīng)驗和不足制定比較完善的工作計劃。
    (二)績效自評結(jié)果擬公開情況。
    應尊重公開原則及時在相應的網(wǎng)站等地方公開。
    (一)績效自評工作的經(jīng)驗。
    遵守相關原則,憑借相關依據(jù)。
    (二)績效自評存在的問題。
    1、裝備配備不均衡。受項目資金所限,項目實施過程中不能完全滿足學校實際需求。
    2、裝備的管理和應用還需要加強。在績效評價過程中發(fā)現(xiàn),受多種因素限制,設備的管理和應用存在一定的問題,特別是應用方面,部分教師有“不想用”“不會用”“不敢用”的情況發(fā)生。
    (三)解決問題的建議。
    1、加強對建設項目的可行性研究,并在項目實施過程中嚴格按照項目批準的投資規(guī)模進行建設。
    2、加強師資隊伍建設,及時參加必要的信息化技術(shù)應用培訓。
    無
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十七
    核定全額撥款編制18人,差額編制14人?,F(xiàn)有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。
    主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫(yī)療保健機構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學檢查唯一指定機構(gòu)。
    內(nèi)設機構(gòu):綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務科。
    根據(jù)我中心工作實際,20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元,其中基本支出367.45萬元(工資福利支出340.95萬元,一般商品和服務支出26.50萬元),對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。
    我中心成立了財務管理工作領導小組,制定了一系列的財務管理制度,全部資金由中心財務室統(tǒng)一管理。我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關要求,做到??顚S?,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元,其中基本支出決算數(shù)373.78萬元(工資福利支出329.89萬元,一般商品和服務支出40.60萬元),包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
    20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費4.55萬元(其中:購置費0.00萬元、運行費4.55萬元),公務接待費2.03萬元。
    20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中:商品和服務支出102.05萬元,我中心專項資金使用嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的`使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到??顚S?,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    (1)房屋占有使用情況:房屋價值378.20萬元。
    20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務凈收入180萬元,免費產(chǎn)前篩查xx00人次,免費兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟效益和社會效益達到了預期目標。
    1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務開展以及各項公共衛(wèi)生服務項目的順利實施,臨時聘用人員較多,經(jīng)費預算比較緊張。
    2、加快經(jīng)費撥付進度,及時下達專用項目額度。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十八
    xxxx年本單位項目支出預算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。
    專項支出明確單位專項的分管領導,指定科室負責具體實施:一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預算執(zhí)行主體,負責本科室的預算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預算安排支出。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的,經(jīng)財經(jīng)領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價。
    (一)項目支出預算執(zhí)行情況。
    公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。
    xxxx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預算完成率為16.17%。
    1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
    2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。
    3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。
    截止6月底,共辦理招標備案項目130個,中標價108.58億元,其中公開招標項目119個,中標價104億元。
    一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。
    二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
    三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復核,以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的.評委考評制度,堅持一項目一考評。
    四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
    五是發(fā)布了《關于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔xxxx〕236號)的基礎上細化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
    六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊,制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則,并組織公司進行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
    (一)關于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是xxxx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
    (二)關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算,6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復,因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備,正在走采購流程。
    (一)進一步提高預算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標,同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。
    (二)加強內(nèi)部控制,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務工作水平。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇十九
    我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下:
    1、教學業(yè)務費:20xx年預算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學業(yè)務的辦公、公務接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護支出(99.19萬元)、勞務費(44.38萬元)、電費(40萬)和其他教學業(yè)務支出(322.86萬元)。
    2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學設備。
    我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時反應在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關問題,密切配合,共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
    (一)項目支出預算執(zhí)行情況。
    1、教學業(yè)務費:20xx年預算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學,部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執(zhí)行率會略低于50%。
    2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預算執(zhí)行率為0.2%,此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關項目采購,在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
    我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務費以教務處主管業(yè)務為主,包括常規(guī)教學和重點項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報,由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:
    1、教學業(yè)務費項目:主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會;教務處完成首輪初審、學術(shù)委員會審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團隊進入省賽,后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點:學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點;湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(中餐)、餐廳服務(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的'對接。
    2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專項資金績效運行整體質(zhì)量較好,預算績效目標任務穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度,對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目,及時反饋各部門(二級學院),積極預控,確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況合理安排,資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
    1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時,部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
    2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假,部分項目在業(yè)務實際支出和財務報賬存在時間差異,因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。
    1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識,嚴格按照項目的績效目標要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出;項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇二十
    為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
    20xx年1月1日至20xx年12月31日。
    對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護,城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關環(huán)衛(wèi)設施運行管理維護。
    項目年初預算2759萬元,全部是本級財政資金。
    主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
    經(jīng)核對,績效目標設定與年初計劃一致,未作調(diào)整。
    我局下設赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的`使用效益。
    項目組織機構(gòu)與職責落實情況。我局下設二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。
    項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。
    城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理xx084噸,噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
    1.通過有效及時的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經(jīng)濟發(fā)展。
    2.通過燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進內(nèi)需。
    3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎。
    4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎。
    5.解決了454人就業(yè)。
    1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。
    2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。
    3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。
    1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。
    2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至xx月按預算進度應產(chǎn)生費用2529.08萬元,實際產(chǎn)生3662.59萬元,較計劃目標增加xx33.51萬元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
    3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。
    4.市政設施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用,二是市財政財力緊張調(diào)減年初預算數(shù),全年實際安排支出51.44萬元。
    5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元,現(xiàn)已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。
    按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達到年初制訂的績效目標任務和效果,可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。
    1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
    2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。
    1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。
    2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。
    通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預期績效目標。
    無。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇二十一
    根據(jù)《安慶市市直機關辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門,負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實施,目前我市除東部新城綜合寫字樓外,大部分市直機關辦公用房使用時間長,設施設備老化,功能不全,影響了機關正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造,以滿足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬元。
    通過對4家市直機關辦公樓進行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復和完善辦公用房使用功能,以滿足市直單位正常辦公需要。
    通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責分工,壓實績效管理責任,優(yōu)化工作流程,推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,提高財政支出責任和效率意識,不斷加強預算績效管理水平,進一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。
    1.績效評價原則:本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則。
    2.評價指標體系:依據(jù)設定的績效目標或工作任務,即按照計劃標準對績效指標完成情況進行比較,對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。
    3.評價方法:按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標體系框架及評價方法進行評價,主要采用以下方式:。
    (1)與項目相關人員座談,了解年度項目整體情況。
    (2)查閱有關賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關資金賬務、報表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財務資料與合同協(xié)議、公示公告比對,進行現(xiàn)場驗證、復核,通過從項目申報批復開始到結(jié)束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評,確定各項目指標得分。
    4.評價標準:本次評價按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分,其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產(chǎn)出指標30分、效益指標10分。根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。
    為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況,我們對考評指標評價標準及其分值做了相應的規(guī)定。為能客觀反映項目的績效情況,將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
    我單位認真落實《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關要求,按照規(guī)定程序,依據(jù)年初項目申報設定的.績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核,從而形成評價結(jié)論,編寫績效評價報告。
    本次績效評價從項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價,通過對照指標體系,檢查項目執(zhí)行情況,依據(jù)評價標準進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分,評價結(jié)果為“優(yōu)”。各項指標評價綜合得分如下:
    市直單位向本單位書面申報維修改造項目,本單位對項目進行實地勘察,并對必要性和可行性進行論證。
    項目確定后進行公開招標,確定工程施工單位,并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進行監(jiān)督,竣工驗收后開展審計,及時撥付資金,項目過程合法合規(guī)。
    20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修,所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗收,工程質(zhì)量符合規(guī)定標準。嚴格執(zhí)行政府采購政策,統(tǒng)一招標,項目產(chǎn)出達到預期目標。
    項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀,降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項目效益達到預期目標。
    本單位依據(jù)部門職責和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時,根據(jù)輕重緩急,將時間緊、任務重的項目優(yōu)先列入本年計劃中,并合理安排各項目支出。根據(jù)工作計劃,落實工作責任,明確分工及工作要求,建立考核機制,對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正,保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現(xiàn)。
    由于受疫情影響,部分辦公用房維修項目未按照合同規(guī)定工期實施完畢。
    制定針對突發(fā)事件應急預案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項目實施如期開展。
    無。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇二十二
    我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),參與開展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。
    根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕xx3號)和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的.一般公共預算財政撥款支出資金xx.96萬元萬元,該資金指標于20xx年初下達我院。
    我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀,按時按質(zhì)完成并上報。
    20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。
    落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(pitc、醫(yī)務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術(shù)標準培訓)、縣(市、區(qū))專業(yè)機構(gòu)業(yè)務指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、hiv和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用xx.96萬元,得分20分。
    按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領導的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預防艾滋病工作開展,加快資金使用。
    20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務費9810.00元。婦??瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
    保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。
    一是數(shù)量指標,得分xx.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人hiv及梅毒檢測率,得分8分。
    婚前保健人群hiv及梅毒檢測18164人,婚前保健人群hiv和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦hiv、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務完成率71.47%。
    hiv陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。hiv陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;hiv暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進行乙肝感染血清學標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
    一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標,推動艾滋病防治工作得5分。
    認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。
    項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。
    項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優(yōu)。
    按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
    我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。
    通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監(jiān)管,加快項目建設進度??冃ё栽u工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應用,通過運用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務水平。
    存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結(jié)果運用不充分,推動作用有局限。
    建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規(guī)范評價標準;強化運行監(jiān)管,突出結(jié)果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。
    無。
    部門項目績效運行監(jiān)控報告篇二十三
    績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確??冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
    20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為xx%。
    在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。
    對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理;績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
    1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
    2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的'收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
    3.積極督促施工單位加快項目建設進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關部門,積極理順相關手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。